株式会社淀川製鋼所 訂正有価証券報告書 第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
提出日
提出者 株式会社淀川製鋼所
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社淀川製鋼所(E01247)
                                                          訂正有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の2第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年6月20日
      【事業年度】                    第118期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      【会社名】                    株式会社淀川製鋼所
      【英訳名】                    Yodogawa     Steel   Works,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 二田 哲
      【本店の所在の場所】                    大阪府大阪市中央区南本町四丁目1番1号
      【電話番号】                    06(6245)1113
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 IR室長 大隅 康令
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区新富一丁目3番7号(東京支社)
      【電話番号】                    03(3551)1171
      【事務連絡者氏名】                    東京支社総務部総務グループリーダー 瀧本 壮生
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社淀川製鋼所東京支社
                         (東京都中央区新富一丁目3番7号)
                                 1/3












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                                                      株式会社淀川製鋼所(E01247)
                                                          訂正有価証券報告書
     1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
       平成29年6月22日に提出いたしました第118期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)有価証券報告書の
      記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもの
      であります。
     2【訂正事項】

       第一部 企業情報
        第5 経理の状況
          1 連結財務諸表等
           (1)連結財務諸表
            注記事項
             (税効果会計関係)
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫を付して表示しております。
     第一部【企業情報】

     第5【経理の状況】
      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        【注記事項】
         (税効果会計関係)
       (訂正前)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成28年3月31日)            (平成29年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            120百万円            126百万円
        賞与引当金                            288            324
                                   2,904            2,995
        有価証券等評価減
        たな卸資産評価損                            185            77
        貸倒引当金                            34            35
        退職給付に係る負債                           2,877            2,423
        役員退職引当金                            33            28
                                    803            857
        繰越欠損金
                                    517
        減損損失                                       1,961
                                    909            938
        その他
       繰延税金資産小計                            8,675            9,768
                                  △4,882            △6,300
       評価性引当額
       (省略)
                                    :            :
       (訂正後)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成28年3月31日)            (平成29年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            120百万円            126百万円
        賞与引当金                            288            324
                                    886            976
        有価証券等評価減
        たな卸資産評価損                            185            77
        貸倒引当金                            34            35
        退職給付に係る負債                           2,877            2,423
        役員退職引当金                            33            28
                                   2,144            2,400
        繰越欠損金
                                   1,906
        減損損失                                       1,961
                                    909            938
        その他
       繰延税金資産小計                            9,386            9,293
                                  △5,593            △5,824
       評価性引当額
       (省略)
                                    :            :
                                 2/3



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                                                          訂正有価証券報告書
       (訂正前)
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
       主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成28年3月31日)            (平成29年3月31日)
       法定実効税率
                              税金等調整前当期純                  30.8%
       (調整)
                              損失を計上している
       交際費等損金不算入項目
                              ため、記載を省略し                   0.3
       住民税均等割
                              ております。                   0.4
       海外子会社における税率差異
                                                △3.3
       外国税額控除額
                                                 0.7
       子会社欠損金等
                                                 3.8
       評価性引当額の増加
                                                 0.5
       持分法投資利益
                                                △0.8
       その他
                                                 0.4
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                 32.8
       (訂正後)

      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
       主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成28年3月31日)            (平成29年3月31日)
       法定実効税率
                              税金等調整前当期純                  30.8%
       (調整)
                              損失を計上している
       交際費等損金不算入項目
                              ため、記載を省略し                   0.3
       住民税均等割
                              ております。                   0.4
       海外子会社における税率差異
                                                △3.3
       外国税額控除額
                                                 0.7
       子会社欠損金等
                                                 5.8
       評価性引当額の増加
                                                △1.5
       持分法投資利益
                                                △0.8
       その他
                                                 0.4
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                 32.8
                                 3/3











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