中山福株式会社 有価証券報告書 第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 中山福株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        中山福株式会社(E02805)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    2019年6月26日
                          第73期(自       2018年4月1日         至   2019年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    中山福株式会社
                          NAKAYAMAFUKU       CO.,LTD.
      【英訳名】
                          代表取締役社長            石川    宣博
      【代表者の役職氏名】
      【本店の所在の場所】                    大阪市中央区島之内一丁目22番9号
                          06(6251)3051(代表)
      【電話番号】
                          取締役管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長                              橋本 謹也
      【事務連絡者氏名】
      【最寄りの連絡場所】                    大阪市中央区島之内一丁目22番9号
                          06(6251)3051(代表)
      【電話番号】
                          取締役管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長                              橋本 謹也
      【事務連絡者氏名】
      【縦覧に供する場所】                    中山福株式会社 東京本社
                          (東京都中央区日本橋富沢町12番20号)
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第69期       第70期       第71期       第72期       第73期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)      44,493,282       48,512,377       47,983,783       47,398,065       48,494,965
     売上高
                    (千円)      2,066,982       2,152,037       1,333,116        900,846       855,983
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純利
                    (千円)      1,145,617       1,441,373        859,915       467,532       445,689
     益
                    (千円)      1,975,331       1,570,627       1,202,634        712,252       △ 44,695
     包括利益
                    (千円)      19,910,788       20,896,068       21,500,816       21,670,050       21,082,335
     純資産額
                    (千円)      27,059,268       28,599,851       28,726,831       32,176,688       31,203,742
     総資産額
                     (円)       986.58      1,035.41       1,069.06       1,077.48       1,048.26
     1株当たり純資産額
                     (円)        56.77       71.42       42.73       23.25       22.16
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当期
                     (円)         -       -       -       -       -
     純利益
                     (%)        73.6       73.1       74.8       67.3       67.6
     自己資本比率
                     (%)         6.0       7.1       4.1       2.2       2.1
     自己資本利益率
                     (倍)        15.6       10.7       19.5       32.7       23.7
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・フ
                    (千円)      1,418,724        932,520      1,168,206       1,683,333        992,521
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                    (千円)     △ 1,412,344       △ 544,948       △ 28,882      △ 859,210      △ 114,813
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                    (千円)      △ 513,402      △ 522,787      △ 743,960       211,881      △ 659,643
     ロー
                    (千円)      2,730,931       2,595,716       2,991,080       4,026,920       4,244,967
     現金及び現金同等物の期末残高
                              365       383       404       454       461
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 351  )     ( 432  )     ( 452  )     ( 512  )     ( 502  )
      (注)1.     売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第69期       第70期       第71期       第72期       第73期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)      43,715,793       47,491,289       46,100,122       45,701,149       44,434,268
     売上高
                    (千円)      2,102,499       2,154,724       1,216,728        926,672       695,786
     経常利益
     当期純利益               (千円)      1,274,496       1,467,176        758,188       608,562        90,917
     資本金               (千円)      1,706,000       1,706,000       1,706,000       1,706,000       1,706,000
                    (千株)        20,214       20,214       20,214       20,214       20,214
     発行済株式総数
                    (千円)      20,257,560       21,281,221       21,701,750       21,916,037       20,886,279
     純資産額
                    (千円)      27,256,653       28,516,019       28,578,733       30,778,495       29,415,021
     総資産額
                     (円)      1,003.76       1,054.49       1,079.05       1,089.71       1,038.51
     1株当たり純資産額
                             29.00       27.00       27.00       27.00       27.00
     1株当たり配当額
                     (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                        ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                     (円)        63.15       72.70       37.68       30.26        4.52

     1株当たり当期純利益金
     潜在株式調整後1株当たり当期
                     (円)         -       -       -       -       -
     純利益
                     (%)        74.3       74.6       75.9       71.2       71.0
     自己資本比率
                     (%)         6.5       7.1       3.5       2.8       0.4
     自己資本利益率
                     (倍)        14.1       10.5       22.2       25.1       116.1
     株価収益率
                     (%)        45.9       37.1       71.7       89.2       597.3
     配当性向
                              334       332       351       369       368
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 342  )     ( 409  )     ( 430  )     ( 454  )     ( 455  )
                     (%)        106.3        94.7       106.4       100.8        76.7
     株主総利回り
     (比較指標:配当込TOPIX)               (%)       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
                     (円)         940       912       873       858       767
     最高株価
                     (円)         752       729       708       743       441
     最低株価
      (注) 1.売上高には消費税等は含まれておりません。
          2.第69期の1株当たり配当額には、創立90周年記念配当2円を含んでおります。
          3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
          4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年
            度の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適
            用した後の指標等となっております。
          5.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
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      2【沿革】
        年月                            事項
      1925年3月        中山福松商店として創業
      1947年2月        大阪市南区において家庭金物卸売を目的として、株式会社中山福松商店を設立(資本金190千円)
      1962年9月        東京都千代田区に東京営業所を開設
      1963年2月        商号を中山福株式会社に変更
      1964年2月        大阪府東大阪市に花園支店を開設
      1966年11月        東京都江東区に東京営業所を移転し、東京支社に昇格
      1970年6月        福岡県直方市に福岡支店を開設
      1971年4月        神奈川県大和市に東京支店を開設し、東京支社を深川支店とする
      1972年9月        愛知県西春日井郡西春町に名古屋支店を開設
      1972年10月        大阪府東大阪市に東大阪支店を開設
      1975年3月        広島県安芸郡海田町に広島支店を開設
      1975年4月        宮城県仙台市に仙台支店を開設
      1975年5月        札幌市西区に札幌支店を開設
      1977年1月        当社取扱商品の配送を目的として関連会社中山福サービス株式会社(現100%連結子会社)を設立
      1981年6月        香川県高松市に高松支店を開設
      1981年8月        埼玉県岩槻市に北関東支店を開設
      1984年3月        名古屋支店を名古屋市西区に移転
      1985年12月        兵庫県西宮市に大阪支店を開設し、東大阪支店を統合
      1986年5月        千葉県千葉市に千葉支店を開設
      1986年9月        花園支店を大阪支店に統合
      1989年9月        深川支店を東京支店に統合
      1990年12月        札幌支店を札幌市厚別区に移転
      1991年5月        東京都西多摩郡瑞穂町に多摩支店を開設
      1991年6月        中山福サービス株式会社を100%子会社とする
      1992年2月        仙台支店を宮城県岩沼市に移転
      1993年8月        名古屋支店に中部物流センターを併設
      1994年4月        福岡支店に九州物流センターを併設
      1995年4月        大阪証券取引所市場第二部に株式を上場
      1996年10月        広島支店を広島県安芸郡坂町に移転
      1999年9月        当社取扱商品の企画・開発、ブランド管理・運営を目的として株式会社ベストコ(現100%連結子
              会社)を設立
      2000年4月        神奈川県厚木市に厚木物流センターを開設
      2000年5月        多摩支店を東京支店に統合
      2001年10月        厚木物流センターを厚木支店に組織変更し、中部物流センター、九州物流センターをそれぞれ名
              古屋支店、福岡支店に統合
      2003年3月        大阪証券取引所の市場第一部銘柄に指定
      2004年5月        埼玉県加須市に関東支店を開設し、千葉支店を統合
      2004年8月        関東支店に厚木支店を統合
      2004年9月        関東支店に北関東支店を統合
      2005年10月        名古屋支店を愛知県稲沢市に移転
      2006年12月        東京証券取引所市場第二部に株式を上場
      2007年1月        広島支店を広島市安佐北区に移転
      2008年1月        東京証券取引所の市場第一部銘柄に指定
      2009年4月        茨城県笠間市に茨城支店を開設
      2011年2月        東京都中央区に営業本部首都圏営業部を開設
      2012年10月        高松支店を広島支店に統合
      2013年1月        株式会社ロイヤル通販(現株式会社ENICY)(現100%連結子会社)の株式を取得
      2015年2月        福岡支店を福岡県飯塚市に移転
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        年月                            事項
      2015年11月        株式会社インターフォルム(現100%連結子会社)の株式を取得
      2016年1月        東京都中央区に東京本社を開設し、営業本部首都圏営業部を統合
              茨城支店を常総支店に名称変更
      2016年3月        札幌支店を札幌市白石区に移転
      2016年9月        沖縄県糸満市に沖縄営業所を開設
      2018年2月        グリーンパル株式会社(現100%連結子会社)の株式を取得
      3【事業の内容】

        当社グループは、中山福株式会社(当社)及び子会社5社(中山福サービス株式会社、株式会社ベストコ、株式会
       社ENICY、株式会社インターフォルム、グリーンパル株式会社)で構成されており、当社(※1)は、主にキッ
       チン用品・ダイニング用品を卸売販売する「家庭用品卸売事業」を行っております。
       子会社(※2)のうち、中山福サービス株式会社は、当社が取扱う商品を得意先に出荷配送する事業を行っており、
       株式会社ベストコは、当社が販売する輸入商材の企画・開発・ブランド管理の事業を行っております。特定子会社で
       あるグリーンパル株式会社は、収納用品、プラケース・園芸用品等を製造販売する「プラスチック日用品製造事業」
       を行っております。
        その他事業としての株式会社ENICYは、インターネット通信販売事業を行っており、株式会社インターフォル
       ムは、インテリア関連商品事業を行っております。
       以上の当社グループの事業系統図は次のとおりであります。
        当社グループは、全国各地域に所在する小売業者(ホームセンター、スーパーマーケット、通信販売業者、生活協







       同組合、専門小売店等)を得意先としております。
        事業セグメントごとの販売品目は、次のとおりであります。
        「家庭用品卸売事業」・・・・・・・・                   キッチン用品、ダイニング用品、サニタリー用品、収納用品、
                           シーズン用品その他
        「プラスチック日用品製造事業」・・・                   収納用品、プラケース・園芸用品、シーズン用品その他
        「その他」・・・・・・・・・・・・・                   キッチン用品、ダイニング用品、サニタリー用品、収納用品、
                           インテリア関連商品、シーズン用品その他
        上記の販売品目の主要商品は以下のとおりであります。
         販売品目                            主要商品

                  フライパン類、鍋類、ケトル、急須、オイルポット、製菓用品、包丁、キッチンツール、

      キッチン用品
                  キッチンタイマー等
                  ステンレスボトル、マグボトル、強化ガラス食器、プラスチック保存容器、炊飯ジャー、
      ダイニング用品
                  ハンドポット、電気ケトル、電動ポット、保温弁当箱、コーヒーメーカー等
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         販売品目                            主要商品

                  物干し台、物干し竿、ヘルスメーター、浴用品、分別ペール・ダスター、清掃用品、

      サニタリー用品
                  スノコ・マット類、洗濯ハンガー類、バス小物等
                  押入収納ケース、収納ボックス、キッチンラック、シューズラック、レンジ台・ワゴン、
      収納用品
                  シンク収納用品等
                  エコペール、菜園プランター、フィールドカート、フラワースタンド、雪かきスコップ、
      プラケース・園芸用品
                  スタックコンテナー等
      インテリア関連商品            時計、照明器具、ファブリック品、ストレージボックス                          等
                  シーズン鍋、保温・断熱シート類、バーベキュー用品、ソフトクーラー、果実酒瓶、
      シーズン用品その他
                  ジャグ・キーパー類、DIY関連品等
      4【関係会社の状況】

                         資本金               議決権の所有

         名称         住所            主要な事業の内容                      関係内容
                        (千円)                割合(%)
                                                役員兼任あり

      (連結子会社)
                                                当社が取扱う商品を得意先
     中山福サービス㈱
                大阪市中央区          30,000    運送業           所有 100.0
                                                に配送する事業
                                                資金の貸付
                                                役員兼任あり
                                                当社が販売する輸入商材の
     ㈱ベストコ          大阪市中央区          10,000    商品企画           所有 100.0
                                                企画・開発及びブランド管
                                                理・運営の事業
                              インターネット

     ㈱ENICY          千葉市中央区          10,000               所有 100.0       役員兼任あり
                              通信販売
                              インテリア関連

     ㈱インターフォルム          神戸市中央区          45,000               所有 100.0       役員兼任あり
                              商品の輸入販売
                              園芸・インテリ

                                                役員兼任あり
     グリーンパル㈱          新潟県三条市          350,000     ア用品等の製造           所有 100.0
                                                債務保証
                              販売
     (注)1.2018年10月1日付で㈱ロイヤル通販は、㈱ENICYに商号変更しております。

        2.グリーンパル㈱は、2018年10月5日付で増資を行い、特定子会社化しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                            25   ( 36 )
     北海道・東北
                                            140   ( 190  )
     関東
                                            27   ( 35 )
     中部
                                            72   ( 105  )
     近畿
                                            55   ( 85 )
     中四国・九州
                                            319   ( 451  )
      家庭用品卸売事業計
                                            40   ( 29 )
      プラスチック日用品製造事業
                                            359   ( 480  )
       報告セグメント計
                                            31   ( 13 )
      その他
      全社(共通)                                       71   ( 9 )
                                            461   ( 502  )
                  合計
     (注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)                                         平均年間給与(円)
                        平均年齢             平均勤続年数
           368   ( 455  )                                     5,163,246
                        39 歳 3 ヶ月           14 年 3 ヶ月
                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                            21   ( 35 )
     北海道・東北
                                            135   ( 189  )
     関東
                                            24   ( 34 )
     中部
                                            66   ( 104  )
     近畿
                                            51   ( 84 )
     中四国・九州
                                            297   ( 446  )
      家庭用品卸売事業計
       報告セグメント計                                     297   ( 446  )
      全社(共通)                                       71   ( 9 )
                  合計                          368   ( 455  )
     (注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2.平均年間給与は税込支払給与額であり、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (3)労働組合の状況

         当社グループでは、労働組合は結成されておりません。また、                              労使関係について、         特記すべき事項はありませ
        ん。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)経営方針

        当社グループは、経営理念に基づき、社会生活に密着し、消費者のニーズに沿った企業活動を旨とし、仕入先の
       商品、あるいは自社オリジナル商品を、得意先を通じて生活市場に提供していく過程で、仕入先、得意先の業績向
       上、あるいはその他取引先の利益に貢献し、その適正な対価として得た利益を株主に還元するとともに、社員の処
       遇・福利厚生・教育の充実を図り、新たな経営資源に投資することで「社業」を拡大し、より大きな経済活動を担
       うことで、経済社会の発展に貢献することを経営の基本方針としております。
      (2)経営戦略等

        当社グループは、「ホームユース製品の販売と情報発信を通じて、市場の発展、自社の成長を実現するととも
       に、人々の暮らす環境を豊かにする。」を当社の経営ビジョンとし、以下の経営戦略に取り組んでまいります。
        ① 自社オリジナル商品の強化

          グループ企業との連携も含めた魅力的な商品開発と情報発信に注力します。
        ② 海外市場への販路拡大
          日本製品の輸出取引および現地での販売拡大に努めます。
        ③ 新規販売チャネルの開発
          新商材の発掘や開発、テクノロジーの活用を通じて、新規市場への進出を図ります。
        ④ 既存市場におけるシェア拡大
          既存市場の採算管理を徹底し、経営基盤の強化に努めるとともに、経営資源を投下することでシェアの拡大
          に努めます。
      (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社グループは、創業100周年に向けて3つのフェーズ(中期経営計画)を展開しております。
        なお、第2フェーズ(中期経営計画)を迎えるにあたり、中期経営目標である                                    売上高   を見直しております。
        各フェーズの目標は、以下のとおりであります。
                        第2フェーズ(中期経営計画)                 第3フェーズ(中期経営計画)
              目標
                         第76期(2022年3月期)
                                          第79期(2025年3月期)
         売上高                        55,000百万円                 70,000百万円
      (4)経営環境

        景気は緩やかな回復基調が続くものと予想されますが、当社グループにおきましては、引き続き厳しい価格競争
       が継続する一方、人手不足を背景として人件費や運賃等の経費増も見込まれることから、経営環境は依然として厳
       しい状況が続くものと予想しております。
        このような状況のもと、連結子会社とのシナジー効果の発揮による自社オリジナル商品の開発強化や海外を含め
       た新規販売チャネルの開拓などに注力し、ビジネスモデルの変革も展望しつつ市場環境の変化に柔軟に対応してま
       いります。
      (5)事業上及び財務上の対処すべき課題

        当社グループを取り巻く国内外の事業環境を踏まえ、以下の課題に対処することが不可欠であると考えておりま
       す。
        ① 消費者ニーズや市場動向など情報収集力の強化
        ② 消費者の購買チャネルの変化に応じたセールス体制の強化
        ③ 海外の輸入業者や小売業者へのセールス体制の強化
        ④ グループ会社とのシナジー効果の発揮等による自社ブランドの強化
        ⑤ 在庫の圧縮や納品率の向上など物流の品質改善とコスト削減
        ⑥ 若手社員、女性社員の登用促進による人材活用の強化
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)販売先の信用リスク

         当社グループには、販売先から当社グループに支払われるべき金銭の不払いに係るリスクが存在します。
         当社グループはリスクマネージメントにより、一部の販売先への取引集中を極力是正し、また、不良債権等の発
        生に備え、一定の基準に基づき貸倒引当金を計上しているものの、特定の販売先の信用状況が悪化した場合や、倒
        産という事態が発生した場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
       (2)仕入先の信用リスク
         当社グループには、仕入先から納品されるべき商品が仕入先の一方的な事情により納入不能となるリスクが存在
        します。仕入先は国内外におよび、販売先同様リスクマネージメントにより一部の仕入先への取引集中を是正して
        おりますが、特定の仕入先の信用状況の悪化や倒産という事態が発生した場合には、販売活動に大きな支障が生じ
        たり、また、販売先によっては同等商品の供給責任を負っているため、その代替品の供給により損失を被ったりす
        るなど、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
       (3)主要仕入先の廃業等によるリスク
         当社グループの取扱商品の主な仕入先上位10社の合計仕入金額は、当社グループ全仕入金額の約56%に達してお
        ります。こうした各仕入先は、商品開発力に優れるなど、商品のデザイン、品質、価格面等、市場での優位性に基
        づいた結果でありますが、反面、主要な仕入先の廃業または生産中止などの不測の事態発生に伴い、商品供給が停
        止される事態が発生した場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
       (4)外国為替リスク
         当社グループの販売商品の約5%を、アジア、EU加盟各国から輸入しております。輸入商品代金の決済につき
        ましては、ヘッジ取引により外国為替リスクを一定程度まで低減する方針で対処しておりますが、外国為替市場の
        急激な変動など、当社グループの予測と異なった場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性
        があります。
       (5)資金調達力及び調達コストに伴うリスク
         当社グループは国内の金融機関より運転資金、並びに設備資金を調達の上営業活動を行っております。今後の金
        融情勢よっては、金利上昇による資金調達コストの増加、または調達額の制約など、当社グループの業績と財務状
        況に悪影響が及ぶ可能性があります。
       (6)経済状況によるリスク
         当社グループが販売している商品は、生活必需品として比較的安定した需要に支えられておりますが、競合他社
        との販売競争や価格競争の激化、わが国の景気後退及びそれに伴う個人消費の減退など、当社グループの業績と財
        務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
       (7)災害や停電等によるリスク
         当社グループは国内各所に物流拠点を設置し営業しておりますが、各物流拠点で将来発生する可能性のある災
        害、停電等による影響を完全に防止し、または軽減できる保証はありません。
         また、大規模な地震やその他の災害の発生により物流業務を中止せざるを得ない事象が発生した場合には、当社
        グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
       (8)退職給付債務によるリスク
         当社グループの従業員の退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や、年金資産の期
        待運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、また、前提条件が変更された
        場合には、その影響は将来にわたって規則的かつ累積的に認識されるため、将来期間において認識される費用及び
        計上される債務に影響を及ぼします。
         今後、割引率の低下や運用利回りの悪化が発生した場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可
        能性があります。
       (9)保有株式に関するリスク
         当社グループは、従来より、原則として取引関係のある取引先の要請により、市場性のある株式を保有しおりま
        すが、今後、大幅な株価下落が発生した場合には、保有株式の減損、または評価損が発生し、当社グループの業績
        と財務状況に悪影響が及ぶとともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。
      (10)   個人情報・社内機密情報等の取扱いによるリスク
         当社グループでは「個人情報取扱規程」を定め、会社が業務を通じて取得し、もしくは提供された個人に関する
        情報を適切に管理・保護し、また、その情報を利用する場合のルールを定め、個人のプライバシーの保全に万全を
        期しておりますが、個人情報の社外漏洩などが発生した場合には、取引先との取引状況への悪影響、または取引先
        とのトラブル発生などにより、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
         また、規程並びに管理体制の整備や社内教育の徹底等によって、社内の機密情報等の漏洩についての対策を講じ
        ておりますが、役職員の不注意等により社内の機密情報等が外部に漏洩した場合、信頼を失うなどの事業環境が悪
        化することにより、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
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      (11)法的規制等によるリスク

         当社グループが取扱う商品等に関しては、品質・有効性及び安全性の確保等のため、必要な法的規制が行われて
        おり、器物の材質等を定めた「食品衛生法」、商品の板厚、容量、材質、表面加工法並びに基本的な取扱注意事項
        等の表示方法を定めた「家庭用品品質表示法」、欠陥製造物からの消費者保護を目的とした「製造物責任法(PL
        法)」、容器包装を利用して商品を販売する事業者に再商品化義務を課した「容器包装リサイクル法」、消費生活
        用製品の事故報告、情報収集及び提供、回収等の義務を課した「消費生活用製品安全法」等があります。
         当社グループでは「一般財団法人日用金属製品検査センター」、「一般財団法人日本食品分析センター」等の検
        査機関による材質、品質、表示方法等の検査を受け、適法な商品の取扱いに努めるとともに、製造物責任保険(P
        L保険)等に加入し、不測の事態の発生に備えておりますが、これらの法的規制上の問題が発生した場合、または
        法規制が強化された場合には、新たな費用の発生・増加することなど、当社グループの業績と財務状況に悪影響が
        及ぶ可能性があります。
      (12)海外商品の流入増加によるリスク
         当社グループが取扱う商品と同種の製品を供給することの出来る競合会社は、東南アジアをはじめ、ヨーロッパ
        など海外に多数存在しております。国内の卸売業者・小売業者は厳しい経営環境の中、製品コスト削減のため、品
        質が良く低価格の海外商品を積極的に直接仕入を行っており、今後一層の流入増加も予想されます。当社グループ
        の取扱商品と競合する海外商品の流入が増加した場合には、価格競争が激化し、当社グループの業績と財務状況に
        悪影響が及ぶ可能性があります。
      (13)原材料価格の上昇によるリスク
         当社グループの主要取扱商品の主な原材料は、アルミ、ステンレス、鉄、ナフサ(プラスチック)等であり、原
        油価格変動も含め原材料価格の高騰に伴うリスクが発生する可能性があります。原材料価格の高騰が予想を上回る
        状況で進行し仕入価格に予想を超える大幅な値上げが生じ、販売価格への転嫁が容易でない場合などには、当社グ
        ループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
       下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
       ① 財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しや、雇用・所得環境の改善が続くなか、緩やかな景
        気回復基調で推移いたしました。
         一方、当社の主な販売先であるスーパーマーケットやホームセンター等は、ネット通販市場の一層の拡大や他業
        態の参入により価格競争が激化するなか、各社の業績格差が拡大するなど厳しい状況が続きました。
         当社グループにおきましても、              前連結会計年度に買収した射出成形メーカーであるグリーンパル株式会社の売上
        高が寄与したものの、競争環境の激化に伴い収益の確保が厳しくなる一方、人件費や運賃等の経費が増加するな
        ど、依然厳しい運営を余儀なくされました。
         このような状況のもと当社グループといたしましては、連結子会社とのシナジー効果の発揮などを通じて、経営
        戦略である、「既存市場におけるシェア拡大」、「新規販売チャネルの開発」、「海外市場への販路拡大」、「自
        社オリジナル商品の強化」に注力してまいりました。
         この結果、当連結会計年度の売上高は484億94百万円(前年同期比2.3%増)、営業利益1億42百万円(前年同期
        比31.9%減)、経常利益8億55百万円(前年同期比5.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益4億45百万円
        (前年同期比4.7%減)となりました。
       品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。
                        前連結会計年度                 当連結会計年度
                                                     前期比増減額
                      (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                      至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
                    金額(百万円)         構成比(%)        金額(百万円)         構成比(%)        金額(百万円)
                      17,504         36.9       16,848         34.7        △656
       キッチン用品
                      13,481         28.4       12,717         26.2        △764
       ダイニング用品
                       7,164         15.1        7,106         14.7        △58
       サニタリー用品
                       3,784         8.0       4,117         8.5        332
       収納用品
                        -        -       1,562         3.2       1,562
       プラケース・園芸用品
                        880        1.9        775        1.6       △105
       インテリア関連商品
                       4,581         9.7       5,367         11.1         786
       シーズン用品その他
                      47,398         100.0        48,494         100.0        1,096
            合計
                                 10/78



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         「キッチン用品」は、フライパン、鍋ギフトセット、調理小物等を中心に168億48百万円(前年同期比3.7%減)
        となりました。「ダイニング用品」は、ステンレスボトル、ランチボックス、卓上保温容器等を中心に127億17百
        万円(前年同期比5.7%減)となりました。「サニタリー用品」は、清掃用具、スペアテープ、浴室小物等を中心
        に71億6百万円(前年同期比0.8%減)となりました。「収納用品」は、プラスチック引き出しケース、キッチン
        アクセサリー、玄関小物用品等を中心に41億17百万円(前年同期比8.8%増)となりました。「プラケース・園芸
        用品」は、コンテナ収納、園芸用品を中心に15億62百万円となりました。「インテリア関連商品」は、時計、照明
        等を中心に7億75百万円(前年同期比12.0%減)となりました。「シーズン用品その他」は53億67百万円(前年同
        期比17.2%増)となりました。
         なお、当連結会計年度より、「収納用品」、「プラケース・園芸用品」、「シーズン用品その他」に、グリーン
        パル株式会社の売上高を含めております。
         セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

         なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分及び名称を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 
        1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
        (1) 家庭用品卸売事業
          家庭用品卸売事業は、「シーズン用品その他」の販売が前年同期比伸長したものの、「キッチン用品」、
         「ダイニング用品」の販売は前年同期を下回りました。
          その結果、売上高は「北海道・東北」30億38百万円(前年同期比8.1%増)、「関東」209億16百万円(前年
         同期比4.5%減)、「中部」36億56百万円(前年同期比7.5%減)、「近畿」96億42百万円(前年同期比2.1%
         増)、「中四国・九州」69億13百万円(前年同期比4.5%減)となり、家庭用品卸売事業の売上高は441億67百
         万円(前年同期比2.6%減)となりました。
          セグメント利益(営業利益)は「北海道・東北」57百万円(前年同期比29.4%減)、「関東」9億66百万円
         (前年同期比14.3%減)、「中部」1億36百万円(前年同期比23.3%減)、「近畿」3億55百万円(前年同期比
         1.5%減)、「中四国・九州」2億79百万円(前年同期比8.3%減)                               となり、    家庭用品卸売事業のセグメント利益
         (営業利益)は17億95百万円(前年同期比12.5%減)                         となりました。
        (2) プラスチック日用品製造事業
          収納用品、     プラケース・園芸用品          などの売上高は堅調に推移いたしました。その結果、売上高は25億85百万
         円、セグメント利益(営業利益)は1億25百万円となりました。
          なお、前連結会計年度末にグリーンパル株式会社を連結子会社として貸借対照表のみ連結し、当                                            連結会計年
         度より   損益計算書を連結しているため、前年同期比増減率については記載しておりません。
        (3) その他
          その他には、インターネット通信販売事業、インテリア関連商品事業、海外市場への販売等を含み売上高は
         18億6百万円      (前年同期比12.9%減)           、セグメント利益(営業利益)は78百万円                    (前年同期比19.6%増)           とな
         りました。
        財政状態の概況は、以下のとおりであります。

         なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会
        計年度の期首から適用しており、財政状態の状況については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行って
        おります。
        (資産)
         当連結会計年度末における流動資産は                  203億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ10百万円増加いたしまし
        た。これは主に現金及び預金が2億18百万円、電子記録債権が4億97百万円、商品及び製品が1億63百万円それぞ
        れ増加したことと、受取手形及び売掛金が8億1百万円、未収入金が65百万円それぞれ減少したことによるもので
        あります。固定資産は108億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億83百万円減少いたしました。これは主
        に有形固定資産が2億64百万円、無形固定資産が90百万円、投資その他の資産が6億28百万円それぞれ減少したこ
        とによるものであります。
         この結果、総資産は312億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億72百万円減少いたしました。
        (負債)
         当連結会計年度末における流動負債は78                   億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億73百万円減少いたしま
        した。これは主に短期借入金が8億45百万円減少したことによるものであります。固定負債は23億円となり、前連
        結会計年度末に比べ3億88百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が6億14百万円増加したことと、繰延
        税金負債が2億15百万円減少したことによるものであります。
         この結果、負債合計は101億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億85百万円減少いたしました。
        (純資産)
         当連結会計年度末における純資産合計は                   210億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億87百万円減少いた
        しました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益4億45百万円の計上と、その他の包括利益累計額4億90百
        万円の減少と剰余金の配当5億43百万円によるものであります。
         この結果、自己資本比率は67.6%(前連結会計年度末は67.3%)となりました。
                                 11/78


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       ② キャッシュ・フロー
         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、42億44百万円(前年同期は40億26
        百万円)となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ
        ります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果獲得した資金は、9億92百万円(前年同期比41.0%減)となりました。これは主に、増加要因と
        しての税金等調整前当期純利益8億30百万円、減価償却費3億54百万円、減損損失1億85百万円、のれん償却額84
        百万円、売上債権の減少額3億3百万円、減少要因としての投資有価証券売却益1億76百万円、たな卸資産の増加
        額1億63百万円、仕入債務の減少額1億3百万円、法人税等の支払額3億48百万円によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果使用した資金は、1億14百万円(前年同期比86.6%減)となりました。これは主に、増加要因と
        しての投資有価証券の売却による収入1億78百万円、減少要因としての有形固定資産の取得による支出2億69百万
        円によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果使用した資金は、6億59百万円(前年同期は財務活動の結果獲得した資金2億11百万円)となり
        ました。これは主に、増加要因としての長期借入れによる収入9億円、減少要因としての短期借入金の減少額8億
        45百万円、長期借入金の返済による支出1億60百万円、配当金の支払額5億43百万円によるものであります。
         財務指標のトレンドは以下のとおりであります。
                                 2015年      2016年      2017年      2018年      2019年
                                 3月期      3月期      3月期      3月期      3月期
        自己資本比率(%)                         73.6      73.1      74.8      67.3      67.6
        時価ベースの自己資本比率(%)                         66.2      53.7      58.5      47.5      33.8
        キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)                          -     0.3      0.1      1.3      2.0
        インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)                         538.0      186.0      258.9      380.0      57.4
        自己資本比率:自己資本/総資産
        時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
        キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー
        インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い
        (注1)いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
        (注2)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
        (注3)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
        (注4)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として
            おります。
       ③ 生産、受注及び販売の実績

       a.商品仕入実績
         当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                 当連結会計年度
                               (自    2018年4月1日
              セグメントの名称                                  前年同期比(%)
                                至   2019年3月31日)
        北海道・東北(千円)                              2,478,880                   7.8
        関東(千円)                             17,334,294                   △4.5
        中部(千円)                              3,035,073                  △7.3
        近畿(千円)                              7,957,714                   1.7
        中四国・九州(千円)                              5,586,461                  △5.1
         家庭用品卸売事業計(千円)                            36,392,423                   △2.8
         プラスチック日用品製造事業(千円)                             1,973,223                    -
          報告セグメント計(千円)                           38,365,647                    2.5
         その他(千円)                             1,053,717                  △14.4
               合計(千円)                      39,419,365                    1.9
        (注)1.金額は仕入価格によっております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
           3.「プラスチック日用品製造事業」は、当連結会計年度より損益計算書を連結しているため前年同期比
             (%)は記載しておりません。
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       b.販売実績
         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                 当連結会計年度
                               (自    2018年4月1日
              セグメントの名称                                  前年同期比(%)
                                至   2019年3月31日)
        北海道・東北(千円)                              3,038,030                   8.1
        関東(千円)                             20,912,587                   △4.5
        中部(千円)                              3,656,352                  △7.5
        近畿(千円)                              9,642,751                   2.1
        中四国・九州(千円)                              6,913,459                  △4.5
         家庭用品卸売事業計(千円)                            44,163,181                   △2.6
         プラスチック日用品製造事業(千円)                             2,540,202                    -
          報告セグメント計(千円)                           46,703,384                    3.0
         その他(千円)                             1,791,580                  △12.9
               合計(千円)                      48,494,965                    2.3
        (注)1.金額は販売価格によっております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
           3.「プラスチック日用品製造事業」は、当連結会計年度より損益計算書を連結しているため前年同期比
             (%)は記載しておりません。
      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ① 重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施しておりま
        す。詳細につきましては、「第5                経理の状況      1  連結財務諸表等        (1)連結財務諸表        注記事項(連結財務諸表作成
        のための基本となる重要な事項)               3.会計方針に関する事項」に記載のとおりであります。
       ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要                                               ①  財政状
        態及び経営成績の状況」に記載のとおりであり、                       当社の主な販売先であるスーパーマーケットやホームセンター等
        は、ネット通販市場の一層の拡大や他業態の参入により価格競争が激化するなか、各社の業績格差が拡大するなど
        厳しい状況が続きました。
         当社グループにおきましても、              前連結会計年度に買収した射出成形メーカーであるグリーンパル株式会社の売上
        高が寄与したものの、競争環境の激化に伴い収益の確保が厳しくなる一方、人件費や運賃等の経費が増加するな
        ど、依然厳しい運営を余儀なくされました。
         このような厳しい環境のもと、当社グループとしましては、成長戦略である「中山福NEXT10」を推進し、
        経営戦略に基づいた施策を実行し、成長基盤を構築してまいります。
       ③ 資本の財源及び資金の流動性

        (キャッシュ・フロー)
         当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要                                            ②  キャッ
        シュ・フロー」に記載のとおりであります。
        (財務政策)
         当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしてお
        ります。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期
        資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。
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       ④ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
         第1フェーズ(中期計画)の節目               である   第73期においては、目標売上高500億円に対し実績売上高484億94百万円
        (目標比3.0%減)と未達成となりました。また、第74期においては、前期並みの目標売上高485億円を計画してお
        ります。
                                                 第73期(計画比)
                      第73期(計画)              第73期   (実績)
            指標
                      2019年3月期              2019年3月期              2019年3月期
                                                1,506百万円減(3.0%減)
        売上高                 50,000百万円              48,494百万円
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度における設備投資の総額は                     270  百万円となっており、その主なものは機械装置及び運搬具、器具及
       び備品の取得等であります。
      2【主要な設備の状況】
       (1)提出会社
         当社は家庭用品卸売事業として展開しており、国内9ヶ所に支店を設けております。
         主な設備は以下のとおりであります。
                                                   2019年3月31日現在
                                        帳簿価額

                                                         従業
                セグメント
        事業所名              設備の内
                                   土地     リース                 員数
       (所在地)                 容
                             建物                 その他      合計
                 の名称
                                                         (人)
                                  (千円)      資 産
                            (千円)                  (千円)      (千円)
                                  (面積㎡)      (千円)
                      全社統括
      大阪本社          調整額(全      業務及び             136,730                       39
                              30,202              -    9,046     175,978
     (大阪市中央区)           社資産)      輸出入業              (657)                      (6)
                      務施設
      東京本社          調整額(全      全社統括               -                     32
                              20,910              -    9,345     30,256
     (東京都中央区)           社資産)      業務施設               (-)                     (3)
                      販売業務
      札幌支店          北海道                      -                     10
                      及び物流         -            -      -      -
     (札幌市白石区)           ・東北                     (-)                     (25)
                      業務施設
                      販売業務
      仙台支店          北海道                   122,153                       11
                      及び物流       58,846              -      -   180,999
     (宮城県岩沼市)           ・東北                    (2,751)                      (10)
                      業務施設
                      販売業務
      常総支店                             407,511                       33
                関東      及び物流       140,504              -    4,961     552,977
     (茨城県笠間市)                              (30,066)                       (45)
                      業務施設
                      販売業務
      関東支店                             945,160                       75
                関東      及び物流      1,221,771              1,378     44,353    2,212,663
     (埼玉県加須市)                             (23,772)                       (108)
                      業務施設
                      販売業務
      東京支店                             200,927                       27
                関東      及び物流       34,322              -    3,037     238,288
     (神奈川県大和市)                              (4,655)                      (36)
                      業務施設
                      販売業務
      名古屋支店                               -                     24
                中部      及び物流         904            -     944     1,849
     (愛知県稲沢市)                                ( - )                   (34)
                      業務施設
                      販売業務
      大阪支店                             384,355                       66
                近畿      及び物流       259,713              909    15,633     660,612
     (兵庫県西宮市)                              (9,965)                      (104)
                      業務施設
                      販売業務
      広島支店          中四国                      -                     12
                      及び物流         617            -    3,047      3,665
     (広島市安佐北区)           ・九州                     ( - )                   (16)
                      業務施設
                      販売業務
      福岡支店          中四国                   152,361                       39
                      及び物流       913,769              301    68,436    1,134,869
     (福岡県飯塚市)           ・九州                   (21,722)                       (68)
                      業務施設
     (注)1.従業員数の( )は、平均臨時雇用者数を外書しております。
        2.帳簿価額のうち「その他」は、構築物98,087千円、工具、器具及び備品60,721千円の合計額であります。
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        3.主な賃借設備は次のとおりであります。
                                                   2019年3月31日現在
             区分             セグメントの名称               件数        当期賃借料(千円)
      物流倉庫・事務所                  複数セグメント                   5           122,987
       (2)国内子会社

         主な設備は以下のとおりであります。
                                                   2019年3月31日現在
                                           帳簿価額
                                                         従業
                 事業所名
                        セグメント      設備の内
                                          土地
                                   建物及び
                                                         員数
        会社名
                                               その他      合計
                (所在地)
                         の名称       容
                                         (千円)
                                   構築物
                                                         (人)
                                              (千円)     (千円)
                                   (千円)
                                         (面積㎡)
              大阪営業所他
                                         394,942                  22
                        全セグメン      物流業務
     中山福サービス㈱         (兵庫県西宮市                                   0  394,942
                                      -
                        ト      施設           (11,641)                  (5)
              他)
              本社他
                        プラスチッ      製造業務
                                         117,487                  40
     グリーンパル㈱         (新潟県三条市                     219,249           172,667     509,404
                        ク日用品製      及び物流
                                         (5,608)                 (29)
              他)
                        造事業      業務施設
     (注)1.従業員数の( )は、平均臨時雇用者数を外書しております。
        2.「   プラスチック日用品製造事業             」の帳簿価格のうち「その他」は、機械装置及び運搬具129,146千円、工具、
          器具及び備品31,117千円、リース資産12,404千円の合計額であります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当連結会計年度末現在において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          80,000,000

                  計                                80,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年6月26日)
               (2019年3月31日)                         取引業協会名
                                        東京証券取引所

                   20,214,480             20,214,480                       (注)
     普通株式
                                        市場第一部
                   20,214,480             20,214,480             -          -

         計
      (注)     完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。また、単元株
          式数は100株であります。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総数

                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日
               増減数(株)
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
      1998年3月23日

                 1,837,680       20,214,480            -    1,706,000           -    1,269,000
      (注)
      (注)     株式1株につき1.1株の株式分割によるものであります。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                       (株)
                 金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -     19     20     124      46     -    4,012     4,221       -
     所有株式数
               -    27,606       705    44,394     12,108       -   117,253     202,066      7,880
     (単元)
     所有株式数の
               -    13.66      0.35     21.97      5.99      -    58.03     100.00       -
     割合(%)
      (注)     1.自己株式102,667          株は、「個人その他」に1,026単元及び「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載して
            おります。
          2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,396株が、
            それぞれ13単元及び96株含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                    大阪市中央区島之内1-22-9                         1,997          9.93
     中山福共栄会
     株式会社みずほ銀行    
                    東京都千代田区大手町1-5-5   
     (常任代理人 資産管理サー                                         998         4.96
                    (東京都中央区晴海1-8-12)
     ビス信託銀行株式会社)
     日本トラスティ・サービス信
                    東京都中央区晴海1-8-11                          913         4.54
     託銀行株式会社
                    大阪市北区天満1-20-5                          912         4.53
     象印マホービン株式会社
                    京都市伏見区竹田鳥羽殿町6                          907         4.51
     京セラ株式会社
                    大阪市中央区島之内1-22-9                          631         3.13
     中山福従業員持株会
     ビービーエイチ フォー 
     フィデリティ ロー プライ
     スド ストック ファンド
                    245  SUMMER    STREET    BOSTON.    MA  02210
     (プリンシパル オール セ
                                              623         3.09
                    U.S.A                 
     クター サブポートフォリ
                    (東京都千代田区丸の内2-7-1)
     オ) 
     (常任代理人 株式会社三菱
     UFJ銀行)
                                              606         3.01
     中山 修次郎               堺市西区
                    大阪市淀川区西三国1-6-7                          490         2.43
     株式会社良善
     日本マスタートラスト信託銀
                    東京都港区2-11-3                          443         2.20
     行株式会社(信託口)
                              -                8,524          42.38
            計
     (注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。
        なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式の内訳は、以下のとおりであります。
        日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 名義                                294千株
        日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)名義                                214千株
        日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)名義                                150千株
        日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2)名義                                137千株
        日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6)名義                                 84千株
        日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)名義                                 32千株
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                                    -       -           -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                              -       -           -
      議決権制限株式(その他)                              -       -           -

                                                 権利内容に何ら限定
                                                 のない、当社におけ
      完全議決権株式(自己株式等)                           102,600         -
                         普通株式                        る標準となる株式で
                                                 あり、単元株式数は
                                                 100株であります。
      完全議決権株式(その他)                          20,104,000            201,040
                         普通株式                            同上
                                  7,880        -           -
      単元未満株式                    普通株式
                               20,214,480           -           -
      発行済株式総数
                                    -        201,040          -
      総株主の議決権
      (注)     「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株含まれております。
          また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
      所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(株)         式数(株)         計(株)
      は名称
                                                   の割合(%)
               大阪市中央区島之
                            102,600           -      102,600           0.50
      中山福株式会社
               内一丁目22番9号
                   -         102,600           -      102,600           0.50
         計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】  普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           該当事項はありません。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                 -        -        -        -
      た取得自己株式
      その他
                                 -        -        -        -
      ( - )
      保有自己株式数                        102,667          -       102,667          -
     (注)1.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡
          による株式は含まれておりません。
        2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取り及び売渡による株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、株主への         利益還元については、安定した配当の継続を基本方針とし、配当性向35%以上をガイドラインと
       しつつ、経営戦略に沿った柔軟な経営資源の配分等を考慮した最適な株主還元策を実施いたします。内部留保資金に
       つきましては、企業価値向上のための成長投資等に活用してまいります。
        当社は、毎年9月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めておりますが、期末年1回の剰余金の配当
       を行うことを基本としております。
        また、当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場
       合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨、定款に定めております。
        当連結会計年度の剰余金の配当につきましては、前記の基本方針に基づいて期末配当金を1株につき27円(配当性
       向121.8%)を実施いたします。
        なお、自己株式の取得につきましては、株主への利益還元の観点から、当社の株価の推移や経営戦略などを総合的
       に判断し、適切に対応してまいります。
        当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                   配当金の総額          1株当たり配当額
        決議年月日
                    (千円)            (円)
       2019年5月14日
                     543,018               27
       取締役会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

         当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社は、コーポレートガバナンスを当社が経営理
        念に基づき、株主を始め、当社を取り巻く様々なステークホルダーに対する責任を果たすために、目指すべき経営
        ビジョンに向かって積極果敢に経営戦略を実行することを可能ならしめる仕組みと考えております。
         なお、当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」
        を策定しております
       ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       (1)企業統治の体制の概要
          当社は取締役会及び監査役会設置会社であり、当社の取締役は14名以内とする旨定款に定めております。
          当社の取締役総数9名のうち2名が社外取締役であり、                          監査役総数3名のうち2名が社外監査役であります。
          また、社外役員の計4名全員を              独立役員に指定しております。
          取締役会及び監査役会それぞれの構成員は、次のとおりであります。
         (取締役会)
          代表取締役社長石川宣博、取締役副社長落合悟、常務取締役多田広次、取締役櫻井義行、取締役中嶋徳夫、
          取締役平松悦夫、取締役橋本謹也、社外取締役柴田直子、社外取締役竹田美知
         (監査役会)
          常勤監査役片岡英俊、社外監査役辻芳廣、社外監査役横山泰三
       (2)企業統治の体制を採用する理由
          当社の   取締役は各本部及び各支店より選任しており、取締役会を原則月1回開催する等、各取締役間の意思疎
         通が十分図られるとともに、迅速かつ、的確な経営判断が実行できる体制と考えております。
          また、当社の監査役は取締役会に毎回出席しており、議案審議の充分性、意思決定プロセスにおける透明性、
         適法性等の監視機能を果たしており、経営の監査面において十分機能している体制と考えております。
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       ③ 企業統治に関するその他の事項
        (1)当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          当社は、取締役及び使用人が法令、社会的規範を遵守し、さらに定款その他社内規程を遵守した行動の指針と
         する「中山福グループの役職員行動規範」を定めて周知徹底を図っており、違反行為を発見した場合の通報制度
         としての、内部通報体制を構築しております。
          また、当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するとともに、不当要求行為等に対しては断固
         として拒否いたします。
          監査役が取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証する監査役監査の実施に加え、業務執行部門
         から独立した内部監査担当部門が、当社及び子会社のコンプライアンス体制の整備・運用状況について内部監査
         を実施、確認を行います。
        (2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          当社は、取締役会議事録や稟議書等の取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報の記録については、法
         令及び「文書取扱規程」その他関連諸規程に基づき、適正に保存・管理するとともに、必要に応じ保存及び管理
         状況の検証、規程等の見直しを行うことにしております。
        (3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          当社は、経営環境の変化を踏まえ、「経営危機管理規程」に基づき、リスク評価委員会を中心として、事業活
         動に係る様々なリスク情報を収集・分析することで予兆を早期に発見し、未然に防止するための体制を構築して
         おります。     また、リスクの管理状況について、定期的に取締役会及び監査役会に報告することで、業務執行に伴
         うリスクについて十分に分析・評価を行い、迅速に対応できる体制の構築を図っております。リスクが発生した
         ときには迅速かつ的確な施策が実施できるように規程及びマニュアル等を整備して、リスク管理体制の向上を
         図っております。
        (4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          当社は、職務権限及び業務分掌等の規程に基づき、取締役及び執行役員の決裁権限の内容等を定めることで、
         権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保する体制の構築を図っております。当社
         は、取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
          なお、「取締役会規程」により定めている事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議す
         ることを遵守して、重要事項の決定を行っております。また、経営会議を開催し、取締役と執行役員の経営情報
         の共有化を図り迅速な業務執行を実施しております。
        (5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
            当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業活動の適正と効率性を確保するために当社取締役等を派遣
           し、監視、監督及び指導しております。また、子会社の事業状況については、当社取締役会において報告
           を受けることとしております。
          ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
            当社は、「関係会社管理規程」を定め、定期的な見直しを行うとともに、関係会社相互の緊密な連携と協
           力によって、グループ全体のリスクの低減を図っております。また、当社の「経営危機管理規程」によりグ
           ループ各社から適宜、報告を受けております。
          ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
            当社から派遣した取締役等に業務執行を委嘱し、子会社経営が効率的に行われることを確保しておりま
           す。
          ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
            「中山福グループの役職員行動規範」の周知徹底を図るとともに、法令、定款その他社内規程及び社会規
           範等に違反する行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を整備し、コンプライアンス体制の構
           築、維持、向上を図っております。
            監査役による、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証する監査役監査の実施に加え、業
           務執行部門から独立した内部監査担当部門が、子会社のコンプライアンス体制の整備・運用状況について内
           部監査を実施、確認を行います。
        (6)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当
          該使用人の取締役からの独立性に関する事項
          監査役がその職務の執行を補助すべき使用人を置くことを求めたときはこれに応じることとしており、内部監
         査室に監査役の職務の執行の補助を委嘱することにしております。
          なお、不足する場合には別途直属の使用人を配置し、監査業務を補助することとしております。また、監査役
         補助者として配置した場合の人事考課、異動等については、監査役の意見を聞き、これを尊重することにしてお
         ります。直属の使用人を配置した場合の使用人に対する人事考課については、監査役が行うことにしておりま
         す。
        (7)当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
          内部監査室より監査役補助者として配置した場合は、内部監査室との兼職はせず専任することにし、直属の使
         用人を配置した場合の使用人についても専任することにしております。
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        (8)当社の監査役への報告に関する体制
          取締役及び使用人は次の事項を監査役に報告することにしております。
           ・会社に著しい損害を及ぼす事実を発見したとき又はそのおそれがある場合
           ・法令、定款に違反する行為を発見したとき又はそのおそれがある場合
           ・内部監査の結果及び内部通報内容
          イ.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
            監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議に出席し、取締役及び執行役員から担当業務の執行状況に
           ついて、報告を受けております。使用人においては、内部通報体制により、内部監査室を通じて、報告する
           仕組みをとっております。
          ロ.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監
            査役に報告をするための体制
            当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社管理本部を事務局とし、監査役へ報告する体制をとっており
           ます。
        (9)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
          当社は、「内部通報規程」を整備し、当該通報者が不利益な取扱いを受けないことを確保する体制を構築して
         おります。
       (10)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
          監査役は、必要に応じて、会計監査人・弁護士等に相談することができ、その費用は会社が負担するものとし
         ております。なお、当社の「監査役会規程」「監査役監査基準」により、適切に管理し必要に応じて運用上の見
         直しを行っております。
       (11)その他当社の監査役の監査が、実効的に行われることを確保するための体制
          監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換をしており、また、内部監査担当部門と緊密な連携
         を保つとともに、監査役がその職務を執行するために必要と判断したときは、いつでも取締役又は使用人、内部
         監査担当部門に対して調査、報告等を要請することができるものとしております。
       (12)財務報告の信頼性を確保するための体制
          当社は財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の構築、維持、向
         上を図っております。またその体制が適正に機能することを継続的に検証するために、内部監査室が内部監査を
         実施し、会計監査人と連携を図り、財務報告の信頼性を確保しております。
       ④ 責任限定契約の内容の概要

         当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任
        を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。
        なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行につい
        て善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
       ⑤ 取締役選任の決議要件

         当社は、株主総会の取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
        する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う定款で定めております。
         また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
       ⑥ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めておりま
        す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
        とするものであります。
       ⑦ 剰余金の配当等の決定機関

         当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除
        き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を
        取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
       ⑧ 中間配当

         当社は、会社法第454項第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当
        を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
       ⑨ 取締役及び監査役の責任免除

         当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役
        (取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することが
        できる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮
        して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  10 名 女性    2 名 (役員のうち女性の比率             16.7  %)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                        (千株)
                               1977年4月      ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
                               2007年4月      ㈱みずほ銀行常務執行役員
                               2010年4月      当社顧問
        代表取締役
                 石川 宣博      1955年3月7日      生  2010年6月      取締役副社長就任                 (注)7      39
         社長
                               2011年6月      代表取締役副社長就任
                               2012年6月      代表取締役社長就任(現)
                               2012年6月      営業本部長
                               1984年4月      ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
                               2014年4月      みずほ信託銀行㈱常務執行役員
         取締役
                               2018年4月
                                    みずほヒューマンサービス㈱
                 落合  悟      1960年6月4日      生                        (注)7      -
                                    代表取締役社長
         副社長
                               2019年5月      当社顧問
                               2019年6月
                                    取締役副社長就任(現)
                               1983年3月      当社入社
                               2011年6月      関東副支店長
                               2011年6月      執行役員
                               2012年6月      関東支店長兼岩槻センター所長
                               2013年6月      取締役就任
        常務取締役
                               2013年8月      関東支店長
                 多田 広次      1964年7月24日      生                        (注)7      25
        営業本部長
                               2015年6月      営業本部長兼営業部長
                               2016年1月      営業本部長兼営業企画部長
                                    兼EC営業部長
                               2016年6月      営業本部長兼営業企画部長
                               2017年4月
                                    常務取締役就任(現)
                                    営業本部長(現)
                               1982年2月      当社入社
                               2011年6月      福岡支店長
         取締役
                 櫻井 義行      1959年4月2日      生                        (注)7      14
                               2013年6月      執行役員
        大阪支店長
                               2015年6月      取締役就任(現)
                               2016年6月
                                    大阪支店長(現)
                               1979年3月      当社入社
                               2016年6月      執行役員
         取締役
                               2016年6月      福岡支店長
                 中嶋 徳夫      1960年5月1日      生                        (注)7      13
        関東支店長
                               2018年6月
                                    取締役就任(現)
                               2018年6月
                                    関東支店長(現)
                               1985年3月      当社入社
                               2014年6月      執行役員
                               2014年6月      関東支店副支店長
         取締役
                               2016年1月      企画本部物流企画部長
        物流本部長         平松 悦夫      1962年8月31日      生                        (注)7      12
                               2016年6月      営業本部物流企画部長
       兼物流業務部長
                               2018年6月      物流本部長兼物流企画部長
                               2019年6月      取締役就任(現)
                               2019年6月
                                    物流本部長兼物流業務部長(現)
                               1988年4月      ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
                               2014年4月      みずほ信託銀行㈱大阪信託総合営業部
                                    副部長
                               2017年5月      当社へ出向
                               2017年5月      企画本部副部長
         取締役
                               2018年5月      当社入社
        管理本部長
                 橋本 謹也      1964年10月2日      生                        (注)7       0
                               2018年6月      当社執行役員
      兼グループ事業部長
                               2018年6月      企画本部副本部長兼グループ事業部長
       兼経営企画部長
                               2019年3月      企画本部長兼グループ事業部長
                                    兼経営企画部長兼EC企画部長
                               2019年6月
                                    取締役就任(現)
                               2019年6月      管理本部長兼グループ事業部長
                                    兼経営企画部長(現)
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                                                            有価証券報告書
                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                        (千株)
                               1995年10月      監査法人トーマツ(現有限責任監査法人
                                    トーマツ)入所
                               1998年4月      公認会計士登録
                               2010年10月      優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)
                                    入所
         取締役        柴田 直子      1970年11月6日      生                        (注)7       0
                               2014年2月      優成監査法人社員就任
                               2015年6月      当社取締役就任(現)
                               2016年3月
                                    優成監査法人代表社員就任
                               2018年7月
                                    太陽有限責任監査法人パートナー(現)
                               2004年4月      相愛女子短期大学教授

                               2006年4月      神戸松蔭女子学院大学教授
                 竹田 美知      1955年1月3日      生  2012年4月      神戸松蔭女子学院大学副学長
                                                     (注)7       0
         取締役
                                    兼教授(現)
                               2016年6月      当社取締役就任(現)
                               1979年3月      当社入社

                               2009年4月      常総支店長
        常勤監査役         片岡 英俊      1956年11月27日      生                        (注)5      27
                               2009年6月      執行役員
                               2011年6月      取締役就任
                               2017年6月      常勤監査役就任(現)
                               1984年4月      弁護士登録
                               1988年4月      辻芳廣法律事務所開業
         監査役        辻  芳廣      1952年11月8日      生                        (注)4       6
                               1995年4月
                                    新淀屋橋法律事務所開業(現)
                               2011年1月
                                    当社監査役就任(現)
                               2012年7月      右京税務署長

                               2015年7月      大阪国税局徴収次長
                               2016年7月      大阪国税局徴収部長
         監査役        横山 泰三      1956年9月2日      生                        (注)6      -
                               2017年8月      公益財団法人東納税協会副会長
                                    兼専務理事(現)
                               2017年9月
                                    横山泰三税理士事務所開業(現)
                               2019年6月
                                    当社監査役就任(現)
                            計
                                                           141
     (注)1.取締役 柴田直子氏及び竹田美知氏は、社外取締役であります。
        2.  監査役 辻芳廣氏及び横山泰三氏は、社外監査役であります。
        3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
          1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                      所有株式数
        氏名        生年月日
                                    略歴
                                                       (千株)
                       1983年3月      当社入社
                       2005年10月      当社商品本部商品開発部長
                       2008年6月      当社執行役員商品本部商品開発部長
                       2012年6月      当社執行役員大阪支店長
       是枝 定信        1960年1月3日                                             36
                       2014年6月      当社取締役大阪支店長
                       2016年6月      当社取締役関東支店長
                       2018年6月      当社取締役仕入本部長兼仕入企画部長
                       2019年6月
                             当社顧問物流本部担当(現)
        4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
        ② 社外役員の状況
          当社の社外役員は、社外取締役2名、社外監査役2名であります。
          ・社外取締役柴田直子氏は、太陽有限責任監査法人パートナーであります。当社と兼職先との間には特別の
           関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であ
           り、当社との人的関係、資本的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
          ・社外取締役竹田美知氏は、神戸松蔭女子学院大学副学長兼教授であります。当社と兼職先との間には特別
           の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少で
           あり、当社との人的関係、資本的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
          ・社外監査役辻芳廣氏は、新淀屋橋法律事務所の共同代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係
           はありません。       なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、
           当社との人的関係、資本的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
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          ・社外監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はあ

           りません。
          当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員の
         指名及び独立性に関する基準」を定めております。
          当社は、独立役員として、社外取締役としての公認会計士の柴田直子氏と学識経験者の竹田美知氏及び社外
         監査役としての弁護士の辻芳廣氏と税理士の横山泰三氏を東京証券取引所に届出ております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
          統制部門との関係
          社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査室との関係は、適宜内部監査室が実施する内部統
         制評価結果の報告をうけるなど連携を密にし、その関係の上で随時必要な監督又は監査を実施しております。
          また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との関係は、四半期毎に会合を設け会計監査人より報告を
         受けるなど連携を密にしております。
       (3)【監査の状況】

        ① 監査役監査の状況
          監査役監査につきましては、常勤・非常勤の全監査役が毎月開催される取締役会に出席し意見を述べるほか、
         常勤監査役は社内各種会合にも出席し、取締役の職務執行を充分に監視しております。また、内部監査室と連携
         を密にして、随時必要な監査を実施しており、監査役会は会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と適宜会
         合を実施し、会計監査人の監査実施時には常勤監査役が原則として立会い、監査状況を確認しております。
          なお、監査役辻芳廣氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
         しており、監査役横山泰三氏は、税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
         を有しております。
        ② 内部監査の状況
          内部監査につきましては、内部監査室が設置されており、期初に策定した「監査計画書」に基づいて計画的な
         内部監査を実施する一方、必要に応じ随時内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われている
         か監査しております。また、社長特命による特別監査も必要に応じて行っております。                                        内部監査室と会計監査人
         であるEY新日本有限責任監査法人とは情報の交換を行っております。
        ③ 会計監査の状況
          会計監査業務につきましては、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、四半期、年度末に
         偏ることなく、期中においても適宜監査を受けております。
          なお、業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名は以下のとおりであります。
                                               所属する監査法人名
                   公認会計士の氏名等
                               廣田壽俊
       指定有限責任社員
                                             EY新日本有限責任監査法人
       業務執行社員
                               内野健志
         (注)監査補助者の構成は以下のとおりであります。
            公認会計士 7名 その他 10名
        ④   監査報酬の内容等
         「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による
        改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)                                       ⅰからⅲの規定に経過措置を
        適用しております。
        a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                      26,000            3,600           27,000             -

      提出会社
                        -           -           -           -

      連結子会社
                      26,000            3,600           27,000             -

         計
         (前連結会計年度)
          当社における非監査業務の内容は、                 会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非
         監査業務)である財務デューデリジェンスに係る業務等についての対価を支払っております。
         (当連結会計年度)
          該当事項はありません。
        b.監査法人の選定方針と理由
          当社は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等
         を総合的に勘案して、監査法人の選定方針としております。
                                 26/78


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        c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
          当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協
         会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考に評価しております。
        d.監査報酬の決定方針
          監査報酬の決定方針はありませんが、監査計画日数等を勘案した上で決定しております。
        e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
          取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が                                   会社法第399条第1項の同意をし
         た理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職
         務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討したうえで、同意をしております。
       (4)【役員の報酬等】

        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の経営戦略の
         推進に関わる貢献度や業務執行に関わる成果、あるいは当社の企業価値の向上に資する能力など総合的に評価し
         決定することとしております。
          取締役の報酬等につきましては、会社業績及び会社への貢献度を勘案し、従業員給与水準及び他社の報酬水準
         を参考にして、当社の「役員報酬等規程」に基づき株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定してお
         ります。
          また、監査役の報酬等につきましては、                   当社の「    役員報酬等規程」に基づき株主総会で承認された報酬総額の
         範囲内において決定しております。
          当社の役員報酬等に関する株主総会の決議内容は、次のとおりであります。
          取締役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第46回定時株主総会において年額350百万円以内(ただし、使
         用人分給与は含まない。)とご決議いただいております。
          監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第48回定時株主総会において年額32百万円以内とご決議いただ
         いております。
          当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、次のとおりでありま
         す。
          取締役においては、取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、「取締役の報酬の決定に関する方針
         と手続」に従い、別途定める「取締役の報酬の決定に関する基準」に基づき、代表取締役が各取締役の報酬を査
         定し、独立社外取締役がその妥当性を評価し、取締役会に諮っております。
          監査役においては、監査役会であり、監査役会の協議により決定しております。
          なお、役員報酬額の決定過程のうち、2019年5月14日開催の取締役会において、役員賞与11,810千円支給する
         ことを決議いたしました。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                                                       対象となる
                    報酬等の総額
                                                       役員の員数
          役員区分
                     (千円)
                            固定報酬      業績連動報酬         賞与     退職慰労金
                                                        (人)
     取締役
                      139,391       105,696         -     10,000       23,695         9
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                       13,440       11,700         -      550      1,190         2
     (社外監査役を除く。)
                       16,860       15,600         -     1,260        -       ▶
     社外役員
        (注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
        ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

          該当事項はありません。
        ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

           総額(千円)               対象となる役員の員数(人)                        内容
                  45,405                     5   使用人としての給与であります。
                                 27/78




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       (5)【株式の保有状況】
     ① 投資株式の区分の基準及び考え方
       当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分ついては、当社との営
      業取引及び借入先に係る投資株式は、純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
     ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

     a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
      当社の保有方針は、発行会社との取引関係等を円滑に構築・維持するために保有することを方針としております。
      また、保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容について
     は、取締役会が主要銘柄を定量的(                 資本コストの採算性、含み損益の状況、配当利回りの状況、当社と発行会社との取
     引額)   、定性的(     取引状況及びその他の有効性)              合理性を定期的に検証する方法としております。
     b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      5          145,500

     非上場株式
                      40          3,048,144
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -             -

     非上場株式
                      15           39,290
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会による定期的株式購入
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      1          178,399
     非上場株式以外の株式
     c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

      特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                    599,112         599,112

     象印マホービン㈱
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      有
                    688,978         913,645
                    296,000         296,000

     ㈱ジョイフル本田                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                    413,808         572,020
                    100,000         100,000

     ㈱島忠                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                    288,400         340,000
                    108,699         105,038

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     イオン㈱
                                                        無
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                    251,802         199,520
                                 28/78



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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                    162,440         158,796

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     片倉工業㈱
                                                        有
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                    205,000         219,297
                     11,352         24,052

     ㈱ニトリホールディ
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
     ングス
                    162,333         452,297
                     56,713         55,915

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     ㈱淀川製鋼所                                                   有
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                    116,489         160,363
                     47,100         47,100

     天馬㈱
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      有
                     97,308         95,989
                     51,867         50,360

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     積水化学工業㈱
                                                        無
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                     92,271         93,468
                     38,635         38,165

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     ㈱平和堂                                                   無
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                     91,062         98,199
                     46,245         45,267

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     大陽日酸㈱
                                                        無
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                     77,969         72,925
                    113,435         106,522

     ㈱Olympicグ                             取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
                                                        無
     ループ                             取引先持株会による定期的株式購入
                     76,795         59,439
                     68,808         68,808

     DCMホールディン
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
     グス㈱
                     71,009         74,312
                     43,529         41,084

     エイチ・ツー・オー
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
                                                        無
     リテイリング㈱
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                     67,122         79,948
                     44,303         42,916

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     ㈱オークワ                                                   無
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                     49,221         46,778
                     74,420         74,420

     ㈱三菱UFJフィナ
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      有
     ンシャル・グループ
                     40,931         51,870
                     20,000         20,000

     アークランドサカモ
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
     ト㈱
                     29,980         35,400
                    165,812         165,812

     ㈱みずほフィナン
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      有
     シャルグループ
                     28,403         31,736
                     7,200         7,200

     ㈱バローホールディ
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
     ングス
                     19,310         20,736
                     4,080         3,770

     ㈱セブン&アイ・                             取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
                                                        無
     ホールディングス                             取引先持株会による定期的株式購入
                     17,042         17,204
                                 29/78



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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                     6,873         6,590

     ㈱ライフコーポレー                             取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
                                                        無
     ション                             取引先持株会による定期的株式購入
                     16,345         19,334
                     7,920         7,920

     イオン九州㈱
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                     15,642         14,968
                     16,000         16,000

     ㈱エンチョー                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      有
                     14,896         14,080
                     7,637         7,014

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     ㈱フジ                                                   無
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                     14,580         15,859
                     53,000         53,000

     ㈱千趣会                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                     12,614         31,482
                     25,841         23,233

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     ㈱MrMaxHD
                                                        無
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                     11,421         15,937
                     80,000         80,000

     アクサスホールディ
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
     ングス㈱
                     9,680         10,160
                     4,000         4,000

     モリ工業㈱
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      有
                     9,424         12,540
                     2,300         2,300

     AGC(株)
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      有
                     8,924         10,131
                     6,850         5,755

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     ㈱セキチュー                                                   有
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                     7,535         7,354
                     3,550         3,550

     積水樹脂㈱
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      有
                     6,918         8,204
                     2,430         2,430

     ㈱コメリ                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                     6,587         6,886
                     5,000         5,000

     ㈱エディオン                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                     4,830         6,190
                     9,528         9,528

     ㈱ジュンテンドー                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                     4,792         7,574
                     1,920         1,920

     ㈱アークス                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                     4,673         4,928
                     9,299         9,299

     ㈱ケーヨー                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                     4,603         5,170
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                     1,948         1,948

     マックスバリュ西日
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
     本㈱
                     3,350         3,486
                     2,270         1,794

                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大及び
     ㈱フェリシモ                                                   無
                                  取引先持株会による定期的株式購入
                     2,406         2,491
                     1,368         1,368

     ㈱LIXILグループ                             取引関係維持、継続取引の維持拡大                      無
                     2,021         3,250
                      427         427

     ㈱三井住友フィナン
                                  取引関係維持、継続取引の維持拡大                      有
     シャルグループ
                     1,655         1,903
      みなし保有株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                    240,000         240,000

                                  退職給付信託契約に基づく議決権行使権
     イオン㈱
                                                        無
                                  限
                    555,960         455,880
                    300,000         300,000

     ㈱みずほフィナン                             退職給付信託契約に基づく議決権行使権
                                                        有
     シャルグループ                             限
                     51,390         57,420
                     74,400         74,400

     ㈱三菱UFJフィナ                             退職給付信託契約に基づく議決権行使権
                                                        有
     ンシャル・グループ                             限
                     40,920         51,856
     (注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
     ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
     非上場株式                     -           -           -           -

     非上場株式以外の株式                      2        82,538             2        102,933

                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
                          -           -           -

     非上場株式
                         1,767            -         58,623
     非上場株式以外の株式
     (注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の
        合計額」は記載しておりません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限
       責任監査法人による監査を受けております。
        なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しておりま
       す。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、連結財務諸表等の適正性を確保できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加
       入しております。
        また、公益財団法人財務会計基準機構の行うセミナーに参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       4,026,920              4,244,967
         現金及び預金
                                      ※2 11,143,109             ※2 10,342,077
         受取手形及び売掛金
                                        694,272             1,192,232
         電子記録債権
                                       4,107,888              4,271,854
         商品及び製品
                                         26,374              29,061
         仕掛品
                                        145,108              141,574
         原材料
                                        231,685              175,440
         その他
                                        △ 7,659             △ 19,021
         貸倒引当金
                                       20,367,700              20,378,187
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       5,757,964              5,788,492
          建物及び構築物
                                      △ 2,419,992             △ 2,616,738
            減価償却累計額
                                      ※1 3,337,971             ※1 3,171,753
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                              240,952              334,846
                                       △ 212,913             △ 205,514
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                             28,038              129,332
                                      ※1 3,408,672             ※1 3,231,485
          土地
                                        913,316             1,031,933
          その他
                                       △ 773,720             △ 914,473
            減価償却累計額
            その他(純額)                             139,596              117,460
                                       6,914,279              6,650,032
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        559,500              474,856
          のれん
                                         42,296              36,401
          その他
                                        601,796              511,257
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       4,085,525              3,276,183
          投資有価証券
                                         7,086              4,675
          長期貸付金
                                         13,960              19,495
          繰延税金資産
                                         44,123              215,837
          退職給付に係る資産
                                        165,415              206,321
          その他
                                        △ 23,200             △ 58,246
          貸倒引当金
                                       4,292,911              3,664,265
          投資その他の資産合計
                                       11,808,987              10,825,554
         固定資産合計
                                       32,176,688              31,203,742
       資産合計
                                 33/78






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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※2 6,178,764             ※2 6,074,945
         支払手形及び買掛金
                                       ※1 898,642
                                                       52,666
         短期借入金
                                                     ※1 248,648
                                        123,329
         1年内返済予定の長期借入金
                                        289,417              322,335
         未払法人税等
                                        235,222              239,351
         賞与引当金
                                         22,680              15,360
         役員賞与引当金
                                        846,060              867,525
         その他
                                       8,594,116              7,820,832
         流動負債合計
       固定負債
                                                    ※1 1,691,117
                                       1,076,671
         長期借入金
                                        380,103              164,690
         繰延税金負債
                                        179,300              137,754
         役員退職慰労引当金
                                        242,439              268,402
         退職給付に係る負債
                                         34,007              38,610
         その他
                                       1,912,521              2,300,574
         固定負債合計
                                       10,506,638              10,121,407
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,706,000              1,706,000
         資本金
                                       1,269,049              1,269,049
         資本剰余金
                                       17,081,924              16,984,594
         利益剰余金
                                        △ 66,656             △ 66,656
         自己株式
                                       19,990,317              19,892,987
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                       1,712,936              1,135,280
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 33,204              54,066
         退職給付に係る調整累計額
                                       1,679,732              1,189,347
         その他の包括利益累計額合計
                                       21,670,050              21,082,335
       純資産合計
                                       32,176,688              31,203,742
      負債純資産合計
                                 34/78









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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
      【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       47,398,065              48,494,965
      売上高
                                       38,672,533              39,363,197
      売上原価
                                       8,725,532              9,131,767
      売上総利益
                                      ※1 8,516,412             ※1 8,989,454
      販売費及び一般管理費
                                        209,119              142,313
      営業利益
      営業外収益
                                           186              202
       受取利息
                                         61,647              67,847
       受取配当金
                                        514,669              505,437
       仕入割引
                                        129,932              169,815
       その他
                                        706,435              743,303
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         4,430              17,306
       支払利息
                                           -             4,530
       売上割引
                                         6,905              6,677
       賃貸費用
                                         3,373              1,120
       その他
       営業外費用合計                                  14,708              29,634
                                        900,846              855,983
      経常利益
      特別利益
                                           -             1,342
       固定資産売却益
                                           -            176,700
       投資有価証券売却益
                                           -            48,592
       受取保険金
                                           -            226,634
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※2 6,830              ※2 223
       固定資産除却損
                                           -            14,787
       投資有価証券評価損
                                           -            51,324
       災害による損失
                                        ※3 80,009            ※3 185,895
       減損損失
                                         86,839              252,229
       特別損失合計
                                        814,006              830,387
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   356,481              389,627
                                        △ 10,008              △ 4,929
      法人税等調整額
                                        346,473              384,698
      法人税等合計
                                        467,532              445,689
      当期純利益
                                           -              -
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        467,532              445,689
      親会社株主に帰属する当期純利益
      【連結包括利益計算書】

                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      当期純利益                                   467,532              445,689
      その他の包括利益
                                        148,714             △ 577,655
       その他有価証券評価差額金
                                           28              -
       繰延ヘッジ損益
                                         95,976              87,270
       退職給付に係る調整額
                                        ※ 244,719             ※ △ 490,385
       その他の包括利益合計
                                        712,252              △ 44,695
      包括利益
      (内訳)
                                        712,252              △ 44,695
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,706,000         1,269,049        17,157,410         △ 66,656       20,065,803
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 543,018                △ 543,018
      親会社株主に帰属する当期
                                        467,532                 467,532
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      △ 75,486          -      △ 75,486
     当期末残高
                      1,706,000         1,269,049        17,081,924         △ 66,656       19,990,317
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                           繰延ヘッジ損益
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高                1,564,222           △ 28      △ 129,180        1,435,013        21,500,816
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 543,018
      親会社株主に帰属する当期
                                                         467,532
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                      148,714           28       95,976        244,719         244,719
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 148,714           28       95,976        244,719         169,233
     当期末残高                1,712,936            -      △ 33,204       1,679,732        21,670,050
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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,706,000         1,269,049        17,081,924         △ 66,656       19,990,317
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 543,018                △ 543,018
      親会社株主に帰属する当期
                                        445,689                 445,689
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      △ 97,329          -      △ 97,329
     当期末残高                1,706,000         1,269,049        16,984,594         △ 66,656       19,892,987
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                           繰延ヘッジ損益
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高                1,712,936            -      △ 33,204       1,679,732        21,670,050
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 543,018
      親会社株主に帰属する当期
                                                         445,689
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 577,655           -       87,270       △ 490,385        △ 490,385
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      △ 577,655           -       87,270       △ 490,385        △ 587,714
     当期末残高                1,135,280            -       54,066       1,189,347        21,082,335
                                 37/78











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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                          814,006             830,387
       税金等調整前当期純利益
                                          217,865             354,659
       減価償却費
       投資有価証券評価損益(△は益)                                     -           14,787
       減損損失                                   80,009             185,895
                                          30,325             84,644
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 23,821             46,408
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   1,063             4,129
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                  △ 6,010            △ 7,320
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   4,354            △ 41,546
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 60,620               534
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                  △ 44,123            △ 45,396
                                         △ 61,833            △ 68,050
       受取利息及び受取配当金
                                           4,430             17,306
       支払利息
                                            -          △ 48,592
       受取保険金
                                            -           51,324
       災害による損失
       投資有価証券売却損益(△は益)                                     -          △ 176,700
       有形固定資産売却損益(△は益)                                     -           △ 1,342
                                           6,830              223
       有形固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 249,162             303,071
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 59,123            △ 163,119
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 1,129,329             △ 103,818
                                          10,125             35,969
       未払又は未収消費税等の増減額
                                          262,768             △ 7,594
       その他
                                         2,056,411             1,265,861
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   61,833             68,050
                                          △ 4,430            △ 17,306
       利息の支払額
                                            -           48,112
       保険金の受取額
                                            -          △ 23,557
       災害損失の支払額
                                         △ 430,481            △ 348,640
       法人税等の支払額
                                         1,683,333              992,521
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 19,883            △ 269,530
       有形固定資産の取得による支出
                                            -            3,880
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 87,417            △ 39,290
       投資有価証券の取得による支出
                                            -           178,427
       投資有価証券の売却による収入
                                          △ 3,500             △ 300
       貸付けによる支出
                                           3,398             2,711
       貸付金の回収による収入
                                          △ 3,556            △ 5,907
       無形固定資産の取得による支出
                                           9,000               -
       会員権の売却による収入
                                          △ 1,044             △ 911
       敷金及び保証金の差入による支出
       敷金及び保証金の回収による収入                                   5,108             1,107
                                       ※2 △ 776,315
                                                         -
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
                                          15,000             15,000
       補助金による収入
                                         △ 859,210            △ 114,813
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の増減額(△は減少)                                  762,121            △ 845,976
                                            -          △ 160,235
       長期借入金の返済による支出
                                            -           900,000
       長期借入れによる収入
                                         △ 543,018            △ 543,018
       配当金の支払額
                                          △ 7,220            △ 10,412
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                          211,881            △ 659,643
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           △ 163             △ 18
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   1,035,840              218,046
                                         2,991,080             4,026,920
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1 4,026,920            ※1 4,244,967
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1.連結の範囲に関する事項
        (1)連結子会社の数           5 社
           連結子会社の名称
           中山福サービス㈱
           ㈱ベストコ
           ㈱ENICY
           ㈱インターフォルム
           グリーンパル㈱
          2018年10月1日付で㈱ロイヤル通販は、㈱ENICYに商号変更しております。
        (2)連結の範囲の変更に関する事項
           該当事項はありません。
       2.持分法の適用に関する事項
         該当事項はありません。
       3.連結子会社の事業年度等に関する事項
         すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
         なお、グリーンパル㈱は当連結会計年度より、決算日を1月20日から3月31日に変更し、連結決算日との統一を
        図っております。この決算期の変更に伴い、当連結会計年度において、同社の2018年1月21日から2019年3月31日
        までの損益を取り込んでおります。
       4.会計方針に関する事項
        (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         ① 有価証券
          その他有価証券
            時価のあるもの
            連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
           動平均法により算定)を採用しております。
            時価のないもの
            移動平均法による原価法を採用しております。
         ② デリバティブ
           時価法を採用しております。
         ③ たな卸資産
            商品及び製品、仕掛品、原材料
             主として月次移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により
            算定)を採用しております。
        (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
         ① 有形固定資産(リース資産を除く)
           当社及び連結子会社は主として定額法を採用しております。
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物及び構築物            3~65年
            機械装置及び運搬具            2~8年
         ② 無形固定資産(リース資産を除く)
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
         ③ リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
        (3)重要な引当金の計上基準
         ① 貸倒引当金
           債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
          ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         ② 賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
         ③ 役員賞与引当金
           当社及び一部の連結子会社は役員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき
          計上しております。
         ④ 役員退職慰労引当金
           当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
                                 39/78



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        (4)退職給付に係る会計処理の方法
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
          は、期間定額基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ
          る定額法により費用処理しております。
           数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
          数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
         ③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
           未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ
          の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
        (5)重要なヘッジ会計の方法
         ① ヘッジ会計の方法
           繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている
          場合には振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しており
          ます。
         ② ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段…為替予約取引
                 …金利スワップ
           ヘッジ対象…輸出入に関わる外貨建債権、債務及び外貨建予定取引
                 …借入金
         ③ ヘッジ方針
           外貨建輸出入取引に関わる将来の外国為替相場変動リスクを回避して、外貨建債権債務の円貨によるキャッ
          シュ・フローを固定化することを目的として、原則実需の範囲内で為替予約を行っております。
           金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
         ④ ヘッジ有効性評価の方法
           ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関係を求めることにより、その有効性を判定しております。
        (6)のれんの償却方法及び償却期間
           のれんの償却については、8年間の定額法により償却を行っております。
        (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
           手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか
          負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
        (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
           消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会
          計年度の費用として処理しております。
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      (未適用の会計基準等)
       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委
        員会)
       (1)概要

         国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
        計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにお
        いてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年
        12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関
        する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
       (2)適用予定日

         2022年3月期の期首から適用します。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

         「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
        ります。
      (表示方法の変更)

       ( 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」                      の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期
       首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示して
       おります。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」135,421千円、「投資そ
       の他の資産」の「その他」に含まれていた「繰延税金資産」19千円、「流動負債」の「その他」に含められていた
       「繰延税金負債」87千円、「固定負債」の「繰延税金負債」501,496千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資
       産」13,960千円、「固定負債」の「繰延税金負債」380,103千円に組替えて表示しております。
      (連結貸借対照表関係)

        ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
           担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     建物及び構築物                               331,090千円                  320,349千円
     土地                               545,068                  545,068
               計                      876,159                  865,418
           担保に係る債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                                350,000千円                    -千円
     1年内返済予定の長期借入金                                  -               100,092
     長期借入金                                  -               371,342
               計                      350,000                 471,434
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     ※2 連結会計年度末日満期手形
           連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当
          連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に
          含まれております。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形                                78,171千円                 135,985千円
     支払手形                               271,500                  268,434
      (連結損益計算書関係)

        ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     運賃荷造費                              2,152,618     千円             2,365,101     千円
                                    2,819,742                  2,962,186
     従業員給与手当
                                     210,054                  216,620
     賞与
                                     231,138                  225,383
     賞与引当金繰入額
                                     22,680                  13,810
     役員賞与引当金繰入額
                                     238,736                  176,978
     退職給付費用
                                     30,632                  24,885
     役員退職慰労引当金繰入額
                                       176                46,800
     貸倒引当金繰入額
        ※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物及び構築物                                  -千円                  27千円
     機械装置及び運搬具                                  -                 142
     その他                                6,830                   53
               計                       6,830                   223
        ※3 減損損失

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
            当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
             場所                 用途                   種類
        株式会社ロイヤル通販
       (現株式会社ENICY)
                               -                  のれん
           千葉市中央区
      当社グループは、報告セグメントを基礎としてキャッシュ・フローを生み出す最小単位として営業拠点毎にグルーピン
     グを行っており、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。
      のれんについては、株式取得時に想定していた収益性が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額にまで減
     額し、当該減少額80,009千円を減損損失として特別損失に計上しております。
      なお、のれんの回収可能価額は、使用価値を零として評価しております。
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           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
            当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
             場所                 用途                   種類
            札幌支店
                          家庭用品卸売事業設備                     建物、その他
           札幌市白石区
            仙台支店
                          家庭用品卸売事業設備                     土地、その他
           宮城県岩沼市
      当社グループは、報告セグメントを基礎としてキャッシュ・フローを生み出す最小単位として営業拠点毎にグルーピン
     グを行っており、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。
      当連結会計年度における「家庭用品卸売事業」の「北海道・東北」のうち、札幌支店においては、営業活動から生ずる
     損益が継続してマイナスであったため、仙台支店においては、資産グループに係る市場価額が著しく下落しているため、
     資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
      資産グループごとの減損損失計上額は、次のとおりであります。
      札幌支店は、当資産グループの回収可能価額を使用価値により測定しており、使用価値を零として、減損損失7,453千
     円を特別損失に計上しました。その内訳は、建物1,575千円、その他5,877千円であります。
      仙台支店は、当資産グループの回収可能価額を正味売却価額により測定しており、正味売却価額については、不動産鑑
     定基準に基づく鑑定評価をもとに合理的な調整を行って算出した金額を使用し、減損損失178,441千円を特別損失に計上
     しました。その内訳は、土地177,187千円、その他1,254千円であります。
      (連結包括利益計算書関係)

        ※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                214,223千円             △1,008,817千円
      組替調整額                                   -             176,700
       税効果調整前
                                       214,223              △832,117
       税効果額                               △65,509                254,461
       その他有価証券評価差額金
                                       148,714              △577,655
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                                   41               -
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                         41               -
       税効果額                                 △12                 -
       繰延ヘッジ損益
                                         28               -
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                 60,485               100,888
      組替調整額                                 77,769               24,825
       税効果調整前
                                       138,254               125,713
       税効果額                               △42,278               △38,443
       退職給付に係る調整額
                                       95,976               87,270
     その他の包括利益合計
                                       244,719              △490,385
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少          当連結会計年度末株
                    株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          式数(株)
     発行済株式
      普通株式                 20,214,480              -          -      20,214,480
           合計            20,214,480              -          -      20,214,480
     自己株式
      普通株式(注)                  102,667             -          -        102,667
           合計              102,667             -          -        102,667
     2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
                株式の種類                             基準日        効力発生日
     (決議)                     (千円)          (円)
     2017年5月12日
                 普通株式            543,018            27   2017年3月31日         2017年6月12日
     取締役会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     (決議)                (千円)             当額(円)
     2018年5月11日
               普通株式        543,018     利益剰余金            27   2018年3月31日         2018年6月11日
     取締役会
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少          当連結会計年度末株
                    株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          式数(株)
     発行済株式
      普通株式                 20,214,480              -          -      20,214,480
           合計            20,214,480              -          -      20,214,480
     自己株式
      普通株式(注)                  102,667             -          -        102,667
           合計              102,667             -          -        102,667
     2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
                株式の種類                             基準日        効力発生日
     (決議)                     (千円)          (円)
     2018年5月11日
                 普通株式            543,018            27   2018年3月31日         2018年6月11日
     取締役会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
     (決議)                (千円)             当額(円)
     2019年5月14日
               普通株式        543,018     利益剰余金            27   2019年3月31日         2019年6月10日
     取締役会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
       ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                                  4,026,920千円              4,244,967千円
     預入期間が3か月を超える定期預金                                     -              -
     現金及び現金同等物                                  4,026,920              4,244,967
       ※2.株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          株式の取得により新たにグリーンパル株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに
         株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
     流動資産                                  1,379,413千円
     固定資産                                   401,669
     のれん                                   450,853
     流動負債                                  △365,591
                                      △1,086,188
     固定負債
     株式の取得価額
                                        780,156
                                        △3,840
     現金及び現金同等物
     差引:取得のための支出                                   776,315
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
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      (金融商品関係)
        1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による
          方針であります。デリバティブは、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的と
          した先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引で
          あり、投機的な取引は行わない方針であります。
         (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
           営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスク
          に関しては、当社の与信限度管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取
          引先の信用状況を随時把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
           投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスク等に晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企
          業の株式であり、定期的に時価等を把握しております。
           営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが1年以内の支払期日であります。また、その一部には
          輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、通常取引の範囲内で、外貨建営
          業債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で、先物為替予約取引を行っております。
           借入金については、運転資金(主として短期)及び投資資金(長期)の調達を目的としたものであり、流動
          性リスクに晒されておりますが、当社グループでは資金繰計画を作成・適宜更新するなどの方法により管理し
          ております。このうち一部の長期借入金の金利変動リスクを回避するため、金利スワップ取引を実施して支払
          利息の固定化を実施しております。
           デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為
          替予約取引であります。           なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価
          の方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項
          (5)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
           デリバティブ取引の執行・管理については、必要の範囲内で稟議決裁のもとで取引を行い、担当部署におい
          て管理しております。
         (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
          含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
          ことにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバ
          ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものでは
          ありません。
        2.金融商品の時価等に関する事項

          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
           前連結会計年度(2018年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           4,026,920           4,026,920               -
     (2)受取手形及び売掛金                          11,143,109           11,143,109               -
     (3)電子記録債権                            694,272           694,272              -
     (4)投資有価証券                           3,940,025           3,940,025               -
              資産計                 19,804,327           19,804,327               -
     (1)支払手形及び買掛金                           6,178,764           6,178,764               -
     (2)短期借入金                            898,642           898,642              -
     (3)長期借入金                           1,200,000           1,201,655             1,655
              負債計                  8,277,407           8,279,061             1,655
                                               -
     デリバティブ取引(*)                              -                       -
      (*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、純額で正味の債務となる項目について
        は、( )で示しております。
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           当連結会計年度(2019年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           4,244,967           4,244,967               -
     (2)受取手形及び売掛金                          10,342,077           10,342,077               -
     (3)電子記録債権                           1,192,232           1,192,232               -
     (4)投資有価証券                           3,130,682           3,130,682               -
              資産計                 18,909,960           18,909,960               -
     (1)支払手形及び買掛金                           6,074,945           6,074,945               -
     (2)短期借入金                            52,666           52,666             -
     (3)長期借入金                           1,939,765           1,939,360             △404
              負債計                  8,067,377           8,066,971             △404
                                               -
     デリバティブ取引(*)                              -                       -
      (*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、純額で正味の債務となる項目について
        は、( )で示しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (4)投資有価証券

            時価について、株式等は取引所の価格によっており、また、保有目的ごとの有価証券に関する事項につ
           いては、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負 債

          (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (3)長期借入金
             長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
           引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とさ
           れており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用
           される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
             なお、1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて時価を表示しております。
         デリバティブ取引
            注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

             区分
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     非上場株式                                145,500                   145,500

      これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証
     券」には含めておりません。
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                                                            有価証券報告書
         3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      4,021,832             -         -         -

     受取手形及び売掛金                     11,143,109             -         -         -
     電子記録債権                       694,272            -         -         -
             合計             15,859,214             -         -         -

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      4,240,614             -         -         -

     受取手形及び売掛金                     10,342,077             -         -         -
     電子記録債権                      1,192,232             -         -         -
             合計             15,774,925             -         -         -

         4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
      短期借入金                  898,642         -      -      -      -      -

      長期借入金                  123,329      119,996      119,996      119,996      119,996      596,687
            合計          1,021,971       119,996      119,996      119,996      119,996      596,687

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
      短期借入金                  52,666        -      -      -      -      -

      長期借入金                  248,648      248,648      248,648      248,648      248,648      696,525
            合計           301,314      248,648      248,648      248,648      248,648      696,525

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      (有価証券関係)
      1.その他有価証券
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                              連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
                  株式                 3,873,698          1,402,272          2,471,425

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                      小計            3,873,698          1,402,272          2,471,425
                  株式                  66,326          88,209         △21,883

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                      小計              66,326          88,209         △21,883
                合計                   3,940,025          1,490,482          2,449,542

        当連結会計年度(2019年3月31日)

                              連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
                  株式                 3,010,162          1,382,111          1,628,050

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                      小計            3,010,162          1,382,111          1,628,050
                  株式                  120,520          131,145          △10,624

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                      小計             120,520          131,145          △10,624
                合計                   3,130,682          1,513,257          1,617,425

      2.売却したその他有価証券

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                       178,399              176,700                 -
     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                               -              -              -
      ②   社債
                               -              -              -
      ③   その他
                               -              -              -
     (3)その他                         -              -              -
          合計                  178,399              176,700                 -

      3.減損処理を行った有価証券

        当連結会計年度において、有価証券について14,787千円減損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行
       い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま
       す。
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      (デリバティブ取引関係)
         ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
         (1)通貨関連
           前連結会計年度(2018年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(2019年3月31日)

           該当事項はありません。
         (2)金利関連

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                      契約額等       契約額等のうち           時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                      (千円)       1年超(千円)          (千円)
                 金利スワップ取引

     金利スワップの特例
                  変動受取・固定
     処理
                                        800,000        720,000      (注)
                            長期借入金
                  支払
      (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
          め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                      契約額等       契約額等のうち           時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                      (千円)       1年超(千円)          (千円)
                 金利スワップ取引

     金利スワップの特例
                  変動受取・固定
     処理
                                        720,000        640,000      (注)
                            長期借入金
                  支払
      (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
          め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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                                                            有価証券報告書
      (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度を採用しております。
       確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給し
      ており、一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。
       退職一時金制度(非積立型制度ですが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。)
      では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
       一部の連結子会社は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
       当社及び一部の連結子会社は、              複数事業主制度の大阪金属問屋企業年金基金に加入しております。
     2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      退職給付債務の期首残高                               1,998,207千円                2,014,714千円
       勤務費用                               120,662                127,954
       利息費用                                7,872                7,927
       数理計算上の差異の発生額                               △16,519                △42,988
       退職給付の支払額                               △95,508               △134,251
      退職給付債務の期末残高                               2,014,714                1,973,356
     (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      年金資産の期首残高                               1,695,146千円                1,816,398千円
       期待運用収益                                44,733                48,350
       数理計算上の差異の発生額                                43,966                57,900
       事業主からの拠出額                               110,272                111,133
       退職給付の支払額                               △77,720               △112,991
      年金資産の期末残高                               1,816,398                1,920,790
     (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産

       の調整表
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      積立型制度の退職給付債務                               2,014,714千円                1,973,356千円
      年金資産                              △1,816,398                △1,920,790
                                      198,315                52,565
      非積立型制度の退職給付債務                                   -                -
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                198,315                52,565
      退職給付に係る負債                                242,439                268,402

      退職給付に係る資産                                △44,123               △215,837
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                198,315                52,565
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     (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      勤務費用                                120,662千円                127,954千円
      利息費用                                 7,872                7,927
      期待運用収益                                △44,733                △48,350
      数理計算上の差異の費用処理額                                 80,725                27,781
      過去勤務費用の費用処理額                                △2,956                △2,956
      確定給付制度に係る退職給付費用                                161,570                112,356
     (5)退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      過去勤務費用                                △2,956千円                △2,956千円
      数理計算上の差異                                141,210                128,669
        合 計                              138,254                125,713
     (6)退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      未認識過去勤務費用                                △2,956千円                  -千円
      未認識数理計算上の差異                                 50,786               △77,883
        合 計                               47,830               △77,883
     (7)年金資産に関する事項

      ① 年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      債券                                  9.6%               10.7%
      株式                                  33.9                35.1
      現金及び預金                                  6.1                6.1
      一般勘定                                  48.0                45.9
      オルタナティブ(注2)
                                        1.1                0.8
      その他                                  1.3                1.4
        合 計(注1)                               100.0                100.0
     (注)1.年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年33.5%、当連結会計年度
          36.0%含まれております。
        2.オルタナティブは、REIT等への投資であります。
      ② 長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
       様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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     (9)数理計算上の計算基礎に関する事項
       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      割引率                                  0.4%                0.3%
      長期期待運用収益率                                  3.3%                3.5%
      予想昇給率                                  3.6%                4.0%
     3.複数事業主制度

        確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度及び企業年金基金制度への要拠出額は、
       前連結会計年度77,166千円、当連結会計年度66,859千円であります。
       (ア)大阪金属問屋厚生年金基金

          当社及び一部の連結子会社が加入する大阪金属問屋厚生年金基金は、2018年3月1日付で厚生労働大臣からの
         基金解散認可を受け解散したため、当連結会計年度における当基金の制度全体に関する事項、制度全体に占める
         当社グループの掛金拠出割合、及び補足説明に関する事項については記載しておりません。
          なお、過去勤務債務の償却に充てられる特別掛金(前連結会計年度60,623千円)を費用処理しております。
       (イ)大阪金属問屋企業年金基金
          当社及び一部の連結子会社が加入する大阪金属問屋企業年金基金は、2018年3月1日の移行であり、当基金に
         おける最初の決算は2019年3月31日となることから、金額が確定していないため当連結会計年度における当基金
         の制度全体に関する事項、制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合、及び補足説明に関する事項について
         は記載しておりません。
          なお、過去勤務債務の償却に充てられる特別掛金(当連結会計年度35,810千円)を費用処理しております。
      (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        繰延税金資産
         税務上の繰越欠損金(注)2                               14,667千円              22,766千円
         未払事業税                               19,419              21,964
         賞与引当金                               72,968              73,655
         貸倒引当金                                9,507             23,628
         未払費用                               21,752              21,733
         退職給付に係る負債                               220,882              205,508
         役員退職慰労引当金                               54,829              42,125
         投資有価証券評価損                               12,464              12,464
         減損損失                               26,562              83,022
                                        15,222              22,192
         その他
        繰延税金資産小計
                                        468,278              529,061
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                              △14,667              △22,766
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                              △17,886              △79,687
        評価性引当額小計(注)1                               △32,554             △102,453
        繰延税金資産計                                435,724              426,608
        繰延税金負債
         固定資産圧縮積立金                              △55,618              △54,811
         その他有価証券評価差額金                              △736,606              △482,144
         評価差額金                               △9,517              △9,517
                                         △124            △25,329
         その他
        繰延税金負債計                               △801,866              △571,802
        繰延税金資産(負債)の純額                               △366,142              △145,194
       (注)1.評価性引当額が79,471千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において減損損失に係る
            評価性引当額を54,183千円追加的に認識したことに伴うものであります。
       (注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        前連結会計年度(2018年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                             5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (千円)                             (千円)       (千円)
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         税務上の繰越欠
                   3,396      3,581      4,262       -      -    3,427        14,667
         損金(※1)
         評価性引当額         △3,396      △3,581      △4,262        -      -   △3,427        △14,667
         繰延税金資産            -      -      -      -      -      -        -

        (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                             5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (千円)                             (千円)       (千円)
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         税務上の繰越欠
                   3,581      4,262       -      -     266    14,656        22,766
         損金(※1)
         評価性引当額         △3,581      △4,262        -      -    △266    △14,656        △22,766
         繰延税金資産            -      -      -      -     -      -        -

        (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
        なった主要な項目別の内訳
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
                                        30.8%              30.6%
        法定実効税率
        (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                               1.7              1.4
         受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        △0.5              △0.6
         住民税均等割                               2.8              2.8
         のれん償却額                               0.7              3.1
                                         3.0              -
         のれん減損損失
         取得関連費用に係る連結固有の差異                               3.5              -
         評価性引当額の増減                               0.1              8.4
                                         0.5              0.6
         その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                                42.6              46.3
      (資産除去債務関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      (賃貸等不動産関係)

       当社グループでは、東京都及び大阪府において、貸駐車場としている土地を有しております。また、福岡県におい
      て、貸倉庫としている建物及び土地を有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸収益
      70,520千円(営業外収益その他に計上)であり、賃貸費用は6,905千円であります。当連結会計年度における当該賃貸
      等不動産に関する賃貸収益は70,816千円(営業外収益その他に計上)であり、賃貸費用は6,677千円であります。
       また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     連結貸借対照表計上額

         期首残高                             448,318                  441,412

         期中増減額                             △6,905                  △6,677

         期末残高                             441,412                  434,735

     期末時価                                 965,280                 1,180,480

     (注)期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったも
        のを含む。)であります。
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      (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
     1.報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
      が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社グループは、主にキッチン用品・ダイニング用品を卸売販売する「家庭用品卸売事業」及び収納用品、                                                   プラケー
      ス・園芸用品等       を製造販売する「プラスチック日用品製造事業」、「その他」のインターネット通信事業、インテリア
      関連商品の輸入販売事業等を行っております。「家庭用品卸売事業」は、本社において取扱う商品について包括的な戦
      略を立案し、国内において9ヶ所の営業拠点で事業活動を展開しているため、地域別のセグメントである、「北海道・
      東北」、「関東」、「中部」、「近畿」及び「中四国・九州」に区分しております。
     2.報告セグメントの変更等に関する事項

       当連結会計年度より、子会社の増加に伴い事業セグメントの区分方法を見直しました。
       その結果、報告セグメントを従来の地域を基礎とした「北海道・東北」、「関東」、「中部」、「近畿」及び「中四
      国・九州」から事業別の「家庭用品卸売事業」及び「プラスチック日用品製造事業」に変更しており、「家庭用品卸売
      事業」はさらに、地域別のセグメントである「北海道・東北」、「関東」、「中部」、「近畿」及び「中四国・九州」
      に区分しております。
       なお、   当連結会計年度       より、「園芸・インテリア用品等の製造販売事業」を「プラスチック日用品製造事業」に名称
      変更しております。
       前連結会計年度のセグメント情報につきましては、当連結会計年度の報告セグメントの区分に基づき作成したものを
      開示しております。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の算定方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。
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     4.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                 報告セグメント
                          家庭用品卸売事業
                                                 プラスチック
                                                         計
            北海道・                         中四国・           日用品製造事業
                   関東      中部      近畿             計
             東北                         九州
     売上高
      外部顧客へ
             2,811,426      21,896,655       3,953,013      9,440,973      7,237,918      45,339,988          -   45,339,988
      の売上高
      セグメント
      間の内部売
                -     4,934       -      -      -     4,934       -     4,934
      上高又は振
      替高
       計     2,811,426      21,901,589       3,953,013      9,440,973      7,237,918      45,344,922          -   45,344,922
     セグメント利
              81,720     1,127,173       177,433      361,297      304,628     2,052,253         -   2,052,253
     益
     セグメント資
             1,231,356      9,733,182      1,014,671      3,306,567      3,060,217      18,345,995       2,231,239      20,577,235
     産
     その他の項目
      減価償却費
              7,778      98,362       1,914      26,533      58,849      193,438        -    193,438
      有形固定資
      産及び無形
                -      610       -     2,734       752     4,097       -     4,097
      固定資産の
      増加額
                              連結財務諸表

             その他            調整額
                               計上額
                   合計
            (注)1            (注)2
                               (注)3
     売上高
      外部顧客へ
             2,058,076      47,398,065          -   47,398,065
      の売上高
      セグメント
      間の内部売
              16,130      21,064     △ 21,064        -
      上高又は振
      替高
       計     2,074,206      47,419,129       △ 21,064    47,398,065
     セグメント利
              65,962     2,118,215     △ 1,909,095       209,119
     益
     セグメント資
             1,216,881      21,794,117      10,382,571      32,176,688
     産
     その他の項目
      減価償却費         2,458     195,897       21,967      217,865
      有形固定資
      産及び無形
              13,946      18,043       5,396      23,439
      固定資産の
      増加額
     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネット通信販売事業、イ
          ンテリア関連商品事業、輸出及びその他売上等を含んでおります。
        2.(1)セグメント利益の調整額△1,909,095千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,904,708
            千円及びセグメント間取引消去等△4,387千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに
            帰属しない一般管理費であります。
          (2)セグメント資産の調整額10,382,571千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に財
            務・投資活動に係る現金及び預金、受取手形及び投資有価証券等であります。
          (3)減価償却費の調整額21,967千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費でありま
            す。
          (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額5,396千円は、主にソフトウエア等の取得であります。
        3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                 報告セグメント
                          家庭用品卸売事業
                                                 プラスチック
                                                         計
            北海道・                         中四国・           日用品製造事業
                   関東      中部      近畿             計
             東北                         九州
     売上高
      外部顧客へ
             3,038,030      20,912,587       3,656,352      9,642,751      6,913,459      44,163,181       2,540,202      46,703,384
      の売上高
      セグメント
      間の内部売
                -     4,224       -      -      -     4,224      45,586      49,811
      上高又は振
      替高
       計
             3,038,030      20,916,812       3,656,352      9,642,751      6,913,459      44,167,406       2,585,788      46,753,195
     セグメント利
              57,720      966,246      136,042      355,751      279,429     1,795,191       125,882     1,921,074
     益
     セグメント資
              958,523     9,203,505       984,962     3,433,114      2,813,357      17,393,464       2,170,796      19,564,260
     産
     その他の項目
      減価償却費         7,506      96,259       1,152      26,732      51,440      183,091      139,849      322,941
      有形固定資
      産及び無形
                -     5,540       -     6,430       -    11,970      247,631      259,601
      固定資産の
      増加額
                              連結財務諸表

             その他            調整額
                   合計            計上額
            (注)1            (注)2
                               (注)3
     売上高
      外部顧客へ
             1,791,580      48,494,965          -   48,494,965
      の売上高
      セグメント
      間の内部売
              15,372      65,183     △ 65,183        -
      上高又は振
      替高
       計     1,806,953      48,560,149       △ 65,183    48,494,965
     セグメント利
              78,894     1,999,968     △ 1,857,655       142,313
     益
     セグメント資
             1,531,610      21,095,871      10,107,870      31,203,742
     産
     その他の項目
      減価償却費
              3,857     326,798       27,860      354,659
      有形固定資
      産及び無形
                -    259,601       11,142      270,743
      固定資産の
      増加額
     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネット通信販売事業、イ
          ンテリア関連商品事業、輸出及びその他売上等を含んでおります。
        2.(1)セグメント利益の調整額△1,857,655千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,848,639
            千円及びセグメント間取引消去等△9,015千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに
            帰属しない一般管理費であります。
          (2)セグメント資産の調整額10,107,870千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に財
            務・投資活動に係る現金及び預金、受取手形及び投資有価証券等であります。
          (3)減価償却費の調整額27,860千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費でありま
            す。
          (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額11,142千円は、主に建物附属設備等の取得であります。
        3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
                                                (単位:千円)
            キッチン      ダイニング      サニタリー            プラケース      インテリア       シーズン
                               収納用品                          合計
             用品      用品      用品           園芸用品      関連商品      用品その他
     外部顧客へ
            17,504,605      13,481,521       7,164,850      3,784,675          -    880,871     4,581,541      47,398,065
     の売上高
     2.地域ごとの情報

      (1)売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
       しております。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
            キッチン      ダイニング      サニタリー            プラケース      インテリア       シーズン
                               収納用品                          合計
             用品      用品      用品           園芸用品      関連商品      用品その他
     外部顧客へ
            16,848,532      12,717,100       7,106,772      4,117,196      1,562,224       775,550     5,367,588      48,494,965
     の売上高
     2.地域ごとの情報

      (1)売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
       しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       「その他」セグメントにおいて、株式会社ロイヤル通販(現株式会社ENICY)に係るのれんについて、想定して
       いた収益が見込めなくなったことから、のれん残高全額を減損損失として計上しております。前連結会計年度におけ
       る当該減損損失の計上額は80,009千円であります。
                                                     (単位:千円)
                      家庭用品卸売事業                    プラス
                                               その他
                                         チック日          全社・
                                                         合計
                                               (注)
            北海道・                   中四国・          用品製造           消去
                  関東     中部     近畿          計
             東北                   九州          事業
               -     -     -     -     -     -     -   80,009       -   80,009
     減損損失
     (注) 「その他」の金額は、報告セグメントに帰属しない「のれん」の減損損失によるものであります。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       「家庭用品卸売事業」セグメントの「北海道・東北」において、札幌支店及び仙台支店の各資産グループの帳簿価額

       を回収可能価額まで減額しております。当連結会計年度における当該減損損失の計上額は185,895千円であります。
                                                     (単位:千円)
                      家庭用品卸売事業                    プラス
                                               その他
                                         チック日          全社・
                                                         合計
                                               (注)
            北海道・                   中四国・          用品製造           消去
                  関東     中部     近畿          計
             東北                   九州          事業
            185,895       -     -     -     -  185,895       -     -     -  185,895
     減損損失
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                          プラス
                      家庭用品卸売事業
                                               その他
                                         チック日          全社・
                                                         合計
                                               (注)
            北海道・                   中四国・          用品製造           消去
                  関東     中部     近畿          計
             東北                   九州          事業
               -     -     -     -     -     -     -   30,325       -   30,325
     当期償却額
               -     -     -     -     -     -  450,853     108,647       -  559,500
     当期末残高
     (注) 「その他」の金額は、報告セグメントに帰属しない「のれん」の償却に係るものであります。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                          プラス
                      家庭用品卸売事業
                                               その他
                                         チック日          全社・
                                                         合計
                                               (注)
            北海道・                   中四国・          用品製造           消去
                  関東     中部     近畿          計
             東北                   九州          事業
               -     -     -     -     -     -   65,749     18,895       -   84,644
     当期償却額
               -     -     -     -     -     -  385,104     89,752       -  474,856
     当期末残高
     (注) 「その他」の金額は、報告セグメントに帰属しない「のれん」の償却に係るものであります。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
       該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                1,077.48円                1,048.26円

     1株当たり当期純利益                                 23.25円                22.16円

      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                       467,532                445,689
      (千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                       467,532                445,689
      当期純利益(千円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                 20,111                20,111
      (重要な後発事象)

       該当事項はありせん。
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        ⑤【連結附属明細表】
      【社債明細表】
       該当事項はありません。
      【借入金等明細表】

                            当期首残高        当期末残高        平均利率

               区分                                      返済期限
                             (千円)        (千円)        (%)
                                                1.2

     短期借入金                         898,642        52,666                -
     1年以内に返済予定の長期借入金                         123,329        248,648         0.7       -

     1年以内に返済予定のリース債務                          8,714        8,515         -       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除

                                                0.7
                             1,076,671        1,691,117              2020年~2028年
     く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除

                               13,088        17,456         -    2020年~2024年
     く。)
               合計               2,120,446        2,018,403         -         -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
     長期借入金                      248,648         248,648         248,648         248,648

     リース債務                       5,553         5,553         4,190         2,299

      【資産除去債務明細表】

       当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度
      末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省
      略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                  11,731,019          23,391,335          36,797,939          48,494,965

     税金等調整前四半期(当期)
                          38,328          138,055          325,641          830,387
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                          20,684          72,588          189,803          445,689
     (当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)
                           1.03          3.61          9.44          22.16
     純利益(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                           1.03          2.58          5.83          12.72
     (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,525,670              3,344,341
         現金及び預金
                                       ※5 938,508             ※5 853,537
         受取手形
                                        694,272             1,192,232
         電子記録債権
                                      ※3 9,019,400             ※3 8,403,463
         売掛金
                                       3,581,880              3,709,717
         商品
                                           381             7,026
         前渡金
                                         24,937              22,551
         前払費用
                                       ※3 117,843             ※3 89,401
         その他
                                        △ 7,659             △ 19,021
         貸倒引当金
                                       17,895,236              17,603,250
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                    ※1 , ※2 2,975,212           ※1 , ※2 2,825,029
          建物
                                        112,109               98,154
          構築物
                                         79,084              60,721
          工具、器具及び備品
                                      ※1 2,930,700             ※1 2,753,513
          土地
                                         7,898              2,589
          リース資産
                                       6,105,005              5,740,008
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         11,077              11,077
          電話加入権
                                         1,096               959
          商標権
                                         27,542              20,036
          ソフトウエア
                                           173              158
          その他
                                         39,889              32,231
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       4,085,525              3,276,183
          投資有価証券
                                       2,094,843              2,205,624
          関係会社株式
                                         7,086              4,675
          長期貸付金
                                        397,028              395,028
          関係会社長期貸付金
                                        182,755              223,713
          その他
                                        △ 28,876             △ 65,694
          貸倒引当金
                                       6,738,362              6,039,530
          投資その他の資産合計
                                       12,883,258              11,811,771
         固定資産合計
                                       30,778,495              29,415,021
       資産合計
                                 63/78







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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※5 1,652,360             ※5 1,593,846
         支払手形
                                      ※3 4,412,370             ※3 4,374,308
         買掛金
                                       ※1 850,000
                                                         -
         短期借入金
                                                     ※1 128,652
                                           -
         1年内返済予定の長期借入金
                                         5,973              2,124
         リース債務
                                       ※3 438,507             ※3 478,392
         未払金
                                        150,504              154,344
         未払費用
                                        209,034              271,715
         未払法人税等
                                         42,728              60,348
         未払消費税等
                                         8,922              7,471
         前受金
                                         75,913              17,316
         預り金
                                        216,202              203,109
         賞与引当金
                                         22,680              11,810
         役員賞与引当金
                                       8,085,197              7,303,438
         流動負債合計
       固定負債
                                                     ※1 734,442
                                           -
         長期借入金
                                         2,124                -
         リース債務
                                        193,519              200,549
         退職給付引当金
                                        179,300              137,754
         役員退職慰労引当金
                                        388,597              138,603
         繰延税金負債
                                         13,718              13,954
         その他
                                        777,260             1,225,303
         固定負債合計
                                       8,862,458              8,528,742
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,706,000              1,706,000
         資本金
         資本剰余金
                                       1,269,000              1,269,000
          資本準備金
                                           49              49
          その他資本剰余金
                                       1,269,049              1,269,049
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        302,900              302,900
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        126,259              124,428
            固定資産圧縮積立金
                                       6,300,000              6,300,000
            別途積立金
                                       10,565,547              10,115,277
            繰越利益剰余金
                                       17,294,706              16,842,605
          利益剰余金合計
                                        △ 66,656             △ 66,656
         自己株式
                                       20,203,100              19,750,998
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                       1,712,936              1,135,280
         その他有価証券評価差額金
                                       1,712,936              1,135,280
         評価・換算差額等合計
                                       21,916,037              20,886,279
       純資産合計
                                       30,778,495              29,415,021
      負債純資産合計
                                 64/78





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 45,701,149             ※1 44,434,268
      売上高
                                      ※1 37,747,069             ※1 36,626,956
      売上原価
                                       7,954,080              7,807,312
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 7,725,628           ※1 , ※2 7,799,501
      販売費及び一般管理費
                                        228,451               7,810
      営業利益
      営業外収益
                                         4,561              4,556
       受取利息
                                         61,647              67,847
       受取配当金
                                        514,669              499,499
       仕入割引
                                         4,025              9,603
       為替差益
                                       ※1 127,295             ※1 123,800
       その他
                                        712,199              705,308
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         3,621              7,764
       支払利息
                                         6,905              6,677
       賃貸費用
                                         3,451              2,891
       その他
                                         13,978              17,333
       営業外費用合計
                                        926,672              695,786
      経常利益
      特別利益
                                           -            176,700
       投資有価証券売却益
                                           -            47,822
       受取保険金
                                           -            224,522
       特別利益合計
      特別損失
                                         6,830                81
       固定資産除却損
                                           -            185,895
       減損損失
                                           -            303,934
       投資有価証券評価損
                                           -            51,324
       災害による損失
                                         6,830             541,234
       特別損失合計
                                        919,841              379,073
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   326,197              283,688
                                        △ 14,918               4,467
      法人税等調整額
                                        311,279              288,156
      法人税等合計
                                        608,562               90,917
      当期純利益
                                 65/78








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益剰余金
                     資本金
                              その他資本     資本剰余金
                         資本準備金               利益準備金
                                             固定資産圧          繰越利益剰
                              剰余金     合計
                                                   別途積立金
                                             縮積立金          余金
     当期首残高               1,706,000     1,269,000        49  1,269,049      302,900     128,090    6,300,000     10,498,173
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩
                                               △ 1,831          1,831
      剰余金の配当                                                  △ 543,018
      当期純利益                                                   608,562
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
      当期変動額合計                 -     -     -     -     -   △ 1,831      -   67,374
     当期末残高               1,706,000     1,269,000        49  1,269,049      302,900     126,259    6,300,000     10,565,547
                         株主資本              評価・換算差額等

                    利益剰余金
                                   その他有価
                                                   純資産合計
                              株主資本合          繰延ヘッジ     評価・換算
                         自己株式          証券評価差
                    利益剰余金
                              計          損益     差額等合計
                                   額金
                    合計
     当期首残高
                    17,229,163      △ 66,656   20,137,556      1,564,222       △ 28  1,564,193     21,701,750
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                 -           -                    -
      剰余金の配当              △ 543,018         △ 543,018                    △ 543,018
      当期純利益
                     608,562          608,562                     608,562
      株主資本以外の項目の当期変動
                                    148,714       28   148,742     148,742
      額(純額)
      当期変動額合計
                     65,543       -   65,543     148,714       28   148,742     214,286
     当期末残高              17,294,706      △ 66,656   20,203,100      1,712,936        -  1,712,936     21,916,037
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益剰余金
                     資本金
                              その他資本     資本剰余金
                         資本準備金               利益準備金
                                             固定資産圧          繰越利益剰
                              剰余金     合計
                                                   別途積立金
                                             縮積立金          余金
     当期首残高               1,706,000     1,269,000        49  1,269,049      302,900     126,259    6,300,000     10,565,547
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                                         △ 1,831          1,831
      剰余金の配当                                                  △ 543,018
      当期純利益                                                   90,917
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
      当期変動額合計                 -     -     -     -     -   △ 1,831      -  △ 450,270
     当期末残高
                    1,706,000     1,269,000        49  1,269,049      302,900     124,428    6,300,000     10,115,277
                         株主資本              評価・換算差額等

                    利益剰余金
                                   その他有価
                                                   純資産合計
                              株主資本合          繰延ヘッジ     評価・換算
                         自己株式          証券評価差
                    利益剰余金
                              計          損益     差額等合計
                                   額金
                    合計
     当期首残高              17,294,706      △ 66,656   20,203,100      1,712,936        -  1,712,936     21,916,037
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩
                       -          -                     -
      剰余金の配当              △ 543,018         △ 543,018                    △ 543,018
      当期純利益               90,917          90,917                     90,917
      株主資本以外の項目の当期変動
                                    △ 577,655       -  △ 577,655    △ 577,655
      額(純額)
      当期変動額合計              △ 452,101       -  △ 452,101    △ 577,655       -  △ 577,655    △ 1,029,757
     当期末残高              16,842,605      △ 66,656   19,750,998      1,135,280        -  1,135,280     20,886,279
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        【注記事項】
      (重要な会計方針)
       1. 資産の評価基準及び評価方法
        (1)有価証券の評価基準及び評価方法
          ① 関係会社株式・・・・・・移動平均法による原価法を採用しております。
          ② その他有価証券
            時価のあるもの・・・・・事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法
                        により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
            時価のないもの・・・・・移動平均法による原価法を採用しております。
        (2)デリバティブの評価基準及び評価方法
          時価法を採用しております。
        (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
          商品・・・・・・・・・・・・月次移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
                        下げの方法により算定)を採用しております。
       2.固定資産の減価償却の方法
        (1)有形固定資産(リース資産を除く)
          定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物                3~65年
           車両運搬具         2~5年
        (2)無形固定資産(リース資産を除く)
          自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
        (3)リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       3.引当金の計上基準
        (1)貸倒引当金
          債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
         いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)賞与引当金
          従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
        (3)役員賞与引当金
          役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
        (4)退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上し
         ております。
          ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
           期間定額基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ
           る定額法により費用処理しております。
            数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
           (10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
          ③ 退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財
           務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
        (5)役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
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       4.重要なヘッジ会計の方法
        (1)ヘッジ会計の方法
          繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当ての要件を満たしている場合
         には振当処理を採用しております。
        (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
          ヘッジ手段…為替予約取引
          ヘッジ対象…輸出入に関わる外貨建債権、債務及び外貨建予定取引
        (3)ヘッジ方針
          外貨建輸出入取引に関わる将来の外国為替相場変動リスクを回避して、外貨建債権債務の円貨によるキャッ
         シュ・フローを固定化することを目的として、原則実需の範囲内で為替予約を行っております。
        (4)ヘッジ有効性評価の方法
          ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関係を求めることにより、その有効性を判定しております。
       5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度
         の費用として処理しております。
      (表示方法の変更)

       ( 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」                      の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首か
       ら適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しており
       ます。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」118,007千円、「固定負債」の
       「繰延税金負債」506,604千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」388,597千円に組替えて表示しております。
      (貸借対照表関係)

      ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
         担保に供している資産は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物                                331,090千円                 320,349千円
     土地                                545,068                 545,068
               計                      876,159                 865,418
           担保に係る債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                                350,000千円                    -千円
     1年内返済予定の長期借入金                                  -               100,092
     長期借入金                                  -               371,342
               計                      350,000                 471,434
      ※2 第45期に取得した有形固定資産について、保険差益による圧縮記帳額は、建物5,367千円であり、貸借対照表計

        上額はこの圧縮記帳額を控除しております。
      ※3 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期金銭債権                                 1,597千円                 1,060千円
     短期金銭債務                                27,670                 45,442
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      ※4 保証債務
         次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
        (1)債務保証
                前事業年度                            当事業年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     グリーンパル㈱(借入債務)                    1,200,000千円        グリーンパル㈱(借入債務)                    1,076,671千円
             計             1,200,000               計             1,076,671
      ※5 期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、手形交換日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当事
        業年度の末日が金融機関休業日であるため、次の期末日満期手形は期末残高に含まれております。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形                                71,307千円                  74,372千円
     支払手形                               271,500                  268,434
      (損益計算書関係)

      ※1 関係会社との取引高
                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     営業取引による取引高                                238,335千円                 275,304千円
     営業取引以外の取引による取引高                                12,642                 11,373
      ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度29%、当事業年度30%、一般管理費に属する費用のおおよそ

        の割合は前事業年度71%、当事業年度70%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至     2018年3月31日)               至     2019年3月31日)
     運賃荷造費                              2,254,466     千円             2,303,036     千円
                                    2,557,086                 2,636,271
     従業員給与手当
                                     184,692                 178,132
     賞与
                                     216,202                 203,109
     賞与引当金繰入額
                                     22,680                 11,810
     役員賞与引当金繰入額
                                     232,392                 172,113
     退職給付費用
                                     30,632                 24,885
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     453,204                 453,476
     福利厚生費
                                     376,746                 392,944
     支払手数料
                                     208,501                 204,275
     減価償却費
                                       176                46,800
     貸倒引当金繰入額
      (有価証券関係)

      子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,205,624千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株
     式2,094,843千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
     ん。
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                                                            有価証券報告書
      (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度            当事業年度
                                   (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                                15,600            18,336
        賞与引当金                                66,611            62,110
        貸倒引当金                                11,256            25,906
        未払費用                                20,963            19,897
        退職給付引当金                               201,560            225,051
        役員退職慰労引当金                                54,829            42,125
        投資有価証券評価損                                12,464            12,464
        関係会社株式評価損                                13,221           101,643
        有形固定資産評価損                                26,562            83,022
                                        6,240            6,356
        その他
       繰延税金資産小計
                                       429,312            596,914
                                       △25,686           △173,232
       評価性引当額
       繰延税金資産計                                403,626            423,681
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                               △55,618            △54,811
        その他有価証券評価差額金                              △736,606            △482,144
                                          -         △25,329
        その他
       繰延税金負債計                               △792,224            △562,285
       繰延税金資産(負債)の純額                               △388,597            △138,603
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

        なった主要な項目別の内訳
                                     前事業年度            当事業年度
                                   (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                        30.8%            30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                1.5            2.6
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △0.5            △1.3
        住民税均等割                                2.4            5.8
        評価性引当額の増減                                 -           38.9
        その他                               △0.4            △0.6
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                        33.8            76.0
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
      【有形固定資産等明細表】
                                                      (単位:千円)
                資産の         当期首      当 期      当 期      当 期      当期末      減価償却
       区 分
                種 類         残高      増加額      減少額      償却額       残高      累計額
                                       1,603
            建物            2,975,212        14,668            163,248     2,825,029      2,388,439
                                      (1,575)
       有形     構築物             112,109        -      -     13,954      98,154      179,202
      固定資産                                 6,972
            工具、器具及び備品             79,084       5,123            16,513      60,721      264,177
                                      (6,919)
                                      177,187
            土地            2,930,700         -             -   2,753,513         -
                                     (177,187)
                                       213
            リース資産              7,898        -           5,096      2,589      8,034
                                       (213)
                                      185,976
                計        6,105,005        19,792            198,813     5,740,008      2,839,854
                                     (185,895)
            電話加入権             11,077        -      -      -     11,077        -
       無形     商標権              1,096        -      -      137      959       -
      固定資産
            ソフトウエア
                          27,542       3,320        -     10,826      20,036        -
            その他               173       -      -      14      158       -
                計         39,889       3,320        -     10,977      32,231        -
     (注)1.「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、主に建物附属設備の改修によるものであります。
        2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
      【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
          区分          当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高
      貸倒引当金                  36,535           59,173           10,993           84,715
      賞与引当金                 216,202           203,109           216,202           203,109
      役員賞与引当金                  22,680           11,810           22,680           11,810
      役員退職慰労引当金                 179,300            24,885           66,431          137,754
       (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り・売渡し

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
                         みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
                         みずほ信託銀行株式会社
       取次所                                ────

       買取・売渡手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

      公告掲載方法                  日本経済新聞に掲載して行う。

      株主に対する特典                  該当事項はありません。

      (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規
         定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け
         る権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第72期)(自             2017年4月1日         至   2018年3月31日)2018年6月27日近畿財務局長に提出
       (2)内部統制報告書及びその添付書類
         2018年6月27日近畿財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書
         (第73期第1四半期)(自              2018年4月1日         至   2018年6月30日)2018年8月9日近畿財務局長に提出
         (第73期第2四半期)(自              2018年7月1日         至   2018年9月30日)2018年11月13日近畿財務局長に提出
         (第73期第3四半期)(自              2018年10月1日         至   2018年12月31日)2019年2月13日近畿財務局長に提出
       (4)臨時報告書
         2018年7月4日近畿財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月26日

     中山福株式会社
       取締役会        御中

                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              廣田 壽俊        印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              内野 健志        印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる中山福株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
     表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
     作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中山
     福株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、中山福株式会社の2019年3月
     31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、中山福株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
     制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
     係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

           する形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月26日

     中山福株式会社
       取締役会        御中

                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              廣田 壽俊        印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              内野 健志        印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる中山福株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中山福株
     式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

           形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 78/78



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