豊田合成株式会社 有価証券報告書 第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 豊田合成株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       豊田合成株式会社(E01108)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月21日
      【事業年度】                    第96期(自      2018年4月1日         至  2019年3月31日)
      【会社名】                    豊田合成株式会社
      【英訳名】                    TOYODA    GOSEI   CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長          宮﨑    直樹
      【本店の所在の場所】                    愛知県清須市春日長畑1番地
      【電話番号】                    名古屋(052)400-5131
      【事務連絡者氏名】                    経理部長         後藤    敏夫
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区丸の内二丁目2番1号(岸本ビル)
                         豊田合成株式会社          東京営業所
      【電話番号】                    東京(03)3213-5681
      【事務連絡者氏名】                    東京営業所長        半谷   和彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
                                国際会計基準
              回次
                          移行日       第95期       第96期
                          2017年

             決算年月                    2018年3月       2019年3月
                          4月1日
                   (百万円)           -    807,958       840,714
     売上収益
                   (百万円)           -     35,507       37,356

     税引前利益
     親会社の所有者に帰属する
                   (百万円)           -     21,361       23,309
     当期利益
     親会社の所有者に帰属する
                   (百万円)           -     20,774       23,213
     当期包括利益
     親会社の所有者に帰属する
                   (百万円)        327,282       340,546       354,120
     持分
                   (百万円)        638,887       679,485       708,129
     総資産額
     1株当たり親会社所有者帰
                    (円)       2,528.52       2,631.01       2,735.89
     属持分
                    (円)          -     165.04       180.09
     基本的1株当たり当期利益
     希薄化後1株当たり当期利
                    (円)          -       -       -
     益
                    (%)         51.2       50.1       50.0
     親会社所有者帰属持分比率
     親会社所有者帰属持分当期
                    (%)          -      6.4       6.7
     利益率
                    (倍)          -      15.0       13.0
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                   (百万円)           -     44,004       57,463
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   (百万円)           -    △ 21,832      △ 55,491
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   (百万円)           -     5,966       7,749
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (百万円)         69,918       97,991       107,311
     残高
                           36,679       38,234       39,429
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時従業員数)                      ( 7,078   )    ( 7,536   )    ( 6,814   )
      (注) 1 売上収益には、消費税等は含まれていません。
          2 希薄化後1株当たり当期利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
          3 従業員数は、就業人員数を記載しています。
          4 第96期より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しています。
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                                        日本基準
              回次
                          第92期       第93期       第94期       第95期       第96期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)        727,846       781,886       755,601       806,938       836,445

     売上高
                   (百万円)         43,792       41,490       39,007       43,200       41,193

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期
                   (百万円)         21,155       20,255       16,233       21,175       21,238
     純利益
                   (百万円)         46,414       △ 1,103       20,390       25,295       23,493
     包括利益
                   (百万円)        338,474       327,843       339,461       353,909       366,225

     純資産額
                   (百万円)        608,172       587,373       620,699       662,388       710,114

     総資産額
                    (円)       2,424.50       2,348.24       2,432.70       2,539.01       2,625.84

     1株当たり純資産額
                    (円)        163.44       156.49       125.42       163.60       164.09

     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益金額
                    (%)         51.6       51.7       50.7       49.6       47.9
     自己資本比率
                    (%)         7.1       6.6       5.2       6.6       6.4

     自己資本利益率
                    (倍)         16.4       13.9       22.6       15.1       14.3

     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                   (百万円)         51,283       77,765       60,401       60,848       64,796
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   (百万円)        △ 62,432      △ 56,261      △ 82,131      △ 39,201      △ 62,777
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   (百万円)         △ 238     △ 24,736       14,794        6,541       7,096
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (百万円)         85,078       78,203       69,918       97,991       107,311
     残高
                           34,754       35,903       36,679       38,234       39,429
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時従業員数)                      ( 5,710   )    ( 5,944   )    ( 7,078   )    ( 7,536   )    ( 6,814   )
      (注)     1.売上高には、消費税等は含まれていません。
          2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
          3.従業員数は、就業人員数を記載しています。
          4.第96期の日本基準による諸数値につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査
            を受けていません。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第92期       第93期       第94期       第95期       第96期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)        362,253       362,875       358,452       376,845       399,167

     売上高
                   (百万円)         33,502       20,053       18,029       28,519       32,475

     経常利益
                   (百万円)         19,825        6,832       1,781       11,352       14,192

     当期純利益
     資本金             (百万円)         28,027       28,027       28,027       28,027       28,027

                   (千株)        130,010       130,010       130,010       130,010       130,010

     発行済株式総数
                   (百万円)        236,509       232,553       228,742       233,975       239,025

     純資産額
                   (百万円)        360,149       356,539       368,897       400,692       429,378

     総資産額
                    (円)       1,827.21       1,796.66       1,766.93       1,807.36       1,846.38

     1株当たり純資産額
                            56.00       56.00       53.00       56.00       60.00

     1株当たり配当額
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当
                           ( 28.00   )    ( 28.00   )    ( 25.00   )    ( 28.00   )    ( 30.00   )
     額)
                    (円)        153.17        52.79       13.76       87.69       109.63
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益金額
                    (%)         65.7       65.2       62.0       58.4       55.7
     自己資本比率
                    (%)         8.7       2.9       0.8       4.9       6.0

     自己資本利益率
                    (倍)         17.5       41.1       205.7        28.2       21.4

     株価収益率
                    (%)         36.6       106.1       385.2        63.9       54.7

     配当性向
                            6,575       6,510       6,469       6,485       6,638

     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時従業員数)                        ( - )     ( 848  )     ( 994  )    ( 1,130   )    ( 1,568   )
                    (%)        138.6       115.4       151.4       136.2       132.6

     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)              (%)        ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
                    (円)        2,877       3,150       2,999       3,050       3,045

     最高株価
                    (円)        1,803       2,050       1,702       2,292       1,998

     最低株価
      (注)     1.売上高には、消費税等は含まれていません。
          2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
          3.従業員数は、就業人員数を記載しています。なお、平均臨時従業員数が従業員数の100分の10未満である
            事業年度については、平均臨時従業員数を記載していません。
          4.最高株価および最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
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      2【沿革】
      1949年6月       企業再建整備法により、国華工業株式会社の第2会社として名古屋、岡崎両工場を名古屋ゴム株式会
             社の名称で分離独立(会社創立)
      1952年3月       岡崎工場を閉鎖し、名古屋工場に併合
      1957年5月       愛知県西春日井郡春日村(現・清須市)に春日工場を建設
      1962年5月       ソフトコルク工業株式会社を吸収合併し、西町工場を引き継ぐ
      1967年12月       愛知県稲沢市北島町に稲沢工場を建設
      1973年8月       豊田合成株式会社に社名変更
      1976年9月       静岡県周智郡森町に森町工場を建設
      1978年12月       名古屋証券取引所市場第二部に株式上場
      1980年1月       愛知県西春日井郡春日村(現・清須市)へ本社を移転
      1980年11月       愛知県稲沢市西溝口町に西溝口工機工場を建設
      1982年8月       愛知県尾西市(現・一宮市)明地に尾西工場を建設
      1983年10月       名古屋証券取引所市場第一部に指定
      1986年3月       愛知県稲沢市北島町に技術センターを建設
      1986年4月       米国に米国TG株式会社を設立
             (1999年7月TGミズーリ株式会社(現・連結子会社)に社名変更)
      1986年10月       カナダに豊田合成ホールディングス株式会社(現・連結子会社)を設立
      1987年4月       生産工程を移設し、西町工場を閉鎖
      1987年5月       中華民国に豊裕株式会社(現・連結子会社)を設立
      1989年3月       愛知県中島郡(現・稲沢市)平和町に平和町工場を建設
      1991年5月       米国にTGテクニカルセンター(U.S.A.)株式会社を設立
             (1999年4月TGテクニカルセンター株式会社に社名変更、2001年1月現・豊田合成ノース アメリ
             カ株式会社に合併)
      1991年10月       佐賀県武雄市に豊田合成九州株式会社を設立(2008年1月当社に吸収合併)
      1994年2月       タイにTGポンパラ株式会社を設立
             (1998年6月豊田合成タイランド株式会社(現・連結子会社)に社名変更)
      1995年12月       中華人民共和国に天津豊田合成汽車軟管有限公司を設立
             (2001年5月天津豊田合成有限公司(現・連結子会社)に社名変更)
      1996年11月       オーストラリアにブリヂストンTGオーストラリア株式会社(現・連結子会社)を設立
             (2010年9月豊田合成オーストラリア株式会社に社名変更)
             (2017年12月連結対象範囲から除外)
      1997年5月       愛知県稲沢市北島町に北島技術センター(研究・試験棟)を建設
      1997年11月       米国にTGケンタッキー株式会社を設立
             (2001年12月会社形態を変更し、TGケンタッキー有限責任会社(現・連結子会社)に変更)
      1998年9月       インドにTGキルロスカオートモーティブ株式会社を設立
             (2015年8月豊田合成サウスインディア株式会社(現・連結子会社)に社名変更)
      1999年3月       東京証券取引所市場第一部に株式上場
      1999年4月       英国に英国豊田合成株式会社(現・連結子会社)を設立
             米国にTGノースアメリカ株式会社を設立
             (2004年8月豊田合成ノースアメリカ株式会社(現・連結子会社)に社名変更)
      2000年1月       生産工程を移設し、名古屋工場を閉鎖
      2000年2月       米国にTGフルイドシステムズUSA株式会社(現・連結子会社)を設立
      2000年4月       タイに豊田合成ラバータイランド株式会社(現・連結子会社)を設立
      2000年8月       静岡県引佐郡にティージーオプシード株式会社(現・連結子会社)を設立
             (2001年9月静岡県浜松市に移転)
      2000年9月       カナダにTGミント株式会社(現・連結子会社)を設立
      2000年11月       ベルギーにTGヨーロッパ株式会社を設立
             (2004年8月豊田合成ヨーロッパ株式会社(現・連結子会社)に社名変更)
             中華人民共和国の天津星光橡塑有限公司(現・連結子会社)に資本参加
             (2018年8月豊田合成星光(天津)汽車部品有限公司に社名変更)
      2001年1月       TGノースアメリカ株式会社とTGテクニカルセンター株式会社は、2001年1月1日付で合併(存続会
             社はTGノースアメリカ株式会社(現・豊田合成ノースアメリカ株式会社・連結子会社))
      2001年3月       チェコにTGセーフティシステムズチェコ有限会社を設立
             (2005年4月豊田合成チェコ有限会社(現・連結子会社)に社名変更)
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      2001年7月       インドのメッツラーオートモーティブインディア株式会社に資本参加
             (2015年1月同社株式の売却に伴い持分法適用会社から除外)
      2001年9月       米国にTGオートモーティブシーリングケンタッキー有限責任会社(現・連結子会社)を設立
      2001年10月       タイに豊田合成アジア株式会社(現・連結子会社)を設立
      2002年2月       愛知県稲沢市に株式会社エフティエスを設立
             (2008年10月堀江金属工業株式会社(現・株式会社FTS                             持分法適用会社)に吸収合併)
             東洋ゴム工業株式会社(現・TOYO                  TIRE株式会社)との間でエアバッグ事業の譲受および防
             振ゴム事業の譲渡に関する営業譲渡契約を締結
      2002年11月       米国にTGパーソネルサービスノースアメリカ株式会社(現・連結子会社)を設立
      2003年1月       インドネシアに株式会社豊田合成セーフティシステムズインドネシア(現・連結子会社)を設立
      2003年3月       メキシコ合衆国のタペックスメキシカーナ株式会社(現・連結子会社)に資本参加
      2003年4月       中華人民共和国に豊田合成光電貿易(上海)有限公司(現・連結子会社)を設立
      2003年7月       米国にTGRテクニカルセンター有限責任会社(現・連結子会社)を設立
      2003年10月       中華人民共和国に豊田合成(張家港)科技有限公司(現・連結子会社)を設立
             (2018年4月豊田合成(張家港)塑料製品有限公司を吸収合併)
      2003年11月       中華人民共和国に豊田合成(張家港)塑料製品有限公司を設立
             (2018年4月豊田合成(張家港)科技有限公司に吸収合併)
      2004年2月       中華人民共和国に豊田合成(佛山)橡塑有限公司(現・連結子会社)を設立
             インドネシアに株式会社イノアックTGインドネシア(現・連結子会社)を設立
             (2013年11月株式会社TGイノアックインドネシアに社名変更)
      2004年9月       ベトナムに豊田合成ハイフォン社(現・連結子会社)を設立
             中華人民共和国に豊田合成(天津)精密製品有限公司(現・連結子会社)を設立
      2004年10月       中華人民共和国に豊田合成(佛山)汽車部品有限公司(現・連結子会社)を設立
      2005年1月       米国に豊田合成テキサス有限責任会社(現・連結子会社)を設立
      2005年6月       オーストリアにレクセディスライティング有限会社を設立
      2005年9月       福岡県北九州市に北九州工場を開設
      2005年12月       南アフリカ共和国に豊田合成南アフリカ株式会社(現・連結子会社)を設立
      2006年1月       中華人民共和国に豊田合成(上海)商務諮                     有限公司(現・連結子会社)を設立
             (2019年5月豊田合成(中国)投資有限公司に社名変更)
      2006年12月       神奈川県伊勢原市に神奈川工場を開設
      2007年4月       愛知県瀬戸市に瀬戸工場を開設
      2008年1月       豊田合成九州株式会社を吸収合併。佐賀工場、福岡工場を開設
      2008年4月       メキシコ合衆国に豊田合成オートモーティブシーリングメキシコ株式会社(現・連結子会社)、豊田
             合成パーソネルサービスメキシコ株式会社(現・連結子会社)を設立
             インドに豊田合成インド株式会社(現・連結子会社)を設立
             (2011年11月豊田合成ミンダ・インディア株式会社に社名変更)
      2009年3月       愛知県海部郡美和町(現・あま市)に美和技術センターを建設
      2010年7月       愛知県みよし市にみよし物流センターを建設
      2010年11月       中華民国に豊晶光電株式会社(現・連結子会社)を設立
      2011年10月       大韓民国に韓国豊田合成オプト株式会社(現・連結子会社)を設立
             (2013年10月韓国豊田合成株式会社に社名変更)
      2012年10月       米国に豊田合成ブラウンズビルテキサス有限責任会社(現・連結子会社)を設立
      2012年12月       千葉県市原市にTSオプト株式会社(現・連結子会社)を設立
      2013年1月       宮城県大崎市にTG東日本株式会社(現・連結子会社)を設立
             (2015年4月豊田合成東日本株式会社に社名変更)
             (2015年6月宮城県栗原市に本社を移転)
      2013年3月       ブラジル連邦共和国にGDBRコメルシオ有限責任会社(現・連結子会社)を設立
             (2013年9月にGDBRインダストリアコメルシオ有限責任会社に社名変更)
      2013年7月       メキシコ合衆国に豊田合成ラバーメキシコ株式会社(現・連結子会社)を設立
      2014年4月       メテオール社の資産譲受に伴い、ドイツ連邦共和国に豊田合成メテオール有限会社(現・連結子会
             社)、米国にメテオールシーリングシステム有限会社(現・連結子会社)およびエルエムアイカスタ
             ムミキシング有限会社(現・持分法適用会社)を設立
      2014年8月       メキシコ合衆国に豊田合成イラプアトメキシコ株式会社(現・連結子会社)を設立
      2014年11月       インドにミンダTGラバー株式会社(現・持分法適用会社)を設立
      2015年8月       ブラジルのペクバルインダストリア有限責任会社(現・連結子会社)に資本参加
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      2018年4月       豊田合成(張家港)科技有限公司が豊田合成(張家港)塑料製品有限公司を吸収合併
      2018年9月       愛知県稲沢市にTG          SPORTS株式会社を設立
      2018年11月
             福岡県宮若市に豊田合成九州株式会社を設立
      2019年1月
             中華人民共和国に湖北豊田合成正奥橡塑密封科技有限公司を設立
      2019年4月
             豊田合成九州株式会社に福岡工場、佐賀工場、北九州工場の事業運営を譲渡
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      3【事業の内容】
       当社グループは、当社および子会社62社、関連会社10社より構成されており、「日本」、「米州」、「アジア」、
      「欧州・アフリカ」の各セグメントで自動車部品に関する事業を行っています                                    。
       当事業においては、ドアウェザストリップ・ガラスランなどのウェザストリップ製品、機能系コンポーネント・燃料
      タンクモジュール構成部品などの機能部品、インストルメントパネル・コンソールボックスなどの内外装部品、ハンド
      ル・エアバッグモジュールなどのセーフティシステム製品など、自動車部品およびその金型・機械装置を製造・販売し
      ています。
       当社グループの事業に係る位置づけは、概ね次のとおりです。
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      4【関係会社の状況】
      (1)連結子会社
                                          議決権の所有
                        資本金または出
         名称          住所              主要な事業の内容         又は被所有割          関係内容
                        資金
                                          合(%)
                                                  北米関係会社の統括
     豊田合成ノースアメ                                             当社製品の販売、
                 米国          百万米ドル
                                 米州             100.0
     リカ㈱     *
                 ミシガン州            264                     設計・評価
                                                  役員の兼任等……有
                 米国          百万米ドル                   80.0    当社製品の販売
     TGミズーリ㈱         *
                                 米州
                 ミズーリ州             30                 (80.0)    役員の兼任等……有
     TGケンタッキー㈲ 
                 米国          百万米ドル                   100.0    当社製品の販売
                                 米州
                 ケンタッキー州             54                (100.0)     役員の兼任等……無
     *
     TGオートモーティ
                 米国          百万米ドル                   100.0    当社製品の販売
     ブシーリングケン
                                 米州
                 ケンタッキー州             33                (100.0)     役員の兼任等……無
     タッキー㈲       *
                 米国          百万米ドル                   100.0    当社製品の販売
     豊田合成テキサス㈲                            米州
                 テキサス州             22                (100.0)     役員の兼任等……無
                                                  ウォータービルTG
     豊田合成ホールディ
                 カナダ          百万加ドル                       ㈱およびTGミント
                                 米州             100.0
     ングス㈱      *
                 ケベック州             65                     ㈱の持株会社
                                                  役員の兼任等……無
     ウォータービルTG
                 カナダ          百万加ドル                   100.0    当社製品の販売
                                 米州
     ㈱   *
                 ケベック州             30                (100.0)     役員の兼任等……無
                 カナダ          百万加ドル                   100.0    当社製品の販売
     TGミント㈱                            米州
                 オンタリオ州             27                (100.0)     役員の兼任等……無
     豊田合成オートモー
                 メキシコ
                           百万米ドル
                                              100.0    当社製品の販売
     ティブシーリングメ
                 サンルイスポ                 米州
                             74
                                             (100.0)     役員の兼任等……無
     キシコ㈱      *
                 トシ市
                 メキシコ
     豊田合成イラプアト
                           百万米ドル                   90.0    当社製品の販売
                 グアナファト                 米州
     メキシコ㈱       *
                             53                 (90.0)    役員の兼任等……無
                 州
     GDBR
                          百万ブラジル
                 ブラジル                                  当社製品の販売
     インダストリア
                             レアル    米州             94.8
                 サンパウロ州                                  役員の兼任等……無
     コメルシオ㈲        *
                             90
     ペクバル                     百万ブラジル
                 ブラジル                                  当社製品の販売
     インダストリア㈲                         レアル
                                 米州             95.0
                 サンパウロ州                                  役員の兼任等……無
                             142
     *
                                                  タイ関係会社の統括
                 タイ        百万タイバーツ
     豊田合成アジア㈱                            アジア             100.0    当社製品の販売
                 チョンブリ県            824
                                                  役員の兼任等……無
     豊田合成タイランド           タイ        百万タイバーツ                     78.5    当社製品の販売
                                 アジア
     ㈱           チョンブリ県            400                 (78.5)    役員の兼任等……無
                 タイ
     豊田合成ラバータイ                    百万タイバーツ                     70.0    当社製品の販売
                 サムットサコー                 アジア
     ランド㈱                       600                 (70.0)    役員の兼任等……無
                 ン県
     豊田合成ハイフォン
                 ベトナム          百万米ドル                       当社製品の販売
                                 アジア             95.0
     社   *         ハイフォン市             54                     役員の兼任等……無
     豊田合成ミンダ・イ
                 インド        百万インドルピー                          当社製品の販売
                                 アジア             50.1
     ンディア㈱       *
                 ラジャスタン州           4,400                      役員の兼任等……有
                 中国          百万人民元                       当社製品の販売
     天津豊田合成㈲         *
                                 アジア             90.1
                 天津市            200                     役員の兼任等……無
     豊田合成(張家港)
                 中国          百万人民元                       当社製品の販売
                                 アジア             98.0
                 江蘇省張家港市            375                     役員の兼任等……無
     科技㈲
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                                          議決権の所有
                        資本金または出
         名称          住所              主要な事業の内容         又は被所有割          関係内容
                        資金
                                          合(%)
     豊田合成(佛山)
                 中国          百万人民元                       当社製品の販売
                                 アジア             70.0
                 広東省佛山市            129                     役員の兼任等……無
     橡塑㈲
     豊田合成(佛山)
                 中国          百万人民元                   95.0    当社製品の販売
                                 アジア
                 広東省佛山市            156                 (30.0)    役員の兼任等……無
     汽車部品㈲
                                                  中国関係会社の統括
                                                  当社製品の卸売・代
     豊田合成(中国)投資           中国          百万人民元
                                 アジア             100.0
                                                  金回収・関連サービ
     ㈲           上海市             82
                                                  スの提供
                                                  役員の兼任等……有
                 英国
                          百万英ポンド                        当社製品の販売
     英国豊田合成㈱         *
                 サウスヨーク                 欧州・アフリカ             91.1
                             38                     役員の兼任等……有
                 シャー州
                 チェコ
                          百万チェココルナ
                                                  当社製品の販売
     豊田合成チェコ㈲         *
                 クラシュテ                 欧州・アフリカ             80.0
                             970                     役員の兼任等……有
                 レッツ市
     豊田合成メテオール           ドイツ           百万ユーロ                       当社製品の販売

                                 欧州・アフリカ             100.0
     ㈲           ボッケネム市             3                     役員の兼任等……有
                 愛知県             百万円                     同社製品の仕入

     一榮工業㈱                            日本             65.0
                 一宮市            457                     役員の兼任等……無
                 三重県             百万円                     同社製品の仕入
     日乃出ゴム工業㈱                            日本             100.0
                 四日市市            473                     役員の兼任等……無
                 長野県
                             百万円                     同社製品の仕入
     豊信合成㈱           上伊那郡                 日本             100.0
                             230                     役員の兼任等……無
                 中川村
     ティージーオプシー           静岡県             百万円                     同社製品の仕入
                                 日本             100.0
     ド㈱           浜松市西区            480                     役員の兼任等……無
                             百万円
                 宮城県                                  同社製品の仕入
     豊田合成東日本㈱                            日本             100.0
                             490
                 栗原市                                  役員の兼任等……無
                 千葉県             百万円                     同社製品の仕入
     TSオプト㈱                            日本             100.0
                 市原市            490                     役員の兼任等……無
     その他     26社
      (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しています。
         2.*印は、特定子会社に該当します。
         3.議決権の所有割合の(              )内は、間接所有割合で内数です。
         4.豊田合成ノースアメリカ㈱については、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益
           に占める割合が10%を超えています。
           主要な損益情報等
              売上収益          当期利益          資本合計          総資産額
              (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
              235,320          10,372          74,629          163,106

         5.2019年3月31日現在、債務超過の金額が100億円以上である会社および債務超過の金額は、以下のとおりで
           す。
             英国豊田合成㈱                       17,179百万円
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      (2)持分法適用の関連会社
                                          議決権の所有
                          資本金又は
         名称          住所              主要な事業の内容         (又は被所有)           関係内容
                          出資金
                                          割合(%)
                愛知県            百万円                     当社製品の販売
     ㈱FTS                           日本              23.9
                豊田市           3,000                       役員の兼任等……無
                台湾          百万台湾元                        当社製品の販売
     台裕ゴム工業㈱                           アジア              45.0
                台北市            149                      役員の兼任等……有
     その他     5社
      (注)主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しています。
      (3)その他の関連会社

                                          議決権の所有
                          資本金又は
         名称          住所              主要な事業の内容         (又は被所有)           関係内容
                          出資金
                                          割合(%)
                愛知県            百万円    自動車および同部              43.0    当社製品の販売
     トヨタ自動車㈱
                豊田市          397,050       品等の製造・販売             (0.1)    役員の兼任等……有
      (注)1.     議決権の所有割合の(            )内は、間接所有割合で内数です。
         2.  トヨタ自動車㈱は有価証券報告書を提出しています。
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      5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                セグメントの名称                           従業員数(人)
                                                 8,828      ( 2,554   )

        日本
                                                 14,091        ( 784  )
        米州
                                                 13,420       ( 2,921   )

        アジア
                                                 3,090       ( 555  )

        欧州・アフリカ
                                                 39,429       ( 6,814   )

                   合計
       (注)従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数(派遣社員およびパートタイマー)は年間の平均
          人員  を()外数で記載しています。
      (2)提出会社の状況

                                                 2019年3月31日現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
          6,638   ( 1,568   )       42.3             18.4            6,648,636

       (注)1.従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ
            への       出向者を含む)です。なお、臨時従業員数(派遣社員およびパートタイマー)は年間の平均人員を
            ()外数で記載しております。
          2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
          3.当社は、「日本」の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員の状況の記載を省略しています。
      (3)労働組合の状況

        当社の労働組合は、全日本自動車産業労働組合総連合会に所属しており、2019年3月末現在における組合員数は
       5,857人で、現在まで労使間に特別の紛争などはなく正常かつ円満に推移しています。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(2019年3月31日)現在において当社グループが判断したもの
      です。
      (1)会社の経営の基本方針
        当社は、「限りない創造 社会への奉仕」という「社是」のもとに、それを具体化した次の「経営理念」を掲げて
       おり、その実現に向けた企業活動に努めるとともに、社会・株主・顧客・仕入先・従業員等のあらゆるステークホル
       ダーに信頼される企業として、発展成長していくことをめざしています。
        ①私たちは、良き企業市民として、各国・地域に根ざした事業活動および社会貢献活動により、経済・社会の発
         展に貢献します。[社会への貢献]
        ②私たちは、法令の遵守や企業倫理の徹底に向けた体制を構築し、誠実な事業活動を行います。[適正な事業活
         動]
        ③私たちは、仕入先様とのオープンで対等な関係を基本に、互いに企業体質の強化・経営の革新に努め、グルー
         プの総合力を高めます。[持続的な成長]
        ④私たちは、変化を先取りした研究開発とものづくり技術により、お客様に満足いただける品質・価格で、タイ
         ムリーに商品・サービスを提供します。[お客様の満足]
        ⑤私たちは、環境に配慮した製品の提供と工程づくりに努め、あらゆる企業活動を通じ、社会と連携して環境・
         資源を保全し、豊かな地球を未来に残すことに貢献します。[地球環境・資源の保全]
        ⑥私たちは、労使相互信頼・責任を基本に、一人ひとりの個性を尊重するとともに、チームワークによる総合力
         を高め、活力と働きがいのある企業風土を実現します。[人間性の尊重]
      (2)今後の経営環境および対処すべき課題

        今後の自動車業界は、電動化や自動運転等の急速な進展により、異業種や他産業も巻き込んだ熾烈な競争が見込
       まれるなど予断を許さない状況です。このような情勢の下、当社グループは「2025年事業計画」で掲げた目標の
       実現に向け、
        ①重大災害と重要品質問題を絶対に起こさない企業文化と仕組みづくり
        ②社会の信頼に応える企業を目指したESGへの取り組み推進
        ③グローバル事業を支える人材づくりと事業運営の仕組みの整備
        ④イノベーション・新モビリティへの挑戦
        ⑤伸びる市場・伸ばせる分野への重点戦略
        ⑥生産現場のモノづくり革新
       を2019年度の会社方針に掲げ、世界のお客様へ「安心」「安全」「快適」をお届けするグローバルカンパニーを目
       指し、当社グループの総力を挙げて各施策の完遂に取り組んでいきます。
        また、昨今、世界的にESG(環境・社会・ガバナンス)への関心が高まる中、当社グループもそれぞれの分野
       でより一層注力しています。
        「環境保全」の分野では、みどりあふれる豊かな地球を残していくための取り組みを企業の使命と捉え、「TG
       2050環境チャレンジ」においてCO                 2排出量の極小化などの目標を掲げています。その実現に向け、ゴム・樹脂の専
       門メーカーとして、クルマの燃費向上に貢献する軽量化製品を提供するとともに、2年前に立ち上げた「生産技術
       環境分科会」を中心に、環境に配慮した生産工程や設備の開発など、社内横断的にCO                                        2低減活動を進めています。
        当連結会計年度は、TG-ESCO(注)と工場による蒸気放熱対策などの日常改善、ボイラー・冷温水発生器な
       どのユーティリティ設備の高効率化、ボイラー燃料のLNG(液化天然ガス)へのエネルギー置換、国内外への太
       陽光発電システム設置など再生可能エネルギーの拡大を積極的に進め、その結果、連結CO                                          2排出量は543,243t-C
       O 2、CO   2排出量原単位は62.7t-CO             2/億円(基準年度である2012年度比17%低減)となりました。
          (注)TG-ESCO             :あらゆるエネルギーロスを徹底的に見つけ、改善する当社独自の活動。
                     ESCOは、Energy                        Saving    Collaborative       Operationsの略。
        また、「工場の森づくり活動」もグローバルで継続しており、国内をはじめ、北米やアジア、欧州など28拠点で
       累計約30万本を植樹してまいりました。
        これらの取り組みが評価され、2019年度の「環境経営度調査」で製造業3位という高い評価を得ることができま
       した。
        引き続き、グループ一丸となって、環境保全活動の充実を図ってまいります。
        「社会活動」の分野では、「事業を支える人・職場づくり」に取り組んでおり、2019年2月には金型加工技術を
       競う「技能競技会」を開催し、生産現場を支える高い技能を持った人材の育成に努めてきました。また、上司・部
       下の双方向コミュニケーションの促進やITの活用による効率化など、従業員一人ひとりがより付加価値の高い仕
       事に注力できる職場環境づくりにも努めています。
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        「社会貢献」の分野では、世界各地で従業員主体の活動を積極的に行っており、国内では継続的な東日本復興支
       援の一環として、2012年から毎年、当社子会社が所在する岩手県と宮城県へLED防犯灯等の寄贈を続けていま
       す。
        「ガバナンス」の分野では、公正かつ透明性のある企業統治体制を構築するため、社外取締役・社外監査役によ
       る経営の監視・監督の実効性を高めるとともに、業務の適正や効率を確保するための内部統制システムを整備して
       います。
        また、法令遵守はもちろんのこと、従業員一人ひとりが高い倫理観を身につけて行動できるよう、グループ全体
       でコンプライアンス研修や定着度アンケートなどの啓発活動にも取り組んでいます。
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      2【事業等のリスク】
       当社グループの財政状態、経営成績および株価などに影響を及ぼす可能性のあるリスクとしては、以下のようなもの
      があります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(2019年3月31日)現在において当社グループが判断し
      たものです。
      (1)経済状況
        当社グループの全世界における営業収入のうち、重要な部分を占める自動車関連製品の需要は当社グループが製品
       を販売している国または地域の経済状況の影響を受けます。従って、日本、米州、アジア、欧州・アフリカを含む当
       社グループの主要市場における景気低迷、およびそれに伴う自動車需要の縮小は当社グループの財政状態および経営
       成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (2)特定の得意先への販売依存度について

        当社は、トヨタ自動車㈱の関連会社であり、当社グループは同社に各種自動車部品を販売しています。連結売上収
       益に占める同社への売上収益は前連結会計年度27.2%、当連結会計年度28.0%を占め、当社グループの経営成績は、
       同社の自動車生産台数、当社グループ製品の同社自動車への装着率および同社の購買政策などにより影響を受ける可
       能性があります。
      (3)為替レートの変動について

        為替レートの変動は、各国経済に大きな影響を及ぼすとともに、当社グループ各社での価格競争力、取引価格など
       に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、当社の外貨建取引における外貨額および連結財務諸表作成のための
       海外関係会社の財務諸表数値は、決済・換算時の為替レートにより円換算後の価値が影響を受け、当社グループの財
       政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (4)国際的活動および海外進出に潜在するリスクについて

        当社グループの生産および販売活動は、日本をはじめとして米州、アジア、欧州・アフリカの諸地域で展開してい
       ます。これらの海外市場への事業進出には、事業活動に係る内部要因リスク以外に、以下のようなリスクが内在して
       おり、これらの事象が発生した場合には当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性がありま
       す。
        ①予期しえない法律または規制の変更、不利な影響を及ぼす租税制度の変更
        ②不利な政治的または経済的要因の発生
        ③人材の採用・確保の難しさと労務問題に係るリスク
        ④社会的共通資本(インフラ)が未整備なことによる事業活動への悪影響
        ⑤テロ、戦争、自然災害、疫病、その他の要因による社会的または経済的混乱
      (5)知的財産権について

        当社グループは、他社製品との差別化を図るために独自の技術とノウハウの蓄積および知的財産権の取得に努めて
       いますが、新たに開発した全ての製品または技術が、独自の知的財産権として保護される保証はありません。そのた
       め、第三者が類似製品を製造・販売するのを効果的に防止できない可能性があります。また当社グループでは、第三
       者の知的財産権に配慮しながら、製品や技術の開発を行っていますが、これらの開発成果が将来的に第三者の知的財
       産権を侵害していると判断される可能性があります。また、これらに起因して訴訟等を受けた場合、当社グループの
       財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      (6)新製品開発力について
        当社グループは、「大きな環境変化に柔軟かつ迅速に対応し、世界のお客様へ「安心」「安全」「快適」をお届け
       するグローバルカンパニー」を目指し、市場ニーズの先取りにより顧客の満足が得られるように日々研究開発を進
       め、先進技術を導入した積極的な製品開発に取り組んでいます。今後においても、継続して斬新で魅力ある新製品を
       開発できると考えていますが、新製品の開発と販売のプロセスは、その性質から複雑かつ不確実なものであり、以下
       をはじめとするさまざまなリスクが含まれています。
        ①新製品や新技術への投資に必要な資金と資源を、今後十分充当できる保証はありません。
        ②長期的な投資と大量の資源投入が、必ずしも新製品または新技術の創造につながる保証はありません。
        ③顧客からの支持を獲得できる新製品または新技術を正確に予想できるとは限らず、またこれらの製品の販売が
         成功する保証はありません。
        ④新たに開発した製品または技術が、独自の知的財産権として保護される保証はありません。
        ⑤急速な技術の進歩や市場ニーズの変化により、当社グループ製品の商品価値が急激に低下する可能性がありま
         す。
        ⑥現在開発中の新製品・新技術の市場投入が遅れ、収益機会を逸する可能性があります。
        上記のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品を開発でき
       ない、または遅れた場合には、将来の成長と収益性を低下させ、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があ
       ります。
      (7)製品の品質不具合について

        当社グループは、世界的に認められた品質管理基準に従って各種の製品を製造していますが、全ての製品について
       品質不具合が無く、将来的にリコールが発生しないという保証はありません。また、製造物責任賠償については保険
       に加入していますが、この保険が最終的に負担する賠償額を完全にカバーできるという保証はありません。さらに、
       引き続き当社グループがこのような保険に許容できる条件で加入できるとは限りません。大規模なリコールや製造物
       責任賠償につながるような製品の品質不具合は、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を与え、当社グ
       ループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)価格競争

        当社グループの収益基盤である自動車部品事業での価格競争は大変厳しいものとなっています。
        当社グループは、顧客の要望に応えて、高品質で高付加価値の製品を全世界に供給する企業であると考えています
       が、完成車メーカーからの価格引き下げ要請や、新しい競合先の台頭や既存競合先間の提携により、将来においても
       有効に競争できるという保証はありません。このような場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼ
       す可能性があります。
      (9)原材料・部品供給元への依存、物流

        当社グループは、原材料、部品を複数のグループ外供給元から調達しています。グループ外供給元とは、取引基本
       契約を結び、安定的な取引を前提としていますが、市場の変化による価格の高騰や品不足、さらには供給元の突発的
       な事故、物流の遮断および経営問題などにより、原材料、部品の不足が生じないという保証はありません。このよう
       な場合、当社グループ製品の原価上昇、さらには生産停止などが起こり、当社グループの財政状態および経営成績に
       影響を及ぼす可能性があります。
      (10)災害や停電等による影響について

        当社グループは、製造ライン中断による影響を最小限にするため、生産設備における定期的な検査と点検を行って
       います。しかし、当社グループの生産施設で発生する災害、停電またはその他の中断事象のほか原材料、部品の調達
       先や製品の納入先での災害などの発生により影響を受ける可能性があり、これらの影響を完全に防止または軽減でき
       る保証はありません。特に、当社グループの国内工場や仕入先などの取引先の多くは、中部地区に所在しており、こ
       の地域で大規模な災害が発生した場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (11)退職給付債務による影響について

        当社グループの従業員退職給付費用、退職給付債務および制度資産は、割引率など数理計算上で設定される前提条
       件に基づいて算出されています。このため、実際の金利水準の変動や制度資産の運用利回りが悪化した場合には、財
       政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      (12)法的手続について
        当社グループは、ビジネス活動においてコンプライアンスの実践を基本においていますが、様々な訴訟および規制
       当局による法的手続の当事者となる可能性があり、その場合には当社グループの財政状態および経営成績に影響を及
       ぼす可能性があります。なお、当社グループは、一部の競争当局による決定に関連し、米国等で提起された民事訴訟
       等に対応しています。その結果を予測することは困難ですが、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼ
       す可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当社グループは、当連結会計年度よりIFRSを任意適用しており、前連結会計年度の数値もIFRSベースに組み替えて比
       較分析を行っています。
       (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社および持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
         キャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりです。
         ①財政状態及び経営成績の状況

          当期の世界経済は、景気の減速感が強まるなか、米国の底堅い経済成長に支えられ、全体としては緩やかな
         回復基調を辿ってきました。
          日本経済においては、自然災害の影響や海外経済の不確実性の高まりから、年度末にかけて景気の減速感が
         強まりました。
          自動車業界は、国内は好調な新型車販売などにより増勢を維持し、海外では米国や中国市場が停滞する一方
         で新興国市場が拡大し、世界全体では堅調に推移しました。
          このような情勢のなか当社グループは、「大きな環境変化に柔軟かつ迅速に対応し、世界のお客様へ「安
         心」「安全」「快適」をお届けするグローバルカンパニー」を目指す姿に掲げ、中長期経営計画である「2025
         事業計画」を昨年5月に公表しました。
          この計画は、2025年度の経営目標である売上収益1兆円以上、営業利益率8%、ROE                                        10%の実現に向けて、
         「活動の3本柱」を定め、重点的に取り組むものです。
          活動の柱Ⅰは「イノベーション・新モビリティへの挑戦」であり、革新的な技術により従来と異なる新領域
         での早期事業化に取り組んでいます。ゴム材料技術を活かした次世代誘電ゴムのe-Rubberは心臓手術訓練シ
         ミュレーター「SupeR          BEAT」の製品化に成功し、医療分野等での高付加価値製品のビジネス展開を進めていま
         す。
          また、青色LEDの開発・生産で培った技術やノウハウを活かした「縦型GaNパワー半導体」やクルマの様変わ
         りに対応した製品開発にも注力しています。
          なお、これらの新技術・新製品の事業化を一層加速させるため、当社のコア技術とのシナジー効果が期待で
         きるスタートアップ企業等へ機動的な投資を行う「コーポレートベンチャーキャピタル」を社内に創設しまし
         た。
          活動の柱Ⅱは「伸びる市場・伸ばせる分野への重点戦略」であり、収益を支える米州地域で積極的な能増投
         資を行い、日系および外資系顧客への拡販活動推進により更なる収益の拡大に努めてきました。また、世界最
         大の市場であり今後も成長が見込める中国では、主要顧客の拡大路線を視野に、地域統括会社の持株会社化な
         どの経営管理体制の整備を図るとともに、内陸部の生産・販売体制の強化を目的とし湖北豊田合成正奥橡塑密
         封科技有限公司を設立しました。
          活動の柱Ⅲは「生産現場のモノづくり革新」であり、モノづくりの現場でTPS(トヨタ生産方式)に基づ
         く生産性向上活動に加えて、新たにIT技術を活用した効率化にも取り組んできました。製造工程で収集した
         データを蓄積しビッグデータ解析を行うことで、ネック工程の早期解消を図っています。
          以上の3本柱の活動を支える事業基盤の強化として、昨年、全世界の当社グループトップが一堂に会する
         「第3回グローバルサミット」を3年振りに開催し、事業の現状および課題の共有化や経営目標達成に向けた
         具体的な取り組み方策のグループ全体への浸透を図りました。
          また、課題である欧州事業については、抜本的な収益改善までには至りませんでしたが、上期に生産混乱を
         収束させ、下期にかけて損失を縮小してきました。
          この結果、当期の売上収益は、              日本における新型車効果や米州地域での拡販、アジアにおける主要顧客の生

         産台数の増加等       により    8,407   億円  (前期比     4.1  %増  )と、増収となりました。
          利益については、第2四半期に独禁法関連損失を計上したものの、日本での新型車を中心とした増販効果や
         合理化努力等により、          営業利益は      365億円(前期比        3.8%増    )、親会社の所有者に帰属する当期利益は                    233億
         円 (前期比     9.1%増    )と増益となりました。
          当期末における総資産は、主に有形固定資産の増加に伴い、前期末に比べ、286億円増加し、7,081億円とな
         りました。また、負債は主に借入金等の増加により、前期末に比べ、141億円増加し、3,279億円となりまし
         た。
          資本につきましては、主に当期利益による利益剰余金等の増加により、前期末に比べ144億円増加し、3,801
         億円となりました。
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          セグメントの業績は次のとおりです。

          ①日本

           主要顧客の新型車向けの増販等により、売上収益は                        4,070億円(前期比         6.2%増)となりました。
           利益については、第2四半期に独禁法関連損失を計上したものの、新型車を中心とした増販効果等が寄与
          し、   110億円(前期比        4.4%増)となりました。
          ②米州

           日系や外資系顧客への拡販等により、売上収益は                       2,491億円(前期比         3.3%増)となりました。
           利益については、人件費の上昇等のマイナス要因を増販効果や合理化努力でカバーし、                                         174億円(前期比
          9.5%増)となりました。
          ③アジア

           売上収益は、主に日系顧客の生産台数増に支えられ、                         1,997億円(前期比         1.3%増)と      なりました。
           利益については、増販効果等により、                  127億円(前期比        1.4%増)となりました。
          ④欧州・アフリカ

           売上収益は      459億円(前期比        3.3%減)となりましたが、利益については、欧州の生産再編費用等の増加
          により、     47億円の損失(前期損失            41億円)となりました。
         ②キャッシュ・フローの状況

          当期末における現金及び現金同等物は、前期末                      979億円に比べ、93億円増加し、1,073億円となりました。
          当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
          (営業活動によるキャッシュ・フロー)

           営業活動によるキャッシュ・フローは、前期                     440億円の収入に比べ、574億円の収入となり、134億円収入
          が増加しました。        これは、税引前利益、非資金損益項目である減価償却費及び償却費の調整等が増加したこ
          となどによるものです。
          (投資活動によるキャッシュ・フロー)

           投資活動によるキャッシュ・フローは、前期                     218億円の支出に比べ、554億円の支出となり、336億円支出
          が増加しました。これは、定期預金の預入による支出の増加などによるものです。
          (財務活動によるキャッシュ・フロー)

           財務活動によるキャッシュ・フローは、前期                      59億円の収入に比べ、77億円の収入となり、17億円収入が
          増加しました。これは、短期借入れによる収入の増加などによるものです。
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         ③生産、受注及び販売の実績
          a.  生産実績
           当連結会計年度における生産実績をセグメント毎に示すと、次のとおりです。
               セグメントの名称                  金額(百万円)                 前期比(%)
            日本                              384,580                 4.5

            米州                              247,456                 3.5

            アジア                              168,201                 4.8

            欧州・アフリカ                              44,134               △2.0

                  合計                       844,372                 3.9

          (注)金額は販売価額によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっています。
          b.  受注実績

           当社グループ(当社および連結子会社。以下同じ。)は、主にトヨタ自動車㈱をはじめとして各納入先よ
          り生産計画の提示をうけ、生産能力を勘案して生産計画を立て生産しています。
          c.  販売実績

           当連結会計年度における販売実績をセグメント毎に示すと、次のとおりです。
               セグメントの名称                  金額(百万円)                 前期比(%)
            日本                              377,983                 7.4

            米州                              245,456                 3.4

            アジア                              173,332                △0.3

            欧州・アフリカ                              43,942               △2.0

                  合計                       840,714                 4.1

          (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しています。
              2.主な相手先への販売実績および総販売実績に対する割合は、次のとおりです。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                相手先
                         金額(百万円)          割合(%)        金額(百万円)          割合(%)
            トヨタ自動車㈱                 219,408          27.2        235,793          28.0

              3.上記の金額には、消費税等は含まれていません。
       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2019年3月31日)現在において当社グループが判断した
        ものです。
          ①重要な会計方針および見積り

           当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結
          財務諸表規則」という。)第93条の規定によりIFRSに準拠して作成しています。この連結財務諸表の作成に
          当たって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施しています。
           なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5                                   経理の状況 1        連結財務諸表
          等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要な会計方針 4.重要な会計上の見積り及び見積り
          を伴う判断」に記載しています。
          ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

           当社グループの当連結会計年度の経営成績等については、売上収益は、8,407億円(前期比                                           4.1%増)と
          過去最高の売上収益となりました。売上収益の増加は、欧州の業績悪化があるものの、日本を中心とした新
          型車効果および台数増加に加え、トヨタ自動車およびトヨタグループ以外の日系顧客への拡販等によるもの
          です。
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           利益につきましては、営業利益は                 365億円(前期比        3.8%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益は
          233億円(前期比        9.1%増)となりました。営業利益の増加は独禁法関連損失や原材料価格の上昇に加え、
          欧州の業績悪化もありましたが、過去最高の売上収益による増販効果等によるものです。
           当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2                                    事業の状況 2        事業等のリ

          スク」に記載しています。
           当社グループの資本の財源および資金の流動性については、以下のとおりです。

           a.  キャッシュ・フローの状況
            当連結会計年度末の現金及び現金同等物は                    1,073億円となり、前連結会計年度末に比べ、93億円増加しま
           した。これは、安定した営業キャッシュ・フローを創出するなか、事業拡大に向け積極的に投資を実施した
           結果によるものです。当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「                                        (1)経営成績等の状
           況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載しています。
           b.  資金  需要および財務政策について

            当社グループでは、当連結会計年度において、468億円の設備投資を実施しています。
            今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投
           資、出資などについて長期的な視野で資金需要を認識しています。
            なお、当連結会計年度末における社債及び借入金を含む有利子負債の残高は                                    1,254億円となっています。
           セグメント別の財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容につきましては、「(1)経

          営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しています。
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       (3)並行開示情報
         連結財務諸表規則(第7章及び第8章を除く。以下「日本基準」という。)により作成した要約連結財務諸表
        は、以下のとおりです。
         なお、日本基準により作成した当連結会計年度の要約連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第
        1項の規定に基づく監査を受けていません。
         ①要約連結貸借対照表(日本基準)
                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度

                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産                                  323,370                 354,054
      固定資産
       有形固定資産                                259,537                 270,369
       無形固定資産                                  2,555                 2,568
                                        76,880                 83,082
       投資その他の資産
       固定資産合計                                338,973                 356,021
      繰延資産                                    45                 38
      資産合計                                  662,388                 710,114
     負債の部

      流動負債                                  188,981                 192,843
                                        119,497                 151,044
      固定負債
      負債合計                                  308,479                 343,888
     純資産の部

      株主資本                                  324,890                 337,128
      その他の包括利益累計額                                   3,747                 2,747
                                        25,271                 26,349
      非支配株主持分
      純資産合計                                  353,909                 366,225
     負債純資産合計                                   662,388                 710,114
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         ②要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書(日本基準)
          要約連結損益計算書
                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     売上高                                   806,938                 836,445
                                        704,703                 735,354
     売上原価
     売上総利益                                   102,235                 101,090
     販売費及び一般管理費                                   61,099                 61,176
     営業利益                                   41,136                 39,913
     営業外収益
                                         7,398                 6,464
                                         5,333                 5,185
     営業外費用
     経常利益                                   43,200                 41,193
     特別利益
                                          226                  -
                                         7,651                 7,322
     特別損失
     税金等調整前当期純利益                                   35,775                 33,871
     法人税等合計                                   11,136                 9,795
     当期純利益                                   24,638                 24,076
     非支配株主に帰属する当期純利益                                    3,463                 2,837
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   21,175                 21,238
          要約連結包括利益計算書

                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     当期純利益                                   24,638                 24,076
                                          657               △582
     その他の包括利益合計
     包括利益                                   25,295                 23,493
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  21,182                 20,281
      非支配株主に係る包括利益                                   4,113                 3,212
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         ③要約連結株主資本等変動計算書(日本基準)
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                              その他の包括利益累

                      株主資本                   非支配株主持分           純資産合計
                              計額
     当期首残高                    311,127           3,752          24,582          339,461

     当期変動額合計                     13,763            △4          689         14,447

     当期末残高                    324,890           3,747          25,271          353,909

          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                              その他の包括利益累

                      株主資本                   非支配株主持分           純資産合計
                              計額
     当期首残高                    324,890           3,747          25,271          353,909

     当期変動額合計                     12,237           △999          1,078          12,316

     当期末残高                    337,128           2,747          26,349          366,225

         ④要約連結キャッシュ・フロー計算書(日本基準)

                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー                                   60,848                 64,796
     投資活動によるキャッシュ・フロー                                  △39,201                 △62,777
     財務活動によるキャッシュ・フロー                                    6,541                 7,096
                                         △65                 204
     現金及び現金同等物に係る換算差額
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                        28,122                 9,320
     現金及び現金同等物の期首残高                                   69,918                 97,991
     連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
                                         △49                  -
     増減額(△は減少)
     現金及び現金同等物の期末残高                                   97,991                107,311
         ⑤連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更(日本基準)

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当連結会計年度
         の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
         する方法に変更しています。
          この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」5,153百万円は、
         「投資その他の資産」の「繰延税金資産」9,589百万円に含めて表示しており、「流動負債」の「繰延税金負
         債」93百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」4,416百万円に含めて表示しています。
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       (4)経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報

         IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と日本基準により作成した場合の連結財務諸表における
        これらに相当する項目との差異に関する事項は、以下のとおりです。
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          「第5    経理の状況 1        連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 35.初度適用」に記載
         しています。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          (有給休暇に係る債務)
           日本基準では認識していなかった未消化の有給休暇について、IFRSでは負債計上しています。
          この影響により、IFRSでは日本基準に比べて営業債務及びその他の債務が5,822百万円増加しています。
          (退職給付に係る費用)

           日本基準では発生した数理計算上の差異をその他の包括利益として認識した後に一定期限にわたり償却して
          いました。IFRSでは数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益として即時認識するとともに、直ちに利益
          剰余金に振り替えています。この影響により、IFRSでは日本基準に比べて売上原価及び販売費及び一般管理費
          が324百万円減少し、その他の包括利益が746百万円増加しています。
      4【経営上の重要な契約等】

       (1)技術援助を受けている契約

        契約会社名          相手方の名称             国名         契約内容            契約期間
               インティアオートモーティ                     ウレタンスプレー表皮に
                                                2002年11月18日より
               ブインテリアズオブアメリ              米国        関する特許・ノウハウラ
                                                2019年5月10日まで
        豊田合成㈱
               カ㈱                     イセンス
        (当社)
                                    ミリ波レーダー用カバー            2011年11月10日より
               ダイムラー㈱              ドイツ
                                    に関する特許ライセンス            2019年9月23日まで
       (2)技術援助を与えている契約

        技術援助を与えている契約で重要な契約等はありません。
        なお、以下の契約は当連結会計年度において、契約終了となっています。

        契約会社名          相手方の名称             国名         契約内容            契約期間
                                    導電性フューエルキャッ
               スタントマニュファクチュ                                  1998年11月17日より
                            米国        プに関する特許・ノウハ
               アリング㈱                                  2018年12月21日まで
                                    ウライセンス
        豊田合成㈱
        (当社)
                                    導電性フューエルキャッ
               マグナステイルフューエル                                  2004年2月26日より
                            ドイツ        プに関する特許・ノウハ
               システムズ㈲                                  2018年12月21日まで
                                    ウライセンス
      5【研究開発活動】

       当社グループはゴム樹脂の自動車部品専門メーカーとして国際競争力のある製品づくりを目指し、品質・性能向上
      や低コスト化などの顧客ニーズに加え、安全・環境・省資源を開発の重点に掲げ、電気自動車、燃料電池自動車、自
      動運転技術などの動向を先取りした製品・技術の開発に取り組んでいます。
       当社グループの研究開発体制は、当社の開発本部・生産本部(日本地域)、海外子会社の豊田合成ノースアメリカ
      ㈱(米州地域)、豊田合成アジア㈱(アジア地域)、豊田合成(中国)投資有限公司(アジア地域)、豊田合成ミン
      ダ・インディア㈱(アジア地域)、豊田合成ヨーロッパ㈱(欧州・アフリカ地域)が連携し、グローバルな研究開発
      活動を展開しています。
       最近の主な成果としては、ドライバーのハンドルの保持状態を自動検知し、自動車の運転システムへフィードバッ
      クする機能をもつ「グリップセンサー付きハンドル」、世界初となる共振式のワイヤレス給電技術を用いた「LED照明
      付きエアコンレジスター」などの独創的な新製品・新技術を開発・量産化しています。また、各種環境規制に対応し
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      た材料および製品、生産技術の開発、さらには今後の自動運転技術の進展に対応した付加価値の高いモジュール製品
      の開発なども積極的に推進しています。
       なお、当事業に係る研究開発費は                30,025   百万円です。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
       当社グループは、新製品切替・能力増強投資などを目的に、当連結会計年度において、日本で                                            20,033   百万円、米州
      で  14,346   百万円、アジアで         11,020   百万円、欧州・アフリカで             1,491   百万円、総額       46,891   百万円の設備投資を実施し
      ました。
       なお  、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりです。
      (1)提出会社

                                                    2019年3月31日現在
                                      帳簿価額(百万円)
                                                         従業
               セグメント
        事業所名
                      設備の内容                                   員数
               の名称                          土地     その他
        (所在地)                     建物及び      機械装置
                                                     合計    (人)
                             構築物     及び運搬具      (面積千㎡)       (注)1
       春日工場                                    588
                     機能部品の
      (愛知県清須市)         日本                683      46     (47)      674     1,992     547
                     生産設備等
       (注)2                                    [28]
                     機能部品、
     工
       平和町工場                                   5,024
                     セーフティシス
      (愛知県稲沢市)         日本
                              2,559      2,271      (147)     1,468     11,323     637
                     テム製品の生産
     場
       (注)2                                    [14]
                     設備等
                     内外装部品、
       尾西工場
                                          4,069
                     セーフティシス
      (愛知県一宮市)
               日本
                              2,380      3,245       (92)      886    10,582     716
                     テム製品の生産
                                           [2]
       (注)2
                     設備等
       北島技術センター
                                           69
                     研究開発関連
      (愛知県稲沢市)         日本               2,714      1,071       (14)     1,164      5,021    1,104
                     設備
       (注)2                                    [23]
       美和技術センター                                   1,475
     そ
                     研究開発関連
      (愛知県あま市)         日本               5,319      1,956       (35)      601     9,353     666
     の
                     設備
       (注)2                                    [6]
     他
       本社
                                           181
      (愛知県清須市)
               日本      その他設備          948      15     (21)      977     2,123     387
      (注)2                                     [0]
      (2)国内子会社

                                                    2019年3月31日現在
                                      帳簿価額(百万円)
                                                         従業
         会社名       セグメント
                                                         員数
                      設備の内容
        (所在地)        の名称
                             建物及び      機械装置       土地     その他
                                                         (人)
                                                    合計
                             構築物     及び運搬具      (面積千㎡)       (注)1
     一榮工業㈱                セーフティシス
                                          621
     (愛知県一宮市)           日本      テム製品等の生          180      382            29    1,213     95
                                          (16)
                     産設備
     日乃出ゴム工業㈱                                     544
                     機能部品等の
     (三重県四日市市)          日本               581      445      (28)      120     1,691     170
                     生産設備
     (注)2                                      [1]
                                          172
     海洋ゴム㈱
                     機能部品等の
     (三重県北牟婁郡紀北           日本               492      497      (25)      68    1,231     275
                     生産設備
     町)(注)2                                      [3]
     TGロジスティクス㈱                                     279
     (愛知県一宮市)           日本      運送車両等          962      221      (3)      32    1,496     616
     (注)2                                      [47]
     豊田合成東日本㈱                                      73
                     ウェザストリッ
     (宮城県栗原市)           日本      プ製品等の生産         1,118       458      (16)      26    1,676     122
                     設備
     (注)2                                      [1]
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      (3)海外子会社

                                                    2019年3月31日現在
                                      帳簿価額(百万円)
                                                         従業
        会社名       セグメント
                                                         員数
                      設備の内容
        (所在地)        の名称
                            建物及び      機械装置       土地     その他
                                                         (人)
                                                    合計
                             構築物     及び運搬具      (面積千㎡)       (注)1
     豊田合成ノースアメリ                内外装部品、
     カ㈱                セーフティシス                     2,252
               米州              24,941      38,534            9,935     75,664    10,716
     他13社                テム製品等の生                    (2,149)
                     産設備
     (米国、メキシコ)
     豊田合成ホールディン                内外装部品、
     グス㈱                ウェザストリッ                     178
               米州               2,010      6,717            590     9,496    2,388
     他2社                プ製品等の生産                     (541)
                     設備
     (カナダ)
                     内外装部品、
     豊田合成アジア㈱
                     ウェザストリッ                     1,972
               アジア               3,918      7,616            2,186     15,693     3,820
     他2社
                     プ製品等の生産
                                          (267)
     (タイ)
                     設備
     豊田合成ミンダ・イン                内外装部品、
     ディア㈱                セーフティシス                     1,023
               アジア               1,793      3,121            346     6,284     859
     他1社                テム製品等の生                     (78)
                     産設備
     (インド)
     天津豊田合成㈲
                     内外装部品、
                                           -
     (中国)    他1社       アジア      機能部品等の         2,847      2,570            772     6,190    1,851
                                          [223]
                     生産設備
     (注)2
     豊田合成(張家港)科技
                     内外装部品、
     ㈲                セーフティシス                      -
               アジア               1,910       841            284     3,036     964
     (中国)                テム製品等の生
                                          [180]
                     産設備
     (注)2
     豊田合成(佛山)汽車部品
                     内外装部品、
     ㈲   他1社
                     ウェザストリッ                      -
               アジア
                              1,430      3,187            1,066      5,684    1,554
                     プ製品等の生産                     [134]
     (中国)
                     設備
     (注)2
                     内外装部品、
     英国豊田合成㈱          欧州・アフ      ウェザストリッ                     372
                              1,452       243            47    2,116     517
               リカ      プ製品等の生産
     (英国)                                     (242)
                     設備
                     セーフティシス
     豊田合成チェコ㈲          欧州・アフ                           131
                     テム製品等の生
                              3,802      2,044            953     6,932    1,318
               リカ
     (チェコ)                                     (150)
                     産設備
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品および建設仮勘定の合計です。
         2.土地および建物の一部を賃借しており、年間賃借料は                           1,023百万円であります。賃借している土地の面積に
           ついては[ ]で外書しています。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
       当社グループの設備投資については、長期的な技術開発計画および需要予測などを総合的に勘案して、原則的には関
      係会社各社で独自に計画していますが、グループ全体で重複投資とならないように提出会社を中心に調整をはかってい
      ます。
       翌連結会計年度の設備投資計画は                54,000百万円であり、セグメントごとの内訳は次のとおりです。
      (1)新設等

                        2019年3月末
        セグメントの名称                            設備等の主な内容              資金調達方法
                       計画金額(百万円)
        日本                     25,000    新製品切替対応、能力増強                自己資金および借入

        米州                     16,500    新製品切替対応、能力増強                自己資金および借入

        アジア                     11,000    新製品切替対応、能力増強                自己資金および借入

                             1,500

        欧州・アフリカ                         新製品切替対応、能力増強                自己資金および借入
              合計               54,000           -             -

        (注)主として新製品対応の更新ならびに合理化・省力化および研究開発投資です。
      (2)除却および売却

        経常的な設備の更新のための除却および売却を除き、重要な設備の除却および売却の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                   種類                      発行可能株式総数(株)
                  普通株式                          200,000,000

                   計                         200,000,000

       (注)当期中および当期末後、この有価証券報告書提出日までに利益による株式の消却は行なっていません。
        ②【発行済株式】

                 事業年度末現在発行数              提出日現在発行数
                                          上場金融商品取引所名
                 (2019年3月31日)             (2019年6月21日)
          種類                                又は登録認可金融商品              内容
                     (株)             (株)         取引業協会名
                                         東京証券取引所
                                         (市場第一部)
                                                       単元株式数
                     130,010,011            130,010,011
         普通株式
                                         名古屋証券取引所               100株
                                         (市場第一部)
                     130,010,011            130,010,011              -          -
           計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
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       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
          年月日       総数増減数       総数残高                      増減額       残高
                                (百万円)        (百万円)
                  (千株)       (千株)                     (百万円)       (百万円)
       2003年4月1日~
         2004年3月31日             5,851      130,010         2,709       28,027        2,703       29,723
          (注)
        (注)転換社債の株式転換による増加です。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2019年3月31日現在
                            株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                        単元未満株
                                                        式の状況
          区分                            外国法人等
               政府及び地          金融商品     その他の
                     金融機関                         個人その他       計   (株)
               方公共団体          取引業者     法人
                                    個人以外      個人
       株主数(人)            -     63     29     164     448      3   8,252     8,959       -
       所有株式数
                   -  322,377      14,361     637,821     244,533       17   80,484    1,299,593      50,711
       (単元)
       所有株式数の割合
                   -   24.80      1.10     49.08     18.82      0.00     6.20    100.00       -
       (%)
       (注)1.自己株式553,419             株は、「個人その他」に5,534単元および「単元未満株式の状況」に19株含まれていま
            す。
          2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれています。
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       (6)【大株主の状況】
                                                    2019年3月31日現在

                                                    発行済株式(自己株

                                           所有株式数        式を除く。)の総数
           氏名又は名称                   住所
                                            (千株)        に対する所有株式数
                                                    の割合(%)
                                               55,459          42.84

       トヨタ自動車株式会社              愛知県豊田市トヨタ町1番地
       日本マスタートラスト信託

                                               7,089          5.47
                      東京都港区浜松町2丁目11番3号
       銀行株式会社(信託口)
       日本トラスティ・サービス信
                                               5,307          4.10
                      東京都中央区晴海1丁目8番11号
       託銀行株式会社(信託口)
                                               5,049          3.90

       株式会社三井住友銀行              東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
       SSBTC CLIENT 

                      ONE  LINCOLN    STREET,    BOSTON    MA  USA
       OMNIBUS ACCOU
       NT
                      02111                          2,470          1.90
       (常任代理人 香港上海銀行
                      (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
       東京支店)
       日本生命保険相互会社
                      東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
       (常任代理人 日本マスター                                        1,592          1.23
                      (東京都港区浜松町2丁目11番3号)
       トラスト信託銀行株式会社)
       NORTHERN TRUS
                      50  BANK   STREET    CANARY    WHARF   LONDON
       T CO.(AVFC) R
       E HSD00
                      E14  5NT,   UK                     1,544          1.19
       (常任代理人 香港上海銀行
                      (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
       東京支店)
       第一生命保険株式会社
                      東京都千代田区有楽町1丁目13番1号
       (常任代理人 資産管理サー                                        1,535          1.18
                      (東京都中央区晴海1丁目8番12号)
       ビス信託銀行株式会社)
       日本トラスティ・サービス信
                                               1,273          0.98
                      東京都中央区晴海1丁目8番11号
       託銀行株式会社(信託口5)
                                               1,262          0.97

       豊田合成従業員持株会              愛知県清須市春日長畑1番地
                               -                82,583          63.79

             計
       (注)1 当社が所有するトヨタ自動車株式会社の株式については、会社法施行規則第67条第1項の規定により議決

            権を有していません。
       (注)2 2019年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において三井住友アセットマネジメント株
            式会社およびその共同保有者である下記の法人が2019年2月28日現在でそれぞれ以下の株式を所有してい
            る旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませ
            んので、上記大株主の状況には含めていません。
            なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
                                           保有株券等の数         株券等保有割合
             氏名又は名称                  住所
                                             (千株)          (%)
           三井住友アセットマネ
                       東京都港区愛宕2丁目5番1号                         844         0.65
           ジメント株式会社
           株式会社三井住友銀行            東京都千代田区丸の内1丁目1番2号                        5,049          3.88
           SMBC日興証券株式
                       東京都千代田区丸の内3丁目3番1号                         743         0.57
           会社
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
               区分                                       内容
                                    -          -         -
       無議決権株式
       議決権制限株式(自己株式等)                             -          -         -
       議決権制限株式(その他)                             -          -         -

       完全議決権株式(自己株式等)                          617,700             -         -

                         普通株式
       完全議決権株式(その他)                        129,341,600           1,293,416            -
                         普通株式
                                                 一単元(100株)未満
                                  50,711            -
       単元未満株式                  普通株式
                                                 の株式
                               130,010,011               -         -
       発行済株式総数
                                    -      1,293,416            -
       総株主の議決権
      (注)「株式数」の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含
         まれています。また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれ
         ています。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数
                          自己名義所有         他人名義所有         所有株式数の
       所有者の氏名
                                                   に対する所有株
                  所有者の住所
                          株式数(株)         株式数(株)         合計(株)
       又は名称
                                                   式数の割合(%)
                愛知県清須市

                             553,400            -     553,400           0.42
       豊田合成株式会社
                春日長畑1番地
                三重県津市安濃町

                              64,300           -     64,300          0.04
       株式会社中勢ゴム
                内多400番地
                     -         617,700            -     617,700           0.46
           計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
       会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                      518           1,312,660
      当期間における取得自己株式(注)                                       -              -

      (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式は含まれていません。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                 当事業年度                当期間(注)
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
                                                          -
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                            -        -        -
                                                  -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                            -        -
      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                                  -
                                  -        -                 -
      た取得自己株式
      その他
                                                  -        -
                                  -        -
      (ストックオプションの権利行使による処分)
      保有自己株式数                         553,419           -     553,419           -
      (注)当期間における処理自己株式数および保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの
        単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
      3【配当政策】

        当社は、企業価値向上に向けて企業体質の強化・充実を図りながら、着実な成長に向けた事業展開を推進してお
       り、剰余金の配当については、安定的な配当を維持することを基本として、業績、資金需要および配当性向などを総
       合的に勘案して、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えています。また、配当の回数については中間配当
       と期末配当の年2回を基本としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配
       当については取締役会を基本にしています。
        当事業年度の配当については、2018年11月27日に1株当たり                            30円の中間配当を実施しており、期末配当                    30円と合
       計で1株当たり        60円の剰余金の配当を実施しました。この結果、当事業年度の配当性向は                                   54.7%となりました。
        内部留保資金については、今後の経営環境の変化に対応しつつ、将来にわたる株主利益を確保するため、企業体質
       の一層の強化・充実を図るための投資に充当する所存です。
        なお、当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として取締役会の決議によって剰余金
       の配当ができることおよび剰余金の配当等会社法第459条第1項各号の規定に掲げる事項を取締役会の決議によって
       定めることができる旨を定款に定めています。
                        配当金の総額           1株当たり配当額
            決議年月日
                         (百万円)            (円)
       2018年10月31日
                             3,883             30
       取締役会決議
       2019年6月14日
                             3,883             30
       定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
         ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、「限りない創造             社会への奉仕」という「社是」の下に、それを具体化した「経営理念」を掲げ、
         社会・株主・顧客・仕入先・従業員等のあらゆるステークホルダーに信頼され、大きな環境変化に柔軟かつ迅
         速に対応し、世界のお客様へ「安心」「安全」「快適」をお届けするグローバルカンパニーをめざしていま
         す。
          その実現のためには、企業経営の健全性と効率性の確保をねらいとしたコーポレート・ガバナンスの充実・
         強化が経営上の最重要課題と認識しており、環境変化に的確に対応できる組織体制および公正かつ透明性のあ
         る経営システムを構築・維持することに努めています。
          また、当社は金融庁・東京証券取引所が策定した「コーポレートガバナンス・コード」に賛同し、その理念
         や原則の趣旨・精神を踏まえた様々な施策を自律的に実践することで、コーポレート・ガバナンスの充実を
         図っています。
         ②企業統治の体制

          ア)企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
           当社は、監査役制度を採用しており、法定の機関として、株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人を
          備えており、併せて、内部監査をはじめとする内部統制システムを整備・運用しています。
           取締役会は、取締役9名で構成され、毎月定期的に行われる取締役会(必要に応じて臨時取締役会)にお
          いて、法定で定められた事項や経営に関する重要事項の報告・審議・決議がされています。構成員について
          は、「第4      提出会社の状況 4          コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に
          記載しています。
           また、執行役員制度を導入しており、意思決定と業務執行のスピードアップを図っています。経営の重要
          な事項については、経営会議を毎月開催し、さらに技術・原価・人事などの主要機能に関する機能会議体お
          よび各種委員会を適宜開催し、的確な経営判断を行っています。
           監査役会は、監査役5名で構成され、監査役会を定期的に開催するとともに、取締役会をはじめとする重要
          な会議への出席や各部門・子会社の監査を通して経営監視の機能を果たしており、外部監査人である会計監査
          人による監査機能とあわせ、独立かつ公正な監査体制を確保しています。構成員については、「第4                                               提出会
          社の状況 4       コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しています。
           これらの機関設計に基づき、監査・監督・執行を連携して機能させ、会社の意思決定、業務執行の適法性
          と効率性が十分に担保されていることから、現在の体制を採用しています。
           また、取締役会の監督機能を強化し、意思決定プロセスの客観性・透明性を高めるため、取締役会の任意
          諮問委員会として、取締役会の下に「役員人事委員会」および「役員報酬委員会」を設置しています。両委
          員会の役割および委員構成は次のとおりです。
                 名称               役割                  構成員

                        取締役および監査役の選解任に関す                   宮﨑取締役社長(委員長)、
            役員人事委員会
                        る議案の審議・答申                   土屋社外取締役、山家社外取締役
                        取締役の報酬制度および個人別報酬                   宮﨑取締役社長(委員長)、
            役員報酬委員会
                        の審議・答申                   土屋社外取締役、山家社外取締役
          イ)内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況

           当社は、会社法の規定に基づき「内部統制の整備に関する基本方針」を策定し、これに沿って重要事項の
          審議、業務執行状況のチェック、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等を含む内部統制システムを整
          備することで、業務の適正を確保するための体制の構築と運用に努めています。内部統制の整備・運用状況
          については、毎年取締役会でその内容を確認し、運用状況をふまえて内部統制システムの更なる改善および
          強化に継続的に取り組んでいます。
           リスク管理体制としては、安全・品質・環境などの各分野におけるリスクについて各担当部署が規程およ
          び要領を制定し、必要に応じて運用状況を評価した上で対策を実施するなど、適切な管理を行っています。
          さらに、リスクに対する基本的事項を取りまとめた「危機管理対応ガイド」を制定し、想定されるリスクに
          対する未然防止、および万一の場合に適切・迅速な行動を取るための対応事項を明記しています。
           また、コンプライアンス・企業倫理については、社長を委員長とする「企業行動倫理委員会」(2019年6
          月より「コンプライアンス・リスク管理委員会」に変更)を設置し、企業活動全般について法令の遵守徹底
          および企業倫理の確立を図っています。加えて、当社の社会的責任を全うするため、従業員の行動規範とし
          て「豊田合成行動倫理ガイド」を策定し、周知徹底することにより、健全かつ公正な事業活動の推進に注力
          しています。
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           さらに、自浄能力向上のため、不正行為・企業倫理に反する行為について従業員からの相談窓口として、
          「社内コンプライアンス相談窓口」や弁護士による「社外コンプライアンス相談窓口」を設置しており、問
          題 点の吸い上げと迅速な対応が取れる体制を整備しています。
          ウ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

           当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ各社と「経営理念」を共有するとともに、共通のコ
          ンプライアンス上の指針である「豊田合成グループ行動憲章」を定め、子会社に展開する体制を整備してい
          ます。
           また、子会社の経営の自主性を尊重しつつ、定期的に事業報告を受けるとともに、事前承認報告制度を通
          じて子会社の業務の適正性と適法性を確認する体制を整備しています。さらに、重要な子会社には非常勤取
          締役・非常勤監査役を派遣することで、子会社の業務執行を監視および牽制する体制を整備しています。
          (図)当社のコーポレート・ガバナンスの体制図







                      会議体名                     主管部門

                   取締役会                   総務部
            経営会議体
                   経営会議                   経営企画部
                   販売会議                   営業企画室
                   技術開発会議                   技術管理部、生産技術統括部
                   収益・原価会議                   経理部
            機能会議体
                   生産会議                   生産技術統括部
                   調達会議                   調達部
                   人事会議                   人事部
                   コンプライアンス・リスク管理委員会
                                     法務部、総合企画部
                   (旧・企業行動倫理委員会)
                   輸出管理委員会                   総合企画部
            委員会
                   中央安全衛生委員会                   安全健康推進部
                   環境委員会                   環境部
                   品質委員会                   品質保証部
          (表)当社の主な全社会議体
         ③責任限定契約の内容の概要

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          当社は、取締役および監査役が本来なすべき職務の執行をより円滑に行うことができるよう、会社法第426条
         第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査
         役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除できる旨を定款で定めてい
         ま す。
          また、当社と社外取締・社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠
         償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規
         定する金額です。
          当該責任限定が認められるのは、当該取締役および監査役が責任の原因となった職務を行うにつき、善意で
         かつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役および監査役の職務の執行
         の状況その他の事情を勘案して特に必要と認められる場合に限られます。
         ④取締役の定員および選任決議要件

          当社は、取締役は15名以内とすること、および取締役の選任は議決権を行使することができる株主の議決権
         の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
          また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
         ⑤株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項および理由

          当社は、剰余金の配当、自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号の規定に掲げる事項を法令に別段の定
         めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。また、上記のほ
         か、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)についても、取締役会の決議を可能とする旨を定
         款で定めています。これらは、取締役会の決議により機動的に剰余金の配当等を行うことができるようにし、
         資本政策の機動性の確保を目的としたものです。
         ⑥株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決
         権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款で定
         めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の運営を円滑に行う
         ことを目的とするものです。
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       (2)【役員の状況】
        ①役員一覧
        男性    13 名 女性      1 名 (役員のうち女性の比率               7.1  %)
                                                        所有株式数
          役職名           氏名       生年月日              略歴           任期
                                                        (千株)
                                  1980年4月     トヨタ自動車工業株式会社入社

                                  2008年6月     トヨタ自動車株式会社常務役員
          取締役社長
                   宮﨑    直樹
                          1957年5月23日      生  2013年4月     同社専務役員             (注)3     14
         (代表取締役)
                                  2014年6月     当社取締役副社長
                                  2015年6月     当社取締役社長に就任(現任)
                                  1980年4月     トヨタ自動車工業株式会社入社
                                  2002年1月     当社入社
                                  2005年1月     当社セーフティシステム事業部
                                       技術部長
         取締役副社長                         2012年6月     当社執行役員
                   橋本    正一            2014年6月     当社常務執行役員
         (代表取締役)                  1956年2月18日      生                    (注)3     5
                                  2016年6月     当社専務執行役員
          開発本部長
                                       当社開発本部長(現任)
                                  2017年6月     当社取締役
                                  2018年6月     当社取締役副社長に就任
                                       (現任)
                                  1982年4月     当社入社
                                  2005年1月     当社セーフティシステム事業部
                                       開発部長
                                  2012年6月     当社執行役員
                                       豊田合成ノースアメリカ株式会
                                       社取締役社長
         取締役副社長
                                  2015年6月     当社常務執行役員
         (代表取締役)
                   小山    享            2016年4月     当社総合企画部担当
                          1959年12月1日      生                    (注)3     8
         調達本部長、
                                  2016年6月     当社取締役
       総合企画部担当本部長
                                       当社調達本部長(現任)
                                  2018年6月     当社専務執行役員
                                  2019年6月     当社取締役副社長に就任
                                       (現任)
                                       当社総合企画部担当本部長
                                       (現任)
                                  1981年4月     当社入社
                                  2007年1月     当社第1営業部長
                                  2010年6月     当社取締役
                                  2012年6月     当社執行役員
                                  2014年6月     当社常務執行役員
                                       当社営業本部長(現任)
          取締役
                                  2016年6月
                                       当社取締役に就任(現任)
                   山田    友宣
         営業本部長、                 1959年2月4日      生                    (注)3     7
                                       豊田合成(上海)管理有限公司
        特機部担当本部長
                                       董事長(現豊田合成(中国)投
                                       資有限公司)に就任(現任)
                                  2017年6月     当社専務執行役員
                                       当社特機部管掌
                                  2019年6月     当社執行役員に就任(現任)
                                       当社特機部担当本部長(現任)
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                                                        所有株式数

          役職名           氏名       生年月日              略歴           任期
                                                        (千株)
                                  1982年4月     当社入社

                                  2006年1月     当社セーフティシステム事業部
                                       企画部長
                                  2010年6月     豊田合成チェコ有限会社取締役
                                       社長
                                  2012年6月     当社執行役員
          取締役                        2016年6月     当社取締役・常務執行役員
          生産本部長                              当社生産本部長(現任)
                   安田    洋
                          1959年10月5日      生                    (注)3     5
                                       当社樹脂製品生産センター長
       安全健康推進部・環境部
          担当本部長                              天津豊田合成有限公司董事長
                                  2017年6月     当社品質保証本部管掌
                                  2018年6月     当社取締役・専務執行役員
                                  2019年6年     当社取締役・執行役員に就任
                                       (現任)
                                       当社安全健康推進部・環境部
                                       担当本部長(現任)
                                  1985年4月     トヨタ自動車株式会社入社
                                  2012年9月     同社経理部主査
                                  2014年1月     同社関連事業室室長
                                  2015年1月     当社顧問
                                  2015年6月     当社執行役員
                                       当社経理部長、IT推進部担当
          取締役
                                  2016年6月     当社経理本部副本部長
         経理本部長、
                   岡   正規
                          1962年2月20日      生
                                                    (注)3     3
                                       当社監査部担当
          IT本部長、
                                  2017年6月     当社経理本部長(現任)
        監査部担当本部長
                                  2018年6月     当社取締役・常務執行役員
                                       当社IT本部長(現任)
                                  2019年6月
                                       当社取締役・執行役員に就任
                                       (現任)
                                       当社監査部担当本部長(現任)
                                  1975年4月     日本電装株式会社入社
                                  2002年6月     株式会社デンソー取締役
                                  2004年6月     同社常務役員
                   土屋    総二郎
                                  2007年6月     同社専務取締役
          取締役                1949年5月17日      生                    (注)3     -
                                  2011年6月     同社取締役副社長
                     (注)1
                                  2013年6月     同社顧問技監
                                  2015年6月
                                       当社取締役に就任(現任)
                                       株式会社デンソー顧問
                                  1980年4月     日本開発銀行入行
                                  2007年4月     日本政策投資銀行審議役
                   山家    公雄
                                  2009年7月     エネルギー戦略研究所株式会社
          取締役                1956年4月6日      生                    (注)3     -
                     (注)1
                                       取締役研究所長に就任(現任)
                                  2016年6月     当社取締役に就任(現任)
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                                                        所有株式数

          役職名           氏名       生年月日              略歴           任期
                                                        (千株)
                                  1987年10月     株式会社テレビ朝日契約キャス

                                       ター
                                  1993年4月     日本放送協会契約キャスター
                                  2003年7月     株式会社ホリプロ専属フリーア
                                       ナウンサー
                                  2008年5月     東京大学先端科学技術研究セン
                                       ター協力研究員
                                  2009年5月     同センター特任研究員
                   松本    真由美
                                  2011年4月     特定非営利活動法人国際環境経
          取締役                1963年3月10日      生                    (注)3     -
                     (注)1
                                       済研究所理事・主席研究員
                                       (現任)
                                  2014年4月     東京大学教養学部附属教養教育
                                       高度化機構環境エネルギー科学
                                       特別部門客員准教授(現任)
                                  2017年7月     特定非営利活動法人再生エネル
                                       ギー協議会理事(現任)
                                  2019年6月
                                       当社取締役に就任(現任)
                                  1981年4月     トヨタ自動車販売株式会社入社
                                  2006年1月     トヨタ自動車株式会社ヨーロッ
                                       パ部事業室長
          常勤監査役          田邊    勝已    1958年3月20日      生  2012年1月     同社TME-Japan主査
                                                    (注)4     3
                                  2013年1月     当社顧問
                                  2013年6月     当社執行役員
                                  2017年6月
                                       当社常勤監査役に就任(現任)
                                  1982年4月     当社入社
                                  2009年1月     当社経理部副部長
                                  2010年7月     TGミズーリ株式会社取締役副
                   水谷    均
                                       社長
          常勤監査役                 1958年5月22日      生                    (注)5     2
                                  2015年1月     当社経理部長
                                  2015年6月     当社経理部副部長
                                  2016年6月
                                       当社常勤監査役に就任(現任)
                                  1969年4月     トヨタ自動車工業株式会社入社
                                  1998年6月     トヨタ自動車株式会社取締役
                                  2001年6月     同社常務取締役
                   内山田    竹志           2003年6月     同社専務取締役
          監査役                1946年8月17日      生                    (注)6     -
                                  2005年6月     同社取締役副社長
                     (注)2
                                  2012年6月     同社取締役副会長
                                  2013年6月
                                       同社取締役会長に就任(現任)
                                  2018年6月
                                       当社監査役に就任(現任)
                                  1993年4月     検事任官
                                  2006年10月     東京地方検察庁特捜部検事
                                  2007年4月     弁護士登録
                                       TMI総合法律事務所パート
                   葉玉    匡美
          監査役                1965年7月28日      生       ナー弁護士(現任)
                                                    (注)6     -
                     (注)2
                                  2008年4月     上智大学大学院法学研究科教授
                                  2012年3月     弁護士法人TMIパートナーズ
                                       代表社員
                                  2014年6月     当社監査役に就任(現任)
                                  1968年4月     豊田鉃工株式会社入社
                                  1993年6月     同社取締役
                                  1999年6月     同社常務取締役
                                  2003年6月     同社専務取締役
                   三宅    英臣
                                  2005年6月     同社取締役社長
          監査役                1945年9月14日      生                    (注)7     -
                     (注)2
                                  2011年6月     同社取締役会長
                                  2015年6月     当社監査役に就任(現任)
                                  2016年6月     豊田鉃工株式会社相談役に就任
                                       (現任)
                            計                             49
      (注)1.取締役土屋総二郎氏、山家公雄氏および松本真由美氏は、社外取締役です。
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          また、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
        2.監査役内山田竹志氏、葉玉匡美氏および三宅英臣氏は、社外監査役です。
          また、葉玉匡美氏および三宅英臣氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として
          指定しています。
        3.2019年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
        4.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        5.2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        6.2018年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        7.2019年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        ②社外役員の状況

         当社は、2019年6月14日開催の定時株主総会において、土屋総二郎氏および山家公雄氏および松本真由美氏の
        3名を社外取締役として選任しました。また、同株主総会において、三宅英臣氏を社外監査役として選任しまし
        た。在任中の内山田竹志氏および葉玉匡美氏を含めまして、社外監査役はあわせて3名を選任しています。
         なお、土屋総二郎氏、山家公雄氏、松本真由美氏、葉玉匡美氏および三宅英臣氏を東京証券取引所および名古
        屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
         社外取締役の土屋総二郎氏は、2013年6月まで株式会社デンソーの業務執行者でした。同氏が同業務執行者
        (取締役副社長)を退任し6年が経過しています。当社は同社と取引関係がありますが、取引額は当社の売上高
        の0.1%未満です。その他、特別な利害関係はありません。
         山家公雄氏は、エネルギー戦略研究所株式会社の取締役研究所長でありますが、当社と同社との間に取引関係
        はありません。その他、特別な利害関係はありません。
         松本真由美氏は、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構客員准教授でありますが、当社との間に取引関係
        はありません。その他、特別な利害関係はありません。
         社外取締役は、経営の健全性・透明性をさらに向上させるため、当社の経営判断・意思決定の過程で、専門分
        野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をしています。
         社外監査役のうち、内山田竹志氏は、トヨタ自動車株式会社の取締役会長であります。同社は当社の主要な取
        引先であり、主要株主です。当社と同社の関係は、「第2                           事業の状況 3        経営者による財政状態、経営成績及
        びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③生産、受注及び販売の実績 c.販売実
        績」および「第5         経理の状況 1        連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 31.関連当事
        者」に記載しています。
         葉玉匡美氏は、当社と取引実績のあるTMI総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社は同事務所と
        の間で顧問契約は締結していません。また、当社と同事務所との取引額は過去5ヵ年平均で年約300万円と僅少で
        す。その他、特別な利害関係はありません。
         三宅英臣氏は、2016年6月まで豊田鉃工株式会社の業務執行者でした。同氏が同社業務執行者(取締役会長)
        を退任し3年が経過しています。当社は同社と取引関係がありますが、取引額は当社の売上高の0.1%未満です。
        その他、特別な利害関係はありません。
         当社は社外取締役の選任にあたり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識
        を重視しています。上場する各金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主の皆様と利益
        相反の生じる恐れのないことを社外取締役に指定するための基準としています。また、社外監査役の選任にあた
        り、独立性に関する基準または方針を設けていませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有
        し、直接の利害関係が希薄で経営陣から一定の距離にある外部者の立場にある人物を選任しています。
         社外監査役は、取締役会に出席し、取締役会の職務執行の状況について適宜説明を求めるなど、経営監視の実
        効性を高める役割を担っています。また、適宜事業所および子会社を訪問し、直接的に監査を行うとともに、監
        査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれ
        ぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情
        報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めています。
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       (3)【監査の状況】
        ①監査役監査の状況
         当社監査役会は常勤(社内)監査役2名、非常勤(社外)監査役3名の計5名で構成され、その議長を常勤監
        査役の田邊勝已が勤めています。監査役の選任にあたっては、監査役会が、「財務・会計に関する知見」「当社
        事業に関する知識」「企業経営に関する多様な視点」のバランスを確保しながら、適材適所の観点より監査役候
        補者を選定した後、株主総会に諮っています。
         監査役監査については、その実効性を高めるため、監査に関する基本的事項などを定めた監査役監査基準を制
        定し、当該基準に基づき実施しています。各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画に従い、当社およ
        び子会社に対し、調査・ヒアリングを実施し、また、取締役会、経営会議などの重要な会議体・各種委員会へ積
        極的に出席するほか、取締役等から事業の報告の聴取、決裁書類等重要な書類の閲覧、事業所や子会社の往査
        等、適法性の確保、適正性の確保、財産・権利の保全、損失の未然防止の観点より、取締役の職務の執行を監査
        しています。
         常勤監査役の役割分担は効率的・効果的な監査の実施のため適宜調整しています。非常勤監査役は、高い独立
        性・中立性の視点とその専門的見地から、監査役会、取締役会等で積極的な意見を述べています。なお、監査役
        監査を補助する専属の部署として監査役室(監査役監査に必要な知識・経験を有する者5名で構成)を設置し、
        監査役監査をより実効的に行える体制を整えています。なお、常勤監査役の水谷均は、当社で長年経理部に在籍
        し、経理部長を務めた経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
        ②内部監査の状況

         内部監査については、6名で構成された監査部を設置し、期首に経営者に承認された内部監査計画に基づき、
        経営目標の達成とともに不正・誤謬の予防を図ることをねらいに、適法性と合理性の観点から業務全般にわたる
        内部監査を実施しています。また、各機能部門は、それぞれの機能に応じた内部統制を整備しており、監査部に
        よる内部監査はその整備状況および運用状況に対する監査を含んでいます。
         内部監査の結果は内部監査担当役員を経由し経営者に報告されるとともに、被監査部門に対しては監査結果に
        基づく改善勧告を行い、改善計画および改善結果を確認することにより、内部監査の実効性を高めています。ま
        た、内部監査計画は監査役との意見交換を通じて作成するとともに、内部監査の実施状況、監査結果については
        随時、監査役に報告し、情報の共有化を図っています。
         監査役、内部監査部門および会計監査人は、それぞれの監査の体制、監査方針、監査計画、実施状況、監査結
        果等について、定例的に会合を持つとともに、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り、連
        携して効率的かつ効果的な監査を進めています。
        ③会計監査の状況

         ア)  監査法人の名称
          PwCあらた有限責任監査法人
         イ)  業務を執行した公認会計士

          山中 鋭一
          西村 智洋
         ウ)監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者9名、その他9名です。
         エ)  監査法人の選定方針と理由

          当社は、監査法人を選定するにあたり、会計監査人としての「職務遂行状況」「監査体制」「独立性」およ
         び「専門性」などの観点から評価することとしており、それらの観点について社内関係部署や監査法人からの
         報告およびヒアリングを踏まえた上で監査役会で審議し、監査法人が当社業務の遂行に適切なレベルであると
         判断し、当社の会計監査人に選定しています。
         オ)監査役及び監査役会による監査法人の評価

          当社の監査役および監査役会は、監査法人に対し、会計監査人としての「職務遂行状況」「監査体制」「独
         立性」および「専門性」などについて評価を行い、そのいずれもが当社監査業務の遂行に適切なレベルである
         と判断しています。
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        ④監査報酬の内容等

         「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による
        改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)                                       ⅰからⅲの規定に経過措置を
        適用しています。
         ア)  監査公認会計士等に対する報酬

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)            酬(百万円)            報酬(百万円)            酬(百万円)
                        75            9           80            -

      提出会社
                         -            -            -            -

      連結子会社
                        75            9           80            -

         計
       (注)前連結会計年度において、               当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際
          財務報告基準に関連したアドバイザリー業務等です。
         イ)  その他重要な報酬の内容

          前連結会計年度および当連結会計年度において、当社の海外における主要な連結子会社は、当社の監査公認
         会計士等と同一のネットワークに属しているPricewaterhouseCoopers                                International       Limitedのメンバー
         ファームに対して、監査証明業務に基づく報酬および非監査業務に基づく報酬を支払っています。
         ウ)  監査報酬の決定方針

          該当方針は定めていません。
         エ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          取締役社長が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条等に基づき同意
         した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等につい
         て、社内関係部署および会計監査人からの資料・報告等を確認し、適切であると判断したためです。
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       (4)【役員の報酬等】
        ①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         社外取締役を除く取締役の報酬は月額の基本報酬と賞与により構成されています。水準については、会社業績
        との連動制を確保し、職責と成果を反映した適切なものとしています。
         特に賞与は各期の連結業績をベースに、配当、従業員の賞与水準、他社動向および中長期業績や過去の支給実
        績などを総合的に勘案して決定しています。
         社外取締役および監査役については経営に対する独立性の観点から、賞与の支給はなく、月額の基本報酬のみ
        としています。
         上記の基本方針に基づいて、各取締役の報酬については、社長、社外取締役の合計3名で構成される「役員報
        酬委員会」において協議した上で、株主総会の決議により定めた上限の範囲内で取締役会の決議により決定して
        います。
         当期においては、2019年3月19日に「役員報酬委員会」を開催し、報酬の構成、算出方法、個別報酬案等につ
        いて協議しています。
        <基本報酬>

         基本報酬は、それぞれの役割と職責および他社の水準等を勘案した月額報酬であります。
         当社の取締役の報酬限度額の総額は、月額60百万円であり、2008年6月25日開催の株主総会で決議されていま
        す。また、当社の監査役の報酬限度額の総額は、月額14百万円であり、2013年6月19日開催の株主総会で決議さ
        れています。各役員の報酬は、この報酬総額の上限の範囲内で決定しています。
        <賞与>

         賞与は、基本方針に基づき、当該年度の連結業績等を総合的に勘案したものであり、その支払総額については
        株主総会の決議により決定しています。
        ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                 対象となる
                        報酬等の総額
                                                 役員の員数
              役員区分
                         (百万円)
                                                   (人)
                                  基本報酬          賞与
           取締役

                             407         311         96       9
           (社外取締役を除く。)
           監査役
                             76         76         -       2
           (社外監査役を除く。)
                             58         58         -       6
           社外役員
          (注)賞与については、当事業年度における引当金繰入額です。
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       (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、主として株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式は                                               純投資
        目的である投資株式とし、それ以外については、純投資目的以外の投資株式としています。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         ア)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
        の内容
          中長期の視点から当社への経済的な波及効果を勘案し、当社を取り巻く様々なステークホルダーとの信頼関
         係や取引関係の維持・強化、地域社会との関係の維持などの観点から、銘柄を総合的に検討のうえ、政策的に
         必要と判断する銘柄については保有する方針です。
          また、個別銘柄ごとに、取引関係の維持・強化、サプライチェーンの安定確保等の定性的な観点や、取引状
         況ならびに投資利回り(配当)等の定量的な視点も踏まえ精査し、保有の適否を毎年の取締役会にて検証して
         います。保有の意義や便益が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、適宜縮減を図っています。
         イ)  銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      22            6,596

     非上場株式
                      25            9,773
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      1             50

     非上場株式                                新規投資によるもの
                      -             -             -
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -

     非上場株式
                      5             40
     非上場株式以外の株式
         ウ)  特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

     特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                    418,258         418,258

     豊田通商㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                     1,507         1,507
                    321,214         321,214

     ㈱デンソー                             取引関係等の維持・強化                      有
                     1,386         1,869
                    810,034         810,034

     トヨタ紡織㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                     1,356         1,769
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                    727,800         727,800

     日本化薬㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                      951         951
                    760,200         760,200

     ㈱ダイセル                             取引関係等の維持・強化                      有
                      913         883
                    143,001         143,001

     ㈱豊田自動織機                             取引関係等の維持・強化                      有
                      793         920
                    126,000         126,000

     スズキ㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                      617         721
                    137,026         137,026

     ㈱SUBARU
                                  取引関係等の維持・強化                      無
                      345         477
                    569,480         569,480

     ㈱三菱UFJフィナン
                                  金融取引等の円滑化                      有
     シャル・グループ
                      313         396
                    133,425         133,425

     ㈱東海理化電機製作
                                  取引関係等の維持・強化                      有
     所
                      251         290
                     63,525         63,525

     アイシン精機㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                      251         367
                    183,105         183,105

     ㈱ジェイテクト                             取引関係等の維持・強化                      有
                      249         288
                     27,560         27,560

     東京海上ホールディ
                                  金融取引等の円滑化                      有
     ングス㈱
                      147         130
                    130,000         130,000

     日野自動車㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                      121         177
                     33,300         33,300

     愛知製鋼㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                      114         145
     MS&ADインシュ
                     25,215         25,215
     アランスグループ
                                  金融取引等の円滑化                      有
                       84         84
     ホールディングス㈱
                     56,790         56,790
     東海カーボン㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                       78         93
                     19,912         19,912

     ㈱三井住友フィナン
                                  金融取引等の円滑化                      有
     シャルグループ
                       77         88
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     50,000         50,000

     日本ゼオン㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                       56         76
                     80,404         80,404

     愛三工業㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      無
                       54         91
                     50,000         50,000

     トリニティ工業㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                       29         52
                     7,100         71,000

     ㈱御園座                             地域経済との関係強化                      無
                       29         55
                     67,774         67,774

     野村ホールディング
                                  金融取引等の円滑化                      有
     ス㈱
                       27         41
                     20,000         20,000

     三菱自動車工業㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      無
                       11         15
                     1,178         1,178

     マツダ㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      無
                       1         1
                       -       8,800

     いすず自動車㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      無
                       -         14
                       -       21,131

     ㈱りそなホールディ
                                  金融取引等の円滑化                      有
     ングス㈱
                       -         11
                       -       59,610

     ㈱みずほフィナン
                                  金融取引等の円滑化                      有
     シャルグループ
                       -         11
                       -       2,200

     三井化学㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      有
                       -         7
                       -       1,000

     共和レザー㈱
                                  取引関係等の維持・強化                      無
                       -         0
       (注)1      「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。
          2 ㈱御園座の株式数の減少は株式併合によるものです。
          3 定量的な保有効果の記載は困難であるため、取引関係の維持・強化等の定性的な観点で保有の合理性
            を検証しています。
        ③保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
     1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第
       93条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しています。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
       務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま
       す。
     2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた
       有限責任監査法人による監査を受けています。
     3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正

      に作成することができる体制の整備について
        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成
       することができる体制の整備を行っております。その内容は以下のとおりです。
      (1)会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益
       財団法人財務会計基準機構に加入し、同機構及び監査法人等が主催するセミナー等に参加する等を行っています。
      (2)IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握
       を行っています。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方針及
       び会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っています。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結財政状態計算書】
                                                    (単位:百万円)
                                  移行日        前連結会計年度          当連結会計年度
                           注記
                               (2017年4月1日)          (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
     資産
      流動資産
                            7        69,918          97,991          107,311
       現金及び現金同等物
                            8       159,066          172,480          179,791
       営業債権及びその他の債権
                            9        27,685           7,154          10,824
       その他の金融資産
                            10        63,334          63,989          63,647
       棚卸資産
                                     9,973          16,049          20,531
       その他の流動資産
       流動資産合計                            329,977          357,666          382,106
      非流動資産
                            11        233,659          241,581          257,728
       有形固定資産
                            12         1,906          2,316          2,327
       無形資産
                            9        46,599          51,826          39,190
       その他の金融資産
                                    13,446          13,470          13,897
       持分法で会計処理されている投資
       退職給付に係る資産                     18         4,553          4,435          3,722
                            13         5,304          4,859          5,434
       繰延税金資産
                                     3,438          3,329          3,722
       その他の非流動資産
                                    308,909          321,819          326,023
       非流動資産合計
                                    638,887          679,485          708,129
      資産合計
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                                                    (単位:百万円)

                                  移行日        前連結会計年度          当連結会計年度
                           注記
                               (2017年4月1日)          (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
     負債及び資本
      負債
       流動負債
                            16        125,689          132,758          140,660
        営業債務及びその他の債務
                            14        31,762          43,722          32,396
        借入金
                            17         5,777          5,750          6,216
        その他の金融負債
                            13         3,429          3,704          3,221
        未払法人所得税
                            19         1,363          1,252          1,499
        引当金
                                     8,295          8,204          10,313
        その他の流動負債
                                    176,317          195,392          194,309
        流動負債合計
       非流動負債
                            14        58,955          64,511          93,089
        社債及び借入金
                            17        12,123          14,677            348
        その他の金融負債
                            18        32,033          33,447          34,320
        退職給付に係る負債
                            19          93          92          115
        引当金
                            13         5,283          3,618          3,558
        繰延税金負債
                                     2,176          2,089          2,242
        その他の非流動負債
                                    110,665          118,435          133,674
        非流動負債合計
       負債合計                            286,983          313,828          327,983
      資本
                            20        28,027          28,027          28,027
       資本金
                            20        29,314          29,055          26,968
       資本剰余金
                            20        △ 1,216         △ 1,218         △ 1,219
       自己株式
                            20        14,688          14,326          14,674
       その他の資本の構成要素
                                    256,467          270,354          285,669
                            20
       利益剰余金
       親会社の所有者に帰属する持分合計                            327,282          340,546          354,120
                                    24,621          25,111          26,024
       非支配持分
                                    351,903          365,657          380,145
       資本合計
                                    638,887          679,485          708,129
      負債及び資本合計
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        ②【連結損益計算書】
                                                    (単位:百万円)
                                  前連結会計年度                当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           注記
                                 至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
                            22             807,958               840,714
     売上収益
                                        △ 705,857              △ 737,352
     売上原価
     売上総利益                                    102,101               103,362
                            23            △ 60,567              △ 62,387
     販売費及び一般管理費
                            24              4,164               4,279
     その他の収益
                                        △ 10,518               △ 8,728
                            24
     その他の費用
                                         35,179               36,525
     営業利益
                            25              2,186               2,669
     金融収益
                            25             △ 2,903              △ 2,692
     金融費用
                                          1,044                 854
     持分法による投資利益
     税引前利益                                    35,507               37,356
                                        △ 10,982              △ 11,245
                            13
     法人所得税費用
                                         24,525               26,111
     当期利益
     当期利益の帰属

                                         21,361               23,309
      親会社の所有者
                                          3,163               2,801
      非支配持分
                                         24,525               26,111
      当期利益
     1株当たり当期利益

      基本的1株当たり当期利益(円)                      27             165.04               180.09
      希薄化後1株当たり当期利益(円)                      27               -               -
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        ③【連結包括利益計算書】
                                                    (単位:百万円)
                                  前連結会計年度                当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           注記
                                 至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
                                         24,525               26,111
     当期利益
     その他の包括利益

      純損益に振り替えられることのない項目
       その他の包括利益を通じて公正価値で測
                           26,29               2,041              △ 1,218
       定する資本性金融資産
                           18,26               △ 331              △ 460
       確定給付制度の再測定
       持分法適用会社におけるその他の包括利
                                           144               △ 33
                            26
       益に対する持分
       純損益に振り替えられることのない項目
                                          1,854              △ 1,712
       合計
      純損益に振り替えられる可能性のある項目

                            26             △ 1,922               1,983
       在外営業活動体の換算差額
       持分法適用会社におけるその他の包括利
                                          △ 272              △ 120
                            26
       益に対する持分
       純損益に振り替えられる可能性のある項
                                         △ 2,195               1,862
       目合計
                                          △ 340               149
      税引後その他の包括利益
                                         24,185               26,261
     当期包括利益
     当期包括利益の帰属

                                         20,774               23,213
      親会社の所有者
                                          3,411               3,047
      非支配持分
                                         24,185               26,261
      当期包括利益
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        ④【連結持分変動計算書】
                                   親会社の所有者に帰属する持分
                                              その他の資本の構成要素
                                                その他の包括
                        資本金      資本剰余金       自己株式            利益を通じて
                                          在外営業活動             確定給付制度
                                                公正価値で測
                                          体の換算差額             の再測定
                                                定する資本性
                                                金融資産
                        百万円      百万円      百万円      百万円      百万円      百万円
     2017年4月1日時点の残高                    28,027      29,314      △ 1,216        -    14,688        -
      当期利益                     -      -      -      -      -      -
      その他の包括利益                     -      -      -    △ 2,400      2,038      △ 225
       当期包括利益合計
                           -      -      -    △ 2,400      2,038      △ 225
      自己株式の取得              20       -      -      △ 1      -      -      -
      自己株式の処分              20       -      -      -      -      -      -
      配当金
                    21       -      -      -      -      -      -
      支配継続子会社に対する持分変
                           -     △ 258       -      -      -      -
      動
      その他の資本の構成要素から利
                           -      -      -      -      -      225
      益剰余金への振替
       所有者との取引額合計                    -     △ 258      △ 1      -      -      225
     2018年3月31日時点の残高
                         28,027      29,055      △ 1,218      △ 2,400      16,726        -
      当期利益                     -      -      -      -      -      -
                           -      -      -     1,618      △ 1,228      △ 486
      その他の包括利益
       当期包括利益合計
                           -      -      -     1,618      △ 1,228      △ 486
      自己株式の取得
                    20       -      -      △ 1      -      -      -
      配当金
                    21       -      -      -      -      -      -
      支配継続子会社に対する持分変
                           -    △ 2,086        -      △ 41      -      -
      動
      その他の資本の構成要素から利
                           -      -      -      -      -      486
      益剰余金への振替
       所有者との取引額合計                    -    △ 2,086       △ 1     △ 41      -      486
                         28,027      26,968      △ 1,219      △ 823     15,498        -
     2019年3月31日時点の残高
                                  53/133











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                          親会社の所有者に帰属する持分

                      その他の資本の
                                           非支配持分        合計
                       構成要素
                              利益剰余金        合計
                         合計
                        百万円      百万円      百万円      百万円      百万円
     2017年4月1日時点の残高                    14,688      256,467      327,282       24,621      351,903
      当期利益                     -     21,361      21,361       3,163      24,525
                          △ 587       -     △ 587      247      △ 340
      その他の包括利益
       当期包括利益合計                   △ 587     21,361      20,774       3,411      24,185
      自己株式の取得              20       -      -      △ 1      -      △ 1
      自己株式の処分              20       -      -      -      -      -
      配当金              21       -    △ 7,249      △ 7,249      △ 2,235      △ 9,485
      支配継続子会社に対する持分変
                           -      -     △ 258      △ 685      △ 944
      動
      その他の資本の構成要素から利
                           225      △ 225       -      -      -
      益剰余金への振替
       所有者との取引額合計                    225     △ 7,474      △ 7,510      △ 2,921     △ 10,431
     2018年3月31日時点の残高
                         14,326      270,354      340,546       25,111      365,657
      当期利益
                           -     23,309      23,309       2,801      26,111
                          △ 96      -      △ 96      246      149
      その他の包括利益
       当期包括利益合計
                          △ 96     23,309      23,213       3,047      26,261
      自己株式の取得              20       -      -      △ 1      -      △ 1
      配当金              21       -    △ 7,508      △ 7,508      △ 2,737     △ 10,246
      支配継続子会社に対する持分変
                          △ 41      -    △ 2,128       603     △ 1,525
      動
      その他の資本の構成要素から利
                           486      △ 486       -       -      -
      益剰余金への振替
       所有者との取引額合計                    444     △ 7,995      △ 9,638      △ 2,134     △ 11,772
                         14,674      285,669      354,120       26,024      380,145
     2019年3月31日時点の残高
                                  54/133












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        ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:百万円)
                                  前連結会計年度                当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           注記
                                 至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         35,507               37,356
      税引前利益
                                         32,535               33,789
      減価償却費及び償却費
                                         △ 3,824              △ 2,669
      金融収益
                                          2,144               2,830
      金融費用
      持分法による投資損益(△は益)                                   △ 1,044               △ 854
      固定資産売却損益(△は益)                                    △ 342               590
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                    △ 550               719
      営業債権及びその他の債権の増減額(△は
                                        △ 13,675               △ 7,351
      増加)
      営業債務及びその他の債務の増減額(△は
                                          4,215               5,008
      減少)
                                          1,740               △ 522
      その他
                                         56,707               68,896
               小計
      利息の受取額                                    1,602               1,835
      配当金の受取額                                     899              1,042
                                         △ 2,130              △ 2,577
      利息の支払額
                                        △ 13,074              △ 11,732
      法人所得税の支払額
                                         44,004               57,463
      営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 3,618              △ 14,249
      定期預金の預入による支出
                                         25,025                9,964
      定期預金の払戻による収入
      有形固定資産及び無形資産の取得による支
                                        △ 43,495              △ 49,479
      出
      有形固定資産及び無形資産の売却による収
                                          2,449               1,327
      入
                                         △ 2,583              △ 3,131
      投資の取得による支出
                                           410                40
      投資の売却による収入
                                          △ 19               35
      その他
                                        △ 21,832              △ 55,491
      投資活動によるキャッシュ・フロー
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                                                    (単位:百万円)

                                  前連結会計年度                当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           注記
                                 至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                            28             21,598               37,296
      短期借入れによる収入
                            28            △ 21,400              △ 27,293
      短期借入金の返済による支出
                            28             24,187               31,462
      長期借入れによる収入
                            28            △ 13,943              △ 25,787
      長期借入金の返済による支出
                            28              9,954                  -
      社債の発行による収入
                                           △ 1              △ 1
      自己株式の取得による支出
                            21             △ 7,248              △ 7,503
      配当金の支払額
                                         △ 2,235              △ 2,742
      非支配持分への配当金の支払額
                                           163                 -
      非支配持分からの払込による収入
                                          △ 649                 -
      非支配持分への払戻による支出
      連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
                                         △ 3,866                  -
      取得による支出
      連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
                                            -             2,314
      売却による収入
                                          △ 591                 3
      その他
                                          5,966               7,749
      財務活動によるキャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    28,138                9,721
                                         69,918               97,991
     現金及び現金同等物の期首残高
                                          △ 65              △ 401
     現金及び現金同等物に係る換算差額
                                         97,991               107,311
                            7
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【連結財務諸表注記】
         1.報告企業
           豊田合成株式会社(以下、「当社」という。)は日本に所在する企業です。当社の連結財務諸表は、2019年
          3月31日を期末日とし、当社およびその子会社、ならびに当社グループの関連会社に対する持分(以下「当社
          グループ」という。)により構成されています。
           当社グループは、自動車部品の製造販売を主な事業としています。各事業の内容については注記「6.セグ
          メント情報」に記載しています。
         2.作成の基礎

          (1)IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項
            当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大
           蔵省令第28号)第1条の2の「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定によ
           り、国際会計基準(以下、IFRS)に準拠して作成しています。
            当社グループは、2019年3月31日に終了する連結会計年度からIFRSを初めて適用しており、IFRSへの移行
           日は2017年4月1日です。IFRSへの移行日および比較年度において、IFRSへの移行が当社グループの財政状
           態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、注記「35.初度適用」に記載しています。
            本連結財務諸表は、2019年6月19日に取締役社長 宮﨑直樹によって承認されています。
          (2)測定の基礎

            当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されてい
           る特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
          (3)機能通貨及び表示通貨

            当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を
           切捨てて表示しています。
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         3.重要な会計方針
          (1)連結の基礎
           ① 子会社
             子会社とは、当社グループが支配している企業をいいます。当社グループがある企業への関与により生
            じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、当該企業に対するパワーにより当該
            リターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、当社グループは当該企業を支配していると判断してい
            ます。
             子会社の財務諸表は、当社グループが支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結の対象に含め
            ています。
             子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子
            会社の財務諸表に調整を加えています。当社グループ間の債権債務残高および内部取引高、並びに当社グ
            ループ間の取引から発生した未実現損益は、連結財務諸表の作成に際して消去しています。
             子会社の包括利益については、非支配持分が負の残高となる場合でも、親会社の所有者に帰属する持分
            と非支配持分に配分しています。
             子会社の支配を喪失する場合、処分損益は受取対価の公正価値及び残存持分の公正価値の合計と子会社
            の資産(のれんを含む)、負債及び非支配持分の支配喪失時の帳簿価額との差額として算定し、純損益で
            認識しています。
           ② 関連会社

             関連会社とは、当社グループが当該企業に対し、財務および経営方針に重要な影響力を有しているもの
            の、支配又は共同支配をしていない企業をいいます。当社グループが他の企業の議決権の20%以上50%以
            下を保有する場合、当社グループは当該他の企業に対して重要な影響力を有していると推定されます。
             関連会社への投資は、取得時には取得原価で認識され、以後は持分法によって会計処理しています。
             関連会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該
            関連会社の財務諸表に調整を加えています。
          (2)企業結合

            企業結合は取得法を用いて会計処理しています。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資産、
           引き受けた負債および当社が発行する持分金融商品の取得日の公正価値の合計として測定しています。取得
           対価が識別可能な資産および負債の公正価値を超過する場合は、連結財政状態計算書においてのれんとして
           計上しております。反対に下回る場合には、直ちに連結損益計算書において収益として計上しています。
            仲介手数料、弁護士費用、デュー・デリジェンス費用等の、企業結合に関連して発生する取引費用は、発
           生時に費用処理しています。
            非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しているため、当該取引からのれんは認識し
           ておりません。
            当社グループは非支配持分を、公正価値または被取得企業の識別可能な純資産に対する非支配持分の比例
           割合で測定するかについて、個々の取引ごとに選択しています。
          (3)外貨換算

           ① 外貨建取引
             当社グループの各企業は、その企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨として、それぞれ独自の機
            能通貨を定めており、各企業はその機能通貨により測定しています。
             各企業が個別財務諸表を作成する際、その企業の機能通貨以外の通貨での取引の換算については、取引
            日の為替レートを使用しています。
             期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しており、
            また、公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産は、当該公正価値の算定日における為替レートで機能通
            貨に換算しています。換算または決済により生じる換算差額は、損益として認識しています。
           ② 在外営業活動体の財務諸表

             在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益および費用については、為替レー
            トが著しく変動している場合を除き、平均為替レートを用いて日本円に換算しています。
            在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しています。
            在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体が処分された期間に損益として認識されます。
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          (4)金融商品
            金融商品とは、一方の企業にとっての金融資産と、他の企業にとっての金融負債または資本性金融資産の
           双方を生じさせる契約をいいます。当社グループは、契約の当事者となった時点で、金融商品を金融資産ま
           たは金融負債として認識しています。金融資産の売買は、取引日において認識または認識の中止を行ってい
           ます。
           ① デリバティブ以外の金融資産
             当社グループは、当初認識時に、デリバティブ以外の金融資産を償却原価で測定する金融資産、その他
            の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産および純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分
            類しています。これらの金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、公正価値に当
            該金融資産に直接帰属する取引費用を加算した額で測定しています。なお、公正価値測定の詳細について
            は、注記29「金融商品 (8)金融商品の公正価値」を参照ください。
            (償却原価で測定する金融資産)
             当社グループは、契約上のキャッシュ・フローを回収することを事業上の目的として保有する金融資産
            で、かつ金融資産の契約条件により特定の日に元本および元本残高に対する利息の支払いのみによる
            キャッシュ・フローを生じさせる金融資産を、償却原価で測定する金融資産に分類しています。償却原価
            で測定する金融資産は、当初認識後は、実効金利法による償却原価により測定しています。
            (その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品)

             投資先との取引関係の維持または強化を主な目的として保有する株式などの金融資産などについて、
            当初認識時に、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しています。
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、当初認識後の公正価値の変動を
            その他の包括利益として認識しています。
             ただし、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産から生じる配当金については、
            原則として、純損益として認識しています。
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の認識を中止した場合、連結財政状態計
            算書上のその他の資本の構成要素に認識されていたその他の包括利益の累積額を直接利益剰余金に振替え
            ています。
           ② デリバティブ以外の金融負債

             当社グループは、デリバティブ以外の金融負債を、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定する
            金融負債を除き、公正価値に当該金融負債に直接帰属する取引費用を減額した額で測定しています。
            当初認識後は、実効金利法による償却原価により測定しています。
             当社グループは、契約上の義務が免責、取消しまたは失効した時点で金融負債の認識を中止していま
            す。
           ③ デリバティブ

             当社グループは、為替および金利の変動リスクをヘッジするために、先物為替予約、通貨スワップ、金
            利スワップおよび金利通貨スワップをヘッジ手段として利用しています。当社グループは、これらのすべ
            てのデリバティブについて、デリバティブの契約の当事者となった時点で資産または負債として当初認識
            し、公正価値により測定しています。これらのデリバティブの公正価値の変動はすべて即時に純損益とし
            て認識しています。
           ④ 金融資産および金融負債の相殺

             当社グループは、金融資産および金融負債について、資産および負債として認識された金額を相殺する
            ため法的に強制力のある権利を有し、かつ、純額で決済するか、または資産の実現と債務の決済を同時に
            実行する意思を有している場合にのみ相殺し、連結財政状態計算書において純額で表示しています。
          (5)現金及び現金同等物

            現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に一定の金額に換金可能であり、
           かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資
           から構成されています。
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          (6)棚卸資産
            棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しています。正味実現可能価額は、
           通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除した額です。
           取得原価は、主として総平均法に基づいて算定されており、購入原価、加工費および現在の場所および状態
           に至るまでに要したすべての費用を含んでいます。
          (7)有形固定資産

            有形固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定していま
           す。
            取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去および土地の原状回復費用、および資産計上
           すべき借入コストが含まれています。
            土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上され
           ています。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりです。
            ・建物及び構築物    8-50年
            ・機械装置及び運搬具  3-10年
            ・工具器具及び備品   2-15年
            なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会
           計上の見積りの変更として将来に向かって適用しています。
          (8)無形資産

            当社グループは、無形資産の測定に「原価モデル」を採用し、取得原価から償却累計額および減損損失累
           計額を控除した帳簿価額で表示しています。
           ① 個別に取得した無形資産
             耐用年数を確定できる個別に取得した無形資産は、取得原価から償却累計額および減損損失累計額を控
            除した帳簿価額で表示しています。耐用年数を確定できない個別に取得した無形資産は、償却を行わず
            減損テストの上、取得原価から減損損失累計額を控除した金額で表示しています。
           ② 自己創設無形資産

             研究活動の支出は、発生した期間に連結損益計算書上の費用として認識しています。
             開発過程(又は内部プロジェクトの開発段階)で発生したコストは、以下のすべてを立証できる場合に
            限り、資産計上しています。
             ⅰ)使用又は売却できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性
             ⅱ)無形資産を完成させ、さらにそれを使用又は売却するという企業の意図
             ⅲ)無形資産を使用又は売却する能力
             ⅳ)無形資産が可能性の高い将来の経済的便益を創出する方法
             ⅴ)無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用又は売却するために必要となる、適切な技術上、
               財務上およびその他の資源の利用可能性
             ⅵ)開発期間中の無形資産に起因する支出を信頼性をもって測定できる能力
               自己創設無形資産の当初認識額は、無形資産が上記の認識条件のすべてを初めて満たした日から
               開発完了までに発生した費用の合計です。自己創設無形資産が認識されない場合は、開発コストは
               発生した期間に連結損益計算書上の費用として認識しています。
             当初認識後、自己創設無形資産は、取得原価から償却累計額および減損損失累計額を控除した金額で
            計上しています。
           ③ 企業結合で取得した無形資産

             企業結合で取得した無形資産の取得原価は、取得日現在における公正価値で測定しています。
            当初認識後、企業結合で取得した無形資産は、取得原価から償却累計額および減損損失累計額を控除した
            金額で計上しています。
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           ④ 無形資産の償却
             耐用年数を確定できる無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却しています。主な
            見積耐用年数は以下のとおりです。
             ・ソフトウエア  5年
           ⑤ 無形資産の認識の中止

             無形資産は、処分時、もしくは継続的な使用又は処分から将来の経済的便益が期待されなくなった時に
            認識を中止しています。無形資産の認識の中止から生じる利得又は損失は、当該資産の認識の中止時に純
            損益に含めています。
          (9)政府補助金

            政府補助金は、その補助金交付のための付帯条件を満たすこと、かつ補助金を受領することに合理的な保
           証が得られた場合に公正価値で認識しています。資産の取得に対する補助金は、資産の取得原価から補助金
           の額を控除して、資産の帳簿価額を算定しています。
         (10)リース

            当社グループは、契約の履行が特定の資産または資産グループの使用に依存しているかどうか、および契
           約により当該資産を使用する権利が与えられるかどうかの検討を通して、契約の実質に基づき、契約にリー
           スが含まれているか否か判定しています。
            リースを含む契約については、資産の所有に伴うリスクと経済的価値が実質的にすべて借手に移転する
           リースをファイナンス・リースに分類し、その他のリースをオペレーティング・リースとして分類していま
           す。
           ① 借手としてのリース
             ファイナンス・リース取引によるリース資産およびリース債務は、リース期間の起算日に算定したリー
            ス物件の公正価値と最低支払リース料総額の現在価値のいずれか低い金額で連結財政状態計算書に計上し
            ています。リース資産は、その資産に適用される会計方針に基づいて、定額法で減価償却を行っていま
            す。金融費用は、負債残高に対して一定の利子率となるように、リース期間にわたって配分しています。
             オペレーティング・リース取引によるリース料支払額は、リース期間にわたって定額法で費用として認
            識しています。
           ② 貸手としてのリース

             ファイナンス・リース取引によるリース債権は、対象リース取引の正味リース投資未回収額を債権とし
            て計上しています。製造業者の貸手となる場合、ファイナンス・リースに係る売上損益は、製品の販売と
            同様の会計方針に従って認識しております(製品の販売に係る会計方針は「(14)収益」を参照くださ
            い)。
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         (11)減損
           ① 金融資産
             当社グループは、償却原価で測定する金融資産について、予想信用損失に基づき、金融資産の減損を検
            討しています。
             期末日時点で、金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、報告日
            後12ヶ月以内の生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失(12ヶ月の予想信用損失)により損失評
            価引当金の額を算定しています。一方、期末日時点で、金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著
            しく増大している場合には、当該金融商品の予想存続期間にわたるすべての生じ得る債務不履行事象から
            生じる予想信用損失(全期間の予想信用損失)により損失評価引当金の額を算定しています。
             ただし、重大な金融要素を含んでいない売上債権およびリース債権については、上記に関わらず、常に
            全期間の予想信用損失により損失評価引当金の額を算定しています。
             なお、信用リスクの著しい増加とは、当初認識時と比較して、期末日に債務不履行発生のリスクが著し
            く増大していることをいいます。当社グループにおいて、利息もしくは元本の支払が遅延した場合には、
            債務者の弁済能力が将来において変化する可能性を踏まえて、信用リスクの著しい増加の有無を判断して
            います。
             また、期日経過が90日を超える債権等について、債務不履行に該当すると判断しています。
             詳細につきましては、注記29「金融商品 (3)信用リスク管理」を参照ください。
           ② 非金融資産

             棚卸資産および繰延税金資産を除く当社の非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候の有無を
            判断しています。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っています。のれんおよ
            び耐用年数を確定できない、または未だ使用可能ではない無形資産については、回収可能価額を毎年同じ
            時期に見積っています。このような見積りは、経営者の最善の見積りにより行っていますが、将来の不確
            実な経済条件の変動の結果によって実際の結果と異なる可能性があります。
             資産または資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のうちいずれか大き
            い方の金額としています。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値
            および当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いています。減損テス
            トにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産グループのキャッシュ・
            インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合していま
            す。のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単
            位を反映して減損がテストされるように統合しています。企業結合により取得したのれんは、結合のシナ
            ジーが得られると期待される資金生成単位に配分しています。
             当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しません。全社資産に減損の兆候
            がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を決定しています。
             減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に損益として認識し
            ます。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額
            するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額します。
             のれんに関連する減損損失は戻し入れしません。その他の資産については、過去に認識した減損損失
            は、毎期末日において損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価しています。回収可能価額の決定に使
            用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻し入れます。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合
            の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入
            れます。
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         (12)従業員給付
           ① 退職後給付
             当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を運営しています。
             当社グループは、確定給付制度債務の現在価値および関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予
            測単位積増方式を用いて算定しています。なお、確定給付制度債務については、割引率、将来の給与
            水準、退職率、死亡率などの見積が含まれています。
             割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期
            末日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しています。
             確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除し
            た金額に対して、利用可能な経済的便益を検討の上、必要に応じて資産上限額に関する調整を行うことに
            より認識しています。
             確定給付負債(資産)の純額に係る純利息費用は、確定給付負債(資産)の純額に割引率を乗じて算定
            し、従業員給付費用として計上しています。
             確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちにその他の
            資本の構成要素から利益剰余金に振り替えています。
             制度が改訂又は縮小された場合、従業員により過去の勤務に関連する給付の増減による確定給付債務の
            現在価値の変動は、即時に純損益として認識しています。
             確定拠出型の退職給付に係る費用は、従業員がサービスを提供した時点で費用として認識しています。
           ② 短期従業員給付

             短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上
            しています。
             賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を負っており、信頼性の
            ある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識してい
            ます。
         (13)引当金

            引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的または推定的債務を負っており、当該
           債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積
           りができる場合に認識しています。引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負
           債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いています。時の経過に伴う割引額の
           割戻しは金融費用として認識しています。
            製品保証引当金は、          当社グループは、製品納入後に発生する品質保証費用に充当するため、過去のクレー
           ム発生割合に基づいて、将来予想される発生見積額を計上しています。当社グループでは世界的に認められ
           ている品質管理基準に基づき、信頼性の高い製品づくりに努めていますが、当社グループの製品保証債務
           は、製品不良率および実際に発生する修理コスト等に影響されます。従って、製品の不良率および修理コス
           トが見積りと異なる場合、見積額の修正が必要となります。
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         (14)収益
            当社グループでは、IAS第17号「リース」に基づく金型収益等を除く顧客との契約について、
           以下のステップを適用することにより、収益を認識しています。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
           ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
            当社グループは、ウェザストリップ製品・機能部品・内外装部品・セーフティシステム製品を製造販売

           しており、国内外の自動車メーカーおよび自動車部品メーカーを主な顧客としています。
            当社グループの主要な顧客である自動車メーカーおよび自動車部品メーカーに対して計上される収益の履
           行義務は、当社グループの製品が顧客に検収された時点で充足されるものであり、この一時点で収益を計上
           しています。
            これは当社グループの製品が顧客指定の場所に納入された時点で、顧客は自己の意思で製品を使用するこ
           とができるようになりそこから生じる便益を得ることができることから、製品の支配が移転したと考えられ
           るためです。
            製品の販売から生じる収益は、販売契約における対価から値引き等を控除した金額で測定しています。
         (15)金融収益および金融費用

            金融収益は受取利息、受取配当金、為替差益およびデリバティブ収益(その他の包括利益として認識され
           るヘッジ手段に係る損益を除く)等から構成されています。受取利息は実効金利法を用いて発生時に認識し
           ております。受取配当金は当社グループの受領権が確定した日に認識しています。
            金融費用は支払利息、為替差損およびデリバティブ損失(その他の包括利益として認識されるヘッジ手段
           に係る損益を除く)等から構成されています。
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         (16)法人所得税
            法人所得税は、当期税金および繰延税金から構成されています。これらは、企業結合に関連するもの、お
           よび直接資本の部またはその他の包括利益で認識される項目を除き、純損益として認識しています。
            当期税金は、税務当局に対する納付または税務当局から還付が予想される金額で測定されます。税額の算
           定にあたっては、当社グループが事業活動を行い、課税対象となる損益を稼得する国において、連結会計年
           度末日までに制定又は実質的に制定されている税率および税法に従っています。
            繰延税金は、期末日における資産および負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異等に対して
           認識しています。
            繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について認識され、繰延税金資産は将来減算一時差
           異を使用できるだけの課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、すべての将来減算一時差異について認
           識されます。
            なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産および負債を計上していません。
            ・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異
            ・企業結合取引を除く、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えない取引によって発生する資
             産および負債の当初認識により生じる一時差異
            ・子会社および関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、解消時期をコントロールでき、か
             つ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合
            ・子会社および関連会社に対する投資に係る将来減算一時差異について、当該一時差異からの便益を利用
             するのに十分な課税所得が獲得される可能性が高くない場合、または予測可能な将来に当該一時差異が
             解消する可能性が高くない場合
            繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の全額または一部が使用できるだけの十分な課税
           所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しています。未認識の繰延税金資産は毎
           期再評価され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で認識されま
           す。
            繰延税金資産は、将来減算一時差異等を使用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識していま
           す。課税所得が生じる可能性の判断においては、事業計画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積って
           います。このような見積りは、経営者による最善の見積りにより行っていますが、将来の不確実な経済条件
           の変動等の結果によって実際の結果と異なる可能性があります。
            繰延税金資産および負債は、連結会計年度末日までに制定されている、または実質的に制定されている
           法定税率および税法に基づいて資産が実現する期間または負債が決済される期間に適用されると予想される
           税率および税法によって測定されます。
            繰延税金資産および負債は、当期税金負債と当期税金資産を相殺する法律上強制力のある権利を有し、か
           つ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、相殺しています。
         (17)1株当たり利益

            基本的1株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期損益を、その期間の自己株式を調整した
           発行済普通株式の加重平均株式数で除して計算しています。
         (18)資本

            当社が発行した普通株式は、発行価額を資本金および資本剰余金に計上し、直接発行費用(税効果考慮
           後)は資本剰余金から控除しています。
            自己株式を取得した場合は、直接取引費用を含む税効果考慮後の支払対価を、資本の控除項目とし認識し
           ています。自己株式を売却した場合は、帳簿価額と受取対価の差額を資本剰余金として認識しています。
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         4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
            IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益
           および費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要求されています。
           実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
            見積りおよびその基礎となる仮定は継続して見直ししています。会計上の見積りの見直しによる影響は、
           見積りを見直した会計期間およびそれ以降の将来の会計期間において認識しています。
            経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断および見積りは以下のとおりです。
           ・有形固定資産の減損(注記11)
           ・繰延税金資産の回収可能性(注記3(16))
           ・引当金の会計処理と評価(注記3(13))
           ・確定給付制度債務の測定(注記18)
           ・金融商品の公正価値(注記29)
         5.未適用の新基準

           連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書および解釈指針の新設または改訂が公表されていますが、当
          社グループはこれらを早期適用していません。
                           強制適用時期         当社グループ

                                               新設・改訂の概要
                IFRS
                          (以降開始年度)           適用時期
          IFRS第16号        リース        2019年1月1日         2020年3月期        リースに関する会計処理の改訂
           IFRS第16号では、借手はすべてのリースを連結財政状態計算書に認識する単一のモデルにより会計処理する

          ことが求められます。但し、少額資産のリースと短期リースについて免除規定が設けられています。借手は、
          リースの開始日において、原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産(使用権資産)とリース料に
          係る支払義務(リース債務)を認識します。その後、使用権資産から生じる減価償却費とリース負債から生じ
          る利息費用を別個に認識します。
           同基準の適用にあたっては、適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を使用する予定です。
          同基準の適用による当社グループの連結財務諸表への主な影響として、2020年3月期の期首連結財政状態計算
          書において使用権資産とリース債務がそれぞれおよそ152億円増加すると見積もっています。なお、連結損益
          計算書に重要な影響を及ぼすものではないと判断しています。
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         6.セグメント情報
          (1)報告セグメントの概要
            当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の
           決定および業績を評価するため定期的に検討を行う対象となっているものです。
            当社グループは、自動車部品の製造、販売を行っており、取り扱う製品について国内においては当社およ
           び国内連結子会社、海外においては現地連結子会社が、それぞれ独立した経営単位として各地域における包
           括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。したがって、当社グループは、自動車部品の製造、販売
           を基礎とした各社の所在地別のセグメントから構成されています。
            具体的には、「日本」、「米州」、「豪亜」、「欧州・アフリカ」の4つを報告セグメントとしていま
           す。
          (2)セグメント収益及び業績

            当社グループの報告セグメントによる収益および業績は以下のとおりです。
            なお、セグメント間の内部売上収益は、市場実勢価格に基づいています。
            また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
            前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                             報告セグメント
                                              合計     調整額      連結
                                   欧州・
                      日本     米州     豪亜          計
                                   アフリカ
                     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円      百万円      百万円
     売上収益
      外部顧客への売上収益               351,899     237,342     173,878     44,838    807,958      807,958        -   807,958
                      31,359     3,895    23,374     2,660    61,290      61,290     △ 61,290       -
      セグメント間の内部売上収益
            合計         383,258     241,238     197,252     47,499    869,249      869,249     △ 61,290     807,958
     セグメント利益又は損失(△)                10,588     15,972     12,604    △ 4,113    35,052      35,052       127    35,179
     金融収益
                                                          2,186
     金融費用
                                                         △ 2,903
     持分法による投資利益                                                    1,044
                                                         35,507
     税引前利益
     セグメント資産
                     439,914     171,033     131,932     32,928    775,809      775,809     △ 96,323     679,485
     その他の項目
      減価償却費及び償却費               12,567     11,092     7,843     1,292    32,796      32,796      △ 250    32,545
                      20,837     22,745     7,353     3,022    53,958      53,958      △ 547    53,411
      資本的支出
      (注)1 セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しています。
         2 調整額は、セグメント間取引消去等です。
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            当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                             報告セグメント
                                              合計     調整額      連結
                                   欧州・
                      日本     米州    アジア          計
                                   アフリカ
                     百万円     百万円    百万円     百万円     百万円     百万円      百万円      百万円
     売上収益
      外部顧客への売上収益               377,983     245,456     173,332     43,942    840,714      840,714        -   840,714
      セグメント間の内部売上収益               29,100     3,693    26,457     2,012    61,265      61,265     △ 61,265       -
            合計         407,084     249,150     199,790     45,955    901,979      901,979     △ 61,265     840,714
     セグメント利益又は損失(△)                11,049     17,484     12,786    △ 4,756    36,563      36,563      △ 38    36,525
     金融収益
                                                          2,669
     金融費用
                                                         △ 2,692
     持分法による投資利益                                                     854
                                                         37,356
     税引前利益
     セグメント資産
                     472,716     169,755     134,964     34,017    811,454      811,454     △ 103,325      708,129
     その他の項目
      減価償却費及び償却費               13,234     11,378     7,377     1,173    33,164      33,164      △ 237    32,927
                      20,197     14,346     11,119     1,491    47,154      47,154      △ 263    46,891
      資本的支出
      (注)1 セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しています。
         2 調整額はセグメント間取引消去等です。
         3 前第3四半期連結会計期間より、豊田合成オーストラリア㈱を連結の範囲から除いていますので、当連結会
           計年度より報告セグメントを「アジア」としています。
          (3)製品及びサービスに関する情報

            自動車部品の外部顧客への売上収益が連結損益計算書の売上収益のほとんどを占めているため、記載を省
           略しています。
          (4)地域別に関する情報

            売上収益及び非流動資産の地域別内訳は以下のとおりです。
            外部顧客からの売上収益

                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     百万円               百万円
                                         348,205               376,238
     日本
                                         169,013               173,338
     米国
                                          81,487               85,028
     中国
                                         209,252               206,109
     その他
                                         807,958               840,714
                 合計
      (注) 売上収益は、販売仕向先の所在地によっています。
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            非流動資産
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                 99,104           105,787            114,638
     日本
                                 70,807            72,352            78,325
     米国
                                 16,616            16,679            15,785
     中国
                                 52,545            52,476            55,096
     その他
                                 239,073            247,296            263,846
              合計
      (注) 非流動資産は、資産の所在地によっており、金融商品、繰延税金資産および退職給付に係る資産は含んでいま
          せん。
          (5)主要な顧客に関する情報

            主要な顧客はトヨタ自動車株式会社およびその子会社であり、当該顧客に対する売上収益は、前連結会計
           年度において456,646百万円、当連結会計年度において462,493百万円です。
            なお、当該顧客に対する売上収益は、すべての報告セグメントに含まれています。
         7.現金及び現金同等物

           現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
     現金及び現金同等物
                                 65,729            92,602           103,663
      現金及び預金
                                  4,189            5,389            3,648
      預入期間が3ヶ月以内の定期預金
                                 69,918            97,991           107,311
              合計
           連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現

          金及び現金同等物」の残高は一致しています。
         8.営業債権及びその他の債権

           営業債権及びその他の債権の内訳は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                 131,566            141,445            143,062
     受取手形及び売掛金
                                  8,159            9,705           10,594
     未収入金
                                 19,535            21,506            26,230
     リース債権
                                  △195            △177            △97
     貸倒引当金
                                 159,066            172,480            179,791
              合計
                                 159,066            172,480            179,791

     流動資産
                                    -            -            -
     非流動資産
                                 159,066            172,480            179,791
              合計
      (注) 営業債権及びその他の債権は償却原価で測定する金融資産に分類しています。
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         9.その他の金融資産
          (1)その他の金融資産の内訳
            その他の金融資産の内訳は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
     その他の金融資産
      預入期間が3ヶ月超の定期預金(注1)                           27,634            6,318           10,804
      デリバティブ資産(注2)                           1,811             836            455
      株式(注3)                           32,362            37,313            35,642
                                 12,476            14,512            3,112
      その他
                                 74,284            58,981            50,015
              合計
                                 27,685            7,154           10,824

     流動資産
                                 46,599            51,826            39,190
     非流動資産
                                 74,284            58,981            50,015
              合計
     (注1)預入期間が3ヶ月超の定期預金は償却原価で測定する金融資産に分類しています。
     (注2)デリバティブ資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しています。
     (注3)株式はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しています。
          (2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

            その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な銘柄及び公正価値等は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
              銘柄
                              百万円            百万円            百万円
                                 10,985            12,409            11,794
     トヨタ自動車株式会社
                                  9,342           10,745            10,990
     東和不動産株式会社
                                  1,572            1,869            1,386
     株式会社デンソー
                                  2,092            1,769            1,356
     トヨタ紡織株式会社
                                   790            920            793
      株式会社豊田自動織機
                                   347            367            251
     アイシン精機株式会社
                                  1,409            1,507            1,507
     豊田通商株式会社
     株式会社     SUBARU                         559            477            345
                                   582            721            617
     スズキ株式会社
                                   398            396            313
     株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ
                                   316            288            249
     株式会社ジェイテクト
                                   299            290            251
     株式会社東海理化電機製作所
                                    -           951            951
     日本化薬株式会社
                                    -           883            913
     株式会社ダイセル
                                   525            450            662
     トヨタホーム株式会社
            株式は主に政策投資目的で保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に

           指定しています。
          (3)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止

            保有資産の効率化および有効活用を図るため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の
           一部を売却することにより、認識を中止しています。各連結会計年度における売却時の公正価値およびその
           他の包括利益として認識されていた累積利益または損失は、次のとおりです。
            なお、当期中に認識した配当のうち、当期中に認識の中止を行った投資に関するものについては、金額的
           重要性はありません。また、処分に係る累積利得または損失は、全額を利益剰余金に振り替えています。
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                                                    (単位:百万円)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度

                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     認識中止時の公正価値                                       36              40

     処分に係る累積利得又は損失                                        6              23

         10.棚卸資産

           棚卸資産の内訳は以下のとおりです。
                              移行日         前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                 21,187            24,911            19,128
     商品及び製品
                                 11,107            10,888            12,915
     仕掛品
                                 18,744            19,169            21,744
     原材料
                                 12,295            9,020            9,858
     貯蔵品
                                 63,334            63,989            63,647
              合計
           費用として認識された棚卸資産の金額は、前連結会計年度705,857百万円、当連結会計年度737,352百万円

          です。
           また、棚卸資産の評価減の金額は、前連結会計年度が2,576百万円、当連結会計年度が2,952百万円であり、
          その金額は連結損益計算書の「売上原価」に含まれています。
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         11.有形固定資産
          (1)増減表
            有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減並びに帳簿価額は
           以下のとおりです。
            取得原価

                     建物及び構       機械装置及       工具器具及
                                           土地     建設仮勘定        合計
                     築物       び運搬具       び備品
                      百万円       百万円       百万円       百万円       百万円       百万円
                       186,487       372,174       55,805       26,999       24,668      666,134
     2017年4月1日
                        8,478      18,007       4,330        734     22,578       54,129
     取得
                       △1,331      △20,514       △2,893        △126       △86     △24,951
     売却又は処分
                        △717      △1,974         713      △61      △384      △2,424
     在外営業活動体の換算差額
                        4,063      12,933       1,168        565    △27,922       △9,191
     その他
     2018年3月31日                  196,980       380,626       59,124       28,111       18,854      683,697
                        7,514      17,709       1,509       2,590      26,941       56,264
     取得
                       △2,485       △9,281       △2,903         △4      △222     △14,897
     売却又は処分
                         842      2,234       △98        67      268      3,314
     在外営業活動体の換算差額
                        3,793      11,398       2,979       △74     △26,124       △8,028
     その他
                       206,645       402,686       60,611       30,688       19,717      720,350
     2019年3月31日
      (注) 1     建設中の有形固定資産に関する金額は建設仮勘定として表示しています。
         2   「その他」には建設仮勘定から本勘定への振替等が含まれています。
            減価償却累計額及び減損損失累計額

                     建物及び構       機械装置及       工具器具及
                                           土地     建設仮勘定        合計
                     築物       び運搬具       び備品
                      百万円       百万円       百万円       百万円       百万円       百万円
                       103,368       281,737       47,073        296       -    432,475
     2017年4月1日
                        6,906      21,066       4,007        -       -     31,980
     減価償却費
                         510      2,607        257       55      363      3,795
     減損損失
                         -       -       -       -       -       -
     減損損失の戻入
                        △698     △19,626       △2,768         -       -    △23,093
     売却又は処分
                        △63      △411        688       -       -      213
     在外営業活動体の換算差額
                       △1,099       △2,337         180       -       -    △3,256
     その他
     2018年3月31日                  108,923       283,037       49,439        351       363     442,115
                        7,279      21,339       3,741        -       -     32,359
     減価償却費
     減損損失                    -       -       -       -       -       -
                       △1,223         -       -     △296        -    △1,519
     減損損失の戻入
                       △1,624       △8,455       △2,922         -       -    △13,002
     売却又は処分
                         244       742      △302        -       -      684
     在外営業活動体の換算差額
                        1,260        218       870       -     △363       1,985
     その他
                       114,858       296,881       50,826         55       -    462,622
     2019年3月31日
      (注) 有形固定資産の減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれていま
          す。
            帳簿価額

                     建物及び構       機械装置及       工具器具及
                                           土地     建設仮勘定        合計
                     築物       び運搬具       び備品
                      百万円       百万円       百万円       百万円       百万円       百万円
                       83,118       90,436       8,732      26,703       24,668      233,659
     2017年4月1日
                       88,056       97,589       9,685      27,759       18,490      241,581
     2018年3月31日
                       91,787      105,805        9,785      30,633       19,717      257,728
     2019年3月31日
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          (2)減損損失
            有形固定資産は、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループ
           の最小単位を基礎としてグルーピングを行い、報告期間の末日ごとに減損の兆候の有無を判断しています。
            前連結会計年度で認識した減損損失は、主に建物及び構築物、土地について、当該資産の帳簿価額を回収
           可能価額まで減額しています。回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値により測定しており、正味売却
           価額等の観察不能なインプットを含む評価技法(マーケットアプローチ)を使用しているため、公正価値の
           ヒエラルキーはレベル3です。
            また、主に機械装置及び運搬具については、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額しており、
           回収可能価額は使用価値により算定しています。
            減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に計上しています。
            減損損失のセグメント別内訳は次のとおりです。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     百万円               百万円
                                         △1,620                  -
     米州
      アジア(前期は「豪亜」)                                      △572                 -
                                         △1,602                  -
     欧州・アフリカ
                                         △3,795                  -
                 合計
          (3)減損損失の戻入

            日本セグメント        で、過去に減損損失を認識した建物及び構築物、土地の一部について収益性の回復を認識
           したため、減損損失戻入益1,519百万円を計上しており、連結損益計算書の「その他の収益」に含まれてい
           ます。
            回収可能価額は使用価値により算定しています。
            使用価値は、マネジメントが承認した予測と成長率を基礎としたキャッシュ・フローを9.11%で割引いて
           算定しております。割引率(税引前)は、加重平均資本コストを基礎に算定しています。
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         12.無形資産
          (1)増減表
            無形資産の取得原価、償却累計額及び減損損失累計額の増減並びに帳簿価額は以下のとおりです。
            取得原価

                              無形資産
                    ソフトウェア           その他          合計

                     百万円         百万円         百万円
                         9,069        1,989          11,058
     2017年4月1日
                          582        610          1,193
     取得
                         △165         △0          △166
     売却又は処分
     在外営業活動体の換算差
                          62        9          72
     額
                          17       △56           △38
     その他
                         9,567        2,552          12,119
     2018年3月31日
                          527         0          528
     取得
     売却又は処分                    △132        △72          △204
     在外営業活動体の換算差
                         △71         10          △60
     額
                          34       278           312
     その他
                         9,924        2,769          12,694
     2019年3月31日
            償却累計額及び減損損失累計額

                              無形資産
                    ソフトウェア           その他          合計

                     百万円         百万円         百万円
                         7,631       1,521           9,152
     2017年4月1日
                          534        30          564
     償却費
                           -       -           -
     減損損失
                         △36        △0          △37
     売却又は処分
     在外営業活動体の換算差
                          60       48          108
     額
                          14        -          14
     その他
     2018年3月31日                    8,204       1,599           9,803
                          550        16          567
     償却費
                           -       -           -
     減損損失
                         △88        72          △15
     売却又は処分
     在外営業活動体の換算差
                         △75       △22           △98
     額
                         △43        153           110
     その他
                         8,547       1,819          10,367
     2019年3月31日
      (注) 無形資産の償却費は、連結損益計算書の「売上原価」および「販売費及び一般管理費」に含まれています。
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            帳簿価額
                               無形資産
                    ソフトウェア           その他          合計

                     百万円          百万円          百万円
                         1,438          468          1,906
     2017年4月1日
                         1,363          953          2,316
     2018年3月31日
                         1,377          949          2,327
     2019年3月31日
            当社グループの前連結会計年度および当連結会計年度における期中に費用として認識された研究開発活動
           による支出は、27,864百万円および30,025百万円であり、連結損益計算書の「売上原価」および
          「販売費及び一般管理費」に含まれています。
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         13.法人所得税
          (1)繰延税金資産及び繰延税金負債
            繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりです。
            前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                    2017年       純損益を通じて         その他の包括利           2018年
                   4月1日       認識         益において認識          3月31日
                    百万円         百万円         百万円         百万円
     繰延税金資産
      未払賞与                2,341         △29          -       2,312
      製品保証引当金                 522        △334          -        187
      退職給付に係る資産
                                         134
                      9,427        △1,033                   8,528
      及び負債
      有形固定資産
                      3,963         1,213          -       5,177
      及び無形資産
      有給休暇引当金                1,692          △2         -       1,690
      業務委託費用                1,590          327         -       1,918
                      5,271         2,151          -       7,423
      その他
                      24,810         2,293          134       27,238
          合計
     繰延税金負債
      その他の包括利益を通
      じて公正価値で測定さ               △6,490            -      △1,069         △7,560
      れる資本性金融資産
      有形固定資産
                     △6,682          2,267          -      △4,414
      及び無形資産
      リース債権の認識               △5,619          △574          -      △6,194
      留保利益               △1,420          △222          -      △1,642
                     △4,576         △1,608           -      △6,185
      その他
                     △24,789          △137        △1,069        △25,996
          合計
          純額              20       2,155         △935         1,241
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                                                       豊田合成株式会社(E01108)
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            当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                    2018年       純損益を通じて         その他の包括利           2019年
                   4月1日       認識         益において認識          3月31日
                    百万円         百万円         百万円         百万円
     繰延税金資産
      未払賞与                2,312         △144          -       2,167
      製品保証引当金                 187         73         -        261
      退職給付に係る資産
                      8,528         △301          207        8,434
      及び負債
      有形固定資産
                      5,177        △3,069           -       2,108
      及び無形資産
      有給休暇引当金                1,690          29         -       1,720
      業務委託費用                1,918         △276          -       1,641
                      7,423         1,990          -       9,413
      その他
                      27,238        △1,699           207       25,746
          合計
     繰延税金負債
      その他の包括利益を通
      じて公正価値で測定さ               △7,560           -        549       △7,010
      れる資本性金融資産
      有形固定資産
                     △4,414          3,123          -      △1,291
      及び無形資産
      リース債権の認識               △6,194         △1,605           -      △7,800
      留保利益
                     △1,642          △104          -      △1,746
                     △6,185           163         -      △6,022
      その他
                     △25,996          1,576          549      △23,870
          合計
          純額            1,241         △122          757        1,875
     連結財政状態計算書上の「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」は次の通りです。

                        移行日            前連結会計年度              当連結会計年度
                      (2017年4月1日)              (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     繰延税金資産                        5,304              4,859              5,434
     繰延税金負債                        5,283              3,618              3,558

     純額                          20            1,241              1,875

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          (2)未認識の繰延税金資産
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                 16,143            20,297            23,023
     税務上の繰越欠損金
                                 35,600            38,282            49,529
     将来減算一時差異
                                 51,744            58,579            72,553
              合計
     繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の繰越期限別の金額は以下の通りです。

                                                     (単位:百万円)
                        移行日             前会計年度              当会計年度
                      (2017年4月1日)              (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     1年目                                        -              -

                                -
     2年目                                        -              -

                                -
     3年目                                        -             686

                                -
     4年目                                       770              423

                                -
     5年目以降                        16,143              19,527              21,913
     繰越欠損金合計                        16,143              20,297              23,023

          (3)未認識の繰延税金負債

            繰延税金負債を認識していない子会社に対する投資に係る将来加算一時差異の金額は以下のとおりです。
            これらは一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ、予想可能な期間内に解消しない可能性が
           高いことから、繰延税金負債を認識していません。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度

                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
     繰延税金負債を認識していない子会社に
                                 41,785            43,394            45,076
     対する投資に係る一時差異
                                 41,785            43,394            45,076
              合計
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          (4)法人所得税費用
            法人所得税費用の内訳は以下のとおりです。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     百万円               百万円
                                          12,879               11,247
     当期税金費用
                                         △1,897                 △2
     繰延税金費用
                                          10,982               11,245
     法人所得税費用 合計
                                           935              △757
     その他包括利益に係る法人所得税
                                          11,917               10,487
                 合計
          (5)税率調整

            法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりです。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      %               %
                                          31.41               31.19
     法定実効税率
     海外子会社等の受取配当金                                      2.32               3.63
                                          △3.08               △7.99
     海外子会社の適用税率との差異
                                          △5.10                  -
     税率変更
                                           5.54               4.81
     子会社繰越欠損金
                                          △0.16               △1.54
     その他
                                          30.93               30.10
     平均実際負担税率
      米国において税制改革法が2017年12月22日に成立し、2018年1月1日以後に開始する連結会計年度から連邦法人税率の引

     き下げ等が行われることとなりました。この税制改革法により当社の米国連結子会社に適用される連邦法人税は35%から
     21%になりました。
      この税率変更により、前連結会計年度の繰延税金負債の金額が1,710百万円減少し、繰延税金費用が1,784百万円減少
     し、当期税金費用の金額は399百万円減少しています。
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         14.社債及び借入金
          (1)金融負債の内訳
            「社債及び借入金」の内訳は以下のとおりです。
                      移行日
                             前連結会計年度          当連結会計年度
                    (2017年4月1
                                                 平均利率       返済期限
                            (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
                      日)
                                                  %
                      百万円         百万円          百万円
                        18,092          18,595          28,372      1.74       -
     短期借入金
                        13,669          25,126          4,024     2.10       -
     1年内返済予定の長期借入金
                                                        2020年~
                        58,955          54,556          83,128      0.91
     長期借入金
                                                        2026年
                          -        9,954          9,961
                                                  -       -
     社債
                        90,717         108,233          125,486
                                                  -       -
           合計
                                                  -       -
     流動負債
                        31,762          43,722          32,396
                        58,955          64,511          93,089
                                                  -       -
     非流動負債
                        90,717         108,233          125,486
                                                  -       -
           合計
          (2)担保に供している資産

            社債及び借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                   662            662            617
     土地
                                   584            554            609
     建物及び構築物
                                  1,247            1,217            1,226
              合計
            対応する債務は以下のとおりです。

                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                   790            300            800
     短期借入金
     長期借入金
                                   611            539            636
     (1年内返済予定の長期借入金を含む)
                                  1,401             839           1,436
              合計
     (3)社債発行情報

        社債の発行条件の要約は、次のとおりです。
                                                     (単位:百万円)
                          移行日      前連結会計年度        当連結会計年度         利率
     会社名      銘柄      発行年月日                                  担保   償還期限
                       (2017年4月1日)        (2018年3月31日)        (2019年3月31日)        (%)
           第4回      2018年                                     2025年
     提出会社                         -      10,000         10,000    0.24   なし
           無担保社債      3月13日                                     3月13日
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         15.リース
          (1)借手としてのリース取引
           ① ファイナンス・リース債務
             当社グループは、ファイナンス・リースに分類される金型等の賃借を行っています。
             ファイナンス・リースに基づく将来の最低支払リース料総額は以下のとおりです。なお、最低支払リー
            ス料総額と最低支払リース料総額の現在価値に重要な差額はありません。
                                      最低支払リース料総額
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度

                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                  1,034            1,005            1,099
     1年以内
                                   99           142            189
     1年超5年以内
                                 12,024            14,390             158
     5年超
                                 13,157            15,537            1,447
              合計
           ② 解約不能オペレーティング・リース

             当社グループは解約不能オペレーティング・リースとして車両等の賃借を行っています。
             解約不能オペレーティング・リースに基づく将来の最低支払リース料総額は以下のとおりです。
                                      最低支払リース料総額
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度

                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                  1,859            1,979            2,254
     1年以内
                                  6,038            6,024            6,316
     1年超5年以内
                                  8,441            7,347            7,606
     5年超
                                 16,338            15,351            16,178
              合計
             費用として認識されたリース料は以下のとおりです。

                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     百万円               百万円
                                          3,760               3,946
     リース料
                                          3,760               3,946
                 合計
          (2)貸手としてのリース取引

            ファイナンス・リース債権
             当社グループは、ファイナンス・リースに分類される金型等の賃貸を行っています。
             ファイナンス・リースに基づく将来の最低受取リース料総額は以下のとおりです。なお、最低受取リー
            ス料総額と最低受取リース料総額の現在価値に重要な差額はありません。
                                      最低受取リース料総額
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度

                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                 11,720            13,926            18,876
     1年以内
                                  7,815            7,579            7,354
     1年超5年以内
                                    -            -            -
     5年超
                                 19,535            21,506            26,230
              合計
                                  81/133



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         16.営業債務及びその他の債務
           営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                 76,962            82,790            86,513
     支払手形及び買掛金
                                 34,105            32,912            34,193
     未払費用
                                 14,621            17,055            19,954
     その他
                                 125,689            132,758            140,660
              合計
      (注) 営業債務及びその他の債務は、主に償却原価で測定する金融負債です。その他には、主に短期従業員給付債務
          および未払金が含まれています。
         17.その他の金融負債

           その他の金融負債の内訳は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                   87           145            34
     デリバティブ負債
                                 13,157            15,537            1,447
     リース債務
                                  4,655            4,745            5,083
     預り金
                                 17,901            20,428            6,565
              合計
     流動負債
                                  5,777            5,750            6,216
                                 12,123            14,677             348
     非流動負債
                                 17,901            20,428            6,565
              合計
                                  82/133












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         18.従業員給付
           当社および一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度および退職一時金制度(一
          部、非積立を含む)を設けています。                  また、一部の連結子会社においては、確定拠出制度を採用しており、ほ
          ぼすべての従業員が対象となっています。
          (1)確定給付制度

           ① 退職給付に係る負債(資産)の内訳
             確定給付制度債務および制度資産と連結財政状態計算書に計上された確定給付負債および資産の純額と
            の関係は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                 56,439            57,974            58,712
     積立型の確定給付制度債務の現在価値
                                △57,626            △58,649            △58,636
     制度資産の公正価値
              小計                  △1,187             △674             75
                                 28,667            29,686            30,522
     非積立型の確定給付制度債務の現在価値
                                 27,480            29,011            30,598
     確定給付制度債務および制度資産の純額
     確定給付に係る負債(純額)                            32,033            33,447            34,320

                                  4,553            4,435            3,722
     確定給付に係る資産(純額)
     連結財政状態計算書に計上された確定給付
                                 27,480            29,011            30,598
     制度債務および制度資産の純額
           ② 確定給付制度債務の現在価値の調整表

             確定給付制度債務の現在価値の増減は以下のとおりです。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     百万円               百万円
                                          85,106               87,660
     確定給付制度債務の現在価値の期首残高
                                          3,817               3,769
      勤務費用
                                          1,101               1,040
      利息費用
      再測定
       人口統計上の仮定の変化により生じた数理計算上
                                           △44              △814
       の差異
       財務上の仮定の変化により生じた数理計算上の差
                                           679              1,370
       異
                                           839               926
       実績の修正により生じた数理計算上の差異
                                            -               -
      過去勤務費用
                                         △3,754               △4,716
      給付支払額
                                           △85               △1
      在外営業活動体の換算差額
                                          87,660               89,235
     確定給付制度債務の現在価値の期末残高
             確定給付制度債務の加重平均デュレーションは、移行日において15.9年、前連結会計年度において

            16.0年、当連結会計年度において15.6年です。
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           ③ 重要な数理計算上の仮定とその感応度分析
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                               %            %            %
                                   1.3            1.2            1.1
     割引率
             他の仮定に変更がないとして、以下に示された割合で割引率が変動した場合、確定給付制度債務は次の

            とおり変動します。感応度分析はその他の仮定に変更がないことを前提としていますが、実際には他の仮
            定の変化が感応度分析に影響する可能性があります。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                              百万円            百万円            百万円
                                 △5,956            △6,058            △6,076
     割引率が0.5%上昇した場合
                                  6,712            6,838            6,835
     割引率が0.5%低下した場合
           ④ 制度資産の公正価値の調整表

             制度資産の公正価値の増減は以下のとおりです。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     百万円               百万円
                                          57,626               58,649
     制度資産の公正価値の期首残高
                                           835              1,141
      利息収益
      再測定
                                           963               349
       制度資産に係る収益
                                          1,572               1,443
      事業主からの拠出金
                                         △2,142               △2,919
      給付支払額
                                          △207               △27
      在外営業活動体の換算差額
                                          58,649               58,636
     制度資産の公正価値の期末残高
      (注) 翌年度の予想拠出額は1,421百万円です。
           ⑤ 制度資産の項目ごとの内訳

             制度資産の主な項目ごとの内訳は以下のとおりです。
                        移行日            前連結会計年度              当連結会計年度
                     (2017年4月1日)              (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
                   活発な市     活発な市         活発な市     活発な市         活発な市     活発な市
                   場におけ     場におけ         場におけ     場におけ         場におけ     場におけ
                   る相場価     る相場価      合計    る相場価     る相場価      合計    る相場価     る相場価      合計
                   格のある     格のない         格のある     格のない         格のある     格のない
                   資産     資産         資産     資産         資産     資産
                   百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円
     現金及び現金同等物
                    3,616      -   3,616      457      -    457     248      -    248
     合同運用信託(株式)                 -   14,581     14,581       -   16,222     16,222       -   16,963     16,963
     合同運用信託(債券)                 -   21,528     21,528       -   20,294     20,294       -   20,614     20,614
     生保一般勘定                 -   12,999     12,999       -   13,176     13,176       -   13,328     13,328
                      -   4,901     4,901      -   8,498     8,498      -   7,482     7,482
     その他
                    3,616    54,010     57,626      457   58,191     58,649      248   58,388     58,636
           合計
            当社グループの制度資産運用に関する基本方針は、主として基金規約に定める年金給付および一時金給

           付の支払いを将来にわたり確実に行うため、必要とされる総合収益を長期的に確保することを目的として
           います。
            目標とする収益率は、将来にわたり健全な年金運営を維持するために必要な収益率、具体的には年金財
           政上の予定利率等を長期的に上回ることとしています。
            その運用目標を達成するための資産構成は、策定時の諸条件が変更した場合は、必要に応じて見直しを
           行っています。
            なお、当該企業年金基金は関連当事者に該当します。
          (2)確定拠出制度

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            確定拠出制度に関して費用として認識された金額は、前連結会計年度が2,471百万円、当連結会計年度が
           2,730百万円です。なお、厚生年金保険料については、確定拠出制度と同様に会計処理され、従業員給付費
           用 に含まれています。
          (3)従業員給付費用

            前連結会計年度および当連結会計年度における連結損益計算書の「売上原価」および「販売費及び一般管
           理費」に含まれる従業員給付費用の合計額は、それぞれ113,292百万円および118,063                                       百万円です。
         19.引当金

           引当金の内訳及び増減は以下のとおりです。
                           製品保証引当金            その他の引当金              合計
                              百万円            百万円            百万円
                                  1,020             436           1,456
     2017年4月1日
                                   569            771           1,341
     期中増加額
     期中減少額(目的使用)                            △566            △704           △1,270
     期中減少額(戻入)                            △122            △16           △138
                                  △43             -           △43
     在外営業活動体の換算差額
                                   858            486           1,344
     2018年3月31日
                                   606            706           1,312
     期中増加額
     期中減少額(目的使用)                            △453            △449            △902
     期中減少額(戻入)                            △123            △10           △133
                                   △8             3           △5
     在外営業活動体の換算差額
                                   878            736           1,614
     2019年3月31日
           製品保証引当金は、将来の無償修理に要する費用の支出が見込まれる金額を引当金として認識しています。

          多くは発生から1年以内に対応・支出を行う見込みですが、一部製品回収等に時間がかかるため数年にわたっ
          て支出が行われる見込みです。
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         20.資本及びその他の資本項目
          (1)授権株式数
            授権株式数は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                               200,000,000            200,000,000            200,000,000
             授権株式数
          (2)発行済株式総数

            授権株式数は以下のとおりです。また、当社の発行する株式は全て権利内容に何ら限定のない無額面の普
           通株式であり、発行株式は全額払込済みとなっています。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
            発行済株式総数                   130,010,011            130,010,011            130,010,011
          (3)自己株式

            自己株式数は以下のとおりです。
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
              自己株式数                   573,811            574,382            574,900
          (4)その他の資本剰余金の内容および目的

           ① 資本剰余金
             資本剰余金の内容は以下のとおりです。
           (ⅰ)資本準備金
              日本における会社法では、株式の発行に際しての払い込み又は給付に係る額の2分の1以上を資本金
             に組み入れ、資本金として計上しないこととした金額は資本準備金として計上することが規定されてい
             ます。
           (ⅱ)その他資本剰余金

              支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動を資本取引として扱っており、子会社に対する
             当社の持分変動による差額をその他資本剰余金として計上しています。
           ② 利益剰余金

             利益剰余金の内容は以下のとおりです。
           (ⅰ)利益準備金
              日本における会社法では、資本準備金を除く資本剰余金と利益準備金を除く利益剰余金から、剰余金
             の配当として処分される金額の10分の1を、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達
             するまで、資本準備金又は利益準備金にそれぞれ繰り入れることが規定されています。なお、一部の在
             外子会社においても現地の法律に基づき同様の積み立てが要求されています。
           (ⅱ)その他利益剰余金

              当社グループの獲得した利益の累計額です。
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          (5)その他の資本の構成要素の内容及び目的
           ① 在外営業活動体の換算差額
             外貨建で作成された海外子会社の財務諸表を連結する際に発生した換算差額です。
           ② その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産

             その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値の評価差額です。
           ③ 確定給付制度の再測定

             確定給付制度の再測定は、期首時点の数理計算上の仮定と実際の結果との差異による影響額および数理
            計算上の仮定の変更による影響額です。これについては、発生時にその他の包括利益で認識し、その他の
            資本の構成要素から利益剰余金に直ちに振り替えています。
         21.配当金

           配当金の支払額は以下のとおりです。
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        決議日        配当金の総額        1株当たり配当額            基準日        効力発生日         配当の原資
                 百万円          円

     2017年6月15日
                    3,624         28.00
                                  2017年3月31日         2017年6月16日         利益剰余金
     定時株主総会
     2017年10月31日
                    3,624         28.00
                                  2017年9月30日         2017年11月27日         利益剰余金
     取締役会
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        決議日        配当金の総額        1株当たり配当額            基準日        効力発生日         配当の原資
                 百万円          円

     2018年6月15日
                    3,624         28.00
                                  2018年3月31日         2018年6月18日         利益剰余金
     定時株主総会
     2018年10月31日
                    3,883         30.00
                                  2018年9月30日         2018年11月27日         利益剰余金
     取締役会
           配当の効力発生日が翌連結会計年度となるものは以下のとおりです。

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        決議日        配当金の総額        1株当たり配当額            基準日        効力発生日         配当の原資
                 百万円          円

     2018年6月15日
                    3,624         28.00    2018年3月31日         2018年6月18日         利益剰余金
     定時株主総会
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        決議日        配当金の総額        1株当たり配当額            基準日        効力発生日         配当の原資
                 百万円          円

     2019年6月14日
                    3,883         30.00
                                  2019年3月31日         2019年6月17日         利益剰余金
     定時株主総会
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         22.  売上収益
         (1)収益の分解
          ①  顧客との契約およびその他の源泉から生じた収益
                                                     (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
                                      787,087                   812,643
     顧客との契約から生じた収益
                                      20,871                   28,071
     その他の源泉から生じた収益
                                      807,958                   840,714
             合計
           その他の源泉から生じた収益は、IAS第17号に準拠した収益です。
          ②  分解した収益とセグメント収益の関連

            前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
              ウェザストリップ製品             機能部品        内外装部品       セーフティシステム製品              合計
                    130,990         123,693        308,455               223,947               787,087
       売上収益
            当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
              ウェザストリップ製品             機能部品        内外装部品       セーフティシステム製品              合計
                    127,132        132,015         315,508               237,987        812,643
       売上収益
           当社グループは、ウェザストリップ製品・機能部品・内外装部品・セーフティシステム製品を製造販売

          しており、国内外の自動車メーカーおよび自動車部品メーカーを主な顧客としています。
           当社グループの主要な顧客である自動車メーカーおよび自動車部品メーカーに対して計上される収益の履
          行義務は、当社グループの製品が顧客に検収された時点で充足されるものであり、この時点で収益を計上し
          ています。
           これは当社グループの製品が顧客指定の場所に納入された時点で、顧客は自己の意思で製品を使用するこ
          とができるようになりそこから生じる便益を得ることができることから、製品の支配が移転したと考えられ
          るためです。
           また、履行義務の充足時点である製品の引渡し後、概ね3ヶ月以内に支払を受けています。
           製品の販売から生じる収益は、販売契約における対価から値引き等を控除した金額で測定しています。
           変動対価については、主に仮単価による計上が該当しますが、重要な戻入は発生していません。
           なお、地域別売上収益は、注記「6.セグメント情報」に記載しています。また、その他の源泉から生じた
          収益は、主に日本セグメントから生じたものです。
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         (2)契約残高
           顧客との契約から生じた債権および契約資産の内訳は以下のとおりです。
                                                     (単位:百万円)
                        移行日            前連結会計年度              当連結会計年度
                      (2017年4月1日)             (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
                             139,439              150,906              153,492
     顧客との契約から生じた債権
                               90             66                         68
     契約資産
           契約資産は、主に自動車部品における委託設計契約について、報告日時点で完了していない作業に係る対

          価に関連するものです。契約資産は、作業が完了した時点で債権に振り替えられます。
           過去の期間に充足した(又は部分的に充足した)履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
           なお、前連結会計年度および当連結会計年度において、顧客との契約から生じた債権・契約資産について
          認識した減損損失はありません。
         (3)残存履行義務に配分した取引価格

           当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使
          用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しています。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取
          引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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         23.販売費及び一般管理費
           販売費及び一般管理費のうち、主要な費用は、次のとおりです。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
                                     百万円              百万円

                                           5,033              5,620
     荷造運搬費
                                            630              923
     製品保証引当金繰入額
                                          20,536              20,698
     給与及び手当
                                           4,750              4,609
     福利厚生費
                                            946             1,130
     退職給付費用
                                           3,766              3,750
     減価償却費
                                          24,903              25,655
     その他
                                          60,567              62,387
                 合計
         24.その他の収益及び費用

           その他の収益の内訳は以下のとおりです。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
                                     百万円              百万円

                                           1,247                68
     有形固定資産売却益
                                            590              291
     補助金収入
                                             -            1,519
     減損損失戻入益
                                            985               -
     求償権計上益
                                            80              500
     受取補償金
                                           1,260              1,899
     その他
                                           4,164              4,279
                 合計
           その他の費用の内訳は以下のとおりです。

                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
                                     百万円              百万円

                                            905              658
     固定資産売却損
                                           3,269              7,010
     独禁法関連損失
                                           3,795                 -
     減損損失
                                            495               -
     子会社整理損
                                           2,053              1,058
     その他
                                          10,518               8,728
                 合計
     (注)当連結会計年度の独禁法関連損失は、主に、米国独占禁止法違反に係る集団訴訟に関連し、カーディーラーおよび
        エンドユーザーと和解契約を締結したことにより、発生したものです。(注記33「偶発債務」参照)
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         25.金融収益及び金融費用
           金融収益の内訳は以下のとおりです。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
                                     百万円              百万円

     受取利息
                                           1,492              1,876
      償却原価で測定する金融資産
      その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性
                                             2              0
      金融資産
     受取配当金
      その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性
                                            685              769
      金融資産
                                             6              23
     その他
                                           2,186              2,669
                 合計
           金融費用の内訳は以下のとおりです。

                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
                                     百万円              百万円

     支払利息

                                          △ 2,141             △ 2,647
      償却原価で測定する金融負債
                                           △ 753              △ 45
     為替差損
                                            △ 7              -
     その他
                                          △ 2,903             △ 2,692
                 合計
                                  91/133










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         26.その他の包括利益
           その他の包括利益の各項目別の当期発生額および損益への組替調整額、ならびに税効果の影響は以下のとお
          りです。
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                            当期発生額       組替調整額       税効果前       税効果      税効果後
                             百万円       百万円       百万円       百万円       百万円
     純損益に振り替えられることのない項目
      その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
                               3,111         -     3,111      △1,069        2,041
      る資本性金融資産
      確定給付制度の再測定                        △465         -     △465        134      △331
      持分法適用会社におけるその他の包括利益に
                                144        -      144        -      144
      対する持分
       純損益に振り替えられることのない項目
                               2,790         -     2,790       △935       1,854
       合計
     純損益に振り替えられる可能性のある項目

      在外営業活動体の換算差額                       △1,922          -    △1,922          -    △1,922
      持分法適用会社におけるその他の包括利益に
                               △272         -     △272         -     △272
      対する持分
       純損益に振り替えられる可能性のある項目
                              △2,195          -    △2,195          -    △2,195
       合計
                                595        -      595      △935       △340
               合計
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                            当期発生額       組替調整額       税効果前       税効果      税効果後
                             百万円       百万円       百万円       百万円       百万円
     純損益に振り替えられることのない項目
      その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
                              △1,768          -    △1,768         549     △1,218
      る資本性金融資産
      確定給付制度の再測定                        △668         -     △668        207      △460
      持分法適用会社におけるその他の包括利益に
                               △33        -     △33        -     △33
      対する持分
       純損益に振り替えられることのない項目
                              △2,470          -    △2,470         757     △1,712
       合計
     純損益に振り替えられる可能性のある項目

      在外営業活動体の換算差額                        1,983         -     1,983         -     1,983
      持分法適用会社におけるその他の包括利益に
                               △120         -     △120         -     △120
      対する持分
       純損益に振り替えられる可能性のある項目
                               1,862         -     1,862         -     1,862
       合計
                               △608         -     △608        757       149
               合計
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         27.1株当たり利益
           基本的1株当たり当期利益及び算定上の基礎は以下のとおりです。
           なお、希薄化効果を有する潜在的普通株式はありません。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     親会社の普通株主に帰属する当期利益(百万円)
                                          21,361              23,309
                                        129,435,880              129,435,386

     加重平均普通株式数(株)
                                          165.04              180.09

     基本的1株当たり当期利益(円)
         28.キャッシュ・フロー情報

      (1)財務活動から生じた負債の変動

        財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                               キャッシュ・フローを伴わない変動
                        キャッシュ
                  2017年                                 2018年
                        ・フローを
                               連結範囲
                  4月1日                                 3月31日
                                     為替変動       その他
                        伴う変動
                               の 変動
                                                -
     短期借入金              18,092        198        -      305            18,595
     長期借入金              72,624       10,243        196     △3,382          -    79,682
     社債                -     9,954         -       -       -     9,954
     デリバティブ資産             △1,761          -       -       -     1,367       △393
         合計          88,955       20,396        196     △3,077        1,367      107,839
      (注)1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
         2 デリバティブ資産は、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                               キャッシュ・フローを伴わない変動
                        キャッシュ
                  2018年                                 2019年
                        ・フローを
                               連結範囲
                  4月1日                                 3月31日
                                     為替変動       その他
                        伴う変動
                               の 変動
                                                -
     短期借入金              18,595       10,002         -     △226             28,372
     長期借入金              79,682       4,877         -     2,593         -    87,153
     社債              9,954         -       -       -       6     9,961
     デリバティブ資産              △393        798        -       -     △848       △443
         合計         107,839       15,678         -     2,367       △841      125,043
      (注)1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
         2 デリバティブ資産は、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
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         29.金融商品
          (1)資本管理
            当社グループは、健全な財務体質を確保しながら、持続的な成長を通じて、企業価値を最大化することを
           目指しています。
            そのために必要な事業資金は、連結会社の収益・キャッシュ創出力を維持強化することにより、営業
           キャッシュ・フローで賄うことを基本とし、必要に応じて社債および借入金で補充します。
            なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。
          (2)財務上のリスク管理

            当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク(信用リスク・流動性リスク・為替リス
           ク・金利リスク・市場価格の変動リスク)に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク
           管理を行っています。
            また、当社グループは、デリバティブ取引を為替変動リスク又は金利変動リスクを回避するために利用し
           ており、投機的な取引は行わない方針です。
          (3)信用リスク管理

            信用リスクは、顧客が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに財務上の損失を発生させ
           るリスクです。
            当社グループの債権は、その多くがトヨタ自動車株式会社とそのグループ会社に対するものであり同グ
           ループの信用リスクに晒されていますが、その信用力は高く信用リスクは限定的です。
            なお、当社グループは、与信管理規定等に基づいて、取引先に対して与信限度額を設定し、管理していま
           す。
            デリバティブについては、契約金融機関の信用リスクに晒されています。デリバティブ取引の利用につい
           ては、格付の高い金融機関に限定しており、その信用リスクは限定的です。
            連結財務諸表に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額は、当社グループの金融資産の信用リスクに
           対するエクスポージャーの最大値です。
            当社グループは、重要な金融要素を含んでいない営業債権および契約資産に対し、常に全期間の予想信用
           損失に等しい金額で貸倒引当金を設定しています。
            貸倒引当金の増減は以下のとおりです。

                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     百万円               百万円
                                           264               246
     期首残高
                                            6               3
     期中増加額
     期中減少額(目的使用)                                      △14               △62
     期中減少額(戻入れ)                                      △10               △22
                                            0               0
     その他の増減
                                           246               165
     期末残高
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          (4)流動性リスク管理
            流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にそ
           の支払を実行できなくなるリスクです。
            当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継
           続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しています。
            金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別残高は以下のとおりです。
            移行日(2017年4月1日)

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                             5年超      合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  百万円      百万円      百万円      百万円      百万円      百万円      百万円
     非デリバティブ金融負債
      営業債務及びその他の
                  125,689        -      -      -      -      -   125,689
      債務
      社債及び借入金            32,947      23,973      4,271      9,846     21,764        -    92,803
      リース債務             1,034       38      26      17      17    12,024      13,157
      預り金             4,655       -      -      -      -      -    4,655
     デリバティブ金融負債
                     87      -      -      -      -      -      87
      デリバティブ
                  164,414      24,011      4,298      9,863     21,782      12,024     236,394
          合計
            前連結会計年度(2018年3月31日)

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                             5年超      合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  百万円      百万円      百万円      百万円      百万円      百万円      百万円
     非デリバティブ金融負債
      営業債務及びその他の
                  132,758        -      -      -      -      -   132,758
      債務
      社債及び借入金            45,471      3,063     13,417      27,318      10,720      11,179     111,170
      リース債務             1,005       57      38      27      19    14,390      15,537
      預り金             4,745       -      -      -      -      -    4,745
     デリバティブ金融負債
                    145      -      -      -      -      -     145
      デリバティブ
                  184,126       3,121     13,455      27,345      10,739      25,569     264,358
          合計
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                             5年超      合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  百万円      百万円      百万円      百万円      百万円      百万円      百万円
     非デリバティブ金融負債
      営業債務及びその他の
                  140,660        -      -      -      -      -   140,660
      債務
      社債及び借入金            33,734      12,683      28,027      11,810      1,904     40,238     128,399
      リース債務             1,099       41      38      37      71     158     1,447
      預り金             5,083       -      -      -      -      -    5,083
     デリバティブ金融負債
                     34      -      -      -      -      -      34
      デリバティブ
                  180,611      12,725      28,066      11,848      1,976     40,397     275,625
          合計
                                  95/133




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          (5)為替リスク管理
            当社グループは、投資、出資および合弁会社設立等を通じて国際的に事業を展開していることから、主に
           米ドルの為替変動が業績に大きく影響します。
            当社グループは、為替変動リスクを軽減するために、外貨建の営業債権については主として為替予約を、
           外貨建借入金については通貨スワップをデリバティブ取引として利用しています。
            なお、為替予約取引の執行・管理については、取引権限等を定めた内部管理規定に沿って実行されてお
           り、その取引内容は都度、経理部所管の役員に報告しています。
            当社グループにおける為替リスクの詳細は以下のとおりです。
            ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                        移行日            前連結会計年度              当連結会計年度
                     (2017年4月1日)              (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
                   契約額    うち1年超     公正価値     契約額    うち1年超     公正価値     契約額    うち1年超     公正価値
                   百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円
     為替予約取引
      売建
      米ドル              5,472      -     28    821     -     46   3,509      -    △22
      英ポンド
                    17,366      -    △71    20,388      -    251     -     -     -
      カナダドル               340     -     5    -     -     -     57     -     0
      買建
      米ドル               -     -     -     -     -     -   3,609      -    △0
     通貨・金利スワップ取引
                    28,400     28,400     1,761    28,400     15,000      393   15,000     15,000      443
      買建
                    51,579     28,400     1,724    49,610     15,000      691   22,176     15,000      420
           合計
            為替感応度分析

             各連結会計年度において、関連する外国為替に対して日本円が1%変動した場合に、税引前利益に与え
            る影響は以下のとおりです。なお、機能通貨建の金融商品および在外営業活動体の資産および負債、収益
            および費用を円貨に換算する影響は含んでいません。また、その他の変動要因は一定であることを前提と
            しています。
                                                     (単位:百万円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度

                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     税引前利益

                                            27              37
      米ドル
      ユーロ                                       15              95
      英ポンド                                       -              210
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          (6)金利リスク管理
            当社グループは、事業活動の中で様々な金利変動リスクに晒され、特に、金利の変動は借入コストに大き
           く影響します。
            変動金利性借入金については、原則として金利スワップ契約により実質的に固定金利性借入金と同等の
           効果を得ています。
            なお、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ取引管理規定に基づいてリスク管理を実施し、月次の取
           引実績を経理部所管の役員に報告しています。
            金利デリバティブの詳細は、以下のとおりです。
            ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                        移行日            前連結会計年度              当連結会計年度
                     (2017年4月1日)              (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
                   契約額    うち1年超     公正価値     契約額    うち1年超     公正価値     契約額    うち1年超     公正価値
                   百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円     百万円
     通貨・金利スワップ取引
      受取変動・支払固定              28,400     28,400     1,761    28,400     15,000      393   15,000     15,000      443
                    28,400     28,400     1,761    28,400     15,000      393   15,000     15,000      443
           合計
          (注)当該通貨・金利スワップ取引は、(5)為替リスク管理と同様のものです。
            金利変動リスクのある変動金利の長期借入金については、金利スワップ取引を利用してキャッシュ・フ

           ローを固定化し、金利変動リスクを軽減しています。そのため、当社グループにおける金利変動リスクに
           対するエクスポージャーは限定的であり、金利変動に対する影響は軽微です。
          (7)市場価格の変動リスク管理

            当社グループは、業務上の関係を有する企業の上場株式等の資本性金融資産を保有し、その市場価額の変
           動リスクに晒されています。これらについては保有目的に鑑み、その他の包括利益を通じて公正価値で測定
           する金融資産に指定していることから、その変動価額は純損益ではなく、その他の包括利益に影響を与えま
           す。
            なお、定期的に公正価値や発行体の財務状況を把握し、保有および公正価値の変動状況等を経理部所管の
           役員に報告しています。
            当社グループが、期末日現在において保有する資本性金融商品の市場価格が10%変動した場合に、その他
           の包括利益(税効果控除前)が受ける影響は以下のとおりです。
            ただし、本分析においては、その他の変動要因は一定であることを前提としています。
                                                     (単位:百万円)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     その他の包括利益(税効果考慮前)                                      2,407              2,156

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          (8)金融商品の公正価値
           ①償却原価で測定する金融商品
            償却原価で測定する金融商品について、元利金の合計を新規に同様の借入を行った場合に想定される
           利率で割引いた現在価値により公正価値を算定しています。
            長期借入金(1年内返済予定の残高を含む)の帳簿価額と公正価値は以下のとおりです。
            社債および借入金の公正価値は、将来の元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定され
           る利率で割り引いた現在価値により算定しています。
            なお、長期借入金を除く償却原価で測定される金融商品については、短期間で決済されるため、帳簿価額
           が公正価値の合理的な近似値となっていることから以下の表には含めていません。
                          移行日           前連結会計年度             当連結会計年度

                       (2017年4月1日)             (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
                      帳簿価額       公正価値       帳簿価額       公正価値       帳簿価額       公正価値

                      百万円       百万円       百万円       百万円       百万円       百万円
                       72,624       73,135       79,682       79,783       87,153       88,089
     借入金
                         -       -     9,954      10,011       9,961      10,084
     社債
                       72,624       73,135       89,637       89,794       97,114       98,173
            合計
          (注)償却原価で測定する金融資産の公正価値ヒエラルキーはレベル2です。
           ②公正価値で測定する金融商品

            公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じた公
           正価値測定額を、レベル1からレベル3まで分類しています。
            レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
            レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
            レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
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            移行日(2017年4月1日)
                            レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                             百万円         百万円         百万円         百万円
     資産:
     純損益を通じて公正価値で測定する
     金融資産
      デリバティブ資産                          -       1,811          -       1,811
     その他の包括利益を通じて公正価値で測定
     する金融資産
                               20,317           -       23,967         44,285
      有価証券
                               20,317         1,811        23,967         46,096
              合計
     負債:
     純損益を通じて公正価値で測定する
     金融負債
                                 -         87         -         87
      デリバティブ負債
                                 -         87         -         87
              合計
            前連結会計年度(2018年3月31日)

                            レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                             百万円         百万円         百万円         百万円
     資産:
     純損益を通じて公正価値で測定する
     金融資産
      デリバティブ資産                          -        836         -        836
     その他の包括利益を通じて公正価値で測定
     する金融資産
                               23,956           -       27,762         51,718
      有価証券
                               23,956          836       27,762         52,555
              合計
     負債:
     純損益を通じて公正価値で測定する
     金融負債
                                 -        145         -        145
      デリバティブ負債
                                 -        145         -        145
              合計
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                            レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                             百万円         百万円         百万円         百万円
     資産:
     純損益を通じて公正価値で測定する
     金融資産
      有価証券                          -         -        200         200
      デリバティブ資産                          -        455         -        455
     その他の包括利益を通じて公正価値で測定
     する金融資産
                               21,567          109       13,863         35,541
      有価証券
                               21,567          565       14,063         36,197
              合計
     負債:
     純損益を通じて公正価値で測定する
     金融負債
                                 -         34         -         34
      デリバティブ負債
                                 -         34         -         34
              合計
                                  99/133



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            レベル1の金融商品は、上場会社によって発行された株式です。上場株式の公正価値は、活発な市場の
           期末日の価額によっています。
            レベル2の金融商品は、為替予約、金利スワップ、通貨スワップです。為替予約の公正価値は、先物為替
           相場等に基づき算定しており、また金利スワップ、通貨スワップの公正価値は、取引先金融機関等から提示
           された価格を用いて算定してい              ます。
            レベル3の主な金融商品は、日本の非上場会社によって発行された株式です。非上場株式の公正価値は、
           マーケット・アプロー          チに基づき、類似上場会社比較法(類似上場会社の市場株価に対する各種財務数値の
           倍率を算定し、必要な調整を加える方法)を用いて算定しています。レベル3に区分された金融資産の公正
           価値の測定に関する観察不能なインプットは非流動性ディスカウントであり、類似上場会社比較法による計
           算にあたっては、継続的に複数の類似上場会社を比較対象とするとともに非流動性のディスカウントも考慮
           に入れており、非流動性ディスカウントは、30%で算定しています。非流動性ディスカウントが上昇した
           場合には、公正価値は減少する関係にあります。
            なお、観察不能なインプットは、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性が
           あり、見直しが必要となった場合、金融商品の公正価値に重要な影響を与える可能性があります。
            レベル3に分類した金融商品の期首残高から期末残高への調整表は以下のとおりです。

                                                     (単位:百万円)
                                                当連結会計年度
                             前連結会計年度
                            (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
     期首残高                                 23,967                   27,762
     購入                                 3,065                    250

     その他の包括利益(注)                                   729                   548

     その他                                   -               △14,497

     期末残高                                 27,762                   14,063

           (注)その他の包括利益に含まれている利得および損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正
           価値で測定する金融資産に関するものです。これらの損益は、連結包括利益計算上「その他の包括利益を通
           じて公正価値で測定する金融資産」に含まれています。
           また、各年度において、レベル3からの重要な振替は行われていません。
           (9)金融資産および金融負債の相殺

            当社グループでは、一部の金融資産および金融負債について、認識された金額を相殺する法的強制力のあ
           る権利を有し、純額で決済するか、又は資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有していることか
           ら、金融資産と金融負債を相殺し連結財政状態計算書に純額で表示しています。
            同一の取引先に対して認識した金融資産および金融負債のうち、連結財政状態計算書で相殺した金額およ
           び連結財政状態計算書に計上した金額の内訳は以下のとおりです。
           移行日(2017年4月1日)

                                                     (単位:百万円)
                                 連結財政状態計算書で              連結財政状態計算書に
                       金融資産の総額
                                 相殺した金融負債の総額              表示した金融資産の純額
     金融資産
      営業債権及びその他の債権                        10,928              △2,769              8,159
                                                     (単位:百万円)

                                 連結財政状態計算書で              連結財政状態計算書に
                       金融負債の総額
                                 相殺した金融資産の総額              表示した金融負債の純額
     金融負債
      営業債務及びその他の債務                        96,737              △2,769              93,968
                                100/133



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           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                 連結財政状態計算書で              連結財政状態計算書に
                       金融資産の総額
                                 相殺した金融負債の総額              表示した金融資産の純額
     金融資産
      営業債権及びその他の債権                        12,985              △3,279              9,705
                                                     (単位:百万円)

                                 連結財政状態計算書で              連結財政状態計算書に
                       金融負債の総額
                                 相殺した金融資産の総額              表示した金融負債の純額
     金融負債
      営業債務及びその他の債務                       100,271              △3,279              96,992
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                 連結財政状態計算書で              連結財政状態計算書に
                       金融資産の総額
                                 相殺した金融負債の総額              表示した金融資産の純額
     金融資産
      営業債権及びその他の債権                        14,489              △3,894              10,594
      その他の金融資産                        41,624             △17,776              23,847
                                                     (単位:百万円)

                                 連結財政状態計算書で              連結財政状態計算書に
                       金融負債の総額
                                 相殺した金融資産の総額              表示した金融負債の純額
     金融負債
      営業債務及びその他の債務                       102,455              △3,894              98,560
      社債及び借入金                       100,905              △17,776              83,128
                                101/133











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         30.重要な子会社

           当連結会計年度末の当社グループの主要な子会社の内訳は、以下のとおりです。
            名称              所在地         報告セグメント        議決権の所有割合(%)

                     米国

     豊田合成ノースアメリカ㈱                             米州                 100.0
                     ミシガン州
                     米国
     TGミズーリ㈱                             米州                 80.0
                     ミズーリ州
                     米国
     TGケンタッキー㈲                             米州                 100.0
                     ケンタッキー州
     TGオートモーティブシーリン                米国
                                  米州                 100.0
     グケンタッキー㈲                ケンタッキー州
                     米国
     豊田合成テキサス㈲                             米州                 100.0
                     テキサス州
                     カナダ
     豊田合成ホールディングス㈱                             米州                 100.0
                     ケベック州
                     カナダ
     ウォータービルTG㈱                             米州                 100.0
                     ケベック州
                     カナダ
     TGミント㈱                             米州                 100.0
                     オンタリオ州
     豊田合成オートモーティブシー                メキシコ
                                  米州                 100.0
     リングメキシコ㈱                サンルイスポトシ市
                     メキシコ
     豊田合成イラプアトメキシコ㈱                             米州                 90.0
                     グアナファト州
     GDBRインダストリアコメル                ブラジル
                                  米州                 94.8
     シオ㈲                サンパウロ州
                     ブラジル
     ペクバルインダストリア㈲                             米州                 95.0
                     サンパウロ州
                     タイ
     豊田合成アジア㈱                             アジア                 100.0
                     チョンブリ県
                     タイ
     豊田合成タイランド㈱                             アジア                 78.5
                     チョンブリ県
                     タイ
     豊田合成ラバータイランド㈱                             アジア                 70.0
                     サムットサコーン県
                     ベトナム
     豊田合成ハイフォン社                             アジア                 95.0
                     ハイフォン市
                     インド
     豊田合成ミンダ・インディア㈱                             アジア                 50.1
                     ラジャスタン州
                     中国
     天津豊田合成㈲                             アジア                 90.1
                     天津市
                     中国
     豊田合成(張家港)科技㈲                             アジア                 98.0
                     江蘇省張家港市
                     中国
     豊田合成(佛山)橡塑㈲                             アジア                 70.0
                     広東省佛山市
                     中国
     豊田合成(佛山)汽車部品㈲                             アジア                 95.0
                     広東省佛山市
                     中国
     豊田合成(中国)投資㈲                             アジア                 100.0
                     上海市
                     英国
     英国豊田合成㈱                             欧州・アフリカ                 91.1
                     サウスヨークシャー州
                                102/133


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            名称              所在地         報告セグメント        議決権の所有割合(%)

                     チェコ

     豊田合成チェコ㈲                             欧州・アフリカ                 80.0
                     クラシュテレッツ市
                     ドイツ
     豊田合成メテオール㈲                             欧州・アフリカ                 100.0
                     ボッケネム市
                     愛知県
     一榮工業㈱                             日本                 65.0
                     一宮市
                     三重県
     日乃出ゴム工業㈱                             日本                 100.0
                     四日市市
                     長野県
     豊信合成㈱                             日本                 100.0
                     上伊那郡中川村
                     静岡県
     ティージーオプシード㈱                             日本                 100.0
                     浜松市西区
                     宮城県
     豊田合成東日本㈱                             日本                 100.0
                     栗原市
                     千葉県
     TSオプト㈱                             日本                 100.0
                     市原市
                                103/133














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         31.関連当事者
          (1)関連当事者との取引
            当社グループと関連当事者との取引は以下のとおりです。
            関連当事者との取引条件については、市場価額、総原価を勘案して希望価額を提示し、毎期価格交渉の
           うえ決定しています。
            移行日(2017年4月1日)                (単位:百万円)

       種類        会社等の名称              取引内容           未決済金額
     重要な影響力        トヨタ自動車㈱および
                            自動車部品等の販売                 54,234
     を有する企業        その子会社
            前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)           (単位:百万円)

       種類        会社等の名称              取引内容            取引金額          未決済金額
     重要な影響力        トヨタ自動車㈱および
                                              456,646           59,699
                            自動車部品等の販売
     を有する企業        その子会社
            当連結会計年度(自 2018年4月1日  至 2019年3月31日)                                                  (単位:百万円)

       種類        会社等の名称              取引内容            取引金額          未決済金額
     重要な影響力        トヨタ自動車㈱および
                                              462,493           69,132
                            自動車部品等の販売
     を有する企業        その子会社
          (2)主要な経営幹部に対する報酬

            当社の取締役および監査役に対する報酬は以下のとおりです。
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     百万円               百万円
                                           475               446
     基本報酬
                                           125               96
     賞与
                                           600               542
                 合計
         32.コミットメント

           期末日以降の支出に関するコミットメントは以下のとおりです。           (単位:百万円)
                              移行日          前連結会計年度            当連結会計年度
                          (2017年4月1日)            (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
                                  7,129            1,408            7,194
      有形固定資産の取得
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         33.偶発債務
           独占禁止法関連
         ①  国および競争法当局による調査
            期末日時点において損失の発生可能性が高いものはありません。
         ②  集団訴訟対応

            当社および一部の子会社は、一部の自動車部品の取引に関する独占禁止法違反の疑いについて、現在米
           国およびカナダにおいて損害賠償を求める複数の集団訴訟(クラスアクション)の被告の一社になってい
           ます。
            米国においては、特定の自動車部品毎に、直接購入者(例えば、自動車メーカーおよびそれらへの一次
           供給者)、カーディーラー、エンドユーザーより、当社および一部の子会社に対して集団訴訟が提起され
           ています。これらの訴訟はすべてミシガン州東部連邦裁判所における、自動車部品毎の別個の集団訴訟か
           らなる複数裁判地訴訟(multi              district     litigation)(注)で手続が併合審理されています。
            当社は、直接購入者との間につきましては一部の訴えにつき和解契約を既に締結し、裁判所の最終承認
           を得て、営業債務及びその他の債務を取崩しました。
            また、カーディーラーおよびエンドユーザーとの間につきましても和解契約を既に締結しています。
            これらの和解契約について、今後、裁判所は最終承認を行う予定です。当社はこれらの和解金を営業債
           務及びその他の債務として計上しています。
            これらに関する費用は、その他の費用に含めています(注記24「その他の収益及び費用」参照)。
            直接購入者とのその他の訴えについては、当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼ
           す可能性は低いと考えています。
            カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州およびサスカチュワン
           州において複数の集団訴訟が提起されています。米国における集団訴訟と同様、自動車部品毎に別個の訴
           訟が提起されています。これらの訴訟は、直接購入者(例えば自動車メーカー)および間接購入者(例え
           ば、カーディーラーおよびエンドユーザー)から当社(および訴訟によっては子会社の一部)に対して提
           起されていますが、いずれの訴訟も初期段階です。
            (注)複数裁判地訴訟(multi                  district     litigation)とは、ディスカバリーや共通の法律問題につい
           て          の判断など本案前の効率的審理のために、複数の訴訟を単一の裁判官に併合・集約して行う手
           続          です。
         ③  個別の和解交渉

            当社は、一部の自動車部品の取引に関する独占禁止法違反の疑いに関連して、主要顧客(自動車メー
           カー)との間で個別に交渉を行っていますが、当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響及ぼす
           可能性は低いと考えています。
         34.後発事象

           該当事項はありません。
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         35.初度適用
        当社グループは、2017年4月1日を移行日とし、2019年3月31日に終了する連結会計年度よりIFRSに準拠した
       連結財務諸表を作成しています。
       IFRS第1号の免除規定
        IFRSでは、IFRSを初めて適用する会社(以下、初度適用企業)に対して、原則として、IFRSで要求される基準を遡
       及して適用することを求めています。ただし、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下、IFRS
       第1号)では、IFRSで要求される基準の一部について強制的に免除規定を適用しなければならないものと任意に免除
       規定を適用するものを定めています。これらの規定の適用に基づく影響は、移行日において利益剰余金、
       またはその他の資本の構成要素で調整しています。当社グループが日本基準からIFRSへ移行するにあたり、採用した
       主な免除規定は次のとおりです。
       ・企業結合
        IFRS第3号「企業結合」(以下、IFRS第3号)では、移行日以前のすべての企業結合に遡及する方法、
       または移行日もしくは移行日前の特定の企業結合から将来に向けて適用する方法の何れかを選択することが
       できます。
        当社グループは、2011年12月1日以後に行われた企業結合に対して、IFRS第3号を遡及適用する方法を選択しま
       した。
       ・在外営業活動体の換算差額

        IFRS第1号では、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択することが認めら
       れています。当社グループは、在外営業活動体の換算差額の累計額を移行日現在でゼロとみなすことを選択してい
       ます。
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           IFRSの初度適用において開示が求められる調整表は以下のとおりです。
           2017年4月1日(移行日)現在の資本に対する調整
                               認識・測
                                     IFRS
       日本基準表示科目            日本基準      表示組替                  注記        IFRS表示科目
                               定の差異
                    百万円      百万円      百万円      百万円
     資産の部                                          資産
     流動資産                                          流動資産
      現金及び預金              97,553     △27,634         -    69,918           現金及び現金同等物
                                                 営業債権及びその他の
      受取手形及び売掛金             131,567       8,196     19,301     159,066      (3)
                                                 債権
                      -
                          52,972      10,361      63,334      (3)     棚卸資産
                    11,941
      商品及び製品                   △11,941         -      -
      仕掛品              10,266     △10,266         -      -
      原材料及び貯蔵品              30,764     △30,764         -      -
      繰延税金資産              4,341     △4,341        -      -
                      -    27,685        -    27,685           その他の金融資産
      その他              19,034     △8,443       △617      9,973           その他の流動資産
                     △195       195      -      -
      貸倒引当金
       流動資産合計            305,273      △4,341      29,045     329,977             流動資産合計
     固定資産                                          非流動資産

      有形固定資産             245,666        -   △12,007      233,659     (1),(3)      有形固定資産
      無形固定資産              2,324       -    △417      1,906           無形資産
                                                 持分法で会計処理されて
                      -    13,446        -    13,446
                                                 いる投資
      投資有価証券              51,520     △12,031       7,110     46,599     (4),(5)      その他の金融資産
                                           (2)
      退職給付に係る資産              5,057       -    △503      4,553           退職給付に係る資産
                                           (7)
      繰延税金資産              6,275      4,341     △5,312       5,304           繰延税金資産
      その他              4,650     △1,484        272     3,438           その他の非流動資産
                     △69       69      -      -
      貸倒引当金
       固定資産合計            315,425       4,341    △10,858      308,909             非流動資産合計
                    620,699        -    18,187     638,887
     資産合計                                          資産合計
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                               認識・測
                                     IFRS
       日本基準表示科目            日本基準      表示組替                  注記        IFRS表示科目
                               定の差異
                    百万円      百万円      百万円      百万円
     負債の部                                          負債
     流動負債                                          流動負債
                                                 営業債務及びその他の
      支払手形及び買掛金              75,656      44,511      5,522     125,689      (2)
                                                 債務
                      -
                          31,762        -    31,762           借入金
                    18,092
      短期借入金                   △18,092         -      -
      1年内返済予定の長期借
                    13,669     △13,669         -      -
      入金
      未払費用              34,298     △34,298         -      -
      未払法人税等              3,522       -     △93     3,429           未払法人所得税
                      -           -
                          1,363           1,363           引当金
                      181            -
      役員賞与引当金                    △181             -
      製品保証引当金              1,020     △1,020        -      -
      従業員預り金              4,655       140      981     5,777     (3)     その他の金融負債
                    19,477     △10,600       △581      8,295
      その他                                          その他の流動負債
       流動負債合計            170,574       △85     5,828     176,317             流動負債合計
     固定負債                                          非流動負債

      長期借入金              57,261        -    1,693     58,955      (5)     借入金
                      -    12,123        -    12,123           その他の金融負債
      繰延税金負債              6,266       85   △1,068       5,283     (7)     繰延税金負債
      退職給付に係る負債              32,943        -    △909     32,033      (2)     退職給付に係る負債
                      -      93      -      93         引当金
                    14,191     △12,216        201     2,176
      その他                                          その他の非流動負債
       固定負債合計            110,663        85     △82    110,665             非流動負債合計
     負債合計                                          負債合計
                    281,237        -    5,745     286,983
     純資産の部                                          資本
      資本金              28,027        -      -    28,027           資本金
      資本剰余金              29,314        -      -    29,314           資本剰余金
      利益剰余金             255,001        -    1,465     256,467            利益剰余金
      自己株式             △1,216        -      -   △1,216            自己株式
      その他の包括利益累計額                                     (2)
                     3,752       -    10,936      14,688
                                                 その他の資本の構成要素
      合計                                    (4),(6)
                                                 親会社の所有者に帰属す
                    314,879        -    12,402     327,282
                                                 る持分合計
      非支配株主持分              24,582        -      39    24,621           非支配持分
     純資産合計              339,461        -    12,441     351,903           資本合計
                    620,699        -    18,187     638,887
     負債純資産合計                                          負債及び資本合計
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         資本に対する主な認識・測定の差異に関する注記
          (1)有形固定資産
            有形固定資産の減価償却方法について、日本基準では主として定率法を採用していましたが、IFRSでは
           定額法を採用しています。また、IFRSの適用に伴い一部の有形固定資産の耐用年数を変更しています。
            主に上記の変更等の結果、有形固定資産の残高が9,544百万円増加しています。
          (2)従業員給付

            未消化の有給休暇について、日本基準では会計処理が求められていませんでしたが、IFRSでは、負債とし
           て認識しています。この結果、営業債務及びその他の債務(流動)が5,537百万円増加しています。
            確定給付制度債務の数理計算上の差異について、日本基準では発生時にその他の包括利益に認識し、従業
           員の平均残存勤務期間以内の一定の年数により按分した額を発生時の翌年度から費用処理していましたが、
           IFRSでは数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益に認識し、直ちにその他の資本の構成要素から利益
           剰余金に振替えています。
          (3)金型

            日本基準では一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上していますが、IFRSでは特定の要件に該当す
           る場合、ファイナンスリースとして処理をしています。この結果、有形固定資産が19,187百万円減少し、
           営業債権及びその他の債権(流動)が19,535百万円、棚卸資産が9,977百万円、その他の金融負債(流動)
           が981百万円増加しています。
          (4)金融商品の測定(非上場株式)

            非上場株式について、日本基準では取得原価を基礎として計上し、発行会社の財政状態の悪化に応じて
           減損処理を行っていましたが、IFRSではその他の包括利益を通じて公正価値で測定しています。この結果、
           その他の金融資産(非流動)が5,348百万円、その他の資本の構成要素が3,680百万円増加しています。
          (5)ヘッジ会計(借入金)

            借入金の為替変動リスクを回避するために行っているデリバティブ取引について、日本基準ではヘッジ会
           計による振当処理を採用していましたが、IFRSでは連結会計年度末に公正価値で測定しています。この
           結果、借入金(非流動)が1,693百万円、その他の金融資産(非流動)1,761百万円増加しています。
          (6)為替換算調整勘定の振替

            IFRS第1号に規定されている免除規定を選択し、在外営業活動体の換算差額の移行日時点の残高1,397百
           万円を、移行日においてすべて利益剰余金へ振り替えています。
          (7)税効果会計

            日本基準からIFRSへの調整に伴い一時差異が発生したこと等により、繰延税金資産および繰延税金負債の
           金額を調整しています。
         表示組替に関する注記

            主に次の項目について表示組替を行っています。
           ・日本基準において、「現金及び預金」に含めて表示していた預入期間が3ヶ月超の定期預金について、
            IFRSでは「その他の金融資産(流動)」に含めて表示しています。
           ・「繰延税金資産」、「繰延税金負債」について、IFRSではすべて非流動で表示しています。
           ・日本基準において、「その他の流動資産」に含めて表示していた未収入金について、IFRSでは「営業
            債権及びその他の債権」に含めています。
           ・日本基準において区分掲記している「従業員預り金」について、IFRSでは「その他の金融負債(流動)」
            として表示しています。
           ・日本基準において区分掲記している「未払費用」について、IFRSでは「営業債務及びその他の債務」とし
            て表示しています。
           ・日本基準において、「その他の固定負債」に含めて表示していた長期リース債務について、IFRSでは
           「 その他の金融負債(非流動)」として表示しています。
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           2018年3月31日(前連結会計年度)現在の資本に対する調整
                               認識・測
                                     IFRS
       日本基準表示科目            日本基準      表示組替                  注記        IFRS表示科目
                               定の差異
                    百万円      百万円      百万円      百万円
     資産の部                                          資産
     流動資産                                          流動資産
      現金及び預金             104,309      △6,318        -    97,991           現金及び現金同等物
                                                 営業債権及びその他の
      受取手形及び売掛金             141,447       9,733     21,299     172,480      (3)
                                                 債権
                      -
                          50,908      13,081      63,989      (3)     棚卸資産
                    12,769
      商品及び製品                   △12,769         -      -
      仕掛品              10,039     △10,039         -      -
      原材料及び貯蔵品              28,099     △28,099         -      -
      繰延税金資産              5,153     △5,153        -      -
                      -    6,615       539     7,154     (5)     その他の金融資産
      その他              26,882     △10,208       △624     16,049           その他の流動資産
                     △177       177      -      -
      貸倒引当金
       流動資産合計            328,524      △5,153      34,295     357,666             流動資産合計
     固定資産                                          非流動資産

      有形固定資産             259,537        -   △17,955      241,581     (1),(3)      有形固定資産
      無形固定資産              2,555       -    △238      2,316           無形資産
                                                 持分法で会計処理されて
                      -    13,470        -    13,470
                                                 いる投資
      投資有価証券              58,333     △13,194       6,688     51,826      (4)     その他の金融資産
      退職給付に係る資産              5,625       -   △1,190       4,435     (2)     退職給付に係る資産
      繰延税金資産              4,435      5,153     △4,730       4,859     (7)     繰延税金資産
      その他              3,400      △344       273     3,329           その他の非流動資産
                     △69       69      -      -
      貸倒引当金
       固定資産合計            333,819       5,153    △17,153      321,819             非流動資産合計
     繰延資産
                      45     △45       -      -
      社債発行費
       繰延資産合計               45     △45       -      -
                    662,388       △45     17,142     679,485
     資産合計                                          資産合計
                                110/133









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                                                       豊田合成株式会社(E01108)
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                               認識・測
                                     IFRS
       日本基準表示科目            日本基準      表示組替                  注記        IFRS表示科目
                               定の差異
                    百万円      百万円      百万円      百万円
     負債の部                                          負債
     流動負債                                          流動負債
                                                 営業債務及びその他の
      支払手形及び買掛金              80,989      45,704      6,064     132,758      (2)
                                                 債務
                      -    43,722        -    43,722           借入金
      短期借入金              18,595     △18,595         -      -
      1年内返済予定の長期借
                    25,126     △25,126         -      -
      入金
      未払費用              33,279     △33,279         -      -
      未払法人税等              3,704       -      -    3,704           未払法人所得税
                      -    1,252       -    1,252           引当金
      役員賞与引当金               194     △194       -      -
      製品保証引当金               858     △858       -      -
      従業員預り金              4,745       84     920     5,750     (3)     その他の金融負債
                    21,581     △12,802       △573      8,204
      その他                                          その他の流動負債
       流動負債合計            189,075       △93     6,411     195,392             流動負債合計
     固定負債                                          非流動負債

      社債              10,000      54,413        97    64,511      (5)     社債及び借入金
      長期借入金              54,458     △54,458         -      -
                      -    14,532       145    14,677      (5)     その他の金融負債
      繰延税金負債              4,322       93    △798      3,618     (7)     繰延税金負債
      退職給付に係る負債              34,101        -    △654     33,447      (2)     退職給付に係る負債
                      -      92      -      92         引当金
                    16,520     △14,624        193     2,089
      その他                                          その他の非流動負債
       固定負債合計            119,403        48   △1,016      118,435             非流動負債合計
     負債合計                                          負債合計
                    308,479       △45     5,394     313,828
     純資産の部                                          資本
      資本金              28,027        -      -    28,027           資本金
      資本剰余金              29,150        -     △95     29,055           資本剰余金
      利益剰余金             268,930        -    1,424     270,354            利益剰余金
      自己株式             △1,218        -      -   △1,218            自己株式
      その他の包括利益累計額                                     (2)
                     3,747       -    10,579      14,326           その他の資本の構成要素
      合計                                    (4),(6)
                                                 親会社の所有者に帰属す
                    328,637        -    11,908     340,546
                                                 る持分合計
                    25,271        -    △160     25,111
      非支配株主持分                                          非支配持分
     純資産合計              353,909        -    11,747     365,657             資本合計
                    662,388       △45     17,142     679,485
     負債純資産合計                                           負債及び資本合計
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           資本に対する主な認識・測定の差異に関する注記
           (1)有形固定資産
             有形固定資産の減価償却方法について、日本基準では主として定率法を採用していましたが、IFRSでは
            定額法を採用しています。また、IFRSの適用に伴い一部の有形固定資産の耐用年数を変更しています。
             主に上記の変更等の結果、有形固定資産の残高が9,042百万円増加しています。
           (2)従業員給付

             未消化の有給休暇について、日本基準では会計処理が求められていませんでしたが、IFRSでは、負債と
            して認識しています。この結果、営業債務及びその他の債務(流動)が5,519百万円増加しています。
             確定給付制度債務の数理計算上の差異について、日本基準では発生時にその他の包括利益に認識し、
            従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数により按分した額を発生時の翌年度から費用処理して
            いましたが、IFRSでは数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益に認識し、                                     直ちにその他の資本の
            構成要素から      利益剰余金に振替えています。
           (3)金型

             日本基準では一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上していますが、IFRSでは特定の要件に該当
            する場合、ファイナンスリースとして処理をしています。この結果、有形固定資産が24,798百万円減少
            し、営業債権及びその他の債権(流動)が21,506百万円、棚卸資産が12,787百万円、その他の金融負債
            (流動)が2,182百万円増加しています。
           (4)  金融商品の測定(非上場株式)

             非上場株式について、日本基準では取得原価を基礎として計上し、発行会社の財政状態の悪化に応じて
            減損処理を行っていましたが、IFRSではその他の包括利益を通じて公正価値で測定しています。この
            結果、その他の金融資産(非流動)が6,688百万円、その他の資本の構成要素が4,602百万円増加して
            います。
           (5)  ヘッジ会計(借入金)

             借入金の為替変動リスクを回避するために行っているデリバティブ取引について、日本基準ではヘッジ
            会計による振当処理を採用していましたが、IFRSでは連結会計年度末に公正価値で測定しています。
            この結果、借入金(非流動)が97百万円、その他の金融資産(流動)が539百万円、その他の金融負債
            (非流動)が145百万円増加しています。
           (6)為替換算調整勘定の振替

             IFRS第1号に規定されている免除規定を選択し、在外営業活動体の換算差額の移行日時点の残高1,397
            百万円を、移行日においてすべて利益剰余金へ振り替えています。
           (7)税効果会計

             日本基準からIFRSへの調整に伴い一時差異が発生したこと等により、繰延税金資産および繰延税金負債
            の金額を調整しています。
           表示組替に関する注記

             主に次の項目について表示組替を行っています。
            ・日本基準において、「現金及び預金」に含めて表示していた預入期間が3ヶ月超の定期預金について、
             IFRSでは「その他の金融資産(流動)」に含めて表示しています。
            ・「繰延税金資産」、「繰延税金負債」について、IFRSではすべて非流動で表示しています。
            ・日本基準において、「その他の流動資産」に含めて表示していた未収入金について、IFRSでは
             「営業債権及びその他の債権」に含めています。
            ・日本基準において区分掲記している「従業員預り金」について、IFRSでは「その他の金融負債(流
             動)」として表示しています。
            ・日本基準において区分掲記している「未払費用」について、IFRSでは「営業債務及びその他の債務」と
             して表示しています。
            ・日本基準において、「その他の固定負債」に含めて表示していた長期リース債務について、IFRSでは
             「その他の金融負債(非流動)」として表示しています。
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          利益剰余金に対する調整

                                     移行日             前連結会計年度
                                  (2017年4月1日)               (2018年3月31日)
                                     百万円               百万円
                                                         9,081
     有形固定資産の計上額の調整                                     9,674
                                                         6,130
     金型リースの調整                                     6,429
                                         △5,558               △5,737
     未払有給休暇に対する調整
                                                        △2,744
     退職給付会計に関する調整(※)
                                         △3,252
                                         △7,891               △7,669
     税効果に関する調整
     在外子会社に係る累積換算差額の振替                                     1,397               1,397
                                                          967
                                           667
     その他
                                          1,465               1,424
                 合計
          (※)一部税効果後の金額を含んでいます。
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           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)の純損益及び包括利益に対する調整
                               認識・測
                                     IFRS
       日本基準表示科目            日本基準      表示組替                  注記        IFRS表示科目
                               定の差異
                    百万円      百万円      百万円      百万円
                    806,938        -    1,020     807,958      (1)
     売上高                                          売上収益
                                           (1)
                   △704,703         -   △1,154     △705,857
     売上原価                                          売上原価
                                          (2),(3)
     売上総利益              102,235        -    △134     102,101           売上総利益
                   △61,099         -     532   △60,567      (2),(3)
     販売費及び一般管理費                                          販売費及び一般管理費
                      -    4,393      △228      4,164
                                                その他の収益
                      -   △9,853       △664    △10,518
                                                その他の費用
     営業利益               41,136     △5,460       △495     35,179          営業利益
                     7,398     △7,398        -      -
     営業外収益
                    △5,333       5,333       -      -
     営業外費用
                      226     △226       -      -
     特別利益
                    △7,651       7,651       -      -
     特別損失
                      -    2,186       -    2,186
                                                金融収益
                      -   △3,132        228    △2,903
                                                金融費用
                      -    1,044       -    1,044
                                                持分法による投資利益
     税金等調整前当期純利益               35,775        -    △267     35,507          税引前利益
                   △12,790       1,654       154   △10,982
     法人税、住民税及び事業税                                          法人所得税費用
                     1,654     △1,654        -      -
     法人税等調整額
                    24,638        -    △112     24,525
     当期純利益                                          当期利益
     非支配株主に帰属する当期                                          非支配持分に帰属する当期
                     3,463       -    △299      3,163
     純利益                                          利益
     親会社株主に帰属する当期                                          親会社の所有者に帰属する
                    21,175        -     186    21,361
     純利益                                          当期利益
                               認識・測

                                     IFRS
       日本基準表示科目            日本基準      表示組替                  注記        IFRS表示科目
                               定の差異
                   百万円      百万円      百万円      百万円
                    24,638        -    △112     24,525
     当期純利益                                          当期利益
     その他の包括利益                                          その他の包括利益
                                                純損益に振替えられること
                                                のない項目
                                                 その他の包括利益を通じ
      その他有価証券評価差額
                     1,121       -     920     2,041
                                                 て公正価値で測定する
      金
                                                 資本性金融資産
                     1,313       -   △1,644       △331     (3)
      退職給付に係る調整額                                          確定給付制度の再測定
                                                 持分法適用会社における
                      -     155     △11      144
                                                 その他の包括利益に対す
                                                 る持分
                                                純損益に振替えられる可能
                                                性のある項目
                                                 在外営業活動体の換算
                    △1,977        -      54   △1,922
      為替換算調整勘定
                                                 差額
                                                 持分法適用会社における
      持分法適用会社に対する
                      199     △155      △316      △272
                                                 その他の包括利益に対す
      持分相当額
                                                 る持分
                      657      -    △997      △340
      その他の包括利益合計                                         税引後その他の包括利益
                    25,295        -   △1,110      24,185
     包括利益                                          当期包括利益
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           純損益及び包括利益に対する調整に関する注記
           (1)売上収益および売上原価に係る調整
             日本基準では金型取引について、一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上していますが、IFRSで
            は特定の要件に該当する場合、ファイナンスリースとして処理し、リース開始時に売上収益と売上原価を
            計上しています。
             この結果、売上収益が1,314百万円、売上原価が1,610百万円増加しています。
           (2)減価償却方法の変更

             当社グループは、日本基準では有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、主として
            定率法を採用していましたが、IFRSでは定額法を採用しています。当該変更により、減価償却費が含まれ
            る売上原価および販売費及び一般管理費が11,491百万円減少しています。
           (3)退職給付に係る負債の会計処理

             当社グループは、日本基準では数理計算上の差異について、発生時にその他の包括利益で認識し、
            従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数により按分した額を発生の翌年度から費用処理していました
            が、IFRSでは数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益に認識し、直ちに利益剰余金に認識するもの
            としています。
           表示組替に関する注記

             日本基準では「営業外収益」、「営業外費用」、「特別利益」および「特別損失」に表示していた
            項目を、IFRSでは財務関連項目を「                 金融収益」、「金融費用」に、その他の項目については、
            「その他の収益」、「その他の費用」または「持分法による投資利益」に表示しています。
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)に係るキャッシュ・フローに対する調整

            日本基準に基づく連結キャッシュ・フロー計算書と、IFRSに基づく連結キャッシュ・フロー計算書との
           主な差異は、主として貸手のリース取引の変更によるものです。これにより、営業活動によるキャッシュ・
           フローが16,843百万円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローが同額増加しています。
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       (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                      第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上収益(百万円)                         205,500         404,868         622,863         840,714
     税引前四半期利益又は税引前利益
                               10,919         11,686         22,168         37,356
     (百万円)
     親会社の所有者に帰属する四半期(当期)
                               6,768         5,758        12,413         23,309
     利益(百万円)
     基本的1株当たり四半期(当期)利益
                               52.29         44.49         95.90        180.09
     (円)
     (会計期間)                      第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     基本的1株当たり四半期利益(△は損失)
                               52.29        △7.80         51.41         84.18
     (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         55,097              68,703
         現金及び預金
                                         ※4 477             ※4 252
         受取手形
                                        ※1 12,396             ※1 14,409
         電子記録債権
                                        ※1 68,858             ※1 69,781
         売掛金
                                         4,865              5,614
         商品及び製品
                                         5,912              6,572
         仕掛品
                                         1,241              1,409
         原材料及び貯蔵品
                                         2,974              3,107
         関係会社短期貸付金
                                        ※1 5,714             ※1 5,425
         未収入金
                                         7,133              9,396
         その他
                                          △ 23              △ 1
         貸倒引当金
                                        164,649              184,672
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※2 28,944             ※2 29,208
          建物
                                        ※2 2,499
                                                        2,905
          構築物
                                        ※2 20,867             ※2 23,781
          機械及び装置
                                          ※2 41             ※2 94
          車両運搬具
                                        ※2 26,364             ※2 21,400
          工具、器具及び備品
                                         18,924              20,944
          土地
                                         5,519              7,029
          建設仮勘定
                                        103,161              105,364
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           957             1,022
          ソフトウエア
                                           143              127
          その他
                                         1,100              1,149
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         18,095              16,397
          投資有価証券
          関係会社株式                               69,178              71,252
                                         27,533              32,104
          関係会社出資金
                                         25,757              34,413
          関係会社長期貸付金
                                         8,741              8,452
          前払年金費用
          繰延税金資産                               7,324              9,085
                                           932              928
          その他
                                        △ 25,825             △ 34,480
          貸倒引当金
                                        131,736              138,153
          投資その他の資産合計
                                        235,998              244,667
         固定資産合計
       繰延資産
                                           45              38
         社債発行費
                                           45              38
         繰延資産合計
                                        400,692              429,378
       資産合計
                                117/133





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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                          ※4 72
                                                          -
         支払手形
                                        ※1 15,609             ※1 17,410
         電子記録債務
                                        ※1 32,273             ※1 32,976
         買掛金
                                        ※1 8,055            ※1 10,892
         未払金
                                        ※1 18,203             ※1 19,046
         未払費用
                                         2,038               589
         未払法人税等
                                           299             1,618
         未払消費税等
                                           399              598
         預り金
                                           125               96
         役員賞与引当金
                                           422              397
         製品保証引当金
                                         4,730              4,716
         従業員預り金
                                         15,000                 -
         1年内返済予定の長期借入金
                                         2,974              3,107
         関係会社短期借入金
                                         1,780              3,529
         その他
                                        101,985               94,979
         流動負債合計
       固定負債
                                         10,000              10,000
         社債
                                         30,000              60,000
         長期借入金
                                           168              335
         リース債務
                                         23,551              24,058
         退職給付引当金
                                           817              829
         資産除去債務
                                           194              149
         その他
                                         64,731              95,373
         固定負債合計
                                        166,717              190,352
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         28,027              28,027
         資本金
         資本剰余金
                                         29,723              29,723
          資本準備金
                                           158              158
          その他資本剰余金
                                         29,882              29,882
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         6,283              6,283
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                           150              150
            研究開発積立金
                                         70,000              70,000
            別途積立金
                                         88,629              95,313
            繰越利益剰余金
                                        165,062              171,746
          利益剰余金合計
                                        △ 1,218             △ 1,219
         自己株式
                                        221,754              228,437
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         12,221              10,588
         その他有価証券評価差額金
                                         12,221              10,588
         評価・換算差額等合計
                                        233,975              239,025
       純資産合計
                                        400,692              429,378
      負債純資産合計
                                118/133




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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       ※1 376,845             ※1 399,167
      売上高
                                       ※1 331,115             ※1 349,689
      売上原価
                                         45,729              49,478
      売上総利益
                                        ※2 35,352             ※2 38,206
      販売費及び一般管理費
                                         10,377              11,271
      営業利益
      営業外収益
                                        ※1 17,002             ※1 19,629
       受取利息及び受取配当金
                                        ※1 2,124             ※1 2,353
       その他
                                         19,127              21,983
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           139              221
       支払利息
                                           278               -
       為替差損
                                           203               -
       事業拠点再構築費用
                                           355              223
       固定資産除売却損
                                           -              104
       支払手数料
                                            8             229
       その他
                                           985              778
       営業外費用合計
                                         28,519              32,475
      経常利益
      特別損失
                                        ※5 3,269             ※5 7,010
       独禁法関連損失
                                        ※3 4,676
                                                          -
       関係会社出資金評価損
                                            -             431
       九州移転一時金
                                         ※3 742
                                                          -
       関係会社株式評価損
                                        ※4 6,287             ※4 9,392
       貸倒引当金繰入額
                                         14,975              16,834
       特別損失合計
                                         13,543              15,641
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    3,686              2,498
                                        △ 1,494             △ 1,048
      法人税等調整額
                                         2,191              1,449
      法人税等合計
                                         11,352              14,192
      当期純利益
                                119/133









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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                       株主資本
                              資本剰余金                 利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                      資本金
                          資本準備    その他資    資本剰余    利益準備                 利益剰余
                          金    本剰余金    金合計    金    研究開発    別途積立    繰越利益    金合計
                                            積立金    金    剰余金
     当期首残高                  28,027    29,723      158   29,882     6,283     150   70,000    84,525    160,959
     当期変動額
      剰余金の配当                                              △ 7,249   △ 7,249
      当期純利益                                               11,352    11,352
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計                    -    -    -    -    -    -    -   4,103    4,103
     当期末残高                  28,027    29,723      158   29,882     6,283     150   70,000    88,629    165,062
                        株主資本       評価・換算差額等

                                       純資産合
                               その他有    評価・換
                          株主資本             計
                      自己株式         価証券評    算差額等
                          合計
                               価差額金    合計
     当期首残高                 △ 1,216   217,653     11,089    11,089    228,742
     当期変動額
      剰余金の配当                     △ 7,249            △ 7,249
      当期純利益                     11,352             11,352
      自己株式の取得                  △ 1   △ 1            △ 1
      株主資本以外の項目の当期変動額(純
                                1,131    1,131    1,131
      額)
     当期変動額合計                   △ 1   4,101    1,131    1,131    5,233
     当期末残高                 △ 1,218   221,754     12,221    12,221    233,975
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                       株主資本
                              資本剰余金                 利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                      資本金
                          資本準備    その他資    資本剰余    利益準備                 利益剰余
                          金    本剰余金    金合計    金    研究開発    別途積立    繰越利益    金合計
                                            積立金    金    剰余金
     当期首残高                  28,027    29,723      158   29,882     6,283     150   70,000    88,629    165,062
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                    △ 7,508   △ 7,508
      当期純利益                                               14,192    14,192
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計
                         -    -    -    -    -    -    -   6,684    6,684
     当期末残高                  28,027    29,723      158   29,882     6,283     150   70,000    95,313    171,746
                        株主資本       評価・換算差額等

                                       純資産合
                               その他有    評価・換
                          株主資本             計
                      自己株式         価証券評    算差額等
                          合計
                               価差額金    合計
     当期首残高                 △ 1,218   221,754     12,221    12,221    233,975
     当期変動額
      剰余金の配当
                           △ 7,508            △ 7,508
      当期純利益                     14,192             14,192
      自己株式の取得                  △ 1   △ 1            △ 1
      株主資本以外の項目の当期変動額(純
                               △ 1,633   △ 1,633   △ 1,633
      額)
     当期変動額合計
                        △ 1   6,682   △ 1,633   △ 1,633    5,049
     当期末残高                 △ 1,219   228,437     10,588    10,588    239,025
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)  満期保有目的の債券
            償却原価法(定額法)
          (2)  子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
          (3)  その他有価証券
            時価のあるもの
             決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
             平均法により算定しています。)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

           総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
         3.固定資産の減価償却の方法

          (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法
            ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附
            属設備及び構築物、工具器具及び備品のうち金型については、定額法によっています。
            なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。
            また、機械及び装置のうちLED関連設備については、使用可能期間を考慮して、見積耐用年数(4年)
            を適用しています。
          (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法
            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
            います。
          (3)  リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
         4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

           外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい
           ます。
         5.引当金の計上基準

          (1)  貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
            権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
          (2)  役員賞与引当金
            役員の賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しています。
          (3)  製品保証引当金
            製品の品質保証期間内でのクレームによる補償支出に備えるため、過去の実績を基礎にした発生見込額を
            計上しています。
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          (4)  退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計
            上しています。
            ①退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、給付算定式基準によっています。
            ②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
             過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)によ
            る定額法により費用処理しています。
             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数
            (10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
         6.ヘッジ会計の方法

           金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たすため、特例処理を採用しています。また、通貨ス
           ワップ取引が付されている外貨建金銭債務については、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を
           採用しています。
         7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          (1)  繰延資産の処理方法
            社債発行費用………社債償還期間(7年間)にわたり均等償却しています。
          (2)  退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結
            財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
          (3)  消費税等の会計処理
            消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
         (表示方法の変更)

           (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の
          期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
          する方法に変更しています。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」5,425百万円は、「投資そ
          の他の資産」の「繰延税金資産」7,324百万円に含めて表示しています。
           また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基
          準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しています。
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         (貸借対照表関係)
      ※1    関係会社に対する金銭債権および金銭債務(区分表示したものを除く)
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期金銭債権                               46,038百万円                 48,787百万円
     短期金銭債務                               12,271                 14,159
      ※2    当期において、国庫補助金の受入れにより、車両運搬具について6百万円の圧縮記帳を行いました。

         なお、有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、次のとおりです。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物                                 102百万円                  91百万円
     構築物                                 0                           -
     機械及び装置                                1,317                   338
     車両運搬具                                  1                 7
     工具、器具及び備品                                  7                 0
               計                      1,429                   437
       3    偶発債務

         連結財務諸表注記33「偶発債務」参照。
      ※4    事業年度末日満期日手形

         事業年度末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行
        われたものとして処理しています。当事業年度末日の満期手形の金額は、次のとおりです。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形                                 54百万円                 76百万円
     支払手形                                 47                  -
         (損益計算書関係)

      ※1    関係会社との取引高
                前事業年度                            当事業年度
             (自   2017年4月1日                         (自   2018年4月1日
              至  2018年3月31日)                          至  2019年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                   253,755百万円                            266,627百万円
      仕入高                   105,620                            112,995
     営業取引以外の取引による取引高                     19,803                            22,225
      ※2    販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度                        53%、当事業年度         53%、一般管理費に属する費用のおおよ

        その割合は前事業年度           47%、当事業年度         47%です。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     荷造運搬費                                9,142   百万円               9,971   百万円
     給料及び手当                                5,614                 5,699
     会費及び手数料                                7,686                 7,687
     研究開発費                                4,721                 5,648
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     ※3    以下の関係会社株式および出資金について、評価損を計上しています。
                前事業年度                            当事業年度
             (自   2017年4月1日                         (自   2018年4月1日
              至  2018年3月31日)                          至  2019年3月31日)
     豊田合成(天津)精密製品㈲                     1,711百万円       豊田合成(天津)精密製品㈲                       -百万円
     豊田合成メテオール㈲                     2,965        豊田合成メテオール㈲                       -
     豊田合成東日本㈱                      742        豊田合成東日本㈱                       -
             計             5,418              計               -
      ※4    下記の連結子会社に対する債権について回収可能性を検討し、貸倒引当金を計上しています。

                前事業年度                            当事業年度
             (自   2017年4月1日                         (自   2018年4月1日
              至  2018年3月31日)                          至  2019年3月31日)
     英国豊田合成㈱                     3,021百万円       英国豊田合成㈱                     1,170百万円
     TSオプト㈱                     1,700       TSオプト㈱                       -
     豊田合成メテオール㈲                     1,566       豊田合成メテオール㈲                     8,221
             計             6,287              計             9,392
      ※5    (前事業年度)

         主に、一部の自動車部品について欧州競争法違反に関する、欧州委員会との合意に基づく罰金です。
         (当事業年度)
         主に、米国独占禁止法違反に係る集団訴訟に関連し、カーディーラーおよびエンドユーザーとの和解契約を
        締結したことにより発生した費用です。
         (有価証券関係)

         子会社株式および関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式51,347百万円、関連会社株式
        8,110百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式48,658百万円、関連会社株式8,110百万円)は、市場価
        格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位:百万円)
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                            7,825                10,454
        退職給付引当金                            4,501                 4,741
        役員退職慰労引当金                             44                 24
        減価償却                            1,201                 1,125
        賞与引当金                            1,953                 1,802
        関係会社株式評価損                            7,701                 7,012
                                   4,523                 5,707
        その他
       繰延税金資産小計
                                   27,751                 30,868
        将来減算一時差異等の合計に係る
                                 △15,094                 △17,163
        評価性引当額
       評価性引当小計                          △15,094                 △17,163
       繰延税金資産合計                           12,657                 13,705
       繰延税金負債
                                   5,332                 4,620
        その他有価証券評価差額金
                                   5,332                 4,620
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                            7,324                 9,085
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                 30.61%                 30.38%
       (調整)
       外国税額控除                        △5.57                      △5.69
                               △28.63
       受取配当金の益金不算入
                                                △29.09
                                19.47                 13.23
       評価性引当額
                                                  0.20
                                 0.24
       交際費損金不算入
                                 0.32                       0.28
       住民税均等割
                                 0.28
                                                  0.19
       役員賞与否認
                                △0.55
                                                 △0.23
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                16.17                  9.26
         (重要な後発事象)

         (共通支配下の取引等)
          事業譲渡
         ( 1 ) 取引の概要
          ①  対象となった事業内容
           自動車部品事業
          ②  企業結合日
           2019年4月1日
          ③  企業結合の法的形式
           豊田合成株式会社を譲渡会社、豊田合成九州株式会社を譲受会社とする事業譲渡
          ④  その他取引の概要に関する事項
           当社が九州に保有する3つの工場(福岡工場、佐賀工場、北九州工場)の事業運営を譲渡することで、九
         州 における意思決定と業務執行を円滑に行うことを目的としています。
         ( 2 ) 実施した会計処理の概要

           共通支配下の取引として処理しています。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                        減価償却
                        当期首   残高    当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
      区分        資産の種類
                        (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
                                                       (百万円)
     有形固
           建物               28,944       2,550        40     2,245      29,208      66,584
     定資産
           構築物                2,499       673       3     263     2,905      8,469
           機械及び装置               20,867      10,164        152     7,098      23,781      135,596
           車両運搬具
                            41      87       6      28      94     1,064
           工具、器具及び備品
                          26,364      10,221        42    15,142      21,400      96,815
           土地               18,924       2,025        ▶      -     20,944        -
           建設仮勘定                5,519      25,663      24,153        -     7,029       -
                計          103,161       51,385      24,404      24,778      105,364      308,529
     無形固
           ソフトウエア                957      476       22      389     1,022      6,611
     定資産
           その他                143       0      -      16      127     1,054
                計           1,100       477       22      405     1,149      7,666
      (注)  当期増加額のうち主なものは、以下のとおりです。
           機械及び装置           ウェザストリップ製品生産設備                       1,660百万円
                      機能部品生産設備                       3,879
                      内外装部品生産設備                       1,278
                      セーフティシステム製品生産設備                       2,492
                      試験研究設備                        487
           工具、器具及び備品           金型取得                       8,184
         【引当金明細表】

                      当期首   残高       当期増加額          当期減少額          当期末残高

           区分
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
                                                23

      貸倒引当金                    25,848           8,655                    34,481
      役員賞与引当金                      125           96          125           96

      製品保証引当金                      422          384          409          397

       (2)【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
       (3)【その他】

         該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                三菱UFJ信託銀行株式会社
                                   ───────────
       取次所
       買取手数料                 無料

                        電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その
                        他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                        http://www.toyoda-gosei.co.jp/
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
     (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号の規定に掲げる権利、株主の有する株式
        数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に以下の書類を提出しています。
     (1)  有価証券報告書およびその添付書類並びに確認書
       事業年度(第95期)(自2017年4月1日 至2018年3月31日)2018年6月18日                                       関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書およびその添付書類

       2018年6月18日 関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書および確認書

       (第96期第1四半期) (自2018年4月1日 至2018年6月30日) 2018年8月10日                                        関東財務局長に提出
       (第96期第2四半期) (自2018年7月1日 至2018年9月30日) 2018年11月13日                                        関東財務局長に提出
       (第96期第3四半期) (自2018年10月1日 至2018年12月31日) 2019年2月12日                                        関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書

       2019年6月17日 関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
       報告書です。
     (5)  訂正発行登録書(普通社債)及びその添付書類

       2018年6月18日 関東財務局長に提出
       2019年6月18日 関東財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月21日

     豊田合成株式会社

       取締役会       御中

                           PwCあらた有限責任監査法人

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                              山中     鋭一
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                              西村     智洋
                              業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる豊田合成株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状
     態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸
     表注記について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準に準拠し
     て連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、国際会計基準に準拠して、豊田合成株式会社及び連結子会社の2019年3月31日
     現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、豊田合成株式会社の2019年3
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、豊田合成株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
     統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
     に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                       豊田合成株式会社(E01108)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月21日

     豊田合成株式会社

       取締役会       御中

                           PwCあらた有限責任監査法人

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                              山中     鋭一
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                              西村     智洋
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる豊田合成株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第96期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、豊田合成
     株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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