日本ドライケミカル株式会社 有価証券報告書 第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 日本ドライケミカル株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                   日本ドライケミカル株式会社(E25282)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年6月25日
      【事業年度】                    第67期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
      【会社名】                    日本ドライケミカル株式会社
      【英訳名】                    Nippon    Dry-Chemical       CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  遠山 榮一
      【本店の所在の場所】                    東京都港区台場二丁目3番1号
      【電話番号】                    (03)3599-9500
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  亀井 正文
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区台場二丁目3番1号
      【電話番号】                    (03)3599-9500
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  亀井 正文
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
           回次           第63期        第64期        第65期        第66期        第67期
          決算年月          平成27年3月        平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月

               (千円)
                      30,418,677        33,797,435        30,919,054        32,622,772        36,304,107
     売上高
               (千円)
                       1,566,949        1,874,451        1,287,464        1,160,946        1,739,232
     経常利益
     親会社株主に帰属す
               (千円)
                       1,050,793        1,136,114         867,314       1,104,207        1,116,096
     る当期純利益
               (千円)
                       1,175,441        1,034,087         978,917       1,309,673        1,153,494
     包括利益
               (千円)
                       8,533,901        9,900,466        10,512,204        11,609,441        12,550,500
     純資産額
               (千円)
                      22,790,761        25,547,016        24,320,758        27,400,047        28,056,178
     総資産額
                (円)
                       1,286.90        1,378.64        1,484.53        1,639.48        1,772.37
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利
                (円)
                        158.46        169.56        121.29        155.94        157.61
     益金額
     潜在株式調整後1株当た
                (円)
                          -        -        -        -        -
     り当期純利益金額
                (%)
                         37.4        38.8        43.2        42.4        44.7
     自己資本比率
                (%)
                         13.0        12.3         8.5        10.0         9.2
     自己資本利益率
                (倍)
                         7.24        6.50        10.09         7.71        6.83
     株価収益率
     営業活動による
               (千円)
                       △ 193,704       1,655,027        2,172,289        1,711,361        2,837,495
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
               (千円)
                       △ 702,833      △ 3,066,746        △ 277,268       △ 213,334       △ 563,869
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
               (千円)
                       △ 663,032        717,784      △ 1,382,225        △ 997,684       △ 965,791
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
               (千円)
                       2,055,433        1,360,950        1,871,622        2,363,297        3,669,631
     の期末残高
                          677        716        728        739        830
     従業員数
                (人)
     (外、平均臨時雇用者数)
                         ( 61 )       ( 59 )       ( 47 )       ( 77 )       ( 94 )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっております。
         4.  当社は平成30年10月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第63期                                              の期首
           に当該株式分割が行われたと仮定して、                   1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額                        を算定しており
           ます。
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       (2)提出会社の経営指標等
           回次           第63期        第64期        第65期        第66期        第67期
          決算年月          平成27年3月        平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月

               (千円)
                      24,987,284        28,614,911        28,085,698        30,137,978        33,343,692
     売上高
               (千円)
                       1,242,958        1,541,316        1,479,208        1,038,277        1,716,678
     経常利益
               (千円)
                        901,556        975,049       1,442,141        1,069,126        1,161,029
     当期純利益
               (千円)
                        418,262        700,549        700,549        700,549        700,549
     資本金
               (千株)
                         3,315        3,590        3,590        3,590        7,181
     発行済株式総数
               (千円)
                       5,986,675        7,241,902        8,362,975        9,309,227        10,323,143
     純資産額
               (千円)
                      18,290,162        21,082,791        21,823,767        24,297,083        24,727,080
     総資産額
                (円)
                        902.79       1,008.43        1,181.01        1,314.64        1,457.83
     1株当たり純資産額
                         70.00        70.00        60.00        60.00        42.50
     1株当たり配当額
                (円)
     (うち1株当たり中
                        ( 25.00   )     ( 25.00   )     ( 25.00   )     ( 25.00   )     ( 25.00   )
     間配当額)
     1株当たり当期純利
                (円)        135.95        145.52        201.68        150.98        163.96
     益金額
     潜在株式調整後1株当た
                (円)           -        -        -        -        -
     り当期純利益金額
                (%)         32.7        34.3        38.3        38.3        41.7
     自己資本比率
                (%)         16.2        14.7        18.5        12.1        11.8
     自己資本利益率
                (倍)         8.44        7.57        6.07        7.96        6.57
     株価収益率
                (%)         25.7        24.1        14.9        19.9        18.3
     配当性向
                          444        465        656        646        675
     従業員数
                (人)
     (外、平均臨時雇用者数)
                         ( 38 )       ( 31 )       ( 47 )       ( 76 )       ( 92 )
                (%)         105.2        104.2        117.8        118.5        110.1
     株主総利回り
     (比較指標:配当込
                (%)        ( 130.7   )     ( 116.5   )     ( 133.7   )     ( 154.9   )     ( 147.1   )
     みTOPIX)
                                                          1,350
                (円)         2,400        2,430        2,501        2,645
     最高株価
                                                         (2,548)
                                                          1,048
                (円)         2,122        2,003        2,010        2,222
     最低株価
                                                         (2,253)
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標等となっております。
         4.  当社は平成30年10月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第63期                                              の期首
           に当該株式分割が行われたと仮定して、                   1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額                        を算定しており
           ます。
         5.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
         6.第67期の株価については、株式分割後の最高株価及び最低株価を記載し、( )内に株式分割前の最高株価
           及び最低株価を記載しております。
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      2【沿革】
        年月                          事業の変遷
     昭和30年4月       日本ドライケミカル㈱を設立(東京都港区浜松町)、粉末消火器、粉末消火設備及び自動火災報知設
            備の製造、販売を主業として創業
     昭和31年5月       大阪営業所を開設(現大阪支店)
     昭和32年3月       東京都中央区銀座に本社を移転
     昭和32年3月       旭硝子㈱が資本参加
     昭和33年12月       名古屋営業所及び札幌出張所を開設(現名古屋支店及び札幌支店)
     昭和34年2月       仙台出張所を開設(現東北支店)
     昭和38年10月       福岡駐在員事務所を開設(現九州支店)
     昭和46年2月       千葉県松尾町に千葉工場を開設、及び場内に実験センターを設置
     昭和49年7月       東京都中央区京橋に本社を移転
     昭和50年6月       ㈱京葉消防保守センター(現、日本ドライメンテナンス㈱)を設立
     昭和56年2月       プレスト産業㈱を吸収合併
     昭和59年4月       宮田防災工業㈱(子会社)を完全子会社化し、北海道ドライケミカル㈱に社名変更
     昭和59年6月       東京都中央区東日本橋に本社を移転
     平成3年9月       東証第二部上場
     平成4年7月       東京都品川区東品川に本社を移転
     平成7年6月       東証第一部上場
     平成11年10月       本社設備部門がISO9001認証を取得
            公開買付により、タイコ            システムズ      ジャパン㈱が当社株式の92%を取得
     平成12年9月
            株式交換を実施し、タイコ             システムズ      ジャパン㈱が当社株式を100%取得
     平成12年12月
            上場廃止
     平成13年6月       東京都品川区勝島に本社を移転
     平成14年10月       タイコファイヤーアンドセキュリティージャパン㈱を吸収合併
     平成15年10月       千葉圧力容器製造㈱を完全子会社化
     平成20年2月       大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱が、㈲ディー・エス・エムインベスト
            メンツドセを通じて当社株式を取得
     平成21年3月       千葉工場消火器製造・車輌製造部門及び車輌営業部門がISO9001認証を取得
     平成21年10月       ㈲ディー・エス・エムインベストメンツドセを吸収合併
     平成23年6月       東証第二部上場
     平成24年3月       環境マネジメントシステム「ISO14001」認証を取得
     平成24年5月       戦略的パートナーとして㈱初田製作所と基本業務提携契約を締結
     平成24年8月       ㈱イナートガスセンターを設立
     平成24年10月       沖電気防災㈱を子会社化
     平成25年2月       新日本空調㈱と資本業務提携契約を締結
     平成25年10月       東京都港区台場に本社を移転
     平成25年12月       東証第一部上場
     平成26年8月       沖電気工業㈱と資本業務提携契約を締結
     平成26年10月       沖電気工業㈱が保有する沖電気防災㈱の株式取得により完全子会社化
     平成27年1月       沖電気防災㈱から㈱ヒューセックに社名変更
     平成28年2月       綜合警備保障㈱と資本業務提携契約を締結
     平成28年3月       福島県福島市に福島工場を開設
     平成28年10月       ㈱ヒューセックを吸収合併
     平成29年11月       ㈱始興金属を完全子会社化
     平成30年11月       広伸プラント工業㈱を完全子会社化
     平成31年3月       ㈱始興金属からNDC Korea㈱に社名変更
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(日本ドライケミカル株式会社)及び関係会社8社により構
       成されており、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消火設備、消防自動車、自動火災報知設備の製
       造・販売、防災用品の仕入・販売等の防災事業を行っております。
        当社グループは昭和30年4月の当社設立以来、粉末消火剤を用いた消火器及び消火設備の開発、販売を始めとし
       て、商業ビル等の一般建築物、複合用途の建築物、危険物施設のあるプラント、工場、船舶等に各種消火器及び消
       火設備等を納入し、さらにこれらの設備の保守点検等のサービスも合わせた、人々に安心と安全を提供する総合防
       災企業として事業を行ってまいりました。
        当社グループが行っている防災に関するすべての事業は、設計、製造、施工、検査、保守点検に至るまで消防法
       をはじめとする法律及び関連する法規制に従って行われております。そのため、製品に対しては日本消防検定協会
       等の公的な第三者機関から製品型式を取得し、製造毎の個別検査を受け合格することが義務付けられております。
       また、防災設備の設置場所における消防検査に合格することも義務付けられております。
        当社グループは、消火器、消火設備、自動火災報知設備等のほとんどを自社ブランドで取り扱っており、大型の
       消火薬剤タンク等の消火設備、各種消火器及び消防自動車、自動火災報知設備の受信機等を自社工場で生産してお
       ります。
        なお、当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消火設備、消防自動車、自動火災報
       知設備の製造・販売、防災用品の仕入・販売等の防災事業を行っており単一セグメントであるため、事業の内容に
       ついて営業種目別に記載しております。
        当社グループでは、取り扱う製品、商品及びサービスの商流に合わせて、防災設備事業、メンテナンス事業、商
       品事業、車輌事業の4つの営業種目に区分し、顧客層に応じた販売部門を組織しております。
       (1)  防災設備事業

         防災設備事業では、建築防災設備、プラント防災設備、船舶防災設備における各種防災設備の設計・施工を行っ
        ております。
         当社は、各種防災設備の設計・施工をするほか、千葉工場において各種防災設備の容器を製造し、福島工場にお
        いて各種自動火災報知設備の受信機等を製造しております。
        ①  建築防災設備
         一般建築物の防災設備は、消防法によりその設置が義務付けられており、かつ設置基準が詳細に定められてお
        りますが、その中で当社は一般建築物の高層化・高度化・短工期化に対応する施工管理能力の強化、自社開発の
        コスト管理システムによる厳正な原価管理、施工実績や設置基準に効率的に適合させるための知見を活用した設
        計の見直し提案等を行っており、これらの施工管理能力・提案能力等により再開発物件や大型物件を受注し施工
        しております。
         一般建築物の主な防災設備は以下のとおりであります。
        ・  事務所、会議室、廊下にはスプリンクラー設備
        ・  電気・機械室にはガス系消火設備
        ・  地下駐車場には泡消火設備(寒冷地は凍結事故を考慮して粉末消火設備も多い)
        ・  立体駐車場にはガス系消火設備
        ・  全体的には消火栓設備、消火器、自動火災報知設備
        ②  プラント防災設備
         当社の施工納入するプラント防災設備は、主として危険物施設である火力発電プラント、石油プラント、石油
        化学プラント及びそれらに関わる工場、倉庫、移送施設(桟橋等)等に設置するものであり、個々に顧客の要
        望、過去の実績、消防の要求等を考慮して設備仕様が決定されます。
         危険物とは主として石油類でありますが、平面的な火災には泡消火設備、立体的な火災には粉末消火設備、水
        噴霧消火設備、密閉された施設にはガス消火設備等それらの形に最も適した防災設備を設置することが重要で
        す。
         その他には原子力発電プラント、最近ではバイオエタノールプラントにも対応しております。
        ③  船舶防災設備
         船舶用防災設備は、その船自体のエンジン室火災等に対応して設置するものと、別の船の火災を消火するため
        の設備である他船消火設備があります。
         船舶用防災設備は船舶安全法、海上人命安全条約、船級協会等の規定により義務付けられております。また、
        警戒船として稼動しているタグボート等に搭載される他船消火設備は、海上保安庁告示第29号第2条に記載され
        た設備の設置を義務付けられております。
         船舶用防災設備は主として機関室及び貨物艙の消火設備として二酸化炭素消火設備、ガス運搬船の甲板部の消
        火設備として粉末消火設備があります。二酸化炭素消火設備・粉末消火設備は当社の主力製品であります。
         また、タグボートや消防船のように他船舶の火災の消火活動に従事する船舶には泡水消火設備、粉末消火設備
        が設置されます。
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         船舶用自動火災報知設備は、普通型の火災探知機に加え防爆型、赤外線式炎探知機などがあり、タンカーや客
        船など用途に応じた船舶用防災システムを構築しております。
       (2)  メンテナンス事業

         メンテナンス事業では、各種防災設備の保守点検業務及びそこから派生する修繕及び改修工事を行っておりま
        す。メンテナンス事業は、当社及び子会社の北海道ドライケミカル株式会社、日本ドライメンテナンス株式会社が
        行っております。
         防災設備の点検は消防関係法令に規定されており、定期的な点検、維持管理が建物所有者等に義務付けられてお
        ります。メンテナンス事業は当社防災設備事業で納入した各種防災設備のみならず、あらゆる既存防災設備の点検
        を行っております。また、点検で発見された不具合箇所の修理、改修工事、部品・機器の交換も行っており、更に
        は老朽化した設備のリニューアル提案による大規模改修工事に至るまで建物の維持管理の為の一連のサービスを提
        供しております。
       (3)  商品事業

         商品事業では、各種消火器の製造・販売、各種防災用品の仕入・販売を行っております。各種消火器及び各種防
        災用品の販売につきましては、主に販売代理店を介して行っております。商品事業は、当社及び子会社の北海道ド
        ライケミカル株式会社が行っております。
         当社は昭和30年4月に、粉末消火器の製造、販売を目的に設立され、以降各種消火設備等の開発、製造、施工、
        販売と事業を広げてまいりました。
         当社グループは、日本で初めてアルミ製容器を、市場で最も流通しているABC粉末消火器10型をはじめとした
        多くの製品に採用してまいりました。このアルミ製容器を用いた消火器は、軽くて耐食性に優れ、リサイクル性が
        高く環境にやさしいという利点があります。
         また、当社千葉工場で生産している各種消火器及び消火薬剤が販売の主体でありますが、火災を事前に発見する
        各種自動火災報知設備機器、その他防災用品である避難器具、消防ホース等の消火設備用機器、更に非常時に必要
        となる防災グッズ、非常用食料、消耗品としての誘導灯、受信機、制御盤等の非常用バッテリー等も売上の多くを
        占めております。
       (4)  車輌事業

         車輌事業では、各種消防自動車の製造・販売を行っております。
         当社は千葉工場、福島工場及び協力会社において、購入したトラックシャシーに、顧客の要求する仕様に合わせ
        た各種装置の艤装を行い、消防自動車として納入しております。当該装置には、自社開発の無給油式グランドパッ
        キンを採用してメンテナンス性を向上した消防ポンプ、従来付属していた補器類を不要にすること等でメンテナン
        ス性を向上した無給油式真空ポンプ、電子スロットル装置、化学消防自動車用の自動混合装置等があります。ま
        た、消防自動車に積載する動力消防ポンプや電動ホースカー等の製造・仕入・販売を行っております。
         主要な顧客は、地方自治体であり、購入する消防自動車の多くが古い車輌の交換需要によるものであります。
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       なお、当社グループの事業系統図は以下のとおりとなっております。
       [事業系統図]

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      4【関係会社の状況】
                                         議決権
                                 主要な事業の         の所有
          名称          住所       資本金                        関係内容
                                 内容         割合
                                          (%)
     (連結子会社)
                                              当社製品の販売
                                防災設備事業、
     北海道ドライケミカル             北海道札幌市                            資金の貸借、事務所の貸借
                           30百万円     メンテナンス事          100.0
     株式会社             白石区                            管理業務支援
                                業、商品事業
                                              役員の兼任 2名
                                              当社へ保守点検の役務を提供

     日本ドライメンテナンス             千葉県千葉市              メンテナンス事              資金の貸借
                           10百万円                100.0
     株式会社             中央区              業              管理業務支援
                                              役員の兼任 3名
                                              半製品の仕入れ

     NDC    Korea株式会社
                  大韓民国          850百万
                                商品事業          100.0    資金の貸借
                  京畿道安山市        韓国ウォン
     (注)
                                              役員の兼任 2名
     その他3社

     (持分法適用関連会社)
                                              製品の仕入れ
                                防災設備事業、
     株式会社イナートガスセ                                         資金の貸借、土地の貸借
                  千葉県山武市         60百万円     メンテナンス事           50.0
     ンター                                         管理業務支援
                                業
                                              役員の兼任 3名
     その他1社
     (注)特定子会社に該当しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
         セグメント情報を記載していないため、営業種目別の従業員数を示すと次のとおりであります。
                                                  平成31年3月31日現在
                                           従業員数(人)
                 営業種目
                                                 309   (29)
      防災設備事業
                                                 108    (4)
      メンテナンス事業
                                                 98   (8)
      商品事業
                                                 15   (-)
      車輌事業
      全社共通(工場含む)                                           300   (53)
                                                 830   ( 94 )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへ
           の出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員)は、年間の平均人員を( )外
           数で記載しております。
         2.全社共通(工場含む)として記載されている従業員数は、特定の営業種目に区分できない管理(共通)
           部門及び工場に所属しているものであります。
         3.従業員数が前連結会計年度末に比べ91名増加したのは、防災設備事業の営業体制強化及び平成30年11月
           1日付で広伸プラント工業株式会社を連結子会社化したためであります。
       (2)提出会社の状況

                                                  平成31年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           675     ( 92 )           41.3              12.2             6,054

         セグメント情報を記載していないため、営業種目別の従業員数を示すと次のとおりであります。
                                           従業員数(人)
                 営業種目
                                                 232   (29)
      防災設備事業
                                                 72   (3)
      メンテナンス事業
                                                 69   (8)
      商品事業
                                                 15   (-)
      車輌事業
      全社共通(工場含む)                                           287   (52)
                                                 675   ( 92 )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨
           時雇用者数(人材会社からの派遣社員)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社共通(工場含む)として記載されている従業員数は、特定の営業種目に区分できない管理(共通)
           部門及び工場に所属しているものであります。
       (3)労働組合の状況

         当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)経営の基本方針

         当社グループは、火災の報知から消火までをカバーする最強の防災プロフェッショナルとして、社会のニーズを
        先取りした高品質な防災機器を製造、販売し、より安心・安全な社会インフラの構築に貢献することを目指すとと
        もに、お客様、株主・投資家、お取引先・事業パートナー、地域社会、従業員などのステークホルダーに対する社
        会的責任を果たしていくことを、社内外に宣言しております。
       (2)目標とする経営指標

         当社グループは、持続的な成長実現のための経営基盤を築くことにより、売上高の拡大、及び売上高経常利益率
        の向上を目標としております。
         中長期的には、事業領域の拡大を視野に売上高400億円の達成と売上高経常利益率5%以上の維持を目標として
        おり、引き続き、収益力の向上と企業価値の増大に努めてまいります。
       (3)中長期的な会社の経営戦略

         当社グループは昭和30年4月会社設立以来、粉末消火設備をはじめとして各種防災設備の設計・施工、消火器を
        主力商品とする防災機器の製造・販売を主たる目的として事業を行ってまいりました。その後、消防自動車の製造
        及び販売等に進出し、平成24年10月に子会社化、平成28年10月に吸収合併した株式会社ヒューセック(旧商号                                                    沖
        電気防災株式会社)を通じ、各種自動火災報知設備の設計・施工、火災報知関連機器の製造・販売等の事業も加え
        て、防災事業の領域を広げてまいりました。
         現代社会において、各種のインテリジェントビル、商業ビル、高層マンション等さまざまな都市構造物、発電
        所、工場等のプラント施設、各種の公共施設、福祉施設、更には一般家庭等における防災や安全に対するニーズは
        ますます高まっており、その内容は高度化、多機能化、多様化が求められております。それら市場の要請の変化、
        動向に対して、当社グループとしてソフト、ハード両面から適時、適切に対応していくために、設計・施工の総合
        力を強化し、エンジニアリング機能を高めていくとともに、環境への対応を最優先に、環境にやさしい新製品、新
        防災システムの開発にも取り組んでいく方針でおります。
         このような状況のもと、当社は、事業領域の更なる拡大、提携先とのシナジーを目指し、平成24年5月、株式会
        社初田製作所との基本業務提携契約の締結、平成25年2月、新日本空調株式会社との資本業務提携契約の締結、同
        年4月、松山酸素株式会社との共同出資による株式会社イナートガスセンターの立ち上げ、平成26年8月、沖電気
        工業株式会社との資本業務提携契約の締結、平成28年2月、綜合警備保障株式会社との資本業務提携契約の締結を
        進めてまいりました。
         今後も、当社グループは、総合防災企業グループとして、事業領域の拡大および業容の拡大に努めるとともに、
        環境にやさしい製品、防災システムの開発、進行する少子高齢化社会へのニーズの先取り、魅力的な海外製品の本
        邦市場への積極導入、更には海外市場の開拓等を通じて、持続的な成長を実現し、企業価値の向上を目指してまい
        ります。
       (4)対処すべき課題

         当社グループは、当社グループと同様の事業を営む企業との競争激化による収益基盤が毀損しないように、製品
        及びサービスの差別化が最重要と考えており、独自の防災製品・防災システムを開発するための研究開発体制及び
        社員教育の充実、業務提携先企業とのアライアンス強化を図ってまいります。とりわけ、自動火災報知と消火にか
        かる技術の融合を図り、業務提携先企業の技術や製品・システムを活用して、新しいコンセプトに立った防災製
        品・防災システムの開発に取り組んでまいります。それらを実現するために、千葉工場内の試験研究棟ではスプリ
        ンクラー消火設備を中心とした各種消火設備の試験研究を行っており、福島工場内の総合防災研究棟では、次世代
        の自動火災報知設備・機器を中心とした研究開発を推進しております。
         当社グループは引き続き、火災の報知から消火までをカバーする最強の防災プロフェッショナルとして、社会の
        ニーズを先取りした高品質な防災機器を製造、販売し、より安心・安全な社会インフラの構築に貢献することを目
        指し、高品質な防災製品及び防災システムを提供するために製造・販売・施工・保守体制の充実に努めていくとと
        もに、環境に配慮した製品の開発等、社会的責任を果たすことにグループ一丸となって取り組んでまいります。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼ
       す可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)   事業環境について

        ① 景気変動リスクについて
          当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造及び販売、防災用品の
         仕入・販売等の防災事業を行っており、消防法をはじめとした法規制及び製品耐用年数による安定的な買い替え
         により、一定の需要が見込まれるため、メンテナンス事業、商品事業及び車輌事業は比較的景気動向の影響を受
         け難い特徴があると考えておりますが、想定を上回る経済情勢の変化、建設需要・設備投資の縮小、建設資材価
         格及び労務費等の急激な上昇等が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ
         ります。
        ② 防災設備事業への依存について

          当社グループの売上高のうち、防災設備事業における売上高は全体に占める割合が高く、平成31年3月期では
         47.7%を占めております。防災設備事業においては、設備投資動向、大規模再開発計画、新規供給物件動向、商
         業施設等の着工数等に左右されるため、建築投資案件の減少、設備投資計画の延期等の変化があった場合には、
         当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
          また、当社グループは工事ごとに厳正な納期、工期及び原価の管理を行っていると考えておりますが、工程
         の大幅な変更、施工途中における設計変更や工事の手直し等、売上高の一部が翌年度にずれ込む場合、又は想定
         外の追加の費用が発生した場合等には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
         す。
        ③ 四半期業績の偏重について

          当社グループは、請負金額5,000千円以上又は工期3ヶ月以上の工事物件について工事進行基準を適用してお
         り、工事の進捗に応じて売上を認識しております。また、その他の工事物件については工事完成基準を適用して
         おり、引渡しが完了した時点で売上を認識しております。このため、工事の進捗状況又は引渡しのタイミングに
         より業績が変動することから、特定の時期に業績が偏重する可能性があり、場合によっては四半期業績が営業損
         失となる可能性があります。
          なお、平成31年3月期の各四半期の業績は以下のとおりです。              (単位:千円)
                                     第67期連結会計年度
                                    (自 平成30年4月1日
                                     至 平成31年3月31日)
                        第1四半期       第2四半期       第3四半期       第4四半期         通期
                         7,054,176       8,460,508       8,751,537       12,037,883       36,304,107
        売上高
                         1,577,475       1,905,073       1,904,535       2,513,096       7,900,180
        売上総利益
        営業利益                   85,944       429,744       467,853       719,426      1,702,968
                           95,422       439,380       477,878       726,551      1,739,232
        経常利益
        親会社株主に帰属する
                           21,349       285,103       312,719       496,924      1,116,096
        四半期(当期)純利益
         (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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        ④ 主要な事業活動の前提となる事項について
          当社グループの主要な事業活動である防災設備事業及びメンテナンス事業は、建設業許可が必要であり、次の
         とおり建設業許可を取得しております。
          ・  特定建設業許可(消防施設工事業)
          ・  特定建設業許可(管工事業)
          ・  一般建設業許可(機械器具設置工事業)
          ・  一般建設業許可(電気通信工事業)
          これらの建設業許可は5年ごとの更新が義務付けられており、本書提出日現在の許可の有効期限は令和2年2
         月であります。
          これらの建設業許可は、建設業法第8条及び同法第17条に欠格要件が規定されており、当該要件に抵触した場
         合、許可等の取消し、又は期間を定めてその業務の全部もしくは一部の停止等を命じられる可能性があります。
          当社グループは、現時点において、許可等の取消し等の事由となる事実はございませんが、当該許可等の取消
         し等を命じられた場合には、社会的信頼の毀損や契約破棄等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影
         響を及ぼす可能性があります。
        ⑤ 競合について

          当社グループの営む各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造及び販売、防災用品
         の仕入・販売等の防災事業は、日本国内において同様の事業を営む企業と競合する関係にあります。このため、
         当社グループは新製品の開発及び販売チャネルの充実等に加え、当社グループに対する顧客からの信頼度が重要
         であると考えており、これらの向上に努めております。しかしながら、競合他社に対し優位性を維持出来なくな
         る場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        ⑥ 法的規制について

          当社グループが提供する、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造及び販売、防
         災用品の仕入・販売等の防災事業は、現在、消防法及びその他関連法令により、設置等が義務付けられていま
         す。今後、社会情勢等の変化により、法令の改正及び新たな法規制が設けられる可能性があります。この場合に
         おいて、新たな需要を喚起し業績の向上に寄与する可能性がありますが、その一方で、当社グループの投資計画
         及び事業計画の大きな変更を余儀なくされ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり
         ます。
        ⑦ 製造物責任について

          当社グループの消火設備、消火器及び消防自動車等に関する生産品の大部分は、日本消防検定協会による検定
         品及び日本消防設備安全センター等による認定品を提供しており、また、設置工事等については、消防検査の義
         務があるものは検査に合格して納入しております。当社グループ内においても徹底した品質管理に努めておりま
         すが、リコールや製造物責任賠償につながる製品の欠陥が発生した場合には、賠償責任保険に加入しているため
         損害の一部はカバーされるものの、少なくとも社会的信用の失墜は避けられず、当社グループの経営成績及び財
         政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        ⑧ 特定の生産拠点について

          当社グループの各種防災設備、消火器及び消防自動車等の生産機能は、千葉工場及び福島工場の二拠点に集中
         しております。当社グループでは、安全及び安定操業の徹底を図り、製造設備の停止及び設備に起因する事故等
         による潜在的なマイナス要因を最小化するため、安全パトロールを強化し、設備工具の定期的な点検を実施して
         おります。しかしながら、万が一製造設備で発生する事故及び自然災害等により人的及び物的被害が生じた場合
         には、コストの増加や生産活動の中断等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が
         あります。
        ⑨ 外注先との関係について

          当社グループは、消火設備工事等の施工・メンテナンスにおいて施工管理(品質管理・工程管理・コスト管
         理・安全管理)業務以外については基本的に外注しております。当社グループでは、自社の選定基準に合致する
         多数の外注業者と良好な関係を構築しているため十分な外注体制を構築していると考えておりますが、景気変動
         等にともなう工事案件の急激な増加により外注先を十分に確保できない状況等が発生した場合には、当社グルー
         プの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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        ⑩ 原材料・部品の調達について
          当社グループは、原材料・部品の調達について複数の仕入先を確保するようにしておりますが、いくつかの主
         要な原材料について特定の供給元に偏重しております。このため、特定の原材料供給元の操業が停止すること等
         により、必要な原材料の調達が出来ない状況が発生した場合は、当該原材料に依存している製品の生産活動に著
         しい影響を与え、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
          また、国内外の市場経済の動向等により、資材価格が上昇し、原材料調達状況に影響が及んだ場合、その状況
         を販売価格へ転嫁することが困難な場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ
         ります。
        ⑪ 人材の確保について

          当社グループの更なる成長のためには、新製品の開発及び既存製品の製造、並びに製品を販売するための有能
         な人材を確保する必要があります。そのため、当社グループでは社員研修制度等を整備し人材の育成に努めてお
         りますが、人材の確保が出来ない状況又は当社グループがこれまで培ってきた重要な技能・技術の伝承が中断し
         てしまう状況等が顕在化した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
         す。
       (2)   その他、経営成績に影響を及ぼす可能性のある事項について

        ① 固定資産の減損について
          当社グループは、有形固定資産及び合併により生じたのれん等の固定資産を保有しております。当該固定資産
         のうち、減損の兆候が認められる資産等がある場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減
         損損失として計上することとなります。このため、当該資産等が属する事業の経営環境の著しい変化や収益状況
         の悪化等により、固定資産の減損損失を計上する必要が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態
         に影響を及ぼす可能性があります。
        ② 繰延税金資産について

          当社グループでは、将来減算一時差異等に対して、平成31年3月期末において91百万円の繰延税金資産を計上
         しております。繰延税金資産は、将来の課税所得に関する予測等に基づき回収可能性を検討し計上しております
         が、実際の課税所得が予測を大幅に下回った場合等には回収可能性の見直しを行い、回収可能額まで繰延税金資
         産を取崩すことにより、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
          また、上記の繰延税金資産は、将来の課税所得を含め様々な予測・仮定に基づいており、実際の結果はこれら
         の予測・仮定と異なる可能性があります。なお、実効税率等の税制関連の法令改正がなされた場合、繰延税金資
         産を取り崩すこと等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        ③ 退職給付債務について

          当社グループの退職給付費用及び退職給付債務は、数理計算上の割引率及び年金資産の期待運用収益率等の前
         提条件に基づいて算出しております。しかしながら、運用環境の悪化等により、実際の結果がこれらの前提条件
         と異なった場合、あるいは前提条件の変更が必要となった場合には、退職給付費用及び退職給付債務が増加し、
         当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       (1)重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成にあたりまして、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき
        会計上の見積りを行っております。
         その他重要な会計方針は「第5 経理の状況、1連結財務諸表等、(1)連結財務諸表、「連結財務諸表作成のた
        めの基本となる重要な事項」」に記載のとおりであります。
       (2)経営成績等の状況

         当連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)におけるわが国経済は、政府による経済政策等
        を背景に企業収益や雇用・所得環境に改善が見受けられ、回復基調が継続しているようです。一方で、米国におけ
        る政治・経済および通商政策の動向、ヨーロッパやアジアにおける地政学リスクを受けての海外経済の不確実性の
        高まりも意識され、先行きへの不透明感、警戒感が引き続き認識される状況となりました。
         当社グループの属する防災業界におきましても、民間設備投資は、東京オリンピック・パラリンピックを背景に
        堅調に推移しているものの、一方で国内労働市場の逼迫感は急速に広がってきており、なお、先行きへの懸念は払
        拭できませんが、政府による経済再生に向けた諸政策のもと、消費者マインドの改善とともに、総需要の底上げに
        よる景気浮揚への期待感は膨らんでいるようにも見受けられます。
         このような経済状況のもと、当社グループは、引き続き自動火災報知設備から消火設備、消火器そして消防自動
        車までを広くカバーする総合防災企業としての立ち位置を更に強化しつつ、製品ラインアップの拡充を図り積極的
        な営業活動を推進してまいりました。また、各種防災設備の設計・施工、消火器及び消防自動車等の製造そしてそ
        れらのメンテナンスを通じて、世の中に高度な安心・安全を提供し、より良質な社会インフラを構築するという社
        会的使命を果たすべく、グループ一丸となって注力しております。
         このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の売上高は36,304百万円(前連結会計年度比3,681百万
        円増加)となりました。利益につきましては、営業利益1,702百万円(同593百万円増加)、経常利益1,739百万円
        (同578百万円増加)、親会社株主に帰属する当期純利益1,116百万円(同11百万円増加)となりました。売上高経
        常利益率は4.8%となり、前連結会計年度と比べ1.2ポイントの改善となりました。
         当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消火設備、消防自動車、自動火災報知設備
        の製造・販売、防災関連用品の仕入・販売等、幅広く防災にかかわる事業を行っており、単一セグメントであるた
        め、業績については営業種目別に記載しております。
        営業種目別の業績は、次のとおりであります。
        ①  防災設備事業

         当連結会計年度は、都市再開発およびリニューアル等の大型工事案件の進捗が進んだこと等により、売上高は
        18,131百万円(前連結会計年度比4,181百万円増加)となりました。売上総利益につきましては、3,806百万円
        (同1,112百万円増加)となりました。
         なお、平成30年4月1日付の一部組織変更に伴い、従来メンテナンス事業に含めていた収益の一部を防災設備
        事業に含めて表示しております。当連結会計年度について組織変更前の状況に組替えた場合、売上高は17,329百
        万円(同3,378百万円増加)、売上総利益は3,528百万円(同833百万円増加)となります。
        ②  メンテナンス事業
         当連結会計年度は、改修・補修工事案件にかかる引き合いは継続してあり、その掘り起こしを積極的に進めて
        まいりましたが、売上高は7,559百万円(同897百万円減少)となりました。売上総利益につきましては、2,869百
        万円(同292百万円減少)となりました。
         上記防災設備事業と同様に、当連結会計年度について組織変更前の状況に組替えた場合、売上高は8,361百万円
        (同94百万円減少)、売上総利益は3,147百万円(同14百万円減少)となります。
        ③  商品事業
         当連結会計年度は、消火器類の販売および小型工事案件の引き合いが堅調でありましたが、売上高は8,478百万
        円(同35百万円減少)となりました。売上総利益につきましては、1,105百万円(同64百万円減少)となりまし
        た。
        ④  車輌事業
         当連結会計年度は、電力会社向け特殊車輌の納入があったこと等により、売上高は2,135百万円(同432百万円
        増加)となりました。売上総利益につきましては、118百万円(同280百万円増加)となりました。
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       (3)財政状態
         当連結会計年度末の資産合計は、28,056百万円(前連結会計年度末比656百万円増加)となりました。
         流動資産は、19,713百万円(同204百万円増加)となりました。主な内容は、現金及び預金3,669百万円(同
        1,306百万円増加)、受取手形、売掛金及び完成工事未収入金10,230百万円(同2,065百万円減少)、電子記録債権
        3,099百万円(同1,034百万円増加)、商品及び製品1,220百万円(同134百万円減少)等であります。
         固定資産は、8,342百万円(同451百万円増加)となりました。主な内容は、有形固定資産5,259百万円(同251百
        万円増加)、のれん1,282百万円(同9百万円減少)、投資その他の資産1,712百万円(同218百万円増加)等であ
        ります。
         負債合計は、15,505百万円(同284百万円減少)となりました。
         流動負債は、13,444百万円(同17百万円増加)となりました。主な内容は、支払手形、買掛金及び工事未払金
        5,980百万円(同754百万円減少)、電子記録債務2,106百万円(同235百万円増加)、未払法人税等597百万円(同81
        百万円減少)、未成工事受入金1,214百万円(同213百万円増加)、賞与引当金812百万円(同376百万円増加)等で
        あります。
         固定負債は、2,061百万円(同302百万円減少)となりました。主な内容は、長期借入金450百万円(同257百万円
        減少)、退職給付に係る負債763百万円(同63百万円増加)、繰延税金負債256百万円(同214百万円減少)、その
        他409百万円(同96百万円増加)等であります。
         純資産合計は、12,550百万円(同941百万円増加)となりました。主な内容は、配当金の支払212百万円及び親会
        社株主に帰属する当期純利益1,116百万円を計上したことによる利益剰余金が7,977百万円(同903百万円増加)、
        その他有価証券評価差額金293百万円(同65百万円増加)等であります。
         これらの結果、当連結会計年度末における自己資本比率は44.7%となりました。
       (4)キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、3,669百万円となり、前連結会計年度末から1,306百万
        円増加しました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
         営業活動におけるキャッシュ・フローは、2,837百万円の収入(前連結会計年度は1,711百万円の収入)となりま
        した。主な収入は、税金等調整前当期純利益1,730百万円、減価償却費421百万円、のれん償却額179百万円、売上
        債権の減少1,210百万円、未成工事受入金の増加213百万円等であり、主な支出は、法人税等の支払額967百万円等
        であります。
         投資活動におけるキャッシュ・フローは、563百万円の支出(同213百万円の支出)となりました。主な収入は、
        敷金及び保証金の回収による収入32百万円等であり、主な支出は、有形固定資産の取得による支出184百万円、無
        形固定資産の取得による支出38百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出333百万円等であり
        ます。
         財務活動におけるキャッシュ・フローは、965百万円の支出(同997百万円の支出)となりました。収入は、長期
        借入れによる収入243百万円であり、主な支出は、長期借入金の返済による支出669百万円、社債の償還による支出
        275百万円、配当金の支払額212百万円等であります。
         当社の運転資金及び設備投資資金は、主に自己資金または金融機関からの短期及び長期借入れにより調達してお
        ります。
       (5)経営成績に重要な影響を与える要因について

         当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況、2 事
        業等のリスク」に記載のとおりであります。
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       (6)生産、受注及び販売の実績
         当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造・販売、防災用品の仕
        入・販売等の防災事業を行っており単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の実績について営業種目別に
        記載しております。
        ①生産実績

         当連結会計年度の生産実績を営業種目別に示すと、次のとおりであります。
                                  当連結会計年度
                                 (自平成30年4月1日
             営業種目
                                  至平成31年3月31日)
                           金額(千円)                前年同期比(%)
           防災設備事業                      13,800,966                 122.6
          メンテナンス事業                       5,213,638                 98.5

             商品事業                     7,372,374                 100.4

             車輌事業                     2,016,947                 108.2

             合 計                    28,403,926                 110.3

       (注)1.金額は、売上原価により算出しております。
          2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        ②受注実績

         当連結会計年度の受注状況を営業種目別に示すと、次のとおりであります。
                                     当連結会計年度
                                   (自平成30年4月1日
                                    至平成31年3月31日)
             営業種目
                         受注高        前年同期比          受注残高         前年同期比
                         (千円)          (%)        (千円)          (%)
            防災設備事業              17,187,080            99.3      12,942,199            98.6
             車輌事業             2,375,031           118.9        831,084          148.7
             合 計            19,562,111            101.3       13,773,283            100.6

       (注)1.金額は、販売価格によって表示されております。
          2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
          3.メンテナンス事業は受注と販売がほぼ同時期に成立するため、また、商品事業は見込み生産を行っている
           ため、受注状況を記載しておりません。
        ③販売実績

         当連結会計年度の販売実績を営業種目別に示すと、次のとおりであります。
                                  当連結会計年度
                                 (自平成30年4月1日
             営業種目
                                  至平成31年3月31日)
                           金額(千円)                前年同期比(%)
           防災設備事業                      17,329,193                 124.2
          メンテナンス事業                       8,361,618                 98.9

             商品事業                     8,478,001                 99.6

             車輌事業                     2,135,293                 125.4

             合 計                    36,304,107                 111.3

       (注)1.金額は、販売価格によって表示されております。
          2.  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
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      5【研究開発活動】
        当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造・販売、防災用品の仕入・
       販売等の防災事業を行っており、単一セグメントであるため、研究開発活動について営業種目別に記載しておりま
       す。
        当社グループでは、消防法等関連法規の改正、社会の構造的変換、市場の要請、技術環境の変化等に適応できる新
       技術を研究、開発し、また基盤保有技術を深耕することを目的として研究開発活動しております。
        消火設備・消火器等の機器は、消防法等関連法規により主要な仕様・規格あるいは性能・機能が定められており、
       研究開発活動はそれらをいかに効率的に実現するかのエンジニアリング開発もしくは商品化開発が主体であります。
        また、最近の地球環境保護への考えの広がり、資源のリサイクル活用、建築・構造物の大規模・複合化や新しい使
       用形態の施設の発現、バイオ燃料や燃料電池をはじめとする代替エネルギーや新素材の開発等による化学物質の多様
       化、少子高齢化に伴う省力化等の社会環境変化により、消火設備・消火器等の機器の機能・性能並びに物性や使用材
       料に対するレベルアップが要求されており、それら社会環境変化による市場潮流を先取りした商品の拡充・技術開発
       が不可欠であり、法規制にとどまらない消火設備・消火器等の開発等にも積極的にビジネスチャンスを捉えるべく、
       機動的な運営に取り組んでおります。
        さらに、既存技術・製品においてもその深耕戦略として生産技術の改善や品質及び生産性の向上に努め、それらの
       競争力強化を図ることも重要で、営業部門と開発部門との緊密な連携にも注力しております。
        当連結会計年度における主な研究開発活動を営業種目別に示すと、以下のとおりであります。

      (1)防災設備事業

        従来のスプリンクラー設備よりコンパクトで、より低価格なパッケージ型自動消火設備の開発を引き続き行って
       おり、自動火災報知設備と兼用可能なパッケージ型自動消火設備について、行政ならびに各種認証機関の承認を得
       ました。また、屋内消火栓設備に替えて設置することができるパッケージ型消火設備を引き続き開発中です。
        平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を踏まえて、消火性能を重視したキッチン用自動消火装置を開発し
       ましたが、低価格での供給を目指し、引き続きコストダウンに取り組んでおります。
        市場ニーズを受け、既存製品では対応していなかった熱アナログ式感知器および自動試験機能付きP型感知器の
       接続を可能とする新GR型受信機を開発、国家検定型式を取得しラインナップしました。
        地球環境への負担を軽減する取り組みとして、化学物質の規制強化を先取りした各種消火薬剤の開発や、より環
       境にやさしい泡消火薬剤を開発しております。なお、一部の薬剤については国家検定型式申請しております。
      (2)商品事業

        軽量かつリサイクル性が高く環境にやさしいアルミニウム製容器を用いた消火器について、より高品質・低価格
       な製品を目指し研究開発を続けております。
        女性やお年寄りでも安心して消火活動が出来るよう、消火能力を従来製品の約2倍にアップしたアルミニウム製
       蓄圧式消火器については、高性能消火器として国家検定型式申請しております。
        また、当社オンリー製品として、アルミニウム製容器を用いた中性強化液消火器の3リットルタイプについて、
       国家検定型式を取得しラインナップしました。
        トンネルなど高い耐食性が求められる場所に設置するためのステンレス製消火器について、国家検定型式を取得
       しました。
      (3)車輌事業

        近年、火災の様相が変化し、消防車輌に積載する資機材が増えておりますが、消防車輌の総重量は関係法令で規
       制されており、ボディ・積載装置等の軽量化が必須となっております。このような背景から、消防車輌のボディ材
       質に樹脂系材料・アルミニウム・高張力鋼などを導入し、軽量化に関連した開発を引き続き行っております。
        また、消火能力の向上を目指し、消火薬剤および消防ポンプ車で使用する装置の開発を行っております。
        なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は、                      478  百万円であります。

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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造・販売、防災用品の仕
       入・販売等の防災事業を行っており単一セグメントであるため、設備投資の状況について営業種目別に記載してお
       ります。
        当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は                       245  百万円で、営業種目別の主な内容は次のとおりであります。
        防災設備事業においては、機械装置に8百万円、車輛運搬具に8百万円、金型の更新に1百万円の設備投資を実
       施しております。
        商品事業においては、機械装置に22百万円、工場内整備に10百万円、金型の更新に17百万円の設備投資を実施し
       ております。
        車輌事業においては、デモンストレーション車輌に24百万円、製造設備の拡充に5百万円の設備投資を実施して
       おります。
        その他共通の設備投資は、研究開発投資に50百万円、工場内整備等に21百万円、新会計システム等のソフトウェ
       アに34百万円の設備投資を実施しております。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                    平成31年3月31日現在
                                      帳簿価額
       事業所名      営業種目別の                                            従業員数
                   設備の内容      建物及び     機械装置及      工具、器具       土地     その他     合計
       (所在地)      名称                                            (人)
                          構築物     び運搬具      及び備品
                                          (千円)     (千円)     (千円)
                         (千円)     (千円)      (千円)      (面積㎡)
       千葉工場
             防災設備、商                              421,925               85
                    生産設備      595,786      305,041      14,969          81,385    1,419,109
             品及び車輌                             (42,841.27)                (11)
     (千葉県山武市)
       福島工場
             防災設備       生産設備                       358,697               84
                         2,004,578       53,254      89,508          19,242    2,525,281
             及び車輌       研究施設                      (33,840.66)                (22)
     (福島県福島市)
                    販売設備
        本社     全営業種目
                                                         269
                    統括業務
                          22,503       911    31,682       -    65,068    120,166
                                                          (36)
      (東京都港区)       会社統括業務
                     施設
       大阪支店      防災設備、メ
                                                          58
      (大阪府大阪市       ンテナンス、       販売設備       3,177      -     1,071      -     -    4,264
                                                          (3)
       淀川区)      商品及び車輌
      名古屋支店      防災設備、メ
                                                          45
     (愛知県名古屋市       ンテナンス、       販売設備
                           2,204      -     1,573      -     -    3,867
                                                          (4)
       中区)     商品及び車輌
     (注)      1.帳簿価額のうち「その他」は、リース資産、建設仮勘定及び無形固定資産であります。
           なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。
         2.現在休止中の主要な設備はありません。
         3.従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を(                               )外数で記載しております。
         4.上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。
             事業所名                           従業員数         面積      年間賃借料
                     営業種目別の名称           設備の内容
             (所在地)                           (人)        (㎡)       (千円)
                   防災設備、メンテナンス、
              本社                 販売設備及び           269
                   商品及び車輌                             2,148.26        108,214
            (東京都港区)                  統括施設           (36)
                   会社統括業務
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       (2)国内子会社
                                                    平成31年3月31日現在
                                          帳簿価額
              事業所名     営業種目別                                     従業員数
        会社名                  設備の内容      建物及び     機械装置    リース資産      その他     合計
              (所在地)      の名称                                     (人)
                                構築物    及び運搬具
                                          (千円)     (千円)     (千円)
                                (千円)     (千円)
               本社    防災設備、
     北海道ドライケミ                                                    61
             (北海道札幌
                   メンテナン      統括業務施設         -     -   57,333      858    58,192
     カル㈱                                                    (1)
              市白石区)      ス及び商品
               本社
     日本ドライメンテ
                   メンテナン                                      10
             (千葉県千葉            統括業務施設         268      -     -     -    268
     ナンス㈱              ス                                      (1)
             市中央区)
     (注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、無形固定資産であります。
           なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。
         2.現在休止中の主要な設備はありません。
         3.従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を(                               )外数で記載しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向及び投資効率等を総合的に勘案して策定しておりま
       す。なお、当連結会計年度末現在における、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                         14,000,000

                  計                             14,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在
                                       上場金融商品取引所名又
                          提出日現在発行数(株)
                発行数(株)
       種類                                は登録認可金融商品取引               内容
                           (令和元年6月25日)
              (平成31年3月31日)                          業協会名
                                                    権利内容に何ら限
                                                    定のない当社にお
                                          東京証券取引所          ける標準となる株
                   7,181,812             7,181,812
      普通株式
                                          (市場第一部)
                                                    式であり、単元株
                                                    式数は100株であ
                                                    ります。
                   7,181,812             7,181,812            -           -
        計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総        発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日
               数増減数(株)        数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
      平成28年2月15日
                  275,000       3,590,906         282,287        700,549        282,287        700,549
     (注)1.
      平成30年10月1日
                 3,590,906        7,181,812           -     700,549          -     700,549
     (注)2.
      (注)1    .有償第三者割当
           発行価格             2,053円
           資本組入額          1,026.5円
           割当先    綜合警備保障株式会社
         2.株式分割(1:2)によるものであります。
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       (5)【所有者別状況】
                                                  平成31年3月31日現在
                           株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
        区分                             外国法人等
              政府及び地           金融商品     その他の
                                                       (株)
                   金融機関                         個人その他       計
              方公共団体           取引業者      法人
                                   個人以外      個人
     株主数(人)
                 -     16     23     150      47     3   2,999     3,238       -
     所有株式数
                 -   10,490       871    36,054      6,281       8   18,104     71,808      1,012
     (単元)
     所有株式数の割合
                 -   14.61      1.21     50.21      8.75     0.01     25.21     100.00       -
     (%)
     (注)自己株式100,624株は、「個人その他」に1,006単元及び「単元未満株式の状況」に24株を含めて記載しておりま
        す。
       (6)【大株主の状況】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                    発行済株式(自己
                                                    株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
          氏名又は名称                     住所
                                             (株)
                                                    株式数の割合
                                                    (%)
                                            1,100,000           15.53

     綜合警備保障株式会社                 東京都港区元赤坂1丁目6番6号
     日本トラスティ・サービス信託銀
                                             430,900           6.08
                      東京都中央区晴海1丁目8番11号
     行株式会社(信託口)
                                             306,600           4.32
     日本ドライケミカル取引先持株会                 東京都港区台場2丁目3番1号
     日本マスタートラスト信託銀行株
                                             222,300           3.13
                      東京都港区浜松町2丁目11番3号
     式会社(信託口)
                      大阪府枚方市招堤田近3丁目5                        200,000           2.82
     株式会社初田製作所
                                             192,000           2.71
     新日本空調株式会社                 東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1号
                                             178,000           2.51
     沖電気工業株式会社                 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
                      鳥取県鳥取市古海356番地1                        160,000           2.25
     株式会社吉谷機械製作所
                                             140,700           1.98
     日本ドライケミカル従業員持株会                 東京都港区台場2丁目3番1号
                                             140,000           1.97
     株式会社東京エネシス                 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号
                               -             3,070,500           43.36
             計
      (注)上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、363,500株、
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、180,300株でありま
         す。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成31年3月31日現在
                         株式数(株)           議決権の数(個)
            区分                                        内容
                                 -       -             -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                           -       -             -
      議決権制限株式(その他)                           -       -             -

      完全議決権株式(自己株式等)                        100,600          -             -

                       普通株式
                                               権利内容に何ら限定のない
                                               当社における標準となる株
      完全議決権株式(その他)                       7,080,200            70,802
                       普通株式
                                               式であり、単元株式数は100
                                               株であります。
                               1,012         -             -
      単元未満株式                 普通株式
                             7,181,812           -             -
      発行済株式総数
                                 -         70,802            -
      総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                            自己名義所有       他人名義所有        所有株式数の       対する所有株式数
       所有者の氏名又は名称             所有者の住所
                            株式数(株)       株式数(株)        合計(株)       の割合
                                                   (%)
      日本ドライケミカル            東京都港区台場
                               100,600           -     100,600           1.40
      株式会社            2丁目3番1号
                      -         100,600           -     100,600           1.40
           計
      2【自己株式の取得等の状況】

        【株式の種類等】 普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                当事業年度                  当期間
               区分
                                   処分価額の総額                 処分価額の総額
                           株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
       引き受ける者の募集を行った取得自己株
                                 -         -        -         -
       式
       消却の処分を行った取得自己株式                           -         -        -         -
       合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                 -         -        -         -
       行った取得自己株式
       その他(-)                           -         -        -         -
       保有自己株式数                         100,6   24         -      100,6   24         -

        (注)平成30年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数は株式分
          割後の数値で記載しております。
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      3【配当政策】
         当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、経営成績の向上及び経営基盤の強
        化を図りつつ、安定した株主配当を継続して実施していくことを、配当政策の基本方針としております。
         当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針としております。これらの剰余金の配当の決
        定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
         当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり42円50銭の配当(うち中間配当25円)を実施
        することを決定しました。なお、平成30年10月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ってお
        ります。そのため、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して算定いたしますと、1株当たり30円
        (うち中間配当12円50銭)となります。今後の配当政策としましては、安定的に継続して配当を実施していく方
        針です。
         内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高
        め、市場ニーズに応える製造及び開発体制を強化することを目的として、有効投資を実施してまいります。
         当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款
        に定めております。
         当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。なお、平成30年11月9日取締役会決議の1株当た

        り配当額につきましては、株式分割前の実際の配当額を記載しております。
                        配当金の総額         1株当たり配当額

             決議年月日
                         (千円)           (円)
           平成30年11月9日
                            88,514          25.00
            取締役会決議
           令和元年6月25日
                            123,920           17.50
           定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
         ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、次のとおりであります。
          株主より経営の付託を受けた取締役は、当社の業務執行に関する意思決定機関である取締役会の機能充実に
         努め、効率的意思決定と経営情報の透明性を確保いたします。監査役は、その地位の独立性を確保しつつ、取
         締役の職務執行への監査機能を充実し、強化してまいります。
          また、当社は、倫理行動規範に「一人ひとりが日常活動の中で良識ある社会人として行動し、社会に貢献す
         る」ことを掲げており、健全な企業風土を醸成維持いたします。
         ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

           《取締役・取締役会等》
            取締役会は、本書提出日現在、社外取締役1名を含め7名で構成され、原則として毎月1回定時取締役
           会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としてお
           ります。また、監査役は定時取締役会及び臨時取締役会に出席しております。
            更にコーポレート・ガバナンス体制を効率的かつ機能的な組織とするため、常勤取締役他が出席する経
           営委員会を毎月1回以上開催し、取締役会付議事項等重要事項の審議を行っております。
            また、内部統制委員会は、常勤取締役6名、常勤監査役1名、内部監査室長1名、各部署責任者数名、
           その他事務局で構成され、原則四半期に1回以上内部統制委員会を開催し、不正、不都合の防止、法令遵
           守のための施策及び行動指針の策定、並びにその実施状況の確認を行っております。
            業務執行については、代表取締役社長が当社グループを統括し、各取締役は統轄・担当部門の業務執行
           責任を負うこととしております。
           《監査役・監査役会》
            監査役会は、本書提出日現在、社外監査役2名を含め3名で構成され、原則として毎月1回開催してお
           ります。また、監査役は取締役会等重要な会議に出席し意見を述べるとともに、監査の方針等に従い、取
           締役等からの事業報告の聴取、重要な書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、監査を実施し
           ております。このほか、内部監査室や会計監査人と意見交換を行い、取締役の職務遂行を監視できる体制
           としております。
           当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。(令和元年6月25日現在)

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         ③  企業統治に関するその他の事項
           当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための体制を整備
          しております。
          (1)   取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
            1)   当社を含む当社グループの役員及び使用人は会社が定めた倫理行動規範により行動しております。
            2)   取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役
              会に報告することとしております。
            3)   取締役会の事務局を設置し、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて取締役会を招集し、取
              締役会規則の定める付議事項が適時に上程・審議される体制とし、議案については十分な審議を可
              能とする取締役会資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、取締役及び監査役の議
              案の理解を促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保しております。
            4)   当社は、代表取締役社長を委員長とし、全取締役が委員として参画する内部統制委員会を四半期に
              1回以上開催し、不正・不都合の防止、法令遵守のための施策の策定を行うとともに、その実施状
              況を確認しております。
            5) 当社グループのコンプライアンスに係る内部通報窓口を定め、取締役の法令違反につき通報できる
              体制をとり、コンプライアンス体制の機能状況をモニタリングしております。
          (2)   取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

              取締役の職務の執行に係わる重要な会議等の議事録及び関連資料は適切に保存・管理しておりま
             す。
          (3)   損失の危険の管理に関する規程その他の体制

              リスク管理に関する規程等を定め、全社のリスクを総括的に管理する体制を整えております。
              当社は、代表取締役社長を委員長とし、全取締役が委員として参画するリスク管理委員会を設置
             し、リスク発生の都度又は今後リスクとなる可能性のある事象を発見した場合は速やかに開催し、リ
             スク案件の原因の特定、改善策の提案、実施など早期解決を図っております。
              又、定例のリスク管理委員会を四半期に1回開催し、リスク案件に関する協議・検討、新たなリス
             ク要因への対応協議を行っております。
          (4)   取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

              当社は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程をはじめ各種規程を整備し、各役職者の権限と責
             任を明確にし、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
          (5)   使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

              当社は、内部監査室を置き、業務全般に関し、法令・定款・社内規程等の遵守状況、職務の執行の
             手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施しております。
          (6)   子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

              子会社においては、定例の取締役会が四半期に1回以上開催され、取締役の業務執行報告がなされ
             ます。その報告内容が関係会社管理規程に基づき、当社管理本部長に報告され、その報告事項につい
             て、当社取締役会に報告されるものとしております。
          (7)   子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

              当社が定めたリスク管理に関する規程に基づき、グループ各社でリスクを管理する体制を整えてお
             ります。
          (8)   子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

              子会社においても、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程をはじめ各種規程を整備し、各役職者
             の権限と責任を明確にし、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
          (9)   子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

              当社内部監査室がグループ会社の業務全般に関し、法令・定款・社内規程等の遵守状況、職務の執
             行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施しております。
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          (10)    当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

              グループ会社の経営については関係会社管理規程に基づき、管理は当社管理本部が行っておりま
             す。子会社は管理本部長に対し、定期的に業務の報告を行い、重要案件については当社取締役会の承
             認を得るものとしております。又、必要に応じて子会社の取締役又は監査役は、当社の取締役又は使
             用人が兼任するものとしております。取締役は子会社の業務執行状況を監督し、監査役は子会社取締
             役の職務執行を監査しております。又、当社の監査役及び内部監査室は、子会社の監査役等と連携
             し、子会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査や指導を行うものとしております。
          (11)    監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

              監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの要請があれば、速やかに対応することとして
             おります。
          (12)    前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項

              監査役を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内において監査役
             又は監査役会に帰属するものとし、又、当該使用人の人事異動・人事評価等については、事前に監査
             役会の同意を必要とするものとしております。
          (13)    監査役の第11号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

              監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、原則として専属の使用人とし、取締役の指示、命令
             を受けないものとしております。但し止むを得ない場合は業務執行との兼務も可とするが、前号の独
             立性に配慮するものとしております。
          (14)    取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

              監査役は取締役会のほか経営委員会その他重要な会議に出席し取締役等からその職務の執行状況を
             聴取し、関係資料を閲覧することが出来るものとしております。更に取締役は監査役に対して、重要
             な会議の審議事項、内部監査の結果報告、財務の状況等所定の業務執行に関する重要事項の報告を行
             うものとしております。
          (15)    子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査

             役に報告するための体制
              グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、内部通報規程に
             基づき、当社総務人事部長に報告するとともに、遅滞なく監査役に報告するものとしております。
          (16)    前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

             の体制
              報告者は、当該報告をしたことにより、不利益を受けることのないものとしております。万一不利
             益な取扱いをした場合は、当社内部通報規程に基づき、罰則の対象としております。
          (17)    監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず

             る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
              監査役からの求めに応じ、社内規程に基づき、監査役の職務の執行について生じる費用の負担を行
             うものとしております。
          (18)    その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

              監査役は、会計監査人及び内部監査室と情報交換に努め、連携して監査の実効性を確保するものと
             しております。
         ④  取締役の定数

           当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
         ⑤  取締役の選任の決議要件

           当社は、取締役の選任の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
          出席し、その議決権の過半数を以て行う旨及び選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めておりま
          す。
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         ⑥  株主総会の特別決議要件
            当社は、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める
           決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
           の3分の2以上を以て行う旨定款に定めております。
         ⑦  自己の株式の取得

            当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することが出
           来る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とす
           るため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
         ⑧  中間配当の決定機関

            当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中
           間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするた
           めであります。
         ⑨  取締役及び監査役の責任免除

            当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関す
           る取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度
           において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに
           あたり、期待される役割を十分に発揮することが出来るよう、また社内外を問わず広く適任者を得られる
           ことを目的とするものであります。
         ⑩  責任限定契約の内容の概要

           当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、その会社法第423条第
          1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
                                 29/97












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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  10 名 女性     -名   (役員のうち女性の比率             -%  )
                                                         所有株
                                                          式
          役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                         (株)
                                  昭和47年4月 三菱商事株式会社入社
                                  平成12年1月 日本AT&T株式会社入社
                                  平成16年1月 当社入社経理・財務本部長
                                  平成17年8月 当社代表取締役
                                  平成17年8月 日本ドライメンテナンス株式
                                        会社代表取締役社長
                                  平成17年8月 北海道ドライケミカル株式会
                                        社代表取締役社長
                                  平成20年6月 当社代表取締役社長(現任)
                                  平成20年7月 北海道ドライケミカル株式会
                                        社代表取締役(現任)
                                  平成24年8月 株式会社イナートガスセン
                                        ター代表取締役社長(現任)
                                  平成25年5月 一般社団法人日本消火器工業
                                        会会長(現任)
                                  平成25年12月 株式会社消火器リサイクル推
                                        進センター代表取締役社長
        代表取締役社長           遠山 榮一      昭和25年1月25日       生                    (注)3     69,400
                                        (現任)
                                  平成28年2月 NDCエンジニアリング株式
                                        会社代表取締役
                                  平成28年6月 日本ドライメンテナンス株式
                                        会社代表取締役(現任)
                                  平成28年7月 株式会社総合防災代表取締役
                                        (現任)
                                  平成29年4月 エヌ・エヌメンテナンス株式
                                        会社代表取締役副社長  
                                        (現任)
                                  平成29年11月 株式会社始興金属(現               ND
                                        C Korea株式会社)代表理
                                        事 (現任)
                                  平成30年5月 NDCエンジニアリング株式
                                        会社代表取締役社長(現任)
                                  平成30年11月 広伸プラント工業株式会社代
                                        表取締役(現任)
                                  昭和60年4月 オーミヤ株式会社入社
                                  平成元年3月 エムケイ企画株式会社入社
                                  平成3年3月 当社入社
                                  平成14年10月 当社大阪支店商品営業部グ
                                        ループリーダー
                                  平成21年10月 当社九州支店長
                                  平成25年3月 当社機器販売営業統括本部長
                                  平成26年6月 当社取締役機器販売営業統括
                                        本部長
                                  平成27年6月 当社取締役機器販売営業統括
          取締役
                   浅田    裕沖                  本部長兼戦略事業統括本部副
                         昭和35年5月31日       生                    (注)3      800
         営業本部長
                                        本部長
                                  平成28年7月 当社取締役営業本部副本部長
                                  平成29年4月 当社取締役営業本部長  
                                        (現任)
                                  平成29年5月 日本ドライメンテナンス株式
                                        会社取締役(現任)
                                  平成30年5月 NDCエンジニアリング株式
                                        会社取締役(現任)
                                  平成30年5月 株式会社イナートガスセン
                                        ター取締役(現任)
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                                                         所有株
          役職名          氏名       生年月日              略歴           任期     式
                                                         (株)
                                  昭和51年4月 金剛自工株式会社入社
                                  平成10年2月 当社入社
                                  平成21年4月 当社千葉工場 副工場長
                                  平成25年3月 当社車輌営業統括本部長兼
                                         千葉工場副工場長
                                  平成26年6月 当社取締役千葉工場長兼
                                         車輌営業本部長
          取締役                        平成27年6月 当社取締役千葉工場長
         製造本部長          佐藤    寛則
                                  平成28年6月 当社取締役製造本部長兼千葉
                         昭和28年12月9日       生                    (注)3      200
                                        製造部長
        車輌営業本部長
                                  平成29年4月 エヌ・エヌメンテナンス株式
                                        会社取締役(現任)
                                  平成30年4月 当社取締役製造本部長兼千葉
                                        製造部長兼車輌営業本部長
                                  平成31年2月 当社取締役製造本部長兼車輌
                                        営業本部長兼千葉製造部長兼
                                        福島製造部長(現任)
                                  昭和56年4月 藤和不動産株式会社(現                三
                                        菱地所レジデンス株式会
                                        社) 入社
                                  昭和60年9月 ソニーケミカル株式会社(現
                                        デクセリアルズ株式会社) 
                                        入社
                                  平成17年1月 株式会社パワードコム(現
                                         KDDI株式会社)入社
                                  平成22年7月 当社入社
                                  平成22年10月 当社経理財務部長
                                  平成26年6月 当社経理財務部長兼情報シス
                                        テム部長
          取締役                        平成27年6月 当社執行役員管理部門担当 
                   亀井    正文
                         昭和32年10月25日       生
                                                    (注)3      4,000
         管理本部長                               経理財務部長兼情報システム
                                        部長
                                  平成28年7月 当社執行役員管理本部長兼 
                                        経理財務部長兼情報システム
                                        部長
                                  平成29年5月 当社執行役員管理本部長兼 
                                        経理財務部長
                                  平成29年6月 当社取締役管理本部長兼経理
                                        財務部長(現任)
                                  平成29年11月 株式会社始興金属(現               ND
                                        C Korea株式会社)理事
                                  平成31年3月 NDC         Korea株式会社 監
                                        査役(現任)
                                 31/97








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                                                         所有株
          役職名          氏名       生年月日              略歴           任期     式
                                                         (株)
                                  昭和49年4月 当社入社
                                  平成19年4月 当社設備事業本部東京支店 
                                        プラント防災第2グループグ
                                        ループリーダー
                                  平成19年10月 当社メンテナンス事業本部大
                                        阪支店メンテナンス営業部部
                                        長
                                  平成27年6月 本社設備・メンテナンス営業
                                        統括本部副本部長兼特殊防災
          取締役
                   松岡      猛                  部長
         営業本部                昭和26年7月25日       生
                                                    (注)3      7,800
                                  平成28年2月 NDCエンジニアリング株式
         副本部長
                                        会社取締役(現任)
                                  平成28年10月 当社営業本部副本部長兼工事
                                        統括
                                  平成30年4月 当社営業本部副本部長
                                  平成30年6月 当社取締役営業本部副本部長
                                        (現任)
                                  平成30年11月 広伸プラント工業株式会社取
                                        締役(現任)
                                  昭和63年4月 綜合警備保障株式会社入社
                                  平成21年4月 同社セキュリティサービス第
                                        一部常駐警備運用室長
                                  平成22年4月 同社常駐・綜管営業部常駐営
                                        業室長
                                  平成23年4月 同社営業推進部常駐・綜管営
          取締役
                   樋田    浩二
                         昭和39年12月31日       生        業室長            (注)3       -
        開発営業本部長
                                  平成24年4月 同社滋賀支社長
                                  平成26年8月 同社営業推進部次長
                                  平成28年6月 同社多摩支社長
                                  平成30年6月 当社取締役開発営業本部長
                                  平成30年12月 当社取締役開発営業本部長兼
                                        法人営業部長(現任)
                                  昭和52年4月 三菱商事株式会社入社
                                  平成19年6月 イシグロ株式会社入社執行役
                                        員経営企画室長
                  海老根    洋一
                                  平成21年6月 同社取締役営業本部副本部長
          取締役               昭和27年8月11日       生                    (注)3       -
                                  平成23年6月 同社常務取締役営業本部長
                                  平成29年7月 同社参与(現任)
                                  平成30年6月 当社取締役(現任)
                                 32/97









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                                                         所有株
          役職名          氏名       生年月日              略歴           任期     式
                                                         (株)
                                  昭和54年1月 当社入社
                                  平成12年12月 当社プラント事業部エンジニ
                                        アリング2グループ5課課長
                                  平成13年1月 当社首都圏本部エンジニアリ
                                        ングセンター設計積算グルー
                                        プグループリーダー
                                  平成21年7月 当社内部監査室長
                                  平成26年6月 当社監査役(現任)
                                  平成26年6月 日本ドライメンテナンス株式
                                        会社監査役(現任)
                                  平成26年6月 北海道ドライケミカル株式会
          監査役
                   内村    滋樹
                         昭和28年10月14日       生                    (注)4      3,000
         (常勤)                               社監査役(現任)
                                  平成27年6月 株式会社イナートガスセン
                                        ター監査役(現任)
                                  平成28年2月 NDCエンジニアリング株式
                                        会社監査役(現任)
                                  平成28年7月 株式会社総合防災監査役 
                                        (現任)
                                  平成29年4月 エヌ・エヌメンテナンス株式
                                        会社監査役(現任)
                                  平成30年11月 広伸プラント工業株式会社監
                                        査役(現任)
                                  平成7年2月 米国の         Hotta   Liesenberg
                                        Saito LLP     入所
                                  平成13年4月 株式会社HLSグローバルへ赴
                                        任、代表取締役就任(現任)
                  渡慶次    憲彦
          監査役               昭和44年6月15日       生                    (注)4       -
                                  平成18年1月 米国の         Hotta   Liesenberg
                                        Saito LLP     のパートナーに
                                        就任(現任)
                                  平成26年6月 当社監査役(現任)
                                  昭和51年4月 沖電気工業株式会社入社
                                  平成14年4月 同社エンタープライズソ
                                        リューションカンパニープレ
                                        ジデント
                                  平成21年4月 同社執行役員法人営業本部長
                                  平成22年4月 同社執行役員法人営業本部長
                   紀陸    保史
          監査役               昭和28年12月22日       生        兼社会システム事業本部長            (注)4      2,000
                                  平成23年6月 沖ウィンテック株式会社代表
                                        取締役社長就任
                                  平成29年4月 同社顧問
                                  平成30年5月 ダイヤオフィスシステム株式
                                        会社顧問(現任)
                                  平成30年6月 当社監査役(現任)
                                            計             87,200
     (注)1.取締役         海老根    洋一氏は、社外取締役であります。
        2.監査役      渡慶次    憲彦氏及び紀陸        保史氏は、社外監査役であります。
        3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の株主総会の終結の時から2年間であります。
        4.監査役の任期は、平成30年6月28日開催の株主総会の終結の時から4年間であります。
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        ② 社外役員の状況
         当社は、取締役7名中1名を社外取締役とすることで経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を強化
        しており、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しております。社外取締役海老根                                                   洋
        一氏と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
         当社は、監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、社外監査役2
        名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治
        できる体制になっております。社外監査役渡慶次                       憲彦氏及び紀陸        保史氏と当社との間に当社株式の保有を除き、
        人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
         社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に
        報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。更に内部監査部門との間で必要に応じ
        て情報交換や意見交換を行っております。
         コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外監査役
        2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状
        の体制としております。このほか、社外取締役及び社外監査役が出席する社外役員連絡会において、取締役会の実
        効性を評価しております。
         また、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性に関する方針として明確に定めたものはありませんが、
        当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係がない者であり、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない者
        としております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
         当社は内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員4名)を設置し、年度計画に基
        づき当社及び当社グループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組織責任者に監
        査結果を報告しております。
         また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査役監査
        計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるとともに、
        会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
         内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査の有効
        性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議の上、代表取
        締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
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       (3)【監査の状況】
         ①  監査役監査の状況
           各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会
          その他の重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧
          し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査のうえ、取締役の職務執行状況を監査してお
          ります。
           なお、社外監査役渡慶次             憲彦氏及び紀陸        保史氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験があり、企
          業経営を統治する十分な見識を有しております。
         ②  内部監査の状況

           当社は内部監査部門として、社長が直接管掌する組織である内部監査室(構成人員4名)を設置し、年度計
          画に基づき当社及び当社グループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役及び監査対象の組
          織責任者に監査結果を報告しております。
           また監査役は、法令、定款及び監査役会が監査の実効性を確保するために制定した監査役会規則及び監査
          役監査計画書に従って監査を行っており、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け
          るとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携しております。
           内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなど相互連携し、監査
          の有効性や効率性の向上に努めております。発見された不正、不都合等については、監査役会において審議
          の上、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。必要のある場合は助言・勧告を行います。
         ③  会計監査の状況

           当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しており、当社の会計監査業務を執行した公認会
          計士は、同監査法人に所属する小林                 昭夫氏及び五代        英紀氏であり、その他に会計監査業務に係る補助者とし
          て公認会計士4名、公認会計士試験合格者1名、その他6名がおります。
         ④  監査法人の選定方針と理由

           当社は、監査法人の監査品質、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任し
          ております。
           また、事業年度毎に当社の監査役会は、監査役会において策定した「会計監査人の解任・不再任の決定方針
          並びに評価及び選定基準(平成28年1月25日改訂)」に基づき、当監査法人が次の(a)及び(b)に該当する場合
          は『解任』、(c)に該当する場合は『不再任』を、それぞれ具体的内容に基づき、十分に審議して決定してお
          ります。
          (a)会社法     第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合
          (b)会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合
          (C)会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を列挙し、それらの観点から監査
            を遂行するに不十分であると判断した場合
         ⑤監査役及び監査役会による監査法人の評価

          当社の監査役及び監査役会は、監査役会が策定した評価基準に基づき、当監査法人の評価を行いました。そ
         の結果、当監査法人による監査が適正に行われていることを確認しております。
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         ⑥  監査報酬の内容等
         a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                        当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
               基づく報酬(千円)            基づく報酬(千円)            基づく報酬(千円)            基づく報酬(千円)
                    27,500              -          27,500              -

       提出会社
                      -            -            -            -

       連結子会社
                    27,500              -          27,500              -

         計
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

           PwCあらた有限責任監査法人から、監査業務ごとに作業時間及び作業を行うスタッフの人数とレベルに基
          づいた見積金額の提示を受け、双方で内容を確認し妥当であることを確認した上で、監査報酬を決定しており
          ます。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
          した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であ
          ることが確認出来たためであります。
       (4)【役員の報酬等】

         ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
           当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員の報酬等の限度額を決定しておりま
          す。
           各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金より構成されております。
           基本報酬は、個々の取締役の職責及び実績等の要素を基準に勘案して支給しております。
           賞与は、報酬等限度額の範囲内で、当該年度の全社業績、個人業績等を勘案し、決定しております。
           監査役の報酬等は、株主総会の決議により、監査役全員の報酬等の限度額を決定しております。

           各監査役の報酬等は、個々の監査役の職責に応じ、監査役の協議によって決定することとしております。
         ②  役員の報酬等に関する株主総会の決議内容

           役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
           取締役 年額150,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。(平成21年6月30日開催の第57回定時
               株主総会)
           監査役 年額30,000千円以内。(平成20年6月30日開催の第56回定時株主総会)
         ③  役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者

           各取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内で、取締役会にて、個々の取締
          役の職責及び業績の目標達成度等を勘案の上、当社の定める一定の基準に基づき検討及び審議し、代表取締役
          社長が決定しております。
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         ④  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額(千円)
                   報酬等の総額                                  対象となる役員
           役員区分
                    (千円)                                 の員数(人)
                             基本報酬          賞与       退職慰労金
          取締役
          (社外取締役
                      96,736         57,898         22,796         16,041           6
          を
          除く)
          監査役
          (社外監査役
                      10,500         8,400          -       2,100          1
          を
          除く)
                       4,425         4,425          -         -         5
          社外役員
       (5)【株式の保有状況】

         ①  投資株式の区分の基準及び考え方
           当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を、純
          投資目的である投資株式として区分し、それ以外の投資株式については、純投資目的以外の目的である投資株
          式としております。
         ②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
           の内容
           持続的な企業価値の向上と資本業務提携先との取引関係の維持、強化のため、原則として株式を保有してい
          く方針であります。この方針のもと、個々の政策保有株式の継続保有の有無については、保有目的が継続され
          ているか、また経済合理性を精査し、取締役会において適宜検証、見直しを行っております。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      6          130,355

     非上場株式
                      6         1,060,824
     非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      1           33,429

     非上場株式                                取引先との関係維持
                      -             -  -
     非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

          該当事項はありません。
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     c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
      特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                    342,000         342,000

     新日本空調㈱
                                  取引先との関係維持                      有
                    661,428         543,438
                     35,000         35,000

     綜合警備保障㈱
                                  取引先との関係維持                      有
                    168,700         184,100
                     90,000         90,000

     沖電気工業㈱
                                  取引先との関係維持                      有
                    117,720         126,990
                    173,000         173,000
     櫻護謨㈱
                                  取引先との関係維持                      有
                     97,226         90,133
                     6,000         6,000

     デンヨー㈱
                                  取引先との関係維持                      有
                     8,214         11,406
                     4,900         4,900

     第一生命ホールディ
                                  取引先との関係維持                      無
     ングス㈱
                     7,536         9,518
       (注)特定投資株式のうちいずれの銘柄についても、定量的な保有効果については記載が困難であります。
          保有の合理性については、上記「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否
          に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおりの方法により検証しております。
      みなし保有株式

      該当事項はありません。
     ③  保有目的が純投資目的である投資株式

      該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に準拠して作成し、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
       (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条
        の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月
       31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表について、Pw
       Cあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し連結財務諸表等の適正性を確保するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しており、社内規
       程やマニュアル等を整備し、連結財務諸表等の作成プロセスや適正性を確認しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,363,297              3,669,631
         現金及び預金
                                      ※1 12,296,398             ※1 10,230,487
         受取手形、売掛金及び完成工事未収入金
                                      ※1 2,064,251             ※1 3,099,171
         電子記録債権
                                       1,355,350              1,220,720
         商品及び製品
                                        308,490              366,225
         仕掛品
                                        611,693              699,903
         原材料及び貯蔵品
                                        365,954              235,005
         未成工事支出金
                                        153,446              203,239
         その他
                                        △ 10,108             △ 10,911
         貸倒引当金
                                       19,508,774              19,713,473
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       3,934,009              4,208,066
          建物及び構築物
                                      △ 1,036,512             △ 1,278,979
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            2,897,497              2,929,087
                                       1,288,024              1,366,377
          機械装置及び運搬具
                                       △ 790,858             △ 906,076
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                             497,166              460,300
          工具、器具及び備品                              910,247              925,586
                                       △ 708,745             △ 756,362
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             201,502              169,224
          土地                             1,298,781              1,494,082
                                         24,550              73,226
          建設仮勘定
                                        149,369              384,853
          その他
                                        △ 60,499             △ 251,274
            減価償却累計額
            その他(純額)                             88,869              133,578
                                       5,008,367              5,259,499
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                       1,291,733              1,282,325
          のれん
                                         93,554              84,253
          ソフトウエア
                                         4,308              4,526
          その他
                                       1,389,596              1,371,105
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,063,600              1,191,179
          投資有価証券
                                         43,421              91,563
          繰延税金資産
                                       ※2 409,815             ※2 443,984
          その他
                                        △ 23,527             △ 14,627
          貸倒引当金
                                       1,493,309              1,712,099
          投資その他の資産合計
                                       7,891,273              8,342,704
         固定資産合計
       資産合計                                27,400,047              28,056,178
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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※1 6,735,085             ※1 5,980,912
         支払手形、買掛金及び工事未払金
                                      ※1 1,871,670             ※1 2,106,684
         電子記録債務
                                      ※3 1,250,000             ※3 1,250,000
         短期借入金
                                        671,919              503,120
         1年内返済予定の長期借入金
                                        679,203              597,430
         未払法人税等
                                       1,001,348              1,214,481
         未成工事受入金
                                        436,505              812,513
         賞与引当金
                                         15,357              22,796
         役員賞与引当金
                                         69,565              62,385
         完成工事補償引当金
                                         2,640                -
         修繕引当金
                                        693,547              893,954
         その他
                                       13,426,842              13,444,278
         流動負債合計
       固定負債
                                        707,500              450,000
         長期借入金
                                        130,222              133,991
         役員退職慰労引当金
                                         43,200              48,000
         修繕引当金
                                        699,524              763,216
         退職給付に係る負債
                                        470,880              256,880
         繰延税金負債
                                        312,435              409,311
         その他
                                       2,363,763              2,061,399
         固定負債合計
                                       15,790,605              15,505,677
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        700,549              700,549
         資本金
                                       3,620,607              3,620,607
         資本剰余金
                                       7,073,579              7,977,239
         利益剰余金
                                       △ 116,139             △ 116,139
         自己株式
                                       11,278,597              12,182,258
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        228,081              293,403
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 14,340             △ 22,493
         為替換算調整勘定
                                        117,102               97,332
         退職給付に係る調整累計額
                                        330,844              368,242
         その他の包括利益累計額合計
                                       11,609,441              12,550,500
       純資産合計
      負債純資産合計                                 27,400,047              28,056,178
                                 41/97








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                       32,622,772              36,304,107
      売上高
                                      ※2 25,757,303             ※2 28,403,926
      売上原価
                                       6,865,468              7,900,180
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 5,756,115           ※1 , ※2 6,197,211
      販売費及び一般管理費
                                       1,109,353              1,702,968
      営業利益
      営業外収益
                                           768              994
       受取利息
                                         22,743              25,076
       受取配当金
                                         14,276              18,265
       持分法による投資利益
                                         2,041              13,572
       受取保険金
                                         29,348               9,552
       助成金収入
                                         24,298              30,456
       その他
                                         93,476              97,917
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         19,127              19,301
       支払利息
                                         14,338              13,103
       為替差損
                                           -            16,235
       事務所移転費用
                                         8,417              13,013
       その他
                                         41,882              61,653
       営業外費用合計
                                       1,160,946              1,739,232
      経常利益
      特別利益
                                        ※3 1,004             ※3 2,040
       固定資産売却益
                                        579,600                 -
       国庫補助金
                                        580,605               2,040
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 3,122            ※4 11,142
       固定資産除売却損
                                         3,122              11,142
       特別損失合計
                                       1,738,429              1,730,131
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   738,763              851,499
                                       △ 104,541             △ 237,464
      法人税等調整額
                                        634,222              614,034
      法人税等合計
                                       1,104,207              1,116,096
      当期純利益
                                       1,104,207              1,116,096
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 42/97








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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                       1,104,207              1,116,096
      当期純利益
      その他の包括利益
                                         89,561              65,321
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 14,340              △ 8,153
       為替換算調整勘定
                                        130,244              △ 19,770
       退職給付に係る調整額
                                        ※ 205,465              ※ 37,397
       その他の包括利益合計
                                       1,309,673              1,153,494
      包括利益
      (内訳)
                                       1,309,673              1,153,494
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
                                 43/97
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       700,549        3,620,607         6,181,807         △ 116,139       10,386,825
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 212,435                △ 212,435
      親会社株主に帰属する当期
                                       1,104,207                 1,104,207
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -      891,771           -      891,771
     当期末残高                 700,549        3,620,607         7,073,579         △ 116,139       11,278,597
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高                 138,520           -      △ 13,141        125,378       10,512,204
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 212,435
      親会社株主に帰属する当期
                                                        1,104,207
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                       89,561        △ 14,340        130,244         205,465         205,465
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  89,561        △ 14,340        130,244         205,465        1,097,237
     当期末残高                 228,081        △ 14,340        117,102         330,844       11,609,441
                                 44/97











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          当連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 700,549        3,620,607         7,073,579         △ 116,139       11,278,597
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 212,435                △ 212,435
      親会社株主に帰属する当期
                                       1,116,096                 1,116,096
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -      903,660           -      903,660
     当期末残高
                       700,549        3,620,607         7,977,239         △ 116,139       12,182,258
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高                 228,081        △ 14,340        117,102         330,844       11,609,441
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 212,435
      親会社株主に帰属する当期
                                                        1,116,096
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                       65,321        △ 8,153       △ 19,770         37,397         37,397
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                       65,321        △ 8,153       △ 19,770         37,397        941,058
     当期末残高                 293,403        △ 22,493         97,332        368,242       12,550,500
                                 45/97











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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,738,429              1,730,131
       税金等調整前当期純利益
                                        408,104              421,468
       減価償却費
                                        140,134              179,462
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  14,604              △ 8,084
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  68,851              376,007
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                  2,752              7,439
       完成工事補償引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,075             △ 7,180
       修繕引当金の増減額(△は減少)                                  4,800              2,160
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  21,473               3,769
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                △ 168,794               27,198
       固定資産除売却損益(△は益)                                  2,117              9,101
       受取利息及び受取配当金                                 △ 23,511             △ 26,071
                                         19,127              19,301
       支払利息
                                        △ 2,041             △ 13,572
       受取保険金
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 14,276             △ 18,265
                                       △ 579,600                 -
       国庫補助金
       売上債権の増減額(△は増加)                               △ 1,901,840              1,210,065
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 26,967             △ 11,855
       未成工事支出金の増減額(△は増加)                                △ 238,211              132,258
       未成工事受入金の増減額(△は減少)                                 193,894              213,132
       仕入債務の増減額(△は減少)                                1,701,053              △ 558,651
       未払金の増減額(△は減少)                                 307,209              △ 8,475
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 35,201              111,765
                                        249,668              △ 6,177
       その他
                                       1,879,698              3,784,928
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  23,511              25,797
                                        △ 17,446             △ 19,571
       利息の支払額
                                         2,041              13,572
       保険金の受取額
                                       △ 176,444             △ 967,231
       法人税等の支払額
                                       1,711,361              2,837,495
       営業活動によるキャッシュ・フロー
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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 427,570             △ 184,207
       有形固定資産の取得による支出
                                         3,138              2,067
       有形固定資産の売却による収入
                                        579,600                 -
       国庫補助金による収入
                                           -           △ 38,257
       無形固定資産の取得による支出
                                           -           △ 33,429
       投資有価証券の取得による支出
                                        △ 3,443             △ 2,270
       保険積立金の積立による支出
                                         3,737              1,998
       保険積立金の解約による収入
                                        △ 19,570             △ 16,879
       敷金及び保証金の差入による支出
                                         7,986              32,678
       敷金及び保証金の回収による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                      ※2 △ 356,908            ※2 △ 333,522
       支出
                                         △ 304             7,952
       その他
                                       △ 213,334             △ 563,869
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の増減額(△は減少)                                △ 542,480              △ 40,000
                                        500,000              243,912
       長期借入れによる収入
                                       △ 657,350             △ 669,238
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 5,417             △ 13,029
       リース債務の返済による支出
                                        △ 80,000             △ 275,000
       社債の償還による支出
                                       △ 212,435             △ 212,435
       配当金の支払額
                                       △ 997,684             △ 965,791
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 8,667             △ 1,500
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   491,675             1,306,333
                                       1,871,622              2,363,297
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 2,363,297             ※1 3,669,631
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
        連結子会社の数                6 社
        主要な連結子会社の名称
         北海道ドライケミカル㈱
         日本ドライメンテナンス㈱
        当社は、平成30年11月1日付で広伸プラント工業株式会社の株式を取得し子会社化したため、当連結会計年度より
       連結の範囲に含めております。
      2.持分法の適用に関する事項

        持分法適用の関連会社数                2 社
        関連会社名の名称 ㈱イナートガスセンター
        他1社
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        在外連結子会社であるNDC               Korea株式会社の決算日は12月31日であり、連結財務諸表作成にあたっては連結決算日
       現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
      4.会計方針に関する事項

       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
       ① 有価証券
         その他有価証券
         時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
        り算定)を採用しております。
         時価のないもの
         移動平均法による原価法を採用しております。
       ② たな卸資産
         商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
         主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採
        用しております。
         未成工事支出金
         個別法による原価法を採用しております。
       (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

       ① 有形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物及び構築物     3~50年
         機械装置及び運搬具   2~17年
         工具、器具及び備品   2~20年
       ② 無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
       ③ リース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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       (3)重要な引当金の計上基準
       ① 貸倒引当金
         売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
        権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       ② 賞与引当金
         従業員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
       ③ 役員賞与引当金
         役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
       ④ 完成工事補償引当金
         完成工事に係る将来の瑕疵補償に備えるため、過去の実績に基づきその発生見込額を計上しております。
       ⑤ 修繕引当金
         工場における将来の修繕に要する支出に備えるため、修繕計画において合理的に見積った修繕額のうち、当連
        結会計年度に負担すべき金額を計上しております。
       ⑥ 役員退職慰労引当金
         役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく支給見込額を計上しております。
       (4)    退職給付に係る会計処理の方法

       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定
        額法により費用処理しております。
         数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
        (8~16年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
       (5)重要な収益及び費用の計上基準

         完成工事高及び完成工事原価の計上基準
       ① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
         工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
       ② その他の工事
         工事完成基準
         なお、工事進行基準による完成工事高は 18,248,482千円であります。
       (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

         外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
        す。
         なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
        相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
       (7)のれんの償却方法及び償却期間

         のれんの償却については、              投資効果が及ぶ期間(20年以内)で均等                   償却を行っております。ただし、金額が僅少
        なものについては、発生時に一括償却しております。
       (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

         手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
        わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
                                 49/97



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         (未適用の会計基準等)
       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委
        員会)
       (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいて
       はTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12
       月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する
       包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
       (2)適用予定日

        令和4年3月期の期首から適用します。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
       ます。
         (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期
      首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
      方法に変更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が248,727千円減少し、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が22,767千円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」
      が225,959千円減少しております。
       なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前に比べて総資産が225,959千円
      減少しております。
       (連結貸借対照表)

       前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形、売掛金及び完成工事未収入金」に含めていた「電子記録債
      権」及び「流動負債」の「支払手形、買掛金及び工事未払金」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増
      したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結
      財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形、売掛金及び完成工事未収入
      金」に表示していた14,360,649千円は、「受取手形、売掛金及び完成工事未収入金」12,296,398千円、「電子記録債
      権」2,064,251千円として、「流動負債」の「支払手形、買掛金及び工事未払金」に表示していた8,606,755千円は、
      「支払手形、買掛金及び工事未払金」6,735,085千円、「電子記録債務」1,871,670千円として組替えております。
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         (連結貸借対照表関係)
     ※1 連結会計年度末日満期手形
        連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会
       計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれており
       ます。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     受取手形                                110,851    千円             121,430    千円
     電子記録債権                                  701                1,537
                                     132,574
     支払手形                                                  99,889
     電子記録債務                                239,972                 182,558
     ※2 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     その他(関係会社株式)                                 20,080   千円              39,346   千円
     その他(関係会社長期貸付金)                                155,000                 155,000
     ※3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これら

       の契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     当座貸越極度額の総額                               4,350,000     千円            4,450,000     千円
     借入実行残高                               1,250,000                 1,250,000
              差引額                      3,100,000                 3,200,000
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         (連結損益計算書関係)
     ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
     従業員給料及び手当                                2,080,925     千円            2,066,289     千円
                                     272,489                 554,637
     賞与引当金繰入額
                                      84,998                 82,225
     退職給付費用
     ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
                                     442,889    千円             478,736    千円
     ※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                  799  千円                - 千円
     工具、器具及び備品                                  205                2,040
               計                       1,004                 2,040
     ※4 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
     建物及び構築物                                  772  千円              9,390   千円
     機械装置及び運搬具                                   0                 0
     工具、器具及び備品                                   34                931
     建設仮勘定                                   -                820
     解体撤去費用                                 2,315                  -
               計                       3,122                11,142
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         (連結包括利益計算書関係)
        ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                 至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                129,088千円                94,149千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                       129,088                94,149
       税効果額                               △39,526               △28,828
       その他有価証券評価差額金
                                       89,561               65,321
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                △14,340千円                △8,153千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                      △14,340                △8,153
       税効果額                                  -               -
       為替換算調整勘定
                                      △14,340                △8,153
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                179,625千円               △11,037千円
      組替調整額                                  4,420              △17,457
       税効果調整前
                                       184,045               △28,495
       税効果額                               △53,801                 8,725
       退職給付に係る調整額
                                       130,244               △19,770
        その他の包括利益合計
                                       205,465                37,397
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末

                      当連結会計年度
                       期首株式数
                                 増加株式数          減少株式数           株式数
                        (株)
                                  (株)          (株)          (株)
      発行済株式
        普通株式                    3,590,906             -          -      3,590,906

          合計                    3,590,906             -          -      3,590,906

      自己株式

       普通株式

                          50,312            -          -        50,312
          合計                      50,312            -          -        50,312

     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     (決議)                (千円)             当額(円)
     平成29年6月23日
               普通株式        123,920     利益剰余金            35  平成29年3月31日         平成29年6月26日
     定時株主総会
     平成29年11月10日
               普通株式         88,514     利益剰余金            25  平成29年9月30日         平成29年12月11日
     取締役会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     (決議)                (千円)             当額(円)
     平成30年6月28日
               普通株式        123,920     利益剰余金            35  平成30年3月31日         平成30年6月29日
     定時株主総会
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     当連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末

                      当連結会計年度
                       期首株式数
                                 増加株式数          減少株式数           株式数
                        (株)
                                  (株)          (株)          (株)
      発行済株式
        普通株式             (注)1、2

                         3,590,906          3,590,906             -      7,181,812
          合計                    3,590,906          3,590,906             -      7,181,812

      自己株式

       普通株式           (注)1、3

                          50,312          50,312            -       100,624
          合計                      50,312          50,312            -       100,624

      (注)1.当社は、平成30年10月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
         2.普通株式の発行済株式総数の増加                  3,590,906     株は株式分割によるものであります。
         3.普通株式の自己株式数の増加               50,312   株は株式分割によるものであります。
     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     (決議)                (千円)             当額(円)
     平成30年6月28日
               普通株式        123,920     利益剰余金            35  平成30年3月31日         平成30年6月29日
     定時株主総会
     平成30年11月9日
               普通株式         88,514     利益剰余金            25  平成30年9月30日         平成30年12月17日
     取締役会
      (注)平成30年10月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。1株当たり配当額は、当
         該株式分割前の金額を記載しております。
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     (決議)                (千円)             当額(円)
     令和元年6月25日
               普通株式        123,920     利益剰余金           17.5   平成31年3月31日         令和元年6月26日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
     現金及び預金勘定                               2,363,297     千円            3,669,631     千円
     現金及び現金同等物                               2,363,297                 3,669,631
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     ※2    株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

       前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
        株式の取得により新たに           株式会社始興金属        を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに                             株式会

       社始興金属の      株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
         流動資産                     174,346    千円

         固定資産                     716,168
         のれん                      65,463
         流動負債                    △380,179
         固定負債                     △91,842
         株式の取得価額
                               469,828
         現金及び現金同等物                    △112,919
         差引:取得のための支出
                               356,908
       当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

        株式の取得により新たに広伸プラント工業株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び
       に広伸プラント工業株式会社             の 株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
         流動資産                     302,095    千円
         固定資産                     548,068
         のれん                     169,823
         流動負債                    △422,218
         固定負債                    △167,768
         株式の取得価額
                               430,000
         現金及び現金同等物                     △96,477
         差引:取得のための支出
                               333,522
         (リース取引関係)

           該当事項はありません。
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         (金融商品関係)
      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
        当社グループは、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回
       避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりま
       す。営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金、電子記録債務は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日で
       あります。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、与信管理規程に従い、営業債権について経理財務部が取引相手ごとに期日及び残高を管理するととも
        に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与
        信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
         デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほと
        んどないと認識しております。
        ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
         投資有価証券については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
         デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経理財務
        部が決裁担当者の承認を得て行っております。金利スワップ取引については、取締役会決議に基づき行っており
        ます。
        ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
        維持等により流動性リスクを管理しております。連結子会社においては、各社の担当者が、当社と同様の管理を
        行っております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
       ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
       り、当該価額が変動することがあります。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
       極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
        前連結会計年度(平成30年3月31日)

                      連結貸借対照表計上額   
                                        時 価(千円)            差 額(千円)
                          (千円)
      (1)  現金及び預金
                               2,363,297               2,363,297            -
      (2)  受取手形、売掛金及び完
                              12,296,398
        成工事未収入金
      (3)  電子記録債権
                               2,064,251
         貸倒引当金(*)                      △10,108
                                                          -
                              14,350,540               14,350,540
      (4)  投資有価証券
                                965,585               965,585           -
      資産計                        17,679,423               17,679,423             -
      (1)  支払手形、買掛金及び工
                               6,735,085               6,735,085            -
        事未払金
      (2)  電子記録債務                      1,871,670               1,871,670            -
      (3)  短期借入金
                               1,250,000               1,250,000            -
      (4)  未払法人税等
                                679,203               679,203           -
      (5)  長期借入金
                               1,379,419               1,380,360            941
      負債計                        11,915,377               11,916,319            941
       (*)受取手形、売掛金及び完成工事未収入金、電子記録債権に対して計上している貸倒引当金を控除しておりま
       す。
        当連結会計年度(平成31年3月31日)
                      連結貸借対照表計上額   
                                        時 価(千円)            差 額(千円)
                          (千円)
      (1)  現金及び預金
                               3,669,631               3,669,631            -
      (2)  受取手形、売掛金及び完
                              10,230,487
        成工事未収入金
      (3)  電子記録債権
                               3,099,171
         貸倒引当金(*)                      △10,911
                              13,318,746               13,318,746             -
      (4)  投資有価証券
                               1,060,824               1,060,824            -
      資産計                        18,049,202               18,049,202             -
      (1)  支払手形、買掛金及び工
                               5,980,912               5,980,912            -
        事未払金
      (2)  電子記録債務                      2,106,684               2,106,684            -
      (3)  短期借入金
                               1,250,000               1,250,000            -
      (4)  未払法人税等
                                597,430               597,430           -
      (5)  長期借入金
                                953,120               955,217          2,097
      負債計                        10,888,147               10,890,245           2,097
       (*)受取手形、売掛金及び完成工事未収入金、電子記録債権に対して計上している貸倒引当金を控除しておりま
       す。
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      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資 産
          (1)  現金及び預金、(2)         受取手形、売掛金及び完成工事未収入金、(3)電子記録債権
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (4)  投資有価証券
            これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
           る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
         負 債
          (1)  支払手形、買掛金及び工事未払金、(2)電子記録債務、(3)                           短期借入金、(4)        未払法人税等
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (5)  長期借入金
            これらの時価は、元利金の合計額を、同様新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値
           により算定しております。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                   区分
                               (平成30年3月31日)                (平成31年3月31日)
            非上場株式                             98,015               130,355
           (注)非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)                                                投
              資有価証券」には含めておりません。
         3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

            前連結会計年度(平成30年3月31日)
                              1年以内        1年超5年        5年超10年         10年超
                              (千円)       以内(千円)        以内(千円)         (千円)
            (1)   現金及び預金
                               2,363,297            -        -        -
            (2)   受取手形、売掛金及び完成工
                               12,296,398            -        -        -
              事未収入金
            (3)   電子記録債権
                               2,064,251            -        -        -
                   合計            16,723,947            -        -        -
            当連結会計年度(平成31年3月31日)

                              1年以内        1年超5年        5年超10年         10年超
                              (千円)       以内(千円)        以内(千円)         (千円)
            (1)   現金及び預金
                               3,669,631            -        -        -
            (2)   受取手形、売掛金及び完成工
                               10,230,487            -        -        -
              事未収入金
            (3)   電子記録債権                  3,099,171            -        -        -
                   合計            16,999,290            -        -        -
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         4.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(平成30年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              1,250,000           -       -       -       -       -

                    671,919
     長期借入金                      397,500       140,000       110,000        60,000         -
          合計         1,921,919        397,500       140,000       110,000        60,000         -

           当連結会計年度(平成31年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              1,250,000           -       -       -       -       -

     長期借入金               503,120       180,000       150,000       100,000        20,000         -
          合計         1,753,120        180,000       150,000       100,000        20,000         -

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         (有価証券関係)
      1.売買目的有価証券
        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券

        該当事項はありません。
      3.その他有価証券

        前連結会計年度       (平成30年3月31日)
                               連結貸借対照表
                                         取得原価(千円)           差額(千円)
                     種類
                               計上額(千円)
                                    654,495          227,686          426,808

                (1)株式
                (2)債券

                                      -          -          -

                 ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え
                 ② 社債                      -          -          -
     るもの
                 ③ その他                      -          -          -
                (3)その他                       -          -          -

                                    654,495          227,686          426,808
                     小計
                                    311,090          409,155          △98,065
                (1)株式
                (2)債券

                                      -          -          -

                 ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上
                                      -          -          -
     額が取得原価を超え           ② 社債
     ないもの
                                      -          -          -
                 ③ その他
                                      -          -          -
                (3)その他
                                    311,090          409,155          △98,065

                     小計
                                    965,585          636,842          328,743

                合計
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額98,015千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
        られることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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        当連結会計年度       (平成31年3月31日)
                               連結貸借対照表
                                         取得原価(千円)           差額(千円)
                     種類
                               計上額(千円)
                                    774,404          227,686          546,717

                (1)株式
                (2)債券

                                      -          -          -
                 ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え
                                      -          -          -
                 ② 社債
     るもの
                                      -          -          -
                 ③ その他
                                      -          -          -
                (3)その他
                                    774,404          227,686          546,717
                     小計
                                    286,420          409,155         △122,735
                (1)株式
                (2)債券

                                      -          -          -

                 ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上
                                      -          -          -
     額が取得原価を超え           ② 社債
     ないもの
                                      -          -          -
                 ③ その他
                                      -          -          -
                (3)その他
                                    286,420          409,155         △122,735

                     小計
                                   1,060,824           636,842          423,982

                合計
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額130,355千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      4.売却したその他有価証券

        該当事項はありません。
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         (デリバティブ取引関係)
       1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        (1)   通貨関連
          該当事項はありません。
        (2)   金利関連

          該当事項はありません。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        (1)   通貨関連
          該当事項はありません。
        (2)   金利関連

          該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を採用しております。連結子会社は、
      主として退職金共済等を採用しております。
       なお、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。
       また、当社は連結子会社であった株式会社ヒューセックを吸収合併したことに伴い、平成29年4月1日付で退職金規
      程を改定いたしました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     退職給付債務の期首残高                                2,221,925千円               2,124,981千円
      勤務費用                                167,281               172,194
      利息費用                                 12,874               12,314
                                      △69,515               △11,113
      数理計算上の差異の発生額
                                      △114,358               △149,617
      退職給付の支払額
      過去勤務費用の発生額                                △98,221                   -
                                                       36,557
      その他                                  4,994
                                                     2,185,316
     退職給付債務の期末残高                                2,124,981
      (注)簡便法を適用した制度を含みます。
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     年金資産の期首残高                                1,358,916千円               1,425,456千円
      期待運用収益                                 33,828               35,533
      数理計算上の差異の発生額                                 24,166              △22,151
      事業主からの拠出額                                 63,043               66,238
                                      △54,498
      退職給付の支払額                                               △82,976
     年金資産の期末残高                                1,425,456               1,422,100
      (注)簡便法を適用した制度を含みます。
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産

       の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                2,124,981千円               2,185,316千円
     年金資産                               △1,425,456               △1,422,100
                                       699,524               763,216
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  699,524               763,216
     退職給付に係る負債                                  699,524               763,216

     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  699,524               763,216
      (注)簡便法を適用した制度を含みます。
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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     勤務費用                                  167,281千円               172,194千円
     利息費用                                  12,874               12,314
     期待運用収益                                 △33,828               △35,533
     数理計算上の差異の費用処理額                                   7,725              △2,149
     過去勤務費用の費用処理額                                 △15,583               △15,307
     確定給付制度に係る退職給付費用                                  138,469               131,517
      (注)簡便法を適用した制度を含みます。
      (5)退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     過去勤務費用                                 △82,637千円                 15,307千円
     数理計算上の差異                                △101,407                 13,187
      合計                               △184,045                 28,495
      (6)退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
     未認識過去勤務費用                                 △88,973千円               △73,665千円
     未認識数理計算上の差異                                 △79,316               △66,128
      合計                               △168,289               △139,794
      (7)年金資産に関する事項

       ① 年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
     債券                                    39%               41 %
     生命保険一般勘定                                    18               18
     株式                                    30               32
     その他                                    13                9
      合計                                   100               100
      (注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度55%、当連結会計年度55%
          含まれております。
       ② 長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
        様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
     割引率                                   0.615   %             0.615   %
                                         2.5%               2.5%
     長期期待運用収益率
         (ストック・オプション等関係)

           該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                              (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
       繰延税金資産
        税務上の繰越欠損金                            6,741               -
                                      千円              千円
        貸倒引当金                            10,246              7,570
        賞与引当金                           134,676              250,779
        未払事業税                            39,931              40,965
        完成工事補償引当金                            21,300              19,102
        修繕引当金                            14,036              14,697
        退職給付に係る負債                           214,598              260,111
        役員退職慰労引当金                            40,424              41,671
        たな卸資産評価損                           118,862              121,951
        一括償却資産償却限度超過額                             353              -
        減価償却費限度超過額                            19,853              15,609
        減損損失                            6,847              6,918
        時価評価による評価差額                            25,419              38,495
        資産除去債務                            9,373              7,633
        その他                            48,486              73,995
       繰延税金資産小計
                                   711,152              899,503
       評価性引当額                           △198,739              △200,655
       繰延税金資産合計
                                   512,413              698,848
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金
                                  △90,663              △88,844
        特別償却準備金
                                  △537,332              △423,697
        その他有価証券評価差額金
                                  △100,661              △129,489
        時価評価による評価差額
                                  △211,215              △222,133
       繰延税金負債合計
                                  △939,872              △864,165
       繰延税金負債の純額
                                  △427,459              △165,316
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

      要な項目別の内訳
                                前連結会計年度             当連結会計年度
                              (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
       法定実効税率
                                     30.9  %           30.6  %
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.9             1.0
        住民税均等割                              1.8             1.8
        評価性引当額の増減額                              1.2             0.1
        連結調整項目                              2.7             2.9
        税率変更による差異                              0.1            △0.4
        税額控除                            △0.9             △1.2
        その他                            △0.1              0.6
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     36.5             35.5
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         (企業結合等関係)
       取得による企業結合
     (1)  企業結合の概要
       ①    被取得企業の名称及びその事業の内容
        被取得企業の名称:広伸プラント工業株式会社
        事業の内容   :プラント施設の配管設計・加工・設置工事
       ②    企業結合を行った主な理由
        広伸プラント工業株式会社は、プラント施設の配管設計・加工から設置工事までを中心に事業展開しており、当
       社は、同社をグループ会社化することで、防災事業のなかでも特にプラント施設全般に対する協力体制を構築し、
       シナジー創出により両社の事業領域の拡大とともに、企業価値のさらなる向上に資するものと判断したためであり
       ます。
       ③    企業結合日
        平成30年11月1日(株式取得日)
        平成30年12月31日(みなし取得日)
       ④    企業結合の法的形式
        現金を対価とする株式取得
       ⑤    結合後企業の名称
        広伸プラント工業株式会社
       ⑥    取得した議決権比率
        100%
       ⑦    取得企業を決定するに至った主な根拠
        当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
     (2)  連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
       平成31年1月1日から平成31年3月31日
     (3)  被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
       取得の対価       現金   430,000千円
       取得原価         430,000
     (4)  主要な取得関連費用の内容及び金額
       アドバイザリーに対する報酬・手数料等 28,000千円
     (5)  発生したのれんの金額及び発生原因、償却方法及び償却期間
       ①    発生したのれんの金額
        169,823千円
       ②    発生原因
        取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その差額をのれんとして認識
       しております。
       ③    償却方法及び償却期間
        5年間にわたる均等償却
     (6)  企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
       流動資産        302,095千円
       固定資産        548,068
       資産合計
               850,164
       流動負債
               422,218
       固定負債        167,768
       負債合計
               589,978
     (7)  企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概
       算額及びその算定方法
       当該影響の概算額の重要性が乏しいため記載を省略しております。なお、当該影響の概算額については、監査証明を
      受けておりません。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           Ⅰ 前連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
             当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造・販売、防災用
            品の仕入・販売等の防災事業を行っており、単一セグメントに属しているため、セグメント情報は記載を
            省略しております。
           Ⅱ 当連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

             当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造・販売、防災用
            品の仕入・販売等の防災事業を行っており、単一セグメントに属しているため、セグメント情報は記載を
            省略しております。
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          【関連情報】
          前連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                    防災設備       メンテナンス          商品        車輌        合計
           外部顧客への
                     13,950,238         8,456,389        8,513,174        1,702,969        32,622,772
             売上高
           2.地域ごとの情報

           (1)   売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
           (2)  有形固定資産
                                    (単位:千円)
              日本        韓国        その他         合計
                                  786     5,008,367
              4,296,485         711,095
           3.主要な顧客ごとの情報

             特定の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
            しております。
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          当連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                    防災設備       メンテナンス          商品        車輌        合計
           外部顧客への
                     17,329,193         8,361,618        8,478,001        2,135,293        36,304,107
             売上高
           2.地域ごとの情報

           (1)   売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
           (2)  有形固定資産
                                    (単位:千円)
              日本        韓国        その他         合計
                                  443     5,259,499
              4,585,561         673,494
           3.主要な顧客ごとの情報

             特定の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
            しております。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
           当社グループは、防災事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
           当連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

           当社グループは、防災事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
      関連当事者との取引
       連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
        前連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
        該当事項はありません。
        当連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

        該当事項はありません。
      (イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

        前連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
                    資本金又は           議決権等の所
          会社等の名                事業の内容            関連当事者と      取引の内     取引金額         期末残高
      種類          所在地    出資金           有(被所有)                      科目
          称又は氏名                又は職業            の関係      容     (千円)         (千円)
                     (千円)          割合(%)
                                                    投資その

                                           資金の貸
                                                    他の資産
                                                         155,000
                                                  -
                                           付
                                                    (その他)
                                     商品の仕入
          ㈱イナート
                               (所有)
               千葉県山武
                                     資金の貸付
     関連会社    ガスセン            60,000    製造業
               市                 直接    50.0
          ター
                                           利息の受
                                                  728    -
                                                           -
                                           取
        当連結会計年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

                    資本金又は           議決権等の所
          会社等の名                事業の内容            関連当事者と      取引の内     取引金額         期末残高
      種類          所在地    出資金           有(被所有)                      科目
          称又は氏名                又は職業            の関係      容
                                                (千円)         (千円)
                     (千円)          割合(%)
                                                    投資その

                                           資金の貸
                                                    他の資産     155,000
                                                  -
                                           付
                                                    (その他)
                                     商品の仕入
          ㈱イナート
                               (所有)
               千葉県山武
                                     資金の貸付
     関連会社    ガスセン            60,000    製造業
               市                 直接    50.0
          ター
                                           利息の受
                                                  728    -
                                                           -
                                           取
      (注)1.取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。

         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           資金の貸付の金利条件は、市場金利に準じて決定しております。
         3.資金の貸付の取引金額については前期末残高との純増減額を記載しております。
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         (1株当たり情報)
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成29年4月1日                            (自 平成30年4月1日
              至 平成30年3月31日)                            至 平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                    1,639.48円       1株当たり純資産額                    1,772.37    円

     1株当たり当期純利益金額                     155.94円      1株当たり当期純利益金額                     157.61   円

      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

     ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。                            ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      (注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (平成30年3月31日)                (平成31年3月31日)
      純資産の部の合計額(千円)                              11,609,441                12,550,500
     純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                  -                -
     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                             11,609,441                12,550,500
      1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                   7,081,188                7,081,188
     普通株式の数(株)
         2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円)                              1,104,207                1,116,096
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                   1,104,207                1,116,096
     当期純利益金額(千円)
     期中平均株式数(株)                              7,081,188                7,081,188
         3.当社は平成30年10月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年

           度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり                                      当期  純利益金額を算定し
           ております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                          当期首残高          当期末残高         平均利率
             区分                                        返済期限
                          (千円)          (千円)         (%)
     短期借入金                      1,250,000          1,250,000          0.44        -

     1年以内に返済予定の長期借入金                       671,919          503,120         0.67        -

     1年以内に返済予定のリース債務                        11,901          40,530          -       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のも
                            707,500          450,000         0.31    令和2年~令和5年
     のを除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のも
                             80,543         103,912          -   令和2   年~  令和  8 年
     のを除く。)
     その他有利子負債
      長期預り保証金                       195,892          192,049         0.95        -
             合計              2,917,756          2,539,612           -       -
      (注)1.平均利率については、短期借入金、長期借入金及び長期預り保証金の期末残高に対する加重平均利率を記載
           しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.  その他有利子負債「長期預り保証金」は、連結貸借対照表では固定負債「その他」に含めて表示しておりま
           す。「長期預り保証金」は営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していないた
           め、契約上連結決算日後5年間における返済予定額はありません。
         4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                           1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                             (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           長期借入金                   180,000         150,000         100,000         20,000
           リース債務                    28,746         23,133         15,057         11,366

         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
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       (2)【その他】
        当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   7,054,176          15,514,685          24,266,223          36,304,107
     税金等調整前四半期(当期)
                          85,383          525,105         1,003,416          1,730,131
     純利益金額(千円)
     親会社株主に帰属する          四半期
                          21,349          306,453          619,172         1,116,096
     (当期)    純利益   (千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                           3.01          43.28          87.44          157.61
     利益金額(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
                           3.01          40.26          44.16          70.18
     (円)
     (注)当社は平成30年10月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期
        首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,770,820              2,917,478
         現金及び預金
                                      ※1 1,923,232             ※1 1,586,216
         受取手形
                                      ※1 2,010,331             ※1 2,972,814
         電子記録債権
                                      ※2 9,681,997             ※2 7,564,025
         売掛金
                                       1,333,681              1,209,957
         商品及び製品
                                        299,047              350,914
         仕掛品
                                        599,219              694,321
         原材料及び貯蔵品
                                        349,790              217,421
         未成工事支出金
                                         4,220              15,337
         前渡金
         前払費用                                121,268              117,421
                                         10,000              390,000
         関係会社短期貸付金
                                         82,891              96,068
         その他
                                        △ 7,186             △ 4,923
         貸倒引当金
                                       18,179,317              18,127,052
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       3,331,916              3,330,722
          建物
                                       △ 813,355             △ 933,257
            減価償却累計額
            建物(純額)                            2,518,561              2,397,465
          構築物                              452,353              461,853
                                       △ 186,493             △ 213,450
            減価償却累計額
            構築物(純額)                             265,859              248,403
                                       1,100,751              1,126,628
          機械及び装置
                                       △ 672,468             △ 751,317
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                             428,283              375,311
                                         27,267              27,267
          車両運搬具
                                        △ 5,358             △ 10,685
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                             21,909              16,582
          工具、器具及び備品                              878,770              889,505
                                       △ 683,505             △ 727,427
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             195,264              162,078
          土地                              408,158              408,158
                                         21,850              23,486
          リース資産
                                        △ 5,832             △ 4,893
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             16,017              18,592
          建設仮勘定                               24,550              73,226
                                         31,093              36,046
          その他
                                        △ 23,648             △ 30,296
            減価償却累計額
            その他(純額)                              7,445              5,750
                                       3,886,050              3,705,567
          有形固定資産合計
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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
         無形固定資産
                                         93,400              51,828
          ソフトウエア
                                         4,055              36,375
          その他
                                         97,455              88,204
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,063,600              1,191,179
          投資有価証券
                                        601,778             1,059,778
          関係会社株式
                                           61              61
          出資金
                                        304,850              414,700
          関係会社長期貸付金
                                         23,687              14,198
          破産更生債権等
                                           630              630
          長期前払費用
                                        162,180              139,336
          その他
                                        △ 22,527             △ 13,627
          貸倒引当金
                                       2,134,259              2,806,256
          投資その他の資産合計
                                       6,117,766              6,600,027
         固定資産合計
                                       24,297,083              24,727,080
       資産合計
                                 76/97














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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※1 1,220,210              ※1 610,229
         支払手形
                                      ※1 1,871,670             ※1 2,106,684
         電子記録債務
                                      ※3 5,129,969             ※3 4,807,714
         買掛金
                                      ※4 1,250,000             ※4 1,250,000
         短期借入金
                                        491,100              460,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                         4,165              4,253
         リース債務
                                        266,182              263,515
         未払金
                                        131,497              168,357
         未払費用
                                        600,252              484,856
         未払法人税等
                                        976,244             1,183,785
         未成工事受入金
                                         25,614               8,694
         前受金
                                        249,997              282,722
         関係会社預り金
                                        404,059              749,696
         賞与引当金
                                         15,357              22,796
         役員賞与引当金
                                         69,565              62,385
         完成工事補償引当金
                                         2,640                -
         修繕引当金
                                        185,006              294,315
         その他
                                       12,893,534              12,760,007
         流動負債合計
       固定負債
                                        707,500              450,000
         長期借入金
                                         11,852              14,431
         リース債務
                                        214,024               22,732
         繰延税金負債
                                        808,523              802,468
         退職給付引当金
                                        113,329              114,247
         役員退職慰労引当金
                                         43,200              48,000
         修繕引当金
                                        195,892              192,049
         長期預り保証金
                                       2,094,321              1,643,929
         固定負債合計
                                       14,987,855              14,403,937
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        700,549              700,549
         資本金
         資本剰余金
                                        700,549              700,549
          資本準備金
                                        397,731              397,731
          その他資本剰余金
                                       1,098,281              1,098,281
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                        202,208              198,087
            固定資産圧縮積立金
                                       1,182,457               932,247
            特別償却準備金
                                       6,013,787              7,216,714
            繰越利益剰余金
                                       7,398,453              8,347,048
          利益剰余金合計
                                       △ 116,139             △ 116,139
         自己株式
                                       9,081,145              10,029,739
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        228,081              293,403
         その他有価証券評価差額金
                                        228,081              293,403
         評価・換算差額等合計
                                       9,309,227              10,323,143
       純資産合計
                                       24,297,083              24,727,080
      負債純資産合計
                                 77/97



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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                       30,137,978              33,343,692
      売上高
                                       24,091,118              26,416,454
      売上原価
                                       6,046,859              6,927,238
      売上総利益
                                      ※1 5,119,505             ※1 5,323,012
      販売費及び一般管理費
                                        927,354             1,604,225
      営業利益
      営業外収益
                                         1,613              6,395
       受取利息
                                         22,742              25,076
       受取配当金
                                        ※2 72,344             ※2 83,742
       受取事務手数料
                                         2,041              13,572
       受取保険金
                                         29,348               9,552
       助成金収入
                                         18,005              18,246
       その他
                                        146,095              156,585
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         13,420              11,437
       支払利息
                                         14,297              13,067
       為替差損
                                           -            16,235
       事務所移転費用
                                         3,527                -
       和解金
                                         3,927              3,392
       その他
                                         35,172              44,132
       営業外費用合計
                                       1,038,277              1,716,678
      経常利益
      特別利益
                                         ※3 559
                                                          -
       固定資産売却益
                                        579,600                 -
       国庫補助金
                                        580,159                 -
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 3,122            ※4 11,142
       固定資産除売却損
                                         3,122              11,142
       特別損失合計
                                       1,615,314              1,705,536
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   655,357              764,626
                                       △ 109,168             △ 220,120
      法人税等調整額
                                        546,188              544,506
      法人税等合計
                                       1,069,126              1,161,029
      当期純利益
                                 78/97








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        【製造原価明細書】
       a【完成工事原価明細書】
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
                        注記               構成比                 構成比
             区分                金額(千円)                 金額(千円)
                        番号               (%)                 (%)
     Ⅰ 材料費                          3,740,805          23.8       3,912,617          22.8

     Ⅱ 労務費                           920,550         5.9       1,051,151          6.1

     Ⅲ 外注工事費                         10,521,701          66.8       11,492,745          67.1

                                543,710                 679,154

     Ⅳ 経費                   ※2                 3.5                 4.0
        当期工事費用合計                                100.0                 100.0

                               15,726,767                 17,135,669
        期首未成工事支出金繰越高
                                113,379                 349,790
                               2,583,085                 2,921,501

        他勘定受入高                ※3
            計

                               18,423,232                 20,406,961
                                349,790                 217,421
        期末未成工事支出金繰越高
        当期完成工事原価                      18,073,442                 20,189,539

        当期商品売上原価                       3,993,797                 4,305,011

                               2,023,879                 1,921,903

        当期製品売上原価
        当期売上原価合計                      24,091,118                 26,416,454

      (注)

                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成29年4月1日                            (自 平成30年4月1日
              至 平成30年3月31日)                            至 平成31年3月31日)
       1 原価計算の方法                            1 原価計算の方法
         原価計算の方法は実際原価による個別原価計算を                                      同左
        採用しております。
      ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。                            ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。
       旅費交通費                   169,917千円         旅費交通費                   169,858千円
       運賃諸掛                   149,897         運賃諸掛                   174,175
       リース料                    63,166        リース料                    74,861
       減価償却費                      15      減価償却費                      -
      ※3 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。                            ※3 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

       商品の使用高                  1,053,098千円          商品の使用高                  1,071,350千円
       製品の使用高                   815,573         製品の使用高                  1,028,321
       半製品及び仕掛品の使用高                   714,413         半製品及び仕掛品の使用高                   821,829
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       b【商品売上原価明細書】
                                前事業年度                当事業年度
                             (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
                        注記
             区分                   金額(千円)                金額(千円)
                        番号
      期首商品たな卸高                             795,867                791,068
                                  5,042,096                5,315,275
      当期商品仕入高
             計

                                  5,837,964                6,106,344
      他勘定振替高                            1,053,098                1,071,350

                                   791,068                729,982

      期末商品たな卸高
      当期商品売上原価                            3,993,797                4,305,011

      (注)※他勘定振替高は、工事への転用使用高であります。

       c【製品売上原価明細書】

                                前事業年度                当事業年度
                             (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
                        注記
             区分                   金額(千円)                金額(千円)
                        番号
      期首製品たな卸高                               449,384                490,686

                                    2,880,753                2,894,089

      当期製品製造原価
              計

                                    3,330,138                3,384,775
      他勘定振替高                               815,573               1,028,321

                                     490,686                434,551

      期末製品たな卸高
      当期製品売上原価                              2,023,879                1,921,903

      (注)※他勘定振替高は、工事への転用使用高であります。

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       d【製品製造原価明細書】
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
                        注記               構成比                 構成比
             区分                金額(千円)                 金額(千円)
                        番号               (%)                 (%)
     Ⅰ 材料費                          2,581,792          72.3       2,660,033          70.7

     Ⅱ 労務費                           457,218         12.8        454,964         12.1

                                533,700                 646,284

     Ⅲ 経費                   ※2                14.9                 17.2
        当期総製造費用

                                        100.0                 100.0
                               3,572,710                 3,761,282
                                373,431                 350,974
        期首半製品仕掛品たな卸高                ※3
            計

                               3,946,142                 4,112,257
        他勘定振替高                ※4        714,413                 821,829

                                350,974                 396,338

        期末半製品仕掛品たな卸高                ※5
        当期製品製造原価                       2,880,753                 2,894,089

      (注)

                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成29年4月1日                            (自 平成30年4月1日
              至 平成30年3月31日)                            至 平成31年3月31日)
       1 原価計算の方法                            1 原価計算の方法
        原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算及                                        同左
       び等級別、工程別総合原価計算であります。
        なお、発生した原価差額については期末で調整を
       行っております。
      ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。                            ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

       支払手数料                   49,494千円         支払手数料                   50,348千円
       外注加工費                  203,495          外注加工費                  249,275
       減価償却費                  150,089          減価償却費                  150,079
      ※3 期首たな卸高の内訳は次のとおりであります。                            ※3 期首たな卸高の内訳は次のとおりであります。

       半製品                   87,764千円         半製品                   51,927千円
       仕掛品                  285,667          仕掛品                  299,047
      ※4 他勘定振替高は、工事への転用使用高でありま                            ※4 他勘定振替高は、工事への転用使用高でありま

        す。                            す。
      ※5 期末たな卸高の内訳は次のとおりであります。                            ※5 期末たな卸高の内訳は次のとおりであります。

       半製品                   51,927千円         半製品                   45,423千円
       仕掛品                  299,047          仕掛品                  350,914
                                 81/97





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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                利益剰余金
                                     その他利益剰余金

                                                        株主資本合
                 資本金                                   自己株式
                         その他資    資本剰余                  利益剰余          計
                    資本準備金
                         本剰余金    金合計    固定資産             金合計
                                       特別償却    繰越利益
                                  圧縮積立
                                       準備金    剰余金
                                  金
     当期首残高            700,549    700,549    397,731    1,098,281     121,210    1,431,832    4,988,719    6,541,763    △ 116,139    8,224,454
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △ 212,435    △ 212,435        △ 212,435
      当期純利益                                     1,069,126    1,069,126         1,069,126
      固定資産圧縮積立金の
                                   80,997        △ 80,997       -         -
      積立
      特別償却準備金の取崩                                △ 249,374    249,374       -         -
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                   -    -    -    -  80,997   △ 249,374    1,025,067     856,690       -  856,690
     当期末残高            700,549    700,549    397,731    1,098,281     202,208    1,182,457    6,013,787    7,398,453    △ 116,139    9,081,145
                 評価・換算差額等

                その他有    評価・換    純資産合計
                価証券評    算差額等
                価差額金    合計
     当期首残高            138,520    138,520    8,362,975
     当期変動額
      剰余金の配当
                         △ 212,435
      当期純利益                   1,069,126
      固定資産圧縮積立金の
                            -
      積立
      特別償却準備金の取崩                      -
      株主資本以外の項目の
                 89,561    89,561    89,561
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                 89,561    89,561    946,252
     当期末残高            228,081    228,081    9,309,227
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          当事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                         資本剰余金                利益剰余金
                                     その他利益剰余金

                                                        株主資本合
                 資本金                                   自己株式
                         その他資    資本剰余                  利益剰余           計
                    資本準備金
                         本剰余金    金合計    固定資産             金合計
                                       特別償却    繰越利益
                                  圧縮積立
                                       準備金    剰余金
                                  金
     当期首残高
                 700,549    700,549    397,731    1,098,281     202,208    1,182,457    6,013,787    7,398,453    △ 116,139    9,081,145
     当期変動額
      剰余金の配当                                     △ 212,435    △ 212,435         △ 212,435
      当期純利益
                                           1,161,029    1,161,029          1,161,029
      固定資産圧縮特別勘定
                                   △ 4,121         4,121      -          -
      積立金の取崩
      特別償却準備金の取崩
                                      △ 250,210    250,210       -          -
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -    -    -    -  △ 4,121   △ 250,210    1,202,926     948,594       -   948,594
     当期末残高
                 700,549    700,549    397,731    1,098,281     198,087    932,247    7,216,714    8,347,048    △ 116,139    10,029,739
                 評価・換算差額等

                その他有    評価・換    純資産合計
                価証券評    算差額等
                価差額金    合計
     当期首残高
                 228,081    228,081    9,309,227
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 212,435
      当期純利益                   1,161,029
      固定資産圧縮特別勘定
                             -
      積立金の取崩
      特別償却準備金の取崩
                             -
      株主資本以外の項目の
                 65,321    65,321     65,321
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計            65,321    65,321    1,013,915
     当期末残高            293,403    293,403    10,323,143
                                 83/97








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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)    子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
       (2)    その他有価証券

         時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
        り算定)を採用しております。
         時価のないもの
         移動平均法による原価法を採用しております。
      2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

       (1)    商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
         主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採
        用しております。
       (2)   未成工事支出金
         個別法による原価法を採用しております。
      3.固定資産の減価償却の方法
       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物         3~47年
         構築物        5~50年
         機械及び装置     2~17年
         車両運搬具      4~7年
         工具、器具及び備品  2~20年
       (2)無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
       (3)リース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      5.引当金の計上基準

       (1)貸倒引当金
         売上債権等の貸倒損失に備えるため一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
        については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金
         従業員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
       (3)役員賞与引当金
         役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
       (4)完成工事補償引当金
         完成工事に係る将来の瑕疵補償に備えるため、過去の実績に基づきその発生見込額を計上しております。
       (5)修繕引当金
         工場における将来の修繕に要する支出に備えるため、修繕計画において合理的に見積もった修繕額のうち、当
        事業年度に負担すべき金額を計上しております。
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       (6)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
        ります。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
        算定式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定
        額法により費用処理しております。
         数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
        (8~16年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
       (7)役員退職慰労引当金
         役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく支給見込額を計上しております。
      6.収益及び費用の計上基準

        完成工事高及び完成工事原価の計上基準
       (1)当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
         工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
       (2)その他の工事
         工事完成基準
         なお、工事売上高のうち、工事進行基準による完成工事高は 17,129,287千円であります。
      7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1)    消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
       (2)   退職給付に係る会計処理
         退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表
        におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
         (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
       から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
       方法に変更しております。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が225,959千円減少し、「固定負
       債」の「繰延税金負債」が225,959千円減少しております。
       (貸借対照表)

        前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」及び「流動負債」の「支払手
       形」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表
       示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた3,933,564千円は、
       「受取手形」1,923,232千円、「電子記録債権」2,010,331千円として、「流動負債」の「支払手形」に表示してい
       た3,091,881千円は、「支払手形」1,220,210千円、「電子記録債務」1,871,670千円として組替えております。
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         (貸借対照表関係)
     ※1 期末日満期手形
        期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機
       関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     受取手形                                106,516    千円             117,354    千円
     電子記録債権                                  701                1,537
     支払手形                                132,574                 99,889
     電子記録債務                                239,972                 182,558
     ※2 売掛金に含まれる完成工事未収入金の金額は、次のとおりであります。

                                 前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
                                    7,811,562
     完成工事未収入金                                    千円            5,942,998     千円
     ※3 買掛金に含まれる工事未払金の金額は、次のとおりであります。

                                 前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     工事未払金                               3,681,697     千円            3,484,202     千円
     ※ 4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に

       基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                 前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     当座貸越極度額の総額                               4,100,000     千円            4,100,000     千円
     借入実行残高                               1,250,000                 1,250,000
              差引額                      2,850,000                 2,850,000
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         (損益計算書関係)
     ※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度47%、当事業年度48%、一般管理費に属する費用のおおよそ
       の割合は前事業年度53%、当事業年度52%であります。
        販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                 前事業年度                 当事業年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
     従業員給料及び手当                                1,838,103     千円            1,780,103     千円
                                     250,130                 479,063
     賞与引当金繰入額
                                      76,871                 74,542
     退職給付費用
                                      87,341                 70,943
     減価償却費
     ※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                                 前事業年度                 当事業年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
     受取事務手数料                                 72,344千円                 83,742千円
     ※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                 当事業年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                  399  千円                - 千円
     工具、器具及び備品                                  159                 -
               計                        559                 -
     ※4 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                 当事業年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
                                                       9,390
     建物                                  772  千円                 千円
     機械及び装置                                   0                 0
     車両運搬具                                   0                -
     工具、器具及び備品                                   34                931
     建設仮勘定                                   -                820
                                      2,315
     解体撤去費用                                                    -
               計                       3,122                11,142
         (有価証券関係)

      前事業年度(平成30年3月31日)
       子会社株式(貸借対照表計上額                566,778千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                         35,000千円)は、市場価格が
      なく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(平成31年3月31日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                1,024,778千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                          35,000千円)は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度              当事業年度
                              (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                            9,098              5,680
                                      千円              千円
        未払費用                            40,264              51,551
        賞与引当金                           123,723              229,557
        未払事業税                            36,006              32,199
        完成工事補償引当金                            21,300              19,102
        修繕引当金                            14,036              14,697
        退職給付引当金                           247,569              245,715
        役員退職慰労引当金                            34,701              34,982
        たな卸資産評価損                           118,862              121,951
        減価償却費限度超過額                            19,853              15,609
        減損損失                            24,282              21,101
        その他                            17,621              20,656
       繰延税金資産小計
                                   707,320              812,806
       評価性引当額                           △192,688              △193,506
       繰延税金資産合計
                                   514,632              619,299
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                          △90,663              △88,844
        特別償却準備金                          △537,332              △423,697
        その他有価証券評価差額金                          △100,661              △129,489
       繰延税金負債合計
                                  △728,657              △642,031
       繰延税金負債純額
                                  △214,024              △22,732
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

      要な項目別の内訳
                                 前事業年度             当事業年度
                              (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
       法定実効税率
                                     30.9  %     法定実効税率と税効
                                           果会計適用後の法人税
       (調整)                                   等の負担率との間の差
                                           異が法定実効税率の100
        交際費等永久に損金に算入されない項目
                                     0.9
                                           分の5以下であるため
        住民税均等割
                                     1.9
                                           注記を省略しておりま
        評価性引当額の増減額
                                     1.3
                                           す。
        税率変更による差異                              0.1
        税額控除
                                    △1.0
        その他                            △ 0.1
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     33.8
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         (企業結合等関係)
          連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
         【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                          銘柄              株式数(株)
                                                    (千円)
                  新日本空調㈱                          342,000            661,428
                  綜合警備保障㈱                          35,000           168,700
                  沖電気工業㈱                          90,000           117,720
                  櫻護謨㈱                          173,000            97,226
     投資有価       その他
                  斎久工業㈱                          116,000            77,720
     証券       有価証券
                  ㈱消火器リサイクル推進センター                            40          20,000
                  デンヨー㈱                           6,000            8,214
                  第一生命ホールディングス㈱                           4,900            7,536
                  Masteco    Industry     CO.,Ltd.
                                            100,000            32,340
                                              590
                  その他非上場株式(3銘柄)                                        295
                    計                        867,530           1,191,179
         【有形固定資産等明細表】

                                           当期末減価償

                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は      当期償却額      差引当期末
         資産の種類
                   (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     償却累計額       (千円)     残高(千円)
                                            (千円)
     有形固定資産
      建物             3,331,916       20,775      21,969     3,330,722       933,257      132,480     2,397,465
      構築物              452,353       9,500       -    461,853      213,450       26,956      248,403
      機械及び装置             1,100,751       28,492       2,615    1,126,628       751,317       81,464      375,311
      車両運搬具
                    27,267        -      -    27,267      10,685       5,326      16,582
      工具、器具及び備品              878,770       48,913      38,178      889,505      727,427       81,168      162,078
      土地              408,158        -      -    408,158        -      -    408,158
      リース資産              21,850       7,770      6,134      23,486       4,893      4,172      18,592
      建設仮勘定
                    24,550      164,772      116,096       73,226        -      -    73,226
      その他              31,093       5,133       181     36,046      30,296       6,828      5,750
        有形固定資産計           6,276,713       285,357      185,175     6,376,894      2,671,327       338,399     3,705,567
     無形固定資産
      ソフトウエア              565,645       5,937      9,360     562,222      510,393       47,508      51,828
      その他               4,055      34,475       2,155      36,375        -      -    36,375
        無形固定資産計            569,700       40,412      11,515      598,597      510,393       47,508      88,204
     長期前払費用                630       -      -      630       -      -      630
      (注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
                工具、器具及び備品           金型                                  10,419千円
                建設仮勘定      デモンストレーション車輌                                           24,769千円
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         【引当金明細表】
                                                     (単位:千円)
                                     当期減少額        当期減少額
           区分          当期首残高        当期増加額                         当期末残高
                                    (目的使用)         (その他)
      貸倒引当金(注)1                 29,714          -       4,824        6,338        18,551

      賞与引当金(注)2                 404,059        749,696        401,441         2,618       749,696

      役員賞与引当金(注)2                 15,357        22,796        14,282         1,075        22,796

      完成工事補償引当金                 69,565        42,443        49,624          -      62,385

      修繕引当金                 45,840         4,800        2,640          -      48,000

      役員退職慰労引当金
                       113,329         18,141        17,000          223      114,247
      (注)2
      (注)1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権の回収に伴う取崩額であります。
         2. 賞与引当金、役員賞与引当金及び役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」は、支給差額の戻入額
            であります。
       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                 4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                 6月中

      基準日                 3月31日

                       9月30日

      剰余金の配当の基準日
                       3月31日
      1単元の株式数                 100株

      単元未満株式の買取り

                       (特別口座)

       取扱場所                東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
                                         証券代行部
                       (特別口座)
       株主名簿管理人
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
       取次所                 ――――――――――――

       買取手数料                株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                       電子公告の方法により行う。

                       ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告の方法により公告を
      公告掲載方法
                       することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
                       当社の公告掲載URLは次のとおり。http://www.ndc-group.co.jp/
                       9月30日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上を保
      株主に対する特典                 有されている株主に対し、防災用品、1,000円相当のクオカード等または寄
                       付のいずれかひとつをお選びいただきます。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第66期)(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)平成30年6月28日関東財務局長に提出
       (2)内部統制報告書
         平成30年6月28日関東財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書
        (第67期第1四半期)(自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)平成30年8月10日関東財務局長に提出
        (第67期第2四半期)(自平成30年7月1日 至平成30年9月30日)平成30年11月12日関東財務局長に提出
        (第67期第3四半期)(自平成30年10月1日 至平成30年12月31日)平成31年2月12日関東財務局長に提出
       (4)  臨時報告書
         平成30年7月2日関東財務局長に提出
          企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
         臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                    独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    令和元年6月24日

     日本ドライケミカル株式会社

      取締役会 御中

                           PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             小林 昭夫
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             五代 英紀
                             業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる日本ドライケミカル株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
     ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
     書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本
     ドライケミカル株式会社及び連結子会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の
     経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   日本ドライケミカル株式会社(E25282)
                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本ドライケミカル株式会社
     の平成31年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基
     準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚
     偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施するこ
     とを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
     ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
     性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結
     果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、日本ドライケミカル株式会社が平成31年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
     した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
     して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

           出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   日本ドライケミカル株式会社(E25282)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和元年6月24日

     日本ドライケミカル株式会社

      取締役会 御中

                           PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             小林 昭夫
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             五代 英紀
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる日本ドライケミカル株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第67期事業年度の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ドラ
     イケミカル株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な
     点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

           出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年5月8日

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2024年4月16日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年1月23日

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