不二硝子株式会社 有価証券報告書 第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 不二硝子株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       不二硝子株式会社(E01186)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                   有価証券報告書

      【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                   関東財務局長
      【提出日】                   2019年6月27日
                         第86期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                   不二硝子株式会社
                         FUJI   GLASS   CO.,   LTD.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                   取締役社長  小 熊   信 一
      【本店の所在の場所】                   東京都墨田区文花二丁目15番9号
                         03(3617)5111(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                   常務取締役  丸 山   光 二
      【最寄りの連絡場所】                   東京都墨田区文花二丁目15番9号
                         03(3617)5111(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                   常務取締役  丸 山   光 二
      【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第82期       第83期       第84期       第85期       第86期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)      2,752,834       2,680,420       2,694,075       2,507,565       2,474,713

     売上高
                    (千円)       167,368       174,919        91,380       89,323       51,314

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純利
                    (千円)        94,083       101,075        56,612       51,617       115,000
     益
                    (千円)       213,901       126,035        77,773       163,700       212,489
     包括利益
                    (千円)      2,240,530       2,344,838       2,375,027       2,512,990       2,709,012

     純資産額
                    (千円)      3,422,085       3,497,126       3,568,656       3,671,213       3,832,970

     総資産額
                     (円)      1,028.40       1,073.23       1,118.81       1,184.54       1,279.19

     1株当たり純資産額
                     (円)        44.42       47.73       27.04       25.11       55.94

     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当期

                     (円)         -       -       -       -       -
     純利益金額
                     (%)        63.6       65.0       64.5       66.3       68.6
     自己資本比率
                     (%)        4.52       4.54       2.48       2.18       4.54

     自己資本利益率
                     (倍)        12.00        8.11       16.61       22.66        9.56

     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・フ
                    (千円)       175,575       △ 5,432      233,577       204,204       246,241
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                    (千円)      △ 123,195       △ 63,800      △ 39,431      △ 99,324       48,204
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                    (千円)       △ 75,664       10,396       17,424      △ 76,526      △ 104,624
     ロー
                    (千円)       251,931       193,094       404,664       433,017       622,838
     現金及び現金同等物の期末残高
     従業員数               (人)         206       203       194       174       170

      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         3.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第82期       第83期       第84期       第85期       第86期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)      2,752,834       2,680,420       2,694,075       2,507,565       2,474,713

     売上高
                    (千円)       122,635       109,675        68,715       66,984       38,505

     経常利益
                    (千円)        68,736       69,848       46,899       42,123       110,262

     当期純利益
                    (千円)       107,100       107,100       107,100       107,100       107,100

     資本金
                    (千株)        2,142       2,142       2,142       2,142       2,142

     発行済株式総数
                    (千円)      2,020,352       2,084,031       2,101,474       2,227,063       2,416,910

     純資産額
                    (千円)      3,165,197       3,199,025       3,262,727       3,363,884       3,519,920

     総資産額
                     (円)       953.97       984.06      1,022.22       1,083.33       1,175.67

     1株当たり純資産額
                            10.00       10.00       12.00        7.50       7.50
     1株当たり配当額
                     (円)
     (内1株当たり中間配当額)                        ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                     (円)        32.46       32.98       22.39       20.49       53.64

     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当期

                     (円)         -       -       -       -       -
     純利益金額
                     (%)        63.8       65.1       64.4       66.2       68.7
     自己資本比率
                     (%)        3.55       3.40       2.24       1.95       4.75

     自己資本利益率
                     (倍)        16.42       11.73       20.05       27.77        9.97

     株価収益率
                     (%)        30.8       30.3       52.6       36.6       14.0

     配当性向
                     (人)         140       135       126       114       108

     従業員数
                     (%)        121.5        91.1       107.6       136.1       130.2

     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPIX)               (%)       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )

                     (円)         600       543       472       963       580

     最高株価
                     (円)         427       376       365       415       436

     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         3.最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
         4.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標等となっております。
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      2【沿革】
     1916年7月        中野硬質硝子製造所を創立して、主として硬質硝子の製造を開始
     1936年5月        合資会社中野硬質硝子製造所に組織を変更
     1942年12月        企業整備令により関係二工場を吸収、不二硝子株式会社を設立
     1950年4月        株式会社芙蓉商会を吸収合併
     1962年12月        資本金6,000万円に増資を機に、株式を東京市場店頭銘柄として、東京証券業協会(現日本証券業協
             会)に登録
     1971年5月        常磐硝子株式会社(現・連結子会社)を設立
     1974年5月        資本金10,200万円に増資
     1992年6月        資本金10,710万円に増資
     2004年12月        日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
     2010年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場
     2013年7月        東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場
      3【事業の内容】

        当社グループは、当社(不二硝子株式会社)及び連結子会社(常磐硝子株式会社)より構成されており、当社はア
       ンプル、管瓶、試験管、理化学医療用硝子等の製造及び販売を事業としており、常磐硝子株式会社は、アンプル、管
       瓶、試験管を製造して、すべて当社へ販売しております。
          (系統図)
          常磐硝子株式会社

                               不二硝子株式会社
           (連結子会社)
                                (当  社)                    国内主要
                      製  品  →
           アンプル・管瓶                                 製  品  →

                               アンプル・管瓶                    製薬会社等
           ・  試験管製造
                                 ・試験管
                      ←  材  料
                              ・理化学医療用硝子等
                      (生地管)
                                の製造販売
      4【関係会社の状況】

       連結子会社
                               主要な事業の       議決権の
        名称          住所        資本金                       関係内容
                               内容       所有割合
                                          1 役員兼務(2019年3月31日現在)

                                            取締役 小熊 信一(代表取締役社長)
                                            監査役 丸山 光二(取締役)
                                            監査役 原田 眞樹(監査役)
                                          2 取引内容
                               アンプル・管
                                             製品仕入高          460,699千円
              福島県いわき市
     常磐硝子株式会社                     45,000千円     瓶・試験管の
                                       76.7%      受取賃貸料           10,743千円
              常磐松久須根町内田13番
                               製造
                                          3 設備の賃貸
                                             アンプル・管瓶・試験管の製造設備を
                                            賃貸しております。
                                          4 経営上の重要な契約
                                             「第2.事業の状況 4」に記載のと
                                            おりであります。
      (注)1.上記子会社は特定子会社に該当します。

         2.上記子会社は有価証券報告書を提出しておりません。
         3.上記以外の子会社はありません。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
         当社グループは単一セグメントのため、部門別の従業員数を示すと次のとおりです。
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
                  部門
                                                           22
     アンプル部門
                                                           79
     管瓶及び試験管部門
     全社(共通)                                                      69
                                                          170

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員であります。
         2.全社(共通)として記載されている従業員は、販売及び管理部門に所属しているものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
       従業員数(人)            平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)               平均年間給与(円)
               108            36.2               16.0             4,350,650

         当社は単一セグメントのため、部門別の従業員数を示すと次のとおりです。
                                           従業員数(人)
                  部門
                                                           13
     アンプル部門
                                                           48
     管瓶部門
     全社(共通)                                                      47
                                                          108

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員であります。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員は、販売及び管理部門に所属しているものであります。
       (3)労働組合の状況

         提出会社の労働組合は、1947年4月不二硝子労働組合として組織され、上部団体には加入しておりません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)会社の経営の基本方針

         当社グループは、製薬業界における薬剤の包装容器メーカーとして、永年培った技術を駆使して、常に製品の高
        度な品質と安定した供給を旨とし、社会に貢献することを基本方針としております。
       (2)目標とする経営指標

         当社グループは、経営指標として売上高経常利益率3%の確保を当面の課題としています。
       (3)中長期的な会社の経営戦略

         成熟化した国内市場での一層のシェア確保、高度な生産技術・工場内の整備を進め効率のよい生産管理を行い、
        収益性の高い強固な事業体質の構築を目指します。さらに、迅速かつ効果的な経営効率の向上のために認証取得し
        た、国際的な管理基準であるISO9000                  2008年度版にGMPの要求事項を盛り込んだ管理体制となる「ISO15378」を
        2018年3月に認証取得いたしました。今後は、この管理体制に基づき「情報の効率化・迅速化」を目的とした基幹
        系統合システムの構築と品質管理に積極的に取り組んでまいります。
       (4)会社の対処すべき課題

         今後につきましては、当期同様厳しい経営環境が続くものと予想されますが、企業体質の強化を図るために、引
        き続き「品質の強化」「売上の拡大」「コストの低減」「管理体制の強化」を重要テーマとして、当社グループを
        挙げて徹底した経費の節減を行い原価の低減に傾注するとともに、製造設備の整備を進め相互補完による最適生産
        など連結経営のより一層の強化を図り、積極的な販売活動と営業拡大を行い業績向上に努力を重ねてまいります。
      2【事業等のリスク】

        当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により影響を受ける可能性があります。当社グループの業績に
       影響を及ぼす可能性のある主なリスクとしては、以下のようなものが考えられます。
       (1)市場の変化
         主需要先である医薬品業界における市場の変化やインフルエンザの発生動向等により、当社グループの売上は大
        きく影響を受ける可能性があります。
       (2)法令または規制の変化

         主需要先である医薬品業界の医薬品事業は、薬事規制や製造物責任等の様々な法規制に関連しており、法規制の
        制定や改定により当社グループの製品を包装材料として使用する医薬品の製剤中止や生産量が減少する可能性があ
        るため、これらの法令または規制の変化が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (3)薬価の改定

         主需要先である医薬品業界において、医療費抑制政策の一環として医療用医薬品の薬価が概ね2年に一度改定さ
        れますが、薬価が引き下げられることに伴う価格協力等が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
        す。
       (4)工場の閉鎖及び操業停止

         技術上もしくは規制上の問題、使用原材料の供給停止、インフルエンザ等のパンデミック、または火災、地震そ
        の他の災害等により、工場が閉鎖または操業停止となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が
        あります。
       (5)内部統制の整備等

         当社グループは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準ならびに実施基準に
        準拠し、財務報告に係る有効な内部統制システムを整備し、その適正な運用に努めております。しかし、内部統制
        が有効に機能せず、あるいは予期しない内部統制上の問題により、多大な損失が発生した場合には、当社グループ
        の業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)金融市況

         市場性のある株式等を保有しているため、株式市況の変動によってはこれらの株式等の売却損や評価損が生じる
        可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要

        当連結会計年度       における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」とい
       う。)の状況の概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国と中国の貿易摩擦、中国経済の減速、英国のEU離脱問題等の影
        響により、世界経済の下振れが懸念され不透明な状況が続いておりますが、政府による経済政策や日銀による継
        続的な金融緩和策を背景に、設備投資や雇用情勢、個人消費等の持ち直しの傾向がみられるなどして景気の緩や
        かな回復基調で推移しております。
         当社グループの属する医薬容器業界は、主需要先の医薬業界において、                                 本年10月の消費増税に伴う薬価改定が
        実施される事や政府による薬価制度抜本改革として進めている毎年薬価改定への動きを受け経営戦略等の見直し
        が進み、    当業界の主力製品である「アンプル・管瓶」の需要が低調に推移した厳しい経営環境にありました。
         このような環境下、当社グループといたしましては、主要製品はじめ関連商品の拡販と、さらなる諸経費の削
        減や品質水準向上に全力を注ぎ、業績の向上に努めてまいりました。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

        a.財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億6千1百万円増加し、38億3千2百万円となり
        ました。
         当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3千4百万円減少し、11億2千3百万円となりまし
        た。
         当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億9千6百万円増加し、27億9百万円となりま
        した。
        b.経営成績

         当連結会計年度の経営成績は、売上高24億7千4百万円(前期比1.3%減)、営業利益2千7百万円(同57.7%
        減)、経常利益5千1百万円(同42.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益1億1千5百万円(同122.8%
        増)となりました。
       ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、長期借入金による収
        入減があった一方で、有形固定資産の売却による収入やたな卸資産                               が減少して資金化されたことで              前連結会計年
        度末に比べ1億8千9百万円増加し、当連結会計年度末には6億2千2百万円となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
           営業活動の結果得られた資金は、2億4千6百万円(前年同期2億4百万円の収入)となりました。これは主
          に受取配当金及び受取利息1千7百万円、有形固定資産売却益の計上1億2千万円、仕入債務の減少2千3百
          万円及び法人税等の支払額2千7百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益1億7千2百万円、減価
          償却費6千1百万円、たな卸資産の減少1億1千2百万円及び未収入金の減少1千6百万円によるものであり
          ます。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
           投資活動の結果得られた資金は、4千8百万円(前年同期9千9百万円の使用)となりました。これは主に
          定期預金の預入による支出2億3千7百万円及び有形固定資産の取得による支出2千4百万円があった一方
          で、定期預金の払戻による収入1億8千9百万円及び有形固定資産の売却による収入1億2千4百万円による
          ものであります。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
           財務活動の結果使用した資金は、1億4百万円(前年同期7千6百万円の使用)となりました。これは主に
          新規の長期借入れによる収入9千万円があった一方で、長期借入金の返済による支出1億7千8百万円及び配
          当金の支払による支出1千5百万円によるものであります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
        当社グループは単一セグメントのため、品目別に示しております。
       a.  生産実績

         当連結会計年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
                                    当連結会計年度
                                  (自 2018年4月1日
          品目別
                                   至 2019年3月31日)
                          生産高(千円)                    前年同期比(%)
     アンプル                              252,887                      68.3
     管瓶                             1,563,083                       99.3
     その他                               52,131                      75.8
           合計                        1,868,101                       92.8
      (注) 金額は平均販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
       b.  受注実績

         当連結会計年度の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
                                  当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日
        品目別
                                 至 2019年3月31日)
                 受注高(千円)           前年同期比(%)           受注残高(千円)           前年同期比(%)
     アンプル                 347,816             99.5          92,548            117.4
     管瓶                1,923,714              96.4          434,089            108.4
     その他                 245,380            113.6           33,443            86.3
         合計            2,516,911              98.3          560,081            108.1
      (注) 金額は平均販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
       c.  販売実績

         当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
                                    当連結会計年度
                                  (自 2018年4月1日
          品目別
                                   至 2019年3月31日)
                          販売高(千円)                    前年同期比(%)
     アンプル                              334,086                      85.8
     管瓶                             1,889,949                       98.3
     その他                              250,677                      127.8
           合計                        2,474,713                       98.7
      (注)1.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで
           あります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                 相手先
                           金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)
            株式会社ナミコス                  254,407          10.1          -        -

         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する                              認識及び    分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、                  当連結会計年度       末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成
        しております。この財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは、過去の実績や状況に応じて合理的要因
        に基づき行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果とは異なる場合があります。この財務
        諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務
        諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       a.経営成績等
        1 ) 財政状態
        (資産合計)
          当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億6千1百万円増加の38億3千2百万円(前連結
         会計年度末は36億7千1百万円)となりました。
          流動資産の残高は18億2千万円(前連結会計年度末は17億6千万円)となり、6千万円増加しました。これは
         商品及び製品の減少(4億3千9百万円から3億1千7百万円へ1億2千1百万円減)及び受取手形及び売掛金
         が減少(6億4千7百万円から5億9千8百万円へ4千8百万円減)した一方で、現金及び預金の増加(5億2
         千9百万円から5億8千3百万円へ5千3百万円増)及び有価証券が増加(5千万円から2億3千4百万円へ1
         億8千4百万円増)したことが主な要因であります。
          固定資産の残高は20億1千2百万円(前連結会計年度末は19億1千万円)となり、1億1百万円増加しまし
         た。これは有形固定資産が減少(9億3千1百万円から8億9千3百万円へ3千8百万円減)した一方で、投資
         有価証券が増加(9億3千万円から10億7千万円へ1億3千9百万円増)したことが主な要因であります。
        (負債合計)

          当連結会計年度末における負債の残高は11億2千3百万円(前連結会計年度末は11億5千8百万円)となり、
         3千4百万円減少しました。これは繰延税金負債が増加(1億8千7百万円から2億5千8百万円へ7千1百万
         円増)した一方で、買掛金の減少(1億5千4百万円から1億3千1百万円へ2千3百万円減)、1年内返済予
         定の長期借入金が減少(1億6千2百万円から1億3千5百万円へ2千7百万円減)及び長期借入金が減少(1
         億6千7百万円から1億6百万円へ6千万円減)したことが主な要因であります。
        (純資産合計)

          当連結会計年度末における純資産の残高は27億9百万円(前連結会計年度末は25億1千2百万円)となり、1
         億9千6百万円増加しました。利益剰余金の増加(18億3百万円から19億3百万円へ9千9百万円増)やその他
         有価証券評価差額金が増加(5億5千7百万円から6億5千2百万円へ9千5百万円増)したことが主な要因で
         あります。
        2 ) 経営成績

         当連結会計年度の売上高につきましては、「アンプル」や「管瓶」の売上が減少したことで前年を下回り、売
        上高24億7千4百万円(前期比1.3%減)となりました。
         利益面につきましては、主要経費である都市ガス料金や電気料金の値上げが続き製造経費における割合が増加
        したことや海外から調達する材料の輸送費増加等により、前年と比較して営業利益は2千7百万円(前年同期比
        57.7%減)、経常利益は5千1百万円(同42.6%減)とそれぞれ減少しましたが、不動産の売却が行われ特別利
        益として固定資産売却益1億2千万円が計上されたことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は1億1千5
        百万円(前年同期比122.8%増)となりました。
        3 ) キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度の         キャッシュ・フローの状況につきましては、                     「 (1)経営成績等の状況の概要              ②キャッ
        シュ・フローの状況         」 に記載のとおりであります。
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       b.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
         当社グループの経営に影響を与える大きな要因としては、市場動向、法令・規制の変化、薬価の改定、事故・災
        害、内部統制、金融市況等があります。市場動向については、当社グループの主需要先である医薬品業界における
        市場が先発医薬品の特許切れやジェネリック製品の浸透等及びインフルエンザの発生動向等や、法令・規制の変化
        についても薬事規制や製造物責任等の様々な法規制に関連している事により大きく変化することが今後も予想され
        ることから、当社グループを取り巻く経営環境は依然として厳しい状況で推移するものと認識しております。こう
        した中、当社グループは、従来通り財務基盤の強化を図るとともに、企業統治・業務執行体制を高度化に取り組ん
        でおります。特に薬価の改定については、主需要先である医薬品業界において2021年度より毎年改定される事とな
        りますが、今まで同様に薬価が引き下げられることに伴う価格協力等に対して、積極的な原価低減を行い販売を維
        持するために協力に応じていく所存です。事故・災害については、現場作業に携わる作業員の意識改革など継続的
        な安全衛生活動や防災訓練により、経営に重大な影響を与えるような事故・災害の事前予防を図っております。内
        部統制については、財務報告に係る有効な内部統制システムとISO15378に基づく品質管理体制の下、不正や誤謬等
        のリスクの低減に取り組んでおります。金融市況については、市場性のある株式等を保有している為、それらの会
        社の業績見通し、株価動向、財政状況等及び当社との関係性を総合的に勘案して保有を検討しております。
       c.資本の財源及び資金の流動性

        1)資金需要
         当社グループの資金需要は、営業活動については、生産活動に必要な運転資金(材料費及び人件費等)、受注
        獲得のための引合費用等の販売費、製品競争力強化・品質管理強化が主な内容であります。投資活動について
        は、生産性向上・生産設備維持改修を目的とした設備投資が主な内容であります。
        2)財務政策

         当社グループは、運転資金、投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足
        分について有利子負債の調達を実施しております。長期借入金、社債等の長期資金の調達については、事業計画
        に基づく資金需要、金利動向等の調達環境、既存借入金の償還時期等を考慮の上、調達規模、調達手段を適宜判
        断して実施していくこととしております。
       d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループが、今後も安定して経営を維持していくためには、通常の事業活動の成果として効率のよい経営を
        行っているかを判断することが必要と考え、経営指標として「売上高経常利益率」が重要な指標と認識しておりま
        す。
         当連結会計年度における「売上高経常利益率」は、2.0%(前年同期3.6%)と目標としている指標3%を下回ってし
        まいましたが、       主要製品はじめ関連商品の拡販を行い売上を増やし、さらなる諸経費の削減や品質水準向上に全力
        を注ぎ利益確保に努めてまいります                 。
      4【経営上の重要な契約等】

        子会社である常磐硝子株式会社と次の契約を締結しております。
        機械賃貸契約
         (1)契約内容 賃貸機械
          アンプル成型機
          管瓶成型機
          試験管成型機
         (2)契約期間 契約期間は1年間(逐年更新)

      5【研究開発活動】

        合理化・品質向上のための研究開発は行っておりますが、体制・費用とも独立分類する規模ではありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、工場環境整備として建物の改修及び品質、生産性の向上を図るべく、主要生産設備の改造・更
       新及び工場の改修により、            31,340   千円の設備投資を実施しました。
      2【主要な設備の状況】

       (1)提出会社
                                                   2019年3月31日現在
                                    帳簿価額(千円)

                                                         従業
        事業所名
                 設備の内容                                        員数
       (所在地)                  建物及び      機械装置及び         土地
                                              その他      合計     (人)
                          構築物       運搬具      (面積㎡)
                事業全般
     本社工場                                    78,826
                アンプル           177,080         68,989            8,086    332,982       100
     (東京都墨田区)                                    (3,967)
                管瓶等の製造
     分工場                                    32,791
                管瓶等加工            6,207         617           566    40,182        ▶
     (東京都墨田区)                                     (991)
     倉庫          製品倉庫                           110
                           7,216         160            -    7,487       ▶
     (東京都墨田区)          業務                           (661)
                工場予定地、
     その他                              11,505      298,827
                社宅及び           79,271                      -   389,604        -
     (東京都墨田区他)                             [11,505]      (27,887)
                子会社貸与
                                         410,555
         合計                 269,776         81,272            8,653    770,258       108
                                         (33,507)
       (2)子会社

                                                   2019年3月31日現在
                                       帳簿価額(千円)

                                                         従業
                 事業所名
        会社名                 設備の内容           機械装置                     員数
                 (所在地)              建物及び            土地
                                    及び運搬           その他     合計    (人)
                                構築物          (面積㎡)
                                    具
                         事業全般
               本社工場          アンプル                  31,963
     常磐硝子株式会社                           74,835      9,483          6,901    123,183       62
               (福島県いわき市)          管瓶等の製                  (11,001)
                         造
      (注)1 帳簿価額の「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」であります。なお、金額には、消費
           税等は含まれておりません。
         2 上記(1)提出会社表中[ ]内は、賃貸中のものを内数で示してあります。貸与先は、すべて子会社である
           常磐硝子株式会社であります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        特記事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
     普通株式                                                  8,000,000
                  計                                     8,000,000

        ②【発行済株式】

            事業年度末現在発行数
                                    上場金融商品取引所名又
                        提出日現在発行数(株)
                (株)
       種類                             は登録認可金融商品取引                 内容
                         (2019年6月27日)
             (2019年3月31日)                        業協会名
                                    東京証券取引所
                                    JASDAQ
                  2,142,000            2,142,000
     普通株式                                           単元株式数 100株
                                    (スタンダード)
       計           2,142,000            2,142,000           -            -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                   (千株)       (千株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     1992年6月26日                 102      2,142       5,100      107,100          -       582
      (注) 発行済株式総数の増加は、1株に付き0.2株の株式分割(株式配当)による増加であります。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2019年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                        単元未満
            政府及び
                                                       株式の状況
       区分                             外国法人等
                      金融商品取      その他の                  個人
            地方公共      金融機関                                   計
                                                        (株)
                       引業者      法人                その他
                                  個人以外       個人
             団体
     株主数
               -      3      7     17      2     1    331      361      -
     (人)
     所有株式数
               -    1,079       37    2,021       22      1   18,215      21,375      4,500
     (単元)
     所有株式数
     の割合          -    5.05      0.17      9.45      0.10      0.00     85.22       100      -
     (%)
      (注) 自己株式86,243株は「個人その他」に862単元、「単元未満株式の状況」に43株を含めて記載しております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己株
                                          所有株式数        式を除く。)の総数
        氏名又は名称                    住所
                                           (千株)        に対する所有株式数
                                                   の割合(%)
                                                980         47.71
     小熊 信一             千葉県市川市
                                                123          6.00
     小熊 雄二             福島県いわき市
                                                116          5.65
     小熊 千惠子             東京都文京区
                   東京都品川区東大井1-6-1                              86         4.19
     前田硝子株式会社
                   東京都千代田区大手町1-5-5                              75         3.67
     株式会社みずほ銀行
                                                 35         1.71
     末松 國彦             福岡県行橋市
                   大阪府大阪市北区同心2-4-17                              31         1.50
     大阪硝子株式会社
                                                 30         1.45
     菊池 方子             埼玉県所沢市
                   東京都墨田区東向島2-36-10                              28         1.37
     東京東信用金庫
                   東京都中央区日本橋浜町2-44-4                              28         1.37
     中央商工株式会社
                             -                   1,535          74.68
           計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                          株式数(株)            議決権の数(個)
             区分                                         内容
                                  -             -       -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                             -             -       -
     議決権制限株式(その他)                             -             -       -

     完全議決権株式(自己株式等)                           86,200               -       -

                       普通株式
     完全議決権株式(その他)                         2,051,300               20,513         -
                       普通株式
                                 4,500               -       -
     単元未満株式                  普通株式
                               2,142,000                 -       -
     発行済株式総数
                                  -           20,513         -
     総株主の議決権
      (注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式が43株含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                     発行済株式総
                                 自己名義所       他人名義所       所有株式数
                                                     数に対する所
       所有者の氏名
                                 有株式数       有株式数       の合計
                     所有者の住所
                                                     有株式数の割
        又は名称
                                 (株)       (株)       (株)
                                                     合(%)
                                    86,200         -     86,200         4.02
     不二硝子株式会社          東京都墨田区文花二丁目15番9号
                       -            86,200         -     86,200         4.02
         計
                                 13/67





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      2【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】  普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
     引き受けるものの募集を行った取得自己株式                             -        -        -        -
     消却の処分を行った取得自己株式                             -        -        -        -

     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
                                  -        -        -        -
     取得自己株式
     その他
                                  -        -        -        -
     ( - )
     保有自己株式数                           86,243          -      86,243          -
      (注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取りによる株式数は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、株主に対する利益還元と事業活動の安定化を図り、継続した配当をおこなうべく、株主総会を決定機関と
       する年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。今後も、業績および配当性向等を総合的に勘案し、安
       定的・継続的な配当を実施して、株主各位のご期待にお応えする所存であります。
        当事業年度の配当につきましては、利益配分に関する基本方針及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、1株に
       つき7円50銭の期末配当を実施いたしました。
        内部留保資金につきましては、高度な品質を求められる厳しい経営環境に対応するために、生産・販売の合理化投
       資と事業活動の安定化のための財務体質強化に充てる予定であります。これら投資は、将来における収益確保に不可
       欠のものと考えております。
        当社は、中間配当制度は採用しておりません。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                            配当金の総額                   1株当たり配当額
          決議年月日
                             (千円)                    (円)
         2019年6月27日
                                     15,418                     7.50
         定時株主総会決議
                                 14/67





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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、                             経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株
        主重視の経営体制を構築し、経営の透明性や公正性並びに迅速な意思決定の維持・向上に努めることを重要施策と
        考えております。
       ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

          当連結会計年度末における当社の企業統治の体制は、経営環境への迅速な対応、経営の透明性の向上等を達成
         するため、以下のような企業統治の体制を採用しております。当該体制は経営の監視機能として十分機能してお
         り、当社のガバナンス上最適であると判断しております。
        a.コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

          取締役会は取締役5名(全員社内取締役)で構成され経営の方針、会社法等で定められた事項及びその他経営
         に関する重要事項について決議・報告を行なうとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけ運営しており
         ます。役員会は、取締役5名と常勤監査役1名で構成され業務執行における意思決定のスピード化と経営の意思
         決定およびチェック機能の向上を図るため、原則毎週開催し経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議・報告し
         取締役会を補佐しております。この他、取締役5名、常勤監査役1名、部門毎の部・課長及び連結子会社の取締
         役を交えた業績報告会議を毎月開催しており、意思の疎通と指示の浸透を図っております。
          当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役2名を含む3名で監査役会を構成しております。各監査役
         は、監査役会が定めた監査計画及び監査業務の分担に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し重要な意思決定
         の過程及び職務の執行状況を把握し必要に応じ意見を述べ、また、取締役、使用人等と意思疎通を図り情報収集
         に努めるとともにその職務の執行状況の報告を受け、会社の業務及び財産の状況を調査しております。内部統制
         システムの構築・運用の取り組みの状況については、内部統制委員会及び会計監査人との情報交換を図り監視、
         検証しております。
          また、コンプライアンス(法令遵守)の推進を重要な経営課題の一つと位置づけ、関係規定の整備を行いコン
         プライアンス意識の啓蒙、浸透を図るため全社的な取り組みを継続しております。
          さらに、IR活動につきましても、ホームページ等を活用してタイムリーな情報提供に努めております。
          今後とも、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実に向け、積極
         的に取り組んでまいります。
        b.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の最近1年間における実施状況

          「取締役会」「監査役会」「役員会」「業績報告会」を1年間継続して開催し、経営の基本方針の徹底、業務
         執行に関する重要事項の決定、売上・利益計画の進捗状況のチェック、業務執行状況の報告及びそのチェック等
         を実施しました。
          ・2018年度 開催実績

           取締役会--- 9回
           監査役会-     --    7回
           役員会-    ---     49回
           業績報告会     - - 12回
                                 15/67







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          会社の機関・内部統制の関係は以下の図のとおりであります。
       ③企業統治に関する         その他の    事項







        a.  提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
          当社の取締役が子会社の取締役及び監査役として経営に参加し監督を行うとともに、子会社の取締役から定期
         的に「役員会」「業務報告会」において、業績及びその他重要な事項に関する報告を求めるとともに、当社の業
         務または業績に重大な影響を及ぼし得る事項については、当社の事前承認を行う体制を確保しております。
        b.親会社等に関する事項に関する基本方針

          当社は、親会社等を有しておらず、該当事項はございません。
        c.責任限定契約の内容の概要

          当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契
         約を締結しております。
          当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
        d.取締役の定数

          当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
        e.取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票
         によらないとする旨定款に定めております。
        f.自己の株式の取得の決定機関

          当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、
         取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
        g.株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものであります。
                                 16/67



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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    8 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率                -%)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1984年3月      当社入社

                                1991年4月      当社企画室長
        取締役社長                        1991年6月      当社取締役就任
                                1993年6月      当社取締役副社長就任
       (代表取締役)         小 熊 信 一        1961年1月14日      生                      (注)3       980
                                2001年5月      常磐硝子株式会社取締役就任
                                      (現任)
                                2001年6月      当社代表取締役社長就任(現任)
                                1980年3月      当社入社
                                1999年4月      当社総務部次長
                                1999年7月      当社総務部長
                                2001年6月      当社取締役就任
        常務取締役        丸 山 光 二        1957年6月21日      生                      (注)3        ▶
                                2008年5月      常磐硝子株式会社監査役就任
                                      (現任)
                                2017年6月
                                      当社常務取締役就任(現任)
                                1973年3月      当社入社
                                1996年4月      当社業務部販売課課長
                                2001年6月      当社取締役就任(現任)
         取締役
                                2001年6月      当社業務部長
                猪 瀬 康 晴        1954年9月10日      生                      (注)3        1
        営業部長
                                2002年10月      当社営業部長
                                2005年6月      当社生産部長
                                2015年10月
                                      当社営業部長(現任)
                                1974年3月      当社入社
                                2003年4月      当社品質保証部次長
         取締役
                                2005年6月      当社取締役就任(現任)
                坂 田 俊 一        1956年3月14日      生
                                                    (注)3        3
        生産部長
                                2005年6月      当社品質保証部長
                                2015年10月
                                      当社生産部長(現任)
                                1980年3月      当社入社
                                2011年4月      当社品質保証部次長
         取締役
                寺 山 博 幸        1961年11月7日      生                      (注)3        2
                                2015年10月
                                      当社品質保証部長(現任)
       品質保証部長
                                2017年6月      当社取締役就任(現任)
                                1961年3月      当社入社
                                1993年6月      当社生産部次長
                                1995年6月      当社取締役就任 当社生産部長
                                1999年6月      当社品質保証部長
         監査役
                                2001年6月      当社常務取締役
        (常勤)       原 田 眞 樹        1943年2月10日      生                      (注)4        ▶
                                2003年6月      常磐硝子株式会社取締役就任
                                2009年6月      当社専務取締役
                                2013年5月      常磐硝子株式会社監査役就任
                                      (現任)
                                2013年6月
                                      当社監査役(常勤)就任(現任)
                                1986年12月      税理士試験合格
                                1990年10月
                                      税理士登録(現在)
         監査役       井 上 眞 一        1960年8月11日      生                      (注)5       -
                                2010年6月      当社監査役就任(現任)
                                1987年10月      司法試験合格
         監査役       神 谷   晋        1961年6月27日      生   1990年4月      弁護士登録(現在)              (注)6       -
                                2016年6月
                                      当社監査役就任(現任)
                              計                             997
      (注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
         2.監査役井上眞一及び神谷晋は、社外監査役であります。
         3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
                                 17/67


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        ② 社外役員の状況

         a.社外取締役
           当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理
          監督する機能を持つ取締役会に対し、会社の規模等を勘案し監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経
          営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視
          の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が
          十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
         b.社外監査役

           当社の社外監査役は2名であります。
          井上眞一氏は、長年の税理士としての知識と経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している
          ことから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出てお
          ります。
           神谷晋氏は、弁護士として長年の実務経験により、法務全般に関する幅広い知見を有していることから社外
          監査役に選任しております。
           なお、上記社外監査役との間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
         c.  社外取締役及び社外監査役の独立性の基準等

           当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めており
          ませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
        ③   社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

          社外監査役による監査と内部監査、会計監査との関係は、監査役及び会計監査人並びに内部統制委員会が年間
         予定等の定期打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行い相互の連携を高めておりま
         す。それらの情報を監査役会において各監査役より報告を受け協議をするほか、取締役会に出席し適宜意見を表
         明しております。
                                 18/67












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       (3)【監査の状況】
        ①監査役監査の状況
          監査役は内部統制委員会との連携のもと、取締役の業務執行及び社内業務全般に亘り監視する体制を整備して
         おります。監査役と内部統制委員会は、監査計画について事前に協議し、監査実施状況について適時に意見交換
         及び報告を実施しております。社外監査役の補佐は総務課が担当し、「株主総会」、「取締役会」、「監査役
         会」及び「役員会」の連絡事項伝達や資料等の配布を行っております。
          なお、常勤監査役原田眞樹氏は、当社において品質保証部門及び生産部門並びに営業部門のほぼ全般にわたる
         業務に従事し、ISO9001認証の際にはトップマネジメントとして、また内部統制制度では全社統制に従事してお
         りました。
        ②内部監査の状況

          当社は、取締役5名と常勤監査役1名からなる「内部統制委員会」を設置し、代表取締役社長が委員長となり
         年間の監査計画を基に、部門の業務執行の適正性、法令及び会社の諸規則の遵守など、内部統制及び業務上のリ
         スク管理体制の確認を行い、必要に応じて改善の勧告を行っております。改善勧告に基づいて、各業務執行部門
         から報告される改善計画書による改善実施状況のフォローを行っております。
        ③会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           監査法人元和
         b.業務を執行した公認会計士

           加藤 由久
           中川 俊介
         c.監査業務に係る補助者の構成

           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
         d.監査法人の選定方針と理由

           該当事項はありませんが、当社の企業規模や監査日数等を勘案したうえで決定しております。
         e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人から提出された監査計
          画等対する業務結果等について協議検討した結果、当社にとって適正であると評価いたしました。
                                 19/67










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         f.監査法人の異動

           当社の監査法人は次のとおり異動しております。
            前連結会計年度及び前事業年度  有限責任監査法人トーマツ
            当連結会計年度及び当事業年度  監査法人元和
           なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

            ・異動に係る監査公認会計士等の名称
              選任する監査公認会計士等の名称 監査法人元和
              退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
            ・異動の年月日           2018年6月28日(第85回定時株主総会開催予定日)
            ・退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日                                      2017  年6月29日
            ・退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
              該当事項はありません。
            ・異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
               当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2018年6月28日開催予定の第85回定時
              株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、その後任として新たに監査法人元和を会計
              監査人として選任するものであります。
               監査役会が監査法人元和を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる専門
              性、独立性及び適切性を有していることなど総合的に判断したためであります。
            ・上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
              該当事項はありません。
        ④監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬
                     前連結会計年度                        当連結会計年度
       区分
             監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
             報酬(千円)            酬(千円)            報酬(千円)            酬(千円)
                    13,750              -          10,000              -

     提出会社
                       -            -            -            -
     連結子会社
                    13,750              -          10,000              -
        計
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

           該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意
          をした理由は、       当社の企業規模や監査日数等を勘案したうえで適正な報酬と判断したためであります。
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       (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         a.  固定報酬
           当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の月例報酬
          は、職責・役位及び経営への貢献度・経営内容を勘案した報酬とし、株主総会で決議された報酬限度の範囲内
          で、取締役会において代表取締役に一任しております。また、監査役の月例報酬については、常勤・非常勤の
          分担等を勘案し、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しておりま
          す。
         b.  退職慰労金
           取締役及び監査役に対する退職慰労金は、各事業年度における期末要支給額を退職慰労引当金として計上し
          ております。
           実際に取締役が退任する際の退職慰労金については、株主総会に付議して決定しております。その、付議内
          容は取締役会が決定しております。また、実際に監査役が退任する際の退職慰労金については、株主総会に付
          議して決定しております。その、付議内容は監査役の協議により決定しております。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(千円)                      対象となる
                   報酬等の総額
                                                      役員の員数
         役員区分
                    (千円)
                                                       (人)
                             固定報酬        業績連動報酬         退職慰労金
     取締役
                       59,246         53,095           -       6,151          5
     (社外取締役を除く)
     監査役
                       7,704         6,840          -        864         1
     (社外監査役を除く)
                       2,740         2,400          -        340         2
     社外役員
      (注)1.退職慰労金は、当事業年度に新規に役員退職慰労引当金として計上した金額であります。
         2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略して
           おります。
         3.2007年6月28日開催の第74回定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額120,000千円以内(ただ
           し、使用人兼務取締役の使用人部分は含まれない。)と決議しております。なお、取締役個々の報酬につき
           ましては、取締役会において決議しております。
         4.2007年6月28日開催の第74回定時株主総会において監査役の報酬限度額は、年額15,000千円以内と決議して
           おります。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役の協議によって定めております。
        ③.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

         総額(千円)             対象となる役員の員数(人)                          内容
                 26,840                    3  使用人給与相当額(賞与含む)であります。
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       (5)【株式の保有状況】
         ①投資株式の区分の基準及び考え方
           当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、
          主に純投資以外の株式として、主要販売先との関係強化等、グループ戦略上重要な目的を併せ持つ株式を保有
          しております。それ以外に、投資目的等変更に伴い一部資産運用として純投資目的で株式を保有しておりま
          す。
         ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
           内容
           当社は、個別の       特定投資株式      について、保有目的の適切性や資本コスト対比の収益性を、取締役会で毎年度
          確認しています。なお、保有の適切性・合理性が認められない場合には純投資目的へ変更し、さらに純投資と
          しての保有意義も認められない場合は、売却を行います。
           当社の取締役会は検証対象について、保有目的及び資本コスト対比の収益性の観点から、純投資目的へ変更
          した株式が有りましたが、いずれも保有が適切であることを確認しました。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      2           2,005

     非上場株式
                      12          1,063,647
     非上場株式以外の株式
          (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -  -

     非上場株式
                                     エーザイ㈱のエーザイ協力会社持株会への拠出
                      2           1,484
     非上場株式以外の株式                                金による購入及び栄研化学㈱における株式分割
                                     (1株につき2株の割合)による割り当てのため
          (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -
     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
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         c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

           特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                    102,810         102,810

                                  主要販売先との取引関係の維持、強化の
     第一三共㈱
                                                        無
                                  ため
                    524,331         362,508
                     24,750         24,750

     大正製薬ホールディ
                                  主要販売先との取引関係の維持、強化の
                                                        無
     ングス㈱
                                  ため
                    261,112         258,885
                                  主要販売先との取引関係の維持、強化の
                     21,129         20,962
                                  ため、
     エーザイ㈱
                                                        無
                                  エーザイ協力会社持株会への拠出金によ
                    131,275         142,144
                                  る購入のため
                    283,081         283,081
     ㈱みずほフィナン                             主要金融機関との財務関係の維持、強化
                                                        有
     シャルグループ                             のため
                     48,491         54,181
                     2,157         2,157

                                  主要販売先との取引関係の維持、強化の
     持田製薬㈱
                                                        無
                                  ため
                     24,611         16,134
                     7,560         7,560

     みらかホールディン
                                  主要販売先との取引関係の維持、強化の
                                                        無
     グス㈱
                                  ため
                     20,759         31,411
                     13,975         13,975

                                  主要販売先との取引関係の維持、強化の
     日本化薬㈱
                                                        無
                                  ため
                     18,279         18,265
                                  主要販売先との取引関係の維持、強化の
                     6,000         3,000
                                  ため、
     栄研化学㈱
                                                        無
                                  株式分割(1株につき2株の割合)による
                     15,636         15,720
                                  割り当て株式数が増加
                     6,037         6,037
     常磐興産㈱
                                  子会社の地元企業との関係強化のため                      無
                     9,568         11,536
                     1,331         1,331

                                  主要販売先との取引関係の維持、強化の
     キッセイ薬品工業㈱
                                                        無
                                  ため
                     3,857         3,826
                     2,500         2,500

     日本ユピカ㈱
                                  株主の安定化                      有
                     3,497         5,097
                     1,000         1,000

                                  主要販売先との取引関係の維持、強化の
     鳥居薬品㈱
                                                        無
                                  ため
                     2,227         2,808
                       -        2,400

     応用地質㈱
                                  保有目的の変更                      無
                       -        3,568
                       -        4,200

     ㈱スパンクリート
                                  保有目的の変更                      無
     コーポレーション
                       -        2,024
       (注)「定量的な保有効果」の記載は困難であります。取締役会等において、総合的な判断に基づく保有の合理性を
          検証をしております。
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         ③保有目的が純投資目的である投資株式
                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
                          -           -           -           -

     非上場株式
                           2         4,447            -           -
     非上場株式以外の株式
                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
                          112           -      (注)

     非上場株式
                          100           -         1,858
     非上場株式以外の株式
     (注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の
        合計額」は記載しておりません。
         ④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

          該当事項はありません。
         ⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

                              株式数(株)               貸借対照表計上額(千円)
             銘柄
     応用地質㈱                                 2,400                   2,683
                                       4,200                   1,764

     ㈱スパンクリートコーポレーション
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表および財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について監査法人元和に
       より監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、正確に適時開示できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種セミ
       ナー及び提供書類等入手し会計処理等に反映させております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        529,845              583,661
         現金及び預金
                                       ※3 647,336
                                                       598,515
         受取手形及び売掛金
                                         50,741              234,758
         有価証券
                                        439,093              317,768
         商品及び製品
                                         3,165              3,393
         仕掛品
                                         39,598              48,422
         原材料及び貯蔵品
                                         46,948              30,581
         未収入金
                                         4,347              4,256
         その他
                                         △ 817             △ 756
         貸倒引当金
                                       1,760,261              1,820,602
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※2 1,246,333             ※2 1,255,627
          建物及び構築物
                                       △ 886,536             △ 911,015
            減価償却累計額
                                       ※2 359,797             ※2 344,611
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                             2,115,498              2,115,047
                                      △ 2,010,324             △ 2,024,291
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                             105,173               90,756
                                       ※2 446,096             ※2 442,518
          土地
                                         15,504              11,304
          建設仮勘定
                                         67,182              67,714
          その他
                                        △ 62,079             △ 63,463
            減価償却累計額
            その他(純額)                              5,102              4,250
                                        931,674              893,441
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                 1,033              2,503
         投資その他の資産
                                        930,118             1,070,100
          投資有価証券
                                         14,103              12,154
          繰延税金資産
                                         41,640              41,785
          その他
                                        △ 7,617             △ 7,617
          貸倒引当金
                                        978,244             1,116,422
          投資その他の資産合計
                                       1,910,952              2,012,367
         固定資産合計
                                       3,671,213              3,832,970
       資産合計
                                 26/67







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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        154,772              131,516
         買掛金
                                       ※2 162,800             ※2 135,400
         1年内返済予定の長期借入金
                                         17,236              14,472
         未払法人税等
         未払事業所税                                 7,299              7,259
                                         60,465              59,780
         賞与引当金
                                        103,349              106,278
         その他
                                        505,922              454,706
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※2 167,600             ※2 106,800
         長期借入金
                                        187,240              258,583
         繰延税金負債
                                        156,876              166,270
         役員退職慰労引当金
                                        111,782              108,781
         退職給付に係る負債
                                         28,801              28,816
         資産除去債務
         固定負債合計                                652,300              669,251
                                       1,158,222              1,123,958
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        107,100              107,100
         資本金
                                           582              582
         資本剰余金
                                       1,803,817              1,903,399
         利益剰余金
                                        △ 33,848             △ 33,848
         自己株式
                                       1,877,651              1,977,233
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        557,469              652,471
         その他有価証券評価差額金
                                        557,469              652,471
         その他の包括利益累計額合計
                                         77,870              79,307
       非支配株主持分
                                       2,512,990              2,709,012
       純資産合計
                                       3,671,213              3,832,970
      負債純資産合計
                                 27/67










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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       2,507,565              2,474,713
      売上高
                                      ※1 2,016,378             ※1 2,018,578
      売上原価
                                        491,186              456,135
      売上総利益
                                       ※2 425,672             ※2 428,422
      販売費及び一般管理費
                                         65,513              27,713
      営業利益
      営業外収益
                                           26              45
       受取利息
                                         17,603              17,658
       受取配当金
                                         8,509              8,084
       受取賃貸料
                                         6,327              5,017
       その他
                                         32,466              30,805
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         3,614              2,767
       支払利息
                                           572               -
       為替差損
                                         4,469              4,436
       賃貸費用
                                         8,656              7,203
       営業外費用合計
                                         89,323              51,314
      経常利益
      特別利益
                                                     ※3 120,844
                                           -
       固定資産売却益
                                           -            120,844
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 6,427              ※4 157
       固定資産除却損
                                         6,427               157
       特別損失合計
                                         82,895              172,001
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   29,203              24,717
                                        △ 1,856              29,796
      法人税等調整額
                                         27,346              54,513
      法人税等合計
                                         55,549              117,487
      当期純利益
                                         3,931              2,487
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                         51,617              115,000
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 28/67









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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         55,549              117,487
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        108,151               95,001
       その他有価証券評価差額金
                                        ※ 108,151              ※ 95,001
       その他の包括利益合計
                                        163,700              212,489
      包括利益
      (内訳)
                                        159,769              210,002
       親会社株主に係る包括利益
                                         3,931              2,487
       非支配株主に係る包括利益
                                 29/67
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       107,100          582      1,776,869         △ 33,831       1,850,719
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 24,669                △ 24,669
      親会社株主に帰属する当期純
                                        51,617                 51,617
      利益
      自己株式の取得                                            △ 16        △ 16
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -       26,948         △ 16       26,931
     当期末残高                 107,100          582      1,803,817         △ 33,848       1,877,651
                     その他の包括利益累計額

                                    非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評価         その他の包括利益累
                  差額金         計額合計
     当期首残高
                       449,317         449,317         74,990       2,375,027
     当期変動額
      剰余金の配当                                          △ 24,669
      親会社株主に帰属する当期純
                                                 51,617
      利益
      自己株式の取得                                            △ 16
      株主資本以外の項目の当期変
                       108,151         108,151         2,880        111,031
      動額(純額)
     当期変動額合計
                       108,151         108,151         2,880        137,963
     当期末残高                 557,469         557,469         77,870       2,512,990
                                 30/67










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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 107,100          582      1,803,817         △ 33,848       1,877,651
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 15,418                △ 15,418
      親会社株主に帰属する当期純
                                        115,000                 115,000
      利益
      自己株式の取得
                                                   -         -
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -       99,582          -       99,582
     当期末残高                 107,100          582      1,903,399         △ 33,848       1,977,233
                     その他の包括利益累計額

                                    非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評価         その他の包括利益累
                  差額金         計額合計
     当期首残高                 557,469         557,469         77,870       2,512,990
     当期変動額
      剰余金の配当                                          △ 15,418
      親会社株主に帰属する当期純
                                                115,000
      利益
      自己株式の取得
                                                   -
      株主資本以外の項目の当期変
                       95,001         95,001         1,437        96,439
      動額(純額)
     当期変動額合計                  95,001         95,001         1,437        196,021
     当期末残高                 652,471         652,471         79,307       2,709,012
                                 31/67










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         82,895              172,001
       税金等調整前当期純利益
                                         67,020              61,800
       減価償却費
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 3,251              △ 685
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 28             △ 61
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  12,777               9,394
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   214            △ 3,001
                                        △ 17,628             △ 17,703
       受取利息及び受取配当金
                                         3,614              2,767
       支払利息
       有形固定資産売却損益(△は益)                                    -           △ 120,844
       売上債権の増減額(△は増加)                                  26,235              48,820
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  65,037              112,273
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  15,427             △ 23,255
       未収入金の増減額(△は増加)                                 △ 17,927              16,366
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 32,265               1,303
                                        △ 1,835              △ 462
       その他の支出
       小計                                 200,287              258,715
       利息及び配当金の受取額                                  17,627              17,697
                                        △ 3,558             △ 2,690
       利息の支払額
                                        △ 10,151             △ 27,481
       法人税等の支払額
                                        204,204              246,241
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 172,575             △ 237,336
       定期預金の預入による支出
                                        144,818              189,324
       定期預金の払戻による収入
                                        △ 69,344             △ 24,944
       有形固定資産の取得による支出
                                           -            124,421
       有形固定資産の売却による収入
                                           -            △ 1,632
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 1,589             △ 1,484
       投資有価証券の取得による支出
                                         △ 633             △ 144
       その他の支出
                                        △ 99,324              48,204
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        150,000               90,000
       長期借入れによる収入
                                       △ 201,000             △ 178,200
       長期借入金の返済による支出
                                          △ 16              -
       自己株式の取得による支出
                                        △ 24,458             △ 15,374
       配当金の支払額
                                        △ 1,051             △ 1,050
       非支配株主への配当金の支払額
                                        △ 76,526             △ 104,624
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   28,353              189,821
                                        404,664              433,017
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 433,017              ※ 622,838
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

       1.連結の範囲に関する事項
         子会社は常磐硝子株式会社             1 社で、連結子会社であります。
       2.持分法の適用に関する事項

         該当事項ありません。
       3.連結子会社の事業年度等に関する事項

         連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
       4.会計方針に関する事項

        ① 重要な資産の評価基準及び評価方法
         イ   有価証券
           その他有価証券
           時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
           法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
         ロ   たな卸資産
           製品、仕掛品
            売価還元法による原価法を採用しております。
            ただし、仕入製品は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。
           原材料、貯蔵品
            最終仕入原価法による原価法を採用しております。
           なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
        ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

         イ   有形固定資産
           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに
          2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物及び構築物            15~65年
           機械装置及び運搬具            6~9年
         ロ   無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
        ③ 重要な引当金の計上基準

         イ   貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
          いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         ロ   賞与引当金
           従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しておりま
          す。
         ハ   役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しており
          ます。
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        ④ 退職給付に係る会計処理の方法
          当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職金規定に基づく期末要支給額から中小企業退職
         金共済制度から支給される金額を控除した額を当連結会計年度末における退職給付債務とする方法を用いた簡便
         法を適用しております。
        ⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

          連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
         及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還
         期限の到来する短期投資からなっております。
        ⑥ その他連結財務諸表作成のための重要な事項

          消費税等の会計処理
           消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
         (未適用の会計基準等)

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委
        員会)
       (1)概要

         国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
        計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい
        てはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12
        月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す
        る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
         企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
        性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
        出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
        る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
       (2)適用予定日

         2022年3月期の期首から適用します。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

         「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
        ります。
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         (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期
      首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
      変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が38,804千円減少し、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が14,103千円増加しております。
       なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が24,701千円
      減少しております。
         (連結貸借対照表関係)

       1.受取手形裏書譲渡高は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                               123,575    千円              127,397    千円
      ※2.担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     建物及び構築物                               192,522千円                  180,803千円
     土地                               134,765                  132,187
               計                      327,288                  312,990
         担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                               142,800千円                  123,400千円
     長期借入金                               160,400                  103,200
               計                      303,200                  226,600
      ※3.連結会計年度末日満期手形

         連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結
        会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度末残高に含まれ
        ております。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形                                1,328千円                   -千円
     裏書譲渡手形
                                      3,568                 13,405
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         (連結損益計算書関係)
      ※1.期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており
        ます。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     たな卸資産評価損                                10,922   千円               6,160   千円
      ※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     運賃及び荷造費                                58,681   千円              60,117   千円
                                     79,410                  77,726
     役員報酬
                                     126,988                  137,729
     給与及び賞与
                                      8,501                  5,812
     退職給付費用
                                     12,777                  9,394
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     12,273                  12,967
     賞与引当金繰入額
                                      5,941                  6,475
     減価償却費
      ※3.固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     土地                                  -千円               120,844千円
      ※4.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物及び構築物                                2,996千円                   157千円
     機械装置及び運搬具                                  108                   0
     解体撤去費用                                3,200                   -
     その他                                  123                  -
               計                       6,427                   157
         (連結包括利益計算書関係)

      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                              156,865千円                  138,497千円
      組替調整額                                 -                  -
       税効果調整前
                                     156,865                  138,497
       税効果額                             △48,714                  △43,495
       その他有価証券評価差額金
                                     108,151                  95,001
        その他の包括利益合計
                                     108,151                  95,001
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末
                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)           株式数  (株)
     発行済株式

      普通株式               2,142,000               -           -        2,142,000

         合計            2,142,000               -           -        2,142,000

     自己株式

      普通株式 (注)                86,214             29           -         86,243

         合計              86,214             29           -         86,243

      (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加29株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
          2.配当に関する事項

           (1)配当支払額
                                  1株当たり
                         配当金の総額
        (決議)         株式の種類                  配当額         基準日         効力発生日
                          (千円)
                                   (円)
       2017年6月29日
                  普通株式           24,669         12.00    2017年3月31日          2017年6月30日
       定時株主総会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
       (決議)        株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                                     (円)
      2018年6月28日
                普通株式         15,418     利益剰余金          7.50    2018年3月31日         2018年6月29日
      定時株主総会
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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末
                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)           株式数  (株)
     発行済株式

      普通株式               2,142,000               -           -        2,142,000

         合計            2,142,000               -           -        2,142,000

     自己株式

      普通株式                86,243             -           -         86,243

         合計              86,243             -           -         86,243

          2.配当に関する事項

           (1)配当支払額
                                  1株当たり
                         配当金の総額
        (決議)         株式の種類                  配当額         基準日         効力発生日
                          (千円)
                                   (円)
       2018年6月28日
                  普通株式           15,418         7.50    2018年3月31日          2018年6月29日
       定時株主総会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
       (決議)        株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                                     (円)
      2019年6月27日
                普通株式         15,418     利益剰余金          7.50    2019年3月31日         2019年6月28日
      定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                              529,845    千円             583,661    千円
      預入期間が3か月を超える定期預金等                             △147,569                 △195,581
      有価証券勘定                              50,741                234,758
      現金及び現金同等物                              433,017                 622,838
         (リース取引関係)

          該当事項はありません。
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         (金融商品関係)
      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
         当社グループは、資金運用は安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については、社債発行及び銀行借入によ
        る方針であります。また、株式投資として取引先企業との業務提携等に関連する投資を行っております。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
         営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
        は、当社グループの経理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況
        は毎週開催される役員会における営業報告等で把握する体制としております。
         有価証券については、資金運用の一環として、合同運用の金銭信託を保有しており、発行体の信用リスクに晒さ
        れております。投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されております。これらの発行体の信用リス
        ク及び投資有価証券である株式の市場価格の変動リスクに関しては、時価や格付け情報を定期的に確認することで
        管理しております。
         営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日となっております。
         社債及び借入金は主に設備投資に係る資金調達及び運転資金の調達によるものであります。これらのうち変動金
        利によるものは、金利の変動リスクに晒されております。
         また、営業債務、社債及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資
        金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
       が極めて困難と認められるものについては、次表には含めておりません。((注)2.を参照ください)
        前連結会計年度(2018年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
      (1)現金及び預金                           529,845           529,845              -
      (2)受取手形及び売掛金                           647,336
                                   △817
        貸倒引当金(*)
                                  646,519           646,519              -
      (3)未収入金                            46,948           46,948             -
      (4)有価証券及び投資有価証券                           978,854           978,854              -
       資産計                         2,202,167           2,202,167               -
      (1)買掛金                           154,772           154,772              -
      (2)未払法人税等                            17,236           17,236             -
      (3)未払事業所税                            7,299           7,299             -
      (4)長期借入金                           330,400           330,344             △55
       負債計                          509,707           509,651             △55
      (*)   受取手形及び売掛金に対して設定している貸倒引当金を控除しております。
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        当連結会計年度(2019年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
      (1)現金及び預金                           583,661           583,661              -
      (2)受取手形及び売掛金                           598,515
                                   △756
        貸倒引当金(*)
                                  597,759           597,759              -
      (3)未収入金                            30,581           30,581             -
      (4)有価証券及び投資有価証券                          1,302,853           1,302,853               -
       資産計                         2,514,856           2,514,856               -
      (1)買掛金                           131,516           131,516              -
      (2)未払法人税等                            14,472           14,472             -
      (3)未払事業所税                            7,259           7,259             -
      (4)長期借入金                           242,200           242,363             163
       負債計                          395,448           395,611             163
      (*)   受取手形及び売掛金に対して設定している貸倒引当金を控除しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収入金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
           ます。
          (4)有価証券及び投資有価証券
            株式は取引所の価格によっております。合同運用の金銭の信託は、取引金融機関から提示された価格に
           よっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を
           ご参照ください。
         負 債
          (1)買掛金、(2)未払法人税等、(3)未払事業所税
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
           ます。
          (4)長期借入金
            長期借入金の時価については、固定金利によるものは元利金の合計額を、新規に同様に借入を行った場
           合に想定される利率で割り引いた現在価値により算出しております。変動金利によるものは、短期間で市
           場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近
           似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
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        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          非上場株式                              2,005                 2,005
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)
          有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

          前連結会計年度(2018年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                区分                    5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                     (千円)         (千円)
          預金                    528,885           -         -         -
          受取手形及び売掛金                    647,336           -         -         -
          未収入金                     46,948           -         -         -
                合計             1,223,170            -         -         -
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                区分                    5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                     (千円)         (千円)
          預金                    583,053           -         -         -
          受取手形及び売掛金                    598,515           -         -         -
          未収入金                     30,581           -         -         -
                合計             1,212,150            -         -         -
         4.社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     長期借入金               162,800       104,200        49,400       14,000         -       -

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     長期借入金               135,400        75,800       26,000        5,000         -       -

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         (有価証券関係)
      1.その他有価証券
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                             連結貸借対照表計上額              取得原価           差額
                      種類
                                (千円)           (千円)          (千円)
                 (1)株式                  928,113          131,180          796,932
                 (2)債券
                    国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも               社債                  -          -          -
     の
                    その他                  -          -          -
                 (3)その他                     -          -          -
                      小計              928,113          131,180          796,932
                 (1)株式                     -          -          -
                 (2)債券
                    国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
                    社債                  -          -          -
     が取得原価を超えない
     もの
                    その他                  -          -          -
                 (3)その他                   50,741          50,741            -
                      小計              50,741          50,741            -
                合計                    978,854          181,922          796,932
      (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 2,005千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
          て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                             連結貸借対照表計上額              取得原価           差額
                      種類
                                (千円)           (千円)          (千円)
                 (1)株式                 1,068,095           132,665          935,430
                 (2)債券
                    国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも               社債                  -          -          -
     の
                    その他                  -          -          -
                 (3)その他                     -          -          -
                      小計             1,068,095           132,665          935,430
                 (1)株式                     -          -          -
                 (2)債券
                    国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
                    社債                  -          -          -
     が取得原価を超えない
     もの
                    その他                  -          -          -
                 (3)その他                  234,758          234,758             -
                      小計              234,758          234,758             -
                合計                   1,302,853           367,423          935,430
      (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 2,005千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
          て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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      2.売却したその他有価証券
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         該当事項はありません。
      3.減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

        前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)及び当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月
        31日)
         当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、退職一時金制度を設けております。なお、当社は中小企業退職金共済制度を併用しており、退職時には退
      職金一時金制度による支給額から中小企業退職金共済制度による給付額を控除した金額が支給されます。
       なお、当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、簡便法を適用しております。
       連結子会社は、確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度に加入しております。
      2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
          退職給付に係る負債の期首残高                              111,567千円              111,782千円
           退職給付費用                              25,948              16,239
           退職給付の支払額                             △12,880              △6,822
           制度への拠出額                             △12,853              △12,418
          退職給付に係る負債の期末残高                              111,782              108,781
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

         資産の調整表
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          積立型制度の退職給付債務                              139,090千円              142,626千円
          年金資産                            △139,090              △142,626
                                           -              -
          非積立型制度の退職給付債務                              111,782              108,781
          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              111,782              108,781
          退職給付に係る負債                              111,782              108,781

          連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              111,782              108,781
       (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                    前連結会計年度 25,948千円                当連結会計年度 16,239千円
      3.その他の事項

        連結子会社における確定拠出型の中小企業退職金共済制度に対する掛金拠出額は、前連結会計年度4,802千円、当
       連結会計年度4,444千円であります。
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
        繰延税金資産
            賞与引当金                      19,258   千円         18,907千円
            未払事業税                       1,928            1,196
            未払社会保険料                       2,809            2,682
            有償支給未実現利益                       4,462            5,379
                                   9,591            8,341
            たな卸資産評価額
            退職給付に係る負債                      34,227            33,308
                                  48,925            51,868
            役員退職慰労引当金
            投資有価証券減損                       9,586            9,586
            ゴルフ会員権                        956            956
            減損損失                       4,710            4,710
            資産除去債務                       9,303            9,303
                                   2,079            2,052
            その他
           繰延税金資産小計
                                  147,834            148,298
                                 △56,087            △57,333
            評価性引当額
          繰延税金資産合計
                                  91,747            90,964
          繰延税金負債と相殺
                                 △77,643            △78,809
         繰延税金資産の純額
                                  14,103            12,154
        繰延税金負債
            資産除去債務に対応する資産                       △124            △104
            固定資産圧縮積立金                      △7,791            △7,222
            土地圧縮積立金                     △17,505            △47,107
                                            △282,958
                                 △239,463
            その他有価証券評価差額金
          繰延税金負債合計                       △264,884            △337,393
          繰延税金資産と相殺                        77,643            78,809
         繰延税金負債の純額                       △187,240            △258,583
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                              (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.9%       法定実効税率と税効果会計適用後の
       (調整)                                   法人税等の負担率との間の差異が法定
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.8      実効税率の100分の5以下であるため
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △1.3       注記を省略しております。
        評価性引当額                            1.5
        住民税均等割                            0.9
        留保金課税                            0.3
        その他                           △0.1
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   33.0
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         (企業結合等関係)
          該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

      資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
       イ   当該資産除去債務の概要
         自社所有の建物の解体時におけるアスベスト除去費用等につき資産除去債務を計上しております。
       ロ   当該資産除去債務の金額の算定方法
         使用見込期間を取得から3年~65年と見積り、割引率は0.3%~2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算して
        おります    。
       ハ   当該資産除去債務の総額の増減
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
          期首残高                             28,787千円              28,801千円
          時の経過による調整額                               14              14
          期末残高                             28,801              28,816
         (賃貸等不動産関係)

        当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の不動産(土地を含む。)を有しております。前連結会計年度に
       おける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は4,039千円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計
       上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は3,648千円(賃貸収益は営業外収益
       に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                             291,344                 292,792
         期中増減額                              1,447                △4,707
         期末残高                             292,792                 288,084
     期末時価                                 617,659                 535,247
      (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行っ
          たものを含む。)であります。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           Ⅰ 前連結会計年度(自2017年4月1日                     至2018年3月31日)
             当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
           Ⅱ 当連結会計年度(自2018年4月1日                     至2019年3月31日)

             当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自2017年4月1日                   至2018年3月31日)
            1.製品及びサービスごとの情報
              単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、
             記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
             (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
                    顧客の名称又は氏名                           売上高
              株式会社 ナミコス                                           254,407

           当連結会計年度(自2018年4月1日                   至2019年3月31日)

            1.製品及びサービスごとの情報
              単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、
             記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
             (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報

              連結損益計算書の売上高の10%を占める顧客がないため、記載を省略しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

          該当事項はありません。
         (開示対象特別目的会社関係)

          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                1,184.54円                1,279.19円
     1株当たり当期純利益金額                                 25.11円                55.94円
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する          当期純利益金額(千円)                         51,617               115,000

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -                -

     普通株式に係る       親会社株主に帰属する          当期純利益
                                         51,617               115,000
     金額(千円)
     期中平均株式数(千株)                                    2,055                2,055
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                             当期首残高        当期末残高        平均利率
               区分                                      返済期限
                             (千円)        (千円)        (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                          162,800        135,400        0.923        -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除                                               2020年7月
                               167,600        106,800        0.885
     く。)                                               ~2022年8月
               合計                330,400        242,200          -      -
      (注)1.長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)の平均利率は、当期末残高に係わる加重平均利率を記載
           しております。
         2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ
           ります。
                    1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超
                     (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
                        75,800
            長期借入金                     26,000         5,000          -        -
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                          第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高(千円)                        629,002        1,333,115         1,931,646         2,474,713

     税金等調整前四半期(当期)純利益金

                             25,934         58,877         134,454         172,001
     額(千円)
     親会社株主に帰属する四半期(当期)
                             16,096         36,279         87,700         115,000
     純利益金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利益金額
                               7.83         17.65         42.66         55.94
     (円)
     (会計期間)                     第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額(円)                         7.83         9.82         25.01         13.28

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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        352,052              403,127
         現金及び預金
                                       ※4 224,591
                                                       192,546
         受取手形
                                        422,745              405,969
         売掛金
                                         50,741              234,758
         有価証券
                                        381,774              270,435
         商品及び製品
                                         3,151              3,378
         仕掛品
                                         18,681              19,970
         原材料及び貯蔵品
                                        ※3 83,669             ※3 65,110
         未収入金
                                         2,630                -
         未収消費税等
                                         1,171              1,420
         その他
                                         △ 817             △ 756
         貸倒引当金
                                       1,540,392              1,595,960
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※2 895,202             ※2 901,911
          建物
                                       △ 619,426             △ 641,494
            減価償却累計額
                                       ※2 275,775             ※2 260,416
            建物(純額)
          構築物                               39,018              37,680
                                        △ 28,209             △ 28,320
            減価償却累計額
            構築物(純額)                             10,808               9,360
          機械及び装置                             1,888,962              1,890,807
                                      △ 1,796,846             △ 1,811,563
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                             92,116              79,244
                                         11,495              11,418
          車両運搬具
                                        △ 11,334              △ 9,390
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                               161             2,028
                                         41,525              42,085
          工具、器具及び備品
                                        △ 38,638             △ 39,888
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                              2,886              2,197
                                       ※2 414,133             ※2 410,555
          土地
                                         15,504               6,456
          建設仮勘定
                                        811,386              770,258
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           -             1,470
          ソフトウエア
                                           406              406
          電話加入権
                                           406             1,877
          無形固定資産合計
                                 50/67






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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         投資その他の資産
                                        930,118             1,070,100
          投資有価証券
                                         48,300              48,300
          関係会社株式
                                         1,620              1,620
          出資金
                                           732              817
          敷金及び保証金
                                         28,708              29,985
          保険積立金
          その他                               6,529              5,311
                                        △ 4,310             △ 4,310
          貸倒引当金
                                       1,011,698              1,151,825
          投資その他の資産合計
                                       1,823,491              1,923,960
         固定資産合計
                                       3,363,884              3,519,920
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       ※3 228,987             ※3 209,461
         買掛金
                                       ※2 162,800             ※2 135,400
         1年内返済予定の長期借入金
                                         14,103               2,283
         未払金
                                         57,259              52,979
         未払費用
                                         6,414              14,369
         未払法人税等
                                         5,504              5,465
         未払事業所税
                                           -             5,386
         未払消費税等
                                         8,997              11,088
         預り金
                                         41,965              41,280
         賞与引当金
                                           645              243
         その他
                                        526,677              477,955
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※2 167,600             ※2 106,800
         長期借入金
                                        187,240              258,583
         繰延税金負債
                                        111,782              108,781
         退職給付引当金
                                        129,577              136,932
         役員退職慰労引当金
                                         13,942              13,957
         資産除去債務
                                        610,143              625,055
         固定負債合計
                                       1,136,820              1,103,010
       負債合計
                                 51/67









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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                        107,100              107,100
         資本金
         資本剰余金
                                           582              582
          資本準備金
                                           582              582
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         26,775              26,775
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         17,653              17,022
            固定資産圧縮積立金
                                         39,665              106,739
            土地圧縮積立金
                                       1,226,000              1,226,000
            別途積立金
                                        285,666              314,068
            繰越利益剰余金
                                       1,568,985              1,663,830
            その他利益剰余金合計
                                       1,595,760              1,690,605
          利益剰余金合計
                                        △ 33,848             △ 33,848
         自己株式
         株主資本合計                               1,669,594              1,764,439
       評価・換算差額等
                                        557,469              652,471
         その他有価証券評価差額金
                                        557,469              652,471
         評価・換算差額等合計
                                       2,227,063              2,416,910
       純資産合計
                                       3,363,884              3,519,920
      負債純資産合計
                                 52/67












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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       2,507,565              2,474,713
      売上高
      売上原価
                                        419,506              381,774
       商品及び製品期首たな卸高
                                       1,092,755              1,001,585
       当期製品製造原価
                                       ※1 968,058             ※1 982,362
       当期商品及び製品仕入高
                                       2,480,319              2,365,722
       合計
                                        381,774              270,435
       商品及び製品期末たな卸高
                                       2,098,545              2,095,286
       商品及び製品売上原価
                                        409,019              379,426
      売上総利益
                                       ※2 372,345             ※2 373,549
      販売費及び一般管理費
                                         36,674               5,877
      営業利益
      営業外収益
                                           27              38
       受取利息
                                         21,051              21,108
       受取配当金
                                        ※1 17,300             ※1 18,827
       受取賃貸料
                                         3,912              4,504
       その他
                                         42,291              44,478
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         3,614              2,767
       支払利息
                                           572               -
       為替差損
                                         3,324              4,646
       貸与資産減価償却費
                                         4,469              4,436
       賃貸費用
                                         11,980              11,850
       営業外費用合計
                                         66,984              38,505
      経常利益
      特別利益
                                                     ※3 120,844
                                           -
       固定資産売却益
                                           -            120,844
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 6,244               ※4 76
       固定資産除却損
                                         6,244                76
       特別損失合計
                                         60,740              159,272
      税引前当期純利益
                                         16,812              21,162
      法人税、住民税及び事業税
                                         1,804              27,847
      法人税等調整額
                                         18,616              49,009
      法人税等合計
                                         42,123              110,262
      当期純利益
                                 53/67








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        【製造原価明細書】
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
                     注記                  構成比                   構成比
           区分
                           金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                  (%)                   (%)
     Ⅰ 材料費
      1 期首材料たな卸高                     14,041                   15,179
                          410,145                   366,532
      2 当期材料仕入高
        合計
                          424,186                   381,712
                           15,179                   17,146
      3 期末材料たな卸高                           409,006     37.50             364,566     36.39
     Ⅱ 労務費
      1 工員給与金                    359,565                   343,145
      2 法定福利費                     56,421                   52,743
      3 福利厚生費                     16,023                   13,556
      4 退職給付費用                     17,615                   10,727
                           31,190                   30,089
      5 賞与引当金繰入額                           480,816     44.08             450,261     44.94
     Ⅲ 経費
      1 加工用燃料                     38,797                   39,818
      2 荷造包装費                     30,528                   25,191
      3 電力費                     23,003                   23,405
      4 借地借家料                     5,136                   2,500
      5 火災保険料                      959                   966
      6 水道料                      822                   694
      7 修繕費                     4,721                   6,347
      8 消耗品費                     18,351                   17,558
      9 減価償却費                     46,388                   39,857
      10 旅費交通費                      712                   175
      11 租税公課                     16,535                   16,558
                           14,948       200,906            13,909       186,984
      12 雑費                                18.42                   18.66
        当期製造費用                              100.0                   100.0
                                 1,090,729                   1,001,812
                                   5,177                   3,151
        期首仕掛品たな卸高
                                 1,095,907                   1,004,964
        合計
                                   3,151                   3,378
        期末仕掛品たな卸高
                                 1,092,755                   1,001,585
        当期製品製造原価
          原価計算の方法                 売価還元原価法による                       同左

                                 54/67





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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                     利益剰余金
                                          その他利益剰余金
               資本金
                         資本剰余金                               利益剰余金
                    資本準備金          利益準備金
                         合計          固定資産圧     土地圧縮積          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                   縮積立金     立金          余金
     当期首残高          107,100       582     582    26,775     18,340     39,665    1,226,000      267,525    1,578,306
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金
                                     △ 686               686      -
      の取崩
      剰余金の配当                                             △ 24,669    △ 24,669
      当期純利益
                                                    42,123     42,123
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計
                  -     -     -     -    △ 686      -     -   18,141     17,454
     当期末残高          107,100       582     582    26,775     17,653     39,665    1,226,000      285,666    1,595,760
                  株主資本         評価・換算差額等

                         その他有価          純資産合計
                    株主資本合          評価・換算
               自己株式          証券評価差
                    計          差額等合計
                         額金
     当期首残高          △ 33,831    1,652,156      449,317     449,317    2,101,474
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金
                       -               -
      の取崩
      剰余金の配当              △ 24,669               △ 24,669
      当期純利益               42,123               42,123
      自己株式の取得           △ 16    △ 16               △ 16
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
                          108,151     108,151     108,151
      額)
     当期変動額合計            △ 16   17,437     108,151     108,151     125,589
     当期末残高          △ 33,848    1,669,594      557,469     557,469    2,227,063
                                 55/67







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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                     利益剰余金
                                          その他利益剰余金
               資本金
                         資本剰余金                               利益剰余金
                    資本準備金          利益準備金
                         合計          固定資産圧     土地圧縮積          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                   縮積立金     立金          余金
     当期首残高          107,100       582     582    26,775     17,653     39,665    1,226,000      285,666    1,595,760
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金
                                     △ 630               630      -
      の取崩
      土地圧縮積立金の積
                                          67,073         △ 67,073       -
      立
      剰余金の配当                                             △ 15,418    △ 15,418
      当期純利益                                              110,262     110,262
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計             -     -     -     -    △ 630    67,073       -   28,402     94,844
     当期末残高          107,100       582     582    26,775     17,022     106,739    1,226,000      314,068    1,690,605
                  株主資本         評価・換算差額等

                         その他有価          純資産合計
                    株主資本合          評価・換算
               自己株式          証券評価差
                    計          差額等合計
                         額金
     当期首残高          △ 33,848    1,669,594      557,469     557,469    2,227,063
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金
                       -               -
      の取崩
      土地圧縮積立金の積
                       -               -
      立
      剰余金の配当              △ 15,418               △ 15,418
      当期純利益               110,262               110,262
      自己株式の取得
                  -     -               -
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                    95,001     95,001     95,001
      額)
     当期変動額合計             -   94,844     95,001     95,001     189,846
     当期末残高          △ 33,848    1,764,439      652,471     652,471    2,416,910
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
          該当事項はありません。
         (重要な会計方針)

      1.有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)子会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
       (2)その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
        算定)を採用しております。
        時価のないもの
         移動平均法による原価法を採用しております。
      2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

       (1)製品、仕掛品
         売価還元法による原価法を採用しております。
         ただし、仕入製品は、最終仕入原価法による原価法を採用しております。
       (2)原材料、貯蔵品
         最終仕入原価法による原価法を採用しております。
        なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
      3.固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年
        4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物                   15~65年
         機械及び装置           6~9年
       (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
      4.引当金の計上基準

       (1)貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
        は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金
         従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
       (3)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(退職金規定に基づく期末要支給額から中
        小企業退職金共済制度から支給される金額を控除した額)の見込額に基づき計上しております。
       (4)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
         消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首か
      ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
      しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」24,701千円は、「固定負債」の
      「繰延税金負債」211,942千円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」187,240千円として表示しており、変更
      前と比べて総資産が24,701千円減少しております。
         (貸借対照表関係)

       1.受取手形裏書譲渡高は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                123,575    千円              127,397    千円
      ※2.担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     建物                               192,522千円                  180,803千円
     土地                               134,765                  132,187
               計                      327,288                  312,990
         担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                               142,800千円                  123,400千円
     長期借入金                               160,400                  103,200
               計                      303,200                  226,600
      ※3.関係会社項目

         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     流動資産
      未収入金                               36,721千円                  34,528千円
     流動負債
      買掛金                               74,215                  77,944
      ※4.期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融
        機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形                                1,328千円                   -千円
     裏書譲渡手形
                                      3,568                 13,405
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         (損益計算書関係)
      ※1.関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     製品仕入高                                489,776千円                  460,699千円
     受取賃貸料                                 8,791                 10,743
      ※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度41.7%、当事業年度43.5%、一般管理費に属する費用のおお

        よその割合は前事業年度58.3%、当事業年度56.5%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     運賃及び荷造費                                52,564   千円              55,037   千円
                                     62,626                  62,335
     役員報酬
                                     110,172                  116,856
     給与及び賞与
                                      8,333                  5,512
     退職給付費用
     役員退職慰労引当金繰入額                                10,497                  7,355
                                     10,775                  11,191
     賞与引当金繰入額
                                      5,386                  5,943
     減価償却費
      ※3.固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     土地                                  -千円               120,844千円
      ※4.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物                                2,996千円                   76千円
     機械及び装置                                  47                  -
     解体撤去費用                                3,200                   -
               計                       6,244                   76
         (有価証券関係)

          前事業年度(2018年3月31日)
           子会社株式(貸借対照表計上額 48,300千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められることから、記載しておりません。
          当事業年度(2019年3月31日)

           子会社株式(貸借対照表計上額 48,300千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
          繰延税金資産
            賞与引当金                      12,950千円            12,639千円
            未払事業税                        990           1,434
            未払社会保険料                       1,864            1,832
            有償支給未実現利益                       1,542            2,353
            たな卸資産評価額                       6,633            6,126
            退職給付引当金                      34,227            33,308
            役員退職慰労引当金                      39,676            41,928
            投資有価証券減損                       9,586            9,586
            減損損失                       4,710            4,710
            資産除去債務                       4,269            4,273
                                   2,038            2,018
            その他
           繰延税金資産小計
                                  118,491            120,213
                                 △40,848            △41,403
            評価性引当額
           繰延税金資産合計
                                  77,643            78,809
          繰延税金負債
            資産除去債務に対応する資産                       △124            △104
            固定資産圧縮積立金                      △7,791            △7,222
            土地圧縮積立金                     △17,505            △47,107
                                 △239,463            △282,958
            その他有価証券評価差額金
           繰延税金負債合計                      △264,884            △337,393
          繰延税金負債の純額                       △187,240            △258,583
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.9%       法定実効税率と税効果会計適用後の
       (調整)                                   法人税等の負担率との間の差異が法定
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.1      実効税率の100分の5以下であるため
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △3.5       注記を省略しております。
        評価性引当額                            0.9
        住民税均等割                            0.9
        留保金課税                            0.4
        その他                            0.0
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   30.7
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価
                                          償却累計額            差引当期末
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
        資産の種類                                  又は償却累            残高
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                          計額             (千円)
                                           (千円)
     有形固定資産
      建物             895,202       7,425       715    901,911      641,494       22,707      260,416

      構築物             39,018        -     1,337      37,680      28,320       1,448      9,360

      機械及び装置            1,888,962        12,460      10,615     1,890,807      1,811,563        25,331      79,244

      車両運搬具             11,495       2,212      2,289      11,418       9,390       346     2,028

      工具、器具及び備品             41,525        560       -    42,085      39,888       1,249      2,197

                   414,133
      土地                      -     3,577     410,555         -      -    410,555
      建設仮勘定             15,504       1,500      10,548       6,456        -      -     6,456
       有形固定資産計           3,305,841        24,158      29,084     3,300,915      2,530,656        51,083      770,258

     無形固定資産

      ソフトウエア               -      -      -     5,479      4,009       162     1,470
      電話加入権               -      -      -      406       -      -      406
       無形固定資産計              -      -      -     5,886      4,009       162     1,877

      (注)1.当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
            建物            増加額(千円)            工場改修                     7,425
            機械及び装置            増加額(千円)            管瓶成形機改修他                     10,552
         2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少
           額」の記載を省略しております。
         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                         当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)                         (千円)
                                      (千円)        (千円)
     貸倒引当金                   5,127         756         -        817       5,066
     賞与引当金                  41,965        41,280        41,965          -      41,280

     役員退職慰労引当金                  129,577         7,355          -        -      136,932

      (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
       (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度              4月1日から3月31日まで
     定時株主総会              6月中

     基準日              3月31日

     剰余金の配当の基準日              3月31日

     1単元の株式数              100株

     単元未満株式の買取り

                    (特別口座)
      取扱場所
                    東京都中央区八重洲一丁目2番地1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
                    (特別口座)

      株主名簿管理人
                    東京都中央区八重洲一丁目2番地1号 みずほ信託銀行株式会社
      取次所                               ――――――

      買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                    電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない

                    事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法
                    公告掲載URL
                    http://www.silicox.co.jp/
     株主に対する特典              該当事項はありません。

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                                                       不二硝子株式会社(E01186)
                                                            有価証券報告書
     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

         事業年度(第85期) (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日関東財務局長に提出
       (2)内部統制報告書及びその添付書類

         2018年6月28日関東財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書

        (第86期第1四半期) (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日関東財務局長に提出
        (第86期第2四半期) (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月9日関東財務局長に提出
        (第86期第3四半期) (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月8日関東財務局長に提出
       (4)臨時報告書

         2018年6月29日関東財務局長に提出
          企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
         臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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              独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

                                                    2019年6月27日

     不 二 硝 子 株 式 会 社

       取  締  役  会  御中
                           監査法人 元 和

                           指  定  社  員

                                    公 認 会 計 士
                                           加 藤  由 久           ㊞
                           業務執行社員
                           指  定  社  員

                                    公 認 会 計 士
                                           中 川  俊 介           ㊞
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
     況」に掲げられている不二硝子株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連
     結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動
     計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の
     注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
     準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに
     ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
     る。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
     するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
     を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
     体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、不二硝子株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終
     了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     その他の事項

      会社の2018年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査
     されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2018年6月28日付けで無限定適正意見を表明し
     ている。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、不二硝子株
     式会社の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することに
     ある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ
     ない可能性がある。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告
     書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財
     務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査
     の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査
     証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務
     報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報
     告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体として
     の内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、不二硝子株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表
     示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制
     の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                       不二硝子株式会社(E01186)
                                                            有価証券報告書
                       独立監査人の監査報告書

                                                    2019年6月27日

     不 二 硝 子 株 式 会 社

       取  締  役  会  御中
                           監査法人 元 和

                           指  定  社  員

                                    公 認 会 計 士
                                           加 藤  由 久           ㊞
                           業務執行社員
                           指  定  社  員

                                    公 認 会 計 士
                                           中 川  俊 介           ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

     況」に掲げられている不二硝子株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第86期事業年度の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注
     記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、不二硝子株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
     成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     その他の事項

      会社の2018年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されてい
     る。前任監査人は、当該財務諸表に対して2018年6月28日付けで無限定適正意見を表明している。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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