株式会社ヤマシナ 有価証券報告書 第144期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第144期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ヤマシナ
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       株式会社ヤマシナ(E01369)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      令和元年6月25日

    【事業年度】                      第144期(自       平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

    【会社名】                      株式会社ヤマシナ

    【英訳名】                      YAMASHINA     CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長            堀         直   樹

    【本店の所在の場所】                      京都市山科区東野狐藪町16番地

    【電話番号】                      075-591-2131(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役管理本部長          木   村   隆   宣

    【最寄りの連絡場所】                      京都市山科区東野狐藪町16番地

    【電話番号】                      075-591-2131(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役管理本部長          木   村   隆   宣

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
           回次           第140期       第141期       第142期       第143期       第144期

          決算年月           平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月

     売上高            (千円)      6,394,924       8,516,128       8,427,385       8,896,570       9,329,852

     経常利益            (千円)       332,434       353,099       458,817       526,624       500,352

     親会社株主に帰属する
                 (千円)       298,025       341,285       441,316       580,833       361,830
     当期純利益
     包括利益            (千円)       346,890       322,380       437,283       643,674       372,303
     純資産額            (千円)      9,275,180       9,523,423       9,820,881       10,626,746       10,757,709

     総資産額            (千円)     13,765,630       13,897,290       14,155,773       15,133,522       14,865,160

     1株当たり純資産額             (円)        66.66       68.19       70.31       73.88       75.02

     1株当たり当期純利益             (円)        2.14       2.45       3.17       4.17       2.60

     潜在株式調整後1株当た
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     り当期純利益
     自己資本比率             (%)        67.4       68.3       69.1       67.8       69.9
     自己資本利益率             (%)         3.2       3.6       4.6       5.8       3.5

     株価収益率             (倍)        31.8       21.2       23.0       30.2       29.6

     営業活動による
                 (千円)       677,959       582,175       926,606       893,019       681,784
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 949,934      △ 117,306       550,543      △ 188,271     △ 1,332,487
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 206,482      △ 298,011      △ 318,035       △ 25,228      △ 702,691
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (千円)      1,333,700       1,535,929       2,692,450       3,387,890       2,055,854
     の期末残高
     従業員数
                          303       416       401       405       425
     〔ほか、平均臨時             (名)
                        〔 217  〕     〔 202  〕     〔 210  〕     〔 207  〕     〔 193  〕
     雇用人員〕
     (注)   1   売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2   潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第144期の
          期首から適用しており、第143期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
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      (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第140期       第141期       第142期       第143期       第144期

          決算年月           平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月

     売上高            (千円)      3,537,294       3,523,599       3,535,611       3,501,145       3,434,812

     経常利益            (千円)       269,113       253,257       313,701       270,306       253,709

     当期純利益            (千円)       263,030       272,387       352,821       442,437       242,455

     資本金            (千円)       90,000       90,000       90,000       90,000       90,000

     発行済株式総数            (千株)       143,611       143,611       143,611       143,611       143,611

     純資産額            (千円)      8,760,830       8,904,880       9,117,803       9,418,861       9,400,912

     総資産額            (千円)     10,616,935       10,644,823       10,861,917       11,244,033       11,258,560

     1株当たり純資産額             (円)       62.96       63.99       65.52       67.69       67.85

     1株当たり配当額

                          1.0       1.0       1.0       1.5       1.0
                  (円)
     (1株当たり中間配当額)                     ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)
     1株当たり当期純利益             (円)        1.89       1.96       2.54       3.18       1.74

     潜在株式調整後1株当た
                  (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     り当期純利益
     自己資本比率             (%)        82.5       83.7       83.9       83.8       83.5
     自己資本利益率             (%)        3.0       3.1       3.9       4.8       2.6

     株価収益率             (倍)        36.0       26.6       28.8       39.6       44.1

     配当性向             (%)        52.9       51.1       39.4       47.2       57.3

     従業員数
                          102        97       96       94       100
     〔ほか、平均臨時             (名)
                        〔 69 〕     〔 68 〕     〔 67 〕     〔 63 〕     〔 54 〕
     雇用者数〕
                        130.2       101.9       143.4       246.2       155.7
     株主総利回り             (%)
     (比較指標:配当込み
                       ( 130.6   )    ( 116.5   )    ( 133.6   )    ( 154.8   )    ( 147.0   )
                  (%)
     TOPIX)
     最高株価             (円)         83       82       83       174       140
     最低株価             (円)         45       46       51       64       60
     (注)   1   売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2   潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
        4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第144期の
          期首から適用しており、第143期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
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    2  【沿革】
       年月                           事項

     大正6年9月        資本金100万円をもって株式会社山科精工所(京都市東山区日ノ岡堤谷町61番地)を設立、鋲螺の
             製造販売を開始
     昭和13年9月        京都市東山区東野に東野工場を新設
     昭和29年4月        米空軍の技術援助により精密ねじの生産
     昭和29年12月        本店を東野工場に移転
     昭和31年4月        防衛庁航空機部品入札参加資格業者に登録
     昭和37年9月        大阪証券取引所(現・株式会社東京証券取引所)市場第2部、京都証券取引所に株式を上場
     昭和39年6月        米国ILLINOIS       TOOL   WORKS   INC.とセムスねじの特許権実施許諾契約を締結
     昭和40年4月        株式会社山科サービス(連結子会社)を設立
     昭和42年3月        株式会社滋賀ファスナー(連結子会社)の株式を取得
     昭和43年9月        米国RESEARCH       ENGINEERING      AND  MANUFACTURING       INC.とタップタイトねじの特許権実施許諾契約
             を締結
     昭和44年4月        米国TEXTRON      INC.とレイカール工法に関する特許権使用、並びに技術援助契約を締結
     昭和48年4月        有限会社トーヨー電子(非連結子会社)を設立
     昭和60年12月        本店を東京都中央区に移転
     昭和62年12月        英国EUROPEAN       INDUSTRIAL      SERVICES     LIMITEDとスパドライブの技術導入契約を締結
     平成5年6月        本店を京都市に移転
     平成12年5月        ツワイス株式会社(非連結子会社)を設立
     平成12年10月        OTS  Travel    Service    Inc.(非連結子会社)の株式を取得
     平成12年11月        株式会社ヤマシナに名称を変更
                                    ®
     平成13年3月
             独国EJOT社とプラスチック用タッピンねじDELTA                       PT の特許権実施許諾契約を締結
     平成13年5月        品質保証の国際規格ISO9001の認証を取得
     平成13年9月        ジェイ・ランド株式会社(非連結子会社)を設立
     平成14年5月        株式会社滋賀ファスナー(連結子会社)を吸収合併
     平成15年5月        環境保護の国際規格ISO14001の認証を取得
     平成17年10月        株式会社J-netレンタリース京都(連結子会社)を設立
     平成17年10月        株式会社Y'sアセットマネジメント(連結子会社)を設立
     平成17年10月        ツワイス株式会社(非連結子会社)の株式を売却
     平成17年10月        OTS  Travel    Service    Inc.(非連結子会社)の株式を売却
     平成17年12月        三陽工業株式会社(現・連結子会社)及び三陽電線加工株式会社(現・連結子会社)の株式を取
             得
                                 ®
     平成18年5月
             独国EJOT社と軽合金用タッピンねじALtracs                     の特許権実施許諾契約を締結
     平成18年5月        ジェイ・ランド株式会社(非連結子会社)を解散
     平成18年9月        有限会社トーヨー電子(非連結子会社)を解散
     平成19年1月        株式会社山科サービス(連結子会社)を解散
     平成22年3月        株式会社J-netレンタリース京都(連結子会社)のカーレンタリース事業を譲渡
     平成26年9月        株式会社LADVIK(現・連結子会社)の株式を取得
     平成27年7月        YAMASHINA BANGKOK FASTENING CO.,LTD.(現・連結子会社)の株式を追加取得
     ※平成31年4月に株式会社山添製作所の株式を取得し子会社化しております。
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    3  【事業の内容】
       当社グループは、当社と子会社6社で構成され、ねじ及び電線ケーブルの製造、販売並びに不動産事業を主な事業
      として取り組んでおります。
       当社グループの事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
      (金属製品事業)

       当セグメントにおきましては、当社及びYAMASHINA BANGKOK FASTENING Co.,LTD.で自動車、産業機器、精密機
      器及び建材等のねじの製造、販売及び加工を行っており、㈱LADVIK及びLADVIK(THAILAND)                                          Co.,LTD.で、自動車、産
      業機器、端子類及び光学機器等の精密ばね部品及び関連品の製造及び販売を行っております。
      (電線・ケーブル事業)

       当セグメントにおきましては、三陽工業㈱及び三陽電線加工㈱、三陽工業有限公司で産業機器用(バーコードリー
      ダー用、PHS基地局用ハーネス等)、通信用(光通信、LAN用、電話・FAXコード等)、輸送用(自動車ヘッドランプ
      用ハーネス等)及び音響機器用等の電線・ケーブルの製造及び販売並びに各種ケーブルの端末加工を行っておりま
      す。
      (不動産事業)

       当セグメントにおきましては、主に当社で不動産の賃貸を行っております。
      (その他の事業)

       当セグメントにおきましては、当社において売電事業・㈱LADVIKにおいて化成品事業を行っております。
       事業の主な系統図は次のとおりであります。

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    4  【関係会社の状況】
                                        議決権の
                                 主要な事業
                                       所有(又は被
         名称           住所        資本金                      関係内容
                                  の内容      所有)割合
                                         (%)
     (連結子会社)
                                電線・ケーブル
               新潟県小千谷市           100,000千円               100.0    役員等の兼任…2名
     三陽工業㈱
                                事業
          (注2,5)
     ㈱LADVIK

               東京都千代田区           301,000千円      金属製品事業         80.0   役員等の兼任…2名
          (注2,6)
     三陽電線加工㈱

                                電線・ケーブル         100.0    三陽工業㈱が受注した製品の加
               新潟県小千谷市            10,000千円
        (注2,3,7)                        事業        (100.0)     工等を行っております。
     LADVIK(THAILAND)

               タイ王国           千タイバーツ               100.0
     Co.,LTD.
                                金属製品事業             役員等の兼任…1名
               チョンブリー              35,000            (100.0)
          (注2,7)
     YAMASHINA      BANGKOK

               タイ王国           千タイバーツ
     FASTENING Co.,LTD.
                                金属製品事業         84.0   役員等の兼任…1名
               バンコク              23,000
          (注2,7)
               中華人民共和国            千香港ドル       電線・ケーブル         100.0

     三陽工業有限公司                                         役員等の兼任…1名
               香港特別行政区               500  事業         (100.0)
     (その他の関係会社)

                                       被所有
               愛知県東海市          4,297,300千円       持株会社等             役員等の兼任…3名
     VTホールディングス㈱
                                         34.14
            (注4)
     (注)   1   連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        2   特定子会社であります。
        3   「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有割合であります。
        4   有価証券報告書の提出会社であります。
        5   三陽工業㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を
          超えております。
          主要な損益情報等           ①  売上高         1,301,267      千円
                     ②  経常利益          16,306    千円
                     ③  当期純利益           8,374    千円
                     ④  純資産額          531,007     千円
                     ⑤  総資産額         1,047,923      千円
        6   ㈱LADVIKについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超
          えております。
          主要な損益情報等           ①  売上高         3,527,381      千円
                     ②  経常利益          133,009     千円
                     ③  当期純利益          71,170    千円
                     ④  純資産額         1,466,242      千円
                     ⑤  総資産額         2,991,509      千円
        7   上記連結子会社のうち、三陽電線加工㈱、LADVIK(THAILAND)Co.,LTD.、YAMASHINA BANGKOK FASTENING 
          Co.,LTD.、三陽工業有限公司は売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が
          10%を超えていないため主要な損益情報等の記載を省略しております。
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    5  【従業員の状況】
      (1)  連結会社における状況
                                              平成31年3月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
     金属製品事業                                          366  〔 116  〕
                                                 〔  72 〕
     電線・ケーブル事業                                          46
                                                 〔  -〕
     不動産事業                                           1
                                                 〔   1 〕
     その他の事業                                           8
                                                 〔   ▶ 〕
     全社(共通)                                           ▶
                合計                              425  〔 193  〕
     (注)   1   従業員数は就業人員数であり、契約社員数及び出向者数並びに臨時従業員数は〔                                       〕内に年間の平均人員を
          外数で記載しております。
        2   全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
      (2)  提出会社の状況

                                              平成31年3月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           100  〔 54 〕            43.76             18.51             4,975

             セグメントの名称                            従業員数(名)

     金属製品事業                                          95  〔 50 〕
     不動産事業                                           1 〔 -〕
                                                 〔  ▶ 〕
     全社(共通)                                           ▶
                合計                              100  〔 54 〕
     (注)   1   従業員数は就業人員数であり、契約社員数及び臨時従業員数は〔                                〕内に年間の平均人員を外数で記載して
          おります。
        2   平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3   全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
      (3)  労働組合の状況

        提出会社の労働組合はJAMに属し、平成31年3月31日現在の組合員数は66名であります。また、連結子会社
       である三陽工業㈱の労働組合はUIゼンセン同盟に属し、平成31年3月31日現在の組合員数は31名であります。
        その他の連結子会社については、労働組合は組織されておりません。
        なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       (1)会社の経営の基本方針
        当社グループは、経営基盤確保と新規分野への展開を基本方針に、市場ニーズの把握により、顧客のコスト削減
       に寄与できる技術の研究開発を進め、新たな事業基盤の礎となる新製品の開発を目指すとともに、新製品や新市場
       にも速やかに対応できる品質管理力を確立することで、市場での優位性を築いてまいります。
        また、過去の慣例にとらわれない生産管理体制と生産統制を実現することで、徹底した製造原価の低減を図り、
       挑戦的な製造技術の開発と納期管理を含めた最適なデリバリー法の開発により顧客対応力を高め、顧客のコスト削
       減に貢献することで、リピート率の向上に努めてまいります。
        確固たる経営基盤の構築を進める一方で、市場のグローバル化にも柔軟に対応できる経営管理能力を確立するこ
       とで、グループの発展を目指すとともに、経営資源をバランス良く配分し、健全で社会貢献を果たせる組織づくり
       にも取り組んでまいります。
      (2)目標とする経営指標

        当社グループは、新製品・新市場開発による事業拡大と、生産効率の改善による高収益体質の実現による安定し
       た経営基盤の確立を進めており、製造業本来のものづくりによる収益力確保の観点から、売上高営業利益率を重要
       な経営指標と捉え、当面の目標として安定して5%以上を確保できるよう努めております。
      (3)中長期的な会社の経営戦略

        当社グループは創業以来、高品質な製品の生産と供給により、日本の経済成長に貢献してまいりましたが、過去
       の慣例にとらわれることなく、常に改善に取り組むことで中長期的なグループの発展を目指し、基本方針に則りグ
       ループ一丸となって取り組んでまいります。
      (4)会社の対処すべき課題

        主要取引先である自動車業界では、国内における新車の製造に関して海外生産化やグローバル調達の強化等によ
       る不安要素もあり見通しは厳しく、当社グループを取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況が予測されます。
        このような環境のもと、当社グループは新製品開発と原価低減活動の継続により、経営基盤の確保に努め、競争
       力を養うことで、安定的な収益体質の構築に努めてまいります。
    2  【事業等のリスク】

        当社グループの事業および財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項は以下の通りであります。
        当社グループは、これらのリスクを十分認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に最大限努力してま
       いります。なお、下記事項のうち将来に関する事項は当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したも
       のであります。
      (1)  経済環境

        当社グループは、日本・アジアにおいて事業展開を行っております。国内はもちろん、世界各国の景況変動に
       より、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは取引先の多くが海外展
       開していることなどから、その国あるいは地域の法令等や経済環境の変化によって、当社グループの業績及び財
       政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
        主要取引先である自動車業界では、国内における新車の製造に関して海外生産化やグローバル調達の強化等に
       より、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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      (2)  原材料・資材調達等原価の上昇
        当社グループでは製造、加工などで原材料・資材の調達が不可欠であります。これら調達につきましては生産
       効率の向上、原材料の効率的な使用など可能な対策を講じておりますが、これらの価格が上昇した場合、当社グ
       ループの業績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
      (3)  品質管理

        当社グループでは品質管理を厳格に実施しており、保険加入等の対策も講じておりますが、当社グループ製
       品・サービスに欠陥などの問題が生じたときには、発生した損害を被る場合も考えられ、当社グループの業績及
       び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
      (4)  販売価格の下落

        当社グループは販売価格につきましては、他社と競合するものが大半を占めており、生産性の向上、コスト削
       減、不採算品からの撤退などにより価格下落による採算悪化の回避に努めておりますが、間断ない競争により価
       格が下落することで、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
      (5)  知的財産権の侵害

        当社グループでは知的財産権の所有、使用については万全の注意を払っておりますが、その保護、使用におい
       て不測の事態などが発生したときには、当社グループが補償あるいは訴訟費用などの負担を被り、当社グループ
       の業績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
      (6)  環境関連

        当社グループの事業においては、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、廃棄物処理、騒音、振動など環境対策面に
       影響を与える可能性があります。これらの対策、労働衛生対策には様々な措置を講じており、また、法定の検査
       なども受けておりますが、予期できないものもあり、予算外の費用の発生、補償などが生じた場合、当社グルー
       プの業績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
      (7)  設備の廃棄・補修等

        当社グループでは、多くの製造機器及び製造に付帯する施設・設備・備品類を使用しております。これら機器
       類の管理には十分注意を払っておりますが、予想していない故障が突発的に発生し、その補修あるいは買い替え
       などが発生することがあり、その場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
      (8)  法規制

        当社グループではコンプライアンスを徹底しておりますが、不測の法令違反のほか、法令を遵守徹底するため
       の費用が発生することがあり、その場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
      (9)  自然災害・事故

        当社グループの製造部門では、防災意識の徹底に努めておりますが、不慮の火災などのほか、自然災害による
       設備の損失、賠償なども考えられ、保険加入などの対策も講じておりますが、不測の支出などによって当社グ
       ループの業績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
      (10)   為替変動に関するリスク

        当社グループは、海外に連結子会社を有しております。当社連結財務諸表において海外子会社の外貨建ての財
       務諸表金額は日本円に換算されるため、当社連結財務諸表は日本円と各通貨の為替相場変動の影響を受けます。
       為替相場が大きく変動をした場合、当社グループの財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
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      (11)   減損会計適用の影響
        当社グループは企業買収などにより取得したのれんをはじめ、事業用の設備、不動産などの様々な無形固定資
       産・有形固定資産を所有しております。こうした資産が、期待どおりのキャッシュ・フローを生み出さない状況
       になるなど、その収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなることにより減損処理が必要となる場合に
       は、減損損失を計上し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度
      の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年
      度との比較・分析を行っております。
     (1)経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」と
      いう。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①財政状態および経営成績の状況
       当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景として緩やかな景気回復基調で推
      移いたしました。しかしながら、米国、中国の貿易摩擦問題や世界経済の減速懸念などの要因もあり、景気の先行
      きは依然として不透明な状況にあります。
       当社グループの主要取引先である自動車業界においては、自動車の海外生産化やグローバル調達を強化してお
      り、国内市場の先行きは不透明な状況が続いております。
       このような状況のもと当社グループにおいてはグローバル体制の推進及び品質力、業務対応力、生産技術力の向
      上を図り、社会が望む魅力的な製品開発・提案を続けております。
       その結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高9,329百万円(前連結会計年度比4.9%増)、営業利益473百万円
      (前連結会計年度比8.3%減)、経常利益500百万円(前連結会計年度比5.0%減)となりました。
       親会社株主に帰属する当期純利益は、361百万円(前連結会計年度比37.7%減)となりました。
       なお、非連結子会社であった三陽工業有限公司は重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めて
      おります。
        セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

       (金属製品事業)
       金属製品事業においては、海外子会社の増収があったものの、国内会社の受注が減少方向で推移したため、売上
      総利益率の低下及び人員増加による販売費及び一般管理費の増加要因等もあり、売上高は7,173百万円(前連結会計
      年度比0.6%減)、営業利益は516百万円(前連結会計年度比15.8%減)となりました。
       (電線・ケーブル事業)

       電線・ケーブル事業においては、近年受注の低迷により厳しい状況が続いております。その状況のもと、経費削
      減及び受注確保に努めております。
       また、重要性が増した三陽工業有限公司を連結の範囲に含めたことにより、売上高は1,402百万円(前連結会計年
      度比0.3%増)、営業利益は34百万円(前連結会計年度比69.4%増)となりました。
       (不動産事業)

       保有不動産について、安定した稼働率の確保に努めており、売上高は204百万円(前連結会計年度比3.7%増)、
      営業利益は118百万円(前連結会計年度比7.3%増)となりました。
       また、保有不動産を1物件購入しております。
       (その他の事業)

       その他の事業については、主として化成品事業及び売電事業から構成されております。化成品事業は、発泡・強
      化プラスチック製品の販売を行っております。売電事業につきましては、ソーラーパネルの設置を保有不動産の有
      効活用目的に限定することで事業リスクの低減を図っております。
       その結果、売上高は549百万円(前連結会計年度比563.0%増)、営業利益は11百万円(前連結会計年度は営業損
      失9百万円)となりました。
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      財政状態は、次のとおりであります。
       (流動資産)
        当連結会計年度末における流動資産の残高は、6,151百万円(前連結会計年度末7,364百万円)となり、1,213百
       万円の減少となりました。その主な要因は、商品及び製品の増加105百万円、現金及び預金の減少1,332百万円等で
       あります。
       (固定資産)

        当連結会計年度末における固定資産の残高は、8,713百万円(前連結会計年度末7,768百万円)となり、944百万
       円の増加となりました。その主な要因は、建物および構築物(純額)の増加342百万円、機械装置及び運搬具(純
       額)の増加91百万円、土地の増加500百万円等であります。
       (流動負債)

        当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,360百万円(前連結会計年度末2,759百万円)となり、399百万
       円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少83百万円、短期借入金の減少230百万円等で
       あります。
       (固定負債)

        当連結会計年度末における固定負債の残高は、1,746百万円(前連結会計年度末1,746百万円)となり、0百万円
       の増加となりました。その主な要因は、退職給付に係る負債の増加41百万円、資産除去債務の増加42百万円、長期
       借入金の減少114百万円等であります。
       (純資産)

        当連結会計年度末における純資産の残高は、10,757百万円(前連結会計年度末10,626百万円)となり、130百万
       円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加176百万円、自己株式の増加49百万円等であります。
      ②  キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、2,055百万円(前連結会
       計年度末3,387百万円)となり、当連結会計年度末における資金は、1,332百万円の減少となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動の結果得られた資金は681百万円(前連結会計年度は893百万円)となりました。
        主な内訳は、税金等調整前当期純利益497百万円、減価償却費401百万円等による資金増加要因が、法人税等の支
       払額79百万円等による資金減少要因を上回ったためであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動の結果使用した資金は1,332百万円(前連結会計年度は188百万円)となりました。
        収入の主な内訳は、リース債権の回収による収入10百万円、支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出
       1,340百万円等であります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動の結果使用した資金は702百万円(前連結会計年度は25百万円)となりました。
        支出の主な内訳は短期借入金の減少230百万円、長期借入金の返済による支出143百万円、配当金の支払額208百
       万円等であります。
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     ③生産、受注及び販売の実績
      a.  生産実績
      当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                       生産高(千円)             前年同期比(%)

     金属製品事業                                    6,429,930            △4.9
     電線・ケーブル事業                                    1,209,465            △13.5
                 合計                         7,639,396            △6.4
     (注)   1   セグメント間取引につきましては、相殺消去しております。
        2   金額は、販売価格によっております。
        3   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      b.  受注実績

      当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称               受注高(千円)        前年同期比(%)        受注残高(千円)        前年同期比(%)

     金属製品事業                      7,088,281          △1.2       640,128         △3.0
     電線・ケーブル事業                      1,464,315           2.2      219,018         △17.3
     その他の事業                       611,359           -      102,602           -
             合計              9,163,956           6.5      961,749          4.0
     (注)   1   セグメント間取引につきましては、相殺消去しております。
        2   「その他の事業」については売電事業・化成品事業等を記載しております。
        3   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      c.  販売実績

      当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                       販売高(千円)             前年同期比(%)

     金属製品事業                                    7,173,535            △0.6
     電線・ケーブル事業                                    1,402,202             0.3
     不動産事業                                     204,865            3.7
     その他の事業                                     549,248           563.0
                 合計                         9,329,852             4.9
     (注)   1   セグメント間取引につきましては、相殺消去しております。
        2   「その他の事業」については売電事業・化成品事業等を記載しております。
        3   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        4   当連結会計年度において、販売実績に著しい変動がありました。これはその他の事業におきまして、化成品
          販売事業を開始したことによるものであります。
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     ①  重要な会計方針及び見積り

       当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成さ
      れております。この連結財務諸表の作成にあたりまして、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基
      づき会計上の見積りを行っております。
       その他重要な会計方針は「第5                経理の状況 1        連結財務諸表等 (1)連結財務諸表                 注記事項     連結財務諸表作
      成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
     ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、次のとおりであります。
       (売上高)
         当連結会計年度における売上高は、9,329百万円(前連結会計年度比4.9%増)となりました。
       (売上総利益)
         当連結会計年度における売上総利益は、1,962百万円(前連結会計年度比3.3%増)となりました。これは売上
        高増加によるものであります。
       (営業利益)
         当連結会計年度における営業利益は、売上高の増収があったものの、販売費及び一般管理費の増加により、営
        業利益473百万円(前連結会計年度比8.3%減)となりました。
       (経常利益)
         当連結会計年度における経常利益は、営業利益の減益により500百万円(前連結会計年度比5.0%減)となりま
        した。
       (税金等調整前当期純利益)
         当連結会計年度における税金等調整前当期純利益は、497百万円(前連結会計年度比5.1%減)となりました。
       (親会社株主に帰属する当期純利益)
         当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、法人税、住民税及び事業税81百万円、法人税等
        調整額26百万円が発生し、361百万円(前連結会計年度比37.7%減)となりました。
         詳細につきましては「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態および経営成績の状況」をご参照ください。

         当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 2 事業等のリス

        ク」に記載のとおりであります。
         当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。

         当社グループの運転資金の主なものは、商品仕入のほか、製造費、販売費及び一般管理費の営業費用でありま
        す。営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金及び銀行からの借入金を、事業を継続していくための設備投
        資及び業容拡大を行うためのM&Aによる支出資金として充当していく予定であります。詳細につきまして
        は、 「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
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         経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標につきましては、次のとおりで
        あります。
          売上高9,329百万円(前連結会計年度比4.9%増)、営業利益473百万円(前連結会計年度比8.3%減)、経常
         利益500百万円(前連結会計年度比5.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は、361百万円(前連結会計
         年度比37.7%減)となりました。売上高営業利益率を重要な経営指標と捉え、当面の目標として安定して5%
         以上を確保できるよう努めており、当連結会計年度におきましては5.1%となりました。
         また、新製品開発を目的とした研究開発費の金額は61百万円であります。
         セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、「(1)経営成績等の状況

        の概要    ①財政状態および経営成績の状況」に記載のとおりであります。
    4  【経営上の重要な契約等】

        当社は、平成31年2月19日開催の取締役会において、株式会社山添製作所の全株式を取得して子会社化すること
       を決議し、平成31年4月25日付で全株式を取得したことにより子会社化しました。
        詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(重要な後発事象)をご参照ください。
    5  【研究開発活動】

        新商品等の研究開発活動を独自または共同で継続的に行っておりますが、現時点においては特記すべき事項はご
       ざいません。
        セグメントごとの研究開発活動を示すと次のとおりであります。

       (金属製品事業)

        当連結会計年度における研究開発費の金額は                     60 百万円であります。
       (電線・ケーブル事業)

        当連結会計年度における研究開発費の金額は                     1 百万円であります。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資につきましては、生産性の向上、品質の維持・向上を図るため、継続的に設備投資を
      行っております。
       当連結会計年度の設備投資の総額は                 1,345,654     千円(無形固定資産6,112千円含む)であり、セグメントごとの設備

      投資については、次のとおりであります。
       (1)  金属製品事業

        当連結会計年度の主な設備投資は、建物及び構築物211,327千円、機械装置及び運搬具238,616千円、工具、器具
       及び備品52,740千円、リース資産58,530円、ソフトウェア6,112千円、総額                                   567,326    千円を実施いたしました。
        なお、重要な設備の除去又は売却はありません。
       (2)  電線・ケーブル事業

        当連結会計年度の主な設備投資は、建物及び構築物1,035千円、機械装置及び運搬具9,633千円、工具、器具及び
       備品20,032千円、リース資産7,646千円、総額                     38,346   千円を実施いたしました。
        なお、重要な設備の除去又は売却はありません。
       (3)  不動産事業

        当連結会計年度の設備投資は、建物及び構築物232,314千円、工具、器具及び備品4,224千円、土地500,029千
       円、総額    736,568    千円を実施いたしました。
        なお、重要な設備の除去又は売却はありません。
       (4)  その他の事業

        当連結会計年度の設備投資は、建物及び構築物822千円、機械装置及び運搬具2,090千円、工具、器具及び備品
       500千円、総額       3,412   千円を実施いたしました。
        なお、重要な設備投資の除去又は売却はありません。
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                                                            有価証券報告書
    2  【主要な設備の状況】
       当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。
      (1) 提出会社
                                                 平成31年3月31日現在
                                    帳簿価額(千円)
                                                        従業
      事業所名      セグメント
                   設備の内容                                     員数
      (所在地)       の名称
                         建物及び     機械装置      土地
                                                        [名]
                                        リース資産      その他      合計
                         構築物    及び運搬具      (面積㎡)
     京都本社・工場       金属製品事業      生産設備・                4,375,926
                         1,063,105      372,592          157,336      46,076    6,015,037      92[43]
                                  (73,472.53)
     (京都市山科区)       不動産事業      本社備品
     東京営業所
                                                         2[ 6]
            金属製品事業      販売業務       806,485      2,195       -     -     272    3,274
     (埼玉県川越市)
     中部営業所
                                                         4[ 5]
            金属製品事業      販売業務        814    1,214       -     -     745    2,775
     (愛知県刈谷市)
     九州営業所
            金属製品事業      販売業務        271      -     -     -      0    271    2[-]
     (熊本県山鹿市)
     (注)   1   帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、ソフトウェアであります。なお、金額には消費税等は
          含まれておりません。
        2   上表の機械装置には、賃貸中の資産が1,790千円含まれております。
        3   従業員数の[       ]は、契約・臨時従業員数を外数で記載しております。
        4   京都本社・工場の土地には、熊本県山鹿市36,200千円(13,193㎡)等が含まれております。
        5   上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
             事業所名                        リース期間       年間リース料
                   セグメントの名称          設備の内容
            (所在地)                         (年)       (千円)
            本社・工場
                             生産設備・
                    金属製品事業                    3~7       11,794
                             本社備品
           (京都市山科区)
     (2)  国内子会社

                                                 平成31年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                        従業
           事業所名     セグメント
      会社名                設備の内容                                   員数
           (所在地)      の名称
                          建物及び     機械装置      土地
                                                        [名]
                                         リース資産      その他     合計
                           構築物    及び運搬具     (面積㎡)
         新潟本社・工場
                     生産設備・
                電線・ケーブ
                                      3,463
                           35,738     69,371          32,439     18,762    156,775     32[14]
         (新潟県
                                    (5,492.60)
                 ル事業
                     本社備品
          小千谷市)
          東小千谷工場
                電線・ケーブ
                                     81,868
     三陽工業㈱
                                                         6[ 2]
                     生産設備      33,812     5,661           -    7,050    128,392
         (新潟県
                                    (7,065.00)
                 ル事業
          小千谷市)
          営業部
                電線・ケーブ
                                                         7[ 2]
          (東京都            販売業務        -     -     -     -     -     -
                 ル事業
          千代田区)
          本社
                                                         8[ 3]
                金属製品事業      事務所       1,304      -     -     -    555    1,859
          (東京都千代
          田区)
          諏訪第1・2工
          場                           187,485
                金属製品事業      生産設備      200,515     154,168          40,480     29,373    612,022     69[44]
          (長野県諏訪                          (5,385.07)
          市)
          飯田工場
                金属製品事業      生産設備      296,185     108,813       -   19,698     1,055    425,753     46[19]
          (長野県飯田
          市)
          名古屋事務所
                その他事業     事務所       973    1,774      -     -    350    3,098    3[-]
     ㈱LADVIK
          (名古屋市)
          大阪事務所
                その他事業     事務所       668     696     -     -    280    1,645    4[ 1]
          (大阪市)
          LADVIK
          (THAILAND)
          Co.,LTD
                金属製品事業      生産設備        -   12,042       -     -     53   12,095     2[-]
          (タイ王国
          チ ョ ン ブ
          リー)
          韓国支店
                金属製品事業      備品        -     -     -     -     0     0   1[-]
          (韓国テグ)
                                 17/90



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     (注)   1   国内子会社である三陽電線加工㈱は、記載すべき重要な設備はありません。
        2   帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、ソフトウェアであります。なお、金額には消費税等は
          含まれておりません。
        3   従業員数の[       ]は、契約・臨時従業員数を外数で記載しております。
        4   上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
                    事業所名                      リース期間        年間リース料
             会社名              セグメントの名称         設備の内容
                    (所在地)                       (年)        (千円)
                   新潟本社・工場        電線・ケーブル事         生産設備・
            三陽工業㈱                                  4~7          5,756
                             業      本社備品
                  (新潟県小千谷市)
                    本社・工場
                                    生産設備・
            ㈱LADVIK               金属製品事業                  5~7          10,956
                                    本社備品
                  (東京都千代田区他)
     (3)  在外子会社

                                                平成31年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
               セグメントの
          事業所名                                             従業員数
     会社名                設備の内容
                               機械装置
          (所在地)       名称                                       (名)
                           建物及び          土地    リース
                                及び              その他     合計
                           構築物         (面積㎡)      資産
                                運搬具
     LADVIK
         タイ王国
     (THAILAND           金属製品事業       生産設備      12,266    123,231       -     -   50,790     186,288       65
         チョンブリー
     )Co.,LTD.
     YAMASHINA
         タイ王国
     BANGKOK 
               金属製品事業       生産設備      3,924    10,234       -     -   7,145     21,303      81
     FASTENING
         バンコク
     Co.,LTD.
          中華人民共和国
               電線・ケーブ
     三陽工業
                       本社       -     -     -     -    630     630     1
     有限公司
          香港特別行政区
                ル 事業
     (注)   1   帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、ソフトウェアであります。なお、金額には消費税等は
          含まれておりません。
        2   上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
                    事業所名                      リース期間        年間リース料
             会社名              セグメントの名称         設備の内容
                    (所在地)                       (年)        (千円)
             LADVIK
                    タイ王国                生産設備・
                           金属製品事業                  3~7          26,683
            (THAILAND)
                   チョンブリー                本社備品
            Co.,LTD.
           YAMASHINA 
            BANGKOK         タイ王国                生産設備・
                           金属製品事業                  3~7           205
            FASTENING          バンコク                本社備品
            Co.,LTD.
           三陽工業有限公        中華人民共和国        電線・ケーブル事
                                    本社備品          3~7          26,683
             司     香港特別行政区           業
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      (1)重要な設備の新設等
         該当事項はありません。
      (2)重要な設備の除却等

         該当事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                          240,000,000

                 計                        240,000,000
       ②  【発行済株式】

              事業年度末                     上場金融商品取引所名

                       提出日現在発行数(株)
      種類       現在発行数(株)                      又は登録認可金融商品               内容
                        (令和元年6月25日)
            (平成31年3月31日)                         取引業協会名
                                              完全議決権株式であ
                                              り権利内容に制限の
                                    東京証券取引所          ない標準となる株式
     普通株式        143,611,765            143,611,765
                                              であります。
                                     市場第二部
                                              単元株式数は100株
                                              であります。
       計       143,611,765            143,611,765               ―           ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
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      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数        総数残高                     増減額       残高
                  (千株)       (千株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      平成25年7月26日
                      ―    143,611     △3,810,400          90,000          ―   1,178,670
         (注)
     (注)   平成25年6月24日開催の定時株主総会において、資本金を3,810,400千円減少することを決議しております。
      (5)  【所有者別状況】

                                              平成31年3月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                           外国法人等                   株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人              その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数
              -      3     30     74     32    23    16,294     16,456        ―
     (人)
     所有株式数
              -    3,359     26,066     579,630      13,748      340    812,915    1,436,058        5,965
     (単元)
     所有株式数
              -    0.23     1.82     40.36      0.96    0.02     56.61     100.00        ―
     の割合(%)
     (注)   自己株式は、「個人その他」に50,608単元及び「単元未満株式の状況」に3株含まれております。
        上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が37単元含まれております。
      (6)  【大株主の状況】

                                              平成31年3月31日現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                             (株)      総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(%)
     VTホールディングス株式会社                愛知県東海市加木屋町陀々法師14-40                        47,300,400          34.14
     久保    和喜

                     三重県四日市市                        7,100,000          5.12
     株式会社前島電気工業社                静岡県浜松市東区植松町1467-5                        3,800,000          2.74

     有限会社久和インベストメント                三重県四日市市日永口山5380番地156                        2,550,000          1.84

     有限会社和久インベストメント                三重県四日市市日永口山5380番地156                        2,200,000          1.59

     渡辺 昌子                東京都杉並区                        1,649,200          1.19

     広布 文夫                東京都府中市                        1,450,000          1.05

     山本 雅史                愛知県名古屋市千種区                        1,280,000          0.92

     長坂 慎治                愛知県岡崎市                         965,400         0.70

     松井証券㈱                東京都千代田区麹町1丁目4番地                         698,100         0.50

           計                    ―             68,993,100          49.79

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      (7)  【議決権の状況】
       ① 【発行済株式】
                                              平成31年3月31日現在
                                  議決権の数
           区分             株式数(株)                        内容
                                   (個)
     無議決権株式                     -          -             -
     議決権制限株式(自己株式等)                     -          -             -

     議決権制限株式(その他)                     -          -             -

                     (自己保有株式)
                                        権利内容に何ら限定のない当社にお
     完全議決権株式(自己株式等)                               -
                     普通株式       5,060,800
                                        ける標準となる株式
                     普通株式      138,545,000
     完全議決権株式(その他)                              1,385,450             同上
                     普通株式         5,965

     単元未満株式                               -            同上
                           143,611,765

     発行済株式総数                               -             -
     総株主の議決権                     -         1,385,450              -

     (注)   1   「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,700株(議決権37個)
          含まれております。
        2   「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3株が含まれております。
       ② 【自己株式等】

                                              平成31年3月31日現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数に
      所有者の氏名
                   所有者の住所            所有株式数      所有株式数       の合計      対する所有
       又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
    (自己保有株式)
               京都市山科区東野狐藪町16番地                 5,060,800        -     5,060,800        3.52
    株式会社ヤマシナ
         計             -         5,060,800        -     5,060,800        3.52
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    2 【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】           会社法第155条第3号及び第155条第7号による普通株式の取得

     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

                区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

     取締役会(平成30年11月20日)での決議状況
                                         700,000             50,000,000
     (取得期間平成30年11月21日~平成30年12月28日)
     当事業年度前における取得自己株式                                       ―               ―
     当事業年度における取得自己株式                                    599,200             49,996,700
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                       ―               ―
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                       ―               ―
     当期間における取得自己株式                                       ―               ―
     提出日現在の未行使割合(%)                                       ―               ―
     (注) 当社は、平成30年11月20日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく
        自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       会社法第155条第7号による取得
               区分                  株式数(株)              価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                     18             1,662

     当期間における取得自己株式                                     -               -

     (注)    当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
        取りによる株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間
            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                  (円)                  (円)
     引き受ける者の募集を行った取得
                             ―         ―         ―         ―
     自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             ―         ―         ―         ―
     移転を行った自己株式
     その他     (   ―   )
                             ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                     5,060,803             ―     5,060,803             ―

     (注)    当期間における保有自己株式数には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
        買取りによる株式数は含めておりません。
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    3  【配当政策】
         当社は、株主の皆様に利益還元を継続して行うことを経営の最重要課題のひとつと位置付けており、財務体質
        の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針とし
        ております。
         当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、中間配当及び期末配当を取締役会の決議によって剰余金の配
        当を行うことができる旨を定款に定めております。
         当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり1円実施することを決定しま
        した。
                           配当金の総額           1株当たりの配当額

              決議年月日
                            (百万円)              (円)
            令和元年5月8日
                                   138             1.0
             取締役会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「不可能を可能に変える斬新で安全な技術
        を、世界の産業に広く安定供給し、すべての人のすばらしい未来と豊かな生活に貢献する。」の経営理念のも
        と、全てのステークホルダーの信頼を高めるため及び大化を図るために、①経営の透明性と健全性の向上、②
        迅速な経営意思の決定、③説明責任の明確化、④業務執行に対する効果的かつ効率的な監督及び監査、⑤適時
        適切な企業内容開示を基本方針としております。
         また、コンプライアンス体制につきましても法令の遵守に基づく企業理念の重要性を認識し、環境の保全に
        努め、企業の社会的責任の充実、自然との共生を図ってまいります。
        ②   企業統治の体制及び当該体制を採用する理由

         当社は、平成29年6月26日開催の第142期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす
        る定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へ移行い
        たしました。この移行は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の
        監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及びさらなる企業価値の向上を図ることを目的と
        しております。
         移行後の体制は、監査等委員である取締役は堀内美喜雄、伊藤誠英(社外取締役)及び山内一郎(社外取締
        役)で構成され、定期監査等委員会を開催するとともに、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、取
        締役会の業務執行の監査・監督を行っております。
         また、取締役会は、代表取締役堀直樹及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員で
        ある取締役堀内美喜雄、監査等委員である社外取締役伊藤誠英及び山内一郎の計7名により構成され、定例取
        締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の業務執行に関する意思決定を行っております。
            当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
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        ③   企業統治に関するその他の事項
        a 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
           当社のリスク管理、コンプライアンスにつきましては、内部統制委員会で一元管理をしております。
           基本的な考え方としまして、内部統制の4つの目的(①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、
          ③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全)を達成するため、6つの基本的要素(①統制環境、②リ
          スクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、⑥ITへの対応)で構成される内部統制の
          プロセスを、トップ・ダウン型のリスク・アプローチを採用することにより、効果的かつ効率的に評価範囲
          の対象を絞り込み、各事業所単位で整備・運用していく方針であります。また、経営者による内部統制の有
          効性の評価を効果的に行うため、社内規程、業務記述書、リスクコントロール・マトリックス等の文書の適
          正な運用に引続き取り組んでまいります。
        b 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

            当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するため、当社グループの取締役、監査役、及び使用人に対
          し、法令及び社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施しております。当社グループは、法令、定款及び社
          会規範に違反する行為を発見した場合の措置として、社内通報制度を設置し、不正行為の早期発見と是正に
          努めるとともに、通報者が不利益を被ることのないように保護しております。当社は、「関連会社管理規
          程」に基づき、子会社の適切な経営管理を行い、リスク情報の有無を監査しております。
           内部監査室は子会社の監査役、監査室と連携し、業務の適正を確保するために必要な意見を当社および子
          会社に提案するとともに、適宜、当社取締役会においてこれを審議しております。
        c 責任限定契約の内容の概要

            当社と業務執行取締役でない取締役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害
          賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円以上で
          あらかじめ定められた金額または法令が規定する額のいずれか高い額を限度としております。
        d    関連当事者間の取引

           当社は、当社役員や主要株主等との利益相反取引が発生する場合は、取締役会にて取引の内容及び性質に
          応じた適切な手続を行っております。
           また、当社役員に対しては、定期的に関連当事者間取引の有無について調査を実施しております。
        ④   取締役の定数

           当社の監査等委員である取締役以外の取締役は8名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする
          旨を定款に定めております。
        ⑤   取締役会で決議できる株主総会決議事項

        a 剰余金の配当等の決定機関
           当社は、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うた
          め、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、
          取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
        b 自己株式の取得

           当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行す
          ることを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等によ
          り自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
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        ⑥   取締役の選任の決議要件
           当社における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
          株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、
          累積投票によらないものとすることを定款に定めております。
        ⑦   株主総会の特別決議要件

           当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのでき
          る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めて
          おります。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う
          ことを目的とするものであります。
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      (2)  【役員の状況】
     ①役員一覧
    男性  7 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率              0 %)
                                                     所有株式数
        役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                      (百株)
                              平成8年7月      ㈱ホンダベルノ東海(現VTホー
                                    ルディングス㈱)入社
                              平成12年10月      同社住宅事業部長
                              平成15年4月      同社新規事業部長
                              平成16年6月      ㈱ホンダベルノ東海取締役
                              平成16年8月      同社代表取締役社長
                                                  (注)
       代表取締役
                              平成18年6月      VTホールディングス㈱取締役管
               堀      直    樹
                      昭和39年3月30日       生                          825
       取締役社長
                                                   3
                                    理部長
                              平成18年8月      ㈱ホンダカーズ東海代表取締役副
                                    社長
                              平成19年5月      当社顧問
                              平成19年6月      当社代表取締役社長(現任)
                              平成20年1月      ㈱Y'sアセットマネジメント代表取
                                    締役社長(現任)
                              平成19年11月      当社入社
                              平成20年6月      当社経営管理部長
                                                  (注)
        取締役
               古   川   泰   司
                      昭和38年5月24日       生                          81
                              平成21年4月      当社マーケティング本部長
     マーケティング本部長
                                                   3
                              平成26年6月      当社取締役マーケティング本部長
                                    (現任)
                              平成21年9月      当社入社
                                                  (注)
        取締役
                              平成23年4月      当社経営管理部長
               木   村   隆   宣
                      昭和43年6月21日       生                          210
       管理本部長
                                                   3
                              平成26年6月      当社取締役管理本部長(現任)
                              平成元年12月      当社入社
                              平成19年1月      当社製造部長
                                                  (注)
        取締役
                              平成29年4月      当社品質保証部長
               平 本 幸 弘      昭和38年3月8日       生                          55
       生産本部長
                                                   3
                              平成29年10月      当社品質保証部長兼生産管理部長
                              平成30年6月      当社取締役生産本部長(現任)
                              昭和45年4月      当社入社
                              昭和58年9月      当社製造部工具課課長
                              平成3年4月      当社情報推進課次長
                              平成13年6月      当社技術開発部部長
                              平成15年6月      当社執行役員
                              平成18年1月      当社品質保証部部長
                                                  (注)
        取締役
               堀   内   美喜雄
                      昭和23年1月24日       生                          62
                              平成18年5月      当社品質保証・技術部長
      (監査等委員)
                                                   4
                              平成20年12月      当社業務改革推進部部長
                              平成23年2月      当社内部監査室室長
                              平成25年6月      当社常勤監査役
                              平成29年6月      当社取締役(監査等委員)(現
                                    任)
                              平成11年6月      ㈱ホンダベルノ東海(現VTホー
                                    ルディングス㈱)
                                    常務取締役
                              平成17年5月      当社顧問
                                                  (注)
        取締役
                              平成17年6月
               伊   藤   誠   英
                      昭和35年9月27日       生       当社取締役                   387
      (監査等委員)
                                                   4
                              平成20年6月      VTホールディングス㈱専務取締
                                    役経営戦略本部長(現任)
                              平成29年6月      当社取締役(監査等委員)(現
                                    任)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                      (百株)
                              平成15年6月      ㈱ホンダベルノ東海(現VTホー
                                    ルディングス㈱)
                                    取締役管理部長
                              平成17年6月      当社監査役
                              平成18年6月      同辞任
                                                  (注)
        取締役
               山   内   一   郎
                      昭和34年6月27日       生                          85
      (監査等委員)
                                                   4
                              平成19年6月      当社監査役
                              平成26年10月      VTホールディングス㈱常務取締
                                    役管理部長(現任)
                              平成29年6月      当社取締役(監査等委員)(現
                                    任)
                            計                          1,708
     (注)    1   平成29年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもっ
          て監査等委員会設置会社へ移行しました。
        2   取締役     伊藤誠英、山内一郎は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。
        3   監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係
          る定時株主総会終結の時までであります。
        4   監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係
          る定時株主総会終結の時までであります。
        5   当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員で
          ある取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
                                                    所有株式数
             氏名         生年月日                略歴
                                                    (百株)
                               平成19年7月      VTホールディングス㈱入社
                               平成19年12月      同社内部監査室長(現任)
           豊   田   幸   宣
                    昭和38年9月2日生                                  ―
                               平成25年6月      当社監査役
        ②   社外役員の状況

           当社の監査等委員であり社外取締役である伊藤誠英及び山内一郎は、筆頭株主(議決権比率34.14%)で
          あるVTホールディングス㈱のそれぞれ専務取締役、常務取締役であります。また、取締役7名のうち同社
          から取締役(監査等委員である取締役を除く。)常勤1名及び監査等委員である取締役2名の計3名の兼任
          役員を受け入れております。
           当社の業務執行に関する意思決定は、VTホールディングス㈱の存在、取引関係、意向等の影響を受ける
          ことなく、当社で各役員の英知を結集し、合議体により慎重に決定しております。
           また、当社は本部長制を採用する事で、マーケティング・生産・管理の各本部長に権限を委譲し、責任を
          明確化する事により実態に即した意思決定をしており、3名全員が常勤取締役と兼任していることもVT
          ホールディングス㈱から意思決定に関する一定の独立性を確保できているとの判断事由になります。
           以上より、監査等委員である社外取締役の選任について、当社における独立性に関する基準及び方針はご
          ざいませんが、当社とVTホールディングス㈱の関係は、利害関係はあるものの業務執行に関する意思決定
          において一定の公正性・独立性は確保できているものと判断しております。そして、当社の意思決定等に影
          響を及ぼしていないVTホールディングス㈱より受け入れている取締役と当社との関係において、報酬によ
          る債権債務及び保有している当社株式以外に一切の利害関係は存在しないため、独立性の確保に全く問題は
          無いと考えております。
           監査等委員である社外取締役は企業経営の豊富な経験を当社の経営に活かし、取締役会で有用な意見を頂
          戴すること及び一定の独立性を確保しているため取締役の職務執行を監督すること、会計に関する相当な知
          見および豊富な経験並びに一定の独立性を確保しているため取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
          職務執行を効果的に監査することを期待して選任しており、いずれも独立性を確保して、経営の透明性を監
          督または監査することに適任であると判断しております。
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        ③   社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
          との関係
           監査等委員である社外取締役の監督又は監査は、株主及び債権者を保護するために一定の独立の立場から
          取締役の職務執行を監査する立場にある監査等委員である取締役の優位性、また、公認会計士監査は、厳格
          な独立性を保持し会計及び監査の職業的専門家としての公認会計士監査の能力的優位性、さらに、内部監査
          は、会社業務に精通しているという内部監査の優位性を相互に利用しあい、相互に連携を図ることが望まし
          いため、それぞれがディスカッションまたはコミュニケーションを図る機会を定期的に設けております。
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      (3)  【監査の状況】
        ①   監査等委員会監査の状況
           当社の監査等委員会による監査の状況については、監査等委員は監査等基準に従い、「監査等委員会」を
          開催するとともに、取締役会や経営会議などの重要な会議へ参加するほか、取締役(監査等委員である取締
          役を除く。)からヒアリング等を行い職務遂行の監督を行っております。なお、監査法人からは期初に監査
          計画の説明を受けるとともに、期中監査の状況や期末監査の結果等について随時説明、報告を求めるほか、
          必要に応じて意見交換等を行っております。
           なお、監査等委員の山内一郎氏は、会計実務に長年携わってきた経験を備えており、財務及び会計に関す
          る相当の知見を有しております。
        ②   内部監査の状況

           当社の内部監査の状況については、内部監査室に1名を配置し監査等委員である取締役と連携して監査実
          施計画を策定し、各営業所や各本部の全ての組織を原則として年1回の内部監査を行っており、またグルー
          プ各社につきましても定期的に内部監査を行っております。
        ③   会計監査の状況

        a 監査法人の名称
           ひびき監査法人
        b 業務を執行した公認会計士

           洲﨑篤史
           武藤元洋
        c 監査業務に係る補助者の構成

           当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等1名となっております。
           継続監査年数については、7年未満であるため記載を省略しております
        d 監査法人の選定方針と理由

           会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、監査公認会
          計士等を選定しております。
           また、    会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じ
          て、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、
          会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の
          職務の遂行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総
          会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
           当社と会計監査人であるひびき監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の
          損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
           当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
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     ④ 監査報酬の内容等
       ▶ 監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                     当連結会計年度

        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社               14,500             ―        14,900             ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計             14,500             ―        14,900             ―

     当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
       b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する監査公認会計士等に対する報酬

                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社                 ―           ―           ―           ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計                ―           ―           ―           ―

     当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
       ▲ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
       ▼ 監査報酬の決定方針

        会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結
       果、会計監査人の報酬等につき、総合的に勘案し決定する方針であります。
       e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方
       法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同
       意を行っております。
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      (4)  【役員の報酬等】
        ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
           当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である
          取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、株主総会決議により、総額の限度額を決定し、該
          当範囲内で決定しております。当社の役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す
          る者は、代表取締役堀直樹が取締役会からの委任を受け、その権限の内容及び裁量の範囲は株主総会決議の
          範囲内としております。かかる報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果を勘案し
          て報酬額を決定しております。
           当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、具体的な金額が決定
          する前に社外取締役に意見を確認しております。
           当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、平成29年6月26日開催の第142期定時株主総会において、
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額として年額98,400千円、監査等委員である取締役
          の報酬限度額として年額18,000千円と決議されております。
           監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
        ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                            報酬等の種類別の総額           (千円)

                                              対象となる
                   報酬等の総額
           役員区分                                   役員の員数
                    (千円)
                                               (人)
                           固定報酬      業績連動報酬       退職慰労金
        取締役(監査等委員
        を除く)
                      38,360       35,400         -     2,960         5
        (社外取締役を除
        く)
        取締役(監査等委
        員)
                      5,630       5,400        -      230        1
        (社外取締役を除く)
        社外役員              4,200       4,200        -       -       2
        (注)退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
        ③   提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額

           連結報酬額等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
      (5)  【株式の保有状況】

        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式
       の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合、純投資目的としております。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
        の内容
         保有の方針として、事業戦略、取引関係等を総合的に判断し、中長期的な観点から当社グループの企業価値
        の向上に資すると判断した場合に限り、保有することができるとしております。
         保有の合理性を検証する方法として、個別銘柄ごとに保有目的が適切か、保有に伴うメリットとリスクが資
        本コストに見合うかを定期的に精査しております。
         また、取締役会等における検証の内容は、状況に変化があった場合は速やかに取締役会で継続保有の可否に
        ついて検証い、保有目的が適切でない銘柄等については売却方法の詳細を決定したうえで売却し、必要最低限
        の保有としております。
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       b.銘柄数及び貸借対照表計上額
                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               3             2,111
         非上場株式以外の株式               1             9,224
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式              -               -          -
         非上場株式以外の株式               1              241   取引関係等の円滑化のため
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式              -               -
         非上場株式以外の株式              -               -
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                (千円)         (千円)
                               (保有目的)取引関係等の円滑化
                   6,626         6,461
     ㈱オーハシテク                           (定量的な保有効果) (注)
                                                       無
     ニカ
                               (株式数が増加した理由)取引先持株会を通
                   9,224        11,215
                               じた株式の取得
     (注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法につ
        いて記載いたします。当社は、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、平成31年3月31
        日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していること
        を確認しております。
    みなし保有株式

     該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

       該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

       該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

       該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
      下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
        なお、当連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のう
      ち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣
      府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3
      項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しており
      ます。
     (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正
      府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則
      第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2   監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月
      31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表について、ひびき
      監査法人により監査を受けております。
    3   連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の
      内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の変更等につ
      いて的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等が主催するセミナーへの参加及び会計専門誌の
      定期購読を行っております。
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    1  【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               3,356,859              2,023,937
                                     ※5  2,092,327            ※5  2,013,484
        受取手形及び売掛金
                                      ※5  441,434            ※5  486,649
        電子記録債権
        商品及び製品                                581,260              686,907
        仕掛品                                336,205              347,855
        原材料及び貯蔵品                                419,022              463,855
        その他                                138,923              130,640
                                        △ 1,409             △ 2,011
        貸倒引当金
        流動資産合計                               7,364,624              6,151,317
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※2  3,325,889            ※2  3,761,614
         建物及び構築物
                                      △ 2,018,249             △ 2,111,226
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                            1,307,640              1,650,388
         機械装置及び運搬具
                                       4,531,490              4,715,087
                                      △ 3,760,832             △ 3,853,091
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                             770,658              861,996
                                   ※1 , ※2  4,378,253           ※1 , ※2  4,878,283
         土地
         リース資産                              396,080              462,256
                                       △ 158,000             △ 212,302
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                             238,079              249,954
         建設仮勘定
                                        18,348               1,832
         その他                              740,958              787,975
                                       △ 607,093             △ 643,586
           減価償却累計額
           その他(純額)                             133,864              144,389
         有形固定資産合計                             6,846,845              7,786,844
        無形固定資産
         のれん                               69,186              58,197
                                        30,471              26,927
         その他
         無形固定資産合計                               99,657              85,125
        投資その他の資産
         投資有価証券                               93,157              81,247
         長期貸付金                               8,453              8,154
         繰延税金資産                              413,886              406,215
         退職給付に係る資産                               6,801              5,815
         破産更生債権等                               1,094              3,013
                                      ※4  330,701            ※4  370,049
         その他
                                       △ 31,700             △ 32,622
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              822,394              841,873
        固定資産合計                               7,768,897              8,713,843
      資産合計                                15,133,522              14,865,160
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※5  1,073,067             ※5  989,956
        支払手形及び買掛金
                                    ※2 , ※3  961,000           ※2 , ※3  731,000
        短期借入金
                                      ※2  143,988            ※2  114,009
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                56,634              63,997
        未払法人税等                                59,014              55,711
        賞与引当金                                93,298              86,672
                                        372,989              319,184
        その他
        流動負債合計                               2,759,992              2,360,531
      固定負債
                                      ※2  165,333             ※2  51,324
        長期借入金
        リース債務                                199,008              200,968
        繰延税金負債                                84,415              99,750
                                      ※1  752,848            ※1  753,067
        再評価に係る繰延税金負債
        退職給付に係る負債                                401,217              443,048
        役員退職慰労引当金                                29,070              31,560
        資産除去債務                                46,437              88,908
                                        68,453              78,292
        その他
        固定負債合計                               1,746,783              1,746,919
      負債合計                                4,506,776              4,107,450
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                90,000              90,000
        資本剰余金                               6,432,814              6,433,020
        利益剰余金                               2,431,808              2,608,251
                                       △ 131,729             △ 181,728
        自己株式
        株主資本合計                               8,822,892              8,949,543
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                20,990              14,733
                                     ※1  1,429,321            ※1  1,429,103
        土地再評価差額金
                                         7,059              1,152
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                               1,457,371              1,444,989
      非支配株主持分                                 346,482              363,176
      純資産合計                                10,626,746              10,757,709
     負債純資産合計                                 15,133,522              14,865,160
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       ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     売上高                                  8,896,570              9,329,852
                                     ※1  6,997,148            ※1  7,367,513
     売上原価
     売上総利益                                  1,899,421              1,962,339
                                   ※2 , ※3  1,382,520           ※2 , ※3  1,488,572
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   516,900              473,766
     営業外収益
      受取利息                                  3,247              3,618
      受取配当金                                   722              794
      受取手数料                                  2,280              12,009
                                        21,981              23,699
      その他
      営業外収益合計                                  28,231              40,122
     営業外費用
      支払利息                                  8,776              7,913
      減価償却費                                  1,814              1,820
      支払手数料                                  5,151              2,392
                                         2,765              1,409
      その他
      営業外費用合計                                  18,508              13,536
     経常利益                                   526,624              500,352
     特別利益
                                        ※4  409            ※4  674
      固定資産売却益
      特別利益合計                                   409              674
     特別損失
                                         ※5  6           ※5  529
      固定資産売却損
                                       ※6  2,082            ※6  2,695
      固定資産除却損
                                          600               -
      ゴルフ会員権評価損
      特別損失合計                                  2,688              3,224
     税金等調整前当期純利益                                   524,345              497,801
     法人税、住民税及び事業税
                                        57,857              81,510
                                       △ 132,153               26,805
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  △ 74,295              108,316
     当期純利益                                   598,641              389,485
     非支配株主に帰属する当期純利益                                   17,808              27,654
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   580,833              361,830
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     当期純利益                                   598,641              389,485
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  16,589              △ 7,455
      土地再評価差額金                                 △ 3,709              △ 218
                                        32,152              △ 9,508
      為替換算調整勘定
                                      ※1  45,032           ※1  △  17,182
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   643,674              372,303
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 618,784              347,382
      非支配株主に係る包括利益                                  24,889              24,921
                                 38/90
















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       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
                                            (単位:千円)

                               株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高              90,000      6,414,158       1,990,125       △ 131,729      8,362,553
     当期変動額
     剰余金の配当                          △ 139,150              △ 139,150
     親会社株主に帰属す
                                580,833              580,833
     る当期純利益
     自己株式の取得                                    △ 0      △ 0
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                    18,656                      18,656
     変動
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -     18,656       441,682         △ 0     460,338
     当期末残高              90,000      6,432,814       2,431,808       △ 131,729      8,822,892
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券評                      その他の包括利益
                      土地再評価差額金       為替換算調整勘定
                価差額金                     累計額合計
     当期首残高              8,746     1,433,031        △ 20,777      1,421,000         37,327      9,820,881
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 139,150
     親会社株主に帰属す
                                                      580,833
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 0
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                                                 18,656
     変動
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純             12,243       △ 3,709       27,836       36,370       309,154       345,525
     額)
     当期変動額合計              12,243       △ 3,709       27,836       36,370       309,154       805,864
     当期末残高              20,990      1,429,321         7,059      1,457,371        346,482      10,626,746
                                 39/90









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     当連結会計年度(自         平成30年4月1日 至           平成31年3月31日)
                                            (単位:千円)

                               株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高              90,000      6,432,814       2,431,808       △ 131,729      8,822,892
     当期変動額
     剰余金の配当                          △ 208,725              △ 208,725
     親会社株主に帰属す
                                361,830              361,830
     る当期純利益
     自己株式の取得                                  △ 49,998      △ 49,998
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                     206                      206
     変動
     連結範囲の変動                           23,337              23,337
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -      206      176,443       △ 49,998       126,651
     当期末残高              90,000      6,433,020       2,608,251       △ 181,728      8,949,543
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券評                      その他の包括利益
                      土地再評価差額金       為替換算調整勘定
                価差額金                     累計額合計
     当期首残高              20,990      1,429,321         7,059      1,457,371        346,482      10,626,746
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 208,725
     親会社株主に帰属す
                                                      361,830
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                △ 49,998
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                                                  206
     変動
     連結範囲の変動                                                 23,337
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純             △ 6,257       △ 218      △ 5,906      △ 12,382       16,694        4,312
     額)
     当期変動額合計             △ 6,257       △ 218      △ 5,906      △ 12,382       16,694       130,963
     当期末残高              14,733      1,429,103         1,152      1,444,989        363,176      10,757,709
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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 524,345              497,801
      減価償却費                                 344,478              401,492
      のれん償却額                                  10,936              10,962
      ゴルフ会員権評価損                                   600               -
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,770              △ 294
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  4,315             △ 6,593
      退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                 △ 3,102               986
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  19,020              41,831
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  5,300              2,490
      受取利息及び受取配当金                                 △ 3,970             △ 4,413
      支払利息                                  8,776              7,913
      固定資産売却損益(△は益)                                  △ 403             △ 144
      固定資産除却損                                  2,082              2,695
      売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 45,479              51,555
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 69,983             △ 124,757
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 136,252             △ 113,850
      未払金の増減額(△は減少)                                  3,255             △ 29,623
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 29,481             △ 31,639
                                        15,578              57,914
      その他
      小計                                 919,752              764,326
      利息及び配当金の受取額
                                         3,647              5,056
      利息の支払額                                 △ 8,642             △ 7,816
                                       △ 21,738             △ 79,782
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 893,019              681,784
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                   △ 1              -
      定期預金の払戻による収入                                  40,048                 -
      有形固定資産の取得による支出                                △ 227,089            △ 1,340,021
      有形固定資産の売却による収入                                  5,123              2,642
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 8,824             △ 6,112
      投資有価証券の取得による支出                                  △ 220             △ 241
      投資有価証券の売却による収入                                  2,502               897
      貸付金の回収による収入                                   191              195
      リース債権の回収による収入                                    -            10,153
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 188,271            △ 1,332,487
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                  20,000             △ 230,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 143,988             △ 143,988
      リース債務の返済による支出                                 △ 63,330             △ 62,147
      自己株式の取得による支出                                   △ 0           △ 49,998
      配当金の支払額                                △ 139,250             △ 208,538
      非支配株主への配当金の支払額                                  △ 699             △ 751
      非支配株主からの払込みによる収入                                 302,040                 -
      連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
                                          -            △ 7,268
      による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 25,228             △ 702,691
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   15,921              △ 4,063
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   695,439            △ 1,357,457
     現金及び現金同等物の期首残高                                  2,692,450              3,387,890
     新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額                                     -            25,421
                                     ※1  3,387,890            ※1  2,055,854
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
       (継続企業の前提に関する事項)
        該当事項はありません。
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

     1   連結の範囲に関する事項
       連結子会社の数…          6 社
       連結子会社名
        三陽工業㈱
        ㈱LADVIK 
        三陽電線加工㈱
        LADVIK(THAILAND)         Co.,LTD.
        YAMASHINA     BANGKOK    FASTENING     Co.,LTD.
        三陽工業有限公司
         なお、三陽工業有限公司については、重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めておりま
        す。
       非連結子会社の数…           2社
        ㈱Y'sアセットマネジメント
        LADVIK    (ASIA)    Co.,LTD.
         非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余
        金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外してお
        ります。
     2   持分法の適用に関する事項

       持分法を適用しない非連結子会社の数…                     2社
        ㈱Y'sアセットマネジメント
        LADVIK    (ASIA)    Co.,LTD.
         持分法を適用していない非連結子会社は小規模会社であり、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金
        (持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、重要な影響を及ぼさないため、持分法の適用範囲から除外
        しております。
     3   連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社のうち、LADVIK(THAILAND)Co.,LTD.及びYAMASHINA                              BANGKOK    FASTENING     Co.,LTD.、三陽工業有限公
       司の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算
       日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
        上記以外の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
     4   会計方針に関する事項

       (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
         ①     有価証券
             その他有価証券
               時価のあるもの
                 連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
            平均法により算定)
               時価のないもの
                 移動平均法による原価法
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         ②     たな卸資産
             通常の販売目的で保有するたな卸資産
          評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
           (a)     製品、商品、仕掛品
               主として移動平均法、ただし、連結子会社は総平均法により評価しております。
           (b)     その他
               主として総平均法により評価しております。
      (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法

         ①     有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法を採用しております。ただし、当社の建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得
         した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は建物15年~38年、機械装置10年を使用しております。
         ②     無形固定資産(リース資産を除く)
         自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
         ③     リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(ただし、残価保証がある場合は当該金額)とする定額法を採用
        しております。
      (3)   重要な引当金の計上基準

         ①     貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
        については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
         ②     賞与引当金
         従業員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末に負担すべき支給見込額を計上しております。
       ③   役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。
      (4)   退職給付に係る会計処理の方法

         従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に負担すべき退職給付の要支給額を計上しております。
      (5)   重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

         外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
        ります。     なお、在外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び
        費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上して
        おります。
     (6)のれんの償却方法及び償却期間

         5年から10年で均等償却しております。 
      (7)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

         手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
        か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
      (8)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項

        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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       (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
      (1)   概要

      収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
       ステップ2:契約における履行義務を識別する。
       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)   適用予定日

       令和4年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)   当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
     ・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)

     ・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16
      日)
      (1)   概要

        対価が返還される条件付対価の会計処理について明確化されました。
      (2)   適用予定日

        令和2年3月期の期首以後実施される企業結合等から適用予定であります。
      (3)   当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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       (表示方法の変更)
       (連結貸借対照表関係)
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
        計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
        表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しま
        した。
         この結果、前連結会計年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」(前連結会計年度
        142,507千円)は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」413,886千円に含めて表示しております。
         また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係
        る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加し
        ております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項
        に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
         前連結会計年度において、「流動負債」に独立掲記し表示しておりました「電子記録債務」(当連結会計年
        度9,999千円)は、金額が僅少となったため、当連結会計年度においては「流動負債」の「支払手形及び買掛
        金」に含めて表示しております。
       (連結損益計算書関係)

         前連結会計年度において、独立掲記し表示しておりました「営業外収益」の「受取賃貸料」(当連結会計年
        度3,399千円)は、金額が僅少となったため、当連結会計年度においては「営業外収益」の「その他」に含めて
        表示しております。
         前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取手数料」(前連
        結会計年度2,280千円)は、重要性が増したため、当連結会計年度においては独立掲記し表示しております。
         前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「減価償却費」(前連
        結会計年度1,814千円)は、重要性が増したため、当連結会計年度においては独立掲記しております。
       (連結貸借対照表関係)

      ※1 土地の再評価
      (前連結会計年度)
        土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)に基づき、親会社の事業用の土地について再評価を行ってお
       ります。再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年政令第119号)第2条第3号に定める固定資
       産税評価額に基づいて算定しており、再評価差額のうち税効果相当額を固定負債の部に「再評価に係る繰延税金
       負債」として、その他の金額を純資産の部に「土地再評価差額金」として計上しております。
         再評価を行った年月日                     平成11年3月31日

         再評価前の帳簿価額                        26,439千円
         再評価及び減損処理後の帳簿価額                       2,208,609千円
        また、当該事業用土地の平成30年3月31日における時価の合計額は、再評価及び減損処理後の帳簿価額の合計
       額を514,456千円下回っております。
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           (当連結会計年度)
        土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)に基づき、親会社の事業用の土地について再評価を行ってお
       ります。再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年政令第119号)第2条第3号に定める固定資
       産税評価額に基づいて算定しており、再評価差額のうち税効果相当額を固定負債の部に「再評価に係る繰延税金
       負債」として、その他の金額を純資産の部に「土地再評価差額金」として計上しております。
         再評価を行った年月日                     平成11年3月31日

         再評価前の帳簿価額                        26,439千円
         再評価及び減損処理後の帳簿価額                       2,208,609千円
        また、当該事業用土地の平成31年3月31日における時価の合計額は、再評価及び減損処理後の帳簿価額の合計
       額を514,456千円下回っております。
      ※2    担保資産及び担保付債務

       担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
        建物                        58,536千円                 55,010千円
        土地                       387,000千円                 387,000千円
        合計                       445,536千円                 442,010千円
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
        短期借入金                       160,000千円                 160,000千円
        1年内返済予定の長期借入金                        43,992千円                 43,992千円
        長期借入金                        95,316千円                 51,324千円
        合計                       299,308千円                 255,316千円
      ※3    当座貸越契約

       当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約
      に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
        当座貸越限度額                      2,361,900千円                 2,382,390千円
        借入実行残高                       960,000千円                 730,000千円
        差引残高                      1,401,900千円                 1,652,390千円
      ※4    非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
        その他(株式)                       155,163千円                 150,000千円
      ※5    期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものと
      して処理しております。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
        受取手形                         25,575千円                 30,715千円
        電子記録債権                         49,651千円                 50,462千円
        支払手形                         11,492千円                 5,333千円
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       (連結損益計算書関係)
      ※1   通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        売上原価                       △ 7,880   千円              3,159   千円
      ※2    販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        給料手当                       441,658    千円             488,384    千円
        賞与引当金繰入額                        23,381   千円              23,026   千円
        退職給付費用                        13,392   千円              16,609   千円
        役員退職慰労引当金繰入額                        5,300   千円              3,190   千円
        荷造運送費                       192,319    千円             191,710    千円
        貸倒引当金繰入額                        △ 567  千円              2,522   千円
      ※3    一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        一般管理費                        55,458   千円              61,855   千円
      ※4    固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        機械装置                         365千円                 614千円
        車輌運搬具                          44千円                 27千円
        工具、器具及び備品                          ―千円                31千円
               計                  409千円                 674千円
      ※5    固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        機械装置                          ―千円                358千円
        車両運搬具                          ―千円                171千円
        工具、器具及び備品                          6千円                 ―千円
               計                   6千円                529千円
      ※6    固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        建物及び構築物                          ―千円                805千円
        機械装置                        1,464千円                 1,532千円
        車両運搬具                          64千円                102千円
        工具、器具及び備品                         553千円                 254千円
               計                 2,082千円                 2,695千円
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       (連結包括利益計算書関係)
       ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額
                                22,509千円                △11,254千円
         組替調整額                         ―千円                 ―千円
          税効果調整前
                                22,509千円                △11,254千円
          税効果額                      5,919千円                △3,798千円
          その他有価証券評価差額金
                                16,589千円                △7,455千円
        土地再評価差額金
         当期発生額
                                  ―千円                 ―千円
         組替調整額                         ―千円                 ―千円
          税効果調整前
                                  ―千円                 ―千円
         税効果額                       3,709千円                  218千円
         土地再評価差額金
                               △3,709千円                  △218千円
        為替換算調整勘定
         当期発生額                       32,152千円                △9,508千円
         組替調整額                         ―千円                 ―千円
          税効果調整前
                                32,152千円                △9,508千円
         税効果額                         ―千円                 ―千円
         為替換算調整勘定
                                32,152千円                △9,508千円
           その他の包括利益合計
                                45,032千円                △17,182千円
       (連結株主資本等変動計算書関係)

      前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
      1   発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               143,611,765               ─           ─      143,611,765
      2   自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                4,461,582               3          ─       4,461,585
      (変動事由の概要)

       増加数の内訳は次のとおりであります。
        単元未満株式の買取による増加                      3株
      3   新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
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      4   配当に関する事項
       (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
       決議日        株式の種類                            基準日        効力発生日
                         (千円)          (円)
    平成29年5月9日
                普通株式           139,150            1.0   平成29年3月31日         平成29年6月12日
    取締役会
       (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                            配当の総額      1株当たり配
       決議日       株式の種類       配当の原資                      基準日        効力発生日
                            (千円)      当額(円)
    平成30年5月7日
               普通株式      利益剰余金        208,725         1.5   平成30年3月31日         平成30年6月8日
    取締役会
      当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

      1   発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               143,611,765               ─           ─      143,611,765
      2   自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                4,461,585            599,218             ─       5,060,803
      (変動事由の概要)

       増加数の内訳は次のとおりであります。
        単元未満株式の買取による増加                    18株
        平成30年11月20日の取締役会決議による自己株式の取得 599,200株
      3   新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
      4   配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
       決議日        株式の種類                            基準日        効力発生日
                         (千円)          (円)
    平成30年5月7日
                普通株式           208,725            1.5   平成30年3月31日         平成30年6月8日
    取締役会
       (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                            配当の総額      1株当たり配
       決議日       株式の種類       配当の原資                      基準日        効力発生日
                            (千円)      当額(円)
    令和元年5月8日
               普通株式      利益剰余金        138,550         1.0   平成31年3月31日         令和元年6月7日
    取締役会
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※1   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                             (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                              至   平成30年3月31日)             至   平成31年3月31日)
        現金及び預金勘定                        3,356,859千円               2,023,937千円
        預入期間が3ヶ月を超える定期預金                            -千円               -千円
                                  31,030千円               31,916千円
        その他(流動資産)
        現金及び現金同等物                        3,387,890千円               2,055,854千円
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       (リース取引関係)
     ファイナンス・リース取引
     (借主側)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ①リース資産の内容
         有形固定資産、主として金属製品事業における生産設備(機械及び装置)であります。
       ②リース資産の減価償却の方法
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(ただし、残価保証がある場合は当該金額)とする定額法を採用
        しております。
       (金融商品関係)

       前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
     1   金融商品の状況に関する事項

      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、流動性を確保し主に預貯金または銀行の安定
       性の高い金融商品、株式などの方法に限定しております。投資にあたっては、対象の流動性、信用性を勘案し、
       企業本来の目的を逸脱しない範囲に限定しております。また、資金調達については、設備投資計画に照らし合わ
       せて必要な資金を銀行から調達しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に株式であり市場価格の変動リスクにさらされています。当該リスクに関し
       ては、定期的に時価や発行体の財務状況を把握することで減損懸念の早期把握や軽減を図っております。
        支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
        借入金及びリース債務は、生産設備等の設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算
       日後最長で6年後であります。当社グループは、借入金に係る支払利息の変動リスクを抑制するために、原則的
       に固定金利による借入を行っております。
      (3)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することによ
       り、当該価額が変動することがあります。
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     2   金融商品の時価等に関する事項
       平成30年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                      連結貸借対照表計上額                 時価             差額
     (1)現金及び預金                        3,356,859             3,356,859                ―
     (2)受取手形及び売掛金                        2,092,327             2,092,327                ―
     (3)電子記録債権                         441,434             441,434               ―
     (4)投資有価証券
      その他有価証券                        66,559             66,559               ―
           資産計                  5,957,181             5,957,181                ―
     (1)支払手形及び買掛金                        1,061,755             1,061,755                ―
     (2)電子記録債務                         11,312             11,312               ―
     (3)短期借入金                         961,000             961,000               ―
     (4)一年内返済予定の長期借入金                         143,988             143,988               ―
     (5)短期リース債務                         56,634             56,634               ―
     (6)長期借入金                         165,333             165,431               98
     (7)長期リース債務                         199,008             206,409             7,400
           負債計                  2,599,031             2,606,530              7,498
     (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
        資   産
        (1)  現金及び預金、        (2)  受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        (4)  投資有価証券
          これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。
        負   債

        (1)  支払手形及び買掛金、           (2)  電子記録債務、(3)         短期借入金、(4)一年内返済予定の長期借入金、(5)短期
          リース債務
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        (6)  長期借入金、       (7)  長期リース債務
          これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定され
         る利率で割り引いた現在価値により算定しております。
     (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

        非上場株式等(連結貸借対照表計上額26,597千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認めら
        れることから、「(4)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
     (注3)    満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額

                                                    (単位:千円)
                                       1年超       5年超
                               1年以内                      10年超
                                      5年以内       10年以内
         現金及び預金                       3,356,859           ―       ―       ―
         受取手形及び売掛金                       2,092,327           ―       ―       ―
         電子記録債権                        441,434          ―       ―       ―
         投資有価証券
          その他有価証券のうち満期があるもの                          ―       ―       ―       ―
                 合計              5,890,621           ―       ―       ―
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     (注4)    長期借入金、長期リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
                                                  (単位:千円)
                   1年超        2年超        3年超        4年超
                                                   5年超
                  2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
        長期借入金            114,009         43,992         7,332          ―        ―
        長期リース債務             53,327        46,829        45,265        32,670        20,916

       当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

     1   金融商品の状況に関する事項

      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、流動性を確保し主に預貯金または銀行の安定
       性の高い金融商品、株式などの方法に限定しております。投資にあたっては、対象の流動性、信用性を勘案し、
       企業本来の目的を逸脱しない範囲に限定しております。また、資金調達については、設備投資計画に照らし合わ
       せて必要な資金を銀行から調達しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に株式であり市場価格の変動リスクにさらされています。当該リスクに関し
       ては、定期的に時価や発行体の財務状況を把握することで減損懸念の早期把握や軽減を図っております。
        支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
        借入金及びリース債務は、生産設備等の設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算
       日後最長で6年後であります。当社グループは、借入金に係る支払利息の変動リスクを抑制するために、原則的
       に固定金利による借入を行っております。
      (3)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することによ
       り、当該価額が変動することがあります。
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     2   金融商品の時価等に関する事項
       平成31年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                      連結貸借対照表計上額                 時価             差額
     (1)現金及び預金                        2,023,937             2,023,937                ―
     (2)受取手形及び売掛金                        2,013,484             2,013,484                ―
     (3)電子記録債権                         486,649             486,649               ―
     (4)投資有価証券
      その他有価証券                        55,547             55,547               ―
           資産計                  4,579,617             4,579,617                ―
     (1)支払手形及び買掛金                         989,956             989,956               ―
     (2)短期借入金                         731,000             731,000               ―
     (3)一年内返済予定の長期借入金                         114,009             114,009               ―
     (4)短期リース債務                         63,997             63,997               ―
     (5)長期借入金                         51,324             51,324               ―
     (6)長期リース債務                         200,968             223,432             22,463
           負債計                  2,151,255             2,173,719              22,463
     (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
        資   産
        (1)  現金及び預金、        (2)  受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        (4)  投資有価証券
          これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。
        負   債

        (1)  支払手形及び買掛金、           (2)  短期借入金、(3)一年内返済予定の長期借入金、(4)短期リース債務
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        (5)  長期借入金、       (6)  長期リース債務
          これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定され
         る利率で割り引いた現在価値により算定しております。
     (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

        非上場株式等(連結貸借対照表計上額25,700千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認めら
        れることから、「(4)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
     (注3)    満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額

                                                    (単位:千円)
                                       1年超       5年超
                               1年以内                      10年超
                                      5年以内       10年以内
         現金及び預金                       2,023,937           ―       ―       ―
         受取手形及び売掛金                       2,013,484           ―       ―       ―
         電子記録債権                        486,649          ―       ―       ―
         投資有価証券
          その他有価証券のうち満期があるもの                          ―       ―       ―       ―
                 合計              4,524,070           ―       ―       ―
                                 54/90




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     (注4)    長期借入金、長期リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
                                                  (単位:千円)
                   1年超        2年超        3年超        4年超
                                                   5年超
                  2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
        長期借入金             43,992         7,332          ―        ―        ―
        長期リース債務             57,919        72,344        37,586        25,007         8,110

       (有価証券関係)

       前連結会計年度(平成30年3月31日)
       その他有価証券
                                                  (単位:千円)

                      連結決算日における
           区分                         取得原価             差額
                      連結貸借対照表計上額
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えるもの
    ①株式                         66,559            13,956            52,603
    ②債券                           ―            ―            ―
    ③その他                           ―            ―            ―
           小計                  66,559            13,956            52,603
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えないもの
    ①株式                           ―            ―            ―
    ②債券                           ―            ―            ―
    ③その他                           ―            ―            ―
           小計                    ―            ―            ―
           合計                  66,559            13,956            52,603
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       当連結会計年度(平成31年3月31日)
       その他有価証券
                                                  (単位:千円)

                      連結決算日における
           区分                         取得原価             差額
                      連結貸借対照表計上額
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えるもの
    ①株式                         55,547            31,996            23,550
    ②債券                           ―            ―            ―
    ③その他                           ―            ―            ―
           小計                  55,547            31,996            23,550
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えないもの
    ①株式                           ―            ―            ―
    ②債券                           ―            ―            ―
    ③その他                           ―            ―            ―
           小計                    ―            ―            ―
           合計                  55,547            31,996            23,550
       (デリバティブ取引関係)

      前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
          該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

          該当事項はありません。
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       (退職給付関係)
      前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度
       を採用しております。
        退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。なお、当社及
       び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま
       す。
      2.簡便法を適用した確定給付制度

       (1)    簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
        退職給付に係る負債の期首残高                                  378,496千円
         退職給付費用
                                           37,284千円
         退職給付の支払額
                                          △12,697千円
         制度への拠出額
                                          △8,668千円
        退職給付に係る負債の期末残高                                  394,415千円
       (2)    退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

        る資産の調整表
        積立型制度の退職給付債務                                  154,402千円
        年金資産                                 △161,204千円
                                          △6,801千円
        非積立型制度の退職給付債務                                  401,217千円
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  394,415千円
        退職給付に係る負債                                  401,217千円

        退職給付に係る資産                                  △6,801千円
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  394,415千円
       (3)    退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                                   37,284千円
      3.確定拠出制度

       連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、当連結会計年度12,090千円であります。
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      当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度
       を採用しております。
        退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。なお、当社及
       び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま
       す。
      2.簡便法を適用した確定給付制度

       (1)    簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
        退職給付に係る負債の期首残高                                  394,415千円
         退職給付費用
                                           52,160千円
         退職給付の支払額
                                           △498千円
         制度への拠出額
                                          △8,844千円
        退職給付に係る負債の期末残高                                  437,233千円
       (2)    退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

        る資産の調整表
        積立型制度の退職給付債務                                  145,169千円
        年金資産                                 △150,984千円
                                          △5,815千円
        非積立型制度の退職給付債務                                  443,048千円
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  437,233千円
        退職給付に係る負債                                  443,048千円

        退職給付に係る資産                                  △5,815千円
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  437,233千円
       (3)    退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                                   52,160千円
      3.確定拠出制度

       連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、当連結会計年度12,654千円であります。
       (ストック・オプション等関係)

      前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
          該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

          該当事項はありません。
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       (税効果会計関係)
    1   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
         繰延税金資産
          貸倒引当金                              5,584千円            6,204千円
          賞与引当金                             29,475千円            27,183千円
          退職給付に係る負債                             136,169千円            150,970千円
          役員退職慰労引当金                             10,029千円            10,891千円
          製品評価損                              4,782千円            5,108千円
          減損損失                             42,953千円            41,301千円
          出資金                             24,394千円            24,402千円
          有形固定資産                              7,259千円            6,185千円
          税務上の繰越欠損金(注2)                             373,497千円            285,964千円
                                       11,802千円            10,873千円
          その他
         繰延税金資産小計
                                       645,949千円            569,084千円
          税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2)                            △82,197千円               -千円
                                      △91,958千円           △105,077千円
          将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
         評価性引当額小計(注1)                             △174,156千円            △105,077千円
         繰延税金資産合計                              471,793千円            464,007千円
         繰延税金負債

          合併に伴う土地再評価益                            △21,925千円            △21,932千円
          土地評価差額                            △104,075千円            △103,472千円
                                      △16,320千円            △32,137千円
          その他
         繰延税金負債合計                             △142,322千円            △157,542千円
         繰延税金資産純額                              329,471千円            306,464千円
     (注)   1.評価性引当額が69,079千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に

          係る評価性引当額82,197千円を認識しなくなったことに伴うものであります。
        2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         当連結会計年度(平成31年3月31日)
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)                ―     ―  27,977       ―     ―  257,986     285,964千円
                                                      ―千円
         評価性引当額                ―     ―     ―     ―     ―     ―
         繰延税金資産                ―     ―  27,977       ―     ―  257,986     285,964千円
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  税務上の繰越欠損金285,964千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産285,964千円を計上し
          ております。当該繰延税金資産は、当社における税務上の繰越欠損金について認識したものであります。当
          該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価
          性引当額を認識しておりません。
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    2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
        法定実効税率
                                         34.2%            34.1%
        (調整)
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                  1.2%            0.1%
        住民税均等割                                  2.6%            2.1%
        のれん償却額                                  0.7%            0.8%
        評価性引当額の増減                                △53.1%            △13.9%
        国内子会社税率差異                                  0.2%            0.0%
        海外子会社税率差異                                 △2.1%            △3.2%
                                          2.1%            1.8%
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                                △14.2%             21.8%
     (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
     (1) 当該資産除去債務の概要

       不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
     (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を取得から17年~31年と見積り、割引率は0.4%~0.5%を使用して資産除去債務の金額を計算して
      おります。
     (3) 当該資産除去債務の総額の増減

                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                             至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
        期首残高                         46,252千円                 46,437千円
        賃貸借契約の締結等に伴う増加額                            -千円               42,246千円
        時の経過による調整額                           185千円                 224千円
        期末残高                         46,437千円                 88,908千円
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       (賃貸等不動産関係)
       前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
       当社グループは、京都府その他の地域において、賃貸用不動産(土地を含む。)を有しております。
       賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び
      当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
                                                 (単位:千円)
                   連結貸借対照表計上額
                                             連結決算日における時価
     当連結会計年度期首残高              当連結会計年度増減額             当連結会計年度末残高
            2,119,681              △24,690             2,094,990             2,212,793

     (注)   1   連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2   時価の算定方法
          主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含
          む。)であります。
       賃貸不動産に関する賃貸損益

                                                 (単位:千円)
                                                  その他
                  賃貸収益           賃貸費用            差額
                                                (売却損益等)
      賃貸等不動産               197,559           86,675          110,883             -
       当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

       当社グループは、京都府その他の地域において、賃貸用不動産(土地を含む。)を有しております。
       賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び
      当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
                                                 (単位:千円)
                   連結貸借対照表計上額
                                             連結決算日における時価
     当連結会計年度期首残高              当連結会計年度増減額             当連結会計年度末残高
            2,094,990              696,356            2,791,347             2,786,650

     (注)   1   連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2   時価の算定方法
          主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含
          む。)であります。
        3   当連結会計年度増減額の主な増加は、賃貸用建物及び構築物、工具、器具及び備品、土地の取得(736,568
          千円)であります。
       賃貸不動産に関する賃貸損益

                                                 (単位:千円)
                                                  その他
                  賃貸収益           賃貸費用            差額
                                                (売却損益等)
      賃貸等不動産               204,865           85,899          118,965             -
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       (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
      1   報告セグメントの概要
        当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
       が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社グループは事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「金属製品事業」、
       「電線・ケーブル事業」及び「不動産事業」の3つを報告セグメントとしております。
        「金属製品事業」は、自動車、産業機器、精密機器及び建材等のねじの製造、販売及び加工並びに精密ばね部
       品及び関連品の製造及び販売を行っております。「電線・ケーブル事業」は、産業機器用、通信用、輸送用及び
       音響機器用等の電線・ケーブルの製造、販売及び各種ケーブルの端末加工を行っております。「不動産事業」
       は、不動産の賃貸を行っております。
      2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と
       概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢
       価格に基づいております。
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      3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
       前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                     合計
                         電線・ケーブ
                                               (注)
                   金属製品事業             不動産事業         計
                           ル事業
     売上高
       外部顧客への売上高               7,218,264      1,397,897       197,559     8,813,721        82,848     8,896,570
       セグメント間の内部
                       439       ―      ―     439       ―     439
       売上高又は振替高
           計         7,218,703      1,397,897       197,559     8,814,160        82,848     8,897,009
     セグメント利益
                     613,457       20,428      110,883      744,769      △ 9,753     735,015
     又は損失(△)
     セグメント資産               6,012,767      1,385,142      2,182,725      9,580,635       212,680     9,793,316
     その他の項目
       減価償却費                263,188       26,989      33,395      323,573       10,282      333,855
       有形固定資産及び
                     236,391       56,525       8,596     301,513       72,155      373,669
       無形固定資産の増加額
     (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売電事業を含んでおります。
       当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                     合計
                         電線・ケーブ
                                               (注)
                   金属製品事業             不動産事業         計
                           ル事業
     売上高
       外部顧客への売上高               7,173,535      1,402,202       204,865     8,780,604       549,248     9,329,852
       セグメント間の内部
                       574       ―      ―     574       ―     574
       売上高又は振替高
           計         7,174,109      1,402,202       204,865     8,781,178       549,248     9,330,426
     セグメント利益                516,306       34,606      118,965      669,878       11,477      681,355
     セグメント資産               5,756,339      1,377,474      2,795,284      9,929,099       339,656     10,268,756

     その他の項目
       減価償却費                301,676       36,168      36,500      374,345       18,127      392,473
       有形固定資産及び
                     557,619       38,346      736,568     1,332,535         3,412    1,335,947
       無形固定資産の増加額
     (注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、化成品事業及び売電事業等を含んで
        おります。
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      4   報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                   (単位:千円)
                売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                   8,814,160             8,781,178
     「その他」の区分の売上高                                    82,848            549,248
     セグメント間取引消去                                     △439             △574
     連結財務諸表の売上高                                   8,896,570             9,329,852
                                                   (単位:千円)

                 利益                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                    744,769             669,878
     「その他」の区分の利益又は損失(△)                                    △9,753              11,477
     セグメント間取引消去                                     6,312             5,616
     全社費用(注)                                   △224,426             △213,204
     連結財務諸表の営業利益                                    516,900             473,766
     (注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                   (単位:千円)

                 資産                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                   9,580,635             9,929,099
     「その他」の区分の資産                                    212,680             339,656
     全社資産(注)                                   5,340,205             4,596,404
     連結財務諸表の資産合計                                  15,133,522             14,865,160
     (注)    全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社土地建物等であります。
                                                   (単位:千円)

                 報告セグメント計             その他         調整額(注)         連結財務諸表計上額
       その他の項目
                 前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結     前連結      当連結
                会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度      会計年度
     減価償却費            323,573      374,345      10,282     18,127     10,623      9,018    344,478      401,492
     有形固定資産及び
                 301,513     1,332,535       72,155      3,412     6,534     9,706    380,204     1,345,654
     無形固定資産の増加額
     (注)    有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。
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      【関連情報】
      1   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      2   地域ごとの情報

        (1)  売上高
       前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
                                           (単位:千円)
              日本          アジア          その他           合計
               7,767,444          1,099,366            29,758        8,896,570
          (注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
       当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

                                           (単位:千円)
              日本          アジア          その他           合計
               8,030,688          1,272,911            26,252        9,329,852
          (注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        (2)  有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
         を省略しております。
      3   主要な顧客ごとの情報

       前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
       当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

        該当事項はありません。
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      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
       前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
                                                     (単位:千円)

                       報告セグメント
                                          その他     全社・消去        合計
                     電線・ケーブ
              金属製品事業             不動産事業         計
                      ル事業
        当期償却額          10,936         ―      ―    10,936         ―      ―    10,936
        当期末残高          69,186         ―      ―    69,186         ―      ―    69,186
       当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

                                                     (単位:千円)

                       報告セグメント
                                          その他     全社・消去        合計
                     電線・ケーブ
              金属製品事業             不動産事業         計
                      ル事業
        当期償却額          10,962         ―      ―    10,962         ―      ―    10,962
        当期末残高          58,197         ―      ―    58,197         ―      ―    58,197
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

        該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
       前連結会計年度(自         平成29年4月1日          至  平成30年3月31日)
      1   関連当事者との取引
       (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
      (ア)   連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
                             議決権等
                   資本金又
         会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容           科目
          又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(%)
                             (所有)
                                  主要株主で
     主要
               愛知県
         VTホール                              増資の引受
                   4,297,300     持株会社等     直  接  ある筆頭株
                                             302,040       ―     ―
         ディングス㈱                               (注)
               東海市
     株主
                                  主
                             33.99
       取引条件及び取引条件の決定方針
       (注)当社連結子会社㈱LADVIKが平成29年10月に実施した第三者割当増資を引き受けたものであります。当
          該増資による増資引受価格は、第三者による株価算定を参考に当事者間で協議の上、決定しております。
      (イ)   連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

          該当事項はありません。
      (ウ)   連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

          該当事項はありません。
       (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

         該当事項はありません。
      2   親会社又は重要な関連会社に関する注記

         該当事項はありません。
       当連結会計年度(自         平成30年4月1日          至  平成31年3月31日)

      1   関連当事者との取引
       (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
      (ア)   連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
          該当事項はありません。
      (イ)   連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

          該当事項はありません。
      (ウ)   連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

          該当事項はありません。
       (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

         該当事項はありません。
      2   親会社又は重要な関連会社に関する注記

         該当事項はありません。
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       (1株当たり情報)
        1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま
       す。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                 項目
                                 (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
     (1)  1株当たり純資産額(円)
                                         73.88             75.02
       (算定上の基礎)

         連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                  10,626,746             10,757,709

         普通株式に係る純資産額(千円)                                  10,280,264             10,394,532

       差額の主な内訳(千円)
                                        346,482             363,176
         非支配株主持分
         普通株式の発行済株式数(千株)                                    143,611             143,611
         普通株式の自己株式数(千株)                                     4,461             5,060

         1株当たり純資産額の算定に
                                        139,150             138,550
         用いられた普通株式の数(千株)
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                (自    平成29年4月1日           (自    平成30年4月1日
                 項目
                                 至   平成30年3月31日)           至   平成31年3月31日)
     (2)  1株当たり当期純利益(円)
                                          4.17             2.60
       (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する当期純利益(千円)

                                        580,833             361,830
         普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -             -

       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        580,833             361,830
       当期純利益(千円)
         普通株式の期中平均株式数(千株)                                    139,150             138,947
     (注)    潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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       (重要な後発事象)
         当社は、平成31年2月19日開催の取締役会において、株式会社山添製作所の全株式を取得して子会社化するこ
         とを決議し、平成31年4月25日付で全株式を取得したことにより子会社化しました。
         (1) 企業結合の概要
           ①被取得企業の名称及びその事業の内容
            被取得企業の名称 株式会社山添製作所
            事業の内容    金属製品(ネジ)の製造・販売
           ②企業結合を行った主な理由
             当社と同様に自動車部品をメインとするネジのメーカーである同社を子会社化することで、当社本社
            工場(京都市山科区)に集中していた生産拠点の分割も可能となり、BCP                                  の観点からも有効的であると
            ともに、東日本の取引先への生産を行うことで物流コストの低減等も期待できます。今後の経営改善に
            ついても同業ということで取り組み易く、製造のみならず営業面や開発面においてもシナジー効果があ
            るためであります。
           ③企業結合日
            令和元年6月30日(予定)
           ④企業結合の法的形式
            現金を対価とする株式取得
           ⑤結合後企業の名称
            変更はありません。
           ⑥取得した議決権比率
            企業結合直前に所有していた議決権比率  0%
            企業結合日に追加取得した議決権比率  100%
            取得後の議決権比率          100%
           ⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
            当社が現金を対価として株式を取得したためであります。
         (2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

            取得の対価        現金            500,000千円
            取得原価                    500,000千円
         (3)主要な取得関連費用の内訳及び金額

            アドバイザリー業務等に対する報酬・手数料等  25,600千円
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       ⑤  【連結附属明細表】
         【社債明細表】
         該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                        (千円)         (千円)         (%)
     短期借入金                     961,000         731,000          0.31        ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                     143,988         114,009          0.50        ―

     1年以内に返済予定のリース債務                     56,634         63,997          2.36        ―

                                                 平成   31年4月~
     長期借入金(1年以内に返済予定
                         165,333         51,324          0.45
     のものを除く。)
                                                 令和3年5月
                                                 平成31年4月~
     リース債務(1年以内に返済予定
                         199,008         200,968          2.65
     のものを除く。)
                                                 令和7年2月
           合計             1,525,964         1,161,299          ―          ―
     (注)   1   平均利率は、期末日現在における借入金等の残高に対する利率を加重平均して算出しております。
        2   長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済の
          予定額は以下のとおりであります。
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         長期借入金                43,992           7,332            ―          ―
         リース債務                57,919           72,344          37,586          25,007

         【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
      (2)  【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度

     売上高             (千円)       2,295,670         4,649,169         7,028,036         9,329,852

     税金等調整前
                  (千円)        120,175         264,299         383,665         497,801
     四半期(当期)純利益
     親会社株主に帰属する
                  (千円)         88,429         195,034         287,474         361,830
     四半期(当期)純利益
     1株当たり
                  (円)          0.64         1.40         2.07         2.60
     四半期(当期)純利益金額
         (会計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり

                  (円)          0.64         0.77         0.67         0.54
     四半期純利益金額
                                 70/90




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    2  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               1,969,107              1,194,143
                                      ※3  342,530            ※3  314,980
        受取手形
                                      ※3  230,474            ※3  239,104
        電子記録債権
                                      ※4  589,234            ※4  550,785
        売掛金
        商品及び製品                                315,796              343,168
        原材料及び貯蔵品                                258,498              275,257
        仕掛品                                95,907              104,820
        前払費用                                 6,730              7,201
        関係会社短期貸付金                                40,000              40,000
                                      ※4  57,648            ※4  73,562
        その他
                                        △ 1,409             △ 1,244
        貸倒引当金
        流動資産合計                               3,904,519              3,141,779
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              809,379              995,248
         構築物                               64,400              69,749
         機械及び装置                              372,039              367,332
         車両運搬具                               6,936              8,670
         工具、器具及び備品                               28,141              34,662
         土地                             3,875,896              4,375,926
         リース資産                              125,011              157,336
                                         1,832              1,832
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             5,283,637              6,010,758
        無形固定資産
         ソフトウエア                               11,103              12,432
                                         3,670              3,670
         その他
         無形固定資産合計                               14,774              16,102
        投資その他の資産
         投資有価証券                               36,713              33,824
         関係会社株式                             1,460,329              1,467,597
         破産更生債権等                               1,094              1,094
         繰延税金資産                              417,859              414,382
         その他                              149,586              196,603
                                       △ 24,480             △ 23,582
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             2,041,102              2,089,919
        固定資産合計                               7,339,514              8,116,780
      資産合計                                11,244,033              11,258,560
                                 71/90





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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                      ※4  265,026            ※4  238,897
        買掛金
                                      ※2  50,000            ※2  50,000
        短期借入金
        リース債務                                26,237              33,096
                                      ※4  78,970            ※4  48,903
        未払金
        未払費用                                44,660              46,070
        未払法人税等                                 7,592              7,592
        前受金                                 9,711              10,189
        預り金                                11,073              11,347
        賞与引当金                                28,249              28,233
                                         4,460              4,647
        その他
        流動負債合計                                525,981              478,977
      固定負債
        リース債務                                108,077              133,516
        再評価に係る繰延税金負債                                752,848              753,067
        退職給付引当金                                349,476              385,831
        役員退職慰労引当金                                29,070              31,560
                                        59,718              74,695
        その他
        固定負債合計                               1,299,190              1,378,670
      負債合計                                1,825,171              1,857,648
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                90,000              90,000
        資本剰余金
         資本準備金                             1,178,670              1,178,670
                                       5,235,488              5,235,488
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                             6,414,158              6,414,158
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                       1,613,503              1,647,233
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             1,613,503              1,647,233
        自己株式                               △ 131,729             △ 181,728
        株主資本合計                               7,985,932              7,969,663
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 3,607              2,144
                                       1,429,321              1,429,103
        土地再評価差額金
        評価・換算差額等合計                               1,432,929              1,431,248
      純資産合計                                9,418,861              9,400,912
     負債純資産合計                                 11,244,033              11,258,560
                                 72/90






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       ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                     ※2  3,501,145            ※2  3,434,812
     売上高
                                       2,623,397              2,571,593
     売上原価
     売上総利益                                   877,748              863,219
                                      ※1  638,377            ※1  643,786
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   239,370              219,432
     営業外収益
                                       ※2  2,020            ※2  2,490
      受取利息
                                       ※2  3,266            ※2  3,515
      受取配当金
                                      ※2  16,659            ※2  15,852
      受取手数料
      貸倒引当金戻入額                                  2,502               897
                                      ※2  15,667            ※2  20,440
      その他
      営業外収益合計                                  40,115              43,194
     営業外費用
      支払利息                                  2,302              3,033
      支払手数料                                  3,606              2,392
      減価償却費                                  1,814              1,820
                                         1,454              1,670
      その他
      営業外費用合計                                  9,178              8,917
     経常利益                                   270,306              253,709
     特別利益
                                        ※3  68           ※3  1,437
      固定資産売却益
      特別利益合計                                    68             1,437
     特別損失
                                                      ※4  358
      固定資産売却損                                    -
                                       ※5  1,451             ※5  174
      固定資産除却損
      特別損失合計                                  1,451               532
     税引前当期純利益                                   268,923              254,614
     法人税、住民税及び事業税
                                         7,890              7,912
                                       △ 181,404               4,246
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  △ 173,514               12,158
     当期純利益                                   442,437              242,455
                                 73/90









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       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                          資本剰余金              利益剰余金
                                    その他利益剰
                資本金                                自己株式     株主資本合計
                                      余金
                         その他資本剰     資本剰余金合           利益剰余金合
                    資本準備金
                           余金      計           計
                                    繰越利益剰余
                                      金
     当期首残高            90,000    1,178,670     5,235,488     6,414,158     1,310,216     1,310,216     △ 131,729     7,682,645
     当期変動額
     剰余金の配当                                △ 139,150     △ 139,150          △ 139,150
     当期純利益                                442,437     442,437           442,437
     自己株式の取得                                             △ 0     △ 0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計              -     -     -     -   303,287     303,287       △ 0   303,287
     当期末残高            90,000    1,178,670     5,235,488     6,414,158     1,613,503     1,613,503     △ 131,729     7,985,932
                   評価・換算差額等

                               純資産合計

              その他有価証     土地再評価差     評価・換算差
              券評価差額金       額金     額等合計
     当期首残高            2,126    1,433,031     1,435,158     9,117,803

     当期変動額
     剰余金の配当                          △ 139,150
     当期純利益                           442,437
     自己株式の取得                             △ 0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純            1,481     △ 3,709     △ 2,228     △ 2,228
     額)
     当期変動額合計            1,481     △ 3,709     △ 2,228     301,058
     当期末残高            3,607    1,429,321     1,432,929     9,418,861
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     当事業年度(自       平成30年4月1日 至           平成31年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                          資本剰余金              利益剰余金
                                    その他利益剰
                資本金                                自己株式     株主資本合計
                                      余金
                         その他資本剰     資本剰余金合           利益剰余金合
                    資本準備金
                           余金      計           計
                                    繰越利益剰余
                                      金
     当期首残高            90,000    1,178,670     5,235,488     6,414,158     1,613,503     1,613,503     △ 131,729     7,985,932
     当期変動額
     剰余金の配当                                △ 208,725     △ 208,725          △ 208,725
     当期純利益                                242,455     242,455           242,455
     自己株式の取得                                           △ 49,998     △ 49,998
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計              -     -     -     -   33,729     33,729     △ 49,998     △ 16,268
     当期末残高            90,000    1,178,670     5,235,488     6,414,158     1,647,233     1,647,233     △ 181,728     7,969,663
                   評価・換算差額等

                               純資産合計

              その他有価証     土地再評価差     評価・換算差
              券評価差額金       額金     額等合計
     当期首残高            3,607    1,429,321     1,432,929     9,418,861

     当期変動額
     剰余金の配当                          △ 208,725
     当期純利益                           242,455
     自己株式の取得                           △ 49,998
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純           △ 1,463     △ 218    △ 1,681     △ 1,681
     額)
     当期変動額合計            △ 1,463     △ 218    △ 1,681    △ 17,949
     当期末残高            2,144    1,429,103     1,431,248     9,400,912
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      【注記事項】
       (継続企業の前提に関する事項)
        該当事項はありません。
       (重要な会計方針)

     1   資産の評価基準及び評価方法
      (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
        ①  子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
        ②  その他の有価証券
         時価のあるもの
          期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
         により算定)
            時価のないもの
              移動平均法による原価法
      (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法

        通常の販売目的で保有するたな卸資産
         評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
         (a)製品、商品、仕掛品               :移動平均法
         (b)原材料(主材料)               :移動平均法
         (c)貯蔵品(自製工具)               :先入先出法
         (d)同        (仕入工具他)
                        :総平均法
     2   固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した
        建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は建物15年~38年、機械及び装置10年を使用しております。
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
         自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
      (3)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(但し、残価保証がある場合は当該金額)とする定額法を採用し
        ております。
     3   引当金の計上基準

       (1)   貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)   賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度末に負担すべき支給見込額を計上しております。
       (3)   退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に負担すべき退職給付の要支給額を計上しております。
      (4)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
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     4   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
       (表示方法の変更)

       (貸借対照表関係)
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
        計基準一部訂正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
        し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しまし
        た。
         この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」 (前事業年度109,968
        千円)は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」417,859千円に含めて表示しております。
         また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基
        準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計を除く。)に記載された内容を追加しております。
       (損益計算書関係)

         前事業年度において、独立掲記し表示しておりました「営業外収益」の「受取賃貸料」(当事業年度3,399千
        円)及び「受取保証料」(当事業年度3,712千円)は、金額が僅少となったため、当事業年度においては「営業
        外収益」の「その他」に含めて表示しております。
       (貸借対照表関係)

      1   保証債務
        連結子会社の金融機関からの借入金に対して、以下の債務保証を行っております。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
         三陽工業㈱                        299,308千円                 255,316千円
         ㈱LADVIK                        920,013千円                 590,017千円
      ※2    当座貸越契約

        当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づ
       く当事業年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
         当座貸越限度額                        700,000千円                 700,000千円
         借入実行残高                        50,000千円                 50,000千円
         差引残高                        650,000千円                 650,000千円
      ※3    期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

        なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理
       しております。
                               前事業年度                 当事業年度

                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
         受取手形                        11,336千円                 14,278千円
         電子記録債権                        13,581千円                 16,316千円
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      ※4 関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                             (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
         短期金銭債権                         2,175千円                46,229千円
         短期金銭債務                          536千円                 22千円
       (損益計算書関係)

      ※1    販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                            至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
         役員報酬                        45,876   千円              45,725   千円
         給料手当                       182,194    千円             199,798    千円
         賞与引当金繰入額                        7,818   千円              8,000   千円
         退職給付費用                        8,491   千円              8,376   千円
         役員退職慰労引当金繰入額                        5,300   千円              3,190   千円
         法定福利費                        35,496   千円              38,891   千円
         減価償却費                        15,871   千円              15,222   千円
         荷造運賃                        86,639   千円              84,035   千円
         支払手数料                        71,821   千円              58,145   千円
         貸倒引当金繰入額                        △ 567  千円              △ 164  千円
                           販   売   費:64.8            販   売   費:66.9 
                                    %                 %
         販売費及び一般管理費のおおよそ
         の割合                   一般管理費:35.2                一般管理費:33.1 
                                    %                 %
      ※2    関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                            至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
         営業取引(収入分)                         4,356千円                 8,461千円
         営業取引以外の取引(収入分)                        24,454千円                 23,334千円
      ※3    固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                            至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
         機械及び装置                          23千円               1,409千円
         車両運搬具                          44千円                 27千円
                計                   68千円               1,437千円
      ※4    固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                            至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
         機械及び装置                           ―千円                358千円
                計                   ―千円                358千円
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      ※5    固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                            至   平成30年3月31日)               至   平成31年3月31日)
         機械及び装置                         1,359千円                  151千円
         車両運搬具                          64千円                 22千円
         工具、器具及び備品                          27千円                 0千円
                計                 1,451千円                  174千円
       (有価証券関係)

      前事業年度(平成30年3月31日)
       子会社株式

        子会社株式(貸借対照表計上額               1,460,329千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
      当事業年度(平成31年3月31日)

       子会社株式

        子会社株式(貸借対照表計上額1,467,597千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
       られることから、記載しておりません。
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       (税効果会計関係)
     1   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                       前事業年度

                                                   当事業年度
                                     (平成30年3月31日)
                                                 (平成31年3月31日)
         繰延税金資産
          貸倒引当金                              5,584千円            5,381千円
          賞与引当金                              9,618千円            9,740千円
          退職給付引当金                             120,515千円            133,149千円
          役員退職慰労引当金                             10,029千円            10,891千円
          減損損失                             29,545千円            29,388千円
          出資金                             24,394千円            24,402千円
          有形固定資産                              6,425千円            5,317千円
          税務上の繰越欠損金                             383,834千円            285,964千円
                                        3,009千円            2,844千円
          その他
         繰延税金資産小計
                                       592,957千円            507,079千円
          税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                            △82,197千円               -千円
                                      △69,074千円            △69,634千円
          将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
         評価性引当額小計                             △151,272千円            △69,634千円
         繰延税金資産合計                              441,685千円            437,445千円
         繰延税金負債

          合併に伴う土地再評価益                            △21,925千円            △21,932千円
                                       △1,900千円            △1,130千円
          その他
         繰延税金負債合計                             △23,826千円            △23,062千円
         繰延税金資産純額                              417,859千円            414,382千円
     2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                       前事業年度            当事業年度
                                     (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
        法定実効税率
                                         34.3%            34.1%
        (調整)
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                 △0.4%            △0.2%
        住民税均等割                                  2.9%            3.0%
        評価性引当額の増減                                △101.1%             △32.1%
                                         △0.2%             0.0%
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                                △64.5%              4.8%
       (重要な後発事象)

         連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま
         す。
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       ④  【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:千円)
       資産の種類         当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高       減価償却累計額

     有形固定資産

       建物             1,722,659        243,914         -     58,045      1,966,573          971,325

       構築物              242,699        11,143         -     5,793      253,842         184,092

       機械及び装置             2,045,251         61,978       28,017       65,384      2,079,212         1,711,879

       車両運搬具               29,090        5,310       1,511       3,553       32,889         24,219

       工具、器具及び備品              209,685        16,446        286      9,924      225,845         191,182

                  3,875,896                            4,375,926
      土地
                          500,029         -       -                -
                 [2,182,170]                            [2,182,170]
      リース資産
                   192,997        58,530         -     26,205       251,527         94,190
      建設仮勘定

                    1,832         -       -       -      1,832          -
      有形固定資産計           8,320,111        897,352       29,814      168,907      9,187,649         3,176,890

     無形固定資産

       ソフトウェア               30,817        5,528        -     4,199       36,345         23,913

      その他

                    3,670         -       -       -      3,670          -
      無形固定資産計             34,488        5,528        -     4,199       40,016         23,913

     (注)1.当期増加額の主なものは、次の通りであります。
       建物        不動産賃貸資産   232,314千円
       建物        工場設備                           11,600千円
       構築物                 工場設備                 11,143千円
       機械及び装置             製造設備                   61,978千円
       車両運搬具               営業設備                        5,310千円
       工具、器具及び備品 不動産賃貸資産    4,224千円
       工具、器具及び備品 製造設備                           12,221千円
       土地        不動産賃貸資産   500,029千円
       リース資産     製造設備                        58,530千円
       ソフトウエア    製造設備                             5,528千円
       2.当期減少額の主なものは、次の通りであります。

       機械及び装置             製造設備                   28,017千円
       車両運搬具               営業設備                        1,511千円
       工具、器具及び備品 製造設備                             286千円
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       3.土地の当期首残高及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法
        律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
       4.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

         【引当金明細表】

                                                    (単位:千円)
          科目          当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

     貸倒引当金                    25,889           1,244          2,306          24,827

     賞与引当金                    28,249          28,233          28,249          28,233

     役員退職慰労引当金                    29,070           3,190           700         31,560

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      (2)  【主な資産及び負債の内容】
        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)  【その他】

        該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

                  9月30日
     剰余金の配当の基準日
                  3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  大阪市中央区北浜四丁目5番33号                 三井住友信託銀行株式会社              証券代行部

         取扱場所
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                   三井住友信託銀行株式会社

         株主名簿管理人
                  (特別口座)
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                   三井住友信託銀行株式会社
         取次所              ―
         買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  当会社の公告方法は、電子公告としております。但し、事故その他やむを得ない事由
                  によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
     公告掲載方法
                  (ホームページアドレス             http://www.kk-yamashina.co.jp/)
     株主に対する特典             該当事項はありません。
    (単元未満株式についての権利)
       当社の定款の定めにより、単元未満株式について、その権利を次のとおり制限しております。
       当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
     (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
     (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
     (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
    (剰余金の配当の基準日)
     (1)  剰余金の配当の基準日は、別途に基準日を定めて剰余金を配当することができる。
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      有価証券報告書及びそ

                                  自   平成29年4月1日
                        事業年度                       平成30年6月26日
    (1)  の添付書類並びに確認
                                  至   平成30年3月31日
                        (第143期)                        近畿財務局長に提出。
      書
                                  自   平成29年4月1日

                        事業年度                       平成30年6月26日
      内部統制報告書及びそ
    (2)
      の添付書類                            至   平成30年3月31日
                        (第143期)                        近畿財務局長に提出。
                                  自   平成30年4月1日
                                               平成30年8月9日
      四半期報告書及び確認
    (3)                (第144期第1四半期)
      書                            至   平成30年6月30日
                                               近畿財務局長に提出。
                                  自   平成30年7月1日
                                               平成30年11月9日
                    (第144期第2四半期)
                                  至   平成30年9月30日
                                               近畿財務局長に提出。
                                  自   平成30年10月1日
                                               平成31年2月8日
                    (第144期第3四半期)
                                  至   平成30年12月31日
                                               近畿財務局長に提出。
                    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9
                                               平成30年6月26日
    (4)  臨時報告書              号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に
                                               近畿財務局長に提出。
                    基づく臨時報告書
                    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3                           平成31年2月28日
                    号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書                           近畿財務局長に提出。
      自己株券買付状況報告
    (5)                平成30年12月13日、平成31年1月15日近畿財務局長に提出。
      書
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   令和元年6月21日

    株式会社ヤマシナ
     取締役会      御中
                         ひ   び   き   監   査   法   人
                          代表社員

                                          洲  﨑         篤  史
                                   公認会計士                    ㊞
                          業務執行社員
                                          武      藤      元      洋

                          業務執行社員          公認会計士                    ㊞
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ヤマシナの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
    貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社ヤマシナ及び連結子会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    強調事項

     重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成31年2月19日開催の取締役会において、株式会社
    山添製作所の全株式を取得して子会社化することを決議し、平成31年4月25日付で全株式を取得した。
     当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヤマシナの平成31年
    3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、株式会社ヤマシナが平成31年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      ※1    上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
      2   XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                   令和元年6月21日

    株式会社ヤマシナ
     取締役会      御中
                         ひ   び   き   監   査   法   人
                          代表社員

                                          洲  﨑         篤  史
                                   公認会計士                    ㊞
                          業務執行社員
                                          武      藤      元      洋

                          業務執行社員          公認会計士                    ㊞
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社ヤマシナの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第144期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ヤマシナの平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    強調事項

     重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成31年2月19日開催の取締役会において、株式会社
    山添製作所の全株式を取得して子会社化することを決議し、平成31年4月25日付で全株式を取得した。
     当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上

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                                                       株式会社ヤマシナ(E01369)
                                                            有価証券報告書
      ※1    上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
        す。
      2   XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                 90/90




















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