ブラザー工業株式会社 内部統制報告書 第127期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第127期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 ブラザー工業株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      ブラザー工業株式会社(E01594)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月25日
      【会社名】                    ブラザー工業株式会社
      【英訳名】                    BROTHER    INDUSTRIES,      LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  佐           々  木 一    郎
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
      【縦覧に供する場所】                    ブラザー工業株式会社 東京支社
                         (東京都中央区京橋三丁目3番8号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                      ブラザー工業株式会社(E01594)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長 佐々木 一郎は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の財務報告に係
       る内部統制を整備及び運用する責任を有しております。当社グループの内部統制は、企業会計審議会より公表された
       「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基
       準」(以下、「内部統制の基準・実施基準」という。)に準拠して整備及び運用をしております。
        なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が
       あります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       (1)評価の基準日と準拠した基準
        当社グループは、連結会計年度末日である2019年3月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を行い
       ました。財務報告に係る内部統制の評価をするにあたり、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係
       る内部統制の評価の基準に準拠しました。
       (2)評価の手続

        当社グループは、全社的な内部統制、IT全般統制、及び決算財務報告プロセスのうち、全社的な観点での評価が必
       要と考えられる内容に関しては、内部統制の基準・実施基準に示された内部統制の基本的要素の整備及び運用状況を
       評価しました。
        業務プロセス統制に係る内部統制の評価手続は、財務報告の虚偽記載リスクを低減するために、取引の網羅性の確
       保、重複計上や漏れの防止、計上金額、期間帰属、勘定科目の正確性の観点から統制上の要点を識別し、その有効性
       を評価しました。
        内部統制の整備及び運用の評価に際しては、まず、各事業拠点が自己点検を実施し、その結果に対し内部監査部門
       が独立的評価を実施しました。
       (3)評価の範囲

        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
       から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
       て決定しており、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏ま
       え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上収益(連結会社間取引消去後)の金額が高
       い拠点から合算していき、連結売上収益の概ね2/3に達するまでの事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選
       定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、売上原価及び棚卸資産
       に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点
       をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロ
       セスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大
       きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価手続を実施した結果、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
       断いたしました。
      4【付記事項】

        該当事項はありません。
      5【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2





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