ケル株式会社 有価証券報告書 第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 ケル株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                         ケル株式会社(E01992)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年6月26日
      【事業年度】                    第57期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
      【会社名】                    ケル株式会社
      【英訳名】                    KEL  CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  土居 悦郎
      【本店の所在の場所】                    東京都多摩市永山6丁目17番地7
      【電話番号】                    042(374)5810(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長  三國 武幸
      【最寄りの連絡場所】                    東京都多摩市永山6丁目17番地7
      【電話番号】                    042(374)5810(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長  三國 武幸
      【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)  連結経営指標等
             回次            第53期        第54期        第55期        第56期        第57期

            決算年月            平成27年3月        平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月

                  (千円)       9,825,692        9,215,926        9,671,517       10,379,901        10,185,580

     売上高
                  (千円)       1,115,403         841,368        853,451        962,079        881,433

     経常利益
     親会社株主に帰属する当
                  (千円)        797,012        528,857        584,777        625,312        586,161
     期純利益
                  (千円)        969,143        338,526        676,935        825,729        334,884
     包括利益
                  (千円)      10,459,881        10,505,940        10,964,496        11,535,757        11,587,241

     純資産額
                  (千円)      14,400,775        13,596,868        14,541,754        15,038,244        14,782,779

     総資産額
                  (円)        719.46       1,445.65        1,508.86        1,587.50        1,594.58

     1株当たり純資産額
                  (円)        54.81        72.76        80.47        86.05        80.66

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当た

                  (円)          -        -        -        -        -
     り当期純利益
                  (%)         72.6        77.3        75.4        76.7        78.4
     自己資本比率
                  (%)         7.9        5.0        5.4        5.6        5.1

     自己資本利益率
                  (倍)         7.9        9.5        9.3       14.4        10.6

     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                  (千円)       1,858,474        1,152,045         905,604       1,207,668        1,708,114
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (千円)       △ 598,539       △ 689,896       △ 611,818       △ 980,355       △ 982,636
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (千円)       △ 419,902       △ 452,058       △ 186,417       △ 426,878       △ 424,135
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期
                  (千円)       3,187,539        3,175,423        3,272,357        3,072,350        3,367,759
     末残高
                            294        305        307        310        300
     従業員数
                  (人)
     (外、平均臨時雇用人
                            ( 37 )      ( 42 )      ( 46 )      ( 47 )      ( 50 )
     員)
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.平成28年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を実施しております。第54期の期首に当該株式併
           合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
         4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                       平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標となっております。
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       (2)  提出会社の経営指標等
             回次            第53期        第54期        第55期        第56期        第57期

            決算年月            平成27年3月        平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月

                  (千円)       9,158,266        8,765,979        9,121,738        9,479,992        9,493,177

     売上高
                  (千円)        962,424        625,737        746,598        849,265        767,574

     経常利益
                  (千円)        712,695        398,399        508,960        560,561        511,852

     当期純利益
                  (千円)       1,617,000        1,617,000        1,617,000        1,617,000        1,617,000

     資本金
                  (株)      15,486,000        15,486,000        7,743,000        7,743,000        7,743,000

     発行済株式総数
                  (千円)      10,102,412        10,080,503        10,472,339        10,968,511        10,971,662

     純資産額
                  (千円)      13,785,346        13,013,493        13,844,570        14,233,030        14,005,390

     総資産額
                  (円)        694.87       1,387.11        1,441.13        1,509.43        1,509.87
     1株当たり純資産額
                          17.00        15.00        26.00        36.00        39.00
     1株当たり配当額
                  (円)
     (うち1株当たり中間配
                          ( 4.00  )     ( 7.00  )     ( 7.00  )    ( 16.00   )    ( 19.00   )
     当額)
                  (円)        49.01        54.81        70.03        77.14        70.43

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当た

                  (円)          -        -        -        -        -
     り当期純利益
                  (%)         73.3        77.5        75.6        77.1        78.3
     自己資本比率
                  (%)         7.3        3.9        5.0        5.2        4.7

     自己資本利益率
                  (倍)         8.9       12.6        10.7        16.0        12.2

     株価収益率
                  (%)         34.7        54.7        47.1        46.7        55.4

     配当性向
                            272        281        280        281        272
     従業員数
                  (人)
     (外、平均臨時雇用人
                            ( 25 )      ( 27 )      ( 26 )      ( 26 )      ( 26 )
     員)
                  (%)        141.8        118.6        132.7        215.1        161.6
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                  (%)        ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX)
                  (円)         468        532        785       1,785        1,380
     最高株価
                                          [374]
                  (円)         297        302        658        710        752

     最低株価
                                          [322]
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.平成28年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を実施しております。これにより発行株式
           総数は、7,743,000株減少し、7,743,000株となっております。
         4.平成28年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を実施しております。第54期の期首に当該
           株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
         5.第55期の1株当たり配当額26.00円は、中間配当額7.00円と期末配当額19.00円の合計となります。な
           お、平成28年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しておりますので、中間
           配当額7.00円は株式併合前の配当額、期末配当額19.00円は株式併合後の配当額となります。
         6.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(JASDAQスタンダード市場)におけるものであります。
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         7.      平成28年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を実施しているため、第55期の株価につきまして
           は株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は[                                   ]にて記載しております。
         8.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                       平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標となっております。
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      2【沿革】
        年月                            概要
      昭和37年7月        東京都渋谷区にケル㈱を創立。
          10月    東京都大田区新井宿に本社を移転。
        40年6月      東京都大田区大森北に本社を移転。
        42年3月      東京都品川区西五反田に本社・工場を移転・設置。
        57年10月      山梨県中巨摩郡甲西町(現 南アルプス市)に山梨事業所(現 南アルプス事業所)を建設、
              操業開始。
        62年4月      山梨事業所第二期工事(組立棟増築・表面処理棟建設)完成、操業開始。
          12月    東京都多摩市永山に本社社屋を建設、移転。
        63年12月      山梨事業所第三期工事(プレス棟建設)完成、操業開始。
      平成2年10月        山梨事業所第四期工事(成形棟建設)完成、操業開始。
          12月    社団法人日本証券業協会に店頭登録。
        4年11月      長野県北安曇郡池田町に長野事業所を建設、操業開始。
        7年3月      山梨事業所第五期工事(表面処理棟増築)                    完成、操業開始。
        8年1月      品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」を審査登録(認証取得)。
        9年3月      長野事業所第二期工事(増築)完成、操業開始。
          5月    山梨事業所第六期工事(プレス棟増築)完成、操業開始。
        10年8月      本社社屋第二期工事(増築)完成。
        14年6月      環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を審査登録(認証取得)                                   。
          10月    東京都多摩市永山に環境試験センターを建設、稼動開始。
        16年2月      台湾に現地法人「旺昌電子股份有限公司」を設立。(連結子会社)
          12月    ジャスダック証券取引所に株式を上場。
        20年1月      中国に現地法人「科陸電子貿易(上海)有限公司」を設立。(連結子会社)
        22年4月      ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。
        25年7月      東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)
              に上場。
        25年10月      山梨県西八代郡市川三郷町に山梨事業所を建設、操業開始。
        29年3月      ドイツに現地法人「KEL           Europe    GmbH」を設立。(非連結子会社)
        29年6月      香港に現地法人「科陸電子(香港)有限公司」を設立。(非連結子会社)
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社と子会社4社で構成され、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・
       販売を主な事業の内容としております。
         コネクタ……………工業機器・画像機器等の電子・電気機器において、実装されたプリント基板間や機器内、機
                  器間の電気的接続、切り離しのためのコネクタの製造・販売。
         ソケット……………ICをプリント基板に組み込むためのICソケットの製造・販売。
         ラック………………制御基板や周辺機器の収納をシステム化したラックの製造・販売。
         ハーネス……………コネクタとケーブルを接続したハーネスの製造・販売。
        当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

       (注)旺昌電子股份有限公司、科陸電子貿易(上海)有限公司は連結子会社であります。








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      4【関係会社の状況】
        (1)連結子会社
                                              議決権の
                                     主要な事業の
            名称            住所       資本金              所有割合        関係内容
                                       内容
                                              (%)
                                                   当社製品の販売を
                               29,000      コネクタの
     旺昌電子股份有限公司                台湾・新北市                          100.0    行っております。
                              千NTドル       製造・販売
                                                   役員の兼任 2名
                                                   当社製品の販売を
                               60,000      コネクタの
     科陸電子貿易(上海)有限公司                中国・上海市                          100.0    行っております。
                                 千円    販売
                                                   役員の兼任 2名
        (2)非連結子会社

                                              議決権の
                                     主要な事業の
            名称            住所       資本金                      関係内容
                                              所有割合
                                       内容
                                              (%)
                                                   当社製品の販売を
                      ドイツ・デュッ          50,000      コネクタの
     KEL    Europe       GmbH
                                               100.0    行っております。
                      セルドルフ市           ユーロ     販売支援
                                                   役員の兼任 1名
                                                   当社製品の販売を
                      中国・香港特別          1,500     コネクタの
     科陸電子(香港)有限公司                                          100.0    行っております。
                      行政区         千香港ドル       販売
                                                   役員の兼任 1名
      5【従業員の状況】

       (1)  連結会社の状況
                                                  平成31年3月31日現在
          従業員数(人)                                        300  ( 50 )

      (注)1 当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・販売を行っているため、
           セグメントに基づく記載を省略しております。
         2 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         3 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含んでおります。
       (2)  提出会社の状況

                                                 平成31年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           272    ( 26 )           40.0              16.1           5,565,509

      (注)1 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含んでおります。
         3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       (3)  労働組合の状況

         労働組合は結成されておりませんが、円満な労使関係を維持しております。
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     第2【事業の状況】
       当社グループは、消費税等の会計処理につき税抜方式を採用しているため、以下の金額には消費税等は含まれており
      ません。
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)  経営方針
        ①  会社の経営の基本方針
         当社グループは創業以来、高品質の小型コネクタをエレクトロニクス市場に提供することを基本として運営して
        まいりました。
         コネクタの専門メーカーとして、常に最先端の接続技術(コネクション・テクノロジー)を追い求め、益々、高
        密度、高速化する産業用機器に対応し、市場ニーズを先取りした製品を開発し、市場に供給し続けることを最優先
        課題として取り組んでいく所存であります。
        ・経営基本方針
         1.オープンで、フェアな企業活動を基本として、信頼される企業を目指す。
         2.最先端技術の研究と開発に努め、お客様のご要望にお応えする魅力ある商品を提供する。
         3.個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土をつくる。
         4.効率的な経営を通じて、長期安定的な成長と、共存共栄を実現する。
        ②  経営戦略

         当社グループは、電子応用機器の小型、軽量、高機能ニーズに対応する製品を市場に供給するために、一層の狭
        小化と高速伝送の要請に応えるための研究開発を充実させることを基本戦略とし、第58期(令和2年3月期)は
        「コネクタ事業の底上げを推進する。機器事業の付加価値ビジネスへの転換を推進する。」「欧州、中国、北米の
        販売体制を強化する。」「車載市場を強化開拓する。」「工業・車載・画像・医療機器を注力市場とする。」「5
        G/IoT周辺機器を新注力市場とする。」を運営方針                          と しております。
       (2)  経営環境及び対処すべき課題等

         当社グループが属するエレクトロニクス業界は、ハイブリッド車、電気自動車の販売が堅調に推移したことによ
        る車載向けの需要増や産業機器等を中心にAI・IoTの活用に向けた企業の設備投資は増加しましたが、スマー
        トフォン等の携帯用端末向けおよび民生用向け半導体の在庫調整等もあり、期後半にかけて業界全体に減速感が強
        まりました。
         当社グループは経営基本方針に基づき、市場の動向を見極め、お客様との対話を重ねることによって、幅広い
        ニーズに対しオリジナリティあふれる最適な製品を市場に供給しております。積極的な技術提案に基づき、お客様
        の期待に応える品質・サービスの提供に努めることにより、企業価値の向上を図ってまいります。
         「コネクタメーカーとして、世界に貢献できる企業になる。」を経営ビジョンに掲げ、「収益力向上 ~生産性
        向上による収益力の改善~ 」を中期計画のテーマとし、「商品群を増強する。」「海外ビジネスを強化/拡大す
        る。」「収益力を強化する。」の方針のもと、経営資源(人材・設備・資金)の効率を高め、販売/生産管理シス
        テムのスマート化を推進し、製造コスト、販売管理費の低減を実施し、収益性の改善を図ってまいります。また、
        成長を実現できる組織体制を構築し、社員がより能力を発揮できるよう、働き方の見直しや制度の改善を進め、次
        世代に向けた人材の育成・獲得に努めてまいります。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には以下のようなものがあります。
        なお、以下の事項のうち、将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ
       ります。
       (1)  新製品開発力
         当社グループの受注の概ね20%以上が、最近3年間以内に開発された新製品であります。今後もこの傾向を維持
        していくことは可能であると考えておりますが、エレクトロニクス業界、特に電子機器業界の進歩は目覚しく、市
        場のニーズを正確に予測できるとは限らず、ニーズに対応した製品が開発できなかった場合は、将来の成長と収益
        を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (2)  技術者等の人材の確保育成

         当社グループの将来の成長は、有能な技術者をはじめとする人材の確保と育成が重要な課題であります。これら
        が困難な場合は、将来の成長を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (3)  市況の影響

         当社グループの属するエレクトロニクス業界は、市況の影響を受けやすい業界と言われております。かつての半
        導体不況、IT不況のような事態が再来した場合には、受注が減少し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (4)  原材料   の調達

         当社グループが製造する製品の原材料は、原油や非鉄金属であります。これらの原材料価格が上昇し、それを製
        品価格に転嫁できない場合は、売上原価を押し上げ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。                                            また、急激な需要
        増加等により、原材料の調達不足や調達遅延が生じた場合には、生産活動が十分に行えず、業績に悪影響を及ぼす
        可能性があります。
       (5)  外注先の確保

         当社グループが製造する製品の部品の多くは、外部の協力会社へ加工委託しております。また、ハーネス製品や
        ラック製品の組立についても、外部の協力会社へ委託しております。これらの部品加工及び組立の協力会社が不足
        する場合には生産活動が十分に行えず、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (6)  為替相場の変動

         当社グループは米ドルやユーロ建ての製品輸出を行っており、為替相場の変動は、当社グループの業績に影響を
        及ぼす可能性があります。外貨建仕入や為替予約によるリスクヘッジを行っているものの、想定以上の円高は、製
        品の競争力を弱め、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (7)  品質問題の発生

         当社グループは品質マネジメントシステムに基づき製品品質の向上に努めておりますが、予期しない製品不具合
        が発生し、品質に係る重大な問題が発生した場合には、損害賠償金や顧客からの信頼を失うことによる売上減少等
        が発生する可能性があります。
       (8)  海外事業に伴うリスク

         海外拠点を置いている国・地域において、貿易摩擦等の経済リスク、文化・慣習の違いを起因とする労務問題、
        テロや伝染病等の社会的混乱等が発生した場合、当社グループの事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (9)  大規模災害

         当社グループの国内生産拠点は山梨県に2拠点、長野県に1拠点であり、また、外部委託による生産拠点は国内
        外へと展開しております。当該地域に大規模災害が発生し、停電その他インフラへの甚大な被害があった場合に
        は、生産活動に影響を及ぼす可能性があります。
       (10)   重要な訴訟等のリスク

         当社グループは、現在、業績に影響する訴訟等に関与していませんが、知的財産や製造物責任など、当社グルー
        プの事業活動が、今後、重要な訴訟等の対象となり、その結果によっては当社グループの業績に悪影響を及ぼす可
        能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)  経営成績等の状況
        ①  財政状態及び経営成績の状況
         当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴い、企業の設備投資が増加し、個人消費も雇用・所
        得環境が改善する中で持ち直し、緩やかな回復基調が継続いたしました。
         海外経済は、米国、欧州の景気は回復傾向が続きましたが、中国の景気は緩やかに減速し、米国、中国の通商問
        題の動向及び影響、英国のEU離脱問題等により、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。
         当社グループが属するエレクトロニクス業界は、ハイブリッド車、電気自動車の販売が堅調に推移したことによ
        る車載向けの需要増や産業機器等を中心にAI・IoTの活用に向けた企業の設備投資は増加しましたが、スマー
        トフォン等の携帯用端末向け及び民生用向け半導体の在庫調整等もあり、期後半にかけて業界全体に減速感が強ま
        りました。
         このような状況の下、当社グループは注力市場の動向を見極めた受注活動を展開するとともに、生産性の向上に
        よるコスト削減、設備投資の効率化や諸経費の抑制など経営全般にわたり効率化を推し進め、企業基盤のさらなる
        強化に努めました。
         しかしながら、工業機器市場及び遊技機器市場の需要減少の影響を受けたことから、当連結会計年度の売上高は
        101億85百万円(前連結会計年度比1.9%減少)となりました。
         利益面につきましては、経常利益8億81百万円(同8.4%減少)、親会社株主に帰属する当期純利益5億86百万
        円(同6.3%減少)となりました。
         品目別の業績を示すと、次のとおりであります。なお、当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、
        ラック、ソケット等の製造・販売を行っているため、品目別の業績を示しております。
        イ.コネクタ
          監視カメラをはじめとする画像機器向け、電子応用医療機器向けの極細同軸ケーブル用コネクタ、車載機器向
         けフローティングコネクタ、バンクマシン・ATM向けドロワーコネクタは受注が好調に推移しましたが、F
         A・制御装置・半導体製造装置等の工業機器向け、遊技機器向けの受注が減少したことにより、売上高は86億54
         百万円(前連結会計年度比2.2%減少)となりました。
        ロ.ラック
          半導体製造装置・制御装置等の特注ラック等の受注は減少しましたが、電力関連向け、CT・MRI等の電子
         応用医療機器向け特注ラック等の受注が増加したことにより、売上高は12億83百万円(同5.1%増加)となりま
         した。
        ハ.ソケット
          遊技機器向けの受注が減少したことにより、売上高は1億63百万円(同24.8%減少)となりました。
        ニ.その他
          その他の売上高は84百万円(同10.3%減少)となりました。
        ②  キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億95百
        万円増加(前連結会計年度は2億円の減少)し、33億67百万円となりました。
       (営業活動によるキャッシュフロー)
         当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、17億8百万円(前連結会計年度は12億7百万円の獲
        得)となりました。これは、法人税等の支払額3億16百万円があったものの、税金等調整前当期純利益8億71百万
        円の計上並びに減価償却費8億89百万円の計上があったこと等によるものであります。
       (投資活動によるキャッシュフロー)
         当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、9億82百万円(前連結会計年度は9億80百万円の使
        用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出8億63百万円があったこと等によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュフロー)
         当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、4億24百万円(前連結会計年度は4億26百万円の使
        用)となりました。これは、配当金の支払額2億82百万円及び社債の償還による支出1億70百万円があったこと等
        によるものであります。
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        ③  生産、受注及び販売の実績
         当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・販売を行っているため、生
        産、受注及び販売の状況については、品目別に記載しております。
        イ.生産実績
          当連結会計年度における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
             品目別                 生産高(千円)                   前期比(%)
     コネクタ                               8,608,278                    △3.5

     ラック                               1,290,947                     4.6

     ソケット                                158,469                   △25.6

     その他                                 92,493                   △2.0

             合計                       10,150,187                     △3.0

      (注) 金額は販売価格によっております。
        ロ.受注実績

          当連結会計年度における受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。
            品目別           受注高(千円)          前期比(%)         受注残高(千円)           前期比(%)
     コネクタ                    8,690,481            △2.1         551,654            6.9

     ラック                    1,349,612            10.7        183,879           56.4

     ソケット                     171,813          △18.5          19,303           81.8

     その他                      84,831          △9.5          8,702           6.1

            合計             10,296,738            △1.0         763,540           17.0

        ハ.販売実績

          当連結会計年度における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
             品目別                 販売高(千円)                   前期比(%)
     コネクタ                               8,654,787                    △2.2

     ラック                               1,283,338                     5.1
     ソケット                                163,125                   △24.8

     その他                                 84,329                  △10.3
             合計                       10,185,580                     △1.9
        (注) 最近2連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、
            以下のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                相手先
                          販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
           サンワテクノス㈱                  2,002,908           19.3      1,623,340           15.9

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       (2)  財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
         当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は以下のとおりであります。
         なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①  重要な会計方針及び見積り
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。
         また、連結財務諸表の作成にあたっては、第5〔経理の状況〕1〔連結財務諸表等〕連結財務諸表作成のための
        基本となる重要な事項に基づき作成しておりますが、採用する会計基準には、当社の判断及び見積りを伴うものが
        含まれております。
        ②  財政状態の状況の分析

         当連結会計年度末の財政状態は以下のとおりであります。
                区分                金額(千円)                 前期比(%)
                                     14,782,779

        資産の部                                                △1.7
        負債の部                              3,195,537                   △8.8

                                     11,587,241
        純資産の部                                                 0.4
        イ.資産
          前連結会計年度末に比べ2億55百万円減少し、147億82百万円となりました。これは、投資有価証券の減少額
         3億16百万円があったこと等によるものであります。
        ロ.負債

          前連結会計年度末に比べ3億6百万円減少し、31億95百万円となりました。これは、電子記録債務の減少額1
         億5百万円、1年内償還予定の社債の減少額1億70百万円があったこと等によるものであります。
        ハ.純資産

          前連結会計年度末に比べ51百万円増加し、115億87百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金
         が2億25百万円減少したものの、利益剰余金の増加額3億2百万円があったこと等によるものであります。
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        ③  経営成績の状況の分析
         当連結会計年度の経営成績は以下のとおりであります。
                区分                金額(千円)                 前期比(%)
                                  10,185,580
        売上高                                             △1.9
        営業利益                            791,367                 △22.4
        経常利益                            881,433                  △8.4

        親会社株主に帰属する当期純利益                            586,161                  △6.3

        イ.売上高
          売上高は医療機器、車載機器向け製品の受注増加があったものの、遊技機器向け製品の受注減少により、前連
         結会計年度に比べ1億94百万円減少し、101億85百万円となりました。
        ロ.売上総利益及び営業利益

          売上総利益は売上の減少に伴い、前連結会計年度に比べ1億63百万円減少し、26億17百万円となりました。営
         業利益は2億28百万円減少し、7億91百万円となりました。
        ハ.営業外損益及び経常利益

          営業外損益は為替の影響により、前連結会計年度に比べ純額で1億47百万円増加となりましたが、営業利益の
         減少に伴い、経常利益は前連結会計年度に比べ億80百万円減少し、8億81百万円となりました。
        ニ.特別損益

          特別損益は設備の更新による固定資産除却損が前連結会計年度に比べ5百万円減少し、9百万円を計上したこ
         と等により、前連結会計年度に比べ純額で11百万円減少いたしました。
        ホ.親会社株主に帰属する当期純利益

          親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ39百万円減少し、5億86百万円となりました。
        ④  資本の財源及び資金の流動性

        イ.資本の財源
          当社グループの属するエレクトロニクス業界、特に電子機器業界の進歩は目覚ましく、小型化・高性能化製
         品が求められる状況にあります。そのような市場ニーズに対応するため、当社グループは、最近3年間以内に開
         発された新製品の売上割合を30%とする目標を定め、研究開発・設備投資(金型及び機械装置等)を行っており
         ます。これらの資金需要は、利益等を源泉とした内部資金・金融機関からの借入等で対応しております。
          また、事業活動の拡大に伴う売掛債権及び棚卸資産等への資金需要につきましても、内部資金・金融機関から
         の 借入等で対応しております。
        ロ.資金の流動性
          当社グループの当連結会計年度末の流動比率(流動資産÷流動負債×100)は、311%であり、また、現金預金
         比率(現金及び預金÷流動負債×100)につきましても112%となっており、安定した資金運営を行っておりま
         す。なお、各子会社の資金状況は当社で把握・管理しており、当社がグループ資金を一元管理しております。
        ⑤  経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループは、経営効率を判断する指標として、「株主資本利益率(ROE)」を重要と考えており、その向上
        を目指しております。当連結会計年度の「株主資本利益率(ROE)」は5.1%となり、前連結会計年度に比べ0.5ポ
        イント下落いたしました。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当社グループの属するエレクトロニクス業界は、小型・高機能・高密度化が求められております。
        当社グループといたしましては、市場ニーズに対応するため、次のような研究開発を行ってまいりました。
        当連結会計年度における研究開発費用は、                     459  百万円であります。なお、当社グループは、単一セグメントのた
       め、セグメント毎の記載を省略しております。
       (1)  性能・高機能・高付加価値に関する研究開発

        ・車載機器市場・産業用制御装置市場からの要求に対応するため、嵌合の最大高さを20mmから25mmとしたハイス
        タックの0.5mmピッチ高速伝送フローティングコネクタを開発いたしました。
        ・ 画像機器の高速伝送・高解像度化への流れを受けて、イメージセンサー用のスタック高さ5mmの低背タイプの
        0.4mmピッチフローティングコネクタを開発いたしました。
        ・車載機器市場からの高温仕様・ロック機能付きタイプの要求を受け、0.5mmピッチ細線同軸用コネクタを開発い
        たしました。主な特徴は、ケーブル側は従来の圧接からはんだ付けタイプにして、使用温度を85℃から125℃に高
        めるとともに、カバーシェル一体構造のロック機能を持たせたもので、様々な機能を持つことにより、車載機器市
        場以外の市場要求にも応えられるコネクタです。
       (2)  環境対応開発
        ・ラック製品の環境対応として、外装部品、バックプレーン基板、実装部品、実装はんだ等のRoHS指令に対応
        した製品開発を行いました。
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     第3【設備の状況】
       当社グループは、消費税等の会計処理につき税抜方式を採用しているため、以下の金額には消費税等は含まれており
      ません。
      1【設備投資等の概要】

        当連結会計年度の設備投資総額は、                  837  百万円となりました。内容といたしましては、新製品金型・機械設備の増
       強、金型更新投資767百万円等によるものであります。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
       (1)  提出会社
                                                    平成31年3月31日現在
                                       帳簿価額(千円)
                                                         従業員
        事業所名       セグメントの名
                                                         数
                       設備の内容
                  称
        (所在地)                     建物及び構築      機械装置及      工具、器具       土地
                                                         (人)
                                                     合計
                             物      び運搬具      及び備品      (面積㎡)
     本社           管理・営業                      6,858     20,623     237,162           115
                       本社機能
                               289,616                      554,260
     (多摩市)           技術部門                      〈0〉      〈0〉   (2,370.57)             {9}
                       コネクタ・
     山梨事業所                                           456,360           65
                                     896,273      121,251
                第一製造部       ラック製造設
                               971,522                     2,445,407
     (西八代郡市川三郷町)                              〈160,251〉      〈102,305〉      (27,753.50)            {10}
                       備
                       プレス機、
     南アルプス事業所                                           175,002           21
                部品加工部       メッキ装置、         139,309      183,217      29,273           526,803
     (南アルプス市)                                         (13,864.18)             {6}
                       成形機
     長野事業所
                       コネクタ製造              278,836      84,926     183,986           51
                第二製造部               188,478                      736,226
     (北安曇郡池田町)                 設備             〈136,378〉      〈71,762〉
                                               (9,714.15)            {2}
      (注)1.上記中〈内書〉は、外注先への貸与設備であります。
         2.  現在休止中の主要な設備はありません。
         3.  上記中{外書}は、臨時従業員数であります。
         4.  単一セグメントのため、事業部門の名称を記載しております。
       (2)  在外子会社

                                                    平成31年3月31日現在
                                        帳簿価額(千円)
              事業所名                                           従業員数
        会社名           セグメントの名称        設備の内容
             (所在地)                   建物及び     機械装置及     工具、器具      土地         (人)
                                                     合計
                                構築物     び運搬具     及び備品
                                               (面積㎡)
     旺昌電子股份有限        本社     管理・営業        コネクタ製                                 15
                                   -    10,921      7,787      -   18,709
     公司        (新北市)     技術・製造部門        造設備                                {25}
     科陸電子貿易(上        本社
                   管理・営業部門        事務所機能
                                   -     -     738     -    738     13
     海)有限公司        (上海市)
      (注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
         2.  上記中{外書}は、臨時従業員数であります。
         3.  単一セグメントのため、事業部門の名称を記載しております。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
       (1)  重要な設備の新設等
                                投資予定金額
         会社名
                 セグメントの
                                        資金調達                 完成後の
         事業所名               設備の内容                      着手年月     完了予定年月
                                        方法                 増加能力
                               総額    既支払額
                 名称
        (所在地)
                              (千円)     (千円)
     当社

                       自動組立機他        99,650      -        平成31年      令和2年
     山梨事業所           第一製造部                        自己資金                   -
                       金型                       4月      3月
                               163,300       -
     (西八代郡市川三郷町)
     当社

                       成形機他        36,760      -        平成31年      令和2年
     南アルプス事業所           部品加工部                        自己資金
                                                           -
                       金型        20,431      -         4月      3月
     (南アルプス市)
     当社

                       自動組立機他       163,700       -        平成31年      令和2年
     長野事業所
                第二製造部                        自己資金                   -
                       金型       131,750       -         4月      3月
     (北安曇野郡池田町)
      (注) 1.単一セグメントのため、事業部門の名称を記載しております。

          2.完成後の増加能力につきましては、生産品目が多種多様にわたっており、算定が困難であるため記載し
           ておりません。
       (2)  重要な設備の除却等

         重要な設備の除却等の予定はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                 普通株式                                     30,000,000

                  計                                    30,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数              提出日現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                  (株)             (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
               (平成31年3月31日)             (令和元年6月26日)             取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                     単元株式数
                                        JASDAQ
                     7,743,000             7,743,000
       普通株式
                                                      100株
                                        (スタンダード)
                     7,743,000             7,743,000            -          -
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                                              資本準備金        資本準備金
                発行済株式総        発行済株式総
                               資本金増減額        資本金残高
        年月日        数増減数        数残高                       増減額        残高
                                (千円)        (千円)
                 (千株)        (千株)
                                               (千円)        (千円)
      平成28年10月1日
                  △7,743         7,743         -    1,617,000           -    1,440,058
        (注)
     (注)平成28年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を実施しております。これにより発行済株式総数は
        7,743,000株減少し、7,743,000株となっております。
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       (5)【所有者別状況】
                                                 平成31年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び地           金融商品      その他
                                                        (株)
                 金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           取引業者      の法人
                                  個人以外      個人
       株主数
               -      8     22     84     28      1    2,958     3,101       -
       (人)
      所有株式数
               -    9,542     1,030     10,711      3,796       3   52,320     77,402      2,800
      (単元)
      所有株式
      数の割合         -     12.3      1.3     13.8      4.9     0.0     67.6     100.0       -
       (%)
     (注)1.自己株式476,389株は、「個人その他」に4,763単元、「単元未満株式の状況」に89株を含めて記載しており
          ます。
        2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元(1,000株)含まれております。
       (6)【大株主の状況】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己

                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
          氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                     神奈川県横浜市都筑区東山田1-1-3                         512         7.05

     菊水電子工業株式会社
                     東京都千代田区丸の内2-7-1                         361         4.97

     株式会社三菱UFJ銀行
                                              309         4.26

     小林寛子                東京都大田区
     日本生命保険相互会社
                     東京都千代田区丸の内1-6-6
     (常任代理人 日本マスター                                         291         4.01
                     (東京都港区浜松町2-11-3)
     トラスト信託銀行株式会社)
                                              231         3.18
     芹澤圭二                愛知県名古屋市中区
                                              230         3.17

     橋本幸雄                東京都府中市
                     東京都多摩市永山6-17-7                         186         2.56

     ケル社員持株会
     BANK JURIUS BA
     ER SINGAPORE F
                     FLAT A 2/F CAINE TO
     AO MITSUTOKI S
                     WER, 55 ABERDEEN STR
     HIGETA AC
                                              172         2.37
                     EET, HONG KONG
      6977000
                     (東京都千代田区丸の内2-7-1)
     (常任代理人 株式会社三菱U
     FJ銀行)
                                              130         1.80
     山崎万希子                東京都大田区
                                              122         1.68

     萩原慶子                東京都調布市
                              -               2,546          35.04

            計
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成31年3月31日現在
             区分              株式数(株)            議決権の数(個)               内容
                                   -           -       -

      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -           -       -
      議決権制限株式(その他)                             -           -       -

                       (自己保有株式)
      完全議決権株式(自己株式等)                                        -       -
                                476,300
                       普通株式
      完全議決権株式(その他)                          7,263,900             72,639          -
                       普通株式
                                                  一単元(100株)
                                 2,800             -
      単元未満株式                 普通株式
                                                  未満の株式
                               7,743,000               -       -
      発行済株式総数
                                   -         72,639          -
      総株主の議決権
      (注)1.「完全議決権株式(その他)」の「株式数」及び「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が
           1,000株、議決権の数が10個含まれております。
         2.  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式89株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成31年3月31日現在
                                                   発行済株式総数
                          自己名義         他人名義        所有株式数の
                                                   に対する所有株
        所有者の
                          所有株式数         所有株式数          合計
                所有者の住所
                                                     式数の割合
       氏名又は名称
                           (株)         (株)         (株)
                                                      (%)
     (自己保有株式)

               東京都多摩市永山
                            476,300           -      476,300           6.15
     ケル株式会社
               6-17-7
                   -         476,300           -      476,300           6.15
         計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
        会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)            価額の総額(千円)
      当事業年度における取得自己株式                                      2              2
      当期間における取得自己株式                                     -              -

      (注)当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
         の買取りにおける株式数は含まれておりません。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (千円)               (千円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (―――)
      保有自己株式数                           476,389           -    476,389           -
      (注) 当期間における保有自己株式数には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
          買取りによる株式数は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社の利益配分の基本方針は、株主の皆様への利益還元を重視し安定的な配当の維持に努めることに加え、連結業
       績に応じた配当を行うことを基本とし、連結配当性向は40%以上を目標といたします                                       。内部留保につきましては、事
       業拡大・競争力強化に向けた新製品・新技術開発並びに中長期の設備投資等の原資として活用し、持続的な成長と企
       業価値の向上並びに株主価値の増大に努めてまいります。
        また、当社は、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めており、中間配当及び期末配当
       の年2回配当実施を基本方針としております。
        当期の配当につきましては、上記の方針に基づき1株当たり期末配当金20円といたしました。この結果、連結純資
       産配当率2.5%及び連結配当性向48.3%となりました。
        以上を踏まえまして、当事業年度の配当は以下のとおりであります。
             (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                              配当金の総額(千円)                1株当たり配当額(円)
                 決議年月日
             平成30年11月7日
                                     138,065                   19
             取締役会
             令和元年5月10日
                                     145,332                   20
             取締役会
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          コーポレートガバナンスの充実は企業の成長に欠かせない重要課題として捉えており、経営の公正性・透明
         性・迅速性を確保し、より実効性の高いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。
          ・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。
          ・株主・顧客・取引先・社員・地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、適切な協働に努める。
          ・会社情報、経営目標の達成状況を適切に開示し、経営の透明性を確保する。
          ・取締役3人以上(うち社外取締役が過半数)で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能
          強化を図る。
          ・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努
          める。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         イ.企業統治体制の概要
           当社は、平成27年6月26日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会は7名、うち監査等委員で
          ある取締役3名(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。
           取締役会は、月1回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法規定事項及
          び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。
           監査等委員会は、社外取締役2名を含めた監査等委員である取締役3名で構成され、独立した立場で取締役
          の職務執行を監査いたします。
           また、取締役全員と部長以上の役職者により構成される経営会議を月1回以上開催し、経営判断が的確に伝
          達され、速やかに実行されるような活発な意見交換が行われております。
           当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。

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         ロ.企業統治の体制を採用する理由












           当社は、適正な利益を確保する一方で、地域社会に対し社会的責任を果たす経営管理体制を構築維持してま
          いりました。平成27年6月26日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしましたが、この理由といたしまして
          は、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監督機能の強
          化を図ることができるためであります。これにより、当社にとって経営の健全性確保、達成状況のタイムリー
          な開示、経営の責任が明確にされ、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方が実現されます。
        ③ 企業統治       に 関するその他の事項

         イ.内部統制システムの整備の状況
           当社は、業務の効率的運営と内部統制が機能する体制を維持すべく、会社組織、職務分掌、職務権限等を各
          種規程を整備し、その運用と内部監査部門による的確な監査を実施しております。
         1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

         (1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすために、企業行動基
           準、社内規程を全役職員に周知徹底させるとともに、これを実践的に運用し、コンプライアンス体制の強化
           を図る。
         (2)取締役及び使用人に対して定期的な教育を実施し、コンプライアンス尊重意識の高揚を図る。
         (3)反社会的勢力からの不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、組織全体で毅然とした態度で対応
           し、一切の関係を遮断する。
         (4)コンプライアンスの維持及び経営の効率性の確保は、各取締役が分掌範囲について責任を持って行う。
         (5)内部通報制度を活用し、違法行為や倫理違反等に対し、社内で自浄作用を働かせ、不祥事の未然防止を図
           る。
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         2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
            取締役は、株主総会・取締役会・経営会議等の議事録、稟議決裁書その他職務の執行に係る情報を文書管
           理規程の定めるところにより適切に保存し管理する。
         3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

         (1)リスクマネジメント基本規程及び経営危機管理規程に基づき、リスク管理を適切に行う。
         (2)内部監査室による各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見、早期解決を図る。
         4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

         (1)中期事業計画を定め、会社が達成すべき目標を明確化するとともに、各取締役の業務目標を明確化し、そ
           の評価方法を明らかにする。
         (2)取締役の意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については経営会議の合議により慎重な意思決定
           を行う。
         5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

         (1)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           当社の企業行動基準を全子会社に適用し、子会社の全従業員に周知徹底させるとともに、子会社の規程等を
           整備し、グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。
         (2)子会社の取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制
           当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき適切に管理する。
           当社は、子会社の経営成績、財務状況その他の重要な情報について、月次並びに四半期毎に、決算財務報告
           及びその他の重要な情報の提出を求める。
         (3)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           当社の「リスクマネジメント基本規程」を全子会社に適用し、グループ全体のリスク管理を適切に行う。
         (4)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
            当社は、子会社が効率的に事業運営を行うために、子会社からの決算財務等の報告時に、子会社の取締役
           等に対し、事業運営の状況等について担当役員がヒアリング等を実施し、必要に応じてアドバイスを行い、
           対応策を検討する。子会社は、グループ全体の事業計画に参画するために、半期毎に予算を策定し、当社の
           取締役会に諮るものとする。
         6.財務報告の信頼性を確保するための体制

            財務報告に係る内部統制基本方針書に基づき業務を運用し、財務報告の信頼性の向上を図り、財務報告の
           内容に虚偽記載が生じることのないように努める。
         7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

            監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助するものとする。
         8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独

          立性に関する事項
         (1)内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、取締役(監査等委員である取締役を
           除く。)の指揮命令を受けない。
         (2)内部監査室の使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て決定する。
         9.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事

          項
            内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、監査等委員会の指示命令に従うもの
           とする。
         10.監査等委員会への報告に関する体制

         (1)代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会等において、随時その担当する業務執行の報告を行うものと
           する。
         (2)取締役及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、または業務及び財産の調査を行う場合
           は、迅速かつ的確に対応するものとする。
         (3)取締役及び使用人は、法令の違反行為等、会社に重大な損害を与える事項の発生、または発生するおそれ
           のある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
         (4)子会社の取締役等及び使用人は、監査等委員会から事業等の報告、または業務及び財産の調査を求められ
           た場合は、正当な理由があるときを除き、その求めに迅速かつ的確に対応するものとする。
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         (5)子会社の取締役等及び使用人は、法令の違反行為等、当社または子会社に重大な損害を与える事実の発
           生、または発生するおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
         11.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

          の体制
            監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止
           する。また、監査等委員会は、報告を行った者及びその内容については、管理体制を整備し、報告を行った
           者が不利な取扱いを受けることを防止する。
         12.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の処理

          に係る方針に関する事項
            監査等委員が職務の執行についての費用の前払い・支払い請求をしたときは、当該費用が監査等委員の職
           務の執行に必要でない場合を除き、速やかにその処理を行う。
         13.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

         (1)監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査室及び子会社の取締役等と情報・意見交換等を行う会合を
           定期的に開催し、緊密な連携を図るものとする。
         (2)監査等委員会は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的な会合を開催
           する。
         (3)監査等委員会は、職務の執行にあたり必要な場合には、弁護士等の外部専門家等との連携を図るものとす
           る。
         ロ.リスク管理体制の整備の状況

           当社のリスク管理は、「リスクマネジメント基本規程」の定めに従うとともに、定例及び臨時の経営会議に
          おいて、常にリスク発生の可能性と対策を検討しております。
           万が一経営危機が発生したときは「経営危機管理規程」に則り、直ちに管理担当役員を本部長とした対策本
          部を設置し、全社一丸となった対応を行います。
        ④ 責任限定契約内容の概要

          当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423
         条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法
         第425条第1項の最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執
         行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに
         限られます。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  7 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                        所有株式数
          役職名          氏名      生年月日               略歴           任期
                                                        (千株)
                                 昭和55年4月      当社入社
                                 平成13年4月      コネクタ第二技術部長
                                 平成14年7月      コネクタ第二技術部長兼海外
                                       営業部アジア担当部長
                                 平成21年4月      海外営業部長
                                 平成23年4月      営業副本部長兼海外営業部長
         代表取締役
           社長        土居 悦郎     昭和32年12月25日       生
                                                    (注)3       16
                                 平成23年6月      取締役就任
         営業本部長
                                 平成24年1月      営業本部長兼海外営業部長
                                 平成25年6月      常務取締役就任
                                 平成25年6月      営業本部長兼海外営業部長兼
                                       経営企画室長
                                 平成26年6月
                                       代表取締役社長就任(現任)
                                       営業本部長(現任)
                                 昭和62年6月      高木工業㈱入社

                                 平成2年3月      当社入社
                                 平成17年4月      総務部長
         常務取締役
                   三國 武幸     昭和30年6月10日       生                     (注)3       15
         管理本部長                        平成23年6月      取締役就任
                                 平成23年6月
                                       管理本部長(現任)
                                 平成29年6月
                                       常務取締役就任(現任)
                                 昭和57年3月      本多通信工業㈱入社

                                 平成5年5月      当社入社
                                 平成21年4月      第二製造部長
                                 平成26年10月      第一製造部長
          取締役
                    原 俊彦     昭和35年3月24日       生  平成29年4月      生産副本部長兼第一製造部長             (注)3       1
         生産本部長
                                 平成29年6月      取締役就任(現任)
                                 平成29年6月
                                       生産本部長兼第一製造部長
                                 平成30年4月      生産本部長兼第二製造部長
                                       (現任)
                                 平成7年4月      当社入社
                                 平成26年7月      第三技術部長
          取締役
                                 平成30年4月      技術副本部長
                    春日 明     昭和46年5月10日       生                     (注)3       -
         技術本部長
                                 令和元年6月      取締役就任(現任)
                                 令和元年6月
                                       技術本部長(現任)
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                                                        所有株式数
          役職名          氏名      生年月日               略歴           任期
                                                        (千株)
                                 昭和58年4月      ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ
                                       銀行)入社
                                 平成16年9月      四日市支社支社長
          取締役
                   太田 三男     昭和35年7月20日       生                     (注)4       -
                                 平成26年4月      新東工業㈱入社
         監査等委員
                                 平成27年7月      執行役員コーポレート部長
                                 令和元年6月      取締役監査等委員就任
                                       (現任)
                                 昭和55年10月      技研エンジニアリング㈱入社
                                 平成元年2月      当社入社
                                 平成12年4月      製造技術部長
                                 平成16年4月      製造技術部長兼部品加工部長
                                 平成22年10月      第一製造部長兼製造技術部長兼
                                       部品加工部長
                                 平成23年4月      生産副本部長兼第一製造部長兼
          取締役
                    白倉 勝     昭和28年9月8日       生                     (注)4       17
                                       製造技術部長兼部品加工部長
         監査等委員
                                 平成23年6月      取締役就任
                                 平成23年6月      生産本部長兼第一製造部長兼部
                                       品加工部長
                                 平成26年10月      生産本部長兼部品加工部長
                                 平成27年4月      生産本部長
                                 平成29年6月      取締役監査等委員就任
                                       (現任)
                                 昭和60年10月      等松・青木監査法人(現 有限
                                       責任監査法人トーマツ)入所
                                 平成元年3月      公認会計士
                                 平成9年1月      泉澤会計事務所開設
          取締役                       平成11年12月      扶桑電通㈱監査役
                   泉澤 大介     昭和35年7月23日       生                     (注)4       ▶
                                 平成24年6月      当社監査役就任
         監査等委員
                                 平成26年12月      扶桑電通㈱取締役監査等委員
                                       (現任)
                                 平成27年6月      取締役監査等委員就任
                                       (現任)
                             計
                                                           56
      (注)1.太田三男、泉澤大介の両名は、社外取締役であります。
         2.  当社の監査等委員会については次のとおりであります。
           委員長 太田三男、委員 白倉勝、委員 泉澤大介
         3.令和元     年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
         4.  令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は2名であります。                   社外取締役との間に人的関係及び取引関係はありません。
          社外取締役       太田三男は      (株)三菱銀行(現         (株)三菱UFJ銀行)出身であり、当社と同行との間には、同行が当
         社株式の4.97%(平成31年3月31日現在)を保有する等の資本的関係並びに預金取引及び借入取引等の取引関係
         がありますが、いずれも重要性はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。社
         外取締役     泉澤大介は、当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現                            有限責任監査法人トーマツ)出身であり
         ますが、当社の監査に携わった経験はなく、また同監査法人を退職して20年以上が経過しており、一般株主と利
         益相反が生じるおそれはないものと判断しております。以上のほか、当社と社外取締役が過去又は現在において
         在籍する企業等との間に特別な利害関係はありません。
          当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、
         社外取締役がその機能役割を果たすと考えております。
          なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針はありませんが、選任にあたっては、証券取
         引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
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        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

         内部統制部門との関係
          当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接
         または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述
         べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。
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       (3)【監査の状況】
        ① 監査等委員監査の状況
          当社における監査等委員監査は、監査等委員3名(うち社外取締役2名)をもって構成し、監査等委員会が定
         めた監査等委員会監査等基準および内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準等に基づき職務を執行
         し、監査等の実効性の確保に努めております。また、内部監査部門等との実効的な連携等を通じて、会社の業務
         および財産の状況に関する調査ならびに取締役、使用人および会計監査人等から受領した報告内容の検証等を行
         い、取締役会に対する報告・提案、使用人に対する助言等を行っております。
          監査等委員は取締役会及び社内主要会議に出席し、取締役の職務執行を監視できる体制をとっており、会計監
         査の実効性を高めるため、会計監査人と緊密な連携をとるとともに、監査等委員3名のうち1名は公認会計士の
         資格を有する者を選任しております。
        ② 内部監査の状況

          代表取締役社長の直轄組織として内部監査室を設け、スタッフ2名により構成されております。                                             内部監査室が
         内部統制システム監査を行い、その監査内容について監査等委員会と意見交換し、監査や改善提案等の指示を受
         けるなど連携を図り、より実効的に監査が行える体制としております。また、経営目標の達成に向けた効率的・
         効果的な業務遂行と最高経営責任者として社長が認識するビジネス・リスク等のコントロールのため、受査部門
         への直接の調査および報告聴収を含む監査を行っております。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
            有限責任監査法人トーマツ
         b.業務を執行した公認会計士
            指定有限責任社員 業務執行社員  石井哲也、奥津佳樹
         c.監査業務に係る補助者の構成
            公認会計士4名、その他4名
         d.監査法人の選定方針と理由
            「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務方針」(日本監査役協会)に記載されてい
           る会計監査人の選定基準項目に従い検討を行っておりますが、有限責任監査法人トーマツは、監査チームの
           独立性の保持、監査報酬の水準、経営者・監査等委員等との有効なコミュニケーション等、総合的に勘案し
           て適切であると判断しております。
        ④ 監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                      30,000             -         30,500             -

      提出会社
                        -           -           -           -

      連結子会社
         計             30,000             -         30,500             -

         b.その他重要な報酬の内容

          該当事項はありません。
         c.監査報酬の決定方針

          監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査役会の同意を得た上で、監査
         公認会計士等と協議し決定しております。
         d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、過去の監査の状況及び、他社の事
         例等を検討した結果、妥当であると判断し、同意しております。
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       (4)【役員の報酬等】
         ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
          1.報酬等の体系
          (1)取締役の報酬等
             取締役の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められ
             た報酬限度額の範囲内で支給する。
             ・ 月額報酬
              適正な水準を考慮し、役職別により定める。
             ・役員賞与
              連結業績及び配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算定することとしており、業績への貢献が報
              酬へ反映されるよう基本的に親会社株主に帰属する当期純利益を当該報酬に係る指標としている。
              なお、当期の親会社株主に帰属する当期純利益に対する役員賞与の割合は以下のとおりである。
              親会社株主に帰属する当期純利益 586,161千円
                      役員賞与引当金                       32,000千円
                           割合   5.5%
          (2)監査等委員である取締役の報酬等
             監査等委員である取締役の報酬等は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報
             酬限度額の範囲内で支給する。
             ・月額報酬
              適正な水準を考慮し、社外取締役・それ以外の別、常勤・非常勤の別、監査等委員会における職務の
             別等により定める。
             ・役員賞与
              監査等委員である取締役に対しては、役員賞与は支給しない。
          2.報酬等の決定

          (1)取締役の報酬等
             取締役の報酬等は、取締役会で決定する。
             なお、当事業年度における当社の役員報酬等の額については、平成30年6月27日の取締役会において、
             経営全般の状況を鑑み、月額報酬について据え置きとすることを決定している。
          (2)監査等委員である取締役の報酬等
             監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定する。
         ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                                                 対象となる
                        報酬等の総額 
                                                 役員の員数
            役員区分
                                      業績連動報
                         (千円)
                                 固定報酬           退職慰労金
                                        酬
                                                  (人)
     取締役(監査等委員及び社外取締役
                           115,640      83,640      32,000        -      ▶
     を除く。)
     取締役(監査等委員)
                            4,800      4,800       -      -      1
     (社外取締役を除く。)
                            16,080      16,080        -      -      2
     社外役員
       (注)1.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与(4名 10,818千円)は含まれておりません。
          2.報酬等の限度額は、次のとおりであります。
            ・取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の限度額
             年額2億50百万円(平成27年6月26日開催の第53回定時株主総会決議)
             使用人兼務の取締役の使用人分給与は含みません。
            ・取締役(監査等委員)の報酬等の限度額
             年額50百万円(平成27年6月26日開催の第53回定時株主総会決議)
          3  . 業績連動報酬には以下のものも含まれております。
            役員賞与引当金の繰入額 取締役 4名 32,000千円
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          4  . 当社は、平成19年6月28日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いた
           しました。また、平成19年6月28日開催の第45回定時株主総会において「役員退職慰労金制度廃止に伴う打
           ち切り支給の件」を決議し、在任中の取締役及び監査役に対し、就任時から制度廃止日までの在任期間に対
           応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は各氏の退任時といたしました。かかる決議に
           基づく、対象取締役及び監査役の打ち切り支給額等は次のとおりであります。
            取締役 1名             3,858千円
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       (5)【株式の保有状況】
       ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投
         資目的以外の目的である投資株式を「一般投資」として区分し、取引・協業関係の構築・維持・強化のための投
         資としており、いわゆる政策保有株式は、この「一般投資」に含まれます。
       ②   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
        容
          株式の政策保有は、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の企業価値向上につながる場合に限定し
         て行っております。経理部門においては、保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績及び
         株価、配当等の状況を確認し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行い、政策保有の意義が薄れたと
         判断した株式は、代表取締役の決裁を得た上で売却しております。
        b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                      (銘柄)        合計額(千円)
                          8          389,618

         非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

          該当事項はありません。
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

          該当事項はありません。
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        c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

         特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                   販売代理店との取引関係維持・強化の
                    195,200         195,200
                                  ため保有しておりますが、関連する収益
      サンワテクノス㈱
                                                        有
                                  及び受取配当金のリターンが保有コスト
                    168,262         369,123
                                  に見合っていると判断しております。
                                   金融機関との取引関係維持・強化のた
                    113,000         113,000
      ㈱三菱UFJフィ
                                  め保有しておりますが、保有に伴うメ
      ナンシャル・グ                                                  有
                                  リットが保有コストに見合っていると判
      ループ              62,150         78,761
                                  断しております。
                                   販売代理店との取引関係維持・強化の
                     15,800         15,800
                                  ため保有しておりますが、関連する収益
      ㈱リョーサン                                                   有
                                  及び受取配当金のリターンが保有コスト
                     46,894         60,593
                                  に見合っていると判断しております。
                                   生産協力会社との取引関係維持・強化
                     60,000         60,000
                                  のため保有しておりますが、関連する収
      ㈱鈴木                                                   有
                                  益及び受取配当金のリターンが保有コス
                     40,620         66,060
                                  トに見合っていると判断しております。
                                   金融機関との取引関係維持・強化のた
                    165,000         165,000
      ㈱みずほフィナン                             め保有しておりますが、保有に伴うメ
                                                        無
      シャルグループ                            リットが保有コストに見合っていると判
                     28,264         31,581
                                  断しております。
                                   販売代理店との取引関係維持・強化の
                     12,127         12,127
                                  ため保有しておりますが、関連する収益
      日本電計㈱
                                                        有
                                  及び受取配当金のリターンが保有コスト
                     18,760         22,616
                                  に見合っていると判断しております。
      MS&ADイン
                                   金融機関との取引関係維持・強化のた
                     4,200         4,200
      シュアランスグ
                                  め保有しておりますが、保有に伴うメ
                                                        有
      ループホールディ
                                  リットが保有コストに見合っていると判
                     14,154         14,091
      ングス㈱
                                  断しております。
                                   販売代理店との取引関係維持・強化の
                     6,700         6,700
                                  ため保有しておりますが、関連する収益
      協栄産業㈱
                                                        有
                                  及び受取配当金のリターンが保有コスト
                     10,512         13,091
                                  に見合っていると判断しております。
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        ③保有目的が純投資目的である投資株式
                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
                           1        12,000             1        12,000

     非上場株式
                           5        196,070              6        246,388
     非上場株式以外の株式
                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
                          600           -           -

     非上場株式
                         5,251            -        112,253
     非上場株式以外の株式
     (注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益
     の合計額」は記載しておりません。
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     第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

        ます。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月
       31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限
       責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
      3  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
       人財務会計基準機構へ加入し、当該機構の行う研修に参加等しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,072,350              3,061,376
         現金及び預金
                                      ※3 2,423,116             ※3 2,282,790
         受取手形及び売掛金
                                      ※3 1,314,089             ※3 1,132,415
         電子記録債権
                                           -            306,383
         有価証券
                                        647,599              595,457
         商品及び製品
                                         47,562              56,667
         仕掛品
                                        738,941              749,933
         原材料及び貯蔵品
                                        294,048              288,958
         その他
                                        △ 3,506             △ 3,334
         貸倒引当金
                                       8,534,202              8,470,648
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 4,793,406             ※1 4,801,356
          建物及び構築物
                                      △ 3,057,174             △ 3,180,924
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            1,736,231              1,620,431
          機械装置及び運搬具                             6,413,369              6,437,199
                                      △ 5,141,636             △ 5,044,512
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                            1,271,733              1,392,686
                                       6,504,376              6,731,443
          工具、器具及び備品
                                      △ 6,206,951             △ 6,425,389
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             297,424              306,054
                                      ※1 1,171,754             ※1 1,171,754
          土地
                                         70,000               9,920
          建設仮勘定
                                       4,547,144              4,500,847
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                92,464              75,047
         投資その他の資産
                                        964,740              647,867
          投資有価証券
                                        707,227              830,606
          保険積立金
                                           -            67,968
          繰延税金資産
                                       ※2 192,464             ※2 189,793
          その他
                                       1,864,432              1,736,236
          投資その他の資産合計
                                       6,504,041              6,312,131
         固定資産合計
                                       15,038,244              14,782,779
       資産合計
                                 36/84







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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※3 726,931             ※3 647,553
         支払手形及び買掛金
                                       1,014,572               909,231
         電子記録債務
                                       ※1 150,000             ※1 250,000
         短期借入金
                                        170,000                 -
         1年内償還予定の社債
                                        ※1 72,000            ※1 256,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                        172,667              133,473
         未払法人税等
                                        198,328              198,206
         賞与引当金
                                         37,000              32,000
         役員賞与引当金
                                        224,393              297,287
         その他
                                       2,765,893              2,723,752
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※1 256,000
                                                         -
         長期借入金
                                        460,353              469,100
         退職給付に係る負債
                                         13,742                -
         繰延税金負債
                                         6,496              2,684
         その他
                                        736,592              471,785
         固定負債合計
       負債合計                                3,502,486              3,195,537
      純資産の部
       株主資本
                                       1,617,000              1,617,000
         資本金
                                       1,440,058              1,440,058
         資本剰余金
                                       8,341,087              8,643,851
         利益剰余金
                                       △ 246,606             △ 246,608
         自己株式
                                       11,151,539              11,454,300
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        406,395              180,926
         その他有価証券評価差額金
                                           -              168
         繰延ヘッジ損益
                                         18,064             △ 14,228
         為替換算調整勘定
                                        △ 40,242             △ 33,925
         退職給付に係る調整累計額
                                        384,217              132,940
         その他の包括利益累計額合計
                                       11,535,757              11,587,241
       純資産合計
                                       15,038,244              14,782,779
      負債純資産合計
                                 37/84








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                       10,379,901              10,185,580
      売上高
                                      ※2 7,598,497             ※2 7,567,891
      売上原価
                                       2,781,404              2,617,688
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 1,762,036           ※1 , ※2 1,826,321
      販売費及び一般管理費
                                       1,019,368               791,367
      営業利益
      営業外収益
                                         1,903              1,830
       受取利息
                                         20,236              33,758
       受取配当金
                                           -            57,066
       為替差益
                                         12,715               6,997
       その他
                                         34,855              99,653
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         4,433              3,552
       支払利息
                                         86,522                -
       為替差損
                                           -             5,269
       支払補償費
                                         1,188               765
       その他
                                         92,144               9,586
       営業外費用合計
                                        962,079              881,433
      経常利益
      特別利益
                                        ※3 4,080               ※3 5
       固定資産売却益
                                         2,469                -
       投資有価証券売却益
                                         6,550                5
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 14,525             ※4 9,400
       固定資産除却損
                                        ※5 13,360              ※5 597
       減損損失
                                         27,886               9,997
       特別損失合計
                                        940,742              871,441
      税金等調整前当期純利益
                                        308,906              278,424
      法人税、住民税及び事業税
                                         6,524              6,855
      法人税等調整額
                                        315,430              285,280
      法人税等合計
                                        625,312              586,161
      当期純利益
                                        625,312              586,161
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 38/84








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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                        625,312              586,161
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        190,607             △ 225,469
       その他有価証券評価差額金
                                         △ 529              168
       繰延ヘッジ損益
                                         5,526             △ 32,293
       為替換算調整勘定
                                         4,812              6,317
       退職給付に係る調整額
                                        ※ 200,416             ※ △ 251,277
       その他の包括利益合計
                                        825,729              334,884
      包括利益
      (内訳)
                                        825,729              334,884
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
                                 39/84















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,617,000         1,440,058         7,970,110         △ 246,472       10,780,695
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 138,067                △ 138,067
      剰余金の配当(中間配当)                                 △ 116,266                △ 116,266
      親会社株主に帰属する当期
                                        625,312                 625,312
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 133        △ 133
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      370,977         △ 133       370,844
     当期末残高                1,617,000         1,440,058         8,341,087         △ 246,606       11,151,539
                               その他の包括利益累計額

                                                       純資産合計
                  その他有価証券                      退職給付に係る       その他の包括利
                         繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                  評価差額金                      調整累計額       益累計額合計
     当期首残高                215,788         529      12,537      △ 45,054       183,800      10,964,496
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 138,067
      剰余金の配当(中間配当)                                                  △ 116,266
      親会社株主に帰属する当期
                                                         625,312
      純利益
      自己株式の取得                                                    △ 133
      株主資本以外の項目の当期
                     190,607        △ 529      5,526       4,812      200,416       200,416
      変動額(純額)
     当期変動額合計                190,607        △ 529      5,526       4,812      200,416       571,261
     当期末残高                406,395         -     18,064      △ 40,242       384,217      11,535,757
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          当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,617,000         1,440,058         8,341,087         △ 246,606       11,151,539
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 145,332                △ 145,332
      剰余金の配当(中間配当)                                 △ 138,065                △ 138,065
      親会社株主に帰属する当期
                                        586,161                 586,161
      純利益
      自己株式の取得                                            △ 2        △ 2
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      302,763          △ 2      302,761
     当期末残高
                      1,617,000         1,440,058         8,643,851         △ 246,608       11,454,300
                               その他の包括利益累計額

                                                       純資産合計
                  その他有価証券                      退職給付に係る       その他の包括利
                         繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                  評価差額金                      調整累計額       益累計額合計
     当期首残高
                     406,395         -     18,064      △ 40,242       384,217      11,535,757
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 145,332
      剰余金の配当(中間配当)                                                  △ 138,065
      親会社株主に帰属する当期
                                                         586,161
      純利益
      自己株式の取得                                                     △ 2
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 225,469         168     △ 32,293        6,317     △ 251,277      △ 251,277
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                    △ 225,469         168     △ 32,293        6,317     △ 251,277        51,483
     当期末残高                180,926         168     △ 14,228      △ 33,925       132,940      11,587,241
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        940,742              871,441
       税金等調整前当期純利益
                                        845,882              889,699
       減価償却費
                                         13,360                597
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   125             △ 171
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 15,826                187
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                  6,000             △ 5,000
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  23,628               8,747
                                        △ 22,140             △ 35,589
       受取利息及び受取配当金
                                         4,433              3,552
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                    80           △ 20,619
       固定資産売却損益(△は益)                                 △ 4,080               △ 5
                                         14,525               9,400
       固定資産除却損
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 2,469                -
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 112,297              298,402
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 196,840               27,079
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  72,885             △ 66,369
       その他の資産の増減額(△は増加)                                 △ 10,826               5,902
       その他の負債の増減額(△は減少)                                 △ 25,024              △ 1,573
                                         4,812              6,580
       その他
                                       1,536,973              1,992,261
       小計
                                         22,107              35,588
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 4,601             △ 3,616
       利息の支払額
                                       △ 346,810             △ 316,118
       法人税等の支払額
                                       1,207,668              1,708,114
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 894,123             △ 863,355
       有形固定資産の取得による支出
                                         5,978               961
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 51,504                -
       投資有価証券の取得による支出
                                         12,853                -
       投資有価証券の売却による収入
       関係会社(非連結子会社)の設立・増資による支
                                        △ 47,814                -
       出
                                         2,019               737
       貸付金の回収による収入
                                        △ 82,286             △ 126,218
       保険積立金の積立による支出
                                         90,391               5,238
       保険積立金の払戻による収入
                                        △ 15,869                -
       その他
                                       △ 980,355             △ 982,636
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    -            100,000
       長期借入金の返済による支出                                △ 132,000              △ 72,000
                                        △ 40,000             △ 170,000
       社債の償還による支出
                                         △ 133              △ 2
       自己株式の取得による支出
                                       △ 254,744             △ 282,133
       配当金の支払額
                                       △ 426,878             △ 424,135
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 441            △ 5,932
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 200,006              295,409
                                       3,272,357              3,072,350
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 3,072,350              ※ 3,367,759
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
        (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
          (1)連結子会社の数           2 社
            連結子会社の名称
             旺昌電子股份有限公司
             科陸電子貿易(上海)有限公司
          (2)非連結子会社の名称
             KEL  Europe    GmbH
             科陸電子(香港)有限公司
            連結の範囲から除いた理由
              連結の範囲から除外した子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等
             は、いずれも連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため、連結の範囲から除外しております。
         2.持分法の適用に関する事項
            持分法を適用していない非連結子会社
             KEL  Europe    GmbH
             科陸電子(香港)有限公司
            持分法を適用していない理由
              上記1.(2)に記載したとおり、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響がいずれも軽微であるた
             め、持分法の適用から除外しております。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
             連結子会社のうち科陸電子貿易(上海)有限公司の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作
            成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決算日3月
            31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
         4.会計方針に関する事項
          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           ①   有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
               連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
              は移動平均法により算定)を採用しております。
              時価のないもの
               移動平均法による原価法を採用しております。
           ②   たな卸資産
             主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
            定)を採用しております。
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
           ①   有形固定資産
             主として定率法によっております。
             ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に
            取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
             主な耐用年数は次のとおりであります。
              建物及び構築物    15~50年
              機械装置及び運搬具  6~11年
              工具、器具及び備品  2~15年
           ②   無形固定資産
             定額法によっております。
             なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
            によっております。
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          (3)重要な引当金の計上基準
           ①   貸倒引当金
             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
            いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ②   賞与引当金
             従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
           ③   役員賞与引当金
             役員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
          (4)退職給付に係る会計処理の方法
           ①   退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
            ては、期間定額基準によっております。
           ②   数理計算上の差異の費用処理方法
             数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
            (10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしてお
            ります。
           ③   未認識数理計算上の差異の会計処理方法
             未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額
            の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
          (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
            外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
           おります。
            なお、在外連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場に
           より円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
          (6)重要なヘッジ会計の方法
           ①   ヘッジ会計の方法
             繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理
            によっております。
           ②   ヘッジ手段とヘッジ対象
             ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。
              ヘッジ手段  為替予約
              ヘッジ対象  製品輸出による外貨建売上債権及び外貨建予定取引
           ③   ヘッジ方針
             デリバティブ取引に関する内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッ
            ジしております。
           ④   ヘッジの有効性評価の方法
             為替予約
              実需に基づいて為替予約取引を行っているため、その対応関係の判定をもって有効性の判定に代えて
             おります。
          (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取
           得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい
           て僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
          (8)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
            消費税等の会計処理
             消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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        (未適用の会計基準等)
         ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員                                            会)
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準
          委員会)
         (1)  概要

           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
          会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASB
          においてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606
          は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、
          収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
          合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
          とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
          目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
         (2)  適用予定日

           令和4年3月期の期首から適用します。
         (3)  当該会計基準等の適用による影響

           「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
          あります。
        (表示方法の変更)

         連結貸借対照表
          前連結会計年度において投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「保険積立金」707,227
         千円は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。この表示方法を反映させる
         ため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                  平成30年2月16日)を当連結会計年度
         の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に
         表示しております。
          この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」91,094千円は「固定
         負債」の「繰延税金負債」と相殺して表示しております。
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        (連結貸借対照表関係)
      ※1 担保資産及び担保付債務
         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     建物及び構築物                              198,603千円                 184,019千円
     土地                              183,986                 183,986
               計                     382,589                 368,005
         担保付債務は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     短期借入金                              100,000千円                 100,000千円
     1年内返済予定の長期借入金                               72,000                 256,000
     長期借入金                              256,000                    -
               計                     428,000                 356,000
      ※2 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     投資その他の資産「その他」(関係会社出
                                    53,922千円                 53,922千円
     資金)
      ※3 連結会計年度末日満期手形等

        連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に
       決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     受取手形                               11,066千円                 16,750千円
                                    230,396                 179,423
     電子記録債権
                                      857                4,838
     支払手形
       4 保証債務

        次の非連結子会社について、事務所賃借に対し、債務保証を行っております。
        (債務保証)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     KEL Europe GmbH
                                      -千円                1,743千円
       5 輸出手形割引高

                                 前期                  当期

     輸出手形割引高                                 95 千円                 - 千円

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        (連結損益計算書関係)
      ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
     従業員給料                              518,678    千円              527,497    千円
                                    191,961                 199,960
     荷造運搬費
                                    72,928                 72,980
     賞与引当金繰入額
                                    50,021                 55,372
     減価償却費
                                    37,000                 32,000
     役員賞与引当金繰入額
                                    27,913                 27,883
     退職給付費用
      ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                    至 平成31年3月31日)
                                    413,568    千円              459,955    千円
      ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                1,455千円                    5千円
     工具、器具及び備品                                2,625                   -
             計                        4,080                    5
      ※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
                                      240千円                  -千円
     建物及び構築物
     機械装置及び運搬具                               14,081                  9,394
     工具、器具及び備品                                 204                   6
             計                        14,525                  9,400
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      ※5 減損損失
         当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。
        前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
              場所                用途                 種類
     長野事業所(長野県北安曇郡池田町)

                             遊休資産               機械装置及び運搬具
     山梨事業所(山梨県西八代郡市川三郷町)
        当社グループは、資産を事業用資産(コネクタ関連事業)及び遊休資産に区分し、事業用資産(コネクタ関連事

       業)については、コネクタ関連事業に使用している全ての固定資産が、一体となってキャッシュ・フローを生成し
       ていることから、これらを一つの資産グループとしております。また、遊休資産については個別物件単位にグルー
       ピングしております。
        上記遊休資産については、将来の具体的使用計画がないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
       少額を減損損失(13,360千円)として特別損失に計上しております。
        なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、他の転用や売却が
       困難なことから零円としております。
        当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

              場所                用途                 種類
     山梨事業所(山梨県西八代郡市川三郷町)

                             遊休資産               機械装置及び運搬具
        当社グループは、資産を事業用資産(コネクタ関連事業)及び遊休資産に区分し、事業用資産(コネクタ関連事

       業)については、コネクタ関連事業に使用している全ての固定資産が、一体となってキャッシュ・フローを生成し
       ていることから、これらを一つの資産グループとしております。また、遊休資産については個別物件単位にグルー
       ピングしております。
        上記遊休資産については、将来の具体的使用計画がないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
       少額を減損損失(597千円)として特別損失に計上しております。
        なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、他の転用や売却が
       困難なことから零円としております。
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        (連結包括利益計算書関係)
      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                276,530千円              △316,872千円
      組替調整額                                △2,469                  -
       税効果調整前
                                       274,060              △316,872
       税効果額                               △83,453                 91,403
       その他有価証券評価差額金
                                       190,607              △225,469
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                                   -               241
      組替調整額                                  △763                 -
       税効果調整前
                                        △763                 241
       税効果額                                  234               △73
       繰延ヘッジ損益
                                        △529                 168
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  5,526              △32,293
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                  6,917               9,080
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                        6,917               9,080
       税効果額                                △2,104               △2,763
       退職給付に係る調整額
                                        4,812               6,317
      その他の包括利益合計
                                       200,416              △251,277
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        (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                        株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
                        (株)          (株)          (株)          (株)
      発行済株式
       普通株式

                         7,743,000             -          -      7,743,000
         合計

                         7,743,000             -          -      7,743,000
      自己株式

       普通株式      (注)

                          476,277            110          -       476,387
         合計

                          476,277            110          -       476,387
      (注)普通株式の自己株式数の増加110株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
      2.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                                   1株当たり
                          配当金の総額
          決議         株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (千円)
                                   配当額(円)
     平成29年5月10日
                             138,067
                   普通株式                     19  平成29年3月31日         平成29年6月5日
     取締役会
     平成29年11月8日
                   普通株式          116,266           16  平成29年9月30日         平成29年12月6日
     取締役会
        (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
         決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)
                                    配当額(円)
     平成30年5月9日
                普通株式        145,332     利益剰余金            20  平成30年3月31日         平成30年6月5日
     取締役会
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      当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                        株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
                        (株)          (株)          (株)          (株)
      発行済株式
       普通株式

                         7,743,000             -          -      7,743,000
         合計

                         7,743,000             -          -      7,743,000
      自己株式

       普通株式      (注)

                          476,387             2         -       476,389
         合計

                          476,387             2         -       476,389
      (注)普通株式の自己株式数の増加2株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
      2.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                                   1株当たり
                          配当金の総額
          決議         株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (千円)
                                   配当額(円)
     平成30年5月9日
                             145,332
                   普通株式                     20  平成30年3月31日         平成30年6月5日
     取締役会
     平成30年11月7日
                   普通株式          138,065           19  平成30年9月30日         平成30年12月6日
     取締役会
        (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
         決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)
                                    配当額(円)
     令和元年5月10日
                普通株式        145,332     利益剰余金            20  平成31年3月31日         令和元年6月4日
     取締役会
        (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                              至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
      現金及び預金勘定                             3,072,350     千円            3,061,376     千円
                                                    306,383
      有価証券勘定に含まれる短期投資                                -
      現金及び現金同等物                             3,072,350                 3,367,759
        (リース取引関係)

         前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成30年4月1日
         至 平成31年3月31日)
          金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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        (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
          (1)  金融商品に対する取組方針
            当社グループは、主にコネクタの製造販売事業に必要な資金(設備投資資金及び運転資金)について、
           銀行等金融機関からの借入及び社債の発行により調達しております。また、一時的な余資は元本割れリス
           クのない預金等で運用しております。デリバティブ取引は、外貨建営業債権の為替変動リスクの低減を目
           的として利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
          (2)  金融商品の内容及びそのリスク

            営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権には、顧客の信用リスクがあります。また、海
           外で事業を行うにあたり生じる外貨建営業債権には為替の変動リスクがありますが、同じ外貨建ての営業
           債務の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有
           価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
            営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。一部
           外貨建営業債務があり、為替の変動リスクがありますが、恒常的に同じ外貨建ての営業債権残高の範囲内
           にあります。
            長期借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。
            デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とし
           た先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、
           ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」の「重要なヘッジ会計の方
           法」をご参照ください。
          (3)  金融商品に係るリスク管理体制

           ①  信用リスクの管理
             受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごと
            の与信限度額及び期日管理等を行いリスク低減を図っております。
           ②  市場リスクの管理
             外貨建営業債権及び外貨建営業債務に係る為替の変動リスクは、通貨別月別に把握し、社内管理規程に
            基づき先物為替予約を利用してヘッジしております。
             投資有価証券に係る市場価格の変動リスクは、株式の発行体の財務状況を定期的に把握するとともに、
            上場株式については四半期ごとに時価を把握しております。
           ③  資金調達に係る流動性リスクの管理
             営業債権の回収予定、設備投資予定等の情報を管理本部にて収集し、適時に資金繰計画を作成・更新す
            ることなどにより、流動性リスクを管理しております。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
          ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
           前連結会計年度(平成30年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額                    時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
           (1) 現金及び預金                      3,072,350              3,072,350             -
           (2) 受取手形及び売掛金                      2,423,116              2,423,116             -

           (3) 電子記録債権                      1,314,089              1,314,089             -

           (4) 投資有価証券                       952,740              952,740            -

            資産計                      7,762,297              7,762,297             -

           (1) 支払手形及び買掛金                       726,931              726,931            -

           (2) 電子記録債務                      1,014,572              1,014,572             -
            負債計                      1,741,504              1,741,504             -

           当連結会計年度(平成31年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額                    時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
           (1) 現金及び預金                      3,061,376              3,061,376             -
           (2) 受取手形及び売掛金                      2,282,790              2,282,790             -

           (3) 電子記録債権                      1,132,415              1,132,415             -

           (4) 投資有価証券                       635,867              635,867            -

            資産計                      7,112,450              7,112,450             -

           (1) 支払手形及び買掛金                       647,553              647,553            -

           (2) 電子記録債務                       909,231              909,231            -

            負債計                      1,556,785              1,556,785             -

           デリバティブ取引(※)                         241              241          -

          (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
         (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

             資 産
              (1)    現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、並びに(3)               電子記録債権
                これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
               簿価額によっております。
              (4)  投資有価証券
                これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
             負 債

              (1)    支払手形及び買掛金、並びに(2)               電子記録債務
                これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
               帳簿価額によっております。
             デリバティブ取引

               注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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            2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                     (単位:千円)
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                    区分
                                 (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
           非上場株式                                12,000               12,000
             これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
            を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」に含めておりません。
            3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

              前連結会計年度(平成30年3月31日)
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                            (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           現金及び預金                  3,072,350            -         -         -
           受取手形及び売掛金                  2,423,116            -         -         -

           電子記録債権                  1,314,089            -         -         -

           投資有価証券

            その他有価証券のうち満期
            があるもの
                                 -       50,000           -         -
             債券(社債)
                 合計            6,809,556          50,000           -         -
              当連結会計年度(平成31年3月31日)

                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                            (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           現金及び預金                  3,061,376            -         -         -
           受取手形及び売掛金                  2,282,790            -         -         -

           電子記録債権                  1,132,415            -         -         -

           投資有価証券

            その他有価証券のうち満期
            があるもの
                                 -       50,000           -         -
             債券(社債)
                 合計            6,476,582          50,000           -         -
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        (有価証券関係)
         1.その他有価証券
           前連結会計年度(平成30年3月31日)
                              連結貸借対照表計上
                       種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
       連結貸借対照表計上額
                     株式               902,305          335,889          566,416
       が取得原価を超えるも
                                            335,889          566,416
                       小計           902,305
       の
                     債券
       連結貸借対照表計上額
                      社債               50,434          51,102           △668
       が取得原価を超えない
       もの
                       小計           50,434          51,102           △668
                 合計                 952,740          386,992          565,748

       (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 12,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
          めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
           当連結会計年度(平成31年3月31日)

                              連結貸借対照表計上
                       種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
       連結貸借対照表計上額
                     株式               557,424          304,869          252,554
       が取得原価を超えるも
                                            304,869          252,554
                       小計           557,424
       の
                    (1)株式               28,264          31,020          △2,755
       連結貸借対照表計上額
                    (2)債券
       が取得原価を超えない
                      社債               50,178          51,102           △924
       もの
                       小計           78,443          82,122          △3,679
                 合計                 635,867          386,992          248,875

       (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 12,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
          めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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         2.売却したその他有価証券
           前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                      売却益の合計額             売却損の合計額
                          売却額
             種類
                          (千円)
                                        (千円)             (千円)
       (1)株式                        12,853             2,469              -
       (2)債券
       ①   国債・地方債等
                                  -             -             -
       ②   社債
                                  -             -             -
       ③   その他
                                  -             -             -
       (3)その他                          -             -             -
             合計                   12,853             2,469              -

           当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

            該当事項はありません。
         3.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成30年4月
           1日 至 平成31年3月31日)
            該当事項はありません。
            なお、その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合に
           は、時価が著しく下落したと判断し、回復する見込みがある場合を除き、減損処理することとしておりま
           す。
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        (デリバティブ取引関係)
        ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
         前連結会計年度末(平成30年3月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度末(平成31年3月31日)

                                    契約金額等       契約金額等のうち            時価
        ヘッジ会計の方法          取引の種類        主なヘッジ対象
                                    (千円)       1年超(千円)          (千円)
                 為替予約取引
         為替予約等の
                  売建
         振当処理
                                       33,120                   241
                   米ドル          売掛金                         -
         (注)時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
        (退職給付関係)

      1.採用している退職給付制度の概要
        当社グループは、平成17年4月1日より確定拠出年金制度及び退職一時金制度を採用しております。
        また、従業員の退職に際して功労金を支給することがあります。
      2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                  至 平成30年3月31日)              至 平成31年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              436,725千円              460,353千円
          勤務費用                              32,459              31,683
          利息費用                               436              460
          数理計算上の差異の発生額                              1,943              1,192
          退職給付の支払額                             △11,212              △24,589
         退職給付債務の期末残高                              460,353              469,100
       (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
         非積立型制度の退職給付債務                              460,353千円              469,100千円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              460,353              469,100
         退職給付に係る負債                              460,353              469,100

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              460,353              469,100
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                  至 平成30年3月31日)              至 平成31年3月31日)
         勤務費用                               32,459千円              31,683千円
         利息費用                                436              460
         数理計算上の差異の費用処理額                               8,860              10,272
         確定給付制度に係る退職給付費用                               41,757              42,416
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       (4)退職給付に係る調整額
         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                  至 平成30年3月31日)              至 平成31年3月31日)
         数理計算上の差異                               6,917千円              9,080千円
           合 計                             6,917              9,080
       (5)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                               57,844千円              48,764千円
           合 計                             57,844              48,764
       (6 ) 数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
          割引率                               0.1%              0.1%
          なお、予想昇給率等は、平成25年4月1日を基準日として算定した予想昇給指数を使用しております。

      3.確定拠出年金制度

        当社グループの確定拠出年金制度への要拠出額は、前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31
       日)35,830千円、当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)35,950千円であります。
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        (ストック・オプション等関係)
         前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成30年4月1日 
         至平成31年3月31日)
          該当事項はありません。
        (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
        繰延税金資産
         賞与引当金否認                           58,183千円            58,123千円
         未払事業税否認                           10,820            9,861
         賞与社会保険料否認                            8,953            8,945
         たな卸資産評価損否認                            5,829            6,071
                                   140,085            142,747
         退職給付に係る負債否認
         減価償却費損金算入限度超過額                            6,709            7,451
         投資有価証券評価損否認                            1,128            6,149
         減損損失否認                           11,003            6,122
         ゴルフ会員権評価損否認                            2,706            2,706
                                   14,417            15,027
         その他
             小計
                                   259,837            263,206
         評価性引当額
                                    8,166           13,187
                                   251,671            250,019
             合計
        繰延税金負債
         その他有価証券評価差額金                           159,352            67,948
         在外子会社留保利益                           66,601            76,348
         圧縮記帳積立金                          39,394            37,624
                                     65           129
         その他
             合計                      265,413            182,050
        繰延税金資産(△負債)の純額                           △13,742             67,968
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.7%            30.4%
       (調整)
       住民税均等割                             1.3            1.4
       交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.4            1.2
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △0.1            △0.2
       評価性引当額                             0.6           △0.3
       海外子会社税率差異                            △1.6            △1.4
       その他                             1.2            1.4
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   33.5            32.7
        (資産除去債務関係)

         前連結会計年度末(平成30年3月31日)及び当連結会計年度末(平成31年3月31日)
          金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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        (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
          前 連結会計年度(自          平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自                       平成30年4月1
          日   至   平成31年3月31日)
           当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・販売を行っているため、
          記載を省略しております。
          【関連情報】

          前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載
           を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
                                                     (単位:千円)
                 日本            中国            その他             合計
                   6,208,543            1,189,524            2,981,833            10,379,901

            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
           (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
               顧客の名称又は氏名                   売上高             関連するセグメント名
              サンワテクノス株式会社                         2,022,908          ──────

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          当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載
           を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
                                                     (単位:千円)
                 日本           東アジア             その他             合計
                   5,755,887            2,508,447            1,921,245            10,185,580

            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
           (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
               顧客の名称又は氏名                   売上高             関連するセグメント名
              サンワテクノス株式会社                         1,623,340          ──────

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自                       平成30年4月1
          日   至   平成31年3月31日)
           当社グループは、単一セグメントのため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

          前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自                       平成30年4月1
          日   至   平成31年3月31日)
           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自                       平成30年4月1
          日   至   平成31年3月31日)
           該当事項はありません。
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        【関連当事者情報】
       1.関連当事者との取引
         該当事項はありません。
       2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         該当事項はありません。
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        (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
              項目              (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
                                  1,587円         50銭            1,594円         58銭
      1株当たり純資産額
                                   86円       05銭             80円       66銭
      1株当たり当期純利益
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                   項目
                                 (平成30年3月31日)               (平成31年3月31日)
          連結貸借対照表の純資産の部の合計額
                                       11,535,757               11,587,241
          (千円)
          普通株式に係る純資産額(千円)                             11,535,757               11,587,241
          普通株式の発行済株式数(株)                              7,743,000               7,743,000

          普通株式の自己株式数(株)                               476,387               476,389

          1株当たり純資産額の算定に用いられた普
                                       7,266,613               7,266,611
          通株式の数(株)
        3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                   項目             (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                 至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
          1株当たり当期純利益

           親会社株主に帰属する当期純利益
                                        625,312               586,161
           (千円)
           普通株主に帰属しない金額(千円)                                -               -
           普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        625,312               586,161
           当期純利益(千円)
           普通株式の期中平均株式数(株)                             7,266,665               7,266,612
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                                 当期首   残高    当期末残高
        会社名           銘柄       発行年月日                  利率(%)       担保     償還期限
                                 (千円)      (千円)
                           平成28年        170,000        -             平成31年
     ケル株式会社          第11回無担保社債                                 0.1    なし
                           3月4日       (170,000)        (-)              3月4日
                                  170,000        -
         合計           -        -                  -      -     -
                                  (170,000)        (-)
      (注)( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
        【借入金等明細表】

                                当期首   残高    当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                 (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                             150,000        250,000        0.6      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                             72,000       256,000        0.7      -

     1年以内に返済予定のリース債務                               -        -      -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             256,000          -      -     -

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               -        -      -     -

     その他有利子負債                               -        -      -     -

                 合計                 478,000        506,000         -     -

      (注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
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       (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   2,551,786          5,142,739          7,759,313          10,185,580
     税金等調整前四半期(当期)
                         243,145          513,535          644,275          871,441
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
     (当期)純利益                    166,192          343,429          428,141          586,161
     (千円)
     1株当たり四半期(当期)
                          22.87          47.26          58.91          80.66
     純利益(円)
     (会計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                          22.87          24.39          11.65          21.75
     (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,459,550              2,617,779
         現金及び預金
                                        ※3 87,201             ※3 72,083
         受取手形
                                      ※3 1,314,089             ※3 1,132,415
         電子記録債権
                                      ※2 2,207,965             ※2 2,192,281
         売掛金
                                        536,869              516,759
         製品
                                         47,562              56,667
         仕掛品
                                        726,887              736,656
         原材料及び貯蔵品
                                         19,574              19,420
         前払費用
                                       ※2 254,683             ※2 251,385
         その他
                                        △ 3,843             △ 3,621
         貸倒引当金
                                       7,650,538              7,591,827
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 1,632,992             ※1 1,532,437
          建物
                                        103,239               87,994
          構築物
                                       1,254,421              1,373,366
          機械及び装置
                                         3,809              8,411
          車両運搬具
                                        294,344              297,527
          工具、器具及び備品
                                      ※1 1,171,754             ※1 1,171,754
          土地
                                         70,000               9,920
          建設仮勘定
                                       4,530,561              4,481,411
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         35,300              35,300
          借地権
                                         50,494              33,309
          ソフトウエア
                                         5,900              5,867
          その他
                                         91,695              74,476
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        964,740              647,867
          投資有価証券
                                         40,799              40,799
          関係会社株式
                                         82,880              82,880
          関係会社出資金
                                         5,030              4,295
          長期貸付金
                                        707,227              830,606
          保険積立金
                                         31,886              125,227
          繰延税金資産
                                        127,670              125,998
          その他
                                       1,960,234              1,857,674
          投資その他の資産合計
                                       6,582,491              6,413,562
         固定資産合計
                                       14,233,030              14,005,390
       資産合計
                                 66/84






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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         38,469              35,430
         支払手形
                                       1,014,572               909,231
         電子記録債務
                                       ※2 567,953             ※2 528,678
         買掛金
                                       ※1 150,000             ※1 250,000
         短期借入金
                                        170,000                 -
         1年内償還予定の社債
                                        ※1 72,000            ※1 256,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                       ※2 139,034             ※2 212,118
         未払金
                                         31,725              31,255
         未払費用
                                        152,175              128,675
         未払法人税等
                                         28,023              29,173
         預り金
                                        191,203              191,007
         賞与引当金
                                         37,000              32,000
         役員賞与引当金
                                        ※2 7,354             ※2 7,135
         その他
                                       2,599,513              2,610,706
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※1 256,000
                                                         -
         長期借入金
                                        402,509              420,336
         退職給付引当金
                                         6,496              2,684
         その他
                                        665,005              423,021
         固定負債合計
                                       3,264,518              3,033,727
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,617,000              1,617,000
         資本金
         資本剰余金
                                       1,440,058              1,440,058
          資本準備金
                                       1,440,058              1,440,058
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        237,010              237,010
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         90,063              86,017
            圧縮記帳積立金
                                       6,500,000              6,800,000
            別途積立金
                                        924,589              857,090
            繰越利益剰余金
                                       7,751,663              7,980,118
          利益剰余金合計
                                       △ 246,606             △ 246,608
         自己株式
                                       10,562,115              10,790,568
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        406,395              180,926
         その他有価証券評価差額金
                                           -              168
         繰延ヘッジ損益
                                        406,395              181,094
         評価・換算差額等合計
                                       10,968,511              10,971,662
       純資産合計
                                       14,233,030              14,005,390
      負債純資産合計
                                 67/84






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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                      ※1 9,479,992             ※1 9,493,177
      売上高
      売上原価
                                        442,569              536,869
       製品期首たな卸高
                                      ※1 7,183,239             ※1 7,164,683
       当期製品製造原価
                                       7,625,808              7,701,553
       合計
                                        ※2 7,954             ※2 7,615
       他勘定振替高
                                        536,869              516,759
       製品期末たな卸高
                                       7,080,984              7,177,178
       製品売上原価
                                       2,399,007              2,315,998
      売上総利益
                                    ※1 , ※3 1,570,227           ※1 , ※3 1,634,164
      販売費及び一般管理費
                                        828,779              681,833
      営業利益
      営業外収益
                                        ※1 58,971             ※1 56,877
       受取利息及び配当金
                                           -            34,934
       為替差益
                                         6,935              3,421
       その他
                                         65,907              95,232
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         4,433              3,552
       支払利息
                                         39,800                -
       為替差損
                                           -             5,269
       支払補償費
                                         1,188               669
       その他
                                         45,421               9,491
       営業外費用合計
                                        849,265              767,574
      経常利益
      特別利益
                                        ※4 4,080               ※4 5
       固定資産売却益
                                         2,469                -
       投資有価証券売却益
                                         6,550                5
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※5 14,525             ※5 9,400
       固定資産除却損
                                         13,360                597
       減損損失
                                         27,886               9,997
       特別損失合計
                                        827,928              757,583
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   269,158              247,741
                                        △ 1,790             △ 2,011
      法人税等調整額
                                        267,367              245,730
      法人税等合計
                                        560,561              511,852
      当期純利益
                                 68/84







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        【製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                            至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
                     注記                 構成比                  構成比
            区分                金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                 (%)                  (%)
     1 材料費                         3,777,864        52.7          3,719,619        51.9

     2 外注加工費                          874,011       12.2           869,591       12.1

     3 労務費                         1,299,061        18.1          1,318,572        18.4

     4 経費                         1,220,427        17.0          1,266,005        17.6

                               (790,872)                  (831,252)
        (減価償却費)
                                      100.0                  100.0

        当期総製造費用                      7,171,364                  7,173,788
                                59,436                  47,562

        期首仕掛品たな卸高
         合計                                       7,221,351

                               7,230,801
                                47,562                  56,667

        期末仕掛品たな卸高
        当期製品製造原価

                               7,183,239                  7,164,683
      (注)原価計算の方法
          単純総合原価計算(予定原価を併用)を採用しております。
          なお、原価差額については期末に売上原価とたな卸資産に配賦しております。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                 資本金
                           資本剰余金                            利益剰余金
                      資本準備金           利益準備金
                           合計           圧縮記帳積           繰越利益剰      合計
                                            別途積立金
                                      立金           余金
     当期首残高            1,617,000      1,440,058      1,440,058      237,010      94,287    6,300,000      814,139     7,445,436
     当期変動額
      別途積立金の積立                                       200,000     △ 200,000        -
      圧縮記帳積立金の取崩                                  △ 4,223           4,223       -
      剰余金の配当                                            △ 138,067     △ 138,067
      剰余金の配当(中間配
                                                  △ 116,266     △ 116,266
      当)
      当期純利益                                             560,561      560,561
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -      -      -   △ 4,223     200,000      110,450      306,226
     当期末残高            1,617,000      1,440,058      1,440,058      237,010      90,063    6,500,000      924,589     7,751,663
                     株主資本                 評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                               その他有価証券評               評価・換算差額等
                  自己株式       株主資本合計               繰延ヘッジ損益
                                 価差額金                合計
     当期首残高
                   △ 246,472      10,256,022         215,788         529      216,317      10,472,339
     当期変動額
      別途積立金の積立                       -                              -
      圧縮記帳積立金の取崩
                             -                              -
      剰余金の配当                    △ 138,067                             △ 138,067
      剰余金の配当(中間配
                          △ 116,266                             △ 116,266
      当)
      当期純利益                     560,561                              560,561
      自己株式の取得              △ 133       △ 133                             △ 133
      株主資本以外の項目の
                                  190,607        △ 529      190,077       190,077
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 133      306,093       190,607        △ 529      190,077       496,171
     当期末残高
                   △ 246,606      10,562,115         406,395          -     406,395      10,968,511
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          当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                 資本金
                           資本剰余金                            利益剰余金
                      資本準備金           利益準備金
                           合計           圧縮記帳積           繰越利益剰      合計
                                            別途積立金
                                      立金           余金
     当期首残高            1,617,000      1,440,058      1,440,058      237,010      90,063    6,500,000      924,589     7,751,663
     当期変動額
      別途積立金の積立
                                              300,000     △ 300,000        -
      圧縮記帳積立金の取崩                                  △ 4,046           4,046       -
      剰余金の配当                                            △ 145,332     △ 145,332
      剰余金の配当(中間配
                                                  △ 138,065     △ 138,065
      当)
      当期純利益
                                                   511,852      511,852
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    -      -      -      -   △ 4,046     300,000     △ 67,498     228,454
     当期末残高            1,617,000      1,440,058      1,440,058      237,010      86,017    6,800,000      857,090     7,980,118
                     株主資本                 評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                               その他有価証券評               評価・換算差額等
                  自己株式       株主資本合計               繰延ヘッジ損益
                                 価差額金                合計
     当期首残高             △ 246,606      10,562,115         406,395          -     406,395      10,968,511
     当期変動額
      別途積立金の積立                       -                              -
      圧縮記帳積立金の取崩                       -                              -
      剰余金の配当                    △ 145,332                             △ 145,332
      剰余金の配当(中間配
                          △ 138,065                             △ 138,065
      当)
      当期純利益                     511,852                              511,852
      自己株式の取得               △ 2       △ 2                             △ 2
      株主資本以外の項目の
                                  △ 225,469         168     △ 225,301       △ 225,301
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 2     228,452       △ 225,469         168     △ 225,301        3,151
     当期末残高             △ 246,608      10,790,568         180,926         168      181,094      10,971,662
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        【注記事項】
        (重要な会計方針)
      1.資産の評価基準及び評価方法
       (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
          子会社株式       移動平均法による原価法
          その他有価証券
           時価のあるもの    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額金は全部純資産直入法により処理
                     し、売却原価は移動平均法により算定)
           時価のないもの    移動平均法による原価法
       (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法
          主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
      2.固定資産の減価償却の方法
       (1)  有形固定資産      定率法
          ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)                                  並びに平成28年4月1日以降に取得し
         た建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物         15~50年
           機械及び装置     6~11年
           工具、器具及び備品  2~15年
       (2)  無形固定資産      定額法
          なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
         おります。
      3.引当金の計上基準
       (1)  貸倒引当金
          債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
         個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)  賞与引当金
          従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。
       (3)  役員賞与引当金
          役員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
       (4)  退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退
         職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額
         基準によっております。
          数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ
         る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       (1)  重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
          外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
          す。
       (2)  重要なヘッジ会計の方法
        ①   ヘッジ会計の方法
          繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっ
         ております。
        ②   ヘッジ手段とヘッジ対象
          ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。
           ヘッジ手段  為替予約
           ヘッジ対象  製品輸出による外貨建売上債権及び外貨建予定取引
        ③   ヘッジ方針
          デリバティブ取引に関する内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジして
         おります。
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        ④   ヘッジの有効性評価の方法
           為替予約
            実需に基づいて為替予約取引を行っているため、その対応関係の判定をもって有効性の判定に代えており
           ます。
       (3)  退職給付に係る会計処理
          退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法
         と異なっております。
       (4)  消費税等の会計処理
          消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
        (表示方法の変更)

         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                  平成30年2月16日)を当事業年度の期
         首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
         しております。
          この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」87,728千円のうち、31,886千
         円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」に表示しており、55,841千円は「固定負債」の「繰延税金負債」
         と相殺しております。
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        (貸借対照表関係)
      ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
         担保に供している資産
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     建物                              198,603千円                 184,019千円
     土地                              183,986                 183,986
               計                     382,589                 368,005
         担保に係る債務

                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     短期借入金                              100,000千円                 100,000千円
     1年内返済予定の長期借入金                               72,000                 256,000
     長期借入金                              256,000                    -
               計                     428,000                 356,000
      ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     短期金銭債権                              394,925千円                 367,772千円
     短期金銭債務                               10,619                 15,578
      ※3 事業年度末日満期手形等

        事業年度末日満期手形等の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決
       済が行われたものとして処理しております。当事業年度末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     受取手形                               11,066千円                 16,135千円
                                    230,396
     電子記録債権                                                179,423
       4 保証債務

        次の関係会社について、事務所賃借に対し、債務保証を行っております。
        (債務保証)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
     KEL Europe GmbH
                                      -千円                1,743千円
       5 輸出手形割引高

                                 前期                  当期

     輸出手形割引高                                 95 千円                 - 千円

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        (損益計算書関係)
      ※1 関係会社との取引高は以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
     営業取引による取引高
       売上高                             1,279,525千円                 1,294,592千円
       仕入高                               63,402                 60,924
       その他                               52,627                 125,002
     営業取引以外の取引による取引高                               37,208                 32,416
      ※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
     販売費及び一般管理費(見本品費)                                7,954千円                 7,615千円
      ※3 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度60%、当事業年度62%、一般管理費に属する費用のおおよそ

        の割合は前事業年度40%、当事業年度38%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
     従業員給料                              447,912    千円              451,499    千円
                                    164,524                 176,955
     荷造運搬費
                                    65,803                 65,781
     賞与引当金繰入額
                                    49,386                 53,957
     減価償却費
                                    37,000                 32,000
     役員賞与引当金繰入額
                                    27,913                 27,883
     退職給付費用
      ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
     車両運搬具                                1,455千円                    5千円
     工具、器具及び備品                                2,625                   -
             計                        4,080                    5
      ※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
                                      240千円                  -千円
     建物
     機械及び装置                               14,081                  9,394
     工具、器具及び備品                                 204                   6
             計                       14,525                  9,400
        (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式40,799千円、前事業年度の貸借対
         照表計上額は子会社株式40,799千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること
         から、記載しておりません。
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        (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金否認                           58,183千円            58,123千円
                                   10,820            9,861
        未払事業税否認
                                    8,953            8,945
        賞与社会保険料否認
                                    5,829            6,071
        たな卸資産評価損否認
        退職給付引当金否認                           122,483            127,908
        関係会社株式評価損否認                           16,845            16,845
        関係会社出資金評価損否認                            9,446            9,446
        減価償却費損金算入限度超過額                            6,709            7,451
        投資有価証券評価損否認                            1,128            6,149
        減損損失否認                           11,003            6,122
        ゴルフ会員権評価損否認                            2,706            2,706
                                   11,046            10,777
        その他
             小計
                                   265,156            270,409
        評価性引当額
                                   34,458            39,479
             合計
                                   230,698            230,930
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                           159,352            67,948
        圧縮記帳積立金                           39,394            37,624
        その他                             65           129
             合計                      198,811            105,702
       繰延税金資産の純額                            31,886           125,227
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度            当事業年度
                              (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.7%            30.4%
       (調整)
       住民税均等割                             1.5            1.6
       交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.7            1.4
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △1.5            △1.4
       評価性引当額                            △0.1             -
       その他                             0.0            0.4
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   32.3            32.4
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                      (単位:千円)
                                          当期末減価償

                         当 期      当 期                   当 期      差引期末
         資産の種類         当期首   残高                当期末残高      却累計額又は
                         増加額      減少額                   償却額      帳簿残高
                                          償却累計額
     有形固定資産

      建物
                  4,411,559        7,950        -   4,419,509      2,887,072       108,505     1,532,437
      構築物             381,846                   381,846      293,852       15,245      87,994

                            -      -
      機械及び装置            6,338,411       416,752      393,361     6,361,802      4,988,435       287,816     1,373,366

                                 (597)
      車両運搬具
                    17,708       6,983      6,426      18,265       9,854      1,425      8,411
      工具、器具及び備品

                  6,490,155       458,188      236,713     6,711,629      6,414,102       454,998      297,527
      土地            1,171,754                   1,171,754                   1,171,754

                            -      -             -      -
      建設仮勘定              70,000       9,920      70,000       9,920                   9,920

                                              -      -
        有形固定資産計                        706,501

                  18,881,436        899,794           19,074,729      14,593,317        867,990     4,481,411
                                 (597)
     無形固定資産
      借地権                                35,300                   35,300
                     -      -      -             -      -
      ソフトウエア                                80,928      47,619      17,185      33,309

                     -      -      -
      その他                                 6,050       183       33     5,867

                     -      -      -
        無形固定資産計

                                      122,278       47,802      17,219      74,476
                     -      -      -
      (注)1.「当期減少額」欄の( )内は内数で、減損損失の計上額であります。
         2.  当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
           機械及び装置            組立機                        297,522    千円
           工具、器具及び備品            金型                        420,736
         3.  当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
                                               229,779
           機械及び装置            組立機                            千円
           工具、器具及び備品            金型                        213,866
         4.当期首残高、当期末残高については取得価額で記載しております。
         5.無形固定資産の当期増加額及び当期減少額に重要性がないため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当
          期減少額」の各欄の記載を省略しております。
        【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
           科   目             当期首   残高       当期増加額          当期減少額          当期末残高
      貸倒引当金                      3,843          3,621          3,843          3,621

      賞与引当金                     191,203          191,007          191,203          191,007

      役員賞与引当金                      37,000          32,000          37,000          32,000

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       (2)【主な資産及び負債の内容】
          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      剰余金の配当の基準日                  3月31日、9月30日

      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────
       買取手数料                 無料

                       当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない
      公告掲載方法                  事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載
                       する方法で行う。
      株主に対する特典                  該当事項なし
      (注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
          会社法第189条の第2項各号に掲げる権利
          会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度 第56期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)平成30年6月27日関東財務局長に提出
       (2)  内部統制報告書及びその添付書類
         平成30年6月27日関東財務局長に提出
       (3)  四半期報告書及び確認書
         (第57期第1四半期)(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)平成30年8月9日関東財務局長に提出
         (第57期第2四半期)(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)平成30年11月13日関東財務局長に提出
         (第57期第3四半期)(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)平成31年2月13日関東財務局長に提出
       (4)臨時報告書
         平成30年6月28日関東財務局長に提出
         金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会に
         おける議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    令和元年6月26日

     ケル株式会社

       取締役会 御中

                             有限責任監査法人トーマツ

                              指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                               石井 哲也        ㊞
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士        奥津 佳樹        ㊞
                              業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるケル株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
     照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
     表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ケル
     株式会社及び連結子会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ケル株式会社の平成31年3月
     31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、ケル株式会社が平成31年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
     制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
     係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      ※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
         社)が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                         ケル株式会社(E01992)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和元年6月26日

     ケル株式会社

       取締役会 御中

                             有限責任監査法人トーマツ

                              指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                               石井 哲也        ㊞
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士        奥津 佳樹        ㊞
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるケル株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ケル株式
     会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      ※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
         社)が財務諸表に添付する形で別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

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