ミサワホーム中国株式会社 有価証券報告書 第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 ミサワホーム中国株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                    ミサワホーム中国株式会社(E00309)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    中国財務局長
      【提出日】                    2019年6月24日
      【事業年度】                    第49期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    ミサワホーム中国株式会社
      【英訳名】                    MISAWA    HOMES   CHUGOKU    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  南雲 秀夫
      【本店の所在の場所】                    岡山市北区野田二丁目13番17号
      【電話番号】                    086(245)3204
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員 管理本部長  川勝 昌弥
      【最寄りの連絡場所】                    岡山市北区野田二丁目13番17号
      【電話番号】                    086(245)3204
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員 管理本部長  川勝 昌弥
      【縦覧に供する場所】                    ミサワホーム中国株式会社広島支店
                         (広島市西区横川町一丁目7番1号)
                         ミサワホーム中国株式会社山口支店
                         (山口県山口市小郡新町四丁目1番1号)
                         ミサワホーム中国株式会社山陰店
                         (鳥取県鳥取市南吉方一丁目87番地)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
             回次            第45期        第46期        第47期        第48期        第49期

            決算年月            2015年3月        2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月

                  (千円)      29,720,738        29,719,950        35,942,265        27,601,162        29,473,845
     売上高
     経常利益又は経常損失
                  (千円)      △ 231,429        223,815       1,419,331         208,446        467,424
     (△)
     親会社株主に帰属する当
     期純利益又は親会社株主
                  (千円)      △ 369,412        86,662       760,914       △ 694,689        54,552
     に帰属する当期純損失
     (△)
                  (千円)      △ 278,121       △ 31,248       616,729       △ 721,451         9,788
     包括利益
                  (千円)      6,158,080        6,068,570        6,627,083        5,847,846        5,799,913
     純資産
                  (千円)      22,784,411        21,366,760        19,411,426        17,078,513        18,057,195
     総資産
                   (円)       534.88        527.25        575.90        508.23        504.09
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益又
     は1株当たり当期純損失             (円)       △ 32.08        7.52       66.12       △ 60.37        4.74
     (△)
     潜在株式調整後1株当た
                   (円)          -        -        -        -        -
     り当期純利益金額
                   (%)        27.0        28.4        34.1        34.2        32.1
     自己資本比率
                   (%)        △ 5.9        1.4       12.0       △ 11.1        0.9
     自己資本利益率
                   (倍)          -      29.89        4.23         -      52.31
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                  (千円)     △ 2,957,397        2,062,988        2,055,660       △ 1,509,190        1,274,330
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (千円)       △ 51,570      △ 185,180       △ 128,199       △ 52,782      △ 234,492
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (千円)      3,093,306       △ 1,612,639       △ 1,547,231        △ 533,010        497,838
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期
                  (千円)      5,033,817        5,298,985        5,679,215        3,584,231        5,121,908
     末残高
                            602        583        559        547        532
     従業員数
                   (人)
     (ほか、平均臨時雇用者
                           ( 110  )      ( 111  )      ( 104  )      ( 102  )      ( 104  )
     数)
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第45期及び第48期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
          た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第46期、第47期及び第49期の潜在株式調整後1株当たり
          当期純利益は、潜在株式が存在していないため、記載しておりません。
         3.第45期及び第48期の株価収益率は親会社株主に帰属する当期純損失のため記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
             回次            第45期        第46期        第47期        第48期        第49期
            決算年月            2015年3月        2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月

                  (千円)      29,494,012        29,520,204        35,875,827        27,555,689        29,396,524

     売上高
     経常利益又は経常損失
                  (千円)      △ 290,029        260,489       1,441,123         259,223        498,847
     (△)
     当期純利益又は当期純損失
                  (千円)      △ 404,381        128,366        785,394       △ 640,085        114,043
     (△)
                  (千円)      1,369,850        1,369,850        1,369,850        1,369,850        1,369,850
     資本金
                   (株)     11,540,180        11,540,180        11,540,180        11,540,180        11,540,180

     発行済株式総数
                  (千円)      5,464,296        5,477,394        6,227,328        5,520,543        5,540,581

     純資産
                  (千円)      22,075,829        20,682,785        18,932,964        16,617,989        17,715,671

     総資産
                   (円)       474.62        475.89        541.16        479.78        481.55

     1株当たり純資産額
                           5.00        5.00        5.00        5.00        5.00
     1株当たり配当額
                   (円)
     (うち1株当たり中間配当
                            ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     額)
     1株当たり当期純利益又は
     1株当たり当期純損失             (円)       △ 35.12        11.15        68.24       △ 55.62        9.91
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)          -        -        -        -        -
     当期純利益
                   (%)        24.8        26.5        32.9        33.2        31.3
     自己資本比率
                   (%)        △ 7.2        2.3       13.4       △ 10.8        2.1

     自己資本利益率
                   (倍)          -      20.18        4.10         -      25.02

     株価収益率
                   (%)          -       44.8        7.3        -       50.4

     配当性向
                            548        528        507        496        485
     従業員数
                   (人)
     (ほか、平均臨時雇用者
                           ( 103  )      ( 104  )      ( 96 )      ( 97 )      ( 100  )
     数)
                   (%)        89.9        84.5       106.1        106.1        98.2
     株主総利回り
     (比較指標:JASDA
     Q INDEXスタンダー             (%)       ( 117.2   )    ( 116.1   )    ( 141.9   )    ( 187.7   )    ( 163.8   )
     ド)
     最高株価             (円)         267        257        327        308        348
                   (円)         235        203        217        260        201

     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第45期及び第48期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
          た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第46期、第47期及び第49期の潜在株式調整後1株当たり
          当期純利益は、潜在株式が存在していないため、記載しておりません。
         3.第45期及び第48期の株価収益率及び配当性向は当期純損失のため記載しておりません。
         4.株主総利回り及び比較指標の最近5年間の推移は以下のとおりであります。
         5.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(JASDAQ)におけるものであります。
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      2【沿革】
         年月                           事業内容
        1971年3月         ミサワホーム株式会社の住宅の販売・設計及び施工を目的として山口県徳山市に山口朝日ミ
                 サワホーム株式会社(資本金2,000万円)を設立。
        1972年8月         商号を山口ミサワホーム株式会社に変更。
        1979年3月         株式譲り受けによりミサワホーム株式会社の全額出資会社となる。
        1980年10月         株式会社ミサワホーム下関(山口県下関市)を合併し、下関営業所を設置。
        1980年12月         商号を株式会社ミサワホーム山口に変更。
        1985年3月         株式会社吉田興産(山口県小野田市)の住宅事業部(ミサワホーム宇部)の営業を譲り受
                 け、宇部営業所を設置。
        1991年4月         山口県徳山市に子会社           株式会社山口ミサワ建設を設立(1996年12月解散)。
        1993年11月         建設業の許可(建設大臣許可(特-5)第15496号)を取得。
                 一級建築士事務所(広島県知事登録(93(1))第2559号)を登録。(本店)
        1993年12月         株式会社ミサワセラミックス新山口(山口県下関市)の営業を譲り受け、セラミック住宅の
                 販売を開始する。
                 商号をミサワホーム中国株式会社に変更し、本社を山口県徳山市から広島県広島市に移転
                 (山口支店設置)。
                 宅地建物取引業(建設大臣(1)第5154号)の登録を受ける。
                 広島ミサワホーム株式会社(広島県広島市)、ミサワホームアイ株式会社(岡山県岡山市)
                 の営業を譲り受け、ミサワホーム中国株式会社                      本店、岡山支店、山口支店、福山店を設
                 置。
                 また、上記会社の営業譲り受けに伴い以下の子会社を譲り受ける。
                 ミサワ工事アイ株式会社、株式会社ミサワ工事倉敷、株式会社エステートアイ、株式会社ミ
                 サワ工事福山、株式会社センターエース(1997年3月解散)。
        1994年1月         一級建築士事務所(岡山県知事登録第13163号)を登録。(岡山支店)
                 一級建築士事務所(広島県知事登録(94(1))第2576号)を登録。(福山店)
                 一級建築士事務所(山口県知事登録(C)第990号)を登録。(山口支店)
        1996年4月         子会社ミサワ工事アイ株式会社がミサワ中国建設株式会社に商号変更。
        1996年7月         広島及び愛媛地区のセラミック系住宅販売強化のため、ミサワセラミックホーム株式会社
                 (東京都新宿区)の広島支店と愛媛支店の営業を譲り受け、愛媛支店を設置。
                 子会社ミサワ中国建設株式会社が株式会社ミサワ工事倉敷と株式会社エステートアイを合
                 併。
        1996年11月         子会社ミサワ中国建設株式会社が株式会社ミサワ工事福山を合併。
        1997年10月         愛媛支店を徳島ミサワホーム株式会社に営業譲渡し、愛媛支店廃止。
        1998年1月         定款変更し、1,000円額面普通株式1株を、50円額面普通株式10株に分割。
        2000年9月         定款変更し、50円額面普通株式10株を、50円額面普通株式6株に併合。
        2002年3月         日本証券業協会に株式を店頭登録。
        2004年12月         日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
                 (現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))
        2007年10月         ミサワホームサンイン株式会社(鳥取県鳥取市)を合併し、山陰支店を設置。
        2010年10月         本店所在地を広島県広島市から岡山県岡山市に変更。
        2018年10月         単元株式を1,000株から100株へ変更。
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、当社の連結子会社であるミサワ中国建設株式会社、当社の議
       決権の72.2%を所有する(直接所有68.4%、間接所有3.7%)親会社のミサワホーム株式会社で構成されており、事
       業は主に個人住宅の請負工事、分譲住宅の販売及びその他の住宅関連事業を行っております。
        当社グループが営んでいる主な事業内容と、当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
        なお、次の4部門は、「第5               経理の状況       1   連結財務諸表等         (1)連結財務諸表          注記事項」に掲げるセグメ
       ントの区分と同一であります。
        なお、2018年10月1日付でミサワホームグループにおけるリフォームブランドを従来の「ミサワホームイング」か
       ら「ミサワリフォーム」に変更したことに伴い、セグメント名称も「ホームイング事業」から「リフォーム事業」に
       変更しております。
       (1)住宅請負事業
         当社が顧客より住宅工事等を請負い、ミサワホーム株式会社より主要な住宅部材を仕入れて施工管理を行い、ミ
        サワ中国建設株式会社等の指定外注先で施工をしております。
       (2)分譲事業
         当社が宅地開発会社等より土地を購入し、住宅を施工し、土地付住宅の販売及び分譲宅地の販売をしておりま
        す。なお、住宅の施工については、住宅請負事業と同様の方法によっております。
       (3)リフォーム事業
         当社が顧客より増改築・リフォーム工事を請負い、ミサワ中国建設株式会社等の指定外注先で施工するほか、住
        宅関連商品の販売をしております。
       (4)その他事業
         提携不動産業者の情報等を利用した不動産仲介業務及び住宅の保守点検業務等を行っております。
         事業の系統図は、次のとおりであります。

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      4【関係会社の状況】
                                        議決権の所有(被
                                        所有)割合
                          資本金
          名称         住所            主要な事業内容                      関係内容
                         (百万円)
                                        所有割合     被所有割
                                         (%)    合(%)
      (連結子会社)

                                                  当社住宅の建築施
      ミサワ中国建設㈱
                 岡山市北区           60  住宅の施工・管理           100.0      -  工・管理
      (注)2、4
                                                  役員の兼任等…有
      (親会社)

                                                  当社の販売するミサ
      ミサワホーム㈱                        工業化住宅部材の                72.2   ワホームの住宅部材
                 東京都新宿区         11,892                 -
      (注)1、3、5                        製造・販売等                (3.7)   の仕入先
                                                  役員の兼任等…有
      (注)1.有価証券報告書提出会社であります。
         2.上記子会社は、特定子会社には該当しておりません。
         3.議決権の被所有割合の(               )内は、間接被所有割合で内数であります。
         4.ミサワ中国建設㈱は、すべてのセグメントにわたって外注施工を行っております。
         5.親会社ミサワホーム㈱からは、すべてのセグメントにかかる部材を仕入れております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)
                                                  315   ( 45 )

      住宅請負事業・分譲事業
                                                   87   ( 19 )
      リフォーム事業
                                                   85   ( 37 )
      その他事業
      全社(共通)                                             45   ( 3 )
                                                  532   ( 104  )

                  合計
      (注)1.従業員数は、就業人員数(当社グループから外部への出向者は除き、外部から当社グループへの出向者は含
          む。)であり、臨時雇用者数は、(                   )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.営業、建設両部門所属の従業員の多くは、住宅請負事業及び分譲事業セグメントの業務を兼務しており、各
          セグメントへ人員を配分できないため、一括して記載しております。
         3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属して
          いるものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           485    ( 100  )       41.7              15.9             5,374,799

                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                  268   ( 41 )
      住宅請負事業・分譲事業
                                                   87   ( 19 )
      リフォーム事業
                                                   85   ( 37 )
      その他事業
      全社(共通)                                             45   ( 3 )
                                                  485   ( 100  )

                  合計
      (注)1.従業員数は、就業人員数(当社から外部への出向者は除き、外部から当社への出向者は含む。)であり、臨
          時雇用者数は、(          )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.営業、建設両部門所属の従業員の多くは、住宅請負事業及び分譲事業セグメントの業務を兼務しており、各
          セグメントへ人員を配分できないため、一括して記載しております。
         3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         4.平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与については、当社が受け入れている出向者11名を除いて算出してお
          ります。
       (3)労働組合の状況

         現在労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         当社グループは、経営の基本理念「全員参加の愛の経営」のもと、「全社員が毎日、全てのお客様のために」を
        モットーに顧客第一主義に徹し、地域に密着した経営を目指しております。
         そして、
          ・住まいづくり、街づくり、環境づくりを通して地域社会の発展に貢献する。(社会の利益)
          ・安心、安全、快適な住まいの提供と長期保証制度のサービス体制により、
           お客様に心から喜んで頂ける住まいづくりをする。(お客様の利益)
          ・企業価値の最大化に取組み、株主価値を高める。(株主の利益)
          ・恒久的に安定成長していける経営体質の構築に全力をつくす。(会社の利益)
          ・全員参加の経営を行い、社員の豊かな生活を実現する。(社員の利益)
         この五つの利益を実現できる経営を行うことにより、広く社会にお役立ちできることを経営の基本方針としてお
        ります。
         また、   経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、連結会計年
        度における受注高及び連結会計年度末における受注残高を重要視しております。
         今後の我が国経済は、引き続き企業収益及び雇用・所得環境の緩やかな改善が続くと期待されるものの、2019年
        10月に実施予定の消費税増税の影響見極めもあり、先行き不透明な状況が継続すると見込まれます。住宅市場にお
        いても、各種所得政策や税制・予算措置などが市場動向に与える影響について、より一層の注意を払う必要があり
        ます。
         このような環境のもと、当社グループは、主力である戸建住宅や賃貸住宅などの住宅請負事業や、リフォーム事
        業、分譲マンションを中心とする不動産関連の更なる強化・拡充を図ってまいります。併せて、介護福祉施設など
        の非住宅事業の展開を推進するとともに、管理体制の合理化を図り、効率的な組織運営を推進することにより収益
        性の向上に努め、顧客満足度の向上を目指してまいります。
         加えて、高齢化社会への対応、大規模災害への備えなど、住宅を取り巻く環境の変化に対応するため、安全・安
        心かつ快適に暮らせる工夫を盛り込んだ生活提案や、ミサワホームの高い技術力と住宅業界で唯一グッドデザイン
        賞を1990年以降連続受賞しているデザイン力を活かし、より多くのお客様に選ばれるミサワブランドを展開してま
        いります。
         さらに、当社グループでは、新築だけでなくメンテナンス、リフォーム、住まいの売却・住替え、資産活用など
        お客様の様々なご要望にお応えするロングサポート体制「住まいるりんぐシステム」に基づき、住まいと暮らしを
        トータルに支える万全のサポート体制を整備し、ストックビジネス基盤をより一層強化・拡充してまいります                                                   。当
        社グループでは、従来から取り組んでおります地域に密着した営業展開や、「Customers                                         First」(満足度の基準
        はお客様にある)の理念のもとに、今後も付加価値の高い住環境をお客様にご提案することで需要を喚起してまい
        ります。また、コンパクトシティ化に向けての市場、需要動向を鑑みながら、現在積極的に取り組んでおります分
        譲マンション事業や、今後更なる需要増加が見込まれる介護福祉施設など複合型を含めた非住宅事業についても、
        より一層注力してまいります。そのためには管理体制の合理化を図り、効率的な組織運営を推進することにより、
        収益性の向上に努めるとともに、顧客満足度の向上を目指してまいります。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
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      2【事業等のリスク】
        当社グループの経営成績、財務状況及び株価に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま
       す。
        なお、記載事項は当連結会計年度末において判断したものであります。
        (1)経済情勢による受注環境の変動

           当社グループは受注の殆どが個人を中心とした民間への依存であり、企業業績、雇用、金利、税制、地価
          など経済情勢の変動による影響を受けます。
        (2)親会社等との関係
           親会社であるミサワホーム株式会社は、当社の議決権の72.2%(間接所有を含む)を所有しており、また
          当社は同社と「ミサワホーム販売施工業務並びにミサワ部材の継続的販売等に関する契約」を締結しており
          ます。このことにより当社グループは、販売活動、財務活動など全般にわたり親会社等の影響を受けます。
        (3)金利情勢による業績変動
           当社グループの有利子負債は             6,568,190     千円となっております。借入金の一部は変動金利を適用しており、
          金利情勢の変動により業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (4)退職給付関係
           当社グループは従業員に対して確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び中小企業
          退職共済制度を採用しております。当社グループは2013年4月に確定拠出年金制度を導入し、当社は確定給
          付企業年金制度、連結子会社は退職一時金制度と中小企業退職共済制度を併用しております。これらの制度
          における債券、株式など経済情勢の変動による年金資産の運用結果や、金利情勢にともなう退職給付債務の
          増減が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (5)保有土地の損失発生の可能性
           当社グループは固定資産として土地を帳簿価額                      2,467,087千円       保有しております。その全ては事業用として
          有効活用しておりますが、市場環境が著しく変化した場合、減損会計の適用が業績に影響を及ぼす可能性が
          あります。
        (6)法的規制について
           当社グループの属する住宅業界は、建築基準法、都市計画法、建設業法、宅地建物取引業法その他の法令
          により法的規制を受けております。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合、若しく
          は法令違反の生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (7)品質保証・管理について
           当社グループは製品の特性に応じて最適な品質を確保できるよう、万全を期しておりますが、想定範囲を
          超える瑕疵担保責任等が発生した場合には、多額の費用発生や当社グループの評価を大きく毀損することと
          なり、業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (8)個人情報保護について
           当社グループは事業の特性上大量の顧客情報等の個人情報を取り扱っております。当社グループでは個人
          情報保護法等の各規定に従い、当社グループにて定めたプライバシーポリシーに従って個人情報を取扱い、
          また漏洩防止措置等の安全管理を実施しておりますが、万一何らかの原因により個人情報の漏洩等が発生し
          た場合には、信用を大きく毀損することとなり、業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (9)天候不順による影響について
           天候不順による影響を受け、大規模な自然災害が発生した場合、建築中の建物の工事進捗状況によって
          は、完成引渡時期が遅延する可能性があるほか、販売中の住宅用地やその周辺環境の状況によっては、販売
          活動におけるリスク要因となり、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
        ①経営成績の概況
          当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業収益や物価の安定を下支えに、雇用・所得環境の改善が
         継続しております。その一方で国内における自然災害、海外における貿易摩擦や英国のEU離脱問題長期化等が
         景気減速懸念のリスク要因となっており、先行きの不透明感は払拭されない状況が続いております                                             。
          住宅業界におきましては、住宅ローンの低金利状況の長期化を背景に、戸建住宅の着工件数は持ち直しの動
         きがみられるものの、賃貸住宅の着工件数につきましては金融機関による融資審査が厳格化傾向にあることを受
         け、新設住宅着工戸数は2年連続の減少となりました。
          こうした状況の中、当社グループは、住宅市場動向の急速な変化に対応し、住まいに関する多種多様なニー
         ズを捉え、継続的な収益に結び付けるべく、将来を見据えた事業ポートフォリオの最適化を目指した取り組みを
         推進してまいりました。
          住宅請負事業におきましては、市場におけるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)への関心の高まりに
         対応するため、ZEH仕様住宅の普及に向けて積極的な受注活動を推進してまいるほか、大型特殊案件の受注にも
         注力してまいりました。
          分譲事業におきましては、自社分譲地を中心とした集客活動のほか、ミサワホームグループの分譲ブランド
         マンション「アルビオ・ガーデン」シリーズとして、岡山県下では岡山市で1棟、倉敷市で1棟、広島県下では
         広島市で1棟の販売を継続してまいるほか、大規模分譲地開発にも着手し、まちづくり事業への取り組みを展開
         してまいりました        。
          リフォーム事業におきましては、戸建住宅中心からマンション、商業施設等多様なニーズに対応すべく、
         2018年10月1日付でミサワホームグループにおけるリフォームブランドを従来の「ミサワホームイング」から
         「ミサワリフォーム」に変更し、新たなニーズの開拓に向けた受注活動に取り組んでまいりました。
          加えて、「平成30年7月豪雨」により、当社グループのオーナー様のお住まいが広範囲にわたり被災されたた
         め、その復旧支援に向けた専属アフターメンテナンス体制を整備し、早急な対応にあたったほか、当社が属する
         ミサワホームグループ各社の支援を受け、一日でも早い復興のお役立ちに尽力すべく、被災地を訪問し、お住ま
         いの補修、復旧支援に取り組んでまいりました                      。
          なお、2018年10月1日付でミサワホームグループにおけるリフォームブランドを従来の「ミサワホームイン
         グ」から「ミサワリフォーム」に変更したことに伴い、セグメント名称も「ホームイング事業」から「リフォー
         ム事業」に変更しております。
          これらの活動の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高                            29,473,845千円       (前年同期比      6.8%増    )、  営業利
         益405,168千円       (前年同期比      113.8%増     )、  経常利益467,424千円          (前年同期比      124.2%増     )となりました。また、
         当社グループの保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損損失を計上したこ
         とにより、     親会社株主に帰属する当期純利益54,552千円                     (前年同期は      親会社株主に帰属する当期純損失694,689千
         円 )となりました。
        各セグメントの経営成績は次のとおりであります。

         住宅請負事業
           住宅請負事業部門の売上は、戸建住宅(木質、鉄骨、MJ                          Wood)と賃貸用のアパート等の請負によるもので
          あります。当連結会計年度は、引渡棟数の減少により減収となりましたが、受注利益向上とコスト削減効果に
          より増益となりました。
           この結果、売上高        13,989,478千円(前年同期比8.1%減)、セグメント利益249,397千円(前年同期比23.9%
          増)となりました。
         分譲事業
           分譲事業部門の売上は、建売分譲住宅、住宅用地、分譲マンションの販売及び買取再販事業によるもので
          あります。当連結会計年度は、広島県広島市、岡山県岡山市における大型分譲マンション2棟が完成、引渡と
          なったことにより、増収増益となりました。
           この結果、売上高        10,102,510千円(前年同期比55.2%増)、セグメント利益661,325千円(前年同期比
          44.6%増)となりました。
         リフォーム     事業
           リフォーム事業部門の売上は、増改築、インテリア、エクステリアなどの請負によるものであります。当連
          結会計年度は、受注した大型リフォーム工事の工期長期化等の影響もあり、減収減益となりました。
           この結果、売上高        4,075,097千円(前年同期比9.3%減)、セグメント利益348,892千円(前年同期比8.8%
          減)となりました。
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         その他事業
           その他事業部門の売上は、借上アパートの転貸による家賃収入や不動産の仲介料収入及び損害保険の代理店
          収入などによるものであります。当連結会計年度は、手数料収入、メンテナンス工事収入が減少したことによ
          り、減収減益となりました。
           この結果、売上高1,306,758千円(前年同期比5.1%減)、セグメント利益16千円(前年同期比99.9%減)と
          なりました。
         ②キャッシュ・フローの状況

           当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益が
          344,760千円となり、前連結会計年度末に比べて1,537,676千円増加し、当連結会計年度末には5,121,908千円
          となりました。
           当連結会計年度は、岡山県内で展示場2棟106,833千円、山口県内で展示場1棟63,532千円、建築中の展示
          場1棟28,139千円及び岡山支店社屋を中心に事業所の改築で5,205千円の設備投資を行っておりますが、この
          資金調達は自己資金でまかなっております。また、設備新設予定の展示場の2棟のうち1棟の支払い済み建設
          費28,139千円及び今後の資金調達につきましても、自己資金で計画しております。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
           営業活動により増加した資金は、1,274,330千円(前年同期は1,509,190千円の減少)となりました。これは
          主に、89,420千円の減損損失を計上したものの、税金等調整前当期純利益が344,760千円、減価償却費                                               が
          119,065千円となり、仕入債務が213,397千円増加したことによるものであります。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
           投資活動により減少した資金は、234,492千円(前年同期は52,782千円の減少)となりました。これは主
          に、有形固定資産の取得による支出が235,987千円があったことによるものであります。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
           財務活動により増加した資金は、497,838千円(前年同期は533,010千円の減少)となりました。これは主
          に、長期借入金の純増額515,360千円、配当金の支払額57,331千円があったこと等によるものであります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
       a.生産実績
         当社グループ(当社及び連結子会社)では、生産実績を定義することが困難であるため、「生産実績」は記載を
        省略しております。
       b.受注実績

         当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                     当連結会計年度
                                   (自 2018年4月1日
                                    至 2019年3月31日)
         セグメントの名称
                       受注高(千円)         前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)
      住宅請負事業                   17,241,809            119.0       11,994,365            137.2

      分譲事業                    7,848,980            93.6       1,289,062            36.4

      リフォーム事業                    4,501,023            105.2        1,227,124            153.2

      その他事業                    1,306,758            94.9           -          -

            合計             30,898,572            108.3       14,510,552            110.9

      (注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.前期以前に受注した工事で契約内容の変更により請負金額が変更したものについては、受注高にその増減を
          含めております。
         3.前連結会計年度まで、リフォーム事業においては、施工期間が短く繰越工事量が少ないため、受注高は販売
          実績により表示し、受注残高については表示しておりませんでしたが、大型受注の増加により工期も長期化し
          てきたことから、当連結会計年度より受注高及び受注残高を表示することとしております。
         4.その他事業については、施工期間が短く繰越工事量が少ないため、受注高は販売実績により表示しており、
          受注残高については表示しておりません。
       c.販売実績

         当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          セグメントの名称                 (自 2018年4月1日                    前年同期比(%)
                            至 2019年3月31日)
      住宅請負事業(千円)                           13,989,478                     91.9

      分譲事業(千円)                           10,102,510                     155.2

      リフォーム事業(千円)                           4,075,097                     90.7

      その他事業(千円)                           1,306,758                     94.9

           合計(千円)                      29,473,845                     106.8

      (注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.セグメント間の取引については相殺消去しております。
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       (2)経営者の視点による           財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する記載事項は、当連結会計年度末において判断したものであります。
        ①重要な会計方針及び見積り

          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており
         ます。この連結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき会計上の
         見積りを行っております。
        ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討の内容

          当社グループの2018年度の経営成績は、売上高                      29,473,845千円       、 営業利益405,168千円          、 経常利益467,424千
         円 、 親会社株主に帰属する当期純利益54,552千円                     となりました。
          当社の第1四半期連結会計期間の販売実績は、前期を下回ったものの、第2四半期連結会計期間から第4四半
         期連結会計期間まで前期販売実績を上回りました。また、分譲事業ではマンション分譲で岡山市、広島市でそれ
         ぞれ各1棟が竣工し売上に寄与しました。これらにより、受注で前期比108.3%、売上で前期比106.8%となりま
         した。
          当連結会計年度では、前連結会計年度より継続しております経費削減を継続し、販売促進費用等については費
         用対効果を明確にし、効果的な経費使用や、テレビ会議システムの活用による時間・費用の効率化も図りまし
         た。
          営業活動で集客基盤の1つとなる展示場においても、老朽展示場の建て替えを促進し、当連結会計年度で3棟
         の展示場の建て替えを実施し、次年度に向けて、建て替え中が1棟あり、さらに、1棟の建て替えを計画中であ
         ります。
          これらの取り組みにより、受注高は、前年同期8.3%増加となり、特に、住宅請負事業では、前年同期19.0%
         増加の受注高となりました。受注残高においても、前年同期10.9%増加、住宅請負事業においては、前年同期
         37.2%増加の受注残高となりました。
          分譲事業の分譲マンションで2棟竣工し一部未販売住戸があるものの、引渡しを行った事により、当連結会計
         年度の売上に大きく貢献しております。そのため、前連結会計年度であったマンション受注残も引渡売上により
         無くなり、受注高は前年同期6.4%減少、受注残高も前年同期63.6%減少となっております。
          リフォーム事業では、大型受注の増加に伴い、工期も長期化したため、小工事の受注効率が下がり、受注高は
         前年同期5.2%増加となり、受注残高も前年同期53.2%増加となりました。
          受注残管理の徹底での工期平準化にも取組みましたが、                          「平成30年7月豪雨」の影響により、災害復旧支援に
         も注力し、住宅請負事業において建築工期の大幅な変更を余儀なくされました。災害復旧支援による工期の遅れ
         を取り戻すべく、建築協力業者の協力も頂きながら工期回復に努めました。
          次年度においては、受注残高も前年を上回っており、コア事業での経営の安定化で事業計画を達成してまいり
         ます。そのためには、当連結会計年度で竣工した未販売住戸の分譲マンション販売を見込んでいるものの、分譲
         マンションに依存しない、営業集客基盤の更なる構築、利益率の改善、費用対効果の明確化による有効な販売対
         策の策定、受注残高管理の徹底及びリフォーム事業の販売・施工効率の向上を推進して参ります。
          この結果、売上高は前期比を6.8%上回る結果となり、これに伴い営業利益は前期比113.8%、経常利益は前期
         比124.2%増加しました。            しかしながら、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、当連結会計年度に
         おいて繰延税金資産の取崩しを行い、法人税等調整額に189,561千円を計上したことに加え、                                           「固定資産の減損
         に係る会計基準」に基づき、所有する固定資産につきまして減損損失の認識の判定を行い、特別損失に減損損失
         を 89,420千円     計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は                           54,552千円     となり   、計画比84.0%減少と
         なりました。
          当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因としては、「第2 事業の状況 2〔事業等のリスク〕に
         記載のとおりでありますが、その中でも特に、当社グループは受注の殆どが個人を中心とした民間への依存であ
         ることから、企業業績、雇用情勢、住宅ローン利用を前提とした場合の金利変動、住宅取得にかかる諸税制の優
         遇度合い、建売分譲住宅、住宅建築用土地、分譲マンションの販売価格に影響を及ぼす地価変動など、経済情勢
         に大きく左右される可能性があります。特に、分譲マンション事業においては、工事完成後引渡と同時に売上計
         上となりますが、当該案件の規模及び完成時点での受注状況により売上戸数の変動幅が大きくなるため、経営成
         績に重要な影響を与える可能性が高くなります。
          資本の財源及び資金流動性については、当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確
         保する事を基本方針としております。
          短期運転資金及び少額の設備投資については、自己資金及び金融機関からの短期借入を資金調達の基本として
         おります。マンション事業等のプロジェクト資金、多額の設備投資及び長期運転資金の調達につきましては金融
         機関からの長期借入金を資金調達の基本としております。
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          なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は                         6,568,190千円       となっております。また、当連結会計年
         度末における現金及び現金同等物の残高は                    5,121,908千円       と前連結会計年度末と比べ            1,537,676千円増加         しており
         ま す。
          経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、連結会計年度に
         おける受注高及び連結会計年度末における受注残高を重要視しております。
          「(1)経営成績等の状況の概要              ③生産、受注及び販売の実績              b.受注実績」をセグメント別に分析した場合、
         分譲事業における分譲マンション事業においては、当該案件の規模により受注から売上まで1年を超えるものも
         ありますが、それ以外は受注から1年内に売上計上するものがほとんどであり、また、工事及び受注内容によっ
         ては同一年度内で受注・売上が完結する場合もあることから、その動向により目標達成状況を把握し、経営方
         針・経営戦略に活かすよう努めております。
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         セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
         住宅請負事業

           住宅請負事業では、「平成30年7月」豪雨の影響により工期変更を余儀なくされ、戸建住宅の引渡棟数が減
          少し、売上高は8.1%減少となりました。しかし、受注高及び受注残高は前年同期を上回りました。これは、
          老朽展示場の建て替え促進による営業集客基盤の強化に加え、金融機関をはじめとするビジネスマッチングの
          拡大による紹介活動等により、第3四半期連結会計期間から受注が前年同期を上回ったことによるものであり
          ます。また、受注業務の効率化や費用対効果を検証した販促費用の支出削減、受注残高の管理徹底による工期
          平準化及び組織改革による業務効率の向上等でのコスト削減により、セグメント利益は23.9%の増加となりま
          した。
         分譲事業
           分譲事業では、建売販売において、前年同期並みの販売高に留まりましたが、マンション分譲の受注は堅調
          に推移し、岡山市と広島市で販売、建築中でありました分譲マンションがそれぞれ竣工し、一部を残したもの
          の、引渡しを行っており、売上高は55.2%の増加となりました。分譲マンション販売では、全住戸の約半分を
          自前での販売を行うことにより、受注業務の効率化や費用対効果を検証した販促費用の支出削減等によって、
          セグメント利益も44.6%増加しております。
         リフォーム事業
           リフォーム事業では、特に受注金額が5,000千円を超える大型工事の件数が増加傾向にあるため、従前より
          工期が長期化する傾向にあります。一方、5,000千円未満の工事の受注件数が減少し受注・施工効率が下がっ
          たため、売上高は前年同期を下回る9.3%の減少となりました。コスト削減、事務効率向上にも努めました
          が、セグメント利益も8.8%の減少となりました。
           しかしながら、大型工事の受注増加により受注残高は前年同期を53.2%上回っております。今後は、受注効
          率・施工効率の向上を推進して参ります。
         その他事業
           その他事業では、売上棟数が前年同期比減少したことにより、保険代理店収入にかかる売上、利益が減少し
          たことに加え、メンテナンス工事収入も減少したことより、売上高は前年同期を5.1%下回りました。
           「平成30年7月豪雨」の影響により住宅請負事業におきまして、建築工期の大幅な変更を余儀なくされまし

          たが、災害復旧支援による工期の遅れを取り戻すべく、建築協力業者の協力も頂きながら工期回復に努めまし
          た。しかしながら、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、減損の兆候が見られた固定資産について、
          特別損失に減損損失を計上し、また、当期の業績を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討
          し、繰延税金資産の取崩しを行いました。
           この結果、売上高は計画比7.3%減、営業利益は計画比26.3%減、経常利益は計画比13.4%減、親会社株主
          に帰属する当期純利益は計画比84.0%減となりました。
         a.資産、負債及び純資産の状況

         (流動資産)
           当連結会計年度末における流動資産の残高は、                      13,580,520千円       (前連結会計年度末は          12,376,719千円       )とな
          り1,203,800千円増加しました。これは主に現金及び預金が1,537,678千円、分譲土地建物が1,439,170千円、
          未成工事支出金が74,243千円それぞれ増加し、一方で、未成分譲支出金が1,509,009千円、その他が292,093千
          円減少したこと等によるものであります。
         (固定資産)
           当連結会計年度末における固定資産の残高は、4,476,675千円(前連結会計年度末は                                       4,701,793千円       )とな
          り、225,118千円減少しました。これは主に退職給付に係る資産が9,299千円、有形固定資産合計が7,090千円
          それぞれ増加し、一方で、繰延税金資産が169,926千円減少したこと等によるものであります。
         (流動負債)
           当連結会計年度末における流動負債の残高は、9,932,128千円(前連結会計年度末は9,500,458千円)とな
          り、  431,669千円増加        しました。これは主に買掛金・工事未払金及び分譲事業未払金が213,397千円、未成工事
          受入金及び分譲事業受入金が99,206千円、未払法人税等が95,311千円それぞれ増加し、一方で、短期借入金が
          22,902千円減少したこと等によるものであります。
         (固定負債)
           当連結会計年度末における固定負債の残高は、2,325,153千円(前連結会計年度末は1,730,208千円)とな
          り、594,944千円増加しました。これは主に長期借入金が578,262千円、その他が9,708千円それぞれ増加した
          こと等によるものであります。
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         (純資産)
           当連結会計年度末における純資産の残高は、5,799,913千円(前連結会計年度末は5,847,846千円)となり、
          47,932千円減少しました。これは主にその他有価証券評価差額金が36,621千円、退職給付に係る調整累計額が
          8,142千円がそれぞれ減少したこと                等 によるものであります。
          b.キャッシュ・フローの状況の分析

           当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、当連結会計年度における現金及び現金
          同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益が344,760千円となり、前連結会計年度末に比べ
          て1,537,676千円増加し、当連結会計年度末には5,121,908千円となりました。
           当社グループの資金は、売上代金回収からの自己資金によりまかなっておりますが、自社分譲用地の取得や
          分譲マンション建築資金等の調達は、金融機関からの借入金を運転資金として調達しております。
           当連結会計年度の分譲マンションの建築資金についても、金融機関から借入を行いましたが、分譲マンショ
          ンの竣工に伴い、引渡と同時に完済しております。また、展示場等の設備投資及び設備新設予定の展示場の1
          棟の支払い済み建設費28,139千円につきましては、自己資金で計画しております。
           営業活動によるキャッシュ・フロー                 で 増加した資金は、1,274,330千円(前年同期は1,509,190千円の減少)
          となりました。これは主に、当社グループで保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」
          に基づき89,420千円の減損損失を計上したものの、住宅請負事業及び分譲事業での増益により、税金等調整前
          当期純利益が344,760千円、展示場等の取得に伴い減価償却費                            が 119,065千円となり、仕入債務が213,397千円
          増加したことによるものであります。
           また、たな卸資産は、分譲マンションの竣工により減少しましたが、自社分譲用地の取得促進等により増加
          したため、4,835千円の増加となっております。
           投資活動によるキャッシュ・フロー                 で 減少した資金は、234,492千円(前年同期は52,782千円の減少)とな
          りました。これは主に、           岡山県で2棟、山口県で1棟の展示場を新たに建築したことに加え、山口県でさらに
          1棟の展示場を建築中であります。これらの有形固定資産の取得による支出が                                    235,987千円があったことによ
          るものであります。         当連結会計年度において、老朽展示場の建て替えにより、岡山県内で展示場2棟106,833
          千円、山口県内で展示場1棟63,532千円の建て替えを行い、さらに、山口県内で展示場1棟を建て替え中であ
          り、28,139千円の設備投資を行っております。その他に、岡山支店社屋を中心に事業所の改築で5,205千円の
          設備投資を行っております。
           また、今後の投資といたしまして、山口県で建築中の展示場1棟61,056千円に加え、岡山県においても新た
          に展示場1棟75,000千円の投資を予定しております。この資金調達につきましては、自己資金で計画しており
          ます。
           財務活動によるキャッシュ・フローで                  増加した資金は、497,838千円(前年同期は533,010千円の減少)とな
          りました。これは主に、長期の安定的な運転資金を確保による、長期借入金の純増額が515,360千円あったこ
          とと、配当金の支払額57,331千円があったこと等によるものであります。
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      4【経営上の重要な契約等】
       (1)ミサワホーム販売施工業務並びにミサワ部材の継続売買等に関する契約
         相手方の名称                     契約の内容                     契約期間
     ミサワホーム株式会社               本契約は、当社とミサワホーム株式会社が協力して                          2010年7月29日より2011年3
                   工業化住宅「ミサワホーム」の普及、宣伝、市場拡大                           月31日までとし、期間満了後
                   に努め、高品質な住宅の提供を通じて顧客の信用を保                           は1年毎自動更新。
                   持し、社会への貢献を図ると共に、併せて相互の利益
                   の確保と発展を期すことを目的とします。
                    本契約の要旨は以下のとおりであります。
                   ①   販売施工地域
                     当社は、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根
                    県一円にその営業拠点を設置し、それ以外の地域に
                    営業拠点を設置しないこととする。
                   ②   営業上の名称(ディーラー名)
                     「ミサワホーム中国」
                     「ミサワセラミックホーム中国」
                     「ミサワリフォーム中国」とする。
                   ③   競業の禁止
                     当社は、次の各号に掲げる業務を行わないものと
                    する。
                    (1)ミサワ部材と同種、類似または競合する建築用
                     部材の製造・販売
                    (2)ミサワホームと同種、類似または競合する住宅
                     の販売・施工
                   ④   ミサワ部材単価の決定方法
                     当社とミサワホーム株式会社は、ミサワ部材の単
                    価及び積算基準を合意の上、決定する。
                   ⑤   工事完成保証
                    (1)当社は、当社が販売・施工したミサワホームに
                     ついて、その引渡時にミサワホーム株式会社が別
                     途定める保証書を発行し、これに基づく保証責任
                     を負担する。
                    (2)ミサワホーム株式会社は、当社が販売・施工し
                     たミサワホームについて、その保証人として、当
                     社が発行する保証書の保証約款及び指定契約書等
                     の保証条項に基づき保証の任にあたる。
       (2)工事請負基本契約

         相手方の名称                     契約の内容                     契約期間
     ミサワ中国建設株式会社               施工の適正化と顧客の信用拡大を図り、当社と請負                          各社との契約締結日より2年
     (連結子会社)他637社              業者の相互発展を目的とした、現場施工業務委託契                           間とし、その後は1年毎自動
                   約。                           更新。
      5【研究開発活動】

         当社においては、研究開発活動は行っておりません。
         新商品・新技術の開発は、住宅用部材の仕入先であるミサワホーム株式会社に包括的に委託しております。
         当社グループでは、中国地区の気候風土にふさわしい、また中国地区のユーザーが好む住宅の研究開発に注力し
        ており、ミサワホーム株式会社に対して、当社独自の中国地区仕様住宅の開発を提案し、商品化等の実施をしてお
        ります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、主に販売体制の強化を目的とした設備投資を行っており、事業所の増築・改修、展示用建物、
       通信機器を中心に        204,527    千円の設備投資を行いました。
        事務所の増築・改築においては、岡山支店社屋を中心に建物等の改築で5,205千円、岡山支店で2棟 106,833千
       円、山口県で1棟 63,532千円展示用建物及び建築中の展示用建物 28,139千円の設備投資を行いました。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は以下のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                   2019年3月31日現在
                                         帳簿価額

        事業所名                                                 従業員
               セグメントの名称          設備の内容
                                建物及び構       土地
        (所在地)                                                 数(人)
                                             その他       合計
                                築物      (千円)
                                            (千円)      (千円)
                                (千円)      (面積㎡)
               住宅請負事業
               分譲事業
     本社及び岡山支店                                 1,751,692                    189
               リフォーム事業          営業用設備        245,625             13,984     2,011,302
     (岡山市北区)                                 (3,456.36)                    (38)
               その他事業
               全社共通
               住宅請負事業
               分譲事業
     倉敷支店                                  536,954                   102
               リフォーム事業          営業用設備        128,527              3,124     668,606
     (岡山県倉敷市)                                 (1,792.69)                    (17)
               その他事業
               全社共通
               住宅請負事業
               分譲事業
     福山店                                    -                 28
               リフォーム事業          営業用設備           0             0      0
     (広島県福山市)                                    (-)                 (10)
               その他事業
               全社共通
               住宅請負事業
               分譲事業
     広島支店                                    -                 65
               リフォーム事業          営業用設備         12,465             1,529      13,995
     (広島市西区)                                    (-)                 (11)
               その他事業
               全社共通
               住宅請負事業
               分譲事業
     山口支店                                   6,553                   66
               リフォーム事業          営業用設備        127,463              4,713     138,729
     (山口県山口市)                                  (72.79)                   (23)
               その他事業
               全社共通
               住宅請負事業
               分譲事業
     山陰店                                  171,888                    35
                                                    244,753
               リフォーム事業          営業用設備         72,544              320
     (鳥取県鳥取市)                                 (4,146.26)                     (5)
               その他事業
               全社共通
                                      2,467,087                    485
                 合計                586,627             23,672     3,077,387
                                      (9,468.10)                    (104)
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       (2)国内子会社
                                                    2019年3月31日現在
                                            帳簿価額
               事業所名                                          従業員
        会社名             セグメントの名称         設備の内容      建物及び構       土地
               (所在地)                                          数(人)
                                               その他      合計
                                   築物
                                         (千円)
                                               (千円)     (千円)
                                    (千円)     (面積㎡)
             岡山本社他                               -               47
     ミサワ中国建設㈱                住宅請負事業ほか        営業用設備          0           0     0
             (岡山市北区)
                                           (-)                (4)
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は車両運搬具、工具器具・備品及びリース資産であります。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.従業員数は、就業人員数(当社グループから外部への出向者は除き、外部から当社グループへの出向者は含
          む。)であり、臨時雇用者数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。                                         なお、主要な賃借及
          びリース設備として以下のものがあります。
       (1)提出会社

                                                   2019年3月31日現在
         事業所名                                          賃借料または年間

                   セグメントの名称             設備の内容          賃借面積(㎡)
         (所在地)                                          リース料(千円)
     岡山支店             住宅請負事業            展示用建物
                                                         1,405
                                               221.04
     (岡山市北区)             分譲事業            (リース契約)
                  住宅請負事業
     岡山支店                         事務所           建物
                                                         2,880
                  分譲事業
     (岡山市北区)                         (賃貸借契約)                 123.00
                  その他事業
     倉敷支店             住宅請負事業            展示用建物
                                               255.04          1,584
     (岡山県倉敷市)             分譲事業            (リース契約)
                                         建物
                  住宅請負事業
     倉敷支店                         事務所                 99.22
                                                         6,000
                  分譲事業
     (岡山県倉敷市)                         (賃貸借契約)           土地
                  その他事業
                                               671.00
                  住宅請負事業
     福山店             分譲事業            事務所           建物
                                                         3,600
     (広島県福山市)             リフォーム事業            (賃貸借契約)                 348.20
                  その他事業
     広島支店             住宅請負事業            展示用建物
                                               246.97           224
     (広島市西区)             分譲事業            (リース契約)
                  住宅請負事業
     広島支店             分譲事業            事務所           建物
                                                        30,552
     (広島市西区)             リフォーム事業            (賃貸借契約)                 925.20
                  その他事業
                  住宅請負事業
     山口支店             分譲事業            事務所           土地
                                                         9,720
     (山口県山口市)             リフォーム事業            (賃貸借契約)                2,708.51
                  その他事業
                  住宅請負事業
     山陰店             分譲事業            事務所           建物
                                                        10,211
     (鳥取県鳥取市)             リフォーム事業            (賃貸借契約)                 644.18
                  その他事業
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       (2)国内子会社

                                                   2019年3月31日現在
                 事業所名                          賃借面積      賃借料または年間

        会社名                 セグメントの名称          設備の内容
                 (所在地)                           (㎡)      リース料(千円)
               岡山本社他                   事務所        建物
     ミサワ中国建設㈱                   住宅請負事業他                                5,444
               (岡山市北区)                   (賃貸借契約)           750.56
      (注) 上記金額に消費税等は含んでおりません。また、リース期間については、設備ごとに異なるため記載しており
          ません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。
                                               着手及び完了予定
                                投資予定金額
                                               年月
       会社名         セグメントの                        資金調達               完成後の
            所在地            設備の内容
       事業所名          名称                         方法              増加能力
                               総額    既支払額
                                               着手     完了
                               (千円)     (千円)
                 住宅請負事業
                 分譲事業
                                               2018     2019
       当社          リフォーム
            周南市             展示場       61,056     28,139    自己資金      年 12     年 4      -
       山口支店          事業
                                               月     月
                 その他事業
                 全社共通
                 住宅請負事業
                 分譲事業
                                               2019     2019
       当社          リフォーム
            倉敷市             展示場       75,000       -  自己資金      年 7     年 11      -
       倉敷支店          事業
                                               月     月
                 その他事業
                 全社共通
      (注)上記金額には、消費税等は含んでおりません。
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                                                    ミサワホーム中国株式会社(E00309)
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           31,000,000

                  計                                31,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                または登録認可金融商               内容
                            (2019年6月24日)
               (2019年3月31日)                         品取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                      単元株式数
                                        JASDAQ
                   11,540,180             11,540,180
     普通株式
                                                       100株
                                        (スタンダード)
                   11,540,180             11,540,180             -          -
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
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       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
      2007年10月1日
                 3,177,880       11,540,180          -      1,369,850         -        65,200
        (注)
      (注)ミサワホームサンイン株式会社との合併によるものであります。
       (5)【所有者別状況】

                                                     2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
        区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                       (株)
                  金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
      株主数(人)         -     11     12     94      8     -     861     986      -
      所有株式数
               -    7,212      363    87,457       557      -    19,705     115,294      10,780
      (単元)
      所有株式数の
               -     6.25     0.31     75.86      0.48      -    17.09     100.00       -
      割合(%)
      (注)1.自己株式         34,494株は、「個人その他」に344単元及び「単元未満株式の状況」に94株を含めて記載しており
          ます。
         2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ41単元
          及び60株含まれております。
         3.2018年8月17日開催の取締役会決議に基づき、2018年10月1日をもって、1単元の株式数を1,000株から100
          株に変更しております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                             所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名または名称                      住所
                                             (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
     ミサワホーム㈱                                        7,872          68.42

                     東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
                                               396         3.45
     ミサワホーム中国従業員持株会                岡山市北区野田2丁目13番17号
                                               200         1.74
     ㈱広島銀行                広島市中区紙屋町1丁目3番8号
                                               190         1.65
     ㈱トマト銀行                岡山市北区番町2丁目3番4号
     東北ミサワホーム㈱                                         168         1.46
                     仙台市青葉区一番町1丁目3番1号
     今井産業㈱                                         149         1.30
                     島根県江津市桜江町川戸472番地1号
     ミサワホーム九州㈱                                         128         1.12
                     福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号
                                               105         0.91
     金澤泰治                鳥取県鳥取市
                                               100         0.87
     ㈱山陰合同銀行                島根県松江市魚町10番地
     ミサワホーム北海道㈱                                          87         0.76
                     北海道札幌市白石東札幌二条6丁目8番1号
                                -              9,396          81.67

            計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                                   -       -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
      議決権制限株式(その他)                             -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                           34,400         -            -

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                         11,495,000            114,950          -
                         普通株式
                                 10,780         -            -
      単元未満株式                    普通株式
                               11,540,180           -            -
      発行済株式総数
                                   -        114,950          -
      総株主の議決権
      (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,100株含まれております。また、
         「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数41個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
      所有者の氏名ま
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(株)         式数(株)         計(株)
      たは名称
                                                   の割合(%)
               岡山市北区野田二
     ミサワホーム中国㈱                        34,400       -          34,400           0.30
               丁目13番17号
                   -          34,400       -          34,400           0.30
         計
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】

                   区分                  株式数(株)             価額の総額(円)
        当事業年度における取得自己株式                                  632            189,960
        当期間における取得自己株式                                   -              -

       (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                 当期間
                 区分
                                     処分価額の総額                処分価額の総額
                             株式数(株)                株式数(株)
                                       (円)                (円)
        引き受ける者の募集を行った取得自己株
                                -        -        -        -
        式
        消却の処分を行った取得自己株式                        -        -        -        -
        合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                -        -        -        -
        行った取得自己株式
        その他
                                -        -        -        -
        (-)
        保有自己株式数                       34,494         -       34,494         -
       (注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取りによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と内
       部留保の充実による財務体質の強化に努めるとともに、安定的な配当を継続実施していくことを基本方針としており
       ます。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
       めておりますが、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        第47期の事業活動は総じて堅調に推移いたしました。一方で、政策方針や世界情勢の不透明感の高まりなどから、
       景気の先行きにはより一層慎重な見方が広まっております。このような状況のなか、上記の基本方針にも鑑みて、期
       末配当につきましては、1株につき5円(配当金の総額57,                           528  千円)といたしました。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                          配当金の総額(千円)                1株当たりの配当金(円)
            決議年月日
          2019年6月24日
                                    57,528                   5
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
            当社は、経営管理機能の充実と経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体質の確立を目指してお
           ります。その実現のためには、社会から信頼を得られる経営管理組織の運営強化が必要であり、コーポレー
           ト・ガバナンスの実効性の確保、企業倫理に根ざした企業活動、経営の透明性の向上などに取組んでおりま
           す。
        ② 企業統治の体制及び採用の理由
           a.企業統治の体制
             当社は、業務執行及びその監督を制度的に区分し、業務の迅速な執行及び効率的な監督を図るため、執
            行役員制度を導入しております。毎月1回の取締役会のほか、取締役会の意思決定及び監査機能を補完す
            るため、経営執行役員会(全執行役員で構成)を毎月1回開催し、経営に関する重要な事項の審議を行
            い、経営の効率化を図ることに努めております。なお、経営執行役員会には、監査役の出席を可能として
            おり、監査役も積極的に出席し、監査機会を補完しております。
             また、取締役、執行役員、子会社代表者及び各部門の責任者で構成される経営会議を毎月1回開催し、
            子会社を含む経営状況、業務執行状況の監督を行い、意見交換を行うほか、経営方針ならびに経営戦略の
            浸透共有を図っております。
             この他に、コンプライアンス及びリスク管理に関する重要事項に関し、社長執行役員を統括責任者と
            し、執行役員、管理本部長、管理本部副本部長及び監査室長をメンバーとした経営改革委員会を設置して
            おります。
             経営改革委員会では、コンプライアンス及びリスク管理に関する重要事項に関して協議し、必要に応じ
            て、取締役会に提起を行っております。
             企業統治の体制の模式図及び経営改革委員会の構成メンバーは以下のとおりであります。
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             (注)◎は議長を表し、○は構成メンバーを表しております。









           b.当該制度を採用する理由

             当社におきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外監査役)2名を含む監査役3名に
            よる監査を実施しております。監査役は取締役会のほか経営執行役員会ならびに経営会議等の主要な会議
            に参加し、必要に応じて質問を行うとともに意見を述べており、経営監視機能の客観性、中立性が充分に
            確保されているものと判断しております。
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        ③ 企業統治に関するその他の事項
           a.内部統制システムの整備の状況
             2006年5月に取締役会で決議しました内部統制システム構築の基本方針に沿って整備運用しておりま
            す。
             取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制ならびに損失の危
            険の管理に関する体制として、各種研修の機会を通じ、役職員に対し、経営理念及び行動指針を浸透させ
            ることをはじめとしたコンプライアンス教育及び啓発活動ならびに損失の危機の管理に関する教育を実施
            し、意識向上及び定着を図っております。また、リスク管理規程を定め、社長執行役員を統括責任者とし
            た経営改革委員会を設置して、コンプライアンス及びリスク管理に関する重要事項について、協議・決定
            し業務の適正性と効率性の確保に努めております。さらに、内部通報システム(ヘルプライン制度)を構
            築し、公正かつ持続的な運営をはかるとともに、監査室による継続的な監査を実施しております。
             取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、諸規程を整備し、それぞれ適正
            に保存し管理しております。
             取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、職務分掌を定め、職務権限規程により権限と責任を明確
            にしております。
             企業集団における業務の適正を確保するための体制として、当社の子会社の管理に関しては、管理規程
            を制定し、各部門が担当業務に応じて子会社の業務を指導、監督するとともに、子会社管理を所轄する部
            門を定めております。また、毎月1回、当社の経営会議で、業務執行の状況を報告させております。当社
            及び当社の子会社は、当社の親会社であるミサワホーム株式会社を頂点とする企業集団に属し、当社の企
            業集団における業務の適正を確保するため、ミサワホーム株式会社の定める内部統制システムに従ってお
            ります。当社の子会社もミサワホーム株式会社の定めるヘルプライン制度を利用し、グループ全体の通報
            手段として活用しております。当社の子会社は、当社監査室の内部監査及びミサワホーム株式会社の監査
            室が実施する内部監査を受け入れることになっております。
           b.リスク管理体制の整備の状況
             当社は経営改革委員会を設置し、当社グループ全体でのリスクを洗い出す調査を実施し、各テーマにつ
            いてリスクマネジメントに取組んでいます。
        ④ 監査役との責任限定契約の内容の概要
           ・当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する
            契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金
            額の合計額であります。
        ⑤ 当社定款における定めの概要
           a.取締役の定数
             当社の取締役の定数は20名以内とする旨、定款に定めております。
           b.取締役の選任及び解任の決議要件
             当社の取締役の選任決議は、株主総会における取締役の選任決議において、総株主の議決権の3分の1
            以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨、定款に定めております。また、取締役
            の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
             解任決議については、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過
            半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
           c.自己株式の取得
             自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項
            に基づき、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定めております。
           d.中間配当
             会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議をもって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行
            うことができる旨を定めております。
           e.株主総会の特別決議要件
             株主総会の特別決議要件について、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目
            的として、会社法第309条第2項に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
            有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。
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        ⑥ 反社会的勢力排除に向けた整備状況等
           a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
             当社では、「経営理念」及び「行動指針」において反社会的勢力の排除に向けた体制等の整備を念頭
            に、次の規程を定めております。
             ・経営理念(一部抜粋)
              「法令を遵守し、倫理を重んじて誠実に行動します。」
             ・行動指針(一部抜粋)
              「反社会的勢力・団体からの不当な圧力に屈しません。」
           b.反社会的勢力排除に向けた整備状況
             当社では、新人研修その他の各種研修の機会を通じ、役職員に対し、経営理念及び行動指針を浸透させ
            ることをはじめとしたコンプライアンス教育及び啓発活動並びに損失の危機の管理に関する教育を実施
            し、それぞれの意識向上及び定着を図っております。また、経営理念・行動指針を、携行用「コンプライ
            アンスカード」に記載し、全社員に配布することにより、その内容の周知徹底を図っております。
             この他、社内体制の整備として、管理本部に不当要求防止責任者を設置しております。同責任者を中心
            に、警察署、暴力追放運動推進センター及び顧問弁護士等との緊密な意思疎通と連携のもと、反社会的勢
            力の情報収集、同勢力排除を進めるとともに、その被害防止を図っております。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    8 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                        所有株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                 1986年2月      多摩中央ミサワホーム株式会社 
                                      入社
                                 2003年10月      同社取締役営業部長
                                 2005年10月      同社常務取締役営業部長
                                      同社代表取締役専務
                                 2008年10月
                                      ミサワホーム多摩株式会社
                                 2009年1月
                                      代表取締役兼専務執行役員
          取締役
                                      同社代表取締役兼社長執行役員
                                 2011年6月
        (代表取締役)
                                 2014年6月      東北  ミサワホーム     株式会社
                  南雲 秀夫      1955年5月9日      生                      注1       1
      社長執行役員営業本部長
                                      代表取締役兼社長執行役員
       兼開発不動産本部長
                                 2017年4月      当社顧問
                                 2017年6月      当社代表取締役兼社長執行役員
                                 2017年10月      当社代表取締役兼社長執行役員兼
                                      営業本部長
                                 2018年6月      当社代表取締役兼社長執行役員兼
                                      営業本部長兼開発不動産本部長
                                      (現任)
                                 1984年4月      タイヘイ株式会社入社
                                 1989年7月      株式会社ミサワホーム山口入社
                                 2005年4月      当社山口支店営業部長
                                 2010年4月      当社山口支店長
                                 2010年6月      当社執行役員山口支店長
                                 2013年4月      当社執行役員倉敷支店長
                                 2014年6月      当社取締役兼執行役員
                                      倉敷支店長
                                 2015年4月      当社取締役兼執行役員
          取締役
                                      倉敷支店長兼営業本部副本部長
                   海老谷   剛
      執行役員営業本部副本部長                   1961年7月2日      生                      注1       7
                                 2016年4月      当社取締役兼執行役員
     兼広島支店長兼山口支店管掌
                                      営業本部長兼岡山支店長兼
                                      倉敷支店長
                                 2017年10月      当社取締役兼執行役員
                                      営業本部副本部長兼広島支店長兼
                                      山口支店長
                                 2019年4月      当社取締役兼執行役員
                                      営業本部副本部長
                                      兼広島支店長兼山口支店長管掌
                                      (現任)
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          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                 1979年4月      株式会社ミサワホーム岡山入社
                                 2002年10月      当社岡山支店開発部長
                                 2012年4月      当社岡山支店副支店長
                                 2013年6月      当社執行役員岡山支店副支店長
                                 2014年4月      当社執行役員山口支店長
                                 2014年6月      当社取締役兼執行役員
                                      山口支店長
                                 2015年4月      当社取締役兼執行役員
                                      山口支店長兼開発不動産本部副本
          取締役                            部長
         執行役員                       2016年4月      当社取締役兼執行役員
                  入江 義一      1956年8月20日      生
                                                     注1      12
                                      山口支店長兼     広島支店副支店長
      開発不動産本部副本部長
     兼倉敷支店長兼岡山支店管掌                           2017年4月      当社  取締役   兼執行役員
                                      広島支店長兼山口支店長
                                 2017年10月      当社  取締役   兼執行役員
                                      岡山支店長兼倉敷支店長
                                 2018年4月      当社  取締役   兼執行役員
                                      倉敷支店長兼岡山支店管掌
                                 2018年6月      当社  取締役   兼執行役員
                                      開発不動産本部副本部長
                                      兼 倉敷支店長兼岡山支店管掌
                                      (現任)
                                 1987年4月      旧ミサワホーム株式会社入社
                                 2011年4月      ミサワホーム株式会社
                                      営業推進本部営業統括部
                                      首都圏統括課長
                                 2012年4月      同社営業推進本部営業統括部
                                      統括推進課長
                                 2013年4月      ミサワホーム多摩株式会社
                                      営業推進部長
                                 2014年7月      東北ミサワホーム株式会社
                                      営業本部担当部長
          取締役
                                 2014年10月      同社営業本部営業推進部長
       執行役員管理本部長
                  川勝 昌弥      1965年2月2日      生  2015年6月      同社執行役員営業推進部長
                                                     注1       -
         兼営業本部
                                      兼経営企画室長
        営業推進部長
                                 2017年4月      当社営業本部営業推進部長
                                 2017年6月      当社執行役員営業本部
                                      営業推進部長
                                 2017年10月      当社執行役員営業本部営業推進部
                                      長兼経営企画部長
                                 2019年4月      当社執行役員管理本部長兼営業本
                                      部営業推進部長
                                 2019年6月      当社取締役兼執行役員
                                      管理本部長兼営業本部
                                      営業推進部長(現任)
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          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                 1981年9月      旧ミサワホーム株式会社入社
                                 2006年6月      ミサワホーム株式会社執行役員商
                                      品企画部長
                                 2012年6月      同社常務執行役員ストック事業全
                                      般兼営業推進本部副本部長兼ス
                                      トック事業本部長
                                 2014年4月      同社商品開発本部長
                                 2014年6月      同社取締役
                                 2014年6月
                                      当社取締役(現任)
                                 2016年4月      ミサワホーム株式会社取締役常務
                                      執行役員商品開発・技術担当
          取締役         作尾 徹也      1955年8月13日      生  2016年6月      同社取締役常務執行役員商品開               注1       -
                                      発・技術・設計建設全般
                                 2017年4月      同社取締役常務執行役員商品開
                                      発・技術・設計建設・海外事業全
                                      般
                                 2018年4月      同社取締役専務執行役員商品開
                                      発・技術・設計建設・海外事業全
                                      般
                                 2019年4月      同社取締役専務執行役員CS品
                                      質・商品開発・技術・設計建設・
                                      生産・調達全般兼海外事業副担当
                                      (現任)
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                                                        所有株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                 1978年4月      株式会社広島銀行入行
                                 2005年4月      同行東雲支店長
                                 2007年4月      同行音戸支店長
                                 2010年4月      同行曙支店長
          監査役
                  高須賀 令二       1959年7月10日      生  2012年10月      同行新市支店長
                                                     注2       -
          (常勤)
                                 2015年6月      株式会社広島アクションサービス
                                      執行役員業務本部長
                                 2017年4月      同社執行役員営業本部長
                                 2019年6月
                                      当社監査役(現任)
                                 1970年4月      弁護士登録(岡山弁護士会)
                                 1971年6月      菊池捷男法律事務所 所長
          監査役         菊池 捷男      1943年10月23日      生  2013年5月      弁護士法人菊池綜合法律事務所                注2       9
                                      代表社員   (現任)
                                 2016年6月      当社監査役(現任)
                                 1992年4月      旧ミサワホーム株式会社入社
                                 2016年4月      ミサワホーム株式会社事業統括部
                                      西日本統括課長
                                 2016年6月
                                      当社監査役(現任)
          監査役         深澤 正明      1969年11月12日      生                      注2       -
                                 2019年4月      ミサワホーム株式会社事業統括部
                                      担当部長(現任)
                                      ミサワホーム四国株式会社取締役
                                      (現任)
                                           計                29
      (注)1.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の
          ときまで
         2.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の
          ときまで(定款の定めにより、退任した監査役の任期満了するときまでとする。)
         3.監査役のうち、高須賀令二及び菊池                   捷男は   、社外監査役であります。
         4.社外監査役高須賀令二は、株式会社広島アクションサービスの執行役員でありました。当社は同社との間で
          締結した契約等に基づく取引はありません。
         5.  社外監査役     菊池捷男    氏は  当社と   顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。
          同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保
          証関係等もございません。
         6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
          す。執行役員は取締役4名及び、リフォーム事業本部長 田邊和彦、建設本部長 田中好政、管理本部副本部
          長 米田修一の3名、計7名で構成されております。
         7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
          補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                       所有株式数
               氏名            生年月日                 略歴
                                                        (千株)
                                   1992年4月      旧ミサワホーム株式会社入社
                                   2009年6月      当社監査役
                                   2012年4月      ミサワホーム株式会社
                                         営業推進本部
              佐々木 智生            1968年6月27日生                営業統括部担当部長                  -
                                   2013年4月      東北ミサワホーム株式会社
                                         青森支店長
                                   2016年4月     ミサワホーム株式会社
                                         MJWOOD推進部長(現任)
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        ② 社外役員の状況
           当社の社外監査役は2名であります。
           社外監査役高須賀令二氏は前職において、株式会社広島アクションサービスの執行役員を務めておりまし
          た。高須賀令二氏は当社株式を所有しておらず、当社は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありませ
          ん。
           社外監査役     菊池捷男    氏は  当社と   顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。
          同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保
          証関係等もございません。社外取締役の当社株式所有については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであ
          ります。
           当社は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外監査役を任用しております。社外役員の選任にあた
          り、当社からの独立性に関する具体的な基準はありませんが、職務経験や見識をもとに、社外役員としての適
          性を判断しております。
           当社は、かねてより、当社の事業内容を理解し、業務執行者を適切に監督する能力を持つ独立社外取締役の
          候補者を探しておりましたが、残念ながら、兼業の困難性、当社の役員定年制、報酬等との関係で就任をご承
          諾いただける適任者を見つけることができませんでした。独立性に乏しい方や社外取締役としての適性を欠く
          方を社外取締役として選任することは、かえって当社のコーポレートガバナンス構築の障害となりかねないこ
          とから、現時点では、社外取締役を置くことは相当でないと判断しております。                                     経営監督機能の客観性・中立
          性につきましては、執行役員制度を導入し、経営管理機能と業務執行機能の分離を図るとともに、社外監査役
          を中心とした監査役監査の体制を強化し、外部的観点からの経営監視機能の充実を図ることにより確保してお
          ります。社外監査役のうち、             高須賀令二     氏は金融機関の出身であり、金融機関での豊富な経験に加え、現在は
          損害保険代理店会社の執行役員として業務管理、営業部門で幅広い見識を活かし業務に携わっておりました。
          こうした点から当社の経営全般に対して監査機能を発揮していただけるものと考え、長年にわたるその経験と
          識見を当社の監査体制の強化に生かして頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されてお
          ります。菊池捷男氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に生かして頂きたいと考えており
          ます。弁護士として企業法務にも精通しており、職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。また、
          同氏は独立役員に指定されております。なお、各監査役は、監査部並びに会計監査人であるEY新日本有限責任
          監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の
          強化に努めております。また、内部統制部門との関係については③社外取締役又は社外監査役による監督又は
          監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に記載のとおりでありま
          す。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
           社長直属の監査室においては、コンプライアンスやリスク管理体制、業務執行の妥当性・効率性などを中心
          に内部監査を実施するとともに、経営に対する助言・提案を行っております。監査室は、監査役会や監査法人
          と連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。
           当社は、監査役制度を採用し、法令の遵守を徹底した透明性の高い経営を目指しております。各監査役は重
          要な会議への出席、主要な事務所への往査等を通じて監査に取組んでおります。各監査役は、会計監査人であ
          るEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つこと
          により、監査機能の強化に努めております。
           内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査室、監査役会及び会計監査人に対し、報告を
          行っております。また、各監査役は取締役と定期的に意見交換を行っているほか、必要に応じて監査結果に関
          し通知並びに勧告を行っております。
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       (3)【監査の状況】
        ①監査役監査の状況
          当社は、監査役制度を採用し、法令の遵守を徹底した透明性の高い経営を目指しております。経営の監視機能
         強化のため、監査役3名のうち2名は社外監査役を登用しております。各監査役は重要な会議への出席、主要な
         事務所への往査等を通じて監査に取組んでおります。各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人
         と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努め
         ております。・内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査室、監査役会及び会計監査人に対
         し、報告を行っております。また、各監査役は取締役と定期的に意見交換を行っているほか、必要に応じて監査
         結果に関し通知並びに勧告を行っております。
        ②内部監査の状況
          当社は、社長直属の監査室においては、コンプライアンスやリスク管理体制、業務執行の妥当性・効率性など
         を中心に内部監査を定期的に実施し、代表取締役に報告しております。また、内部監査結果及び是正状況につい
         ては、監査役に報告しており、経営に対する助言・提案を行っております。
          監査室の人員は1名であり、監査室は、監査役会や監査法人と定期的な意見交換の場を持ち、問題意識を共有
         するとともに、互いの監査結果を報告するなど連携することで監査品質の向上に努めており、内部牽制組織が十
         分機能する様に取り組んでおります。
        ③会計監査の状況
         a.監査法人の名称
            EY新日本有限責任監査法人
         b.業務を執行した公会計士
            柳井 浩一
            飴谷 健洋
         c.監査業務に係る補助者の構成
            公認会計士     5 名、その他     10 名
         d.監査法人選定方針と理由
            当社は、2007年6月より、会計監査人として新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)を
           選任しております。EY新日本有限責任監査法人は、2019年6月24日開催予定の第49回定時株主総会終結の時
           をもって、任期満了となります。当社は、監査公認会計士等の選定にあたり、再任を含めて検討を行いまし
           た。
            選任にあたっての検討内容及び選任の経緯は以下のとおりであります。
            ①監査法人としての独立の立場の保持、品質管理体制、欠格事由の有無及び監査実施体制について、適切
             性を具備していること。
            ②当社グループの成長において、より専門的かつ適切な監査が可能であること。
            以上を総合的に検討いたしました。
            EY新日本有限責任監査法人に対して、必要に応じて説明を求め、また、面談、質問及び意見交換を行って
           おります。監査法人からはその職務の執行状況について報告を受け、監査に関する品質管理基準等に従って
           整備している旨の通知も受けております。それらの内容を踏まえて、EY新日本有限責任監査法人を再任して
           おります。
            なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はあ
           りません。
         e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
            当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っておりません。
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        ④監査報酬の内容        等
         a.監査公認会計士等に対する報酬
                          前連結会計年度                     当連結会計年度
             区分
                   監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく          監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく
                   く報酬(千円)          報酬(千円)          く報酬(千円)          報酬(千円)
                         35,290            -        32,430            -
           提出会社
                           -          -          -          -

           連結子会社
                         35,290            -        32,430            -

              計
           当社における非監査業務はございません。
           また、連結子会社における非監査業務もございません。
         b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          (前連結会計年度)
            該当事項はありません。
          (当連結会計年度)
            該当事項はありません。
         c.監査報酬の決定方針

            該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
         d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

            当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人の監査計画内容、会計監査の職務
           遂行状況及び報酬見積の算出根拠が適切であるかどうかについて、必要な検証を行った上で、監査法人の報
           酬額について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断し、同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
         ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
             当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を下記のとおり定めております。
             当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1994年6月開催の第24回定時株主総会であり、取
            締役の年間報酬限度額を年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役の年間報酬
            限度額を20,000千円と決議いただいております。
             役員の報酬等の額は、取締役会において決定することとしております。取締役の報酬等の額又はその算
            定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役 南雲秀夫で
            あり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘
            案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内にお
            いて、常勤、非常勤の別、業務区分の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
             なお、当社の役員が当連結会計年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
         ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

          当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。
                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                        報酬等の総額                             対象となる役員
              役員区分
                         (千円)                             の員数(人)
                                固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金
           取締役
                           64,707       58,207         -      6,500          ▶
           (社外取締役を除く)
           監査役
                             -       -       -       -        -
           (社外監査役を除く)
                           9,800       8,900         -       900         2
           社外役員
          (注)1.当事業年度末現在の取締役1名及び監査役1名は、無報酬のため人数に含まれておりません。ま
               た、社外役員に対する報酬は( )内に記載しております。
             2.支給額には、役員の退職慰労金の支給に充てるため、当社規程に基づく当該事業年度に引当てた 
               7 ,400千円(取締役4名に対し6,500千円、監査役                      1 名に対し900千円)を含めております。
             3.当該事業年度におけるストックオプション及び賞与の支給はありません。
             4.当社におきましては、役員の報酬等の額は、勤続年数、業績への貢献度等を総合的に判断して決定
               しております。役員退職慰労金の額は、「役員退職慰労金内規」を定め、この規程に基づいて決定
               しております。
         ③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

            該当事項はありません。
         ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

            該当事項はありません。
         ⑤ 役員の報酬等の額の決定過程におけ取締役会の活動内容

            取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づ
           く評価を行った上、取締役会において、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公
           正性・透明性を担保しております。
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       (5)【株式の保有状況】
         ① 投資株式の区分の基準及び考え方
             当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しないこととしております。従いまして、現在保
            有の投資株式は、すべて純投資目的以外の投資株式の区分としております。
         ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

          a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
           の内容
             当社保有の純投資目的以外の目的である投資株式は、当社の主要取引先金融機関の株式を保有すること
            で中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等が可能となるものを対象としています。取引先金融機
            関からは、当社が経営を営むに当たり有用となる土地情報や顧客情報を得ております。
             純投資目的以外の目的で保有する株式の検証にあたっては、毎年、保有株式ごとに保有に伴う便益やリ
            スクが資本コストに見合っているか、及び中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に
            沿っているかを基に精査を行っております。この精査の結果、取締役等も含めて、すべての保有株式につ
            いて保有の妥当性があることを確認しています。今後の協力関係についても、保有を継続することが望ま
            しいと判断し、保有しております。
          b.銘柄数及び貸借対照表計上額
                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      7           17,738

     非上場株式
                      6          169,054
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -             -

     非上場株式
                      -             -             -
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
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          c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
            特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                    100,100         100,100

                                  保有目的:取引における協力強化のため
     ㈱広島銀行                                                   有
                                  定量的な保有効果:(注)
                     56,456         80,180
                    100,000         100,000

                                  保有目的:取引における協力強化のため
     ㈱山陰合同銀行                                                   有
                                  定量的な保有効果:(注)
                     79,400         94,200
                     9,800         9,800

                                  保有目的:取引における協力強化のため
     ㈱トマト銀行                                                   有
                                  定量的な保有効果:(注)
                     10,378         14,945
                     12,000         12,000

                                  保有目的:取引における協力強化のため
     ㈱山口フィナンシャ
                                                        有
                                  定量的な保有効果:(注)
     ルグループ
                     11,256         15,456
                     17,600         17,600

                                  保有目的:取引における協力強化のため
     ㈱三菱UFJフィナ
                                                        有
                                  定量的な保有効果:(注)
     ンシャル・グループ
                     9,680         12,267
                     11,000         11,000

                                  保有目的:取引における協力強化のため
     ㈱みずほフィナン
                                                        無
                                  定量的な保有効果:(注)
     シャルグループ
                     1,884         2,105
         (注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性の検証方法と
            検証結果について記載いたします。当社は、毎期、個別の特定投資株式について政策保有の意義を検証し
            ており、検証の結果、現状保有する政策保有株式は、いずれも保有方針に沿った目的で保有していること
            を確認しております。
         ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

           該当事項はありません。
         ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

           該当事項はありません。
         ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

           該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
     1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
       準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条の

       規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に基づいて作成しております。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
      で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責
      任監査法人により監査を受けております。
       なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
     3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、変更等について的確に対応ができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入
      しております。また、公益財団法人財務会計基準機構等の開催するセミナー等に積極的に参加し、情報収集に努めて
      おります。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,866,503              5,404,181
         現金及び預金
         完成工事未収入金・
                                        223,557              177,072
         分譲事業未収入金及び売掛金
                                      ※1 3,422,924             ※1 4,862,095
         分譲土地建物
                                        943,973             1,018,217
         未成工事支出金
                                       3,306,872              1,797,863
         未成分譲支出金
                                         4,461              4,891
         貯蔵品
                                        608,684              316,591
         その他
                                         △ 257             △ 392
         貸倒引当金
                                       12,376,719              13,580,520
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,692,292              1,769,149
          建物・構築物
                                     ※4 △ 1,179,540            ※4 △ 1,182,522
            減価償却累計額
                                       ※1 512,751             ※1 586,627
            建物・構築物(純額)
                                      ※1 2,522,067             ※1 2,467,087
          土地
                                         43,535              28,139
          建設仮勘定
                                        141,823              136,250
          その他
                                       △ 121,742             △ 112,578
            減価償却累計額
            その他(純額)                             20,081              23,672
                                       3,098,436              3,105,526
          有形固定資産合計
                                         40,755              25,217
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                       ※1 661,468             ※1 608,523
          投資有価証券
                                        120,727              130,026
          退職給付に係る資産
                                        444,310              274,384
          繰延税金資産
                                       ※1 347,316             ※1 337,514
          その他
                                        △ 11,219              △ 4,518
          貸倒引当金
                                       1,562,602              1,345,930
          投資その他の資産合計
                                       4,701,793              4,476,675
         固定資産合計
       資産合計                                17,078,513              18,057,195
                                 41/96








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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       1,805,288              2,018,686
         買掛金・工事未払金及び分譲事業未払金
                                      ※1 4,513,634             ※1 4,490,732
         短期借入金
                                         26,747              122,059
         未払法人税等
         未成工事受入金及び分譲事業受入金                               1,615,655              1,714,861
                                        218,100              255,000
         賞与引当金
                                        268,227              322,958
         完成工事補償引当金
                                       1,052,804              1,007,830
         その他
                                       9,500,458              9,932,128
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※1 1,499,196             ※1 2,077,458
         長期借入金
                                         44,100              51,500
         役員退職慰労引当金
                                         69,504              69,079
         退職給付に係る負債
                                        117,407              127,115
         その他
         固定負債合計                               1,730,208              2,325,153
                                       11,230,667              12,257,281
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,369,850              1,369,850
         資本金
                                        886,598              886,598
         資本剰余金
                                       3,594,660              3,591,682
         利益剰余金
                                        △ 8,066             △ 8,256
         自己株式
                                       5,843,043              5,839,874
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         50,007              13,385
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 45,203             △ 53,346
         退職給付に係る調整累計額
                                         4,803             △ 39,960
         その他の包括利益累計額合計
                                       5,847,846              5,799,913
       純資産合計
                                       17,078,513              18,057,195
      負債純資産合計
                                 42/96










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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       27,601,162              29,473,845
      売上高
                                      ※3 22,066,604             ※3 23,409,374
      売上原価
                                       5,534,558              6,064,470
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        233,769              390,429
       広告宣伝費
                                        468,026              567,247
       販売手数料
                                       2,242,723              2,232,834
       従業員給与手当
                                        167,384              197,700
       賞与引当金繰入額
                                         67,876              95,452
       退職給付費用
                                         13,400              13,150
       役員退職慰労引当金繰入額
                                         74,905              132,266
       完成工事補償引当金繰入額
                                         △ 429               13
       貸倒引当金繰入額
       減価償却費                                 113,583              113,222
                                       1,963,795              1,916,983
       その他
                                       5,345,036              5,659,301
       販売費及び一般管理費合計
                                        189,521              405,168
      営業利益
      営業外収益
                                         4,230              4,083
       受取利息
                                         5,032              5,878
       受取配当金
                                         36,595              39,095
       受取手数料
                                         22,706              20,058
       販売促進支援金
                                         1,869              14,965
       受取保険金
                                         18,658              30,924
       その他
                                         89,092              115,006
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         49,131              37,446
       支払利息
                                         7,614              10,570
       和解金
                                         13,421               4,734
       その他
                                         70,167              52,751
       営業外費用合計
                                        208,446              467,424
      経常利益
      特別利益
                                        ※1 4,011               ※1 0
       固定資産売却益
                                            0              -
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                  4,012                0
      特別損失
                                        ※2 14,821             ※2 4,487
       固定資産除売却損
                                       ※4 789,688             ※4 89,420
       減損損失
                                           -            28,755
       災害復旧支援費用
       特別損失合計                                 804,510              122,664
      税金等調整前当期純利益又は
                                       △ 592,052              344,760
      税金等調整前当期純損失(△)
                                         18,731              100,646
      法人税、住民税及び事業税
                                         83,906              189,561
      法人税等調整額
                                        102,637              290,207
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 694,689               54,552
      親会社株主に帰属する当期純利益又は
                                       △ 694,689               54,552
      親会社株主に帰属する当期純損失(△)
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 694,689               54,552
      その他の包括利益
                                        △ 8,949             △ 36,621
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 17,812              △ 8,142
       退職給付に係る調整額
                                       ※ △ 26,762             ※ △ 44,763
       その他の包括利益合計
                                       △ 721,451               9,788
      包括利益
      (内訳)
                                       △ 721,451               9,788
       親会社株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,369,850         886,598        4,346,886         △ 7,816       6,595,518
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 57,535                △ 57,535
      親会社株主に帰属する当期
                                       △ 694,689                △ 694,689
      純損失(△)
      自己株式の取得
                                                 △ 249        △ 249
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      △ 752,225         △ 249      △ 752,475
     当期末残高
                      1,369,850         886,598        3,594,660         △ 8,066       5,843,043
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価         退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                  差額金         累計額         計額合計
     当期首残高
                       58,956        △ 27,390         31,565       6,627,083
     当期変動額
      剰余金の配当                                          △ 57,535
      親会社株主に帰属する当期
                                               △ 694,689
      純損失(△)
      自己株式の取得                                           △ 249
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 8,949       △ 17,812        △ 26,762        △ 26,762
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 8,949       △ 17,812        △ 26,762       △ 779,237
     当期末残高
                       50,007        △ 45,203         4,803       5,847,846
                                 45/96










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          当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,369,850         886,598        3,594,660         △ 8,066       5,843,043
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 57,531                △ 57,531
      親会社株主に帰属する当期
                                        54,552                 54,552
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 189        △ 189
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      △ 2,978         △ 189       △ 3,168
     当期末残高                1,369,850         886,598        3,591,682         △ 8,256       5,839,874
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価         退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                  差額金         累計額         計額合計
     当期首残高                  50,007        △ 45,203         4,803       5,847,846
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                △ 57,531
      親会社株主に帰属する当期
                                                 54,552
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 189
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 36,621        △ 8,142       △ 44,763        △ 44,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 36,621        △ 8,142       △ 44,763        △ 47,932
     当期末残高                  13,385        △ 53,346        △ 39,960       5,799,913
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は
                                       △ 592,052              344,760
       税金等調整前当期純損失(△)
                                        123,361              119,065
       減価償却費
                                        789,688               89,420
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 429            △ 6,566
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 98,300              36,900
       完成工事補償引当金の増減額(△は減少)                                  8,265              54,730
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 △ 17,100               7,400
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                 △ 53,913              △ 9,724
                                        △ 9,262             △ 9,962
       受取利息及び受取配当金
                                         49,131              37,446
       支払利息
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 0              -
       固定資産売却損益(△は益)                                  1,980               △ 0
                                         8,828              4,487
       固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 107,503               46,484
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 588,840              △ 4,835
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 772,295              213,397
       未成工事受入金・分譲前受金の増減額
                                         12,736              99,206
       (△は減少)
                                         2,133             △ 42,701
       施主預り金の増減額
                                         5,525             349,371
       その他
                                      △ 1,238,044              1,328,879
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  10,895              10,217
                                        △ 49,948             △ 38,018
       利息の支払額
                                       △ 232,093              △ 26,747
       法人税等の支払額
                                      △ 1,509,190              1,274,330
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 276,273              △ 82,273
       定期預金・定期積立金の預入れによる支出
                                        271,871               82,272
       定期預金・定期積立金の払戻しによる収入
                                           63              -
       投資有価証券の売却による収入
                                       △ 135,130             △ 235,987
       有形固定資産の取得による支出
                                         87,958                 1
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 1,271              1,495
       その他
                                        △ 52,782             △ 234,492
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 40,000              40,000
                                       1,400,000              2,000,000
       長期借入れによる収入
                                      △ 1,835,414             △ 1,484,640
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 249             △ 189
       自己株式の取得による支出
                                        △ 57,346             △ 57,331
       配当金の支払額
                                       △ 533,010              497,838
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 2,094,983              1,537,676
                                       5,679,215              3,584,231
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 3,584,231              ※ 5,121,908
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
        1.連結の範囲に関する事項
          連結の範囲に含めた子会社は、ミサワ中国建設㈱の                        1 社であります。
        2.持分法の適用に関する事項

          持分法適用関連会社はありません。
        3.連結子会社の事業年度等に関する事項

          連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
        4.会計方針に関する事項

         (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
          ①  有価証券
           その他有価証券
             時価のあるもの
              決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
             均法により算定)を採用しております。
             時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
          ②  たな卸資産
            未成工事支出金、未成分譲支出金、分譲土地建物
             個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
           貯蔵品
             最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

          ①  有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法を採用しております。(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに
           2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物及び構築物  2~50年
          ②  無形固定資産(リース資産を除く)
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
          ③  リース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         (3)重要な引当金の計上基準

          ①  貸倒引当金
           金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
          の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          ②  賞与引当金
           従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。
          ③  完成工事補償引当金
           完成工事に対する瑕疵担保の費用に備えるため、過年度の補償工事費の完成工事高に対する実績率による
          額の他、補償工事費の発生が見込まれる特定物件について発生見込額を計上しております。
          ④  役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく連結会計年度末における要支給額を計上しております。
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         (4)退職給付に係る会計処理の方法
          ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)によ
           る定額法により費用処理しております。
            数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
           年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
          ③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
            未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ
           の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
         (5)重要な収益及び費用の計上基準

           完成工事高及び完成工事原価の計上基準
           ① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事(工期がごく短期間のもの等
            を除く)
             工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
           ② その他の工事
             工事完成基準
         (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

           手許現金、随時引き出し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
          か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
         (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

           消費税等の会計処理
            税抜方式によっております。
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         (未適用の会計基準等)
           1.・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
             ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業
                会計基準委員会)
             (1) 概要

                国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関す
               る包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいて
               IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号2018年1月1日以後開始する
               事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
               え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合
               わせて公表されたものです。
                企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS
               第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的
               な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行
               われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取
               扱いを追加することとされております。
             (2) 適用予定日

                 2022年3月期の期首から適用します。
             (3) 当該会計基準等の適用による影響

                「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点
               で評価中であります。
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         (表示方法の変更)
          (連結貸借対照表)
           (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更)
             「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会
            計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
             この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」に表示してい
            た273,570千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」444,310千円として組み替えております。
             また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計
            に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く)及び同注解(注9)に記載された内容を
            追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部
            改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
          (連結損益計算書)

             前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性
            が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連
            結会計年度の連結損益計算書の組み替えを行っております。
             この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた
            20,528千円は、「受取保険金」1,869千円、「その他」18,658千円として組み替えております。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1    担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     分譲土地建物                                3,600千円                  3,600千円
     建物・構築物                               203,868                  193,579
     土地                              2,088,791                  2,051,080
               計                     2,296,259                  2,248,259
             担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     短期借入金                              3,858,754千円                  3,891,132千円
     長期借入金                              1,454,596                  2,077,458
               計                     5,313,350                  5,968,590
             その他担保に供している資産は、次のとおりであります。

              前連結会計年度(2018年3月31日)
               現金110,000千円及び投資有価証券(利付国債410,000千円)を住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅建
              設瑕疵担保保証金として、岡山地方法務局に供託しております。
              当連結会計年度(2019年3月31日)

               現金110,000千円及び投資有価証券(利付国債410,000千円)を住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅建
              設瑕疵担保保証金として、岡山地方法務局に供託しております。
           2   保証債務

             債務保証は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     (1)住宅購入者のための住宅ローンに対す
                                     307,971千円                  236,742千円
       る債務保証
     (2)住宅購入者のためのつなぎ融資に対す
                                    1,470,430千円                  1,444,150千円
       る債務保証
           3   当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締

             結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     当座貸越極度額の総額                              9,850,000千円                  9,850,000千円
     借入実行残高                              3,450,000                  3,650,000
              差引額                      6,400,000                  6,200,000
          ※4    有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

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         (連結損益計算書関係)
          ※1    固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     建物・構築物                                2,493千円                   -千円
     土地                                1,509                   -
     その他                                   9                  0
               計                       4,011                    0
          ※2    固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     (固定資産売却損)
     建物・構築物                                3,584   千円                 -千円
     土地                                2,244                   -
     その他                                  163                  -
     (固定資産除却損)
     建物・構築物                                6,980                  4,068
     その他                                  358                  314
     建設促進費                                1,488                   -
     ソフトウェア                                  -                 105
               計                       14,821                  4,487
          ※3    通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至     2018年3月31日)               至     2019年3月31日)
     売上原価                                43,552   千円              45,898   千円
          ※4    減損損失

             当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
            前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                   所在           用途            種類

               岡山県岡山市北区ほか             営業拠点資産ほか           建物・構築物、土地ほか
             特別損失に計上した減損損失の内訳は、次の通りであります
                                   20,702

                       建物・構築物               千円
                                  759,864
                       土地
                                   9,122
                       無形固定資産
                                  789,688
                           計
             当社グループは、事業用資産については、管理会計上で把握している事業グループを単位としてグルー

            ピングを行い、売却予定資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。
            当連結会計年度において、当社が保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づ
            き、減損の兆候が認められる当該固定資産に係る回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能額まで
            減額し、減損損失789,688千円を特別損失に計上しました。
             なお、事業グループ単位の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを
            2.2%で割り引いて算定しております。
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            当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                   所在           用途            種類

               鳥取県鳥取市ほか             営業拠点資産ほか           建物・構築物、土地ほか
             特別損失に計上した減損損失の内訳は、次の通りであります
                                   30,397

                       建物・構築物               千円
                                   54,979
                       土地
                                    538
                       その他
                                   3,505
                       無形固定資産
                                   89,420
                           計
             当社グループは、事業用資産については、管理会計上で把握している事業グループを単位としてグルー

            ピングを行い、売却予定資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。
            当連結会計年度において、当社が保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づ
            き、減損の兆候が認められる当該固定資産に係る回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能額まで
            減額し、減損損失89,420千円を特別損失に計上しました。
             なお、事業グループ単位の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、鑑定評価に基づく価額に
            より評価しております。。
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △12,871千円               △52,689千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                      △12,871               △52,689
       税効果額                                3,922               16,067
       その他有価証券評価差額金
                                       △8,949               △36,621
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                △25,615               △11,708
      組替調整額                                   -               -
       税効果額
                                        7,802               3,566
       退職給付に係る調整額
                                      △17,812                △8,142
     その他の包括利益合計
                                      △26,762               △44,763
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                  11,540,180              -          -      11,540,180

            合計             11,540,180              -          -      11,540,180

     自己株式

      普通株式  (注)                     32,982           880          -        33,862

            合計               32,982           880          -        33,862

       (注)普通株式の自己株式の増加               880株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (千円)       額(円)
     2017年6月22日
                 普通株式           57,535           5   2017年3月31日          2017年6月23日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                  (千円)             当額(円)
     2018年6月22日
                普通株式         57,531     利益剰余金           5  2018年3月31日         2018年6月25日
     定時株主総会
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         当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  11,540,180              -          -      11,540,180

            合計             11,540,180              -          -      11,540,180

     自己株式

      普通株式  (注)                     33,862           632          -        34,494

            合計               33,862           632          -        34,494

       (注)普通株式の自己株式の増加632株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (千円)       額(円)
     2018年6月22日
                 普通株式           57,531           5   2018年3月31日          2018年6月25日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                  (千円)             当額(円)
     2019年6月24日
                普通株式         57,528     利益剰余金           5  2019年3月31日         2019年6月25日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                                  3,866,503千円              5,404,181千円
     預入期間が3か月を超える定期預金及び定期積立金                                  △282,272              △282,273
     現金及び現金同等物                                  3,584,231              5,121,908
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金
           を調達しております。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
             営業債権である完成工事未収入金・分譲事業未収入金及び売掛金は、主として個人の顧客に対する建築
           請負工事等に基づく債権でありますが、当社グループは契約時に顧客の信用情報を十分に把握すること
           で、信用リスクの管理を行っております。
             また、投資有価証券は主として株式及び国債・地方債等であり、時価のあるものについては四半期ごと
           に時価の把握を行っております。
             営業債務である買掛金・工事未払金及び分譲事業未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であ
           ります。
             借入金の使途は、短期・長期ともに主として運転資金であり、一部の長期借入金は変動金利を適用して
           おりますが、毎月金融機関ごとの金利を一覧表にして把握し、借入金利の変動状況をモニタリングしてお
           ります。
          (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
           が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
           用することにより、当該価額が変動することがあります。
          2.金融商品の時価等に関する事項

            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            前連結会計年度(2018年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
           (1)現金及び預金                     3,866,503           3,866,503               -

           (2)完成工事未収入金・分譲事
                                 223,557           223,557              -
             業未収入金及び売掛金
           (3)投資有価証券                      643,730           643,730              -
            資産計                    4,733,790           4,733,790               -

           (1)買掛金・工事未払金及び分
                                1,805,288           1,805,288               -
             譲事業未払金
                                3,615,000           3,615,000
           (2)短期借入金                                                -
           (3)長期借入金                     2,397,830           2,383,429            △14,400

            負債計                    7,818,118           7,803,718            △14,400

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            当連結会計年度(2019年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
           (1)現金及び預金                     5,404,181           5,404,181               -

           (2)完成工事未収入金・分譲事
                                 177,072           177,072              -
             業未収入金及び売掛金
           (3)投資有価証券                      590,785           590,785              -
            資産計                    6,172,040           6,172,040               -

           (1)買掛金・工事未払金及び分
                                2,018,686           2,018,686               -
             譲事業未払金
                                3,655,000           3,655,000
           (2)短期借入金                                                -
                                2,913,190
           (3)長期借入金                                 2,903,915            △9,274
            負債計                    8,586,876           8,577,601            △9,274

     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

         資   産
          (1)現金及び預金、(2)完成工事未収入金・分譲事業未収入金及び売掛金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (3)投資有価証券
             これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等
           から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
           項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負   債

          (1)買掛金・工事未払金及び分譲事業未払金、(2)短期借入金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
            によっております。
          (3)長期借入金
             これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在
            価値により算定しております。なお、1年内返済予定の長期借入金(連結貸借対照表計上額835,732千
            円)は上記「負債(3)長期借入金」に含めて記載しております。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           非上場株式                             17,738                 17,738
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産
          (3)投資有価証券」には含めておりません。
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         3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                     (千円)         (千円)
           現金及び預金                  3,866,503            -         -         -
           完成工事未収入金・分譲事業
                             223,557           -         -         -
           未収入金及び売掛金
           投資有価証券
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
                                      280,000
             国債・地方債等                     -               130,000           -
                                      280,000

                合計            4,090,060                   130,000           -
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                     (千円)         (千円)
           現金及び預金                  5,404,181            -         -         -
           完成工事未収入金・分譲事業
                             177,072           -         -         -
           未収入金及び売掛金
           投資有価証券
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
                                      170,000
             国債・地方債等                  150,000                  90,000           -
                                      170,000

                合計            5,731,254                   90,000           -
         4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           短期借入金            3,615,000          -      -      -      -      -

           長期借入金             898,634      955,396      228,000      183,000      132,800         -

               合計        4,513,634       955,396      228,000      183,000      132,800         -

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           短期借入金            3,655,000          -      -      -      -      -

           長期借入金             835,732      586,088      502,212      487,212      337,146      164,800

               合計        4,490,732       586,088      502,212      487,212      337,146      164,800

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         (有価証券関係)
        1.その他有価証券
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                     種類                  取得原価(千円)             差額(千円)
                             (千円)
                   株式             204,208            143,476            60,732

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                   国債・
                                422,899            410,984            11,914
                   地方債等
                                            17,364

                   株式              16,622                        △ 741
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                   国債・
                                   -            -            -
                   地方債等
                                            571,824            71,905
              合計                  643,730
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額17,738千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                     種類                  取得原価(千円)             差額(千円)
                             (千円)
                   株式             102,220            65,245            36,975

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                   国債・
                                420,566            410,729             9,836
                   地方債等
                                            95,595           △27,595

                   株式              67,999
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                   国債・
                                   -            -            -
                   地方債等
                                            571,569            19,216
              合計                  590,785
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額17,738千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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        2.売却したその他有価証券
          前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                         63               0              -

     (2)債券

      ①   国債・地方債等

                               -              -              -
      ②   社債

                               -              -              -
      ③   その他

                               -              -              -
     (3)その他                         -              -              -

          合計                    63               0              -

          当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                         -              -              -

     (2)債券

      ①   国債・地方債等

                               -              -              -
      ②   社債

                               -              -              -
      ③   その他

                               -              -              -
     (3)その他                         -              -              -

          合計                    -              -              -

        3.減損処理を行った有価証券

          前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

           該当事項はありません。
          なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を

         行い、30~50%下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減
         損処理を行っております。
         (デリバティブ取引関係)

          前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
           当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
          当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

           当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度等を設けており、確
       定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。また、連結子会社は、中小企業退職金共済制度を採用し
       ております。
        なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しており
       ます。
      2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を含む)

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                             2,018,594千円              2,068,447千円
                                       158,622              164,762
          勤務費用
          利息費用                              19,414              19,989
          数理計算上の差異の発生額                              15,870             △11,709
                                      △144,053              △160,066
          退職給付の支払額
         退職給付債務の期末残高                             2,068,447              2,081,423
        (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。
       (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         年金資産の期首残高                             2,015,903千円              2,119,670千円
          期待運用収益                              50,397              52,991
          数理計算上の差異の発生額                              35,398              △8,823
          事業主からの拠出額                             143,415              127,660
          退職給付の支払額                            △125,444              △149,128
         年金資産の期末残高                             2,119,670              2,142,370
       (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                             1,998,943千円              2,012,344千円
         年金資産                            △2,119,670              △2,142,370
                                      △120,727              △130,026
         非積立型制度の退職給付債務                               69,504              69,079
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △51,222              △60,947
         退職給付に係る負債                               69,504              69,079

         退職給付に係る資産                             △120,727              △130,026
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △51,222              △60,947
       (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         勤務費用                              158,622千円              164,762千円
         利息費用                               19,414              19,989
         期待運用収益                              △50,397              △52,991
                                       △45,143              △14,595
         数理計算上の差異の費用処理額
         確定給付制度に係る退職給付費用                               82,495              117,164
     (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。
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       (5)退職給付に係る調整額
         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         数理計算上の差異                               25,615千円              11,708千円
           合 計                             25,615              11,708
       (6)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                               65,004千円              76,712千円
           合 計                             65,004              76,712
       (7)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           債券                               26%              28%
           株式                               40              40
           一般勘定                               26              25
           その他                               8              7
             合 計                            100              100
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
         多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          割引率                               1.0%              1.0%
          長期期待運用収益率                               2.5%              2.5%
      3.確定拠出制度

       当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度16,491千円、当連結会計年度16,462千円であり
      ます。
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        繰越欠損金(注)2                          339,685千円            273,150千円
        減損損失                          359,644            377,341
                                  43,501            46,309
        退職給付に係る負債
                                  64,487            49,860
        分譲土地建物評価損
                                  67,121            78,401
        賞与引当金
                                  16,948            17,112
        資産除去債務
                                  13,731            15,728
        役員退職慰労引当金
                                    304            304
        投資有価証券評価損
                                  81,746            98,413
        完成工事補償引当金
                                  32,329            38,017
        その他
       繰延税金資産小計                          1,019,500             994,638
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額  
                                    -        △205,115
        (注)2
        将来減算一時差異等の合計額に係る評価性引当
                                    -        △441,419
        額
                                 △493,572            △646,535
       評価性引当額小計(注)1
                                  525,927            348,103
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                  56,573            62,972
        退職給付に係る資産
                                   3,143            4,916
        資産除去費用
                                  21,898            5,830
        その他有価証券評価差額金
                                  81,616            73,719
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           444,310            274,384
      (注)1.評価性引当額が152,962千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金
          に係る評価性引当額を99,285千円取崩したこと等に伴うものであります。
         2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
          当連結会計年度(2019年3月31日)
                     1年超       2年超       3年超       4年超
              1年以内                                   5年超       合計
                     2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
              (千円)                                  (千円)       (千円)
                     (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     税務上の
                                                 123,631
     繰越欠損金            -       -       -       -    149,518              273,150
     (※1)
                                                △123,631
     評価性引当額            -       -       -       -    △81,483             △205,115
                                                        (※2)
     繰延税金資産            -       -       -       -     68,035         -
                                                         68,035
        (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (※2) 税務上の繰越欠損金273,150千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産68,035千円を計上
          しております。当該繰延税金資産68,035千円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高219,052千円(法定
          実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。
           当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し
          て評価性引当額を認識しておりません。
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      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
       主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度            当連結会計年度
                               (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       法定実効税率
                              税金等調整前当期純損                30.46%
       (調整)
                              失のため注記を省略し
       交際費等永久に損金に算入されない項目                       ております。                2.60
                                               4.55
       住民税均等割
                                              44.37
       評価性引当額の増減
                                               2.20
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                              84.18
         (資産除去債務関係)

          前連結会計年度(2018年3月31日)
           当連結会計年度末においては金額の重要性が乏しいため注記を省略しております。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

           当連結会計年度末においては金額の重要性が乏しいため注記を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
            経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
            す。
             当社は、住宅事業及び住宅関連事業を業績の柱としております。事業の形態により「住宅請負事業」・
            「分譲事業」・「リフォーム事業」・「その他事業」の4つを事業セグメントとしております。
             なお、2018年10月1日付でミサワホームグループにおけるリフォームブランドを従来の「ミサワホーム
            イング」から「ミサワリフォーム」に変更したことに伴い、当連結累計期間より、セグメント名称も
            「ホームイング事業」から「リフォーム事業」に変更しております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
            項」における記載と概ね同一であります。
             報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
             セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

            前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                         連結
                           報告セグメント
                                                  調整額      財務諸表
                                            合計
                                                 (注)1       計上額
                   住宅請負事            リフォーム
                          分譲事業           その他事業
                                                        (注)2
                     業           事業
        売上高
                   15,221,830      6,510,060      4,492,752      1,376,519     27,601,162          -  27,601,162

         外部顧客への売上高
         セグメント間の内部

                       -      -   831,841         -   831,841     △ 831,841         -
         売上高又は振替高
                   15,221,830      6,510,060      5,324,594      1,376,519     28,433,004       △ 831,841     27,601,162

             計
                     201,229      457,459      382,712      16,729    1,058,131      △ 868,610      189,521
        セグメント利益
                    3,090,759      7,639,737      1,492,039       223,422    12,445,958       4,632,554      17,078,513
        セグメント資産
        その他の項目
                     70,125      14,293      21,354      1,977     107,750       15,610      123,361
         減価償却費
                     491,894      109,597      143,714      44,482     789,688         -   789,688
         減損損失
         有形固定資産及び無
                     52,416      11,520      15,314      4,221     83,473        -    83,473
         形固定資産の増加額
       (注)1.セグメント利益の調整額△868,610千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全
           社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本部所属の管理部門に係る費用であり、セグメント資産の調整
           額4,632,554千円は、主に報告セグメントに帰属しない本部所属の管理部門に係る資産であります。減価償
           却費の調整額15,610千円は各報告セグメントに帰属しない本部所属の管理部門に係る費用であります。
          2.セグメント利益及びセグメント資産は、それぞれ連結財務諸表の営業利益及び資産合計と調整を行ってお

           ります。
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            当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                         連結
                           報告セグメント
                                                  調整額      財務諸表
                                            合計
                                                 (注)1       計上額
                   住宅請負事            リフォーム
                          分譲事業           その他事業
                                                        (注)2
                     業           事業
        売上高
                   13,989,478      10,102,510      4,075,097      1,306,758     29,473,845          -  29,473,845

         外部顧客への売上高
         セグメント間の内部

                       -      -   697,859         -   697,859     △ 697,859         -
         売上高又は振替高
                   13,989,478      10,102,510      4,772,956      1,306,758     30,171,704       △ 697,859     29,473,845

             計
                     249,397      661,325      348,892         16  1,259,630      △ 854,461      405,168
        セグメント利益
                    3,090,643      7,364,960      1,316,567       207,371    11,979,542       6,077,653      18,057,195
        セグメント資産
        その他の項目
                     68,411      15,904      20,292      1,851     106,460       12,604      119,065
         減価償却費
                     53,554      12,928      19,568      3,369     89,420        -    89,420
         減損損失
         有形固定資産及び無
                     134,526      30,442      39,259        298    204,527         -   204,527
         形固定資産の増加額
       (注)1.セグメント利益の調整額△854,461千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全
           社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本部所属の管理部門に係る費用であり、セグメント資産の調整
           額6,077,653千円は、主に報告セグメントに帰属しない本部所属の管理部門に係る資産であります。減価償
           却費の調整額12,604千円は各報告セグメントに帰属しない本部所属の管理部門に係る費用であります。
          2.セグメント利益及びセグメント資産は、それぞれ連結財務諸表の営業利益及び資産合計と調整を行ってお

           ります。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報の内容と同一であるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産
              本邦以外に有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるもの
            がないため、記載を省略しております。
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           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報の内容と同一であるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産
              本邦以外に有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるもの
            がないため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                 リフォーム事
                   住宅請負事業        分譲事業             その他事業       全社・消去         合計
                                   業
                     491,894       109,597       143,714        44,482         -    789,688
            減損損失
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                 リフォーム事
                   住宅請負事業        分譲事業             その他事業       全社・消去         合計
                                   業
                      53,554       12,928       19,568        3,369         -     89,420
            減損損失
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          関連当事者との取引
        (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         ①  連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
          前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                           議決権等
         会社等の         資本金又     事業の
                           の所有(被      関連当事者と              取引金額         期末残高
      種類   名称又は     所在地    は出資金     内容又                 取引の内容            科目
                           所有)割合      の関係              (千円)         (千円)
         氏名              は職業
                   (千円)
                           (%)
                                                    買掛金    1,084,441

                                        住宅部材の仕
                                               8,113,154
                                        入等
                                                    未払金     204,259
                                                    流動資
                           (被所有)
                       工業化         ミサワホーム販
                                        寄託契約によ
                                                    産
                                                300,000           -
                       住宅部    直接     売施工業務並び
                                        る金銭の預け
         ミサワ     東京都
                                                    その他
     親会社                  材の製         にミサワ部材の
                  11,892,755            69.1
         ホーム㈱     新宿区
                       造・販    間接     継続販売等に関
                                                    流動資
                       売等         する契約
                              3.8
                                        預け金利息            産
                                                 593          -
                                                    その他
                                        販売促進支援            未収入
                                                17,235         12,186
                                        金            金
          当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                           議決権等
                   資本金又
         会社等の              事業の
                           の所有(被      関連当事者と              取引金額         期末残高
                   は出資金
      種類   名称又は     所在地        内容又                 取引の内容            科目
                           所有)割合      の関係              (千円)         (千円)
         氏名          (千円)    は職業
                           (%)
                                                    買掛金    1,232,867

                                        住宅部材の仕
                                               6,598,890
                                        入等
                                                    未払金     163,744
                                                    流動資
                       工業化    (被所有)     ミサワホーム販
                                        寄託契約によ
                                                300,000    産       -
                       住宅部    直接     売施工業務並び
                                        る金銭の預け
         ミサワ
               東京都
                                                    その他
     親会社             11,892,755     材の製       68.4   にミサワ部材の
         ホーム㈱     新宿区
                       造・販    間接     継続販売等に関
                                                    流動資
                       売等         する契約
                              3.7
                                        預け金利息          513  産       -
                                                    その他
                                        販売促進支援            未収入
                                                19,741          7,913
                                        金            金
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           ミサワホーム株式会社からの住宅部材仕入価格については、他の部材買入先と同様の条件であります。預け
          金利率は、短期プライムレートその他市場金利の変動、その他の事情を勘案し、双方協議の上決定しておりま
          す。
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         ②  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
          前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                    資本金又は           議決権等の                 取引金         期末残
          会社等の名                事業の内容           関連当事者
      種類          所在地     出資金            所有(被所           取引の内容     額(千     科目   高(千
          称又は氏名                又は職業           との関係
                    (千円)           有)割合(%)                 円)         円)
          赤枝弘隆
     役員の                                     不動産売買
               倉敷市中庄       -     -      -      -          25,778     -    -
     近親者
                                           (注2)
          (注1)
         1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           (注)1.ミサワホーム中国株式会社取締役常務執行役員(現取締役)                                  赤枝孝士の近親者であります。
              2.不動産売買は、当社の「従業員持家割引規程」に基づき決定しております。
          当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

           該当事項はありません。
        (2)親会社又は重要な関連会社に関する注記

            親会社情報
            ミサワホーム㈱(東京証券取引所に上場)
         (1株当たり情報)

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                508.23円                 504.09   円

     1株当たり当期純利益又は        
                                     △60.37円                   4.74円
     1株当たり当期純損失(△)
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社
                                     △694,689                   54,552
     株主に帰属する当期純損失(△)(千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する   
     当期純利益又は親会社株主に帰属する                                  △694,689                   54,552
     当期純損失(△)(千円)
                                      11,506                 11,505
     期中平均株式数(千株)
         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
        ⑤【連結附属明細表】

         【社債明細表】
          該当事項はありません。
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         【借入金等明細表】
                               当期首残高        当期末残高        平均利率
                区分                                      返済期限
                               (千円)        (千円)        (%)
     短期借入金                           3,615,000        3,655,000       0.305         -

                                 898,634        835,732

     1年以内に返済予定の長期借入金                                         0.479         -
     1年以内に返済予定のリース債務                              -        -    -        -

                                                     2020年10月~
                                1,499,196        2,077,458
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                                         0.399
                                                     2025年9月
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                              -        -    -        -
     1年以内に返済予定のその他の有利子負債
                                    -        -    -        -
     流動負債「その他」
     その他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを
     除く。)                              -        -    -        -
     固定負債「その他」
                合計                6,012,830        6,568,190        -        -
      (注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.その他の有利子負債は、設備の割賦購入による未払金であります。
         3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとお
          りであります。
                       1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
              区分
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         長期借入金                 586,088          502,212          487,212          337,146

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                      第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   3,956,682          10,428,261          15,065,726          29,473,845
     税金等調整前四半期純利益又
     は税金等調整前四半期純損失                   △416,073          △401,806          △672,821           344,760
     (△)   (千円)
     親会社株主に帰属する四半期
     (当期)純利益又は親会社株
                        △328,553          △320,881          △516,298            54,552
     主に帰属する四半期         (当期)
     純損失(△)(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
     利益又は1株当たり四半期                    △28.55          △27.89          △44.87            4.74
     (当期)純損失(△)(円)
     (会計期間)

                      第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失                    △28.55            0.66         △16.98           49.61
     (△)(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,343,489              4,950,019
         現金及び預金
                                        209,015              173,403
         完成工事未収入金
                                       3,423,606              4,864,965
         分譲土地建物
                                        953,336             1,029,711
         未成工事支出金
                                       3,304,073              1,793,874
         未成分譲支出金
                                         4,441              4,864
         貯蔵品
                                         66,599              89,917
         前渡金
                                        302,460               74,451
         前払費用
                                         84,862              70,823
         未収入金
                                        146,736               73,531
         その他
                                         △ 258             △ 393
         貸倒引当金
         流動資産合計                              11,838,362              13,125,169
       固定資産
         有形固定資産
                                        987,873              986,978
          建物
                                       △ 639,604             △ 656,909
            減価償却累計額
            建物(純額)                             348,268              330,069
                                        565,875              633,269
          展示用建物
                                       △ 436,277             △ 415,768
            減価償却累計額
            展示用建物(純額)                             129,597              217,501
                                        124,861              134,403
          構築物
                                        △ 92,651             △ 95,346
            減価償却累計額
            構築物(純額)                             32,209              39,056
          工具器具・備品                              122,158              124,015
                                       △ 102,659             △ 100,342
            減価償却累計額
            工具器具・備品(純額)                             19,498              23,672
          土地                             2,522,067              2,467,087
                                         14,358               8,073
          リース資産
                                        △ 14,358              △ 8,073
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                               -              -
                                         43,535              28,139
          建設仮勘定
                                       3,095,177              3,105,526
          有形固定資産合計
                                 73/96








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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         無形固定資産
                                         23,575              11,813
          ソフトウエア
                                         16,125              13,387
          その他
                                         39,701              25,201
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        659,790              607,358
          投資有価証券
                                         73,350              73,350
          関係会社株式
                                           18              18
          出資金
                                         14,163               6,209
          長期貸付金
                                         1,790              5,313
          長期前払費用
                                        185,731              206,739
          前払年金費用
                                        392,925              242,449
          繰延税金資産
                                           212              106
          長期未収入金
                                        289,704              284,464
          差入保証金
          その他                               38,282              38,282
                                        △ 11,219              △ 4,518
          貸倒引当金
                                       1,644,748              1,459,774
          投資その他の資産合計
                                       4,779,627              4,590,502
         固定資産合計
                                       16,617,989              17,715,671
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       1,084,441              1,232,867
         買掛金
                                        680,650              784,935
         工事未払金
                                         36,301              37,721
         分譲事業未払金
                                       3,610,000              3,650,000
         短期借入金
                                        898,634              835,732
         1年内返済予定の長期借入金
                                        411,910              344,563
         未払金
                                         91,572              96,468
         未払費用
                                         26,252              121,564
         未払法人税等
                                       1,424,338              1,688,720
         未成工事受入金
                                        188,317               26,141
         分譲事業受入金
                                        449,675              425,634
         預り金
                                        199,200              235,000
         賞与引当金
         完成工事補償引当金                                267,017              321,848
                                         76,631              123,418
         その他
                                       9,444,942              9,924,616
         流動負債合計
       固定負債
                                       1,499,196              2,077,458
         長期借入金
                                         35,900              45,900
         役員退職慰労引当金
                                         42,386              48,579
         資産除去債務
                                         75,021              78,536
         受入保証金
                                       1,652,503              2,250,473
         固定負債合計
                                       11,097,446              12,175,089
       負債合計
                                 74/96






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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                       1,369,850              1,369,850
         資本金
         資本剰余金
                                         65,200              65,200
          資本準備金
                                        821,398              821,398
          その他資本剰余金
                                        886,598              886,598
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        238,791              244,544
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       2,000,000              2,000,000
            別途積立金
                                        983,293             1,034,052
            繰越利益剰余金
                                       3,222,084              3,278,597
          利益剰余金合計
                                        △ 8,066             △ 8,256
         自己株式
                                       5,470,467              5,526,789
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         50,076              13,792
         その他有価証券評価差額金
                                         50,076              13,792
         評価・換算差額等合計
                                       5,520,543              5,540,581
       純資産合計
                                       16,617,989              17,715,671
      負債純資産合計
                                 75/96













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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       15,221,830              13,595,796
      完成工事高
                                       12,408,340              10,956,240
      完成工事原価
                                       2,813,490              2,639,556
      完成工事総利益
      分譲事業売上高                                  6,510,060              10,097,203
                                       5,441,622              8,333,405
      分譲事業売上原価
                                       1,068,437              1,763,798
      分譲事業売上総利益
      リフォーム事業売上高                                  4,447,278              4,396,765
                                       3,353,944              3,264,276
      リフォーム事業売上原価
                                       1,093,334              1,132,489
      リフォーム事業売上総利益
                                       1,376,519              1,306,758
      その他の売上高
                                        877,995              839,150
      その他の売上原価
                                        498,524              467,608
      その他の売上総利益
                                       27,555,689              29,396,524
      売上高合計
                                       22,081,901              23,393,072
      売上原価合計
                                       5,473,787              6,003,452
      売上総利益合計
      販売費及び一般管理費
                                        233,163              389,827
       広告宣伝費
                                        192,779              175,753
       出展費
                                        468,936              567,392
       販売手数料
                                         35,388              31,755
       交際費
                                         50,362              84,815
       自動車管理費
                                         73,695              131,156
       完成工事補償引当金繰入額
                                         △ 430            △ 6,566
       貸倒引当金繰入額
                                         82,088              67,107
       役員報酬
                                       2,209,766              2,199,918
       給与手当
                                        166,044              196,150
       賞与引当金繰入額
                                         67,013              94,571
       退職給付費用
                                         10,200              10,000
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        397,013              406,111
       法定福利費
                                         83,139              82,058
       福利厚生費
                                        197,695              140,436
       賃借料
                                        112,717              112,480
       減価償却費
                                         39,293              39,174
       保険料
                                        145,869              207,026
       租税公課
                                        203,534              213,738
       支払手数料
                                        461,113              417,618
       その他
                                       5,229,384              5,560,525
       販売費及び一般管理費合計
                                        244,402              442,926
      営業利益
                                 76/96







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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業外収益
                                         3,616              3,552
       受取利息
                                         4,976              5,823
       受取配当金
                                         36,595              29,944
       受取手数料
                                         22,706              20,058
       販売促進支援金
                                           856             13,591
       受取保険金
                                         16,156              35,637
       その他
                                         84,907              108,607
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         49,050              37,381
       支払利息
                                         7,614              8,343
       和解金
                                         13,421               6,961
       その他
                                         70,086              52,686
       営業外費用合計
                                        259,223              498,847
      経常利益
      特別利益
                                         4,011                -
       固定資産売却益
       特別利益合計                                  4,011                -
      特別損失
                                         5,992                -
       固定資産売却損
                                         8,828              4,382
       固定資産除却損
                                        789,688               85,156
       減損損失
                                           -            28,755
       災害復旧支援費用
                                        804,510              118,294
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                  △ 541,274              380,553
                                         18,224              100,140
      法人税、住民税及び事業税
                                         80,585              166,368
      法人税等調整額
                                         98,810              266,509
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 640,085              114,043
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        【完成工事原価明細書】
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)                 至   2019年3月31日)
                     注記                 構成比                   構成比
           区分               金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     Ⅰ   材料費
                               6,955,517        56.1           5,866,967        53.5
     Ⅱ   外注費
                               4,624,543        37.3           4,247,304        38.8
     Ⅲ   経費                        828,279       6.7           841,967       7.7
                               (580,680)       (4.7)           (592,736)       (5.4)
       (うち人件費)
       完成工事原価計
                              12,408,340        100.0           10,956,240        100.0
      (注)原価計算の方法
        (1)完成工事原価は、工事台帳別の個別原価計算によっており、間接経費については、建設及び設計部門で発生し
          た経費(建設経費)を一定の基準により算出し配賦しております。
        (2)建設経費のうち、各事業年度における未成工事支出金へ配賦する経費については、当該科目に含めて表示して
          おります。
        【分譲事業売上原価明細書】

                              前事業年度                   当事業年度
                           (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)                 至   2019年3月31日)
                     注記                 構成比                   構成比
           区分               金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     Ⅰ   土地原価                       2,151,005                   2,935,151
                                      39.5                   35.2
     Ⅱ   材料費
                                707,183       13.0            693,273       8.3
     Ⅲ   外注費
                               2,509,712        46.1           4,619,118        55.5
     Ⅳ   経費
                                73,721       1.4            85,862       1.0
                                (48,219)       (0.9)            (49,203)       (0.6)
       (うち人件費)
       分譲事業売上原価計
                               5,441,622       100.0           8,333,405       100.0
      (注)原価計算の方法
        (1)分譲事業売上原価は、土地については購入区画別の個別計算によって、また建物については工事台帳別の個別
          原価計算によっており、間接経費については、完成工事原価と同一の方法により算出し配賦しております。
        (2)建設経費のうち、各事業年度における未成分譲支出金及び分譲土地建物へ配賦する経費については、それぞれ
          の科目に含めて表示しております。
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        【リフォーム事業売上原価明細書】
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)                 至   2019年3月31日)
                     注記                 構成比                   構成比
           区分               金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     Ⅰ   材料費                        579,042       17.3            570,031       17.5
     Ⅱ   外注費
                               2,705,938        80.7           2,631,687        80.6
     Ⅲ   経費                         68,963       2.1            62,558       1.9
                                (68,877)       (2.1)            (62,558)       (1.9)
       (うち人件費)
       リフォーム事業売上原価
                               3,353,944       100.0           3,264,276       100.0
       計
      (注)原価計算の方法
          リフォーム事業売上原価は、工事台帳別の個別原価計算によっており、間接経費については、建設及び設計部
          門で発生した経費(建設経費)を一定の基準により算出し配賦しております。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自         2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                            資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本      資本剰余金                      利益剰余金
                      資本準備金                 利益準備金
                           剰余金      合計                 繰越利益剰      合計
                                            別途積立金
                                                  余金
     当期首残高            1,369,850       65,200     821,398      886,598      233,038     2,000,000      1,686,668      3,919,706
     当期変動額
      剰余金の配当
                                         5,753          △ 63,289     △ 57,535
      当期純損失(△)                                            △ 640,085     △ 640,085
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -      -      -    5,753       -   △ 703,375     △ 697,621
     当期末残高            1,369,850       65,200     821,398      886,598      238,791     2,000,000      983,293     3,222,084
                    株主資本         評価・換算差額等

                           その他有価           純資産合計
                      株主資本合           評価・換算
                 自己株式           証券評価差
                      計           差額等合計
                           額金
     当期首残高             △ 7,816    6,168,337       58,990      58,990    6,227,328
     当期変動額
      剰余金の配当                 △ 57,535                △ 57,535
      当期純損失(△)                 △ 640,085                △ 640,085
      自己株式の取得             △ 249     △ 249                △ 249
      株主資本以外の項目の
                             △ 8,914     △ 8,914     △ 8,914
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             △ 249   △ 697,870      △ 8,914     △ 8,914    △ 706,785
     当期末残高             △ 8,066    5,470,467       50,076      50,076    5,520,543
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          当事業年度(自         2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                            資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本      資本剰余金                      利益剰余金
                      資本準備金                 利益準備金
                           剰余金      合計                 繰越利益剰      合計
                                            別途積立金
                                                  余金
     当期首残高            1,369,850       65,200     821,398      886,598      238,791     2,000,000      983,293     3,222,084
     当期変動額
      剰余金の配当                                   5,753          △ 63,284     △ 57,531
      当期純利益
                                                   114,043      114,043
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    -      -      -      -    5,753       -    50,759      56,512
     当期末残高            1,369,850       65,200     821,398      886,598      244,544     2,000,000      1,034,052      3,278,597
                    株主資本         評価・換算差額等

                           その他有価           純資産合計
                      株主資本合           評価・換算
                 自己株式           証券評価差
                      計           差額等合計
                           額金
     当期首残高             △ 8,066    5,470,467       50,076      50,076    5,520,543
     当期変動額
      剰余金の配当                 △ 57,531                △ 57,531
      当期純利益
                       114,043                 114,043
      自己株式の取得             △ 189     △ 189                △ 189
      株主資本以外の項目の
                             △ 36,283     △ 36,283     △ 36,283
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                   △ 189    56,322     △ 36,283     △ 36,283      20,038
     当期末残高             △ 8,256    5,526,789       13,792      13,792    5,540,581
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法を採用しております。
          (2)その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
           により算定)を採用しております。
           時価のないもの
            移動平均法による原価法を採用しております。
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

          (1)分譲土地建物、未成工事支出金、未成分譲支出金
            個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用して
           おります。
          (2)貯蔵品
            最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
           採用しております。
         3.固定資産の減価償却の方法

          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取
            得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物    7~50年
             展示用建物 2~7年
             構築物   10~28年
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
          (3)長期前払費用
            均等償却によっております。
          (4)リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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         4.引当金の計上基準
          (1)貸倒引当金
            金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
           の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
            従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
          (3)退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
           しております。
           ①退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、給付算定式基準によっております。
           ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)に
            よる定額法により費用処理しております。
             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
            数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
          (4)完成工事補償引当金
            完成工事に対する瑕疵担保の費用に備えるため、過年度の補償工事費の完成工事高に対する実績率による
           額の他、補償工事費の発生が見込まれる特定物件について発生見込額を計上しております。
          (5)役員退職慰労引当金
            役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく事業年度末における要支給額を計上しております。
         5.収益及び費用の計上基準

           完成工事高及び完成工事原価の計上基準
           ①   当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事(工期がごく短期間のもの等を除
            く)
             工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
           ②   その他の工事
             工事完成基準
         6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          (1)退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の
           方法と異なっております。
          (2)消費税等の会計処理
            税抜方式によっております。
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         (表示方法の変更)
          (貸借対照表)
           (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更)
             「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
            度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
             この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」に表示していた
            265,722千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」392,925千円として組み替えております。
             また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第14項に定める「税効果会計に係る会計
            基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く)に記載された内容を追加しております。ただ
            し、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な
            取扱いに従って記載しておりません。
          (損益計算書)

             2018年10月1日付でミサワホームグループにおけるリフォームブランドを従来の「ミサワホームイン
            グ」から「ミサワリフォーム」に変更したことに伴い、                          損益  計算書   の 科目  名称を「ホームイング事業売上
            高」、「ホームイング事業売上原価」、「ホームイング事業売上総利益」から、それぞれ「リフォーム事
            業売上高」、「リフォーム事業売上原価」、「リフォーム事業売上総利益」に変更しております。
             前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性が増
            したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の
            損益計算書の組み替えを行っております。
             この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた17,102千円
            は、「受取保険金」856千円、「その他」16,156千円として組み替えております。
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         (貸借対照表関係)
          ※1    担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     分譲土地建物                                3,600千円                  3,600千円
     建物                               203,743                  193,479
     構築物                                  125                  99
     土地                              2,088,791                  2,051,080
               計                     2,296,259                  2,248,259
             担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     短期借入金                              3,060,000千円                  3,100,000千円
     1年内返済予定の長期借入金                               798,754                  791,132
                                    1,454,596                  2,077,458
     長期借入金
               計                     5,313,350                  5,968,590
             その他担保に供している資産は、次のとおりであります。

              前事業年度(2018年3月31日)
               現金110,000千円及び投資有価証券(利付国債410,000千円)を住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅建
              設瑕疵担保保証金として、岡山地方法務局に供託しております。
              当事業年度(2019年3月31日)

               現金110,000千円及び投資有価証券(利付国債410,000千円)を住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅建
              設瑕疵担保保証金として、岡山地方法務局に供託しております。
          ※2    関係会社に対する主な資産・負債

              区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     買掛金                              1,084,441千円                  1,232,867千円
           3   保証債務

              債務保証は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     (1)住宅購入者のための住宅ローンに対す
                                     307,971千円                  236,742千円
       る債務保証
     (2)住宅購入者のためのつなぎ融資に対す
                                    1,470,430千円                  1,444,150千円
       る債務保証
           4   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。これら

             の契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     当座貸越極度額の総額                              9,850,000千円                  9,850,000千円
     借入実行残高                              3,450,000                  3,650,000
              差引額                      6,400,000                  6,200,000
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         (損益計算書関係)
          ※1    関係会社との取引に係わるものは次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     仕入高                              9,326,580千円                  7,638,608千円
     販売促進支援金                                17,235                  19,741
          ※2    固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     建物                                2,493千円                   -千円
     車両運搬具                                   9                 -
     土地                                1,509                   -
               計                       4,011                   -
          ※3    固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     建物                                5,100千円                   -千円
     建物附属設備                                  728                  -
     構築物                                   1                 -
     工具器具備品                                  162                  -
               計                       5,992                   -
          ※4    固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     建物                                  170千円                  -千円
     建物附属設備                                2,701                   675
     展示用建物                                4,109                  3,370
     構築物                                   0                 22
     工具器具・備品                                  358                  314
     建設仮勘定                                1,488                   -
               計                       8,828                  4,382
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式73,350千円、前事業年度の貸借対
         照表計上額は子会社株式73,350千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること
         から、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        繰越欠損金                          296,887千円            219,052千円
        減損損失                          359,644            377,341
        分譲土地建物評価損                          64,487            49,860
        賞与引当金                          60,676            71,581
        資産除去債務                          16,948            17,112
        役員退職慰労引当金                          10,935            13,981
        投資有価証券評価損                            304            304
        完成工事補償引当金                          81,333            98,034
                                  31,338            35,713
        その他
       繰延税金資産小計
                                  922,556            882,981
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                             -        △151,017
                                    -        △415,584
       将来減算一時差異等の合計額に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                          △447,978            △566,601
                                  474,577            316,379
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        前払年金費用                          56,573            62,972
        資産除去費用                           3,143            4,916
                                  21,934            6,041
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                           81,652            73,930
       繰延税金資産の純額                           392,925            242,449
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                 前事業年度            当事業年度
                               (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       法定実効税率
                               税引前当期純損失の                30.46%
                              ため注記を省略してお
       (調整)
                              ります。
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                        2.31
       住民税等均等割                                        4.09
       評価性引当額の増減                                        31.17
       その他                                        2.00
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                               70.03
         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【株式】
                                                   貸借対照表計上額
                           銘柄              株式数(株)
                                                     (千円)
                                                        79,400

                  ㈱山陰合同銀行                          100,000
                  ㈱広島銀行                          100,100            56,456
                  ㈱山口フィナンシャルグループ                          12,000            11,256

                  ㈱トマト銀行                           9,800           10,378

                  ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                          17,600            9,680

                  岡山ネットワーク㈱                                       9,500

                                              190
     投資有価証      その他有価
     券      証券
                  ㈱西京銀行                          17,000            6,188
                  ㈱みずほフィナンシャルグループ                          11,000            1,884

                  開成建設㈱                            25          1,250

                                               2           600

                  ㈱資産活用倶楽部中国
                  その他(3銘柄)                            51           200

                           小計                 267,768            186,792

                     合計                       267,768            186,792

          【債券】

                                                   貸借対照表計上額
                           銘柄             券面総額(千円)
                                                     (千円)
                                                        152,325

                  第306回利付国債                           150,000
                  第328回利付国債                           50,000           51,600

                  第346回利付国債                           50,000           51,195

     投資有価証       その他有価
                  第333回利付国債                           40,000           41,608
     券       証券
                  第340回利付国債                           40,000           41,600
                  第321回利付国債                           30,000           31,068

                  第313回利付国債                           25,000           25,732

                  第310回利付国債                           25,000           25,437

                           小計                  410,000           420,566

                     合計                        410,000           420,566

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         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償

                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額また       当期償却額      差引当期末残
         資産の種類
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     は償却累計額       (千円)     高(千円)
                                            (千円)
     有形固定資産
                                                   20,459
      建物             987,873       2,935      3,831     986,978      656,909             330,069
                                                    (171)
                                                   99,681
      展示用建物             565,875      190,954      123,560      633,269      415,768             217,501
                                                   (26,238)
                                                    6,142
      構築物             124,861       13,012       3,470     134,403       95,346             39,056
                                                    (884)
                                                    7,716
      工具器具・備品             122,158       12,204      10,347      124,015      100,342             23,672
                                                    (144)
                                54,979
      土地            2,522,067                   2,467,087         -      -   2,467,087
                                (54,979)
      リース資産
                    14,358             6,284      8,073      8,073        -      -
      建設仮勘定              43,535      52,966      68,362      28,139                   28,139
                                270,836                   133,999
        有形固定資産計
                  4,380,729       272,074            4,381,967      1,276,440             3,105,526
                                (54,979)                   (27,438)
     無形固定資産
      ソフトウェア              74,560        -     5,578      68,982      57,168      11,761      11,813
                                 2,738
      その他              16,125        -           13,387        -      -     13,387
                                (2,738)
        無形固定資産計            90,686        -     8,316      82,369      57,168      11,761      25,201
     長期前払費用               1,790      5,000        -     6,790        -     1,476      5,313
      (注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
            展示用建物        OHK住宅総合展示場                   69,264千円
            展示用建物        問屋町テラス展示場                   66,643千円
            展示用建物        サエラ展示場                   55,046千円
         2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

          なお、土地の減少額は、減損損失によるもでのあります。
            展示用建物        宇部展示場                   62,757千円
            展示用建物        サエラ展示場                   60,038千円
            土地        鳥取市                   47,896千円
            土地        岡山市                   5,709千円
            土地        倉敷市                   1,374千円
         3.「当期末減価償却累計額または償却累計額」欄には減損損失累計額を含んでおります。
         4.「当期減少額」及び「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

         【引当金明細表】

                                      当期減少額        当期減少額
                      当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
      貸倒引当金                   11,477          394       6,580         380       4,911

      賞与引当金                  199,200        235,000        199,200           -      235,000

      完成工事補償引当金                  267,017        131,156         9,365        66,960        321,848

      役員退職慰労引当金                   35,900        10,000          -         -      45,900

      (注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額260千円及び個別引当債権の
         回収による取崩額120千円であります。
         2.完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、完成工事高の補償実績率による洗替額であります。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

         該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
                        大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
       取扱場所
                        三菱UFJ信託銀行株式会社               大阪証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                      ──────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他の
                        やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        当社の公告掲載URLは次のとおり。
                        http://www.misawa-chugoku.jp
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
     (注)単元未満株式の権利制限
        当社の株主(実質株主を含む。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使するこ
        とができません。
        (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
        (3)募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
       事業年度(第48期)(自             2017年4月1日         至   2018年3月31日)2018年6月22日中国財務局長に提出
     (2)内部統制報告書及びその添付書類
       2018年6月22日中国財務局長に提出
     (3)四半期報告書及び確認書
       (第49期第1四半期)(自              2018年4月1日         至   2018年6月30日)2018年7月30日中国財務局長に提出
       (第49期第2四半期)(自              2018年7月1日         至   2018年9月30日)2018年11月1日中国財務局長に提出
       (第49期第3四半期)(自              2018年10月1日         至   2018年12月31日)2019年2月4日中国財務局長に提出
     (4)臨時報告書
       2018年6月25日中国財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報
       告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                    ミサワホーム中国株式会社(E00309)
                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月24日

     ミサワホーム中国株式会社

       取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             柳井 浩一        印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             飴谷 健洋        印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるミサワホーム中国株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
     結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ミサ
     ワホーム中国株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
     成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ミサワホーム中国株式会社の
     2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、ミサワホーム中国株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
     記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
     財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
            ます。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月24日

     ミサワホーム中国株式会社

       取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             柳井 浩一        印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             飴谷 健洋        印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるミサワホーム中国株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ミサワ
     ホーム中国株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
           ます。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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