イワブチ株式会社 有価証券報告書 第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 イワブチ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       イワブチ株式会社(E01439)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      令和元年6月26日

    【事業年度】                      第69期(自       平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

    【会社名】                      イワブチ株式会社

    【英訳名】                      IWABUCHI     CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 内田 秀吾

    【本店の所在の場所】                      千葉県松戸市上本郷167番地

    【電話番号】                      047-368-2222(代表)

    【事務連絡者氏名】                      常務取締役管理本部長兼総務部長 遠藤 雅道

    【最寄りの連絡場所】                      千葉県松戸市上本郷167番地

    【電話番号】                      047-368-2222(代表)

    【事務連絡者氏名】                      常務取締役管理本部長兼総務部長 遠藤 雅道

    【縦覧に供する場所】                      イワブチ株式会社          名古屋支店

                          (名古屋市中区新栄一丁目32番33号)
                          イワブチ株式会社          大阪支店
                          (大阪市淀川区田川北二丁目5番20号)
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】
    1  【主要な経営指標等の推移】
    (1) 連結経営指標等
           回次           第65期       第66期       第67期       第68期       第69期
          決算年月           平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月

     売上高            (千円)     10,155,134       10,616,927        9,811,803       9,973,356       9,863,095

     経常利益            (千円)      1,139,866         947,015       650,964       379,420       282,590

     親会社株主に帰属する当
                 (千円)       752,162       613,919       439,392       294,579       146,543
     期純利益
     包括利益            (千円)       950,613       465,388       531,402       393,651        31,040
     純資産額            (千円)     15,168,140       15,291,358       15,554,028       15,788,398       15,604,580

     総資産額            (千円)     18,612,208       18,719,159       19,344,103       19,485,401       19,291,989

     1株当たり純資産額             (円)      1,380.44       14,241.95       14,486.98       14,696.63       14,525.52

     1株当たり当期純利益             (円)       68.45       568.47       409.24       274.33       136.41

     潜在株式調整後1株当た

                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     り当期純利益
     自己資本比率             (%)       81.29       81.69       80.41       80.55       80.43

     自己資本利益率             (%)        5.10       4.04       2.85       1.89       0.94

     株価収益率             (倍)        8.39       8.71       13.22       22.67       38.34

     営業活動による
                 (千円)       998,543      1,050,119       1,025,522         347,936       883,845
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 133,761      △ 337,302      △ 313,618      △ 561,487      △ 148,476
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 279,599      △ 484,267       389,392      △ 451,533      △ 350,521
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)      3,157,075       3,373,010       4,467,119       3,809,429       4,190,413
     期末残高
                          443       438       428       437       418
     従業員数
                 (人)
     (外、平均臨時雇用者数)
                          ( 20 )      ( 17 )      ( 15 )      ( 19 )      ( 14 )
     (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株の割合で併合しており、第66期の期首に当該株
          式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
        4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第69期の期
          首から適用しており、第68期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
          標等となっております。
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    (2) 提出会社の経営指標等
           回次           第65期       第66期       第67期       第68期       第69期
          決算年月           平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月

     売上高            (千円)     10,095,647       10,541,288        9,501,802       9,108,102       9,013,761

     経常利益            (千円)      1,091,083       1,021,582         617,380       458,448       342,192

     当期純利益            (千円)       757,198       727,142       401,315       307,087       234,822

     資本金            (千円)      1,496,950       1,496,950       1,496,950       1,496,950       1,496,950

     発行済株式総数             (株)     11,000,000       11,000,000        1,100,000       1,100,000       1,100,000

     純資産額            (千円)     14,334,771       14,664,963       14,932,918       15,099,494       15,026,098

     総資産額            (千円)     17,754,733       18,042,671       18,560,899       18,478,811       18,346,217

     1株当たり純資産額             (円)      1,303.75       13,649.48       13,899.25       14,055.36       13,987.04

     1株当たり配当額
                         15.00       20.00       110.00       200.00       200.00
     (内1株当たり             (円)
                         ( 5.00  )     ( 5.00  )    ( 10.00   )    ( 100.00   )    ( 100.00   )
     中間配当額)
     1株当たり
                 (円)       68.87       672.87       373.53       285.83       218.58
     当期純利益
     潜在株式調整後
     1株当たり             (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     当期純利益
     自己資本比率             (%)       80.74       81.28       80.45       81.71       81.90
     自己資本利益率             (%)        5.41       5.01       2.71       2.05       1.56

     株価収益率             (倍)        8.33       7.36       14.48       21.76       23.93

     配当性向             (%)       21.78       29.72       53.54       69.97       91.50

                          286       287       286       284       277
     従業員数
                 (人)
     (外、平均臨時雇用者数)
                          ( 15 )      ( 14 )      ( 11 )      ( 14 )      ( 12 )
     株主総利回り
                 (%)       104.6        94.1       105.9       123.8       109.8
     (比較指標:配当込み
                 (%)       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX)
                                        5,600
     最高株価             (円)         610       610              6,990       8,080
                                        (500)
                                        4,610
     最低株価             (円)         443       474              5,060       4,360
                                        (469)
     (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.第66期の1株当たり配当額20.00円には、上場20周年記念配当5.00円を含んでおります。
        4.平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株の割合で併合しており、第66期の期首に当該株
          式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
        5.第67期の1株当たり配当額110.00円は、中間配当額10.00円と期末配当額100.00円の合計となります。なお、
          平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株の割合で併合しておりますので、中間配当額
          10.00円は株式併合前の配当額、期末配当額100.00円は株式併合後の配当額となります。
        6.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第69期の期
          首から適用しており、第68期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
          標等となっております。
        7.最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
        8.平成28年6月29日開催の第66回定時株主総会決議に基づき、平成28年10月1日付で普通株式10株を1株とす
          る株式併合を実施しております。第67期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併
          合前の最高・最低株価は(             )にて記載しております。
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    2 【沿革】
       年月                            事項
     昭和25年8月        資本金100万円をもって東京都中央区木挽町4丁目4番地に「岩淵電気器材株式会社」を設立
     昭和26年2月        日本国有鉄道(現JR各社)及び私鉄各社に架線金物並びに関連品の販売を開始
     昭和27年9月        商号を「岩淵金属工業株式会社」に変更
     昭和30年4月        中部電力株式会社で支線棒仕様書制定
     昭和30年10月        名古屋市に名古屋出張所(現名古屋支店)を開設
     昭和30年12月        東京通信局(現NTT)で支線棒を仕様化
     昭和32年3月        東京電力株式会社で支線棒ISR-Ⅱ(GYR)を仕様化
     昭和32年5月        関西電力株式会社で支線棒ISR-Ⅱを仕様化
     昭和33年4月        東北電力株式会社で自在バンド各種(IBA、IBB、IBC等)を仕様化
     昭和34年2月        大阪市に大阪出張員事務所(現大阪支店)を開設
     昭和36年9月        九州電力株式会社で支線棒を仕様化
     昭和37年1月        中国電力株式会社で支線棒を仕様化
     昭和37年5月        松戸市上本郷167番地に松戸工場(現松戸本社)を建設
     昭和39年1月        四国電力株式会社で支線棒を仕様化
     昭和40年3月        北海道電力株式会社で自在Cバンド(IBT)を仕様化
     昭和40年4月        仙台市に仙台出張所(現仙台支店)を開設
     昭和40年8月        札幌市に札幌出張員事務所(現札幌支店)を開設
     昭和41年7月        北陸電力株式会社で支線棒(GYR)を仕様化
     昭和43年1月        東京都千代田区に「岩淵メッキ工業株式会社」を設立
             東京都千代田区に「岩淵プラスチック工業株式会社」を設立
     昭和44年8月        東京都港区に「岩淵勧業株式会社」を設立
     昭和45年9月        福岡市に福岡営業所(現福岡支店)を開設
     昭和46年5月        松戸市中根241番地(現千葉県松戸市中根長津町176番地)に松戸北工場(現松戸工場)を建設
     昭和49年7月        仙台市宮城野区に仙台支店社屋を建設
     昭和51年6月        松戸北工場を増設し、松戸工場の生産ラインを移設集約
     昭和54年4月        広島市に広島営業所(現広島支店)を開設
     昭和61年8月        商号を「イワブチ株式会社」に変更
     昭和61年8月        「岩淵メッキ工業株式会社」を吸収合併
     昭和63年9月        東京都港区に「イワブチメカニクス株式会社」を設立
     平成7年4月        日本証券業協会に株式を店頭登録
     平成11年11月        ISO9001の認証取得
     平成12年4月        「イワブチメカニクス株式会社」を吸収合併
     平成13年8月        沖縄電力株式会社で足場金具用バンド(IBT)を仕様化
     平成13年10月        ISO14001の認証取得
     平成14年3月        東京本社を松戸本社に集約
     平成14年9月        中国山東省海陽市に「海陽岩淵金属製品有限公司」を設立
     平成15年3月        名古屋市中区に名古屋支店社屋を建設
     平成16年10月        「イワブチ勧業株式会社(旧岩淵勧業株式会社)」を吸収合併
     平成16年12月        日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に上場
     平成18年1月        大阪市淀川区に大阪支店社屋を建設
     平成19年9月        松戸流通センターを増設
     平成21年7月        札幌市白石区に札幌支店社屋を建設
     平成22年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場
     平成22年9月        「イワブチ化成株式会社(旧岩淵プラスチック工業株式会社)」を吸収合併
     平成23年9月        松戸市上本郷138番地1に松戸第2工場を建設
     平成24年1月        南房総市白浜町に白浜暴露試験場を建設
     平成25年5月        石狩市の「北栄鉄工株式会社」を子会社化
     平成25年7月        大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQスタン
             ダード市場に上場
     平成27年10月        名古屋市に「IWM株式会社」を設立
     平成28年10月        株式併合(10株を1株に併合)および単元株式数の変更(1,000株を100株に変更)
     平成29年5月        大阪市の「協和興業株式会社」を子会社化
     平成29年7月        松戸第2工場内にイワブチテクニカルセンター(ITC)を開設
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    3 【事業の内容】
       当社グループ(当社及び当社の関係会社)は当社を中心に、連結子会社4社と持分法適用関連会社1社より構成され
      ております。
       主な事業は、電力、通信、信号、放送、鉄道用各種電気架線金物及びコンクリートポール用品等の製造販売であ
      り、その事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けは、次のとおりであります。
       なお、当社グループの事業区分は単一セグメントであるため、セグメントに代えて需要分野別に記載しておりま
      す。
      (1)  交通信号・標識・学校体育施設関連

        警察庁の要請に応じた交通信号・道路標識の装柱用品及び学校体育施設関連の防球ネット支持金具等でありま
       す。
        (製造・仕入)        当社、海陽岩淵金属製品有限公司、北栄鉄工㈱、協和興業㈱
        (販          売)    当社、協和興業㈱
      (2)  ブロードバンド・防災無線関連

        CATV用ケーブル敷設用の装柱用品及び各地方自治体の防災行政無線施設用の装柱用品等であります。
        (製造・仕入)        当社、海陽岩淵金属製品有限公司、北栄鉄工㈱、協和興業㈱
        (販          売)    当社、IWM㈱、協和興業㈱
      (3)  情報通信・電話関連

        NTT等の情報通信企業のニーズに応じた通信線路用の装柱用品等であります。
        (製造・仕入)        当社、海陽岩淵金属製品有限公司、北栄鉄工㈱、協和興業㈱
        (販          売)    当社、IWM㈱、協和興業㈱、㈱TCM
      (4)  配電線路関連

        各電力会社のニーズに応じた配電線路用の装柱用品及びコンクリートポール用品等であります。 
        (製造・仕入)        当社、海陽岩淵金属製品有限公司、北栄鉄工㈱、協和興業㈱
        (販          売)    当社、協和興業㈱
      (5)  その他

        工場内の配電線路用及び鉄道用装柱用品等であります。
        (製造・仕入)        当社、海陽岩淵金属製品有限公司、北栄鉄工㈱、協和興業㈱
        (販          売)    当社、協和興業㈱
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    4 【関係会社の状況】
      当社グループの連結子会社並びに持分法適用関連会社は以下のとおりであります。
                                        議決権の所有
                             資本金      主要な事業
          名称           住所                   (又は被所有)          関係内容
                             (千円)       の内容
                                         割合(%)
     (連結子会社)
                                               当社への金属製品及び部
                                  金属製品及び
                                               品の販売
     海陽岩淵金属製品有限公司             中国山東省            350,000              100.0
                                  部品の製造
                                               役員の兼任あり
                                               当社への金属製品及び部

                                  金属製品及び
                                               品の販売
     北栄鉄工㈱             北海道石狩市             30,000             100.0
                                  部品の製造
                                               役員の兼任あり
                                  各種電気架線
                                  金物・通信工
     IWM㈱             愛知県名古屋市             50,000             100.0   当社製商品の販売
                                  事資機材の販
                                  売
                                  金属製品及び
                                               当社への金属製品及び部
                                  部品の製造販
                                               品の販売
                                  売
     協和興業㈱             大阪府大阪市             48,000             67.36
                                               当社製商品の販売
                                  土木工事及び
                                               役員の兼任あり
                                  建柱工事の設
                                  計施工
     (持分法適用関連会社)
                                  各種電気工事
                                               当社製商品の販売
                                  資材販売及び
     ㈱TCM             東京都大田区             50,000             50.00
                                  電気架線金物
                                               役員の兼任あり
                                  の販売
     (注) 海陽岩淵金属製品有限公司は、特定子会社に該当します。
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    5 【従業員の状況】
    (1) 連結会社の状況
                                                 平成31年3月31日現在
              需要分野別の名称                             従業員数(人)
     交通信号・標識・学校体育施設関連

     ブロードバンド・防災無線関連

     情報通信・電話関連                                      372  (7)

     配電線路関連

     その他

     管理部門(共通)                                       46 ( 7 )

                 合計                          418  ( 14 )

     (注)   1.当社グループ(当社及び当社の連結子会社)の従業員は、セグメントに代わる各需要分野に重複して従事して

         おりますので、一括して表示しております。
       2.従業員数は就業人員であり、定年再雇用者25名を含んでおります。
       3.臨時雇用者(パートタイマー、アルバイト)は、(                          )内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しておりま
         す。
       4.上記の従業員のうち、連結子会社4社の従業員数は、141名(2名)であります。
    (2) 提出会社の状況

                                                 平成31年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年令(才)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
          277  ( 12 )            43.0               15.6           5,708,224

              需要分野別の名称                             従業員数(人)

     交通信号・標識・学校体育施設関連

     ブロードバンド・防災無線関連

     情報通信・電話関連                                       245  (5)

     配電線路関連

     その他

     管理部門(共通)                                        32 ( 7 )

                 合計                           277  ( 12 )

     (注)   1.当社の従業員は、セグメントに代わる各需要分野に重複して従事しておりますので、一括して表示しており

         ます。
       2.従業員数は就業人員であり、定年再雇用者16名を含んでおります。
       3.臨時雇用者(パートタイマー、アルバイト)は、(                          )内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
       4.平均年間給与は、基準外給与及び賞与を含めております。
    (3) 労働組合の状況

       当社グループに労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
       当社は、社員の親睦団体として「社員会」があります。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
    (1)会社の経営の基本方針
       当社は、電力、通信、信号、放送、鉄道関連の架線金物を主として製造販売しております。昭和25年設立以来、
      経済的かつ信頼度の高い製品を供給し、電力、通信をはじめとした幅広いインフラ構築の一翼を担い、社会に貢献
      することを経営の基本理念としております。
       当社グループは、この基本理念に基づき人材育成を図り、顧客のニーズに合致した製品を開発する為の技術を培
      い、生産設備を充実し、全国を網羅する供給、販売サービス体制を確立して、顧客からの信頼を得てまいりまし
      た。
       現在わが国は、東日本大震災からの復興、経済の活性化に向けた取り組みが進められておりますが、当社の基本
      理念に基づき、私達の生活の礎となる電力、通信、交通など幅広いインフラ構築に貢献すべく、更なる開発及び生
      産技術を磨き、より信頼性の高い製品の提供に全力で取り組んでまいります。
    (2)目標とする経営指標

       当社グループは、株主への安定配当、継続的な収益の確保及び資本の効率的運用を図ることを重要な経営指標と
      位置付けております。
    (3)中長期的な会社の経営戦略

       当社は、架線金物を主として製造販売し、電力、通信をはじめとした幅広いインフラ構築の一翼を担い、2020年
      に設立70周年を迎えます。同じ2020年に、架線金物業界が係わる電気事業分野におきましては送配電部門の法的分
      離をもって一連の電力システム改革が区切りを迎えます。また、通信分野においても2020年の東京オリンピック・
      パラリンピック開催を見据え、第5世代移動通信システム(5G)整備が急がれております。このように、長い架線
      金物業界の歴史においても類例のない状況を迎え、経営環境は大きく様変わりしました。
       当社グループはこうした認識のもと、これまで新製品の開発・販売、グループ会社同士のシナジーによる新ビジ
      ネスの展開、新規マーケットの開拓といった積極的な営業活動を展開するとともに、生産部門に限らず管理部門を
      含めて事業活動のプロセスを見直し、業務改善・プロセス改革活動を推進してまいりました。
       2020年の先を見据えて、グループの強みであるジョイントパーツの開発・設計・生産の更なる深堀りとともに、
      大口需要家であります電力会社、通信事業者をはじめとした顧客の進む方向にともにベクトルを合わせ、課題や問
      題点に対する解決策としてサービスや製品を提案していくソリューション営業を積極的に展開していくこととしま
      す。そして、これまで以上に幅広い分野でインフラ構築の一翼を担いさらなる成長を目指し、社会的責任を果たし
      てまいります。
       このため、足元では次のことを実行してまいります。
       ① 中長期的に人材育成の強化に取り組みます。知識・技能の向上及び道徳・モラルを含めた法令順守が身につ
        く教育・研修を継続し、何をなすべきかを的確に判断できる人材の育成を図ります。
       ② 信頼される製品を提供します。社内及び協力会社における品質上の問題発生を未然に防ぐ予防措置、万一発
        生した不良品の流出を防ぐ品質チェック体制に重点をおいた品質管理を徹底します。
       ③ 製品を安定的に供給します。資源の価格変動を中長期的に捉え、製品の基となる材料・部品のスムーズな仕
        入体制の確立を図ります。
       ④ グループの製品供給体制を強化します。海陽イワブチの生産設備の改善や生産品の多様化を進めると共に品
        質の向上を進め、戦略子会社としてコスト競争力の向上を図ります。また、北栄鉄工㈱を北海道のみならず北
        日本における製造販売拠点、協和興業㈱を関西地区のみならず西日本における製造販売拠点とそれぞれ位置づ
        け、販売会社であるIWM㈱は中部地区における多様な製商品の販売拠点とし、当社グループ全体の製品製
        造・供給の最適化を図ります。
       ⑤ 業務の改善を継続して進めます。販売・生産・管理の各部門で不断の業務見直しにより、「ムダ」な業務を
        廃止し、業務の効率化を行い、経営コストの低減に努めます。
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    (4)会社の対処すべき課題
       当社グループの対処すべき課題は、以下の事項になります。
       ①   人材育成
         顧客とのゆるぎない信頼関係を構築し、顧客満足度を向上させるべく積極的な社員教育を実施してまいりま
        す。また、製造業として技術の継承を確実に実施すると共に新たな技術への挑戦にも全力で取り組んでまいり
        ます。
       ②   競争力強化並びに迅速な対応の徹底

         当社グループにおける販売、生産、管理というそれぞれの側面において、競争力強化のために更なるコスト
        の低減に努めます。また、時代の変化を敏感にキャッチし迅速且つ的確な対応を徹底することで、企業として
        の総合力の強化を図ってまいります。
       ③   真摯に取組む姿勢

         当社グループを取り巻くすべてのことに真摯に向き合い、品質向上や顧客満足度向上を更に目指し、幅広い
        インフラ構築の一端を担う企業として社会貢献に繋げるべく取り組んでまいります。また、企業として社会的
        責任を果たすべく、コンプライアンス体制を根幹に据えた企業経営を進めてまいります。
    2  【事業等のリスク】

       当社グループにおいて、事業を遂行する上で考えられるリスクに対して被害を最小限に抑えるための対策を検討、
      実施しておりますが、特に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、次の                                      10 項目に分類しております。
       なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日(令和元年6
      月 26 日)現在において当社グループが判断したものであります。
       ① 製品市場

         市場を大別すると、配電線路関連、情報通信・電話関連、ブロードバンド・防災無線関連、交通信号・標識・
        学校体育施設関連になります。主要な配電線路関連では、送配電分離後の資機材の仕様・調達・流通など、不透
        明な状況にあり、また、情報通信・電話関連では、第                         5 世代移動通信システム(5G)需要をどの程度取り込め
        るかがポイントになります。ブロードバンド・防災無線関連では、物件ごとに価格競争が激しさを増し、交通信
        号・標識・学校体育施設関連では、信号灯器のLED化が一巡した後、新たにメーカーに対する発注形態が変わ
        りました。
         中期目標を掲げ、各需要に対し積極的な事業活動を展開しておりますが、各市場の制度変更、景気変動、ニー
        ズの変化に的確に対応できない場合、中長期的な業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。
       ② 仕入れ

         各種市況をモニタリングするとともに、仕入・外注先とは良好な関係を保ち円滑なサプライチェーンを築いて
        おりますが、鋼材を主とした原材料や副資材など生産に必要な資源や外注加工品が、想定外に高騰し製造コスト
        の上昇を招いた場合、業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。また、十分な対応策を講じ
        ているものの、様々な要因で生産に必要な資源の調達や協力会社とのサプライチェーンが阻害された場合、製品
        の供給が滞る可能性があり、業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。
       ③ 品質

         ISOマネジメントシステムをツールとした品質管理体制を協力会社を含めグループ全体に整備しております
        が、設計・製造上の過誤、施工不良などにより製品およびサービスに欠陥があることが判明し、法令の規定また
        は当社(グループ)の判断で、無償修理・交換・返金・回収などの措置を行うこととなった場合、多額の費用の
        発生とメーカーとしての信頼を失墜する可能性があり、業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなり
        ます。
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       ④ 環境
         ISOマネジメントシステムをツールとした環境保全体制を整備しておりますが、突発的な事故、人為的ミス
        による有害物質の漏洩など環境汚染を引き起こし、一時的に操業を停止せざるを得ない場合、製品の供給が滞る
        可能性があり、業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。
       ⑤ 金融市場

         保有する資産(有形固定資産、投資有価証券)および確定給付企業年金資産の価格が著しく下落し、多額の減
        損損失または補填の必要性が発生する場合、業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。
       ⑥ 災害

         地震をはじめとする自然災害に対して事業拠点、製造拠点ごとに災害対策を講じておりますが、想定を超える
        規模の災害が発生し、ライフラインの停止、設備の損壊などにより生産販売活動に支障をきたす場合、また、感
        染症の蔓延などにより同様の事態となる場合、業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。
       ⑦ 情報システム

         顧客などの個人情報や機密保持契約に基づく機密情報の管理については、ハード・ソフト両面からセキュリ
        ティー対策を実施しておりますが、新種のコンピュータウイルスや想定を超えるサイバー攻撃などにより保有す
        る情報が漏洩する場合、業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。
       ⑧ コミュニケーション

         安全で働きやすい職場環境の確保と人材育成の強化に取り組んでおりますが、報告・連絡・相談・気配りと
        いったコミュニケーションの不足や、社員のモチベーション低下といった人的要因により他のリスクを誘発する
        場合、顧客の信頼、社会的信用、業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。また、雇用情勢
        の変動等により必要な人材が確保できない場合、中長期的には業績および財政状態に重大な影響を与えるリスク
        となります。
       ⑨ 法令・規則違反

         様々な法的要求事項に対し真摯に対応することを基本とし、コンプライアンス体制および内部統制制度を構築
        し、社員教育においても重要項目としてコンプライアンスの徹底をグループで取り組んでおりますが、事業活動
        を行う上で様々な法規制の適用を受けており、グループのみならず委託先・協力会社を含めて重大な法令違反が
        起きる場合、顧客の信頼、社会的信用、業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。また、内
        部監査ほか種々の仕組みを用いて法規制の新設・改定に対するモニタリングを行っておりますが、制改定により
        事業活動が制限され、あるいは対応のための支出が必要になる場合、業績および財政状態に重大な影響を与える
        リスクとなります        。
       ⑩ 子会社

         グループ共通の企業行動指針を定めるとともに、内部統制制度に子会社を組み入れ、情報共有、指導、連携等
        を徹底しておりますが、子会社においてここに示す各種リスクが顕在化する場合、顧客の信頼、社会的信用、業
        績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。また、当社を中心に子会社各社はグループの製品供
        給体制を最適化すべく製造販売活動を行っておりますが、グループの全体最適を考え、事業の見直し、再編等を
        行う場合、一時的に業績および財政状態に重大な影響を与えるリスクとなります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等
      の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
    (1)経営成績

        当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府による積極的な経済政策などを背景に、雇用情勢や企業収益など
       緩やかな回復基調が続いている一方、米国の保護主義的な政策や中国経済の減速など海外の不安定な政治動向によ
       り、依然先行きは不透明な状況にあります。
        当社グループの大口需要家であります電力会社においては、燃料費増加の影響に加え、送配電部門の法的分離、
       新電力との競争に向けた経営合理化の推進により、設備投資の抑制や更なるコスト削減要請が続いています。NT
       Tにおいても、当社グループに関連した設備投資が抑制傾向となっており、厳しい受注環境となりました。
        このような状況のなか、当社グループは、経営環境の変化に応じた投資や組織体制の見直しに加え、新規マー
       ケットの開拓をはじめ、新製品の開発・販売、グループ会社とのシナジーによる新ビジネスの展開を進めてまいり
       ました。また、グループ全体で新たな発想による事業活動のプロセス改革・業務改善活動をスタートさせ、コスト
       削減、品質管理の徹底はもとより、時代の変化に即応できる企業体質作りに取り組んでまいりました。
        以上の結果、当連結会計年度の売上高は9,863百万円と前連結会計年度に比べ110百万円、1.1%の減収となりま
       した。営業利益は180百万円と前連結会計年度に比べ108百万円、37.6%の減益、経常利益は282百万円と前連結会
       計年度に比べ96百万円、25.5%の減益、親会社株主に帰属する当期純利益は146百万円と前連結会計年度に比べ148
       百万円、50.3%の減益となりました。
        セグメントに代わる需要分野別の経営成績は、次のとおりであります。

        ①   交通信号・標識・学校体育施設関連
          交通信号関連は、新製品の投入や年度当初から工事の立ち上がりが早く、好調となりました。標識関連につ
         いても東京五輪に向けた道路標識の整備工事が実施されており、堅調に推移しました。また、学校体育施設関
         連も、新商品の投入などにより全国的に堅調に推移しました。その結果、売上高は1,215百万円と前連結会計
         年度に比べ48百万円、4.2%の増収となりました。
        ②   ブロードバンド・防災無線関連

          ブロードバンド関連は、4K・8K放送に向けた工事が各地で実施され、好調となりました。また、防災無
         線関連も、デジタル化への更新工事が実施されたことや、新製品の導入もあり、好調に推移しました。その結
         果、売上高は1,178百万円と前連結会計年度に比べ258百万円、28.0%の増収となりました。
        ③   情報通信・電話関連

          情報通信・電話関連は、移動体アンテナ設置工事が全国的に好調に推移しましたが、伝送路敷設工事や支持
         物建替え工事など当社グループに関連した設備投資が抑制され、低調となりました。その結果、売上高は
         2,138百万円と前連結会計年度に比べ95百万円、4.3%の減収となりました。
        ④   配電線路関連

          配電線路関連は、新製品の投入をはじめ積極的な営業活動を実施してまいりました。しかしながら、電力会
         社では経営基盤強化に向けた調達の見直しなどがあり、厳しい受注環境となりました。その結果、売上高は
         3,452百万円と前連結会計年度に比べ207百万円、5.7%の減収となりました。
        ⑤   その他

          一般民需、公共工事関連は、政府の積極的な経済政策による民間設備投資や、街路灯LED化工事、セキュ
         リティ関連工事などにより、堅調に推移しました。しかしながら、鉄道関連においては、昨年度好調に推移し
         ました安全対策に伴う付帯工事が一段落したことから、低調に推移しました。その結果、売上高は1,876百万
         円と前連結会計年度に比べ114百万円、5.7%の減収となりました。
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        生産、仕入、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
        ①   生産実績
        当連結会計年度における生産実績を需要分野別に示すと、次のとおりであります。
               需要分野別の名称                       金額(千円)            前年同期比(%)
      交通信号・標識・学校体育施設関連                                       761,041           106.5
      ブロードバンド・防災無線関連                                       404,562           120.7
      情報通信・電話関連                                       799,380           99.7
      配電線路関連                                      1,320,754            95.2
      その他                                      1,013,890            98.6
                  合計                          4,299,629            100.7
      (注)   1.金額は、標準原価で表示しております。
         2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        ②   製商品仕入実績

        当連結会計年度における製商品仕入実績を需要分野別に示すと、次のとおりであります。
               需要分野別の名称                       金額(千円)            前年同期比(%)
      交通信号・標識・学校体育施設関連                                       240,207           103.4
      ブロードバンド・防災無線関連                                       349,423           130.2
      情報通信・電話関連                                       713,917           99.0
      配電線路関連                                      1,006,848            88.6
      その他                                       421,700           89.0
                  合計                          2,732,097            96.4
      (注)   1.金額は、仕入価格に仕入付随費用を含めて表示しております。
         2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        ③   受注実績

        当連結会計年度における受注実績を需要分野別に示すと、次のとおりであります。
           需要分野別の名称               受注高(千円)        前年同期比(%)         受注残高(千円)         前年同期比(%)
      交通信号・標識・学校体育施設関連                      1,215,545          103.9          7,157         94.1
      ブロードバンド・防災無線関連                      1,182,150          127.7         14,638         128.2
      情報通信・電話関連                      2,153,040           96.1         44,341         148.4
      配電線路関連                      3,455,244           94.2         36,242         107.0
      その他                      1,903,082           95.2         48,739         217.7
              合計               9,909,063           99.1        151,120         143.7
      (注)   1.金額は、販売価格で表示しております。
         2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        ④   販売実績

        当連結会計年度における販売実績を需要分野別に示すと、次のとおりであります。
               需要分野別の名称                       金額(千円)            前年同期比(%)
      交通信号・標識・学校体育施設関連                                      1,215,992            104.2
      ブロードバンド・防災無線関連                                      1,178,929            128.0
      情報通信・電話関連                                      2,138,581            95.7
      配電線路関連                                      3,452,860             94.3
      その他                                      1,876,731            94.3
                  合計                          9,863,095            98.9
      (注)   1.金額は、販売価格で表示しております。
         2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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    (2)財政状態
        当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ193百万円減少し、19,291百万円となりました。当連結
       会計年度における資産、負債及び純資産の状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
        流動資産は、前連結会計年度末に比べ208百万円増加し、11,579百万円となりました。これは、主に現金及び預
       金が403百万円増加したことと、受取手形及び売掛金が137百万円、商品及び製品が111百万円減少したことによる
       ものです。
        固定資産は、前連結会計年度末に比べ402百万円減少し、7,712百万円となりました。これは、主に有形固定資産
       が320百万円及び投資その他の資産が68百万円減少したことによるものです。
        負債は、前連結会計年度末に比べ9百万円減少し、3,687百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金
       が132百万円増加したことと、未払法人税等が55百万円及び長期借入金が108百万円減少したことによるものです。
        純資産は、前連結会計年度末に比べ183百万円減少し、15,604百万円となりました。これは、主に利益剰余金が
       68百万円及びその他有価証券評価差額金が93百万円減少したことによるものです。
        この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の80.55%から80.43%、期末発行済株式総数に基づく1株当たり純
       資産額は前連結会計年度末の14,696円63銭から14,525円52銭となりました。
    (3)キャッシュ・フロー

        当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、下記のとおり、営業活動により
       資金が増加したことから、資金残高は前連結会計年度末より380百万円増加(前連結会計年度は657百万円の減少)
       し、当連結会計年度末には4,190百万円となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
       営業活動によるキャッシュ・フローは、883百万円のプラス(前連結会計年度は347百万円のプラス)となりまし
       た。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上250百万円、減価償却費の計上390百万円及び仕入債務の増加150
       百万円による資金の増加と、法人税等の支払い163百万円による資金の減少によるものです。
        投資活動によるキャッシュ・フローは、148百万円のマイナス(前連結会計年度は561百万円のマイナス)となり
       ました。これは、主に有形固定資産の取得142百万円による資金の減少によるものです。
        財務活動によるキャッシュ・フローは、350百万円のマイナス(前連結会計年度は451百万円のマイナス)となり
       ました。これは、主に長期借入金の返済148百万円及び配当金の支払い214百万円による資金の減少によるもので
       す。
    (4)資本の財源及び資金の流動性

        当社グループの運転資金需要のうち主なものは、売上原価、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投
       資を目的とした資金需要は設備投資等によるものであります。
        当社グループは、事業運営上必要な資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
        短期運転資金は自己資金を基本としており、設備投資資金の調達につきましては、必要に応じ主に金融機関から
       の長期借入としております。
        なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務の残高は681百万円となっております。また、当連結会
       計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,190百万円となっております。
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    4  【経営上の重要な契約等】
       該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

       当社グループは電力、情報通信、交通信号等の架線金物専門メーカーとして、需要家ニーズに応えるべく、品質と
      信頼性を重視し、コストダウンと施工作業の高効率化を目指した研究と製品開発を推進しております。
       研究開発には、当連結会計年度末時点で当社製品開発部において14名が従事しております。
       当連結会計年度の研究開発費の総額は、                   193,046    千円であり、研究開発の目的と主要課題及び成果は次のとおりで
      あります。
      ・配電線路関連製品及び交通信号関連製品の低コスト、長寿命化、施工作業の高効率化を目指した製品開発。
      ・情報通信分野の次世代アンテナ関連の製品開発。
      ・有限要素法(CAE解析)による開発のスピード化と最適設計による顧客満足度の向上を目指した製品開発。
      ・防犯、防災関連の新たな需要に応えた製品開発。
      ・需要家との共同研究による架設設計、架設工法対応の研究と関連用品の製品開発。
      ・地中線用品への新規参入のための製品開発。
      ・外観・美観に配慮した環境配慮型の製品開発。
      ・ISOマネジメントシステムによる環境負荷低減を考慮した製品開発。
      ・イワブチテクニカルセンター(ITC)を活用した製品開発。
       (注)    上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】
       当社グループでは、当連結会計年度において、製品の開発改良・生産効率向上のための設備の増強及び老朽設備の
      更新のための設備の増強を中心に、                 101,345    千円の設備投資を実施しました。
       また、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。
       なお、当社グループでは、需要分野にかかわらず一貫した生産体制を確立しており、設備投資等の概要を需要分野
      別に区別しておりません。
      (注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
    2  【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
     (1) 提出会社

                                                 平成31年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
      事業所名                                                 従業員数
                                機械装置
             需要分野別の名称         設備の内容
                            建物及び          土地    リース
      (所在地)                                                  (人)
                                              その他     合計
                                及び運搬
                            構築物         (面積㎡)     資産
                                具
            交通信号・標識・学校体
            育施設関連、ブロードバ           管理業務設
    松戸本社
            ンド・防災無線関連、情           備・販売業               773,067                     78
                                  1,682            75,576   1,493,136
                            627,528              15,282
            報通信・電話関連、配電           務設備・配              (16,359)                     (7)
    (千葉県松戸市)
            線路関連、その他の管           送設備
            理・販売・配送業務
            交通信号・標識・学校体
            育施設関連、ブロードバ
                       生産設備・
    松戸工場
            ンド・防災無線関連、情                          963,780                    160
                            258,098    103,695         111,479    33,034
                       研究開発設                           1,470,088
            報通信・電話関連、配電                         (18,380)                     (5)
    (千葉県松戸市)
                       備
            線路関連、その他の製
            造・研究開発業務
            交通信号・標識・学校体
            育施設関連、ブロードバ
    松戸第2工場
            ンド・防災無線関連、情                          816,670                     2
                            345,403      859       288,116      441  1,451,489
                       生産設備
            報通信・電話関連、配電                          (6,364)                    (-)
    (千葉県松戸市)
            線路関連、その他の製造
            業務
            交通信号・標識・学校体
            育施設関連、ブロードバ
                       販売業務設
    大阪支店
            ンド・防災無線関連、情                          375,233                     7
                                   0        -
                       備・配送設      166,687                   581   542,501
            報通信・電話関連、配電                          (2,007)                    (-)
    (大阪市淀川区)
                       備
            線路関連、その他の販
            売・配送業務
            交通信号・標識・学校体
            育施設関連、ブロードバ
                       販売業務設
    名古屋支店
            ンド・防災無線関連、情                          209,934                     8
                                  827         -      288,582
                       備・配送設       75,899                  1,921
            報通信・電話関連、配電                           (831)                   (-)
    (名古屋市中区)
                       備
            線路関連、その他の販
            売・配送業務
            交通信号・標識・学校体
            育施設関連、ブロードバ
                       販売業務設
    札幌支店
            ンド・防災無線関連、情                          131,114                     6
                             96,774      313         -    883   229,085
                       備・配送設
            報通信・電話関連、配電                           (999)                   (-)
    (札幌市白石区)
                       備
            線路関連、その他の販
            売・配送業務
            交通信号・標識・学校体
            育施設関連、ブロードバ
    仙台支店
                       販売業務設
            ンド・防災無線関連、情                          13,762                     6
                                            -   1,041    57,318
                       備・配送設       41,918       595
    (仙台市宮城野
            報通信・電話関連、配電                          (1,708)                    (-)
                       備
    区)
            線路関連、その他の販
            売・配送業務
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     (2)  国内子会社
                                                 平成31年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
     会社名                                                  従業員数
         所在地     需要分野別の名称         設備の内容
                                機械装置
     事業所名                                                   (人)
                            建物及び           土地    リース
                                及び運搬             その他     合計
                            構築物          (面積㎡)     資産
                                具
             標識関連、ブロードバ

             ンド・防災無線関連、
         北海道
    北栄鉄工                                  55,397                   23
                                  12,583          -    760   124,624
             情報通信・電話関連、          生産設備      55,883
    株式会社                                  (5,950)                   (-)
         石狩市
             配電線路関連、その他
             の製造業務
             交通信号・学校体育施

             設関連、防災無線関
                       生産設備・
    協和興業     大阪府    連、情報通信関連、配                         160,500                    22
                             11,328     22,757          -  15,018    209,604
                       販売業務設
    株式会社     大阪市    電線路関連、その他の                         (2,082)                   (2)
                       備
             製造・販売業務、各種
             工事の設計施工
     (3)  在外子会社

                                                 平成31年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
     会社名                                                  従業員数
         所在地     需要分野別の名称         設備の内容
                                機械装置
     事業所名                                                   (人)
                            建物及び           土地    リース
                                              その他     合計
                                及び運搬
                            構築物          (面積㎡)     資産
                                具
             交通信号・標識関連、

    海陽岩淵
             ブロードバンド・防災
         中国
                                        -                  89
                             106,700     110,148
    金属製品         無線関連、情報通信関          生産設備                     -  34,252    251,100
                                      (46,677)                   (-)
         山東省
             連、配電線路関連、そ
    有限公司
             の他の製造業務
     (注)   1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定、無形固定資産の合計であります。なお、

         金額には消費税等は含まれておりません。
       2.臨時雇用者(パートタイマー、アルバイト)は、(                          )内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しておりま
         す。
       3.海陽岩淵金属製品有限公司の土地の面積は土地使用権に係るものであり、土地使用権の帳簿価額は24,912千
         円で、無形固定資産に計上しております。
       4.松戸第2工場中には、富田鉄工㈱(関連会社)に貸与中の土地251,534千円(1,960㎡)、建物188,462千円を含ん
         でおります。
       5.上記の他、主要な賃借しているものとして、以下のものがあります。
                                                 平成31年3月31日現在
                                               土地及び建
             事業所名                                         年間賃借料
      会社名                    需要分野別の名称               設備の内容       物の面積
             (所在地)                                          (千円)
                                                 (㎡)
                    交通信号・標識・学校体育施設関連、ブロード
           松戸工場
                                                   580      4,224
     イワブチ㈱               バンド・防災無線関連、情報通信・電話関連、                    駐車場(賃借)
           (千葉県松戸市)
                    配電線路関連、その他の製造・研究開発業務
           福岡支店

                    交通信号・標識・学校体育施設関連、ブロード
     イワブチ㈱       (福岡市中央区)         バンド・防災無線関連、情報通信・電話関連、                    事務所(賃借)            386      14,130
                    配電線路関連、その他の販売業務
           他1支店等
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    3 【設備の新設、除却等の計画】
       当社グループの設備投資については、新製品対応、省力化、作業工程改善、社内環境整備、老朽化等を総合的に勘
      案して策定しております。設備計画は原則的に連結会社各社が策定しております。
       当連結会計年度後1年間の重要な設備の新設、改修計画は、以下のとおりであります。
       なお、経常的な設備の更新を除き、重要な設備の除却、売却等の計画はありません。
     (1)  重要な設備の新設等

                                  投資予定金額

                                               着手及び完了予定
      会社名                                    資金調達             完成後の
            所在地     需要分野別の名称         設備の内容
     事業所名                                     方法             増加能力
                                 総額    既支払額
                                 (千円)     (千円)
                                                着手    完了
                 交通信号・標識・学
                 校体育施設関連、ブ
                 ロードバンド・防災
     イワブチ㈱             無線関連、情報通                              平成31年     令和2年
           千葉県松戸市               PCその他        58,056       -  自己資金              微増
     松戸本社             信・電話関連、配電                                4月    3月
                 線路関連、その他の
                 管理・販売・配送業
                 務
                 交通信号・標識・学
                 校体育施設関連、ブ
                          生産機械設
                 ロードバンド・防災
                                               平成31年     令和2年
     イワブチ㈱
                          備、金型及び              -  自己資金
           千葉県松戸市      無線関連、情報通                147,006                       微増
                                                 4月    3月
     松戸工場
                          試験設備
                 信・電話関連、配電
                 線路関連、その他の
                 製造・研究開発業務
    (注)    上記金額には、消費税等は含まれておりません。

     (2)  重要な改修

      重要な設備の改修はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】
    (1) 【株式の総数等】
     ① 【株式の総数】
                 種類                        発行可能株式総数(株)

     普通株式                                             4,000,000

                 計                                 4,000,000

     ② 【発行済株式】

                                      上場金融商品取引所名又
           事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
      種類                                 は登録認可金融商品取引                 内容
            (平成31年3月31日)              (令和元年6月26日)
                                      業協会名
                                      東京証券取引所
                                                    単元株式数
     普通株式            1,100,000              1,100,000        JASDAQ
                                                    100株
                                      (スタンダード)
      計          1,100,000              1,100,000             ―           ―
    (2) 【新株予約権等の状況】

     ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
     ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
     ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
    (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                               資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残

                 発行済株式総       発行済株式総
         年月日
                                              減額   (千円)     高  (千円)
                 数増減数(株)       数残高(株)
                                 (千円)       (千円)
     平成28年10月1日             △9,900,000        1,100,000           ―   1,496,950           ―   1,210,656

    (注)平成28年6月29日開催の第66回定時株主総会決議に基づき、平成28年10月1日を効力発生日として株式併合(10
       株を1株に併合)したものです。
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    (5)  【所有者別状況】
                                                 平成31年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
      区分                             外国法人等                    株式の状
           政府及び
                      金融商品     その他の
                                                       況 (株)
           地方公共     金融機関                          個人その他        計
                      取引業者     法人
           団体
                                 個人以外      個人
     株主数
              -      7     11     110      18      1    790      937      -
     (人)
     所有株式数
              -    1,438       33    3,390      542      2   5,589     10,994       600
     (単元)
     所有株式数
              -    13.08      0.30     30.84      4.93     0.02     50.83     100.00        -
     の割合(%)
     (注)   1.自己株式25,713株は、「個人その他」に257単元及び「単元未満株式の状況」に13株を含めて記載してお
         ります。
       2.上記の「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
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    (6)  【大株主の状況】
                                                 平成31年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
          氏名又は名称                     住所                    総数に対する所
                                            (百株)
                                                   有株式数の割合
                                                   (%)
     住友商事株式会社                  東京都千代田区大手町2―3―2                        1,000          9.31

     イワブチ取引先持株会                  千葉県松戸市上本郷167                         874         8.14

     イワブチ従業員持株会                  千葉県松戸市上本郷167                         402         3.74

     損害保険ジャパン日本興亜株式会社                  東京都新宿区西新宿1―26―1                         398         3.70

     三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内1―4―1                         380         3.54

     公益財団法人光奨学会                  千葉県松戸市上本郷167                         380         3.54

     株式会社常陽銀行                  茨城県水戸市南町2―5―5                         359         3.34

     新日鐵住金株式会社                  東京都千代田区丸の内2―6―1                         320         2.98

     光岡   毅

                       千葉県松戸市                         243         2.27
     株式会社光通信                  東京都豊島区西池袋1―4―10                         232         2.16

             計                   ―               4,588         42.72

    (注)1.上記のほか当社所有の自己株式257百株があります。
       2.新日鐵住金株式会社は、平成31年4月1日をもって日本製鉄株式会社に商号変更しております。
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    (7)  【議決権の状況】
     ① 【発行済株式】
                                                 平成31年3月31日現在
           区分             株式数(株)           議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                      ―            ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                      ―            ―             ―

     議決権制限株式(その他)                      ―            ―             ―

                     (自己保有株式)
                                       ―             ―
                      普通株式       25,700
     完全議決権株式(自己株式等)
                     (相互保有株式)
                                       ―             ―
                      普通株式        1,400
                     普通株式      1,072,300
     完全議決権株式(その他)                                    10,723           ―
                     普通株式         600

     単元未満株式                                  ―             ―
                           1,100,000

     発行済株式総数                                  ―             ―
     総株主の議決権                      ―              10,723           ―

    (注)    上記「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれておりま

       す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
     ② 【自己株式等】

                                                 平成31年3月31日現在
                                                  発行済株式総数に
     所有者の氏名又は
                          自己名義所有株        他人名義所有株        所有株式数の合
                 所有者の住所                                 対する所有株式数
                          式数(株)        式数(株)        計(株)
     名称
                                                  の割合(%)
               千葉県松戸市上本郷
     (自己保有株式)
                              25,700           ―      25,700           2.34
               167番地
     イワブチ㈱
               千葉県松戸市上本郷
     (相互保有株式)
                              1,400          ―      1,400          0.13
               97番地1号
     富田鉄工㈱
         計           ―          27,100           ―      27,100           2.46
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    2 【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】          普通株式
    (1) 【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
    (2) 【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
    (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
    (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                    当期間

            区分
                                処分価額の総額                   処分価額の総額
                        株式数(株)                   株式数(株)
                                   (円)                   (円)
     引き受ける者の募集を行った
                              -         -         -         -
     取得自己株式
                              -         -         -         -
     消却の処分を行った取得自己株式
     合併、株式交換、会社分割に係る
                              -         -         -         -
     移転を行った取得自己株式
                              -         -         -         -
     その他(-)
                            25,713

     保有自己株式数                                  -       25,713           -
     (注)    当期間における保有自己株式数には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得及

        び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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    3 【配当政策】
       当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題として取り組んでおります。そのため、収益の確保に努め
      るとともに、安定的かつ業績に応じた中間配当及び期末配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保
      資金につきましては、事業活動および経営基盤の強化に有効活用してまいります。
       当社の剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。な
      お、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めて
      おります。
       当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、期末配当金は1株当たり100円、中間配当金は1株当たり
      100円、年間配当金は1株当たり200円となりました。
       当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
              決議年月日                  配当金の総額(円)              1株当たり配当額(円)

     平成30年11月19日
                                     107,428,700                   100
     取締役会決議
     令和元年6月26日
                                     107,428,700                   100
     定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         株主・取引先・従業員をはじめとするステークホルダーと企業価値を分かち合えるように経営の健全性、効
        率性を目指すとともに、ステークホルダーがその判断を出来るように可能な限りの情報を開示することをコー
        ポレート・ガバナンスの基本とし、法令を順守するとともに企業の社会的責任を果たすべく安全な製品の供給
        と環境の保全に努め、地域社会との共生を図ってまいります。
      ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       a   企業統治の体制
        (a)  業務執行
           取締役会は、現在10名の取締役で構成されており、原則月1回の定例取締役会を開催し、法令で定めら
          れた事項及び業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。ま
          た、監査役も取締役会に出席しております。
           常務会は、現在5名の取締役(社長、専務2名、常務2名)で構成されており、原則月1回の常務会を取
          締役会の前に開催し、会社の組織、運営、その他経営に関する重要な事項について審議しております。ま
          た、監査役も常務会に出席しております。
        (b)  内部監査
           社長室長を責任者とする各部店・子会社単位で監査する経営全般の監査は、各部店・子会社に対し2年
          に1回以上実施され、その結果は、取締役、監査役に報告されております。
           また、ISOマネジメントシステム監査は年1回実施され、その結果は、経営層に報告されておりま
          す。
        (c)  監査役監査
           各監査役は、相互の協議による職務分担に従い、取締役会及び各種委員会に出席するとともに監査計画
          に基づいて業務及び財産の状況を調査し、取締役及び部門関係者と面談し、電磁記録のアクセスを通じて
          監査を実施しております。
           監査役会は、社内常勤監査役1名、社内非常勤監査役1名、社外監査役2名で構成し、原則として2ヶ
          月に1回開催しております。
        (d)  会計監査
           会計監査人は、有限責任            あずさ監査法人であり、監査契約を締結し、適正な会計監査を受けておりま
          す。平成31年3月期における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、阿部博及び成島徹の両氏であ
          ります。会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名及びその他4名により構成されております。
        (e)  責任限定契約の内容の概要
           当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び各監査役との間において、会社法第423
          条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
          は、法令が規定する最低責任限度額としております。
        (f)  取締役の定数
           当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
        (g)  取締役の選任の決議要件
           当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
          する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また、累積投票によらない旨を定款に定めて
          おります。
        (h)  株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
         a)   自己株式の取得
            当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項
           の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得ができる旨を定款に定めてお
           ります。
         b)   中間配当
            当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日
           を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
        (i)  株主総会の特別決議要件
           当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができ
          る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に
          定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な
          運営を行うことを目的とするものです。 
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                       コーポレート・ガバナンス体制の模式図
       b   企業統治の体制を採用する理由







          当社は、社外取締役1名を含む取締役会と社外監査役2名を含む監査役会の連携を中心に、内部統制シス
         テムの整備とISOマネジメントシステムを通じて、経営に対する監督機能の強化を充分に図れることか
         ら、現状の体制を採用しております。
      ③   企業統治に関するその他の事項

       a   内部統制システムの整備の状況
        (a)  基本的な考え方
           内部統制システムは、経営の健全性を目指すコーポレート・ガバナンスの中核であるとの認識のもと
          に、企業が開示する情報が適正であることを確保する手段と考えております。また、業務の効率性を確保
          するとともに、法令を順守し、経営に重大な影響を与える事故や不祥事を未然に防止するリスク管理シス
          テムとして捉えております。
           なお、内部統制システムは当社グループの企業行動指針を踏まえ、企業規模、業界の特殊性、経営への
          影響度、社会的責任、費用対効果を十分考慮した上で整備しております。
        (b)  整備状況
           毎月開催する組織横断的委員会である予算審議委員会、販売企画委員会、生産計画委員会、品質管理委
          員会に取締役も出席し、各問題点につき審議し解決を図っております。
           環境保全委員会及び安全衛生委員会を定期的に開催し、環境関係法令・労働安全衛生の法令の順守状況
          を評価するとともに、職場の改善事項につき審議しております。
           社長室・総務部・経理部・情報システム部で関係業務の内部体制について責任を持ち、営業部門・製造
          部門の各業務へのモニタリングを、日常業務を通じて実施しております。
           ISOマネジメントシステムを重要な内部統制システムとして採用し、運用しております。
       b   リスク管理体制の整備の状況

           リスク管理につきましては、製品市場、仕入れ、品質、環境、金融市場、災害、情報システム、コミュ
          ニケーション、法令・規則違反及び子会社に関するリスクに分類し、リスクの低減と未然の防止に努めて
          おります。
           法令・規則の順守については、コンプライアンス基本規定を制定するとともに、コンプライアンス体制
          の社長声明を各部店に掲示して、法令順守及び企業倫理の徹底を図っております。なお、コンプライアン
          ス基本規定には内部通報者保護及びコンプライアンス教育の規定を設けております。
           品質と環境に関するリスクについては、ISOマネジメントシステムを通じて、予防及び緊急時の措置
          を定めております。
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     (2)  【役員の状況】
      ①   役員一覧
     男性   14 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                       所有株式数
        役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                        (百株)
                              昭和56年4月      当社入社
                              平成14年3月      福岡支店長
                              平成18年6月      取締役就任      営業第一部長
                              平成20年6月      取締役    営業本部営業統括部長
                                                    平成30
                              平成21年6月      常務取締役就任        営業本部副本部長兼営
                                                     年6
    代表取締役社長
               内田    秀吾
                     昭和33年7月13日       生        業統括部長                 月~      50
    営業本部長
                                                    令和2
                              平成23年4月      専務取締役就任        営業本部長兼営業統括
                                                    年6月
                                    部長
                              平成24年4月      代表取締役社長就任        営業本部長
                              平成25年6月      代表取締役社長        営業本部長兼海陽岩淵
                                    金属製品有限公司董事長(現任)
                              昭和54年4月      当社入社
                              平成12年3月      営業統括部長
                              平成14年3月      名古屋支店長
                                                    令和元
                              平成15年6月      取締役就任      名古屋支店長
                                                     年6
                              平成18年3月      取締役    製造部長
    専務取締役
               宮﨑    洋一                                   月~
                     昭和30年1月28日       生                              32
    生産本部長
                              平成25年6月      常務取締役就任        製造部長
                                                    令和3
                              平成27年4月      常務取締役 製造部長兼品質保証部長
                                                    年6月
                              平成28年4月      常務取締役 製造部長
                              平成30年4月      常務取締役 生産本部長
                              平成30年6月      専務取締役就任 生産本部長(現任)
                              昭和52年3月      当社入社
                              平成13年3月      福岡支店長
                                                    平成30
                              平成18年6月      取締役就任      大阪支店長
                                                     年6
    専務取締役
                              平成22年10月      取締役    大阪支店長兼広島支店長
               西澤      良
                     昭和28年4月3日       生                         月~      32
    大阪支店長
                                                    令和2
                              平成25年4月      取締役    大阪支店長
                                                    年6月
                              平成25年6月      常務取締役就任        大阪支店長
                              令和元年6月      専務取締役就任 大阪支店長(新任)
                              昭和54年4月      当社入社
                              平成14年3月      情報システム部長
                                                    令和元
                              平成23年4月      総務部長
                                                     年6
    常務取締役
               遠藤    雅道            平成23年6月      取締役就任      総務部長            月~
                     昭和30年10月3日       生                              17
    管理本部長兼総務部長
                                                    令和3
                              平成28年6月      常務取締役就任 総務部長
                                                    年6月
                              平成30年4月      常務取締役 管理本部長兼総務部長(現
                                    任)
                              昭和55年4月      日本電信電話公社入社
                              平成13年8月      東日本電信電話㈱山梨支店設備部長
                              平成16年4月      NTTインフラネット㈱出向首都圏支店神
                                                    令和元
                                    奈川支店長
                                                     年6
                              平成18年4月      同社首都圏支店設備部長
    常務取締役
               渡邉    尚浩                                   月~
                     昭和31年2月14日       生                               8
                              平成21年4月      当社入社、営業第二部担当部長
    営業本部営業統括部長
                                                    令和3
                              平成25年6月      取締役就任      営業第二部長
                                                    年6月
                              平成30年4月      取締役 営業本部営業統括部長
                              平成30年6月      常務取締役就任 営業本部営業統括部長
                                    (現任)
                              昭和50年4月      住友商事㈱入社
                              平成12年11月      同社鉄鋼第二本部大阪薄板・ステンレス
                                    部長
                              平成14年8月      マツダスチール㈱出向          社長
                                                    令和元
                              平成18年6月      NANJING    BAOSTEEL     SUMMIT    METAL
                                                     年6
                                    PRODUCTS    CO.,LTD出向       総経理
    取締役
               篠崎    泰之                                   月~
                     昭和26年7月24日       生                               9
    社長室担当取締役
                              平成21年4月      住友商事㈱金属事業部門鉄鋼第二本部長
                                                    令和3
                                    付
                                                    年6月
                              平成22年6月      当社監査役就任
                              平成23年6月      当社取締役就任
                              平成23年8月      取締役    社長室長
                              平成30年7月      取締役 社長室担当取締役(現任)
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                                                       所有株式数

        役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                        (百株)
                                                    令和元
                              昭和53年4月      当社入社
                                                     年6
                              平成24年6月      製品開発部長
    取締役
                                                     月~
               鈴木 健司      昭和30年12月28日       生                               9
                              平成29年6月      取締役就任 製品開発部長(現任)
    製品開発部長
                                                    令和3
                                                    年6月
                              昭和52年4月      北海道電力㈱入社
                              平成17年3月      同社配電部長
                                                    平成30
                              平成20年4月      ほくでんサービス㈱配電事業部長
                                                     年6
                              平成20年6月      同社取締役配電事業部長
    取締役
               小山  隆      昭和28年5月3日       生                         月~      -
    札幌支店長
                              平成25年6月      同社常務取締役
                                                    令和2
                              平成29年6月      当社入社
                                                    年6月
                              平成29年10月      札幌支店長
                              平成30年6月      取締役就任 札幌支店長(現任)
                              平成3年5月      当社入社
                                                    平成30
                              平成21年1月      総務部長
                                                     年6
    取締役
                              平成23年4月      社長室部長
                                                     月~
               富樫 一郎      昭和35年10月27日       生                               3
    社長室長
                                                    令和2
                              平成30年6月      取締役就任 社長室部長
                                                    年6月
                              平成30年7月      取締役 社長室長(現任)
                              平成5年4月      住友商事㈱入社
                                                    令和元
                              平成21年5月      同社ステンレス事業部長付
                                                     年6
                              平成28年2月      Kienle+Spiess      Gmb出向 代表取締役
                                                     月~
    取締役           堀井 哲也      昭和45年9月26日       生                               ―
                              平成31年4月      住友商事グローバルメタルズ㈱出向 鋼
                                                    令和3
                                    板本部薄板事業部部長代理(現任)
                                                    年6月
                              令和元年6月      当社取締役就任(新任)
                                                    平成29
                              昭和46年4月      当社入社
                                                     年6
                              平成19年4月      営業第二部長
               高橋      明                                  月~
    常勤監査役                 昭和23年9月2日       生                              16
                              平成20年6月      取締役就任      営業第二部長
                                                    令和3
                              平成25年6月      常勤監査役就任(現任)
                                                    年6月
                              昭和50年4月      当社入社
                              平成16年3月      仙台支店長
                                                    平成28
                              平成20年4月      営業第一部長
                                                     年6
                              平成24年4月      営業本部営業統括部長兼営業第一部長
               大石      眞
    監査役                 昭和25年7月22日       生                         月~      16
                              平成24年6月      取締役就任      営業本部営業統括部長兼営
                                                    令和2
                                    業第一部長
                                                    年6月
                              平成25年4月      取締役    営業本部営業統括部長
                              平成28年6月      監査役就任(現任)
                              昭和59年4月      土屋会計事務所入所
                              平成2年10月      監査法人朝日新和会計社入所
                                                    令和元
                              平成6年8月      公認会計士登録
                                                     年6
                              平成9年9月      土屋会計事務所独立開業
                                                     月~
    監査役           土屋 文実男      昭和37年1月16日       生                               ―
                                                    令和5
                              平成9年11月      税理士登録
                                                    年6月
                              平成16年8月      ITコーディネータ認定
                              平成27年6月      当社監査役就任(現任)
                              平成3年4月      安田火災海上保険㈱入社
                                                    平成30
                              平成29年4月      損害保険ジャパン日本興亜㈱内部監査部
                                                     年6
                                    特命部長                 月~
    監査役           北村 隆志      昭和42年3月15日       生                               ―
                                                    令和4
                              平成30年2月      同社千葉西支店長(現任)
                                                    年6月
                              平成30年6月      当社監査役就任(現任)
                             計                             192
     (注)   1.取締役堀井哲也は、社外取締役であります。
        2.監査役土屋文実男及び北村隆志は、社外監査役であります。
        3.監査役土屋文実男は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
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      ②   社外取締役及び社外監査役
       a   社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係
          社外取締役は、1名であります。
                                   当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定
         氏名    独立役員       適合項目に関する補足説明
                                   している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
                   当社筆頭株主である住友商事株                  鉄鋼業界に精通しており、また、その経歴から財
                  式会社の子会社、住友商事グロー
                                   務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま
                  バルメタルズ株式会社出向 鋼板
                                   す。
                  本部薄板事業部部長代理でありま
        堀井哲也                            このことから、取締役会において、適宜意見の表
                  す。当社は住友商事グループと材
                                   明を行うなど、社外取締役として、有効な経営監督
                  料仕入の取引関係があります。
                                   を果たしていただくことが期待できるため、社外取
                                   締役に選任しております。
          社外監査役は、2名であります。
                                   当該社外監査役を選任している理由(独立役員に指定

         氏名    独立役員       適合項目に関する補足説明
                                   している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
                                    公認会計士及び税理士の経歴から財務及び会計に
                                   関する相当程度の知見を有しております。
                                    このことから、取締役会において、適宜意見の表
                                   明を行うなど、社外監査役として、有効な経営監督
       土屋文実男       ○           ―
                                   を果たしていただくことが期待できるため、社外監
                                   査役に選任しております。
                                    また、一般株主との利益相反が生じるおそれがな
                                   いと判断し、独立役員として指定しております。
                   当社株主である損害保険ジャパ                  リスク管理に精通しており、また、その経歴から
                  ン日本興亜株式会社千葉西支店長
                                   財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており
                  であります。
                                   ます。
        北村隆志                            このことから、取締役会において、適宜意見の表
                                   明を行うなど、社外監査役として、有効な経営監督
                                   を果たしていただくことが期待できるため、社外監
                                   査役に選任しております。
       b   独立性に関する基準
          令和元年6月開催の定時株主総会において、社外監査役を1名選任し、一般株主との利益相反の生じるお
         それのない独立役員として東京証券取引所に1名届出ております。選任にあたっては、独立性に関する基準
         及び方針は定めておりませんが、その選定にあたっては、東京証券取引所の上場管理に関するガイドライン
         を参考としております。
       c   社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

          各社外監査役は、監査役相互の協議による職務分担に従い監査計画に基づいて監査を行っております。
          各社外監査役は、監査役会を通じて、社内及び会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部
         統制全般などの報告を受け、内部監査部門及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を求めることとしてお
         ります。
          社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、社外監査役よりその職務を補助するス
         タッフの要請がある場合はその任にあたらせます。
          また、社外監査役のサポート体制として、取締役会の議案書及び付属資料等は事前に配付し、また、必要
         な情報は総務部から電話又は電子メールで速やかに伝達しております。
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     (3)  【監査の状況】
       ①   監査役監査の状況
        (a)  監査役監査の方法
           各監査役は、相互の協議による職務分担に従い、常務会、取締役会及び各種委員会に出席するとともに
          監査計画に基づいて業務及び財産の状況を調査し、取締役及び部門関係者と面談し、電磁記録のアクセス
          を通じて監査を実施しております。
        (b)  監査役と内部監査部門の連携状況
           会社規定において、監査役は、内部監査部門と緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実
          施状況及び内部統制全般などの報告を受け、また、その結果については、監査役会に報告することを定
          め、常勤監査役は、内部監査部門と日常的に連携を図っております。
           監査役会は、内部監査部門に対し、必要に応じて報告を求めることとしております。
        (c)  監査役と会計監査人の連携状況
           会社規定において、監査役は、会計監査人と緊密な連携を図り、監査体制、監査計画、監査実施状況及
          び財務報告に係る内部統制の状況などの報告を受け、また、その結果については、監査役会に報告するこ
          とを定め、監査役は、会計監査人と定期的に会合し、連携を図っております。
           監査役会は、会計監査人に対し、必要に応じて報告を求めることとしております。
        (d)  監査役と内部統制部門の連携状況
           社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査役よりその職務を補助するス
          タッフの要請がある場合は内部統制評価員をその任にあたらせ、その任に従事している間の指示者は監査
          役とし、取締役からの独立性を確保しております。
       ②   内部監査の状況

        (a)  内部監査の方法
           社長室長を責任者とする監査は、各部店・子会社に対し2年に1回以上実施しております。
           ISOマネジメントシステム監査は、内部監査員により年1回実施しております。
           両監査を通じて、法令・規則の順守、業務の有効性及び効率性、コストの低減、事故及び不祥事の未然
          の防止を目的に行っております。また、内部統制システムの有効性についての評価も行っております。
        (b)  内部監査部門と監査役の連携状況
           会社規定において、内部監査部門は、監査役と緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実
          施状況及び内部統制全般などの報告を行うことを定め、内部監査部門は、常勤監査役と日常的に連携を
          図っております。
           内部監査部門は、監査役会の求めに応じて報告を行うこととしております。
        (c)  内部監査部門と会計監査人の連携状況
           内部監査部門のうち経営全般の監査を行う社長室と会計監査人とは、年1回以上、監査業務遂行におけ
          る重要事項についてディスカッションを実施し、情報交換などの連携を図っております。
        (d)  内部監査部門と内部統制部門の連携状況
           社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、内部統制の執行状況を評価してお
          り、その評価は、内部監査部門のうち経営全般の監査を行う社長室がさらに評価するなどの連携を図って
          おります。
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       ③   会計監査の状況
        (a)監査法人の名称
          有限責任     あずさ監査法人
        (b)業務を執行した公認会計士

          阿部 博
          成島 徹
        (c)監査業務に係る補助者の構成

          会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名及びその他4名により構成されております。
        (d)監査法人の選定方針と理由

           監査法人の選定にあたっては、当社が求める監査の品質および専門性を有しているかを念頭に監査役会に
          て選定を行う事としております。
           当社といたしましては、当該監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当社の会
          計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため当該監査法人を選定して
          おります。
           また、当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査
          役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、常勤監査役は、解任後最初に
          招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
           また、その他の事由により監査役会が会計監査人の解任または不再任を適当と判断した場合、監査役会の
          決定により、解任または不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。
        (e)監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価基準を定めておりませんが、日本監査役協会が定め
          ている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にしております。
       ④ 監査報酬の内容等

        (a)監査公認会計士等に対する報酬
                     前連結会計年度                       当連結会計年度

       区分
             監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
             報酬(千円)            酬(千円)            報酬(千円)            酬(千円)
     提出会社                20,000              ―         23,000              ―
     連結子会社                   ―            ―            ―            ―
        計             20,000              ―         23,000              ―
        (b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬((a)を除く)

          該当事項はありません。
        (c)その他重要な監査業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
        (d)監査報酬の決定方針

          該当事項はありません。
        (e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           当社監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、会計監査人の監査計画の内容、
          会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を勘案し、会社法第399条1項の同意を行っており
          ます。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         取締役及び監査役の報酬につきましては、その報酬限度額を株主総会で決議いただいております。
         個別の役員報酬額は、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定しております。
         役員報酬については、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を勘案し決定しており、業績に
        より毎期大きく変動させることはしておりません。業績の向上により、役員賞与を支給する場合は、株主総会
        の議案とするものであります。
         また、役員退職慰労金は、その具体的金額、支給の時期、方法等を、取締役会又は監査役会の協議によるこ
        とに一任する旨の決議が株主総会でなされた後、取締役については取締役会で、監査役については監査役会の
        協議で、役員退職慰労金規定に基づき支給額を決定しております。
         役員退職慰労金規定においては、役員報酬月額に役位別の乗率と在職年数を乗じて支給金額を算出する旨定
        められております。
      ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)

                                                   対象となる
                  報酬等の総額
        役員区分                                           役員の員数
                    (千円)
                                                     (人)
                              基本報酬          退職慰労金
     取締役
                       217,094           183,780           33,314             9
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                       20,052           18,000           2,052             2
     (社外監査役を除く。)
     社外役員                   3,480           3,480             ―           ▶
     (注)   1.平成18年6月29日開催の第56回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は、年額4千万円以内と決議い

         ただいております。また、平成23年6月29日開催の第61回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、
         年額4億円以内と決議いただいております。
       2.取締役及び監査役の支給人員には、平成30年6月28日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した
         監査役1名が含まれております。
       3.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
      ③   役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(売買目的有価証券)を純投資目的
       である投資株式としており、安定的な取引関係の維持・向上を目的として保有する取引先等の株式を純投資目的
       以外の目的である投資株式としております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する検証の内容
         純投資目的以外の目的である株式の取得に際しては、原則として取締役会の承認を受けることとしておりま
        す。また、保有する純投資目的以外の目的である投資株式は、定期的に時価評価を行い、当該株式の保有の合
        理性を検証し、社長及び管理本部長の承認を受けております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               5             31,746
         非上場株式以外の株式              15             902,211
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               ―               ―          ―
         非上場株式以外の株式               2             1,565    取引先持株会による株式取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               ―               ―
         非上場株式以外の株式               ―               ―
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                (千円)         (千円)
                  216,270         216,270
     住友商事㈱                           取引関係の維持・向上、評価益215,258千円                       有
                  331,109         387,339
     ㈱みずほフィナ
                  540,940         540,940
     ンシャルグルー                           取引関係の維持・向上、評価益17,112千円                       無
                  92,663        103,535
     プ
                  22,500         22,500
     SOMPOホー
                               取引関係の維持・向上、評価益66,935千円                       無
     ルディングス㈱
                  92,205         96,345
                  94,119         94,119
     ㈱関電工                           取引関係の維持・向上、評価益66,368千円                       無
                  89,036        114,072
                  26,206         26,074
                               取引関係の維持・向上、評価益66,869千円及
     三谷セキサン㈱                                                  無
                               び取引先持株会による株式取得
                  79,273         65,004
                  14,700         14,700
     新日鐵住金㈱                           取引関係の維持・向上、評価益723千円                       有
                  28,723         34,346
                  97,054         94,004
     KIホールディ                           取引関係の維持・向上、評価益10,193千円及
                                                       無
     ングス㈱                           び取引先持株会による株式取得
                  28,340         43,994
                   7,000         7,000
     ㈱大谷工業                           取引関係の維持・向上、評価益13,911千円                       有
                  26,250         27,860
                  11,189         11,189
     ㈱中電工                           取引関係の維持・向上、評価益13,684千円                       無
                  25,253         32,190
     三井住友トラス
                   6,209         6,209
     ト・ホールディ                           取引関係の維持・向上、評価益17,275千円                       無
                  24,686         26,742
     ングス㈱
     ㈱三井住友フィ
                   6,312         6,312
     ナンシャルグ                           取引関係の維持・向上、評価益11,083千円                       無
                  24,465         28,138
     ループ
                  27,041         27,041
     北海電気工事㈱                           取引関係の維持・向上、評価益5,554千円                       無
                  17,982         18,928
     ㈱めぶきフィナ
                  59,670         59,670
     ンシャルグルー                           取引関係の維持・向上、評価損4,425千円                       無
                  16,886         24,405
     プ
                   6,600         6,600
     KDDI㈱                           取引関係の維持・向上、評価益14,999千円                       無
                  15,741         17,928
                   2,040         2,040
     日本電信電話㈱                           取引関係の維持・向上、評価益3,177千円                       無
                   9,594         9,996
     (注)1.㈱大谷工業は、平成29年10月1日に10株を1株とする株式併合を行いました。これに伴い、当社が保有する
          ㈱大谷工業の株式は、70,000株から7,000株になりました。
        2.新日鐵住金㈱は、平成31年4月1日に日本製鉄㈱に商号変更しました。
        3.㈱みずほフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社グループの㈱みずほ銀行
          は、当社株式を保有しております。
        4.SOMPOホールディングス㈱は、当社株式を保有しておりませんが、同社グループの損害保険ジャパン
          日本興亜㈱は、当社株式を保有しております。
        5.三井住友トラスト・ホールディングス㈱は、当社株式を保有しておりませんが、同社グループの三井住友
          信託銀行㈱は、当社株式を保有しております。
        6.㈱めぶきフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社グループの㈱常陽銀行は、
          当社株式を保有しております。
    みなし保有株式

     該当事項はありません。
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      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基
      づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日
     まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表について有限責任 あずさ
     監査法人による監査を受けております。
    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
     を適切に把握し、変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ
     加入しております。
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    1 【連結財務諸表等】
      (1) 【連結財務諸表】
       ① 【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               5,991,050              6,394,535
                                   ※1 , ※4  2,474,706           ※1 , ※4  2,336,768
        受取手形及び売掛金
                                      ※1  751,970            ※1  818,646
        電子記録債権
        商品及び製品                               1,702,840              1,591,272
        仕掛品                                99,091              119,596
        原材料及び貯蔵品                                257,095              257,998
        その他                                105,246               71,660
                                       △ 11,562             △ 11,215
        貸倒引当金
        流動資産合計                              11,370,438              11,579,264
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             5,805,370              5,792,981
                                      △ 3,848,073             △ 3,972,239
           減価償却累計額
                                     ※3  1,957,297            ※3  1,820,741
           建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具
                                       3,464,995              3,408,078
                                      △ 3,122,547             △ 3,151,216
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                             342,447              256,861
                                     ※3  3,512,107            ※3  3,512,107
         土地
         リース資産                              542,339              539,400
                                       △ 71,910             △ 121,022
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                             470,429              418,378
         建設仮勘定
                                         4,138              2,418
         その他                             2,027,192              2,062,878
                                      △ 1,926,930             △ 2,006,981
           減価償却累計額
           その他(純額)                             100,262               55,896
         有形固定資産合計                             6,386,682              6,066,404
        無形固定資産
                                        124,700              111,703
        投資その他の資産
                                     ※2  1,314,535            ※2  1,190,842
         投資有価証券
         長期貸付金                               4,455              3,507
         退職給付に係る資産                               49,356              62,573
         繰延税金資産                               84,036              123,508
         その他                              191,202              185,240
                                       △ 40,005             △ 31,055
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,603,580              1,534,617
        固定資産合計                               8,114,963              7,712,725
      資産合計                                19,485,401              19,291,989
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※1  1,352,325            ※1  1,484,348
        支払手形及び買掛金
                                      ※3  151,645            ※3  173,839
        短期借入金
        未払法人税等                                110,343               55,017
        賞与引当金                                224,853              220,129
                                        359,895              346,890
        その他
        流動負債合計                               2,199,065              2,280,225
      固定負債
                                      ※3  572,736            ※3  464,680
        長期借入金
        役員退職慰労引当金                                306,649              342,015
        退職給付に係る負債                                433,701              441,970
                                        184,850              158,516
        その他
        固定負債合計                               1,497,937              1,407,182
      負債合計                                3,697,002              3,687,408
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               1,496,950              1,496,950
        資本剰余金                               1,231,962              1,231,962
        利益剰余金                              12,549,510              12,481,196
                                       △ 150,028             △ 150,028
        自己株式
        株主資本合計                              15,128,394              15,060,080
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                462,142              368,782
                                        104,658               87,080
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                566,801              455,862
      非支配株主持分                                  93,202              88,637
      純資産合計                                15,788,398              15,604,580
     負債純資産合計                                 19,485,401              19,291,989
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     売上高                                  9,973,356              9,863,095
                                     ※1  7,163,776            ※1  7,276,232
     売上原価
     売上総利益                                  2,809,579              2,586,862
     販売費及び一般管理費
      広告宣伝費及び販売促進費                                  19,621              18,126
      荷造運搬費                                 340,368              312,905
      役員報酬                                 184,126              212,559
      賞与引当金繰入額                                 114,514              110,825
      給料及び手当                                 944,138              869,480
      退職給付費用                                  14,490              36,999
      役員退職慰労引当金繰入額                                  32,889              35,366
                                      ※1  869,895            ※1  809,971
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                2,520,044              2,406,235
     営業利益                                   289,534              180,627
     営業外収益
      受取利息                                   900              769
      受取配当金                                  28,651              34,697
      受取賃貸料                                  41,901              43,249
      貸倒引当金戻入額                                  5,256              9,347
      為替差益                                    ‐            3,346
      持分法による投資利益                                  12,466               9,324
                                        13,753               7,928
      その他
      営業外収益合計                                 102,929              108,664
     営業外費用
      支払利息                                  6,046              5,470
      為替差損                                  6,690                ‐
                                          307             1,229
      その他
      営業外費用合計                                  13,043               6,700
     経常利益                                   379,420              282,590
     特別利益
                                        ※2  760            ※2  318
      固定資産売却益
      負ののれん発生益                                 125,010                 ‐
      受取保険金                                    ‐            6,476
                                        10,000                 ‐
      事業譲渡益
      特別利益合計                                 135,771               6,794
     特別損失
                                       ※3  2,728            ※3  12,801
      固定資産除売却損
      投資有価証券売却損                                  14,125                 ‐
      会員権評価損                                    ‐             600
      たな卸資産廃棄損                                    ‐            6,703
                                      ※4  40,827            ※4  18,906
      減損損失
                                          350               50
      その他
      特別損失合計                                  58,032              39,061
     税金等調整前当期純利益                                   457,159              250,324
     法人税、住民税及び事業税
                                        148,939              110,996
                                        18,343              △ 2,650
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   167,283              108,346
     当期純利益                                   289,875              141,978
     非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                   △ 4,703             △ 4,565
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   294,579              146,543
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     当期純利益                                   289,875              141,978
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  74,890             △ 93,360
                                        28,885             △ 17,577
      為替換算調整勘定
                                    ※1 , ※2  103,775          ※1 , ※2  △  110,938
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   393,651               31,040
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 398,354               35,605
      非支配株主に係る包括利益                                 △ 4,703             △ 4,565
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                  資本金       資本剰余金        利益剰余金         自己株式       株主資本合計
     当期首残高               1,496,950        1,231,962        12,512,547         △ 150,457       15,091,002
     当期変動額
     剰余金の配当                              △ 214,873               △ 214,873
     親会社株主に帰属する
                                     294,579                294,579
     当期純利益
     自己株式の取得                                        △ 527       △ 527
     持分法の適用範囲の変動                               △ 42,742         415      △ 42,326
     持分法適用会社に対する
     持分変動に伴う自己株式                                         541        541
     の増減
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -        -      36,962         428       37,391
     当期末残高               1,496,950        1,231,962        12,549,510         △ 150,028       15,128,394
                       その他の包括利益累計額

                                         非支配株主持分         純資産合計
                 その他有価証券                その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                 評価差額金                累計額合計
     当期首残高                387,252         75,773        463,026          -     15,554,028
     当期変動額
     剰余金の配当                                               △ 214,873
     親会社株主に帰属する
                                                     294,579
     当期純利益
     自己株式の取得                                                △ 527
     持分法の適用範囲の変動                                               △ 42,326
     持分法適用会社に対する
     持分変動に伴う自己株式                                                 541
     の増減
     株主資本以外の項目
                     74,890        28,885        103,775         93,202        196,977
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                74,890        28,885        103,775         93,202        234,369
     当期末残高                462,142        104,658        566,801         93,202      15,788,398
                                 40/82









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     当連結会計年度(自         平成30年4月1日 至           平成31年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                  資本金       資本剰余金        利益剰余金         自己株式       株主資本合計
     当期首残高               1,496,950        1,231,962        12,549,510         △ 150,028       15,128,394
     当期変動額
     剰余金の配当                              △ 214,857               △ 214,857
     親会社株主に帰属する
                                     146,543                146,543
     当期純利益
     自己株式の取得                                         -        -
     持分法の適用範囲の変動                                 -        -        -
     持分法適用会社に対する
     持分変動に伴う自己株式                                         -        -
     の増減
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -        -      △ 68,313          -      △ 68,313
     当期末残高               1,496,950        1,231,962        12,481,196         △ 150,028       15,060,080
                       その他の包括利益累計額

                                         非支配株主持分         純資産合計
                 その他有価証券                その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                 評価差額金                累計額合計
     当期首残高                462,142        104,658        566,801         93,202      15,788,398
     当期変動額
     剰余金の配当                                               △ 214,857
     親会社株主に帰属する
                                                     146,543
     当期純利益
     自己株式の取得                                                  -
     持分法の適用範囲の変動                                                  -
     持分法適用会社に対する
     持分変動に伴う自己株式                                                  -
     の増減
     株主資本以外の項目
                    △ 93,360       △ 17,577       △ 110,938        △ 4,565      △ 115,503
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 93,360       △ 17,577       △ 110,938        △ 4,565      △ 183,817
     当期末残高                368,782         87,080        455,862         88,637      15,604,580
                                 41/82









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      ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 457,159              250,324
      減価償却費                                 435,113              390,076
      減損損失                                  40,827              18,906
      負ののれん発生益                                △ 125,010                 -
      受取保険金                                    -           △ 6,476
      会員権評価損                                    -             600
      引当金の増減額(△は減少)                                  19,563              21,478
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 18,341               8,268
      退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                 △ 49,356             △ 13,217
      受取利息及び受取配当金                                 △ 29,551             △ 35,466
      支払利息                                  6,046              5,470
      持分法による投資損益(△は益)                                 △ 12,466              △ 9,324
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  14,125                 -
      固定資産除売却損益(△は益)                                  1,968              12,483
      事業譲渡損益(△は益)                                 △ 10,000                 -
      売上債権の増減額(△は増加)                                  80,268              69,997
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 79,236              86,167
      仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 267,193              150,695
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                  20,873                 -
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                  3,848              61,063
      その他の資産の増減額(△は増加)                                 △ 3,633              26,787
      その他の負債の増減額(△は減少)                                  18,342             △ 35,677
                                          924            △ 3,583
      その他
      小計                                 504,269              998,573
      利息及び配当金の受取額
                                        38,900              39,865
      利息の支払額                                 △ 6,225             △ 5,562
      保険金の受取額                                    -            6,476
      法人税等の支払額                                △ 189,817             △ 163,114
                                          808             7,606
      法人税等の還付額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 347,936              883,845
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                               △ 4,300,000             △ 4,300,000
      定期預金の払戻による収入                                4,300,000              4,300,000
      有形固定資産の取得による支出                                △ 630,253             △ 142,021
      有形固定資産の売却による収入                                   871             1,236
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 13,805             △ 11,130
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 1,447             △ 1,565
      投資有価証券の売却による収入                                  66,920                 -
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                       ※2  2,213
                                                         -
      る収入
      事業譲渡による収入                                  10,000                 -
      貸付金の回収による収入                                  7,280              9,935
      その他の支出                                 △ 4,350             △ 6,281
                                         1,084              1,350
      その他の収入
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 561,487             △ 148,476
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      長期借入れによる収入                                    -            40,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 206,945             △ 148,361
      配当金の支払額                                △ 215,685             △ 214,842
      リース債務の返済による支出                                 △ 28,375             △ 27,316
                                         △ 527               -
      自己株式の取得による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 451,533             △ 350,521
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    7,394             △ 3,862
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 657,690              380,984
     現金及び現金同等物の期首残高                                  4,467,119              3,809,429
                                     ※1  3,809,429            ※1  4,190,413
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
         連結子会社の数         ▶ 社
         連結子会社の名称
          海陽岩淵金属製品有限公司
          北栄鉄工㈱
          IWM㈱
          協和興業㈱
      2.持分法の適用に関する事項
       (1)  持分法適用の関連会社数             1 社
          ㈱TCM
       (2)  持分法を適用していない関連会社
          富田鉄工㈱
         (持分法を適用していない理由)
         持分法非適用関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分
        法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法
        の適用範囲から除外しております。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        海陽岩淵金属製品有限公司の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で
       実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
      4.会計方針に関する事項

       (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①   有価証券
         その他有価証券
          時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
          により算定)
          時価のないもの
           移動平均法による原価法
        ②   たな卸資産
         商品、製品、仕掛品、原材料
          総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         貯蔵品
          最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
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       (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ①   有形固定資産(リース資産を除く)
          当社及び国内連結子会社においては定率法
          ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得
          した建物附属設備及び構築物については定額法
          なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
          建物及び構築物       
              7年~50年
          機械装置及び運搬具   
              4年~10年
          在外連結子会社においては定額法
        ②   無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
          ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
        ③   リース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合には残価保証額)とする定額
          法
       (3)  重要な引当金の計上基準
        ①   貸倒引当金
          売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
         定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ②   賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上して
         おります。
        ③   役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支給に備えるため、会社規定に基づく当連結会計年度末における要支給額を計上して
         おります。
       (4)  退職給付に係る会計処理の方法
        ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
         は、給付算定式基準によっております。
        ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          数理計算上の差異及び過去勤務費用は、その発生時に全額費用処理しております。
        ③ 小規模企業等における簡便法の採用
          一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
         給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (5)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
        か負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資及び資金管理において現金同等物と同様に利
        用されている当座借越(負の現金同等物)からなります。
       (6)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会
        計年度の費用として処理しております。
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     (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       令和4年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期
     首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
     変更しました。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」93,241千円及び「固定負
     債」の「繰延税金負債」9,205千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」84,036千円に含めて表示しておりま
     す。
     (連結貸借対照表関係)

      ※1.連結会計年度末日満期手形等
        連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。
       なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が当連結会計年度
       末残高に含まれております。
                                              当連結会計年度

                             前連結会計年度
                            (平成30年3月31日)
                                            (平成31年3月31日)
        受取手形                        86,703千円                 58,878千円
        電子記録債権                        20,467                 44,956
        支払手形                        1,247                 1,551
      ※2.関連会社に対するものは次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
        投資有価証券(株式)                       251,959千円                 256,884千円
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      ※3.担保資産及び担保付債務
         担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
        建物                        12,301千円                 11,226千円
                                                160,500
        土地                       160,500
                                                171,726
        計                       172,801
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
        短期借入金                        8,554千円                 7,544千円
                                                 3,776
        長期借入金                        11,320
                                                 11,320
        計                        19,874
      ※4.受取手形裏書譲渡高

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
        受取手形裏書譲渡高                        15,170   千円              23,147   千円
     (連結損益計算書関係)

      ※1.一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        研究開発費                       215,977    千円             193,046    千円
      ※2.固定資産売却益の内訳

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        機械装置及び運搬具                         290千円                 253千円
        その他(有形固定資産)                         469                 64
        計                         760                 318
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      ※3.固定資産除売却損の内訳
         売却損
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        機械装置及び運搬具                        2,397                 3,544
                                                 1,226
        その他(有形固定資産)                          ―
                                                 4,770
        計                        2,397
         除却損

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        建物及び構築物                          0千円                351千円
        機械装置及び運搬具                         331                3,977
                                                   73
        その他(有形固定資産)                          0
        撤去費用                          ―               3,628
        計                         331                8,030
      ※4.減損損失

         当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
         前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)

             場所            用途            種類            金額
        千葉県松戸市            遊休資産            土地                   40,827千円
         当社グループは、減損損失の計上にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最少の単位によっ
        て資産のグルーピングを行っております。
         なお、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。
         上記資産は事業用資産として取得し、用途について検討を重ねてきましたが、現時点では遊休状態にあり、
        将来の用途が定まっていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(40,827千
        円)として特別損失に計上しております。
         なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額により評価しております。
         当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

             場所            用途            種類            金額
        北海道石狩市            遊休資産            建物、機械装置                   18,906千円
         当社グループは、減損損失の計上にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最少の単位によっ
        て資産のグルーピングを行っております。
         なお、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。
         上記資産は事業用資産として使用しておりましたが、当連結会計年度において稼動を休止し、現時点では遊
        休状態にありますので、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(18,906千円)として特
        別損失に計上しております。
         その内訳は、建物2,180千円、機械装置16,725千円であります。
         なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、零で評価しております。
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     (連結包括利益計算書関係)
      ※1.その他の包括利益に係る組替調整額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        その他有価証券評価差額金:
         当期発生額
                               108,022千円                △130,182千円
         組替調整額                         ―                 ―
         計
                               108,022                △130,182
        為替換算調整勘定:
         当期発生額                       28,885                △17,577
        税効果調整前合計
                               136,908                △147,760
         税効果額                      △33,132                  36,822
        その他の包括利益合計                       103,775                △110,938
      ※2.その他の包括利益に係る税効果額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        その他有価証券評価差額金:
         税効果調整前
                               108,022千円                △130,182千円
         税効果額                      △33,132                  36,822
         税効果調整後
                                74,890                △93,360
        為替換算調整勘定:
         税効果調整前
                                28,885                △17,577
         税効果額
                                  ―                 ―
         税効果調整後
                                28,885                △17,577
        その他の包括利益合計
         税効果調整前
                               136,908                △147,760
         税効果額                      △33,132                  36,822
         税効果調整後
                               103,775                △110,938
     (連結株主資本等変動計算書関係)

      前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                  株式数(株)           株式数(株)           株式数(株)           株式数(株)
     発行済株式
      普通株式
                     1,100,000               ―           ―       1,100,000
         合計            1,100,000               ―           ―       1,100,000
     自己株式
      普通株式(注)
                      26,344             82          713         25,713
         合計             26,344             82          713         25,713
     (注)1.普通株式の自己株式の増加82株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
        2.普通株式の自己株式の減少713株は、持分法適用関連会社を持分法適用の範囲から除外したことによる自己
          株式の当社帰属分の減少であります。
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      2.配当に関する事項
       (1) 配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     平成29年6月29日
                普通株式          107,436           100   平成29年3月31日         平成29年6月30日
     定時株主総会
     平成29年11月20日
                普通株式          107,436           100   平成29年9月30日         平成29年12月4日
     取締役会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの

                     配当金の             1株当たり
        決議      株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                     総額(千円)              配当額(円)
     平成30年6月28日
               普通株式       107,428     利益剰余金           100  平成30年3月31日         平成30年6月29日
     定時株主総会
      当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                  株式数(株)           株式数(株)           株式数(株)           株式数(株)
     発行済株式
      普通株式
                     1,100,000               ―           ―       1,100,000
         合計            1,100,000               ―           ―       1,100,000
     自己株式
      普通株式                                                25,713
                      25,713             ―           ―
                                                       25,713
         合計             25,713             ―           ―
      2.配当に関する事項

       (1) 配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     平成30年6月28日
                普通株式          107,428           100   平成30年3月31日         平成30年6月29日
     定時株主総会
     平成30年11月19日
                          107,428
                普通株式                     100   平成30年9月30日         平成30年12月3日
     取締役会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの

                     配当金の             1株当たり
        決議      株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                     総額(千円)              配当額(円)
     令和元年6月26日
               普通株式       107,428     利益剰余金           100  平成31年3月31日         令和元年6月27日
     定時株主総会
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     (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                            至   平成30年3月31日)              至   平成31年3月31日)
       現金及び預金勘定                       5,991,050千円                6,394,535千円
                                             △2,174,121
       預入期間が3カ月を超える定期預金                      △2,174,120
                                               △30,000
       当座借越                        △7,500
                                              4,190,413
       現金及び現金同等物                       3,809,429
     ※2.株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

        前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
        株式の取得により新たに協和興業㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の
       取得価額と同社株式の取得による収入(純額)との関係は次のとおりであります。
       流動資産                                        500,285千円

       固定資産                                        233,817
       流動負債                                       △351,407
       固定負債                                        △82,739
       非支配株主持分                                        △97,905
                                              △125,010
       負ののれん発生益
       協和興業㈱の株式の取得価額
                                                77,040
       支配獲得時までの取得価額                                        △22,800
                                               △56,453
       協和興業㈱の現金及び現金同等物
       差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入                                         2,213
        当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

        該当事項はありません。
     (リース取引関係)

      記載すべき重要な事項はありません。
     (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
       (1) 金融商品に対する取組方針
         当社グループは、設備投資計画等に基づいて、所要資金を銀行借入により調達しております。なお、デリバ
        ティブ取引については、行わないことにしております。
         余資については、短期の定期預金等で運用しております。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、取引先ごとに、与信管理、回収状況及び残高管理を行
        い、必要に応じ信用状況を把握することとしております。
         投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場リスクがありますので、定期的に時価評
        価を行っております。
         営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが5ヶ月以内の支払期日であります。
         借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達です。
         営業債務及び借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
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       (3)   金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
         該当事項はありません。
      2.金融商品の時価等に関する事項

        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
       が極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2参照)。
      前連結会計年度(平成30年3月31日)

                                連結貸借対照表
                                            時価         差額
                                  計上額
                                            (千円)         (千円)
                                  (千円)
     (1)  現金及び預金
                                   5,991,050          5,991,050            ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                                   2,474,706
       貸倒引当金(※1)                              △8,797
                                   2,465,908          2,465,908            ―
     (3)  電子記録債権
                                    751,970
       貸倒引当金(※2)                              △2,479
                                    749,490          749,490           ―
     (4)  投資有価証券
                                   1,030,828          1,030,828            ―
                資産計                   10,237,277          10,237,277            ―
     (1)  支払手形及び買掛金                             1,352,325          1,352,325            ―
     (2)  短期借入金
                                     7,500          7,500          ―
     (3)  未払法人税等
                                    110,343          110,343           ―
     (4)  長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)
                                    716,882          715,775        △1,107
                負債計                    2,187,052          2,185,944         △1,107
     (※1)受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

     (※2)電子記録債権に係る貸倒引当金を控除しております。
      当連結会計年度(平成31年3月31日)

                                連結貸借対照表
                                            時価         差額
                                  計上額
                                            (千円)         (千円)
                                  (千円)
     (1)  現金及び預金                             6,394,535          6,394,535
                                                         ―
     (2)  受取手形及び売掛金                             2,336,768
                                    △8,302
       貸倒引当金(※1)
                                   2,328,466          2,328,466            ―
     (3)  電子記録債権
                                    818,646
                                    △2,550
       貸倒引当金(※2)
                                    816,096          816,096           ―
     (4)  投資有価証券                              902,211
                                              902,211           ―
                                             10,441,308
                資産計                   10,441,308                      ―
     (1)  支払手形及び買掛金                                       1,484,348
                                   1,484,348                      ―
     (2)  短期借入金                                        30,000
                                     30,000                    ―
     (3)  未払法人税等                              55,017          55,017
                                                         ―
     (4)  長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)                              608,520          608,216
                                                       △304
                                   2,177,886          2,177,582
                負債計                                       △304
     (※1)受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

     (※2)電子記録債権に係る貸倒引当金を控除しております。
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     (注)   1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
         資   産
          (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
           ます。
          (4)  投資有価証券
            株式の時価は取引所の価格によっております。
            なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する事項については、注記事項「有価
           証券関係」をご参照下さい。
         負   債

          (1)  支払手形及び買掛金、(2)            短期借入金、(3)        未払法人税等
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
           ます。
          (4)  長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)
            長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価
           値により算定しております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                  (単位:千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
               区分
                            (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
         非上場株式                           283,706                 288,631
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産(4)
         投資有価証券」には含めておりません。
        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

          前連結会計年度(平成30年3月31日)
                                   1年超       5年超
                           1年以内                      10年超
                                  5年以内       10年以内
                            (千円)                     (千円)
                                   (千円)       (千円)
         現金及び預金                  5,991,050           ―       ―       ―
         受取手形及び売掛金                  2,474,706           ―       ―       ―
         電子記録債権                    751,970          ―       ―       ―
                合計           9,217,726           ―       ―       ―
          当連結会計年度(平成31年3月31日)

                                   1年超       5年超
                           1年以内                      10年超
                                  5年以内       10年以内
                            (千円)                     (千円)
                                   (千円)       (千円)
                            6,394,535
         現金及び預金                              ―       ―       ―
                            2,336,768
         受取手形及び売掛金                              ―       ―       ―
         電子記録債権                    818,646          ―       ―       ―
                            9,549,950
                合計                       ―       ―       ―
                                 53/82





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        4.有利子負債の連結決算日後の返済予定額
          前連結会計年度(平成30年3月31日)
                             1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                               5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                               (千円)
                             (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         短期借入金                7,500        ―      ―      ―      ―      ―
         長期借入金               144,145      138,301      133,367      115,966      107,600       77,500
              合計          151,645      138,301      133,367      115,966      107,600       77,500
          当連結会計年度(平成31年3月31日)

                             1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                               5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                               (千円)
                             (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         短期借入金               30,000         ―      ―      ―      ―      ―
         長期借入金               143,839      138,479      121,078      112,712       82,186      10,224
              合計          173,839      138,479      121,078      112,712       82,186      10,224
     (有価証券関係)

      1.その他有価証券
        前連結会計年度(平成30年3月31日)
                               連結貸借対照表           取得原価          差額
                        種類
                               計上額(千円)           (千円)         (千円)
                     株式             1,030,828          381,922         648,905
        連結貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
                        小計          1,030,828          381,922         648,905
                     株式                 ―         ―         ―
        連結貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
                        小計              ―         ―         ―
                 合計                1,030,828          381,922         648,905
       (注)    非上場株式(連結貸借対照表計上額283,706千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
          て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        当連結会計年度(平成31年3月31日)

                               連結貸借対照表           取得原価          差額
                        種類
                               計上額(千円)           (千円)         (千円)
                     株式              885,324         362,176         523,148
        連結貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
                        小計           885,324         362,176         523,148
                     株式               16,886         21,311         △4,425
        連結貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
                        小計            16,886         21,311         △4,425
                 合計                 902,211         383,488         518,722
       (注)    非上場株式(連結貸借対照表計上額288,631千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
          て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      2.減損処理を行った有価証券

        該当事項はありません。
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      3.保有目的を変更した有価証券
        前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
         株式会社アドバリューの株式は、平成29年12月25日付で一部売却したため、当連結会計年度より持分法適用の
        範囲から除外し、保有目的を関連会社株式からその他有価証券(連結貸借対照表計上額19,489千円)に変更して
        おります。
         なお、当該株式の一部売却に伴い、投資有価証券売却損14,125千円を計上しております。
        当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

         該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

      該当事項はありません。
     (退職給付関係)

      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度として、確定
       給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。
        なお、一部の連結子会社は、退職一時金制度に関し、中小企業退職金共済制度を併用しております。
        また、当該連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し
       ております。
      2.確定給付制度

       (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                              至   平成30年3月31日)             至   平成31年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                         1,760,212千円               1,718,994千円
        勤務費用                         100,908                97,713
        利息費用                          3,520               3,437
        数理計算上の差異の発生額                         △8,952               △17,988
        退職給付の支払額                        △136,694                △65,312
       退職給付債務の期末残高                         1,718,994               1,736,845
       (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

                                前連結会計年度               当連結会計年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                              至   平成30年3月31日)             至   平成31年3月31日)
       年金資産の期首残高                         1,331,990千円               1,358,795千円
        期待運用収益                          19,979               20,381
        数理計算上の差異の発生額                          50,958               △5,801
        事業主からの拠出額                          60,652               58,459
        退職給付の支払額                        △104,785                △51,175
       年金資産の期末残高                         1,358,795               1,380,659
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       (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                              至   平成30年3月31日)             至   平成31年3月31日)
       退職給付に係る負債の期首残高                           14,510千円               24,146千円
        企業結合の影響による増減額                          9,311                  ―
        退職給付費用                          5,968                4,014
                                                 △1,413
        退職給付の支払額                          △994
                                                 △3,536
        制度への拠出額                         △4,649
                                                 23,210
       退職給付に係る負債の期末残高                           24,146
       (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

        資産の調整表
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
       積立型制度の退職給付債務                           1,358,777千円              1,368,526千円
       年金資産                          △1,358,795              △1,380,659
       中小企業退職金共済制度からの支給見込額                            △25,408              △28,037
                                   △25,426              △40,169
       非積立型制度の退職給付債務                            409,771              419,566
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            384,345              379,396
       退職給付に係る負債                            433,701              441,970

                                                 △62,573
       退職給付に係る資産                            △49,356
                                                 379,396
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            384,345
      (注)簡便法を適用した制度を含みます。
       (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    平成29年4月1日           (自    平成30年4月1日
                                至   平成30年3月31日)            至   平成31年3月31日)
       勤務費用                            100,908千円              97,713千円
       利息費用                             3,520              3,437
       期待運用収益                            △19,979              △20,381
       数理計算上の差異の費用処理額                            △59,910              △12,186
                                                  4,014
       簡便法で計算した退職給付費用                             5,968
                                                  72,598
       確定給付制度に係る退職給付費用                             30,506
       (6)  退職給付に係る調整額

         該当事項はありません。
       (7)  退職給付に係る調整累計額

         該当事項はありません。
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       (8)  年金資産に関する事項
        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
       債券                              67%              67%
       株式                              29%              30%
       その他                               4%              3%
       合計                              100%              100%
        ②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
        多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    平成29年4月1日           (自    平成30年4月1日
                                至   平成30年3月31日)            至   平成31年3月31日)
       割引率                              0.2%              0.2%
       長期期待運用収益率                              1.5%              1.5%
     (ストック・オプション等関係)

      該当事項はありません。
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     (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                             15,523   千円           12,547   千円
        賞与引当金                             67,360               66,000
        役員退職慰労引当金                             94,748              105,521
        退職給付に係る負債                             132,956               135,446
        未払事業税                              8,602               5,824
        会員権等評価損                             68,777               71,791
        減損損失                             65,642               71,944
        税務上の繰越欠損金                             46,460               59,601
        未実現利益の消去による増加額                              1,159                819
                                     46,781               44,335
        その他
       繰延税金資産小計
                                     548,012               573,833
                                    △242,055               △261,213
        評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                     305,957               312,619
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                            △186,762               △149,940
        土地圧縮積立金                            △19,996               △19,996
                                    △15,161               △19,173
        その他
       繰延税金負債合計                             △221,920               △189,110
       繰延税金資産の純額                               84,036              123,508
       (注)    当連結会計年度において、評価性引当額が19,157千円増加しております。この主な内容は、連結子会社の
          税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が13,141千円、減損損失に係る評価性引当額が6,301千円増加した
          ことによるものであります。
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      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
       た主要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
       法定実効税率
                                      30.69   %            30.46   %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                               2.28               3.43
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △0.42               △0.96
       住民税均等割等                               2.15               3.93
       関係会社持分法損益                              △0.84               △1.2
       負ののれん発生益                              △8.39                 ―
       投資有価証券売却損益の連結修正                               3.74                ―
       未実現損益に係る税効果未認識額の増減                                 ―             3.62
       試験研究費の特別税額控除等                              △2.45               △3.46
       繰延税金資産の評価性引当額                               10.08               6.52
                                     △0.25                0.94
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               36.59               43.28
     (企業結合等関係)

      該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

      記載すべき重要な事項はありません。
     (賃貸等不動産関係)

      記載すべき重要な事項はありません。
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     (セグメント情報等)
    【セグメント情報】
      当社グループは架線及び機器用の支持部品である電気架線金物及びその他製商品の製造、仕入、販売を営んでお
     り、その事業が単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    【関連情報】

     前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       当社グループは架線及び機器用の支持部品である電気架線金物及びその他製商品の製造、仕入、販売を営んでお
      り、製品区分が単一であるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高   
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2) 有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
       省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがない
      ため、記載事項はありません。
     当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

     1.製品及びサービスごとの情報
       当社グループは架線及び機器用の支持部品である電気架線金物及びその他製商品の製造、仕入、販売を営んでお
      り、製品区分が単一であるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高   
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2) 有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
       省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがない
      ため、記載事項はありません。
    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

     当社グループは単一セグメントであり、記載を省略しております。
    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

     該当事項はありません。
    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     当社グループは単一セグメントであり、記載を省略しております。
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    【関連当事者情報】
     1.関連当事者との取引
       連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (1)  連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
         前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
                    資本金又          議決権等
          会社等の名称              事業の内容           関連当事者          取引金額         期末残高
      種類           所在地    は出資金           の所有         取引の内容          科目
          又は氏名              又は職業           との関係          (千円)         (千円)
                    (千円)         (被所有)割合
                                    当社製商
                                                 受取手形
                        電気通信工                電気架線
                             (所有)
                東京都                   品の販売
    関連会社     ㈱TCM            50,000   事用資材の                金物の販     419,327         141,853
                                                 及び売掛
                              直接   50.00%
                大田区                   役員の兼
                        販売                売
                                                 金
                                    任
                                                 支払手形
                                    製商品・     金属製品
                             (所有)
                                    部品の仕     及び部品     663,460         219,560
                                                 及び買掛
                        架線金物、
                              直接   25.58%
                千葉県
                                    入     の仕入
                                                 金
    関連会社     富田鉄工㈱            40,000   建築金物の
                             (被所有)
                松戸市
                        製造・販売
                                    工場等の     工場等の
                              直接    0.03%
                                              16,956   前受収益      1,484
                                    賃貸     賃貸
                             (所有)
                        電気通信工                電気架線
                              直接   14.07%
                東京都
                                    当社製商
    関連会社     ㈱アドバリュー            80,000   事用資材の                金物の販     123,678     -      -
                             (被所有)       品の販売
                中央区
                        販売                売
                              直接    0.20%
     (注)   1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         製商品・部品の仕入及び製商品の販売について、価格その他の取引条件は、当社と関連しない他の当事者と
         の取引条件を勘案の上、決定しております。
       3.富田鉄工㈱に対する工場等の賃貸については、近隣の相場を勘案し、双方協議の上、決定しております。
       4.持分法適用関連会社でありました㈱アドバリューは、平成29年12月25日付で同社株式の一部を売却したこと
         により、関連当事者に該当しなくなりました。よって、上記の取引金額は同社が関連当事者であった期間の
         取引金額を、また議決権等の所有割合は同社が関連当事者に該当しなくなった時点のものをそれぞれ記載し
         ております。
         当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

                    資本金又          議決権等
          会社等の名称              事業の内容           関連当事者          取引金額         期末残高
      種類           所在地    は出資金           の所有         取引の内容          科目
          又は氏名              又は職業           との関係          (千円)         (千円)
                    (千円)         (被所有)割合
                                    当社製商
                                                 受取手形
                        電気通信工                電気架線
                             (所有)
                東京都                   品の販売
    関連会社     ㈱TCM            50,000   事用資材の                金物の販     517,395         189,084
                                                 及び売掛
                              直接   50.00%
                大田区                   役員の兼
                        販売                売
                                                 金
                                    任
                                                 支払手形
                                    製商品・     金属製品
                                    部品の仕     及び部品     679,403         230,266
                                                 及び買掛
                             (所有)
                                    入     の仕入
                        架線金物、                         金
                              直接   25.91%
                千葉県
    関連会社     富田鉄工㈱            40,000   建築金物の
                                    工場等の
                             (被所有)
                松戸市
                        製造・販売
                                    賃貸
                                        工場等の
                              直接    0.13%
                                              16,956   前受収益      1,484
                                        賃貸
                                    役員の兼
                                    任
     (注)   1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         製商品・部品の仕入及び製商品の販売について、価格その他の取引条件は、当社と関連しない他の当事者と
         の取引条件を勘案の上、決定しております。
       3.富田鉄工㈱に対する工場等の賃貸については、近隣の相場を勘案し、双方協議の上、決定しております。
      (2)  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

         該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
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     (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                         (自    平成29年4月1日               (自    平成30年4月1日
                          至   平成30年3月31日)                至   平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                             14,696.63円                  14,525.52円
     1株当たり当期純利益                               274.33円                  136.41円

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

        2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                (自    平成29年4月1日           (自    平成30年4月1日
                                 至   平成30年3月31日)           至   平成31年3月31日)
                                                     146,543
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    294,579
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                       ―             ―

     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                                     146,543
                                        294,579
     当期純利益(千円)
                                                       1,074
     期中平均株式数(千株)                                     1,073
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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    ⑤ 【連結附属明細表】
     【社債明細表】
      該当事項はありません。
     【借入金等明細表】

                              当期首残高        当期末残高        平均利率
               区分                                     返済期限
                               (千円)        (千円)        (%)
     短期借入金                             7,500        30,000       0.562      ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                            144,145        143,839        0.607      ―

     1年以内に返済予定のリース債務                            26,889        25,155         ―    ―

                                                    令和2年~
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                            572,736        464,680        0.589
                                                    令和8年
                                                    令和2年~
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                            40,056        17,677         ―
                                                    令和5年
     その他有利子負債                               ―        ―       ―    ―
                計                 791,328        681,353          ―    ―

     (注)   1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

        2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
          連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとお
          りであります。
                 1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超
                   (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
        長期借入金            138,479        121,078        112,712        82,186        10,224
        リース債務             14,698        2,124         640        213         ―

     【資産除去債務明細表】

      記載すべき重要な事項はありません。
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     (2) 【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

                                           7,316,009          9,863,095

     売上高          (千円)         2,209,224           4,559,387
     税金等調整前四半期
     (当期)純利益又は税
                        △22,371           2,884         163,122          250,324
               (千円)
     金等調整前四半期純
     損失(△)
     親会社株主に帰属す
     る四半期(当期)純利
                        △26,286          △14,400           98,149         146,543
     益又は親会社株主に          (千円)
     帰属する四半期純損
     失(△)
     1株当たり四半期
     (当期)純利益又は1
                        △24.47          △13.41           91.36         136.41
                (円)
     株当たり四半期純損
     失(△)
         (会計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純

                        △24.47           11.06         104.77          45.05
     利益又は1株当たり           (円)
     四半期純損失(△)
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    2 【財務諸表等】
      (1) 【財務諸表】
       ① 【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               5,681,549              6,014,856
                                      ※3  744,630            ※3  660,192
        受取手形
                                      ※3  692,585            ※3  774,962
        電子記録債権
        売掛金                               1,728,253              1,606,421
        商品及び製品                               1,607,634              1,528,991
        仕掛品                                63,207              82,371
        原材料及び貯蔵品                                105,158              103,842
        前払費用                                 9,118              7,817
        その他                                97,779              128,783
                                        △ 8,894             △ 8,701
        貸倒引当金
                                    ※1  10,721,022            ※1  10,899,539
        流動資産合計
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             1,698,163              1,597,774
         構築物                               68,058              57,012
         機械及び装置                              126,341              103,753
         車両運搬具                               6,980              7,618
         工具、器具及び備品                               80,862              39,286
         土地                             3,304,006              3,304,006
         リース資産                              468,832              414,878
                                         1,578              2,418
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             5,754,825              5,526,750
        無形固定資産
         借地権                               24,535              24,535
         ソフトウエア                               14,282              15,486
         リース資産                               33,141              25,043
         その他                               8,778              8,525
         無形固定資産合計                               80,737              73,590
        投資その他の資産
         投資有価証券                             1,062,575               933,957
         関係会社株式                              256,040              256,040
         関係会社出資金                              350,000              350,000
         出資金                               3,160              3,160
         長期貸付金                               4,455              3,507
         会員権                              118,575              117,975
         前払年金費用                               49,356              62,573
         繰延税金資産                               82,876              122,689
         その他                               35,190              27,488
                                       △ 40,005             △ 31,055
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,922,224              1,846,336
        固定資産合計                               7,757,788              7,446,677
      資産合計                                18,478,811              18,346,217
                                 65/82



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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                775,958              860,074
        買掛金                                482,796              503,325
        1年内返済予定の長期借入金                                107,600              107,600
        リース債務                                26,221              23,846
        未払金                                196,719              140,025
        未払費用                                64,138              62,049
        未払法人税等                                109,563               53,454
        未払消費税等                                 9,495              65,027
        賞与引当金                                212,433              207,915
        設備関係支払手形                                14,554               3,853
                                        18,863              18,805
        その他
                                     ※1  2,018,343            ※1  2,045,976
        流動負債合計
      固定負債
        長期借入金                                507,900              400,300
        リース債務                                38,999              15,152
        退職給付引当金                                409,555              418,760
        役員退職慰労引当金                                263,724              299,090
        受入保証金                                128,090              128,090
                                        12,704              12,749
        その他
                                     ※1  1,360,973            ※1  1,274,141
        固定負債合計
      負債合計                                3,379,317              3,320,118
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               1,496,950              1,496,950
        資本剰余金
                                       1,210,656              1,210,656
         資本準備金
         資本剰余金合計                             1,210,656              1,210,656
        利益剰余金
         利益準備金                              379,237              379,237
         その他利益剰余金
                                      ※2  45,652            ※2  45,652
           土地圧縮積立金
           別途積立金                           11,050,000              11,150,000
                                        604,882              524,848
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             12,079,772              12,099,738
        自己株式                               △ 150,028             △ 150,028
        株主資本合計                              14,637,351              14,657,316
      評価・換算差額等
                                        462,142              368,782
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                462,142              368,782
      純資産合計                                15,099,494              15,026,098
     負債純資産合計                                 18,478,811              18,346,217
                                 66/82





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      ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     売上高
      製品売上高                                7,378,974              7,224,797
      商品売上高                                1,726,329              1,788,964
                                         2,798                -
      その他の売上高
                                     ※1  9,108,102            ※1  9,013,761
      売上高合計
     売上原価
      製品売上原価                                5,137,477              5,155,482
                                       1,414,534              1,523,622
      商品売上原価
                                     ※1  6,552,011            ※1  6,679,105
      売上原価合計
     売上総利益                                  2,556,091              2,334,656
                                   ※1 , ※2  2,185,600           ※1 , ※2  2,088,100
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   370,490              246,556
     営業外収益
      受取利息及び受取配当金                                  38,868              39,770
      受取賃貸料                                  41,769              44,551
      貸倒引当金戻入額                                  2,908              9,193
                                         9,366              6,439
      その他
                                      ※1  92,911            ※1  99,954
      営業外収益合計
     営業外費用
      支払利息                                  4,820              4,151
                                          133              166
      その他
                                       ※1  4,954            ※1  4,318
      営業外費用合計
     経常利益                                   458,448              342,192
     特別利益
      固定資産売却益                                   660              242
      関係会社株式売却益                                  41,538                 -
                                        10,000                 -
      事業譲渡益
      特別利益合計                                  52,199                242
     特別損失
      固定資産除売却損                                  2,691               250
      会員権評価損                                    -             600
      減損損失                                  40,827                 -
                                          350               50
      その他
      特別損失合計                                  43,869                900
     税引前当期純利益                                   466,777              341,534
     法人税、住民税及び事業税                                   149,017              109,702
                                        10,672              △ 2,990
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   159,690              106,711
     当期純利益                                   307,087              234,822
                                 67/82






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        【製造原価明細書】
                             前事業年度                  当事業年度
                          (自    平成29年4月1日               (自    平成30年4月1日
                          至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
                    注記               構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                (%)                  (%)
     Ⅰ   材料費                                        1,746,493        49.9
                     ※1        1,725,428        49.2
     Ⅱ   労務費                                         951,032       27.2

                              936,180       26.7
                                                804,550

     Ⅲ   経費              ※2         844,573       24.1                  23.0
        当期総製造費用

                                     100.0                  100.0
                             3,506,182                  3,502,076
        期首半製品・
                              306,212                  281,509
        仕掛品たな卸高
           合計                                    3,783,585
                             3,812,395
        期末半製品・
                              281,509                  297,760
        仕掛品たな卸高
                                                45,173
        他勘定振替高                       50,073
                     ※3
        当期製品製造原価

                     ※4                          3,440,652
                             3,480,812
    原価計算の方法

     原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。
     なお、期末において原価差額を調整しております。
     (注)     ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                          (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
             項目
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
     買入部品費(千円)                                612,190                 609,923
        ※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                          (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
             項目
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
     外注加工費(千円)                                290,208                 275,850
                                                      203,201
     減価償却費(千円)                                242,838
     消耗品・工具器具備品費(千円)                                33,024                 20,833
                                                       6,272
     賃借料(千円)                                 6,970
     修繕料(千円)                                56,909                 52,940
        ※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                          (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
             項目
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
                                                      18,034
     有形固定資産へ振替(千円)                                29,988
                                                      27,139
     販売費及び一般管理費へ振替(千円)                                20,084
           合計(千円)                          50,073                 45,173
                                 68/82




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        ※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表
                              前事業年度                 当事業年度
                          (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
             区分
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
     当期製品製造原価(千円)                               3,480,812                  3,440,652
                                                    1,644,992
     当期製品仕入高(千円)                               1,711,714
                                                    1,238,497
     期首製品たな卸高(千円)                               1,187,517
                                                    6,324,141
     合計(千円)                               6,380,045
                                                       1,719
     他勘定振替高(千円)                                 4,070
                                                    1,166,939
     期末製品たな卸高(千円)                               1,238,497
                                                    5,155,482
     製品売上原価(千円)                               5,137,477
     商品売上原価(千円)                               1,414,534                 1,523,622
                                                    6,679,105
     売上原価(千円)                               6,552,011
                                 69/82















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      ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
                                                     (単位:千円)

                                    株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                  資本金
                                                      利益剰余金
                       資本準備金      利益準備金
                                    土地圧縮            繰越利益
                                                       合計
                                          別途積立金
                                    積立金            剰余金
     当期首残高             1,496,950      1,210,656       379,237       45,652    10,750,000       812,669     11,987,559
     当期変動額
     別途積立金の積立                                      300,000     △ 300,000        -
     剰余金の配当                                           △ 214,873     △ 214,873
     当期純利益                                            307,087      307,087
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -      -    300,000     △ 207,786       92,213
     当期末残高             1,496,950      1,210,656       379,237       45,652    11,050,000       604,882     12,079,772
                             評価・換算

                     株主資本
                              差額等
                                    純資産合計
                              その他
                 自己株式     株主資本合計       有価証券
                             評価差額金
     当期首残高             △ 149,500     14,545,665       387,252     14,932,918

     当期変動額
     別途積立金の積立                      -            -
     剰余金の配当                   △ 214,873            △ 214,873
     当期純利益                   307,087            307,087
     自己株式の取得              △ 527     △ 527            △ 527
     株主資本以外の項目の
                                74,890      74,890
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 527     91,685      74,890      166,576
     当期末残高             △ 150,028     14,637,351       462,142     15,099,494
                                 70/82








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     当事業年度(自       平成30年4月1日 至           平成31年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                    株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                  資本金
                                                      利益剰余金
                       資本準備金      利益準備金
                                    土地圧縮            繰越利益
                                                       合計
                                          別途積立金
                                    積立金            剰余金
     当期首残高             1,496,950      1,210,656       379,237       45,652    11,050,000       604,882     12,079,772
     当期変動額
     別途積立金の積立                                      100,000     △ 100,000        -
     剰余金の配当                                           △ 214,857     △ 214,857
     当期純利益                                            234,822      234,822
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -      -    100,000      △ 80,034      19,965
     当期末残高             1,496,950      1,210,656       379,237       45,652    11,150,000       524,848     12,099,738
                             評価・換算

                     株主資本
                              差額等
                                    純資産合計
                              その他
                 自己株式     株主資本合計       有価証券
                             評価差額金
     当期首残高             △ 150,028     14,637,351       462,142     15,099,494

     当期変動額
     別途積立金の積立                      -            -
     剰余金の配当                   △ 214,857            △ 214,857
     当期純利益                   234,822            234,822
     自己株式の取得               -      -            -
     株主資本以外の項目の
                               △ 93,360     △ 93,360
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -    19,965     △ 93,360     △ 73,395
     当期末残高             △ 150,028     14,657,316       368,782     15,026,098
                                 71/82









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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
       1.資産の評価基準及び評価方法
        (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
          ①  子会社及び関連会社株式
           移動平均法による原価法
          ②  その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
           法により算定)
           時価のないもの
            移動平均法による原価法
        (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法
          ①  商品、製品、仕掛品、原材料
           総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
          ②  貯蔵品
           最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
       2.固定資産の減価償却の方法

        (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法
           ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取
           得した建物附属設備及び構築物については定額法
        (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
           ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
        (3)  リース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合には残価保証額)とする定額
          法
       3.引当金の計上基準

        (1)  貸倒引当金
          売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
         定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)  賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期負担額を計上しております。
        (3)  退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度
         末において発生していると認められる額を計上しております。
          ①  退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
          は、給付算定式基準によっております。
          ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           数理計算上の差異及び過去勤務費用は、その発生時に全額費用処理しております。
        (4)  役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支給に備えるため、会社規定に基づく当事業年度末における要支給額を計上しており
         ます。
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       4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業
         年度の費用として処理しております。
       (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
       から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
       変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」92,082千円及び「固定負債」の
       「繰延税金負債」9,205千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」82,876千円に含めて表示しております。
       (貸借対照表関係)

        ※1.関係会社に対する資産及び負債
          区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりでありま
         す。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
          短期金銭債権                       409,859千円                 463,124千円
          短期金銭債務                       300,541                 326,013
          長期金銭債務                        1,000                 1,000
        

         を受けるため、利益処分により積立てたものであります。
        ※3.期末日満期手形等

          期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。な
         お、当期の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。
                                前事業年度                当事業年度

                              (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
         受取手形                         86,703千円                 58,878千円
         電子記録債権                         20,365                 44,956
       (損益計算書関係)

        ※1.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                             至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
          売上高                       963,651千円                 906,104千円
          仕入高                      1,618,728                 1,657,774
          その他の営業取引高                        47,180                 41,160
          営業取引以外の取引高                        34,097                 29,098
                                 73/82





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        ※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。 
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                             至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
          荷造運搬費                       283,024    千円             266,322    千円
          賞与引当金繰入額                       109,305                 105,513
          給料及び手当                       858,183                 791,278
          役員退職慰労引当金繰入額                        35,676                 35,366
          減価償却費                       123,445                 116,067
          おおよその割合

           販売費
                                    18 %                17 %
           一般管理費
                                    82                 83
       (有価証券関係)

       子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められ
      るため、時価を記載しておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金の貸借対照
      表計上額は次のとおりであります。
                                             (単位:千円)
                            前事業年度               当事業年度
              区分
                         (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
         子会社株式                         148,540               148,540
         関連会社株式                         107,500               107,500
         関係会社出資金                         350,000               350,000
               計                  606,040               606,040
       (税効果会計関係)

       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度               当事業年度
                                  (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
        繰延税金資産
          貸倒引当金                             14,894   千円            12,109   千円
          賞与引当金                             64,707               63,331
          役員退職慰労引当金                             80,330               91,102
          退職給付引当金                             124,750               127,554
          未払事業税                              8,602               5,793
          会員権等評価損                             61,549               64,563
          減損損失                             12,436               12,436
                                       37,230               34,988
          その他
        繰延税金資産小計
                                      404,501               411,880
                                      △99,703              △100,080
          評価性引当額
        繰延税金資産合計
                                      304,797               311,799
        繰延税金負債
          その他有価証券評価差額金                            △186,762               △149,940
          土地圧縮積立金                            △19,996               △19,996
                                      △15,161               △19,173
          その他
        繰延税金負債合計                             △221,920               △189,110
        繰延税金資産の純額                               82,876              122,689
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       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
        なった主要な項目別の内訳
                                    前事業年度               当事業年度
                                  (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
                                                法定実効税率と税効果
        法定実効税率
                                         30.69%
        (調整)                                      会計適用後の法人税等の
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                 2.16     負担率との間の差異が法
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                △0.87      定実効税率の100分の5
        住民税均等割等                                 1.96     以下であるため注記を省
        試験研究費の特別税額控除等                                △2.40      略しております。
        繰延税金資産の評価性引当額                                 2.48
                                          0.19
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 34.21
       (企業結合等関係)

       該当事項はありません。
       (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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    ④ 【附属明細表】
     【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
                                                      減価償却

       区分        資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                       累計額
            建物           1,698,163        6,518       141    106,765     1,597,774      3,096,394

     有形固定資産
            構築物             68,058         ―      0    11,046      57,012      328,320

            機械及び装置            126,341       11,669        36    34,222      103,753     2,271,669

            車両運搬具             6,980      7,111        0    6,472      7,618     148,879

            工具、器具及び備品             80,862      40,806        73    82,309      39,286     1,969,094

            土地           3,304,006          ―      ―      ―  3,304,006          ―

            リース資産            468,832       10,782       4,702      60,034      414,878      118,465

            建設仮勘定             1,578      2,418      1,578        ―    2,418        ―

                 計       5,754,825        79,307       6,532     300,850     5,526,750      7,932,823

            借地権             24,535         ―      ―      ―    24,535         ―

     無形固定資産
            ソフトウエア             14,282       6,235        ―    5,032      15,486         ―

            リース資産             33,141       4,702        ―    12,800      25,043         ―

            その他             8,778        ―      ―     253     8,525        ―

                 計        80,737      10,938         ―    18,085      73,590         ―

     【引当金明細表】

                                           (単位:千円)
         科目         当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

     貸倒引当金                48,899         8,751        17,894        39,756

     賞与引当金                212,433        207,915        212,433        207,915

     役員退職慰労引当金                263,724         35,366           ―     299,090

    (2) 【主な資産及び負債の内容】

      連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
    (3) 【その他】

      該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで
     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

                  9月30日
     剰余金の配当の基準日
                  3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

      取扱場所            (特別口座)

                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                   三井住友信託銀行株式会社              証券代行部
      株主名簿管理人            (特別口座)
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                   三井住友信託銀行株式会社
      取次所                        ――――――――
      買取手数料

                  株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
     公告掲載方法             日本経済新聞

     株主に対する特典             該当事項はありません。

     (注)    当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規

        定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け
        る権利以外の権利を有しておりません。
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】
       当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第68期)(自            平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)平成30年6月28日関東財務局長に提出
       (2)  内部統制報告書及びその添付書類
         平成30年6月28日関東財務局長に提出
       (3)  四半期報告書及び確認書
         (第69期第1四半期)(自             平成30年4月1日          至   平成30年6月30日)平成30年8月10日関東財務局長に提出
         (第69期第2四半期)(自             平成30年7月1日          至   平成30年9月30日)平成30年11月14日関東財務局長に提出
         (第69期第3四半期)(自             平成30年10月1日          至   平成30年12月31日)平成31年2月14日関東財務局長に提出
       (4)  臨時報告書
         平成30年7月3日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   令和元年6月26日

    イ  ワ  ブ  チ  株  式  会  社
      取締役会  御中
                       有限責任 あずさ監査法人

                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       阿  部     博            ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       成    島          徹            ㊞
                        業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるイワブチ株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
    貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イ
    ワブチ株式会社及び連結子会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、イワブチ株式会社の平成31年
    3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、イワブチ株式会社が平成31年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                   令和元年6月26日

    イ  ワ  ブ  チ  株  式  会  社
      取締役会  御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       阿  部     博            ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                           成       島               徹
                                   公認会計士                    ㊞
                        業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いるイワブチ株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第69期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イワブ
    チ株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 82/82



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