株式会社ディーエムエス 有価証券報告書 第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ディーエムエス
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                     株式会社ディーエムエス(E04940)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月21日
      【事業年度】                    第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    株式会社ディーエムエス
      【英訳名】                    DMS  INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  山本 克彦
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
      【電話番号】                    (03)3293-2961(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 管理本部長 橋本 竜毅
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
      【電話番号】                    (03)3293-2961(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 管理本部長 橋本 竜毅
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
            回次            第56期        第57期        第58期        第59期        第60期

           決算年月            2015年3月        2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月

                 (千円)      18,740,928        21,108,997        22,655,166        24,004,020        26,779,469

     売上高
                 (千円)      1,062,322        1,030,132        1,208,483        1,107,220        1,389,081

     経常利益
     親会社株主に帰属する

                 (千円)       656,941        687,924        824,856        767,518        953,887
     当期純利益
                 (千円)       786,835        498,545        914,455        784,850        906,950

     包括利益
                 (千円)      8,778,054        9,189,215       10,016,323        10,702,083        11,492,506

     純資産額
                 (千円)      13,875,672        13,710,705        15,026,887        15,611,054        16,678,047

     総資産額
                 (円)      1,507.42        1,578.04        1,720.08        1,837.87        1,973.62

     1株当たり純資産額
                 (円)       112.81        118.13        141.65        131.80        163.81

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当

                 (円)          -        -        -        -        -
     たり当期純利益
                 (%)        63.3        67.0        66.7        68.6        68.9

     自己資本比率
                 (%)         7.9        7.7        8.6        7.4        8.6

     自己資本利益率
                 (倍)         6.7        5.7        6.4       11.5        11.4

     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                 (千円)      1,065,573         914,069       1,662,487        1,403,299        1,569,444
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                 (千円)      △ 497,867       △ 546,788      △ 1,170,815        △ 646,583       △ 233,742
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                 (千円)      △ 566,700       △ 547,439       △ 395,421       △ 623,134       △ 297,222
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)      1,456,651        1,276,492        1,372,742        1,506,323        2,544,803
     期末残高
                          301        301        306        312        311
     従業員数
                 (人)
     [外、平均臨時雇用者
                          [ 358  ]      [ 364  ]      [ 347  ]      [ 334  ]      [ 332  ]
     数]
      (注)1.売上高には、消費税等(消費税および地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を遡って
           適用した後の指標となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
            回次            第56期        第57期        第58期        第59期        第60期
           決算年月            2015年3月        2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月

                 (千円)      18,736,833        21,105,127        22,651,415        24,000,159        26,775,345

     売上高
     経常利益           (千円)      1,058,178        1,025,776        1,204,116        1,102,486        1,383,814

                 (千円)       654,398        685,060        821,992        764,283        950,398

     当期純利益
                 (千円)      1,092,601        1,092,601        1,092,601        1,092,601        1,092,601

     資本金
                 (千株)        7,262        7,262        7,262        7,262        7,262

     発行済株式総数
                 (千円)      8,622,163        9,172,425        9,966,791       10,632,697        11,428,756

     純資産額
                 (千円)      13,769,937        13,614,532        14,929,124        15,499,964        16,559,671

     総資産額
                 (円)      1,480.65        1,575.16        1,711.57        1,825.95        1,962.67

     1株当たり純資産額
                          15.0        15.0        17.0        20.0        21.0
     1株当たり配当額
                 (円)
     (内1株当たり中間配
                         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     当額)
                 (円)       112.37        117.64        141.15        131.24        163.21

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当

                 (円)          -        -        -        -        -
     たり当期純利益
                 (%)        62.6        67.4        66.8        68.6        69.0

     自己資本比率
                 (%)         8.0        7.7        8.6        7.4        8.6

     自己資本利益率
                 (倍)         6.7        5.7        6.4       11.6        11.4

     株価収益率
                 (%)        13.3        12.8        12.0        15.2        12.9

     配当性向
                          301        301        306        312        311
     従業員数
                 (人)
     [外、平均臨時雇用者
                          [ 358  ]      [ 364  ]      [ 347  ]      [ 334  ]      [ 332  ]
     数]
                 (%)        96.9        88.2       120.4        199.5        246.0
     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)            (%)       ( 128.3   )     ( 112.0   )     ( 125.7   )     ( 142.7   )     ( 132.3   )
                 (円)         865       1,010         976       1,789        1,879

     最高株価
                 (円)         669        595        625        841       1,270

     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.最高株価および最低株価は東京証券取引所(JASDAQスタンダード市場)におけるものであります。
         4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標となっております。
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      2【沿革】
        1961年4月      東京都千代田区神田小川町にダイレクト・メール・サービス株式会社を設立。ダイレクトメールの
               取扱いを中心としたセールスプロモーション業務の営業を開始。
        1964年8月      関西地区での営業を開始するため、大阪市北区に大阪支社を開設。
        1970年5月      メーリングサービス業界初の全自動封入封緘機(メールインサーター)を導入。
        1971年10月      本社新社屋(東京都千代田区神田小川町)を竣工。
            10月   凸版印刷株式会社と共同出資で、株式会社トッパン・ダイレクト・メール・センターを設立。
        1973年8月      メーリングサービス業界初のラッピング機を導入。
        1976年4月      東京都板橋区に業務センター(ウエアハウス)を開設。
        1980年1月      開発事業部を設置し、本格的にイベント業務を開始。
        1982年4月      メーリングサービス業界初のオンラインインサーター機を導入。
        1987年7月      メーリングサービス業界初のフィルムラッピング機を導入。
        1991年4月      商号を株式会社ディーエムエスに変更。
            4月   大阪市旭区に大阪支社新社屋を竣工。
        1992年1月      東京セールス・プロデュース株式会社を吸収合併。同社より承継した営業の一部を譲渡するため、
               同社名の新会社(現・連結子会社)を設立。
        1995年10月      日本証券業協会に株式を店頭登録。
        1999年2月      プライバシーマークの認証取得。
        2003年12月      株式会社トッパン・ダイレクト・メール・センターを当社の完全子会社とし、商号を株式会社
               ティーディーエムに変更。
        2004年4月      株式会社ティーディーエムを吸収合併。
        2004年7月      埼玉県さいたま市に業務センターを開設、既往の業務センターを集約。
        2004年12月      ジャスダック証券取引所に株式を上場。
        2005年10月      ISMS認証基準(Ver.2.0)の認証取得。
        2010年12月      本社新社屋(東京都千代田区神田小川町)を竣工。
        2015年2月      ISO9001認証取得。
        2015年4月      埼玉県比企郡川島町に川島ロジスティクスセンターを開設。
        2018年1月      川島ロジスティクスセンターの増床を図るため、川島町内において移転。
        2018年7月      大阪支社(現関西支社)移転拡張。
        2018年11月      クレジットカード情報の取扱いに関する国際基準PCIDSSに準拠。
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社、および当社の子会社)は、㈱ディーエムエス(当社)、子会社1社で構成され、ダイレクト
       メールを主体としたメーリングサービス業務をはじめ、セールスプロモーションのあらゆる領域にわたるサービス等
       の提供を主な事業活動として展開しております。
        当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
        なお、次の5部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメン
       トの区分と同一であります。
                〔主な事業の内容〕                            〔会社名〕
        (1)ダイレクトメール部門
          ① メーリングサービス
           ダイレクトメールの企画・制作から、情報処理、
          封入・封緘、発送、アフターフォローまで、ダイレ
          クトメールに関するあらゆる業務をトータルサポー
          トしております。
           顧客企業からお預かりした宛名データ等の出力、
          及び、封筒やフィルムなど多種多様なダイレクト
          メールの封入・封緘を行う機器を自社内のメーリン
          グセンターに有しており、作業完了後に郵便・宅配
          事業者を通じて発送します。また、ダイレクトメー
          ル発送後の注文や問い合わせといった消費者対応に
                                    当社
          ついても、同センターで実施するリソースを有して
          います。
          ②物流サービス

           通販商品の出荷代行、キャンペーン景品の配送、
          支店や店舗間における販促品・用度品の保管管理発
          送など、消費者・企業双方に向けた物流業務の提案
          から運用までをサポートしております。
           商品等の入荷検品、流通加工、バーコード管理、
          出庫、仕分け、梱包作業を一括して行うリソースを
          自社内の物流センターに有しており、作業完了後に
          郵便・宅配事業者を通じて発送します。
        (2)セールスプロモーション部門
           プレゼントキャンペーン事務局、通販運営業務、
          テレマーケティング、情報誌・カタログ等の企画制
          作、インターネット広告、折込広告等のメディア                          当社
          サービスなど、企業の目的に応じた最適なプロモー
          ション手法の提案から運用までをサポートしており
          ます。
        (3)イベント部門
           スポーツ事業イベント、ビジネス事業イベント、
          文化事業イベントなど、多種多様なイベントの企画
                                    当社
          から実施、アフターフォローまで、消費者・企業双
          方のニーズに合ったイベント事業の運営をサポート
          しております。
        (4)賃貸部門
                                    当社
           自社所有不動産を賃貸しております。
        (5)その他
           マス・メディア広告、家電製品販売、その他を                          当社、東京セールス・プロデュース㈱
          行っております。
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       以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
       連結子会社
                                            議決権の
                          資本金
        会社の名称           住所             主要な事業の内容                     関係内容
                                            所有割合
                          (千円)
                                            (%)
                                                   当社役員中1名が
                                                   その役員を兼務し
     東京セールス・プロ
                東京都千代田区           50,000       その他            100.0    ている。同社より
     デュース㈱
                                                   家電製品を購入し
                                                   ている。
      (注)「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
      5【従業員の状況】

       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                  248  ( 277  )

      ダイレクトメール部門
                                                  32  ( 51 )
      セールスプロモーション部門
                                                  10   ( 1 )
      イベント部門
                                                   1  ( - )
      賃貸部門
                                                  291  ( 329  )
       報告セグメント計
                                                   1  ( - )
      その他
      全社(共通)                                            19   ( 3 )
                                                  311  ( 332  )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
           るものであります。
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       (2)提出会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢     (歳)         平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           311   ( 332  )       40.5              14.9               5,762,400

                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                  248  ( 277  )

      ダイレクトメール部門
                                                  32  ( 51 )
      セールスプロモーション部門
                                                  10   ( 1 )
      イベント部門
                                                   1  ( - )
      賃貸部門
                                                  291  ( 329  )
       報告セグメント計
                                                   1  ( - )
      その他
      全社(共通)                                            19   ( 3 )
                                                  311  ( 332  )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、基準外賃金および賞与を含んでおります。
         3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
           るものであります。
       (3)労働組合の状況

         当社では、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社、および当社の子会社)が判断し
       たものであります        。
       (1)   経営方針

        当社グループは、「『株主には利益還元で奉仕を』『顧客にはニーズにあった質のよいサービスを』『社員には幸
       せで豊かなくらしを』『社会には貢献を』提供していく」ことを企業理念として掲げ、相互信頼・相互扶助の精神を
       尊重し、夢と感性に満ちた企業組織体をめざしてまいりました。近年ますます「個別消費者との良い関係づくり」の
       重要性が増しているなか、顧客企業の課題解決に向けて、最新設備によるメーリングサービス、高度なスキルを有す
       る消費者問合せ対応、キャンペーン事務局などの消費者窓口サービス、永年の経験に裏打ちされた制作、クリエイ
       ティブ、高度な情報処理システムを持つ物流サービスなどを駆使したトータルソリューション提案を行ってまいりま
       す。当社グループはこれらのコミュニケーションサポート活動を通して企業価値の一層の向上に努めてまいる所存で
       あります。
       (2)経営戦略等

        当社グループは、顧客企業と生活者の“ダイレクトコミュニケーション”を事業領域として、ダイレクトメール、
       セールスプロモーション、イベントなどのリアル分野の販促サービスを提供してまいりました。今後はこれを基盤と
       しつつ、自社の強みを補完するデジタル技術を活用し、より一層“企業と生活者のよい関係づくり”に貢献してまい
       ります。また、次なる戦略として通販市場の拡大などで重要性が高まる物流分野のサービスを強化します。これによ
       り、販促サービスにより顧客企業の事業拡大に貢献する一方で、事業拡大に伴う業務量や物量の増加に対処する物流
       サービスを提供し、“販促と物流の好循環”を作っていけるユニークなポジショニングをとることで継続的な成長を
       目指してまいります。
       (3)   経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        企業理念に掲げる株主の皆様への利益還元を図ってまいります。これに必要な収益獲得を計画、管理するため資本
       効率と収益力を表す指標としてのROE(自己資本利益率)およびROA(総資産利益率)を重要な経営指標と考え
       ており、中長期的にROE10.0%以上、ROA7.0%以上の達成を目指しております。
       (4)経営環境および対処すべき課題

        ダイレクトメール事業の市場環境は、インターネット広告の台頭がありながらも近年はほぼ横ばいで推移していま
       す。これは「紙かデジタルか」という択一ではなく、「紙とデジタル」という相乗効果による新たな価値創造につな
       がっているためです。当社ではこれらの動向を捉えた提案型営業を推進しているところです。
        物流事業の市場環境は、インターネット通販市場の拡大が続いており、大きなビジネスチャンスとなっています。
       また、通販以外でも、企業が付帯業務として自社で対応してきた支店や店舗間の物流を外部の専門会社に委託する動
       きがみられます。いずれもダイレクトメールやバックオフィス分野で培ってきた業務ノウハウを強みとして事業の拡
       大を図ってまいります。
       ①リアルとデジタルの連携

        紙のダイレクトメールとeメール、Webサイト、スマートフォンなどのデジタルメディアとの組み合わせや、
       データ技術を活用した新たなダイレクトメールの利用方法を提案するなどの取組みを強化し、従来の需要家は勿論、
       デジタル施策を中心に展開してきた企業に対しても、ダイレクトメールの利用を推し進め、新たな需要を喚起してま
       いります。
       ②物流事業の拡大

        ダイレクトメール事業で培ったノウハウを活かした物流事業を拡大し、新たな収益の柱として育成するため、川島
       ロジスティクスセンターの生産性を高めるとともに、新規物流案件の継続的獲得に取組みます。また、荷主である顧
       客企業に対して、ダイレクトメールをはじめとした販売促進サービスを提供することで、事業間シナジーを創出する
       とともに物量の増加を促進します。
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       ③企画提案型サービスの強化
        顧客データ分析や販促施策の企画・制作により、費用対効果の高いダイレクトマーケティングを実現させること
       で、価格競争に陥らないための差別化を図ります。特に、顧客との関係性強化を重視する顧客企業の動向から、CR
       M(顧客関係性管理)分野の企画提案に注力することで主力であるダイレクトメール事業の付加価値を高めていきま
       す。
       ④業務部門の生産性向上

        生産機器の拡充などにより生産性・キャパシティ向上を図り、コストを低減させ利益を確保します。特に、作業手
       順の標準化と作業員の人的スキルアップによる効率向上と、最新の機器とシステムを活用した技術的な面からの大幅
       な効率化を合わせて実施し、これらをもって利益改善を果たしていきます。
       ⑤マネジメントシステムの継続的改善

        JISQ15001(プライバシーマーク)およびISO27001(情報セキュリティ)を運用することで、個人情報や機密情報の適
       正な取り扱いを維持し改善を図っていきます。また、ISO9001(品質管理)の運用により、顧客企業のニーズを的確に
       とらえたサービス品質を維持・向上していきます。これら3つのマネジメントシステムにより、情報セキュリティと
       品質の両面から顧客企業に安心して選んでいただけるサービスを提供し続けます。
      2【事業等のリスク】

        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響をおよぼす
       可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社、および当社の子会社)が
       判断したものであります。
       (1)需要構造の変化について

        当社グループは、ダイレクトメール部門による売上が全体の約9割を占めております。当社グループにおけるダイ
       レクトメールは、販売促進を目的とするものをはじめ、公共サービスにおける各種通知や業務通信等に利用されると
       ともに、デジタルマーケティングとの組み合わせによる利用が図られるなど、顧客企業のプロモーション手法として
       広く定着しておりますが、将来において、顧客企業のプロモーション手法に大きな変化が生じた場合には、当社グ
       ループの経営成績および今後の事業展開に影響を与える可能性があります。
       (2)技術革新等の影響について

        当社グループは、持続的な成長のために、ダイレクトメール、セールスプロモーション、イベントの各部門におい
       て、業務の継続的な改善とサービス開発、技術の向上を推進しておりますが、想定しない技術革新や競争環境の激変
       の影響により当社グループのサービスが競争力を失った場合には、当社グループの経営成績および今後の事業展開に
       影響を与える可能性があります。
       (3)郵便制度改正について

        当社グループは、ダイレクトメール部門の事業活動において郵便制度を利用しております。郵便制度は、我が国の
       インフラとして持続性を有していますが、サービス内容や料金の改正によっては、当社グループの経営成績および今
       後の事業展開に影響を与える可能性があります。
       (4)外部調達について

        当社グループは、ダイレクトメールおよび物流の事業において、外部から、ラッピングフィルム材、印刷物、梱包
       資材等を適正な価格で安定的に調達するよう努めております。しかしながら、為替の変動や原油価格の高騰、国内の
       人手不足などの影響から、調達が極めて困難となった場合や価格の高騰が想定を大きく超えた場合には、当社グルー
       プの経営成績および今後の事業展開に影響を与える可能性があります。
       (5)主要顧客企業に対する依存について

        当社グループ総売上高に占める割合が10%以上となる顧客企業の数および売上高の割合の合計は、2019年3月期に
       おいて2社、28%となっております。現時点において、当該顧客企業との関係は極めて良好に推移しておりますが、
       予期せぬ事象による取引条件の変更、解約などが生じた場合には、当社グループの経営成績および今後の事業展開に
       影響を与える可能性があります。
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       (6)個人情報の管理について

        当社グループは、顧客企業から個人情報を受託して事業活動を行っております。これら個人情報の運用について
       は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとした関連法規制およびJISQ15001(プライバシーマーク)、
       JISQ27001(情報セキュリティ)等に則って厳正に運用するとともに、実施状況を定期的に見直し改善していることか
       ら、個人情報漏えいの可能性は低いものの、今後何らかの事情により個人情報漏えいなどの問題が生じた場合には、
       当社グループへの損害賠償請求や信用低下により、当社グループの経営成績および今後の事業展開に影響を与える可
       能性があります。
       (7)大規模災害について

       地震等の大規模な災害が発生した場合には、災害の規模により当社グループの本社、支社、メーリングセンターおよ
       び物流センターが甚大な被害を受ける可能性があります。当社グループでは、東西に拠点を設けることでリスクの分
       散に努めておりますが、災害の規模によっては、事業拠点機能の麻痺、従業員の損失や欠勤、電力の供給不足などの
       要因で事業の継続が困難になることで、当社グループの経営成績および今後の事業展開に影響を与える可能性があり
       ます。
       (8)人材の確保および育成について

        当社グループが行う顧客企業のマーケティング活動を支援する事業の遂行においては、人材に依拠する部分が多
       く、有能な人材の確保や育成を行うことが重要となっております。これに対して当社グループは計画的な採用を実施
       することで人材の確保を図るとともに、社内研修制度を整備し従業員のキャリア形成を支援することで従業員の能力
       向上を図っております。しかしながら、必要とする人材の確保や育成ができない場合には、当社グループの経営成績
       および今後の事業展開に影響を与える可能性があります。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社、および当社の子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
       ロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況

        当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の景気対策等は継続するものの、外需低迷により輸出や生産が落ち込
       んだことを背景として、これまでの回復局面から変化が見え始めています。
        このようななか当社は、ダイレクトメール、セールスプロモーション、イベント等の各事業により、「顧客企業と
       生活者のよい関係づくりをトータルサポート」するべく、提案型営業と生産性の高い業務推進を行っております。
        また、2023年3月期までの「中期経営計画」に基づき、重点施策として、「デジタル時代のDM強化」「先端設備
       充実による生産性向上」「西日本エリアの事業再構築」「3つの分野で物流を伸ばす」「2020オリンピック需要の取
       込み」に取組んでおります。
        この結果、当連結会計年度の売上高は、ダイレクトメール部門の受注が想定以上に堅調に推移したことにより267

       億79百万円(前年同期比11.6%増)となりました。連結営業利益は、増収効果や業務効率化の取組みによる労務費の
       抑制が奏功し、13億66百万円(同24.4%増)となりました。連結経常利益は、営業外収益が28百万円(同1.5%
       増)、営業外費用が5百万円(同69.4%減)となった結果、13億89百万円(同25.5%増)となりました。親会社株主に
       帰属する当期純利益は、税金費用を4億34百万円計上したことにより9億53百万円(同24.3%増)となりました。
        セグメントごとの業績は次のとおりであります。

       ・ダイレクトメール部門

        既存顧客の取引窓口の拡大や物流サービスの新規受注を促進した結果、ダイレクトメール、インターネット通販出
       荷代行や販促キャンペーン商品送付などの取扱いが伸びたことにより売上高は250億43百万円(同12.6%増)、セグメ
       ント利益は18億6百万円(同24.2%増)となりました。
       ・セールスプロモーション部門

        キャンペーンの事務局業務が伸び悩んだことにより、売上高は8億47百万円(同20.1%減)、セグメント利益は1
       億20百万円(同21.3%減)となりました。
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       ・イベント部門

        スポットの大型見本市や障がい者スポーツ振興イベントなどの受注が好調となった結果、売上高は7億99百万円
       (同31.2%増)となり、セグメント利益は35百万円(前年同期セグメント損失341千円)となりました。
       ・賃貸部門

        千代田小川町クロスタビル(東京都千代田区)等の売上高は85百万円(同6.1%増)となりました。一方、セグメ
       ント利益は一部の物件の固定資産税が増加したことにより45百万円(同1.9%減)となりました。
       ②キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は25億44百万円と
       なり、前連結会計年度末に比べて10億38百万円増となりました。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動の結果得られた資金は、15億69百万円(前年同期は14億3百万円の収入)となりました。これは主に、税
       金等調整前当期純利益13億88百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費5億11百万円計上などによって資金が増
       加した一方で、法人税等の支払い3億73百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動の結果使用した資金は2億33百万円(前年同期は6億46百万円の支出)となりました。これは主に、差入
       保証金の回収による収入1億3百万円によって資金が増加した一方で、業務センターおよび移転した大阪支社におけ
       る設備投資3億33百万円によって資金が減少したことによるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動の結果使用した資金は、2億97百万円(前年同期は6億23百万円の支出)となりました。これは主に、有
       利子負債の支払い1億80百万円(リース債務41百万円、長期借入金1億34百万円など)、配当金の支払い1億16百万
       円などによるものであります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
       a. 生産および仕入実績
         当連結会計年度の生産および仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                               当連結会計年度
           セグメントの名称                  (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                              至 2019年3月31日)
     ダイレクトメール部門(千円)                              22,605,948                   112.1

     セールスプロモーション部門(千円)                               704,866                  80.4
     イベント部門(千円)                               763,949                 125.4

     賃貸部門(千円)                                40,492                 116.9

     その他(千円)                                 481                79.7
            合計(千円)                       24,115,738                   111.2

       (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b. 販売実績

         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                               当連結会計年度
           セグメントの名称                  (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                              至 2019年3月31日)
     ダイレクトメール部門(千円)                              25,043,247                   112.6

     セールスプロモーション部門(千円)                               847,158                  79.9
     イベント部門(千円)                               799,034                 131.2

     賃貸部門(千円)                                85,785                 106.1

     その他(千円)                                4,243                 32.7
            合計(千円)                       26,779,469                   111.6

       (注)1.受注につきましては、受注後、短期間に業務完了し納品されるため、販売実績のみ記載しております。
          2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
          3.主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                 相手先
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                            金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)

            株式会社ジャパネットメディ
                             3,957,919           16.5      4,586,951           17.1
            アクリエーション
            凸版印刷株式会社                 2,048,229            8.5     3,047,550           11.4
            (注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりでありま
       す。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社、および当社の子会社)が
       判断したものであります。
       ①重要な会計方針および見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてい
       ます。この連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報
       告数値に影響を与える見積りは、主に貸倒引当金、賞与引当金、退職給付に係る負債および法人税等であり、継続し
       て評価を行っております。
        なお、見積りおよび判断・評価については、過去実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行ってお
       りますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容

       ・資産の状況
        当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて主に仕掛品が77百万円減少しましたが、現金及び預金
       が10億38百万円、立替郵送料が69百万円、売上債権が37百万円、その他の流動資産が33百万円それぞれ増加したこと
       などにより、全体として77億88百万円(前連結会計年度末比11億1百万円増)となりました。
        当連結会計年度末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて主に有形固定資産、無形固定資産および投資不動産が
       55百万円増加しましたが、差入保証金・敷金が1億8百万円減少したことにより、全体として88億89百万円(同34百
       万円減)となりました。
        その結果、資産合計では、166億78百万円(同10億66百万円増)となりました。
       ・負債の状況
        当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて主にその他の流動負債が1億3百万円減少しました
       が、仕入債務が88百万円、未払法人税等が1億円それぞれ増加したことにより、全体として41億40百万円(同93百万
       円増)となりました。
        当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて主に長期借入金が1億34百万円減少しましたが、長期
       リース債務が1億66百万円、その他の固定負債が1億30百万円、退職給付に係る負債が14百万円それぞれ増加したこ
       とにより、全体として10億44百万円(同1億83百万円増)となりました。
        その結果、負債合計では、51億85百万円(同2億76百万円増)となりました。
       ・純資産の状況
        当連結会計年度末の純資産は、主に利益剰余金では親会社株主に帰属する当期純利益9億53百万円の計上と配当1
       億16百万円を支払ったことにより、差し引きで前連結会計年度末に比べて8億37百万円の増加となりました。そのほ
       か株式市場等の下落を受けてその他有価証券評価差額金が40百万円(税効果は除く)、退職給付に係る調整累計額が
       6百万円(税効果は除く)減少したことにより、全体として114億92百万円(同7億90百万円増)となりました。
        なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年
       度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。
       ・目標とする経営指標
        売上高は、既存顧客の取引窓口の拡大や物流サービスの新規受注を促進した結果、ダイレクトメールと通販物流の
       取扱いが伸びたことから、増加しました。
        営業利益は、増収効果や業務効率化の取組みによる労務費の抑制が奏功し、増加しました。
        この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は想定する範囲の結果となり、当社の目標とする経営指標であるRO
       Eは8.6%(前年同期比1.2ポイント増)、ROA5.9%(前年同期比0.9ポイント増)となりました。
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       ③資本の財源および資金の流動性
       ・キャッシュ・フローの分析
        キャッシュ・フローの分析については「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッ
       シュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フロー」の項目をご参照ください。
       ・資金需要および調達方法
        当社グループの運転資金需要のうち主なものは、副資材の購入費用および機械等の修繕費用のほか、製造費、販売
       費及び一般管理費等の営業費用であります。投資の目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。
        当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
       短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきま
       しては、金融機関からの長期借入を基本としております。
        なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債は7億13百万円となっております。ま
       た、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は25億44百万円となっております。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループ(当社、および当社の子会社)は、顧客ニーズの多様化、高度化、複雑化や受注競争の激化、さらに
       最近のIT革新に対処するための設備投資を行っております。当連結会計年度の設備投資(有形固定資産および無形
       固定資産受入ベース数値、金額には消費税等を含まない。)の内訳は次のとおりであります。
                            当連結会計年度(千円)                  前年同期比(%)

                                 526,130                164.5

       ダイレクトメール部門
                                 11,995                55.7

       セールスプロモーション部門
                                    -               -

       イベント部門
                                    -               -

       賃貸部門
                                 538,126                155.7

        報告セグメント計
                                    -               -
       その他
                                 538,126                155.7

        計
                                 29,612                16.9

       消去または全社
                                 567,738                109.0

        合計
        当連結会計年度における設備投資は、主にダイレクトメール部門に投資したメーリング機器および移転した大阪支

       社(大阪府門真市)内の造作であります。メーリング機器につきましては、主に業務センター(埼玉県さいたま市桜区)
       に投資したもので、品質の向上と更新需要を目的としたものであります。
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      2【主要な設備の状況】
        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
        提出会社                                                    2019年3月31日現在
                                        帳簿価額
                                                          従業員
         事業所名
                 セグメントの      設備の      建物    機械装置
                                                          数
                                     土地    リース    ソフト
        (所在地)
                  名称     内容
                            及び    及び                 その他     合計
                                    (千円)     資産    ウェア            (人)
                           構築物    運搬具                 (千円)    (千円)
                                    (面積㎡)    (千円)    (千円)
                           (千円)    (千円)
                 DM部門
     本社            SP部門                    475,869                      99
                       業務施設
                            421,500     12,176           -  166,214     39,366   1,115,125
     (東京都千代田区)            イベント部門                    (135)                      [4]
                 全社業務
     賃貸不動産                                439,263                       1

                 賃貸部門       賃貸施設      385,477     5,552          -    -    -   830,293
     (東京都千代田区)                                (118)                     [-]
     業務センター            DM部門                   1,897,350                       152

                       業務施設
                           1,089,480     349,645         195,533     11,849    80,002   3,623,861
     (埼玉県さいたま市桜区)            SP部門                   (12,451)                      [233]
     浦和ロジスティクスセンター                                                      11

                 DM部門       業務施設      453,979      111  (注)4        -    -   2,082    456,172
     (埼玉県さいたま市桜区)                                                     [28]
     川島ロジスティクスセンター                  業務施設                                     21

                 DM部門            49,832    26,130      -    -    806   20,475     97,245
     (埼玉県比企郡川島町)                 (注)5                                    [36]
     賃貸不動産

                                     954,989
                 賃貸部門       賃貸施設        -    -         -    -    -   954,989     -
     (埼玉県比企郡滑川町)
                                   (11,318)
     賃貸不動産

                                     338,759
                 賃貸部門       賃貸施設      109,528       -         -    -    344   448,632     -
     (大阪市旭区)                               (1,406)
                 DM部門

     大阪支社            SP部門       業務施設                                     27
                            72,601    30,905      -    -    -  12,256    115,762
                 イベント部門
     (大阪府門真市)                 (注)6                                    [31]
                 全社業務
      (注)1.金額には、消費税等は含まれておりません。

         2.提出会社の業務センター中には、株式会社TLPに貸与中の建物及び構築物36,018千円を含んでおります。
         3.従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書しております。
         4.  業務センターの敷地内にあるため、業務センター土地に一括表記しております。
         5.  建物を賃借しており、年間賃借料は229,765千円であります。
         6.  建物を賃借しており、年間賃借料は50,633千円であります。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
        当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設
       備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定にあたっては提出会社を中心に調整を図って
       おります。
        なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は次のとおりであります。
       (1)重要な設備の新設

                                投資予定金額             着手及び完了予定年月
       会社名           セグメン                      資金調達                完成後の
              所在地          設備の内容
       事業所名            トの名称                       方法               増加能力
                               総額     既支払額
                                               着手      完了
                               (千円)     (千円)
             埼玉県          情報システム

                               227,400        -
       当社                                      2019.4     2020.3
            さいたま市       全社     関連機器                自己資金               更新需要
     業務センター
              桜区
                        メーリング

                               54,450       -
                                             2019.10     2020.1
       同上      同上     DM部門      関連機器                自己資金               更新需要
                         建物

                               92,000       -
                                             2019.4     2019.10
       同上      同上     DM部門      附属設備                自己資金               更新需要
                        フィルム

                               85,300       -
                                             2019.6     2019.6
       同上      同上     DM部門     ラッピング                 自己資金               更新需要
                        関連機器
     (注)金額には消費税等は含まれておりません。

       (2)重要な設備の除却等

         該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          26,600,000

                  計                                26,600,000

        ②【発行済株式】

                                         上場金融商品取引所名
             事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
        種類                                 又は登録認可金融商品              内容
               (2019年3月31日)              (2019年6月21日)
                                           取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                     単元株式数  
                                        JASDAQ
                    7,262,020              7,262,020
     普通株式
                                                       100株
                                        (スタンダード)
                    7,262,020              7,262,020             -          -
        計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
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       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総数        発行済株式総        資本金増減額        資本金残高        資本準備金       資本準備金残高

       年  月  日
               増減数(株)        数残高(株)         (千円)        (千円)      増減額(千円)         (千円)
      2004年4月1日

                    -    7,262,020           -    1,092,601         24,520      1,468,215
        (注)
     (注)株式会社ティーディーエムとの合併による資本準備金の増加であります。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2019年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満株
            政府および
                                                        式の状況
       区分                             外国法人等
                       金融商品取      その他の
            地方公共団      金融機関                           個人その他       計
                                                        (株)
                        引業者      法人
                                  個人以外       個人
            体
     株主数
                -     11     13     18     36      -     899     977    -
     (人)
     所有株式数
                -    8,191     3,370     3,816     9,135       -   48,096     72,608      1,220
     (単元)
     所有株式数
     の割合          -    11.28      4.64     5.26     12.58       -    66.24      100    -
     (%)
     (注)自己株式1,438,974            株は、「個人その他」に14,389単元および「単元未満株式の状況」に74株を含めて記載
        しております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名または名称                     住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                              1,125          19.32
     山本 克彦                東京都武蔵野市
                                               285         4.89
     山本 百合子                東京都武蔵野市
                     東京都台東区台東1-5-1                          250         4.29
     凸版印刷株式会社
     BBH  FOR  FIDELITY      PURITAN
                     245 SUMMER      STREET
     TR:FIDELITY      SR  INTRINS    IC
                     BOSTON,MA     02210   U.S.A                 250         4.29
     OPPORTUNITIES       FUND
                     (東京都千代田区丸の内2-7-1)
     (常任代理人 株式会社三菱U
     FJ銀行)
                     東京都千代田区大手町1-5-5                          242         4.15
     株式会社みずほ銀行
                                               214         3.68
     内藤 征吾                 東京都中央区
     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海1-8-11                          200         3.43
     銀行株式会社
                     東京都港区六本木1-6-1                          194         3.34
     株式会社SBI証券
                     東京都千代田区神田小川町1-11
                                               186         3.19
     ディーエムエス従業員持株会
                     千代田小川町クロスタ10階
     STATE   STREET    BANK   AND  TRUST
                     100KINGSTREETWESTSUITE3500POBOX23TORON
     CLIENT    OMNIBUS    ACCOUNT    OM02
                     TOONTARIOM5X1A9CANADA
                                               151         2.59
     505002
                     (東京都港区港南2-15-1品川インター
     (常任代理人 株式会社みずほ
                     シティA棟)
     銀行決済営業部)
                              -               3,100          53.23
            計
     (注)上記のほか、自己株式が1,438千株あります。
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                        内容
                                   -           -        -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -           -        -
      議決権制限株式(その他)                             -           -        -

      完全議決権株式(自己株式等)                          1,438,900              -        -

                          普通株式
      完全議決権株式(その他)                          5,821,900            58,219          -
                          普通株式
                                  1,220            -        -
      単元未満株式                    普通株式
                                7,262,020              -        -
      発行済株式総数
                                   -         58,219          -
      総株主の議決権
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        ②【自己株式等】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に対

                             自己名義所有       他人名義所有株        所有株式数の
                                                   する所有株式数の割
      所有者の氏名または名称              所有者の住所
                             株式数(株)        式数(株)       合計(株)
                                                   合(%)
                  東京都千代田区神田

                               1,438,900           -    1,438,900            19.81
      株式会社ディーエムエス
                  小川町一丁目11番地
                       -        1,438,900           -    1,438,900            19.81
           計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
          会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                分                 株式数(株)               価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                   40              65,802
      当期間における取得自己株式                                   -                 -
      (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間

               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -        -        -
     消却の処分を行った取得自己株式                             -        -        -        -
     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
                                  -        -        -        -
     取得自己株式
     その他(-)                             -        -        -        -
     保有自己株式数                         1,438,974            -     1,438,974            -
      (注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        りによる株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識し、経営基盤の強化を図りつつ、競争力強化のた
       めの設備投資の原資を確保するとともに、株主の皆様への利益還元を行うことを基本方針としております。配当金の
       検討に際しては、純資産配当率や配当性向、さらには経営成績も加味したうえで、総合的に判断しております。
        当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機関
       は、株主総会であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり21円の配当を実施することを決定いたしま
       した。この結果、当事業年度の純資産配当率は1.1%、配当性向は12.9%になります。
        内部留保資金につきましては、企業体質の強化および設備投資など、今後の事業展開に備えるとともに長期安定的
       な成長と強固な収益基盤を構築するため、一定レベルの自己資本比率を維持していく必要があると考え、継続的な積
       み増しを図ってまいります。
        当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる。」旨を定款
       に定めております。
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        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                              配当金の総額                  1株当たり配当額
           決議年月日
                               (千円)                   (円)
          2019年6月21日
                                     122,283                    21.00
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、株主・取引先・消費者などの社内外のステークホルダーに対し、経営の透明性を高めることを前提とし
       て、以下の方針によりコーポレート・ガバナンスの充実に向け努めてまいります。
        ・経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定

        ・業績向上のための各事業部門への監督強化
        ・円滑な業務執行機能の確保
        ・コンプライアンスの徹底
        ・リスクマネジメントの強化
       ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        a . 企業統治の体制の概要
         イ.  取締役および取締役会
           有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役以外の取締役は6名であります。定例の取締役会を毎
          月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催しております。経営方針を決定するとともに重要事
          項の報告を受けております。
           構成員の氏名は以下のとおりであります。
           代表取締役 山本克彦
           常務取締役 甲斐良一
           常務取締役 篠原清佳
           取締役   坂本清志
           取締役   上林晋
           取締役   金沢潤
         ロ.  監査等委員および監査等委員会
           当社の監査等委員である取締役は3名(常勤1名、非常勤2名)であり、うち2名が社外取締役でありま
          す。監査等委員会は公正、客観的な監査・監督を行うことを目的に原則毎月1回開催しております。また、取
          締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督するとともに、会計監査人との相互連携により、
          監査の実効性の充実を図っております。
           構成員の氏名は以下のとおりであります。
           取締役(常勤)    丸山丹丈
           社外取締役(非常勤) 梶谷篤
           社外取締役(非常勤) 柿尾正之
         ハ.  監査室
           監査室は、取締役(監査等委員)の職務を補助する組織として設置し、監査等委員会監査を補助するほ
          か、独自の内部監査を行い、取締役(監査等委員)に報告し相互連携を図る体制を整えております。
           構成員の氏名は以下のとおりであります。
           監査室長  三好有一
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        b.当該体制を採用する理由
          当社は、取締役会、監査等委員会、コンプライアンス担当、監査室および会計監査人ならびに顧問弁護士と連
         携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底および内部統制の強化を図るため、現
         在の体制を採用しております。
       ③ その他企業統治に関する事項











        a .内部統制システムの整備の状況
          当社は、内部統制システム構築の基本方針を2015年7月14日の取締役会で決議し、同方針に基づき、業務の適
         正を確保するための体制の充実を図っております。また、「内部統制基本方針書」のもと内部統制委員会を設置
         し、内部統制の整備および運用にあたらせております。
         イ.  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           企業理念に基づいた「企業行動指針」、「コンプライアンス規程」、「インサイダー情報等の管理及びイン
          サイダー取引の未然防止に関する規程」、「個人情報保護マネジメントシステム規程」を遵守し、取締役の職
          務の執行の状況については、取締役会が監督し、監査等委員会が監査・監督を行う。
         ロ . 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           情報の保存、管理は「文書取扱規程」に則り行うものとし、いつでも閲覧可能な状態を維持する。
         ハ . 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           情報漏洩、コンプライアンス等に係るリスク管理については責任管理部門を定め、「リスク管理規程」、
          「コンプライアンス規程」、「個人情報保護マネジメントシステム規程」、「ISMS管理規程」、「インサ
          イダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」を遵守し、研修の実施等を行う。また、
          新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には速やかに対応ができるように責任者を定める。
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         ニ.  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           取締役会は重要事項の意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の業務執行状況を監督する。
         ホ . 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           企業理念に基づいた「企業行動指針」、「コンプライアンス規程」、「インサイダー情報等の管理及びイン
          サイダー取引の未然防止に関する規程」、「個人情報保護マネジメントシステム規程」を遵守し、業務運営の
          状況については監査室が内部監査を行う。
         ヘ.  子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
           当社の子会社の取締役等が、随時、当社の取締役会に出席し、業務の執行に係る事項の報告を行うものとす
          る。
         ト . 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           当社の定める「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」、「個人情報保護マネジメントシステム規
          程」、「ISMS管理規程」、「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」
          を子会社において準用する。また、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には速やかに当社と連携し、対
          応する。
         チ . 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           当社の子会社の取締役が、通常事項については迅速かつ適切な業務執行を行い、重要事項や異例事項につい
          ては当社の取締役会に報告しその指示を得るものとする。
         リ . 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           当社の定める「企業行動指針」、「コンプライアンス規程」、「インサイダー情報等の管理及びインサイ
          ダー取引の未然防止に関する規程」、「個人情報保護マネジメントシステム規程」を準用し、業務運営の状況
          については当社の監査室が監査を行う。
         ヌ . 監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
         る事項
           監査等委員である取締役の職務を補助する組織を監査室とする。
         ル . 上記ヌ.の使用人の取締役からの独立性に関する事項
           監査室に関する人事異動、組織変更等の最終決定は監査等委員会の同意を得るものとする。
         ヲ . 監査等委員である取締役の上記ヌ.の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           当社の監査等委員である取締役と監査室は、相互に監査結果を報告し、意見交換を行うとともに、定期的に
          開催される監査等委員会などを通じて監査等委員である取締役に対してサポートするものとする。
         ワ . 当社グループの取締役等並びに使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制
           当社グループの取締役並びに使用人が監査等委員である取締役に報告すべき事項、その他の監査等委員であ
          る取締役への報告すべき事項として下記の事項を報告するものとし、速やかに報告を行うものとする。
          ・当社グループに著しい損害及び不利益を及ぼすおそれのある事実。
          ・当社グループの取締役等の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性
          若しくは発生した場合は、その事実。
         カ.  監査等委員である取締役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
         確保するための体制
           当社は、「企業行動指針」に基づき、法令に準拠した体制を確保するものとする。
         ヨ . 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
         ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
           監査等委員である取締役の監査に係る諸費用については、監査の実効性を担保するために必要な予算を設け
          るとともに、監査等委員である取締役より費用の申請があった場合は、経理部門で確認のうえ支払うものとす
          る。
         タ . その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           監査等委員である取締役の職務を補助する組織を監査室とし、また、監査室が独自に行う内部監査の結果を
          監査等委員である取締役に報告し相互連携を図るものとする。
        b.リスク管理体制の整備の状況

          当社は取締役会で決議した「リスク管理規程」に基づき、                            リスク・コンプライアンス委員会を設置し、                     当社の
         持続的な発展を阻害する要因をリスクとして識別し、適切な対応を行うことを確実にする体制を整えておりま
         す。また、リスクマネジメントの最重要項目である個人情報保護法を徹底するため、個人情報保護委員会および
         情報セキュリティ委員会を設置するとともに、顧客の要求や期待するサービスを一貫して提供していくため、Q
         M推進委員会を設置しております。
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        c.責任限定契約の内容の概要
          当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定
         する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。な
         お、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でか
         つ重大な過失がないときに限られます。
        d.取締役の定数

          当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
          このうち、2015年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役は5名以内とする定款変更
         の決議をしております。
        e.   取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投
         票によらないものとする旨定款に定めております。
        f.   取締役の責任の免除

          ・   取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人であるもの)の責任免除
          当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令
         の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
          ・   取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人であるものを除く)の責任免除
          当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人であるも
         のを除く。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款
         に定めております。
        g.   株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めてお
         ります。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものであります。
        h.   自己の株式の取得

          当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる
         旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市
         場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
        i.   中間配当

          当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配
         当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするも
         のであります。
        j.その他の状況

          当社は梶谷綜合法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じ法律問題全般について助言と指導を受けて
         おります。
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       (2)【役員の状況】
       ① 役員一覧
       男性    9 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (千株)
                               1995年4月     ㈱第一勧業銀行入社
                               1998年6月     ㈱第一勧業銀行退社
                               1998年7月     当社入社
                               2000年5月     社長室長
                               2000年6月     当社取締役就任
                               2001年4月     当社代表取締役社長就任(現任)
                               2001年5月     ㈱デック取締役就任
        代表取締役
                               2002年5月     ㈱トッパン・ダイレクト・
                 山本 克彦      1969年3月11日      生                       (注)3     1,125
          社長
                                    メール・センター取締役就任
                               2002年5月     東京セールス・プロデュース㈱
                                    取締役就任
                               2004年4月     東京セールス・プロデュース㈱
                                    代表取締役社長就任(現任)
                               2006年5月     ㈱デック代表取締役会長就任
                               2008年6月     管理本部長委嘱
                               1979年3月     当社入社
                               2006年7月     営業副本部長兼第二営業部長
                               2008年4月     執行役員大阪副支社長兼大阪営業部長
                               2013年6月     当社取締役就任
        常務取締役
                 甲斐 良一      1956年10月24日      生
                                                    (注)3      18
        西日本本部長
                               2017年4月     執行役員コミュニケーション部門担当兼
                                    福岡営業所長
                               2017年6月     当社常務取締役就任(現任)
                               2019年4月     執行役員西日本本部長(現任)
                               1979年3月     信水貿易株式会社入社
                               1981年5月     信水貿易株式会社退社
                               1983年8月     当社入社
                               2011年4月     第四オペレーション統括部長
                               2012年7月     執行役員オペレーション部門担当兼第三
         常務取締役
                  篠原 清佳      1954年11月30日      生       オペレーション統括部長                (注)3      15
         業務本部長
                               2013年6月     当社取締役就任
                               2017年4月     執行役員オペレーション部門担当兼川島
                                    ロジスティクスセンター長
                               2017年6月     当社常務取締役就任(現任)
                               2019年4月     執行役員業務本部長(現任)
                               1979年3月     当社入社
                               2009年4月     セールスプロモーション部長
                               2015年7月     執行役員大阪支社長兼大阪管理部長兼大
         取締役
                  坂本 清志      1956年1月16日      生                       (注)3      11
         関西支社長
                                    阪営業部長
                               2016年6月     当社取締役就任(現任)
                               2019年4月     執行役員関西支社長(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (千株)
                               1986年3月     当社入社

                               2007年4月     第四営業部長
                               2014年7月     執行役員第三営業統括部長兼第三営業部
         取締役                           長兼営業企画部長
                  上林 晋     1964年3月13日      生                       (注)3       9
         営業本部長                       2017年6月     当社取締役就任(現任)
                               2018年4月     執行役員コミュニケーション部門担当兼
                                    セールスプロモーション統括部長
                               2019年4月     執行役員営業本部長(現任)
                               1986年3月     当社入社
                               2011年4月     第一オペレーション統括部長兼CRM推
                                    進一部長
                               2014年7月     執行役員第一オペレーション統括部長兼
         取締役
                                    CRM推進一部長
                  金沢 潤     1962年6月27日      生                       (注)3       7
       業務本部副本部長
                               2017年4月     執行役員オペレーション部門副担当兼第
                                    一オペレーション統括部長
                               2017年6月     当社取締役就任(現任)
                               2019年4月     執行役員業務本部副本部長(現任)
                               1976年3月     当社入社
                               2005年4月     システムソリューション部長
         取締役
                  丸山 丹丈      1952年4月4日      生                       (注)4       ▶
        (監査等委員)                       2011年2月     監査室長
                               2015年6月     当社取締役(監査等委員)就任(現任)
                               2000年4月     弁護士登録
                               2000年4月     梶谷綜合法律事務所入所(現任)
                               2004年6月     当社監査役就任
                               2015年6月     当社取締役(監査等委員)就任(現任)
         取締役
                  梶谷 篤     1968年7月1日      生                       (注)4      -
        (監査等委員)
                               2016年6月     NOK株式会社社外監査役就任(現任)
                               2017年4月     第一東京弁護士会副会長就任
                               2018年6月     イーグル工業株式会社社外監査役就任(現
                                    任)
                               1986年4月     公益社団法人日本通信販売協会入社
                               2016年4月     関西大学大学院商学研究科非常勤講師
                               2016年4月     東京国際大学商学部非常勤講師
                               2016年6月     公益社団法人日本通信販売協会退社
                               2016年7月     株式会社コアフォース社外取締役就任
                                    (現任)
         取締役                      2017年4月     一般社団法人通販エキスパート協会理事
                  柿尾 正之      1954年5月9日      生                       (注)4      -
        (監査等委員)
                                    (現任)
                               2017年6月     当社取締役(監査等委員)就任(現任)
                               2017年9月     駒澤大学グローバル・メディア・スタ
                                    ディーズ学部非常勤講師
                               2017年10月     新日本製薬株式会社社外取締役就任(現
                                    任)
                               2018年4月     上智大学経済学部非常勤講師
                                         計                 1,190
      (注)1.梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
         2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
            委員長 丸山丹丈、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
            なお、丸山丹丈は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集そ
           の他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
         3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
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         5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
           す。執行役員は10名で、西日本本部長                  甲斐良一、業務本部長           篠原清佳、関西支社長           坂本清志、営業本部
           長  上林晋、業務本部副本部長             金沢潤、ロジスティクス営業部長                沖真典、第三業務統括部長兼川島・浦和
           ロ ジスティクスセンター長            野村佳伸、開発営業部長            田口竜介、第二業務統括部長              荻原実、管理本部長          橋
           本竜毅で構成されております。
       ② 社外役員の状況

         当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層
        の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役(監査等委員)を2名選任しております。当該社外取締役と当
        社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
         社外取締役である梶谷篤氏は、長年にわたる弁護士としての活動に基づく専門的な知識と幅広い見識を有してお
        ります。また、社外取締役である柿尾正之氏は、他社における取締役としての活動に基づく経営全般にわたる高度
        な知見と幅広い見識を有しております。社外取締役2名は、公正にして中立な立場から経営の監督チェック機能の
        役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
         当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、
        その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂
        行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
       ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

       の関係
         当社は、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向
        上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、
        内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
         監査等委員である取締役3名のうち2名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を
        受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
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       (3)【監査の状況】
       ①   監査等委員会監査の状況
        監査等委員会は、原則毎月開催し、3名で構成されております。会計監査および業務監査に際して、公正な監査を
       行う体制を整えております。取締役(監査等委員)は、監査室や会計監査人に対しても監査報告を求めるなど、情報
       の共有化と連携強化を図り、監査機能のさらなる充実に取組んでおります。
       ② 内部監査の状況

        経営目的に照らして、一般業務の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能をもつ社長直属の監査室を
       設け、専任担当2名で原則月1回以上実施しております。監査結果は監査報告書をもって代表取締役に報告するとと
       もに、関係先の責任者に回付しております。監査指摘事項がある場合は、監査責任者が、代表取締役の指示に基づい
       て改善指示書によって改善の指摘を行っております。改善指示を受けた部署は、改善状況報告書を作成のうえ、監査
       責任者を通して代表取締役へ提出しております。また、監査責任者は、改善実施の事後確認を行っております。
       ③ 会計監査の状況

        a.監査法人の名称
           明治アーク監査法人
        b.業務を執行した公認会計士

           松島 康治
           木村 ゆりか
        c.監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者等1名、その他5名であります。
        d.監査法人の選定方針と理由

         会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、品質管理体制を具備していることを確認し、当社の
        会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
        e.監査法人の異動

         当社の監査法人は次のとおり異動しております。
          前連結会計年度および前事業年度 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
          当連結会計年度および当事業年度 明治アーク監査法人
        なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

        (異動に係る監査公認会計士等の名称)
         選任する監査公認会計士等の名称
          明治アーク監査法人
         退任する監査公認会計士等の名称
          新日本有限責任監査法人
        (異動の年月日)
         2018年6月22日
        (退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日)
         2017年6月26日
        (退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項)
         該当事項はありません。
        (異動の決定または異動に至った理由および経緯)
         当社の会計監査人であった新日本有限責任監査法人が、2018年6月22開催の当社第59期定時株主総会の終結の時
        をもって任期満了となりました。これに伴い、当社は会計監査人の規模、経験等の職務遂行能力および独立性、内
        部管理体制等を総合的に勘案し検討した結果、新たに明治アーク監査法人を会計監査人として選任するものであり
        ます。
        (上記の理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見)
         特段の意見はない旨の回答を得ております。
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       ④ 監査報酬の内容等
        「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改
       正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用
       しております。
        a.  監査公認会計士等に対する報酬

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
               報酬(千円)            酬(千円)            報酬(千円)            酬(千円)
                      17,500              -         13,392              -

      提出会社
                        -            -            -            -

      連結子会社
                      17,500              -         13,392              -

         計
         上記以外に前任監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に対し、監査引継ぎ業務
        の対価として500千円を支払っております。
        b.  その他重要な報酬の内容

         該当事項はありません。
        c.監査報酬の決定方針

         明治アーク監査法人から提示された監査計画について、その監査日数、監査内容および会社の規模等を勘案のう
        え、適宜判断しております。
        d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意を
        した理由は、会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、品質管理体制を具備していることを確認
        し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
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       (4)【役員の報酬等】
       ①   役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
       (役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法)
        当社の役員の報酬は、基本報酬、退職慰労金から構成されており、2015年6月25日開催の定時株主総会において決
       議された限度額(監査等委員でない取締役は年額3億円、監査等委員である取締役は年額20百万円)以内で支給する
       こととしております。当社は取締役を15名以内とし、そのうち監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に
       定めております。2019年6月21日現在の取締役は監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名でありま
       す。
        各役員の報酬については、固定報酬は使用人の給与水準や各役員の職責を勘案して定めた額を月額報酬として支給
       されます。退職慰労金については、内規に基づき役位および在任期間に応じて算定した額を計上しており、退職慰労
       金はこの額に基づいて支給することとしております。なお、当社の役員の報酬は業績連動による報酬に関わる制度を
       採用しておりません。
       (決定権限を有する者の氏名または名称)
        当社の役員の報酬等(監査等委員でない取締役)に関する額または算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す
       る者は、2019年6月21日開催定時株主総会で役員の報酬等に関する額の決定に関して同日開催の取締役会に委任さ
       れ、また、同日開催の取締役会で委任された代表取締役山本克彦氏であります。
       (決定権限の内容および裁量の範囲)
        代表取締役山本克彦氏の権限の内容および裁量の範囲に関する具体的な定めはありません。
       (当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動)
        2019年6月21日開催の取締役会において各役員の職務の執行に関する評価等を協議のうえ役員の報酬等の決定に関
       係する情報共有を経て代表取締役山本克彦氏に委任しております。また、監査等委員である取締役については監査等
       委員の協議により決定しております。
       ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
                     報酬等の総額
          役員区分                                           役員の員数
                      (千円)
                              固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金         (人)
      取締役(監査等委員および

                        71,710        65,910                 5,800          6
                                          -
      社外取締役を除く。)
      取締役(監査等委員)
                         5,300        4,800                 500         1
                                          -
      (社外取締役を除く。)
                         3,608        3,408                 200         2
      社外役員                                    -
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       (5)【株式の保有状況】
       ①   投資株式の区分の基準および考え方
        当社は、保有株式の発行会社との取引関係の維持・強化の重要性を基準として、最重要な取引先であり保有目的が
       純投資目的以外である株式と、それ以外である純投資を目的とした株式投資を区分して認識しております。
       ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
        の内容
        (保有方針)
         当社は、中長期的な企業価値向上を目的とした安定的な取引関係の維持・強化に有効であると判断する企業の株
        式を保有しています。
        (保有の合理性を検証する方法)
         当社は、直近事業年度末の状況に照らし、保有の合理性が低いと考えられる保有株式については、できる限り速
        やかに処分・縮減していく基本方針のもと、取締役会で個別の保有株式について、保有の合理性を検証し、保有継
        続の可否及び保有株式数を見直します。なお、保有の合理性の検証の際は、直近事業年度末において発行会社が当
        社利益に寄与した金額が前年度と比較して概ね維持または強化されていることをもって合理性を有するとみなしま
        す。
        (個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
         当社は、取締役会において、上記の検証方法に基づく審議を行い、その結果、当社が保有する上場企業の株式に
        ついて保有継続することといたしました。
         b  .銘柄数および貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      2           9,151

     非上場株式
                      5          149,633
     非上場株式以外の株式
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -  -

     非上場株式
                      -             -  -
     非上場株式以外の株式
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
     (注)当事業年度中に保有目的の見直しを図り6銘柄を純投資目的へ振り替えております。
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        c .特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
        特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)

                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  借入取引において前事業年度と同等の資
                                  金調達コストで借入取引をしているため
                    166,800         166,800
                                  定量的な保有効果の記載は困難であるも
      ㈱みずほフィナン                             のの保有効果が発現したものと評価し、
                                                        有
     シャルグループ                             直近事業年度のみならず将来において発
                                  行会社が当社財務戦略上の有益な取引先
                     28,572         31,925
                                  と判断したため継続して保有しておりま
                                  す。
                                  借入取引において前事業年度と同等の資
                                  金調達コストで借入取引をしているため
                     8,300         8,300
                                  定量的な保有効果の記載は困難であるも
      ㈱三井住友フィナ                             のの保有効果が発現したものと評価し、
                                                        有
     ンシャルグループ                             直近事業年度のみならず将来において発
                                  行会社が当社財務戦略上の有益な取引先
                     32,170         37,001
                                  と判断したため継続して保有しておりま
                                  す。
                                  借入取引において前事業年度と同等の資
                                  金調達コストで借入取引をしているため
                     4,000         20,000
                                  定量的な保有効果の記載は困難であるも
                                  のの保有効果が発現したものと評価し、
      ㈱滋賀銀行                                                   有
                                  直近事業年度のみならず将来において発
                                  行会社が当社財務戦略上の有益な取引先
                     10,552         10,720
                                  と判断したため継続して保有しておりま
                                  す。
                                  中長期的な企業価値向上を目的とした安
                                  定的な取引関係の維持・強化を図るため
                     26,500         53,000
                                  継続して保有しております。直近事業年
                                  度において発行会社が当社利益に寄与し
      凸版印刷㈱
                                  た金額(※)が前事業年度と比較して増                      有
                                  進しているため保有効果が発現したもの
                                  と評価しております。
                     44,281         46,269
                                   ※守秘義務契約により定量的な保有効果
                                  は省略しております。
                                  中長期的な企業価値向上を目的とした安
                                  定的な取引関係の維持・強化を図るため
                     36,000         36,000
                                  継続して保有しております。直近事業年
                                  度において発行会社が当社利益に寄与し
      高千穂交易㈱
                                  た金額(※)が前事業年度と比較して増                      有
                                  進しているため保有効果が発現したもの
                                  と評価しております。
                     34,056         48,312
                                   ※守秘義務契約により定量的な保有効果
                                  は省略しております。
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  ダイレクトメール等の取引を行ってお
                       -        4,950
                                  り、中長期的な企業価値向上を目的とし
                                  た安定的な取引関係の維持・強化を図る
      図書印刷㈱                                                   -
                                  ため、継続して保有しております。今
                       -        4,737
                                  回、保有目的の見直しを行い純投資目的
                                  としました。
                                  保険契約等の取引を行っており、中長期
                       -       33,750
                                  的な企業価値向上を目的とした安定的な
      SOMPOホール
                                                        -
                                  取引関係の維持・強化を図るため、継続
     ディングス㈱
                                  して保有しております。今回、保有目的
                       -       144,517
                                  の見直しを行い純投資目的としました。
                                  かつてダイレクトメール等の取引を行っ
                       -       55,000
                                  ており、中長期的な企業価値向上を目的
                                  とした安定的な取引関係の維持・強化を
                                                        -
      ㈱髙島屋
                                  図るため、継続して保有しております。
                       -       56,155    今回、保有目的の見直しを行い純投資目
                                  的としました。
                                  ダイレクトメール等の取引を行ってお
                       -       22,200
                                  り、中長期的な企業価値向上を目的とし
      ANAホールディ
                                  た安定的な取引関係の維持・強化を図る
                                                        -
     ングス㈱
                                  ため、継続して保有しております今回、
                       -       91,419    保有目的の見直しを行い純投資目的とし
                                  ました。
                                  金銭消費貸借契約等の取引を行ってお
                       -       11,700
                                  り、中長期的な企業価値向上を目的とし
      ㈱三菱UFJフィ
                                  た安定的な取引関係の維持・強化を図る
                                                        -
     ナンシャル・グルー
                                  ため、継続して保有しております。今
     プ
                       -        8,154    回、保有目的の見直しを行い純投資目的
                                  としました。
                                  これまでダイレクトメール等の取引はを
                       -       60,000
                                  行っておりませんが、中長期的な企業価
                                  値向上を目的とした安定的な取引関係の
      ヒューリック㈱                                                   -
                                  維持・強化を図るため、継続して保有し
                       -       69,660    ております。今回、保有目的の見直しを
                                  行い純投資目的としました。
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       ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
                          -           -           -           -

     非上場株式
                           6        345,616             -           -
     非上場株式以外の株式
                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
                          -           -           -

     非上場株式
                        12,714             -           -
     非上場株式以外の株式
       ④  当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

                              株式数(株)               貸借対照表計上額(千円)
             銘柄
     図書印刷㈱                                 4,950                   5,068
     SOMPOホールディングス㈱                                 33,750                  138,307

                                      27,500                   40,535

     ㈱高島屋
     ANAホールディングス㈱                                 22,200                   90,109
     ㈱三菱UFJフィナンシャル・グルー
                                      11,700                   6,435
     プ
     ヒューリック㈱                                 60,000                   65,160
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
        号)に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
        す。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表および事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、明治アーク
       監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため、監査法人との緊密な連携に加え、開示支援専門会社からの情報
       収集、各種セミナーへの参加および会計専門誌の購読等の取組みにより、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基
       準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,586,323              2,624,803
         現金及び預金
                                      ※3 2,764,579             ※3 2,873,687
         受取手形及び売掛金
                                       1,030,040               958,091
         電子記録債権
                                       1,056,935               979,157
         仕掛品
                                        148,078              217,797
         立替郵送料
                                        104,959              138,726
         その他
                                        △ 4,013             △ 4,130
         貸倒引当金
                                       6,686,904              7,788,132
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       4,545,544              3,998,755
          建物及び構築物
                                      △ 2,299,868             △ 1,890,772
            減価償却累計額
                                      ※1 2,245,676             ※1 2,107,982
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                             3,522,032              3,605,965
                                      △ 3,102,087             △ 3,186,996
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                             419,945              418,969
                                    ※1 , ※2 3,785,089           ※1 , ※2 2,491,340
          土地
                                        257,535              398,678
          リース資産
                                       △ 234,747             △ 203,145
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             22,788              195,533
          その他                              506,532              491,735
                                       △ 319,545             △ 357,738
            減価償却累計額
            その他(純額)                             186,987              133,996
                                       6,660,486              5,347,822
          有形固定資産合計
                                        228,025              210,195
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                       ※1 610,268             ※1 553,271
          投資有価証券
                                       1,053,833              2,992,165
          投資不動産
                                       △ 206,239             △ 758,249
            減価償却累計額
                                       ※1 847,593            ※1 2,233,915
            投資不動産(純額)
          繰延税金資産                               5,007              60,675
                                        572,768              484,034
          その他
                                       2,035,638              3,331,897
          投資その他の資産合計
         固定資産合計                               8,924,150              8,889,915
       資産合計                                15,611,054              16,678,047
                                 39/87







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                                                     株式会社ディーエムエス(E04940)
                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       2,002,825              2,091,221
         買掛金
                                        ※1 3,750
                                                         -
         短期借入金
                                       ※1 134,000             ※1 134,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                         20,864              37,072
         リース債務
                                        223,671              324,034
         未払法人税等
                                        222,565              218,093
         賞与引当金
                                       1,439,883              1,336,566
         その他
                                       4,047,560              4,140,987
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※1 502,500             ※1 368,500
         長期借入金
                                         8,381             174,383
         リース債務
                                         15,196              14,040
         繰延税金負債
                                        ※2 18,327             ※2 18,327
         再評価に係る繰延税金負債
                                         60,970              67,470
         役員退職慰労引当金
                                        198,708              213,672
         退職給付に係る負債
                                         57,326              188,159
         その他
                                        861,410             1,044,554
         固定負債合計
                                       4,908,971              5,185,541
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,092,601              1,092,601
         資本金
                                       1,468,215              1,468,215
         資本剰余金
                                       9,333,725              10,171,150
         利益剰余金
                                       △ 582,888             △ 582,954
         自己株式
                                       11,311,652              12,149,012
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        225,379              185,326
         その他有価証券評価差額金
                                      ※2 △ 814,388            ※2 △ 814,388
         土地再評価差額金
                                        △ 20,560             △ 27,444
         退職給付に係る調整累計額
                                       △ 609,568             △ 656,506
         その他の包括利益累計額合計
                                       10,702,083              11,492,506
       純資産合計
                                       15,611,054              16,678,047
      負債純資産合計
                                 40/87








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       24,004,020              26,779,469
      売上高
                                       21,683,383              24,115,738
      売上原価
                                       2,320,636              2,663,730
      売上総利益
                                      ※1 1,222,275             ※1 1,297,140
      販売費及び一般管理費
                                       1,098,361              1,366,590
      営業利益
      営業外収益
                                           113               61
       受取利息
                                         13,053              13,863
       受取配当金
                                         6,848              8,206
       物品売却益
                                         7,893              6,196
       その他
                                         27,909              28,327
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         18,069               5,710
       支払利息
                                           981              126
       その他
                                         19,050               5,836
       営業外費用合計
                                       1,107,220              1,389,081
      経常利益
      特別利益
                                         29,935                -
       投資有価証券売却益
                                                       ※2 120
                                           -
       固定資産売却益
                                         29,935                120
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※3 12,769              ※3 355
       固定資産除却損
                                         ※4 411
                                                         -
       固定資産売却損
                                         13,180                355
       特別損失合計
                                       1,123,975              1,388,845
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   378,000              471,800
                                        △ 21,543             △ 36,842
      法人税等調整額
                                        356,456              434,957
      法人税等合計
                                        767,518              953,887
      当期純利益
                                        767,518              953,887
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 41/87









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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        767,518              953,887
      当期純利益
      その他の包括利益
                                         4,119             △ 40,053
       その他有価証券評価差額金
                                         13,211              △ 6,883
       退職給付に係る調整額
                                        ※ 17,331             ※ △ 46,937
       その他の包括利益合計
                                        784,850              906,950
      包括利益
      (内訳)
                                        784,850              906,950
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
                                 42/87
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,092,601         1,468,215         8,665,199         △ 582,792       10,643,223
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 98,993                △ 98,993
      親会社株主に帰属する当期
                                        767,518                 767,518
      純利益
      自己株式の取得                                            △ 96        △ 96
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      668,525          △ 96      668,428
     当期末残高                 1,092,601         1,468,215         9,333,725         △ 582,888       11,311,652
                               その他の包括利益

                                 累計額
                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                  退職給付に係る        その他の包括利益
                           土地再評価差額金
                     差額金                調整累計額         累計額合計
     当期首残高                 221,259        △ 814,388        △ 33,771       △ 626,900       10,016,323
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 98,993
      親会社株主に帰属する当期
                                                         767,518
      純利益
      自己株式の取得
                                                          △ 96
      株主資本以外の項目の当期
                       4,119          -       13,211         17,331         17,331
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  4,119          -       13,211         17,331        685,760
     当期末残高                 225,379        △ 814,388        △ 20,560       △ 609,568       10,702,083
                                 43/87










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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 1,092,601         1,468,215         9,333,725         △ 582,888       11,311,652
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 116,461                △ 116,461
      親会社株主に帰属する当期
                                        953,887                 953,887
      純利益
      自己株式の取得
                                                  △ 65        △ 65
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -      837,425          △ 65      837,359
     当期末残高                 1,092,601         1,468,215        10,171,150         △ 582,954       12,149,012
                               その他の包括利益

                                 累計額
                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                  退職給付に係る        その他の包括利益
                           土地再評価差額金
                     差額金                調整累計額         累計額合計
     当期首残高                 225,379        △ 814,388        △ 20,560       △ 609,568       10,702,083
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 116,461
      親会社株主に帰属する当期
                                                         953,887
      純利益
      自己株式の取得                                                    △ 65
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 40,053          -      △ 6,883       △ 46,937        △ 46,937
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 40,053          -      △ 6,883       △ 46,937        790,422
     当期末残高                 185,326        △ 814,388        △ 27,444       △ 656,506       11,492,506
                                 44/87










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,123,975              1,388,845
       税金等調整前当期純利益
                                        523,768              511,607
       減価償却費
                                           801               -
       社債発行費償却
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  19,812               5,042
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  5,960              6,500
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  11,084              △ 4,472
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   234              116
                                        △ 13,167             △ 13,925
       受取利息及び受取配当金
                                         18,069               5,710
       支払利息
       有形固定資産売却損益(△は益)                                   411             △ 120
                                         12,769                355
       固定資産除却損
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 29,935                -
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 279,435              △ 37,157
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 214,518               77,778
       立替郵送料の増減額(△は増加)                                 △ 46,425             △ 69,719
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                 104,552              △ 33,814
       その他の固定資産の増減額(△は増加)                                  1,668                72
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 244,339               88,395
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                 302,434             △ 127,945
       その他の固定負債の増減額(△は減少)                                  6,400             131,999
                                         6,240              5,463
       その他
                                       1,799,041              1,934,732
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  13,167              13,925
                                        △ 19,773              △ 5,740
       利息の支払額
                                       △ 389,136             △ 373,472
       法人税等の支払額
                                       1,403,299              1,569,444
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の純増減額(△は増加)                                 △ 12,000                -
                                       △ 445,585             △ 310,910
       有形固定資産の取得による支出
                                         2,167               120
       有形固定資産の売却による収入
                                       △ 111,993              △ 22,685
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 16,882                -
       資産除去債務の履行による支出
                                         57,024                -
       投資有価証券の売却による収入
                                           453             4,106
       貸付金の回収による収入
                                       △ 119,101               △ 133
       差入保証金の差入による支出
                                           50            103,651
       差入保証金の回収による収入
                                         △ 716            △ 7,891
       その他
                                       △ 646,583             △ 233,742
       投資活動によるキャッシュ・フロー
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    -            △ 3,750
                                        △ 31,724             △ 41,868
       リース債務の返済による支出
                                         △ 388            △ 1,166
       割賦債務の返済による支出
                                        670,000                 -
       長期借入れによる収入
                                       △ 885,000             △ 134,000
       長期借入金の返済による支出
                                       △ 277,100                 -
       社債の償還による支出
                                          △ 96             △ 65
       自己株式の取得による支出
                                        △ 98,825             △ 116,371
       配当金の支払額
                                       △ 623,134             △ 297,222
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   133,581             1,038,479
                                       1,372,742              1,506,323
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 1,506,323             ※1 2,544,803
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1.連結の範囲に関する事項
        (1)連結子会社の数            1 社
          主要な連結子会社の名称
           東京セールス・プロデュース㈱
       2.連結子会社の事業年度等に関する事項

          すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
       3.会計方針に関する事項

        (1)重要な資産の評価基準および評価方法
         ①   その他有価証券
           ・時価のあるもの
             連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
           は移動平均法により算定)を採用しております。
           ・時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
         ②   デリバティブ
            時価法を採用しております。
         ③   たな卸資産
            個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しており
           ます。
        (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

         ①   有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降
          に取得した建物附属設備および構築物については定額法)を採用しております。
         ②   無形固定資産(リース資産を除く)
           定額法を採用しております。
           なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
          ております。
         ③   リース資産
           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         ④ 投資不動産
           定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降
          に取得した建物附属設備および構築物については定額法)を採用しております。
        (3)重要な引当金の計上基準

         ①   貸倒引当金
           売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
          ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         ②   賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末に在籍の従業員に係る支給見込額を計上しておりま
          す。
         ③   役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく連結会計年度末要支給見積額を計上しておりま
          す。
        (4)退職給付に係る会計処理の方法

         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
          は、給付算定式基準によっております。
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         ② 数理計算上の差異の費用処理方法

           数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
          数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
        (5)重要なヘッジ会計の方法

         ①   ヘッジ会計の方法
            金利スワップ取引のうち、金利スワップの特例処理の要件を充たしている場合には、特例処理を採用して
           おります。
         ②   ヘッジ手段とヘッジ対象
            ヘッジ手段 金利スワップ
            ヘッジ対象 借入金
         ③   ヘッジ方針
            借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約
           毎に行っております。
         ④   ヘッジ有効性評価の方法
            ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・
           フロー変動の累計を比較して、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理に
           よっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
        (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

          手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
         か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
        (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

           消費税等の会計処理
            税抜方式によっております。
         (会計方針の変更)

       該当事項はありません。
         (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
       会)
      (1)概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
      (2)適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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         (表示方法の変更)
      (連結貸借対照表)
      前連結会計年度まで「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電子記録債権」は、重要性が増したため、当連結会
     計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを
     行っております。
      (連結損益計算書)

      前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めておりました「物品売却益」は、重要性が増したため、当連結会計
     年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っ
     ております。
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首か
     ら適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示するととも
     に、税効果会計注記を変更しおります。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」の107,610千円および「固定
     負債」の「繰延税金負債」のうちの102,603千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」5,007千円に含めて表示し、
     「固定負債」の「繰延税金負債」は15,196千円と表示しております。
         (追加情報)

       該当事項はありません。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 担保資産および担保付債務
         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資有価証券                              128,134千円                 118,193千円
     建物及び構築物                             2,164,814                 1,959,230
     土地                             2,711,979                 2,373,219
     投資不動産                              838,868                1,271,237
               計                    5,843,796                 5,721,881
         担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                                3,750千円                   -千円
     長期借入金                              636,500                 502,500
     (1年内返済予定の長期借入金を含む)
             計                              640,250                 502,500
      ※2 土地の再評価

         「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する法律の一部
        を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額から
        再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
         ・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定め
                 る地価税法(平成3年5月2日公布法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の
                 基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額
                 に基づいて奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。
         ・再評価を行った年月日…2002年3月31日
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     再評価を行った土地の期末における時価と
                                     17,462千円                 54,654千円
     再評価後の帳簿価額との差額
     上記のうち賃貸等不動産に係るもの
                                       -               36,759
      ※3 連結会計年度末日満期手形

       連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計
      年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれておりま
      す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      受取手形                               19,522千円                 13,125千円
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         (連結損益計算書関係)
      ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     給料・手当                              557,315    千円              561,742    千円
                                    73,931                 73,549
     賞与引当金繰入額
                                     6,160                 6,500
     役員退職慰労引当金繰入額
                                    31,676                 28,194
     退職給付費用
                                      234                 116
     貸倒引当金繰入額
      ※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                 -千円                 119千円
     その他                                 -                  0
               計                        -                 120
      ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     建物及び構築物                               11,238千円                    -千円
     機械装置及び運搬具                                 26                 209
     その他                                1,504                   146
               計                      12,769                   355
      ※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     建物及び構築物                                 411千円                  -千円
         (連結包括利益計算書関係)

      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △17,649千円               △56,997千円
      組替調整額                                 29,935                  -
       税効果調整前
                                       12,285              △56,997
       税効果額                               △8,166                16,944
       その他有価証券評価差額金
                                        4,119              △40,053
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                  8,217              △8,819
      組替調整額                                 10,824               △1,102
       税効果調整前
                                       19,042               △9,921
       税効果額                               △5,830                 3,038
       退職給付に係る調整額
                                       13,211               △6,883
       その他の包括利益合計
                                       17,331              △46,937
         (連結株主資本等変動計算書関係)

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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      1.発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首 株式数(株)         加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                   7,262,020             -          -      7,262,020
            合計             7,262,020             -          -      7,262,020
     自己株式
      普通株式(注)                   1,438,859             75          -      1,438,934
            合計             1,438,859             75          -      1,438,934
      (注)普通株式の自己株式の株式数の増加75株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
      2.新株予約権および自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                                  1株当たり
                         配当金の総額
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (千円)
                                  配当額(円)
     2017年6月26日
                  普通株式
                            98,993         17.00     2017年3月31日          2017年6月27日
     定時株主総会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額
                                   1株当たり
               株式の種類              配当の原資                基準日         効力発生日
     (決議)                              配当額(円)
                      (千円)
      2018年6月22日
               普通株式
                       116,461      利益剰余金          20.00     2018年3月31日           2018年6月25日
      定時株主総会
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1.発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首 株式数(株)         加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                   7,262,020             -          -      7,262,020
            合計             7,262,020             -          -      7,262,020
     自己株式
      普通株式(注)                   1,438,934             40          -      1,438,974
            合計             1,438,934             40          -      1,438,974
      (注)普通株式の自己株式の株式数の増加40株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
      2.新株予約権および自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (千円)
                                  配当額(円)
     2018年6月22日
                  普通株式
                            116,461         20.00     2018年3月31日          2018年6月25日
     定時株主総会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額
                                   1株当たり
               株式の種類              配当の原資                基準日         効力発生日
     (決議)                              配当額(円)
                      (千円)
      2019年6月21日
               普通株式
                       122,283      利益剰余金          21.00     2019年3月31日           2019年6月24日
      定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                             1,586,323     千円            2,624,803     千円
      預入期間が3か月を超える定期預金                             △80,000                 △80,000
      現金及び現金同等物                             1,506,323                 2,544,803
       2 重要な非資金取引の内容

      ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                                   前連結会計年度               当連結会計年度

                                 (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額                                     -千円            224,078千円
                                 53/87





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                                                            有価証券報告書
         (リース取引関係)
      (借主側)
       ファイナンス・リース取引
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
       (1) リース資産の内容
        有形固定資産
         主として、情報処理プリンタ、ホストコンピュータおよびコンピュータ端末機であります。
        無形固定資産
         主として、会計システムおよび基幹システムソフトウェアであります。
       (2) リース資産の減価償却の方法

        連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「3.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価
       償却の方法③」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
         当社グループは、資金運用につきましては、一時的な余資を主に流動性の高い金融資産で運用しております。

        また、資金調達につきましては、短期的な運転資金を銀行借入により調達し、設備投資などの長期的資金は、主
        に銀行借入や社債発行により調達しております。
         なお、デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であ
        ります。
       (2)金融商品の内容およびそのリスク

         営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、顧客企業の信用リスクに晒されております。投
        資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
         営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に係る
        資金調達目的としたものであり、償還日は最長で決算日後3年8ヶ月であります。このうち一部は、支払金利の
        変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
         なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については、連
        結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項 (5)重要なヘッジ会計の方法」を
        ご参照ください。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制

         ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          当社は、営業債権について、経理部がすべての取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、取引先
         の状況を定期的にモニタリングして、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
         連結子会社についても、当社の経理部が定期的なモニタリングを実施することによって当社レベルと同等の管
         理状況を確保しております。
          デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほと
         んどないと認識しております。
         ②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
          投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目
         的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しておりま
         す。
          デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた管理規定に従い、経理部
         が承認権限者の承認を得て行っております。また、監査室によって定期的に内部監査を実施し、その監査結果
         は取締役会に報告される体制を確保しております。
          なお、連結子会社では、デリバティブ取引は行っておりません。
         ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維
         持などにより流動性リスクを管理しております。
          なお、連結子会社においても同等の管理を行っております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
         とにより、当該価額が変動することがあります。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
        連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握すること
       が極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
         前連結会計年度 (2018年3月31日)

                                         時価             差額

                        連結貸借対照表計上額
                                        (千円)             (千円)
                           (千円)
         (1)現金及び預金                     1,586,323           1,586,323                -

         (2)受取手形及び売掛金                     2,764,579           2,764,579                -
         (3)電子記録債権                     1,030,040           1,030,040                -

         (4)投資有価証券                      601,117           601,117               -

           資産計                     5,982,061           5,982,061                -

         (1)買掛金                     2,002,825           2,002,825                -

         (2)短期借入金                       3,750           3,750              -

         (3)長期借入金(*1)                      636,500           639,338              2,838

           負債計                     2,643,075           2,645,914               2,838

        デリバティブ取引                         -           -             -

         (*1)長期借入金は、1年内返済予定分を含めて表示しております。
         当連結会計年度 (2019年3月31日)

                                         時価             差額

                        連結貸借対照表計上額
                                        (千円)             (千円)
                           (千円)
         (1)現金及び預金                     2,624,803           2,624,803                -

         (2)受取手形及び売掛金                     2,873,687           2,873,687                -
         (3)電子記録債権                      958,091           958,091               -

         (4)投資有価証券                      544,119           544,119               -

           資産計                     7,000,700           7,000,700                -

         (1)買掛金                     2,091,221           2,091,221                -

         (2)短期借入金                         -           -             -

         (3)長期借入金(*1)                      502,500           504,810              2,310

           負債計                     2,593,721           2,596,031               2,310

        デリバティブ取引                         -           -             -

         (*1)長期借入金は、1年内返済予定分を含めて表示しております。
        (注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

            資産
            (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
              これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
             額によっております。
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            (4)投資有価証券
              これらの時価については、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融
             機関等から提示された価格によっております。
            負債
            (1)買掛金、(2)短期借入金
              これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
             額によっております。
            (3)長期借入金
              これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定
             する方法によっております。
           デリバティブ取引
            金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
           ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
           2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                   区分
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
           非上場株式                              9,151                9,151

            これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投
           資有価証券」には含めておりません。
           3.  金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                 1年超      5年超
                                              10年超
                          1年以内
                                5年以内      10年以内
                          (千円)
                                              (千円)
                                (千円)      (千円)
            現金及び預金              1,586,323          -      -      -

            受取手形及び売掛金              2,764,579          -      -      -

            電子記録債権              1,030,040          -      -      -

              合計              5,380,944          -      -      -

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           当連結会計年度(2019年3月31日)
                                 1年超      5年超
                                              10年超
                          1年以内
                                5年以内      10年以内
                          (千円)
                                              (千円)
                                (千円)      (千円)
            現金及び預金              2,624,803          -      -      -

            受取手形及び売掛金              2,873,687          -      -      -

            電子記録債権               958,091         -      -      -
              合計              6,456,581          -      -      -

           4.社債、長期借入金およびその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                  2年超       3年超       4年超

                             1年超
                     1年以内                                   5年超
                           2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
             短期借入金          3,750        -       -       -       -       -

             長期借入金         134,000       134,000       134,000       134,000       100,500         -

              合 計        137,750       134,000       134,000       134,000       100,500         -

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                                  2年超       3年超       4年超

                             1年超
                     1年以内                                   5年超
                           2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
             短期借入金           -       -       -       -       -       -

             長期借入金         134,000       134,000       134,000       100,500         -       -

              合 計        134,000       134,000       134,000       100,500         -       -

           (表示方法の変更)

            「電子記録債権」は当連結会計年度において金銭的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記す
           ることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の表示の組替えを行っておりま
           す。
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         (有価証券関係)
         1.その他有価証券
         前連結会計年度(2018年3月31日)
                                 連結貸借対照表           取得原価
                          種類                           差額(千円)
                                  計上額(千円)           (千円)
                       (1)株式              601,117         279,633         321,483
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
                       (2)その他                 -         -         -
     超えるもの
                          小計           601,117         279,633         321,483
                       (1)株式                 -         -         -
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
                       (2)その他                 -         -         -
     超えないもの
                          小計              -         -         -
                 合計                    601,117         279,633         321,483
      (注)     非上場株式(連結貸借対照表計上額 9,151千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
          て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                                 連結貸借対照表           取得原価
                          種類                           差額(千円)
                                  計上額(千円)           (千円)
                       (1)株式              503,584         233,048         270,535
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
                       (2)その他                 -         -         -
     超えるもの
                          小計           503,584         233,048         270,535
                       (1)株式               40,535         46,584         △6,049
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
                       (2)その他                 -         -         -
     超えないもの
                          小計            40,535         46,584         △6,049
                 合計                    544,119         279,633         264,485
      (注)     非上場株式(連結貸借対照表計上額 9,151千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
          て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         2.売却したその他有価証券

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                       57,024              29,935                -

     (2)その他                         -              -              -
          合計                  57,024              29,935                -

         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
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         (デリバティブ取引関係)
        ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
        金利関連
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                             契約額等のうち
                                       契約額等                 時価
       ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象                  1年超
                                       (千円)               (千円)
                                               (千円)
                   金利スワップ取引
      金利スワップの特例処理                         長期借入金            342,950       270,750       (注)
                   変動受取・固定支払
      (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                             契約額等のうち
                                       契約額等                 時価
       ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象                  1年超
                                       (千円)               (千円)
                                               (千円)
                   金利スワップ取引
      金利スワップの特例処理                         長期借入金            270,750       198,550       (注)
                   変動受取・固定支払
      (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
                                 60/87














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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付退職制度を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算
       による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
      2.確定給付制度

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              1,331,689千円              1,394,860千円
          勤務費用                             101,531              102,363
          利息費用                                -              -
          数理計算上の差異の発生額                              4,716               534
          退職給付の支払額                             △43,077              △60,780
         退職給付債務の期末残高                             1,394,860              1,436,978
       (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         年金資産の期首残高                              1,133,750千円              1,196,152千円
          期待運用収益                              22,675              23,923
          数理計算上の差異の発生額                              12,934              △8,285
          事業主からの拠出額                              69,869              72,296
          退職給付の支払額                             △43,077              △60,780
         年金資産の期末残高                             1,196,152              1,223,305
       (3)退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に

         係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                              1,394,860千円              1,436,978千円
         年金資産                            △1,196,152              △1,223,305
                                       198,708              213,672
         非積立型制度の退職給付債務                                 -              -
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              198,708              213,672
         退職給付に係る負債                              198,708              213,672

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              198,708              213,672
       (4)退職給付費用およびその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         勤務費用                               101,531千円              102,363千円
         利息費用                                 -              -
         期待運用収益                              △22,675              △23,923
         数理計算上の差異の費用処理額                               10,824              △1,102
         過去勤務費用の費用処理額                                 -              -
         確定給付制度に係る退職給付費用                               89,681              77,338
       (5)退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         数理計算上の差異                              △19,042千円                9,921千円
           合 計                            △19,042                9,921
       (6)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
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                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                               29,634千円              39,556千円
           合 計                             29,634              39,556
       (7)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
           年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           株式                             33.42%              33.01%
           現金及び預金                              2.00              1.92
           債券                             28.86              29.31
           生命保険一般勘定                             35.35              35.30
           その他                              0.37              0.46
             合 計                           100.00              100.00
        ② 長期期待運用収益率の設定方法
          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
         る多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          割引率                                0.0%              0.0%
          長期期待運用収益率                                2.0%              2.0%
          予想昇給率                                6.8%              6.8%
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            16,385千円              20,852千円
        賞与引当金                            68,149              66,780
        退職給付に係る負債                            60,844              65,426
        役員退職慰労引当金                            18,669              20,659
        投資有価証券評価損                            13,554              14,162
        フリーレント賃料                            16,323              49,277
        その他                            29,008              27,936
       繰延税金資産小計
                                    222,933              265,095
       評価性引当額                            △19,984              △22,265
       繰延税金資産合計
                                    202,949              242,830
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                           △96,103              △79,159
        固定資産圧縮積立金                           △117,034              △117,034
       繰延計税金負債合計
                                   △213,138              △196,194
       繰延税金資産(△は負債)の純額
                                   △10,188               46,635
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
       記を省略しております。
         (資産除去債務関係)

        金額的重要性がないため、記載を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

        当社では、東京都千代田区において、賃貸用の区分所有建物(土地を含む。)を、埼玉県において賃貸用の土地
       を、大阪府にて賃貸用の土地および建物を有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃
       貸利益は25,824千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)、減損損失はごさいません。当連結
       会計年度における当該賃貸不動産に関する賃貸利益は45,413千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価
       に計上)、減損損失はございません。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                    (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
      連結貸借対照表計上額
          期首残高                            866,664                 847,593
          期中増減額                            △19,071                1,386,322
          期末残高                            847,593                2,233,915
      期末時価                               1,022,235                 1,439,421
      (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.  期中増減額のうち、当連結会計年度の主な増加額は事業用資産からの振替によるもの(1,409,317千円)で
           あります。
        3.連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。
          ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変
          動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
            経営資源の配分決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
            す。
             当社は取り扱うサービスの特性に基づいて「ダイレクトメール部門」、「セールスプロモーション部
            門」、「イベント部門」、「賃貸部門」の4つを報告セグメントとしております。
             各セグメントの主要なサービスは以下のとおりであります。
             「ダイレクトメール部門」は、メーリングサービス、データベースサービス(顧客情報処理)、ダイレ
            クト・マーケティング・サポート(通信販売事業の支援業務)を手がけるものであります。「セールスプ
            ロモーション部門」は、情報誌・カタログ等の企画制作、キャンペーン、フィールド・サービス、テレ
            マーケティング、インターネット広告、折込広告等のメディアサービス、Webマーケティングなど、目
            的に応じた効果的な企業の販売促進活動をサポートしております。「イベント部門」は、SPイベント、
            PRイベント、スポーツ事業イベント、文化事業イベント等多種多様なイベントの企画・実施をしており
            ます。「賃貸部門」は、自社所有の不動産を賃貸しているものであります。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成
            のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
             棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切り下げ前の価額で評価しております。
             報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
             セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
             なお、当連結会計年度より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平
            成30年2月16日)等を適用したため、前連結会計年度については遡及適用後の数値を記載しています。
           3.報告セグメントごとの売上高および利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                  その他
                           セールス                             合計
                                                  (注)
                     ダイレクト            イベント
                           プロモー           賃貸部門       計
                     メール部門             部門
                           ション部門
       売上高
                     22,240,673      1,060,602       608,948      80,825    23,991,049        12,970    24,004,020
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上
                         -      -      -     120      120      470      590
        高又は振替高
                     22,240,673      1,060,602       608,948      80,945    23,991,169        13,440    24,004,610

             計
       セグメント利益又は損失
                     1,454,139       153,599       △ 341    46,316    1,653,713       12,567    1,666,280
       (△)
                     9,414,856       537,087      204,303    1,905,555     12,061,803       159,261    12,221,064
       セグメント資産
       その他の項目

                      439,918      19,610      1,988     21,518     483,036        -   483,036
        減価償却費
        有形固定資産及び無形固

                      319,729      21,516      3,960       319    345,526        -   345,526
        定資産の増加額
       (注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家電製品販売を含んでおりま
          す。
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           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                  その他
                           セールス                             合計
                                                  (注)
                     ダイレクト            イベント
                           プロモー           賃貸部門       計
                     メール部門             部門
                           ション部門
       売上高
                     25,043,247       847,158      799,034      85,785    26,775,225        4,243   26,779,469
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上
                         -      -      -     120      120      492      612
        高又は振替高
                     25,043,247       847,158      799,034      85,905    26,775,345        4,736   26,780,082

             計
                     1,806,523       120,954      35,084      45,413    2,007,976        4,077    2,012,053

       セグメント利益
                     9,491,449       422,770      150,133    2,335,012     12,399,365       156,350    12,555,716

       セグメント資産
       その他の項目

                      388,108      15,084      2,083     24,870     430,147        -   430,147
        減価償却費
        有形固定資産及び無形固

                      526,130      11,995        -      -   538,126        -   538,126
        定資産の増加額
       (注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家電製品販売を含んでおりま
          す。
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           4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事
             項)
                                                     (単位:千円)
                   売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                  23,991,169             26,775,345
       「その他」の区分の売上高                                    13,440              4,736
       セグメント間取引消去                                     △590             △612
       連結財務諸表の売上高                                  24,004,020             26,779,469
                                                     (単位:千円)

                   利益                  前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                  1,653,713             2,007,976
       「その他」の区分の利益                                    12,567              4,077
       セグメント間取引消去                                     △590             △483
       全社費用(注)                                  △567,328             △644,980
       連結財務諸表の営業利益                                  1,098,361             1,366,590
       (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                     (単位:千円)
                   資産                  前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                  12,061,803             12,399,365
       「その他」の区分の資産                                   159,261             156,350
       本社管理部門に対する債権の相殺消去                                   △50,000               △86
       全社資産(注)                                  3,439,989             4,122,417
       連結財務諸表の資産合計                                  15,611,054             16,678,047
       (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券ならびに本社建物付属設備等で
       あります。
                                                     (単位:千円)
                    報告セグメント計             その他           調整額       連結財務諸表計上額
          その他の項目
                    前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結
                   会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度
       減価償却費            483,036     430,147        -     -   40,732     81,460     523,768     511,607
       有形固定資産および無
                    345,526     538,126        -     -   174,957      29,612     520,483     567,738
       形固定資産の増加額
       (注)有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額は、主にシステムの設備投資額であります。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
           1.製品およびサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
            本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産

            本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
                顧客の名称又は氏名                  売上高            関連するセグメント名
             株式会社ジャパネットメディアクリ
                                     3,957,919      ダイレクトメール部門
             エーション
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

           1.製品およびサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
            本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産

            本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
                顧客の名称又は氏名                  売上高            関連するセグメント名
             株式会社ジャパネットメディアクリ
                                     4,586,951      ダイレクトメール部門
             エーション
             凸版印刷株式会社                         3,047,550      ダイレクトメール部門
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)                 至   2019年3月31日)
                                   1,837.87円                   1,973.62円
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益                              131.80円                   163.81円
      (注)1.    潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.     1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                               767,518                953,887
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
                                      767,518                953,887
      利益(千円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                              5,823,110                5,823,068
         (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
         該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                 当期首   残高   当期末残高      平均利率
                   区分                                   返済期限
                                 (千円)      (千円)      (%)
        短期借入金                            3,750        -     -           -

        1年以内に返済予定の長期借入金                           134,000      134,000       0.98            -

        1年以内に返済予定のリース債務                           20,864      37,072       -           -

        長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                           502,500      368,500       0.98    2022年

        リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                            8,381     174,383        -   2020年~2025年

        その他有利子負債                             -      -     -           -

                   合計                669,495      713,955        -           -

       (注)1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
          2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務
            を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
          3.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額
            は以下のとおりであります。
                    1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                      (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
       長期借入金                134,000           134,000           100,500             -

       リース債務                35,668           32,011           32,011           32,011

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連
         結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規
         定により記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報                 等
            (累計期間)
                           第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
       売上高(千円)                      6,870,046        13,332,392         20,537,515         26,779,469
       税金等調整前四半期(当期)純利益
                              335,734         612,648        1,051,072         1,338,845
       (千円)
       親会社株主に帰属する四半期(当期)
                              234,352         423,423         717,913         953,887
       純利益(千円)
       1株当たり四半期(当期)
                               40.24         72.71        123.29         163.81
       純利益(円)
           (会計期間)

                           第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
       1株当たり四半期純利益(円)                        40.24         32.46         50.57         40.52
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,482,565              2,517,488
         現金及び預金
                                        ※3 93,554             ※3 85,602
         受取手形
                                       1,030,040               958,091
         電子記録債権
                                       2,671,025              2,788,085
         売掛金
                                       1,056,935               979,157
         仕掛品
                                        148,078              217,797
         立替郵送料
                                        104,959              138,726
         その他
                                        △ 4,013             △ 4,130
         貸倒引当金
                                       6,583,146              7,680,818
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 2,238,711             ※1 2,102,363
          建物
                                         6,965              5,619
          構築物
                                        402,405              395,274
          機械装置
                                         17,539              23,694
          車両運搬具
                                      ※1 3,785,089             ※1 2,491,340
          土地
                                         22,788              195,533
          リース資産
                                        186,987              133,996
          その他
                                       6,660,486              5,347,822
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         13,332              178,871
          ソフトウエア
                                        179,055                 -
          ソフトウエア仮勘定
                                         4,278                -
          リース資産
                                         31,279              31,243
          その他
                                        227,945              210,114
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       ※1 558,023             ※1 504,401
          投資有価証券
                                         50,000              50,000
          関係会社株式
                                       ※1 847,593            ※1 2,233,915
          投資不動産
                                           -            48,563
          繰延税金資産
                                        572,768              484,034
          その他
                                       2,028,385              3,320,915
          投資その他の資産合計
                                       8,916,817              8,878,852
         固定資産合計
                                       15,499,964              16,559,671
       資産合計
                                 70/87







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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※2 2,002,825             ※2 2,091,221
         買掛金
                                        ※1 3,750
                                                         -
         短期借入金
                                       ※1 134,000             ※1 134,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                         20,864              37,072
         リース債務
                                        222,682              322,917
         未払法人税等
                                        222,565              218,093
         賞与引当金
                                      ※2 1,439,932             ※2 1,336,653
         その他
                                       4,046,620              4,139,956
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※1 502,500             ※1 368,500
         長期借入金
                                         8,381             174,383
         リース債務
                                        169,074              174,116
         退職給付引当金
                                         60,970              67,470
         役員退職慰労引当金
                                         18,327              18,327
         再評価に係る繰延税金負債
         繰延税金負債                                 4,066                -
                                         57,326              188,159
         その他
                                        820,646              990,957
         固定負債合計
                                       4,867,266              5,130,914
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,092,601              1,092,601
         資本金
         資本剰余金
                                       1,468,215              1,468,215
          資本準備金
                                       1,468,215              1,468,215
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        273,150              273,150
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        440,000              440,000
            配当平均積立金
                                        265,182              265,182
            固定資産圧縮積立金
                                       6,500,000              7,200,000
            別途積立金
                                       1,795,620              1,929,556
            繰越利益剰余金
                                       9,273,953              10,107,889
          利益剰余金合計
                                       △ 582,888             △ 582,954
         自己株式
                                       11,251,880              12,085,751
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        195,205              157,393
         その他有価証券評価差額金
                                       △ 814,388             △ 814,388
         土地再評価差額金
                                       △ 619,182             △ 656,995
         評価・換算差額等合計
                                       10,632,697              11,428,756
       純資産合計
      負債純資産合計                                 15,499,964              16,559,671
                                 71/87






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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 24,000,159             ※1 26,775,345
      売上高
                                       21,682,858              24,115,290
      売上原価
                                       2,317,300              2,660,055
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 1,222,722           ※1 , ※2 1,297,576
      販売費及び一般管理費
                                       1,094,578              1,362,479
      営業利益
      営業外収益
                                           107               53
       受取利息
                                         12,108              12,716
       受取配当金
                                         6,848              8,206
       物品売却益
                                         7,893              6,196
       その他
                                         26,958              27,171
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         18,069               5,710
       支払利息
                                           981              126
       その他
                                         19,050               5,836
       営業外費用合計
                                       1,102,486              1,383,814
      経常利益
      特別利益
                                         29,935                -
       投資有価証券売却益
                                           -              120
       固定資産売却益
                                         29,935                120
       特別利益合計
      特別損失
                                           411               -
       固定資産売却損
                                         12,769                355
       固定資産除却損
                                         13,180                355
       特別損失合計
                                       1,119,241              1,383,578
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   376,500              470,000
                                        △ 21,541             △ 36,819
      法人税等調整額
                                        354,958              433,180
      法人税等合計
                                        764,283              950,398
      当期純利益
                                 72/87










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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                          その他利益
                   資本金
                                           剰余金
                                                        利益剰余金
                       資本準備金     利益準備金
                                                         合計
                                   配当平均     固定資産圧縮            繰越利益
                                             別途積立金
                                   積立金     積立金           剰余金
     当期首残高
                   1,092,601     1,468,215      273,150     440,000     265,182     5,800,000     1,830,331     8,608,663
     当期変動額
      剰余金の配当                                             △ 98,993     △ 98,993
      当期純利益                                              764,283     764,283
      別途積立金の積立
                                              700,000     △ 700,000        -
      自己株式の取得                                                     -
      株主資本以外の項目の当期
                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      -     -     -     -     -   700,000     △ 34,710     665,289
     当期末残高             1,092,601     1,468,215      273,150     440,000     265,182     6,500,000     1,795,620     9,273,953
                                  評価・換算

                     株主資本
                                   差額等
                                             純資産合計
                             その他有価
                        株主資本          土地再評価     評価・換算
                  自己株式          証券評価差
                         合計          差額金     差額等合計
                             額金
     当期首残高             △ 582,792    10,586,687       194,492     △ 814,388     △ 619,895     9,966,791
     当期変動額
      剰余金の配当                  △ 98,993                     △ 98,993
      当期純利益                   764,283                     764,283
      別途積立金の積立
                           -                     -
      自己株式の取得               △ 96     △ 96                     △ 96
      株主資本以外の項目の当期
                           -     712      -     712     712
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 96   665,193       712      -     712    665,906
     当期末残高
                   △ 582,888    11,251,880       195,205     △ 814,388     △ 619,182    10,632,697
                                 73/87








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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                          その他利益
                   資本金
                                           剰余金
                                                        利益剰余金
                       資本準備金     利益準備金
                                                         合計
                                   配当平均     固定資産圧縮            繰越利益
                                             別途積立金
                                   積立金     積立金           剰余金
     当期首残高             1,092,601     1,468,215      273,150     440,000     265,182     6,500,000     1,795,620     9,273,953
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                   △ 116,461     △ 116,461
      当期純利益                                              950,398     950,398
      別途積立金の積立                                        700,000     △ 700,000        -
      自己株式の取得
                                                           -
      株主資本以外の項目の当期
                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     -     -   700,000     133,936     833,936
     当期末残高             1,092,601     1,468,215      273,150     440,000     265,182     7,200,000     1,929,556     10,107,889
                                  評価・換算

                     株主資本
                                   差額等
                                             純資産合計
                             その他有価
                        株主資本          土地再評価     評価・換算
                  自己株式          証券評価差
                         合計          差額金     差額等合計
                             額金
     当期首残高             △ 582,888    11,251,880       195,205     △ 814,388     △ 619,182    10,632,697
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △ 116,461                     △ 116,461
      当期純利益                   950,398                     950,398
      別途積立金の積立                     -                     -
      自己株式の取得               △ 65     △ 65                     △ 65
      株主資本以外の項目の当期
                           -   △ 37,812       -   △ 37,812     △ 37,812
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 65   833,870     △ 37,812       -   △ 37,812     796,058
     当期末残高             △ 582,954    12,085,751       157,393     △ 814,388     △ 656,995    11,428,756
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
      1.資産の評価基準および評価方法
       (1)有価証券の評価基準および評価方法
        ① 子会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
        ② その他有価証券
          ・時価のあるもの
            事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
        移   動平均法により算定)を採用しております。
          ・時価のないもの
            移動平均法による原価法を採用しております。
       (2)デリバティブの評価基準および評価方法

          時価法を採用しております。
       (3)たな卸資産の評価基準および評価方法

         個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用し
        ております。
      2.固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取
        得した建物附属設備および構築物については定額法)を採用しております。
       (2)無形固定資産(リース資産を除く)

         定額法を採用しております。
         なお、ソフトウェア(自社利用)については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しており
        ます。
       (3)リース資産

         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       (4)投資不動産

         定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取
        得した建物附属設備および構築物については定額法)を採用しております。
      3.引当金の計上基準

       (1)貸倒引当金
         売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
        ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金

         従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度末に在籍の従業員に係る支給見込額を計上しております。
       (3)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上して
        おります。
        ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
        定式基準によっております。
        ② 数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
        定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
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       (4)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく当事業年度末要支給見積額を計上しております。
      4.その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1)ヘッジ会計の方法
        ①ヘッジ会計の方法
         金利スワップ取引のうち、金利スワップの特例処理の条件を充たしている場合には、特例処理を採用しておりま
        す。
        ②ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段 金利スワップ
         ヘッジ対象 借入金
        ③ヘッジ方針
         借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
        行っております。
        ④ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー
        変動の累計を比較して、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金
        利スワップについては有効性の評価を省略しております。
       (2)消費税等の会計処理

        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
         (会計方針の変更)

       該当事項はありません。
         (表示方法の変更)

     (貸借対照表)
      前事業年度まで「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電子記録債権」は、重要性が増したため、当事業年度よ
     り区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
     (損益計算書)

      前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めておりました「物品売却益」は、重要性が増したため、当事業年度より
     区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
     用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」の107,545千円は、「固定負債」の
     「繰延税金負債」4,066千円に含めて表示しております。
         (追加情報)

       該当事項はありません。
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         (貸借対照表関係)
      ※1 担保資産および担保付債務
         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資有価証券                                128,134千円                 118,193千円
     建物                              2,164,814                 1,959,230
     土地                              2,711,979                 2,373,219
     投資不動産                               838,868                1,271,237
               計                     5,843,796                 5,721,881
         担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                                 3,750千円                   -千円
     長期借入金                               636,500                 502,500
     (1年内返済予定の長期借入金を含む)
             計                               640,250                 502,500
      ※2 関係会社項目

         関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      短期金銭債務                                 48千円                 86千円
      ※3 期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日
        が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      受取手形                               19,522千円                 13,125千円
         (損益計算書関係)

      ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     営業取引による取引高
      関係会社への売上高                                 120千円                 120千円
      その他の営業取引高                                 435                 456
      ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度54%、当事業年度50%、一般管理費に属する費用のおおよそ

        の割合は前事業年度46%、当事業年度50%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     給料及び手当                               557,315    千円              561,742    千円
                                     73,931                  73,549
     賞与引当金繰入額
                                      6,160                  6,500
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     31,676                  28,194
     退職給付費用
                                       234                  116
     貸倒引当金繰入額
                                     40,961                  87,317
     減価償却費
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         (有価証券関係)
         子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は50,000千円、前事業年度の貸借対照表計上額は50,000千円)は、
        市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度              当事業年度
                               (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            16,319千円              20,764千円
        賞与引当金                            68,149              66,780
        退職給付引当金                             51,770              53,314
        役員退職慰労引当金                            18,669              20,659
        フリーレント賃料                            16,323              49,277
        その他                            42,562              42,099
       繰延税金資産小計
                                    213,794              252,894
        評価性引当額                            △19,984              △22,265
       繰延税金資産合計
                                    193,809              230,629
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                           △80,841              △65,030
        固定資産圧縮積立金                           △117,034              △117,034
       繰延税金負債合計
                                   △197,876              △182,065
       繰延税金資産(△は負債)の純額
                                    △4,066              48,563
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
       記を省略しております。
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:千円)
       区分      資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額
           建物           2,238,711        89,277      115,056       110,568      2,102,363       1,835,525
           構築物            6,965        -       0     1,345       5,619      55,246
           機械装置            402,405       196,170         209     203,091       395,274      3,109,355
           車両運搬具            17,539       19,378         0     13,223       23,694       77,640
           その他            186,987       32,747        602      85,134      133,996       357,738
     有形固定資産
                      3,785,089              1,293,749              2,491,340
           土地                     -              -              -
                      (796,060)            (846,729)              (△50,669)
           リース資産            22,788      207,480         -     34,734      195,533       203,145
           建設仮勘定              -     82,924       82,924         -       -       -
               計       6,660,486        627,978      1,492,542        448,099      5,347,822       5,638,652
           ソフトウェア            13,332      201,693         -     36,154      178,871         -
           リース資産
                        4,278        -       -      4,278        -       -
     無形固定資産      ソフトウェア仮勘定            179,055       25,965      205,021         -       -       -
           その他            31,279         48       -       83     31,243         -
               計        227,945       227,706       205,021       40,515      210,114         -
           長期前払費用
                         719       604       36      640       647       -
                             1,409,317                     2,233,915
     投資その他の
           投資不動産
                       847,593                2     22,992             758,249
                            (846,729)                     (846,729)
     資産
               計        848,312      1,409,921          38     23,632      2,234,562        758,249
      (注)1.土地の当期首残高および当期末残高の(内書)は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布
           法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
         2.当期増加額の主な内容は次のとおりです。

          建物            大阪門真 造作一式                                                              76,387千円
          機械装置          ラッピングマシン                                                               89,808千円
                        インサーター                                                                 55,000千円
                        アンワインダー                   6,850千円
                        シートフィーダー                  8,900千円
          その他           大阪門真 移転関連一式                                                            11,604千円
                        サーバー一式                    5,968千円
                        基幹システム用ハード(車載端末)          4,582千円
          リース資産(有形固定資産)  プリンター(IJ400)                                                            207,480千円
          ソフトウェア        新基幹システム                  189,834千円
          投資不動産         事業用資産からの振替                                大阪高殿     土地および建物  454,327千円
                        事業用資産からの振替                                埼玉県滑川町 土地                  954,989千円
         3.当期減少額の主な内容は次のとおりです。

          建物            投資不動産へ振替                 115,056千円
          土地            投資不動産へ振替                1,293,749千円
          建設仮勘定         建物へ振替                                                                  62,485千円
                        器具備品へ振替                    579千円
          その他           ソフトウェアへ振替                201,693千円
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         【引当金明細表】
                                                    (単位:千円)
           科目          当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高
      貸倒引当金                   4,013           4,130           4,013           4,130

      賞与引当金                  222,565           218,093           222,565           218,093

      役員退職慰労引当金                   60,970           6,500            -        67,470

       (2)【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

         該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
                         みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
                         みずほ信託銀行株式会社
       取次所                     ───────────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
                        公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行
      公告掲載方法                  う。
                        公告掲載URL
                         http://www.dmsjp.co.jp/
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
      当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書
      事業年度(第59期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月22日関東財務局長に提出
     (2)内部統制報告書およびその添付書類
      2018年6月22日関東財務局長に提出
     (3)四半期報告書および確認書
      (第60期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月14日関東財務局長に提出
      (第60期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日関東財務局長に提出
      (第60期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日関東財務局長に提出
     (4)臨時報告書
      2018年5月23日関東財務局長に提出
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(会計監査人選任の件)に基づく臨時報告書でありま
     す。
      2018年6月27日関東財務局長に提出
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報
     告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月20日

     株式会社ディーエムエス

       取締役会 御中

                              明治アーク監査法人

                            指  定  社  員

                                      公認会計士
                                              松島  康治         印
                            業務執行社員
                            指  定  社  員

                                      公認会計士
                                              木村  ゆりか         印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社ディーエムエスの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
     貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
     財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社ディーエムエス及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     その他の事項

      会社の2018年3月31日をもって終了した前事業年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査
     人は、当該連結財務諸表に対して2018年6月22日付けで無限定適正意見を表明している。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ディーエムエスの
     2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社ディーエムエスが2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

        形で別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月20日

     株式会社ディーエムエス

       取締役会 御中

                              明治アーク監査法人

                            指  定  社  員

                                      公認会計士
                                              松村  康治         印
                            業務執行社員
                            指  定  社  員

                                      公認会計士
                                              木村  ゆりか         印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社ディーエムエスの2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     ディーエムエスの2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
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                                                     株式会社ディーエムエス(E04940)
                                                            有価証券報告書
     その他の事項
      会社の2018年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
     は、当該財務諸表に対して2018年6月22日付けで無限定適正意見を表明している。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

        別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 87/87

















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