ダイジェット工業株式会社 有価証券報告書 第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 ダイジェット工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                    ダイジェット工業株式会社(E01488)
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    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2019年6月25日

    【事業年度】                      第93期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    【会社名】                      ダイジェット工業株式会社

    【英訳名】                      DIJET INDUSTRIAL CO., LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  生悦住 歩

    【本店の所在の場所】                      大阪市平野区加美東二丁目1番18号

    【電話番号】                      06(6791)6781(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役総務部長兼経理部長  安藤 信夫

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市平野区加美東二丁目1番18号

    【電話番号】                      06(6791)6781(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役総務部長兼経理部長  安藤 信夫

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等

           回次           第89期       第90期       第91期        第92期       第93期
          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月        2018年3月       2019年3月
     売上高            (千円)      10,124,607        9,889,495        9,505,731       9,889,090       9,998,993
     経常利益            (千円)       550,045       572,401        358,615       571,384       538,368
     親会社株主に帰属する
                 (千円)       244,302       521,995        315,679       413,306       407,238
     当期純利益
     包括利益            (千円)       645,165       130,799        408,636       664,650       147,881
     純資産額            (千円)       6,564,654       6,605,837        6,895,246       7,440,076       7,498,312
     総資産額            (千円)      15,760,683       15,765,953        15,569,219       16,106,172       17,163,896
     1株当たり純資産額             (円)       220.76       222.16       2,319.09       2,502.73       2,522.53
     1株当たり当期純利益             (円)        8.19       17.55       106.17       139.02       137.00
     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―        ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        41.7       41.9        44.3       46.2       43.7
     自己資本利益率             (%)         3.8       7.9        4.7       5.8       5.5
     株価収益率             (倍)        27.1        7.9       16.7       14.1       12.5
     営業活動による
                 (千円)       956,417       868,866       1,358,440       1,740,506       1,026,224
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 1,050,784       △ 1,428,511       △ 1,370,056       △ 327,547      △ 1,219,254
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)       263,139       423,852        186,686       △ 714,335       △ 142,924
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)       1,287,247       1,150,002        1,323,040       2,026,444       1,686,474
     期末残高
                          437       434        428       425       420
     従業員数             (名)
                         (137 )      (137 )      (128 )      (115 )      ( 102 )
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
        3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        4 2017年10月1日付で普通株式10株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第91期の期首に
          当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
        5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年
          度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って
          適用した後の指標等となっております。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第89期       第90期       第91期        第92期       第93期
          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月        2018年3月       2019年3月
     売上高            (千円)       9,799,982       9,558,375        9,183,283       9,532,210       9,443,355
     経常利益            (千円)       503,960       568,722        334,063       508,029       399,849
     当期純利益            (千円)       234,430       539,994        306,820       373,500       304,016
     資本金            (千円)       3,099,194       3,099,194        3,099,194       3,099,194       3,099,194
     発行済株式総数            (千株)        29,929       29,929        29,929        2,992       2,992
     純資産額            (千円)       6,291,653       6,435,585        6,698,622       7,149,671       7,098,004
     総資産額            (千円)      15,349,408       15,426,102        15,233,108       15,755,196       16,677,050
     1株当たり純資産額             (円)       211.58       216.44       2,252.96       2,405.04       2,387.86
     1株当たり配当額             (円)
                           3       ▶        ▶       30       35
                          ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)
     (内1株当たり中間配当額)             (円)
     1株当たり当期純利益             (円)        7.86       18.16       103.19       125.63       102.27
     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―        ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        41.0       41.7        44.0       45.4       42.6
     自己資本利益率             (%)         3.8       8.5        4.7       5.4       4.3
     株価収益率             (倍)        28.2        7.6       17.2       15.6       16.7
     配当性向             (%)        38.2       22.0        38.8       23.9       34.2
                          430       427        421       414       409
     従業員数             (名)
                         (136 )      (137 )      (127 )      (114 )      (101 )
     株主総利回り             (%)        149.0        96.0       124.5       138.9       124.6
                        (130.7  )     (116.5  )     (133.7  )     (154.9  )     (147.1  )
     (比較指標:配当込みTOPIX)             (%)
                                                2,180
     最高株価             (円)         411       258        213              2,069
                                                (194)
                                                1,831
     最低株価             (円)         142       116        118              1,538
                                                (169)
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
        3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        4 2017年10月1日付で普通株式10株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第91期の期首に
          当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
        5 第93期の1株当たり配当額35円には、創業80周年記念配当5円を含んでおります。
        6 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、2018年3月期の株価
          については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を括弧
          内に記載しております。
        7 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の
          期首から採用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した
          後の指標等となっております。
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    2  【沿革】
        年月                           沿革

      1938年10月        小林鉱業株式会社の内地事業所として超硬工具の製造を開始。
      1950年12月        在内地資産の現物出資により百年工業株式会社に改組し、新しく発足。
      1954年3月        生悦住貞太郎(故人)が社長に就任、経営の刷新と技術陣の強化をはかり特に品質の均一化と画
              期的な優秀品の製造に専念。
      1954年6月        ダイジェット工業株式会社に商号変更。
      1958年4月        日本工業規格表示許可工場となる(JIS H5501超硬合金)。
      1962年6月        大阪証券取引所市場第2部に上場。
      1963年11月        本社社屋を新築。
      1970年4月        名古屋証券取引所市場第2部に上場。
      1977年10月        生悦住 望が社長に就任。
      1980年10月        本社に技術研究所を新築。
      1982年5月        米国駐在員事務所開設。
      1983年10月        米国駐在員事務所を閉鎖し、新たに100%出資子会社DIJET INC.を設立(現・連結子
              会社)。
      1985年2月        英国ハーツ・ウェルイン・ガーデン市に欧州駐在員事務所を開設。
      1985年3月        大阪府富田林市に富田林工場新築。
      1985年11月        愛知県知立市に名古屋工場を新築移転。
      1985年12月        東京証券取引所市場第2部に上場。
      1989年9月        東京証券取引所、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所の市場第1部銘柄に指定。
      1991年4月        欧州駐在員事務所をヨーロッパ支店に昇格。
      1991年7月        茨城県水海道市(現常総市)につくば工場を新築。
      1992年5月        三重県青山町(現伊賀市)に三重工場を新築。
              ダイジェット・ビジネスサービス有限会社を設立(現・非連結子会社)。
      1996年2月        バンコク駐在員事務所開設。
      1996年3月        三重合金工場操業開始。
      1997年12月        品質マネジメントシステムISO9001認証取得。
      2001年5月        環境マネジメントシステムISO14001認証取得。
      2002年10月        上海駐在員事務所開設。
      2005年6月        名古屋証券取引所上場廃止。
      2005年12月        三重原料工場操業開始。
      2006年6月        生悦住 望が会長(現任)に、生悦住 歩が社長(現任)に就任。
      2006年12月        広東駐在員事務所開設。
      2007年4月        ムンバイ駐在員事務所開設。
      2009年1月        三重工具第二工場操業開始。
      2009年7月        大連支所開設。
      2010年3月        つくば事業所及び名古屋工場を休止。
      2010年10月        武漢支所開設。
      2013年9月        黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司を設立(現・持分法適用会社)。
      2013年12月        成都支所開設。
      2014年10月        ヨーロッパ支店を独国デュッセルドルフに移転し、欧州支店と改称。
      2016年10月        欧州支店を発展的に解消し、新たに100%出資子会社DIJET GmbHを設立(現・連結子
              会社)。
      2018年12月        三重合金第二工場操業開始。
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    3 【事業の内容】
       当社グループ(当社、連結子会社、非連結子会社、関連会社)は、当社、子会社3社(国内法人1社、米国法人1
      社、独国法人1社)及び関連会社1社で構成され、それぞれ主として超硬工具の製造販売とそれに関連するサービス
      等を行っております。
       当社グループが行っている事業に係わる位置づけは次のとおりであります。
       〔焼肌チップ〕         当社が直接需要先より受注し、生産、販売を行っております。
       〔切削工具〕         当社が製造しております。販売は当社、子会社:DIJET INC.(米国法人、略称
                INC)及びDIJET GmbH(独国法人、略称GmbH)が行っており、販売方式・
                販売先については、代理店・特約店・販売店を通じて販売するほか、需要先への直販も
                行っております。
       〔耐摩耗工具〕         当社及び関連会社:黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司(中国法人、略称黛杰漢金)が直接需
                要先より受注し、生産、販売を行っております。
       〔その他〕         当社、INC及びGmbHは、上記製品に附帯した工具類を製造・販売しております。
                販売方式、販売先については、切削工具の場合と同様であります。
                また、子会社:ダイジェット・ビジネスサービス㈲(略称DBS)は保険契約代理業等を営
                んでおり、当社はDBSに事務業務の代行を依頼しております。
    以上の状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

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    4  【関係会社の状況】
                                               2019年3月31日現在
                                    議決権の
                       資本金      主要な事業
         名称         住所                   所有割合           関係内容
                      又は出資金        の内容
                                     (%)
    (連結子会社)
               米国                          当社製品の販売並びに技術支援・
                            超硬工具の
    DIJET INC.           ミシガン州       800千米ドル                100.0   人材派遣
                            販売
               プリモス市                          役員の兼任 1名
    (連結子会社)
               独国
                            超硬工具の
    DIJET GmbH
                      100千ユーロ                100.0   当社製品の販売並びに技術支援
               デュッセルド
    (注)1.4
                            販売
               ルフ市
    (持分法適用関連会社)
               中国
                                         当社の超硬合金を使用した工具の製造・
    黛杰漢金(滄州)精密模具有                        冷間鍛造金型の
                                         販売
               滄州      2,700万人民元                 50.0
    限公司                        製造・販売
                                         役員の兼任 1名
               黄驊市
     (注)   1 特定子会社に該当しております。
        2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        3 上記以外に非連結子会社が1社あります。
        4 DIJET GmbHについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合
          が10%を超えております。
          主要な損益情報等          ①   売上高              1,184,820千円
                   ②   経常利益               115,141千円
                   ③   当期純利益               79,138千円
                   ④   純資産額               177,974千円
                   ⑤   総資産額               586,159千円
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    5 【従業員の状況】
      (1) 連結会社の状況
                                               2019年3月31日現在
             事業部門等の名称                            従業員数(名)
     焼肌チップ製造                                       90 (38)

     切削工具製造                                       80 (27)

     耐摩耗工具製造                                       33 (4)

     全社(共通)                                      217  ( 33 )

                合計                          420  ( 102  )

     (注)   1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
          向者を含む就業人員であります。
        2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
        3 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。
        4 当社グループは単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
      (2)  提出会社の状況

                                               2019年3月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
            409  ( 101  )            40.9             18.11             5,236

             事業部門等の名称                            従業員数(名)

     焼肌チップ製造                                       90 (38)

     切削工具製造                                       80 (27)

     耐摩耗工具製造                                       33 (4)

     全社(共通)                                      206  ( 32 )

                合計                          409  ( 101  )

     (注)   1 従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
        4 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。
        5 当社グループは単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
      (3)  労働組合の状況

        当社グループにはダイジェット工業労働組合(企業内組合)が組織(組合員数327名)されております。なお、労使
       関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
     (1)会社の経営の基本方針
       当社グループは、生産財の一隅を担うメーカーとして産業界の創造的製品並びに新素材の出現、加工技術の進展
      に常に追随しうる情報力を養い、技術力と開発力を備え、本業による収益を高めて株主に報い、従業員の生活環境
      を満たし、各種取引先との共存に配慮して社会に貢献することを経営の基本方針としております。
       また、事業活動の基本となる経営理念として、「経営は創造である。習慣を打破し独創性豊かな技術開発で世界
      に貢献し、溌剌とした人材の結集で自己啓発を促進し、その能力を最高に発揮する。」を掲げており、この経営理
      念のもと、世界中のお客様の生産性向上に貢献してまいります。
     (2)目標とする経営指標
       当社グループは、合金から切削工具・耐磨耗工具まで社内で一貫して製造するメーカーであり、顧客ニーズに対
      して、開発・製造・販売の各部門が共同してタイムリーに製品提供することにより、業績を向上していくことを目
      標としております。この目標の達成状況を判断する経営指標として売上高営業利益率を用いており、中長期的に
      10%以上とすることを目指しております。
     (3)経営環境
       わが国産業界におきましては、国内では雇用・所得環境の改善が続くなか、引き続き緩やかな景気回復が継続す
      ることが期待されるものの、海外では、米中貿易摩擦や英国のEU離脱等が世界経済に及ぼす影響についての見通
      しが難しいものとなっており、景気の動向については今まで以上に慎重に注視する必要があります。
     (4)事業上及び財務上の対処すべき課題
      ①販売力の強化
       当社グループといたしましては、全社を挙げて、営業・技術・製造が一体となり、得意商品の受注生産体制の確
      立に取り組むとともに、国内においては、得意商品の拡販に努め、市場ニーズを捉えたサービス体制の見直し、全
      社バックアップ体制の推進等により得意商品を創造・育成できる国内販売体制への転換を目指し、海外において
      は、拠点の整備・確立により本社との連携強化を図り、海外人材の育成も含めた持続可能な世界販売体制を構築
      し、海外事業の一層の進展を図ってまいります。
      ②生産性改革の推進
       資源相場や為替等の変動による原材料価格や原価の上昇リスクに対しては、徹底した原価低減を行うとともに、
      製造工程の自動化・無人化・省人化によるアワーレートの低減に取り組み、生産性改革を推進して収益性の向上に
      努めてまいります。
      ③新製品開発の強化
       新製品開発におきましては、「高速・高能率・高精度」をキーワードとして、顧客・営業ニーズから世界市場を
      見据え、販売戦略をベースに最速製品化を実現できる新製品開発体制を再構築するとともに、市場及びユーザー
      ニーズに応じた提案型商品、革新的なオリジナル商品及びコア商品の開発を推進し、新材種や新技術を用いた高付
      加価値製品の開発にも注力してまいります。
      ④人材の育成
       人的資源の活用基盤を整備するため、人材育成を促す新人事評価制度の導入を目指し、人材の成長及びモチベー
      ションの向上を図るとともに、働き方改革及び健康経営を推進し、生産性の向上と労働環境の整備に努めてまいり
      ます。
      ⑤企業の社会的責任
       企業の社会的責任を自覚し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、コンプライアンス体制の整備及び運
      用に努めるとともに、大規模自然災害への対策を推進し、環境保全活動及び社会貢献にも引き続き取り組んでまい
      ります。
     (5)会社の支配に関する基本方針
       当社は会社法施行規則第118条第3号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す
      る基本方針」(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を定めており、その概要は次のとおりです。
       1  会社の支配に関する基本方針の内容

        当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業特性並びに株主の皆様をはじめとする国
       内外の顧客・取引先・社員等の各ステークホルダーとの間に築かれた関係や当社の企業価値の本源を十分に理解
       し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、継続的若しくは持続的に向上させる者であるこ
       とが必要と考えております。
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        また、当社は、当社株券等に対する大規模な買付行為が行われた際に、これに応じられるかどうかは、最終的に
       は株主の皆様の自由な意思と判断によるべきものであると考えておりますが、一方では、大規模な買付行為の中に
       は、  その目的等から見て当社の企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株券
       等の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会が代替案を提案するための必要な情報や時間を与え
       ることなく行われるもの、当社と当社のステークホルダーとの関係を損ねるおそれのあるもの等、企業価値ひいて
       は株主共同の利益に資さないものも想定されます。
        当社では、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような大規模な買付行為を行う者は当
       社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。
       2  会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

       ①会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
       (ⅰ)企業価値向上の取組み
        当社は、1938年に創業以来、超硬合金・超硬工具の専業メーカーとして、「独創性豊かな技術開発で世界に貢献
       する」ことを経営理念に掲げ、新技術・新製品の創造による成長の持続を目指しております。
        また、当社は、その経営理念の実現のために、当社取締役会が策定する経営の基本方針に基づき、素材の開発か
       ら一貫した製品づくりを行い、国内外の幅広い需要家に提供していく中で、時代に即した事業体制の構築を進め、
       企業価値の向上に努めております。
        さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システ
       ムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。
        このような取組みを通じて、当社は、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動を実現
       し、株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーに最大限に配慮しながら、継続的、安定的に収益を確保し、企
       業価値を高めることが経営の最重要課題と考えております。
       (ⅱ)コーポレートガバナンスの充実への取組み

        当社は、経営理念を実現し、株主重視の立場を基本として各ステークホルダーと良好な関係を築き、社会的責任
       を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動を目指しております。そのためには、中長期的に企業価値の
       向上に努めるとともに、各ステークホルダーから信頼される企業となるため、コーポレートガバナンスの充実が経
       営上の重要課題であると考えており、企業倫理に則した公正な事業活動を推進するためにコンプライアンス重視の
       経営体制を進めるとともに、内部統制システムを整備し、経営の透明性・健全性の向上に努めております。
        その一環として、2015年6月26日付をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、取締役
       会は独立した社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役を加えた8名の取締役で構成し、取締役会の監
       視・監督機能の強化、権限委譲による意思決定の迅速化等を図っております。
        現状のコーポレートガバナンス体制は、取締役会を最高の意思決定及び監督機関とし、定期又は必要に応じて臨
       時に開催して取締役及び業務役員が出席し、法令、定款及び取締役会規則等に定められた事項を審議・決定するほ
       か、業務執行状況の報告等を通じて取締役又は業務役員間の意思の疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督・
       監視しています。
        また、業務執行取締役に業務役員を加えた経営会議を構成し、原則として毎月1回定期又は必要に応じて臨時に
       開催し、経営全般にわたる業務執行に関する事項を審議・決定し、情報の共有化を図り、迅速な意思決定と効率的
       な事業運営を図っております。さらに、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、取締役会における重要な業
       務執行の決定の一部を業務執行取締役に委任しており、一層の経営の意思決定及び業務執行の迅速化を図っており
       ます。
        監査等委員会は、独立した社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成し、法令、定款及び監査等
       委員会規則に従い、取締役の職務の執行を監査・監督するとともに、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関
       する議案の内容の決定のほか、監査等委員以外の取締役の選任・指名及び報酬に関する議案の内容についての意見
       陳述等を通じて各決定プロセスの透明性、客観性の確保に努めております。さらに、常勤の監査等委員である取締
       役を置くことで、質の高い情報の収集効率を高め、内部統制システムの活用や会計監査人及び内部監査部門との連
       携を密に図り、執行側とのコミュニケーションを円滑にして監査等委員会による監査の実効性を高めることに努め
       ております。
        また、当社は、東京証券取引所が公表した「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨を踏まえ、下記方針に
       沿って、今後も中長期的な企業価値の継続的向上のため、コーポレートガバンスの一層の充実に取組んでまいりま
       す。
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        (1)      株主の権利・平等性の実質的な確保に努める。
        (2)  株主以外のステークホルダー(お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努める。
        (3)  適切な情報開示と透明性の確保に努める。
        (4)  取締役会の役割・責務を適切に果たすことに努める。
        (5)  株主との建設的な対話に努める。
       ②会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

        を防止するための取組みの概要
        当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させ、会社の支配に関する基本方針を実現するため、当
       初2008年6月27日開催の当社第82回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、「当社株券等の大規模買付
       行為に関する対応策」(買収防衛策)を導入し、直近では2017年6月28日開催の当社第91回定時株主総会において
       株主の皆様のご承認を得て、一部内容を見直した上で継続(以下、継続後の対応策を「本プラン」                                                 といいま
       す。)しております。
        本プランでは、当社株券等に対し20%以上の大規模買付行為(市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何
       を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。)を行おうとする者(以下、
       「大規模買付者」といいます。)が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール
       (以下、「大規模買付ルール」といいます。)を定めております。
        大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取
       締役会の意見を提供し、さらには当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目
       的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取
       締役会に提供することを要請し、追加情報についても適宜合理的な回答期限を設け、当該情報の提供完了後、大規
       模買付行為の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、
       公表することとします。
        従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとします。大規模買
       付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては
       株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりません。
        ただし、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても大規模買付行為が当社に回復し
       難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取
       締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがあります。
        なお、対抗措置の中には例えば既存の株主に対する新株予約権の無償割当てなどの措置を含んでおりますが、当
       社はこの場合において、大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することを想定しており
       ません。
        このように、対抗措置をとる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会は、対抗
       措置をとるか否かの判断に際して、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとし、必要に応じて特別委員会の勧告
       または取締役会の判断により、株主の皆様の意思を確認することが適切と判断した場合には、当社株主総会を開催
       することがあります。
       3 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

       ①会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
        前記2①に記載した企業価値向上への取組みやコーポレートガバナンスの充実への取組みは、当社の企業価値・
       株主共同の利益を継続的、安定的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の会社の支配
       に関する基本方針に沿うものです。
       ②会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

       を防止するための取組み
        本プランは、大規模買付行為が行われる際に、株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案提案するために
       必要十分な情報や時間を確保する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための取組みであり、当
       社の会社の支配に関する基本方針に沿うものです。
        本プランは、株主総会において株主の承認を得ることを条件に導入されたものであること、有効期間を3年間と
       するサンセット条項が付され、有効期間満了前であっても株主総会の決議により廃止できるとされていること、独
       立性の高い者のみから構成される特別委員会が設置され、本プランによる対抗措置がとられる際には必ず特別委員
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       会の判断を経ることが必要とされていること、その内容として合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対
       抗措置がとられないように設定されていることなどにより、その合理性・客観性が担保されていることから、当社
       の 企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではあ
       りません。
    2  【事業等のリスク】

       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
      能性のある事項には以下のようなものがあります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断した
      ものであります。
      ・財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動
        当社グループの営業品目の圧倒的な部分は生産財であり、主に金属加工分野で消耗品として使用されており、需
       要は時の経済状況の影響を受け、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    (1)経営成績等の状況の概要
      当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」とい
     う。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①財政状態及び経営成績の状況
      イ.財政状態の状況
      (資産)
        資産は前連結会計年度末に比べ1,057百万円増加し17,163百万円となりました。このうち流動資産は100百万円
       の減少、固定資産は1,157百万円の増加となりました。
        流動資産の変動の主な要因は、たな卸資産が281百万円増加し、現金及び預金が339百万円、受取手形及び売掛
       金が288百万円それぞれ減少したことであります。
        固定資産のうち、有形固定資産は1,388百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少
       826百万円、設備投資の実施による増加1,726百万円、リース資産の取得による増加597百万円であります。投資そ
       の他の資産は257百万円減少しました。変動の主な要因は、投資有価証券が株価の下落等を受け372百万円減少し
       たことであります。
      (負債)
        負債は前連結会計年度末に比べ999百万円増加し、9,665百万円となりました。このうち流動負債は631百万円の
       増加、固定負債は368百万円の増加となりました。
        流動負債の変動の主な要因は、支払手形及び買掛金が76百万円、電子記録債務が131百万円、その他のうち設備
       関係支払手形が179百万円、設備関係電子記録債務が345百万円それぞれ増加したことであります。
        固定負債の変動の主な要因は、リース債務が547百万円増加し、長期借入金が100百万円減少したことでありま
       す。
      (純資産)
        純資産は前連結会計年度末に比べ58百万円増加し7,498百万円となりました。このうち株主資本は、親会社株主
       に帰属する当期純利益が407百万円であったこと等により317百万円増加し7,081百万円となりました。また、株式
       の時価評価等によりその他の包括利益累計額は259百万円減少し416百万円となりました。
      ロ.経営成績の状況

      (売上高)
        当連結会計年度における売上高は、前年同期比1.1%増の9,998百万円となりました。このうち国内販売は前年
       同期比3.7%増の5,710百万円となり、輸出は同2.2%減の4,288百万円となりました。
        輸出の地域別では、北米向けが前年同期比9.0%減の875百万円、欧州向けが同6.6%増の1,178百万円、アジア
       向けが同3.4%減の2,158百万円、その他地域向けが同5.5%減の76百万円となり、この結果、連結売上高に占める
       輸出の割合は、前年同期に比べ1.4ポイント低下し42.9%となりました。
        製品別では、焼肌チップが前年同期比0.6%増の1,199百万円、切削工具が同1.4%増の7,294百万円、耐摩耗工
       具が同0.1%増の1,466百万円となりました。
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      (売上原価、販売費及び一般管理費)
        売上原価率は前年同期に比べ0.8ポイント悪化し、68.4%となりました。要因としましては原材料費の上昇、新
       工場稼働に伴う一時的な費用の増加、一部製品の廃棄等があります。
        販売費及び一般管理費は前年同期比0.6%増の2,710百万円となりました。増加の主な要因としましては、販売
       手数料、研究開発費の減少、広告宣伝費の増加があります。
      (営業損益)
        売上高は微増したものの、売上原価率が悪化したことにより、営業利益は前年同期比11.5%減の452百万円とな
       りました。
      (営業外損益)
        補助金収入の計上等により、営業外収益は前年同期比38.3%増の169百万円となりました。為替差損の計上及び
       寄付金の増加により、営業外費用は前年同期比34.1%増の83百万円となりました。
      (経常損益)
        営業利益の減少により、経常利益は前年同期比5.8%減の538百万円となりました。
      (特別損益)
        東京のマンションを売却したことにより固定資産除売却損20百万円、苫小牧の遊休地を売却したことにより、
       減損損失28百万円を計上しました。
      (親会社株主に帰属する当期純損益)
        経常利益が減少したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期比1.5%減の407百万円となり
       ました。
      ②キャッシュ・フローの状況

      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動により獲得した資金は1,026百万円でありました(前年同期は1,740百万円の獲得)。資金流入の主な要
       因は、税金等調整前当期純利益491百万円、減価償却費845百万円、売上債権の減少282百万円であり、資金流出の
       主な要因は、たな卸資産の増加275百万円、未収消費税等の増加192百万円であります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動により流出した資金は1,219百万円でありました(前年同期は327百万円の流出)。主な要因は、有形固
       定資産の取得による支出1,216百万円であります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動により流出した資金は142百万円でありました(前年同期は714百万円の流出)。主な要因は、配当金の
       支払い88百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出28百万円であります。
        以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ、339百万円減少し1,686
       百万円となりました。
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      ③生産、受注及び販売の状況
       当社グループは事業の種類として、超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいる単一事業であり、当連結
      会計年度における製品分類ごとの生産、受注及び販売実績は次のとおりであります。
      イ.生産実績

                                          当連結会計年度
                                     (2018年4月1日~2019年3月31日)
                 製品
                                   生産高(千円)             前年同期比(%)
      焼肌チップ                                 1,240,427                 0.1
      切削工具                                 6,948,085                 3.5
      耐摩耗工具                                 1,345,765               △0.3
      その他                                   6,654              16.8
                 合計                     9,540,931                 2.5
     (注) 1 金額は販売価格をもって計上しております。
        2 上記金額には消費税等は含まれておりません。
      ロ.受注実績

        当社グループでは、一部見込による生産もありますので、次表は契約の成立したものを受注高として計上し、契
       約成立後未出荷のものを受注残高として計上しております。
                                          当連結会計年度
                                     (2018年4月1日~2019年3月31日)
                 製品
                                              受注残高
                                       前年同期比             前年同期比
                                受注高(千円)
                                           (%)             (%)
                                               (千円)
      焼肌チップ                            1,211,851         △0.1      114,958        12.1
      切削工具                            7,575,661          1.6     980,078        40.2
      耐摩耗工具                            1,468,231         △5.0      256,168         0.8
      その他                             36,167       △11.7       3,781      △40.6
                 合計               10,291,910          0.3    1,354,985         27.6
     (注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
      ハ.販売実績

                                          当連結会計年度
                                     (2018年4月1日~2019年3月31日)
                 製品
                                   販売高(千円)             前年同期比(%)
      焼肌チップ                                 1,199,453                 0.6
      切削工具                                 7,294,483                 1.4
      耐摩耗工具                                 1,466,308                 0.1
      その他                                  38,749              △2.0
                 合計                     9,998,993                 1.1
     (注)   1 上記金額には消費税等は含まれておりません。
        2 販売実績における主な相手先別の記載は、当該割合が10%未満のため記載を省略しております。
    (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

      経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
     なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     ①当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当連結会計年度におけるわが国経済は、相次ぐ自然災害の影響を受けつつも企業収益は底堅く、緩やかな回復基
      調で推移いたしました。一方で、年度後半は中国経済の減速等を背景に輸出や生産に停滞感がみられ、景気の減速
      懸念が高まっており留意が必要な状況です。
       こうした中、当社グループにおきましては、シカゴで開催された「IMTS」、東京ビッグサイトで開催された
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      「JIMTOF」等の主要な展示会への出展に合わせ、高能率肩削りカッタのショルダーエクストリーム「EXS
      AP」形や刃先交換式ボールエンドミルのスウィングボールネオ「SWBX」形など6アイテムの新製品を発表
      し、  お客様へより生産性の高い工具を提案できるよう努め、販売拡大を図りました。また、高機能・高精度次世代
      工具用合金の安定供給の実現に向け新工場「三重合金第二工場」を竣工させ、最先端の設備を導入するとともに、
      高品質合金の増産体制を整えました。
       売上高に関しましては、国内向けは年度中程から後半にかけて行った販売価格改訂の影響による駆け込み需要等
      があり、前半は堅調に推移いたしましたが、後半にかけてその反動や新工場竣工による生産活動の乱れ等の影響を
      受け減速し、通年では増収となりましたが当初見込みより伸び幅は縮小しました。海外向けは、欧州地域は総じて
      堅調に推移したものの、北米地域や中国向けでは前年比9%前後の減少となりました。米中貿易摩擦の影響を受けて
      いるものとみられ、動向について注視しております。
       利益に関しましては、売上原価率が悪化していることから総じて前年比減益となっております。要因といたしま
      しては、原材料費が当連結会計年度において大幅に上昇しており、年度中に販売価格の改訂に踏み切りましたが十
      分に吸収することができなかったことが挙げられます。この他にも、新工場竣工による一時的な費用の増加、生産
      活動の乱れや、滞留在庫製品の処分等を積極的に行ったことも減益の要因となっております。以上の要因は翌年度
      には解消する見込みです。
       資金について、当社は、円滑な事業活動に必要十分な流動性の確保と財務の安定性維持を資金調達の基本方針と
      しております。資金調達は主として銀行等からの借入金によりますが、5年の長期資金を中心とし、約定弁済を付す
      ることにより借り換えリスクの低減を図っております。現金及び現金同等物の保有額については厳密な目標水準を
      定めておりませんが、中長期的な財務の安定性と資金調達の柔軟性・機動性の向上を図る目的で2,000百万円のコ
      ミットメントライン契約を締結しております。
       当連結会計年度は新工場竣工に伴う資金需要が大きかったことからリースを積極的に活用し、財務活動による収
      入を減少させております。翌年度も収益性を高めるための設備投資を積極的に行う計画ですが、減価償却額を大き
      く超えない範囲での計画であり、その資金調達は自己資金にて行う予定であります。
     ②重要な会計方針及び見積りについて

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
      おります。この連結財務諸表の作成に当たって、当社経営陣は資産、負債及び収入・費用の各報告数値に影響を与
      える見積りの仮定を過去の実績や状況に応じて合理的に設定し、算定しておりますが、状況の変化によりこれらの
      見積りと異なる場合があります
    4  【経営上の重要な契約等】

       特記すべき事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      当社グループにおいて、研究開発活動は連結財務諸表を作成する当社のみが行っております。当社の研究開発活動
     については以下のとおりであります。
      研究開発の方針として、低抵抗化、高能率化、高精度化及び長寿命化によりお客様のリードタイム短縮と加工コス
     ト低減に貢献すること、また高騰するレアメタルの使用量削減などにより環境に優しい製品を開発することを掲げて
     おります。
      93期は、下記テーマに取り組み、様々な新製品を開発いたしました。
        近年、より厳しい生産性向上への要求に対して、高能率・高精度な肩削り加工を可能とした「ショルダーエク

       ストリームEXSAP/MSX形」を開発いたしました。
       本工具の特長は、
        ①   立壁加工において最大で15mmの軸方向切込みの高能率加工を実現しました。また平面加工、溝加工、プラン
       ジ 加工など幅広い用途でも使用いただけます。
        ②   インサートは両面使用可能な4コーナ仕様で経済的であり、高精度な円弧状外周切れ刃形状と低抵抗な三次
       元ブレーカを採用し、荒加工から中仕上げ加工までの高能率・高精度な加工を実現しました。
        ③   インサート材種は耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた「JC8050」と50HRC以下の焼入れ鋼が加工可能な
       「JC8118」を用意し、幅広い被削材への対応を可能にしました。
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        金型加工業界におきまして、高硬度材をより高速・高精度な直彫り加工への要求が厳しくなる中、70HRCまでの
       高硬度材の荒加工から仕上げ加工まで幅広く対応する「ハード1ボールSFSB形」を開発いたしました。
       本工具の特長は、
        ①   ボール切れ刃のR精度は±5μmと高精度であり、更にボールR切れ刃と外周切れ刃は、つなぎ目の無いシーム
       レス形状とすることで、仕上げ面精度の向上と加工時のチッピングを抑制し、高精度加工を実現しました。ま
       た、高速回転に対応可能な剛性とシャンク精度を有します。
        ②   高硬度材用に開発した新PVDコーティング材種「DH110」を採用、耐高温酸化性や被膜靭性及び密着性に優
       れ、高硬度材の高速加工と長寿命化を実現しました。
         また、近年導入が進む5軸加工機に対応する工具第1弾として、「高精度版QMマックスMQT形」を開発いたしま

       した。
         本工具の特長は
        ①   5軸加工機の複合加工においてピックを大きく取れる外周R60バレル切れ刃を採用、また本体外径精度は0,-
       0.03mmの高精度とし、仕上げ加工時の高能率化と高精度化を実現しました。また3軸加工機でも8度までの傾斜面
       仕上げ加工に対応いたします。
        ②   インサート材種は一般鋼から焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄と幅広く対応可能な「JC8015」と鏡面仕上げが
       可能なサーメット「CX75」を採用しました。
      なお、当連結会計年度の試作製造・技術改良等を含めた研究開発活動に要した費用は                                        451  百万円であります。

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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

       当連結会計年度中に、総額             2,323   百万円の設備投資を実施いたしました。主なものは生産増強及び維持更新投資を
      中心に新工場建設関連1,240百万円、合金製造設備142百万円、切削工具製造設備702百万円、耐摩耗工具製造設備116
      百万円などであります。
    2  【主要な設備の状況】

      (1)  提出会社
                                     帳簿価額(千円)
                                                         従業
      事業所名       事業部門等
                   設備の内容                                      員数
      (所在地)        の名称
                         建物及び     機械装置      土地
                                                         (名)
                                        リース資産      その他      合計
                         構築物    及び運搬具      (面積㎡)
             焼肌チップ
                   合金・切削
             切削工具
                   工具・耐摩
    本社・工場
                                    260,245
             耐摩耗工具
                   耗工具製造       150,562     796,968           199,871     187,428    1,595,076     204[20]
                                    (13,449)
    (大阪市平野区)
             全社的管理
                   設備
             業務・販売
                   その他設備
             業務
    三重合金工場
                   合金・切削
    三重合金第二工場
             焼肌チップ
                                    500,966
                   工具製造設      1,526,351     2,026,462            357,080     103,728    4,514,589     125[35]
    三重工場                                (40,110)
             切削工具
                   備
    (三重県伊賀市)
    富田林工場              合金製造
                                    196,920
                                                         25[  7]
             焼肌チップ             45,576     133,489           11,782      5,663    393,432
                                     (3,328)
    (大阪府富田林市)              設備
     (注)   1 帳簿価額の金額には消費税等は含まれておりません。
        2 現在休止中の主要な設備はありません。
        3 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
      (2)  国内子会社

        該当事項はありません。
      (3)  在外子会社

                                       帳簿価額(千円)
                                                         従業
             事業所名           設備の
                  事業部門等
       会社名                                                  員数
                   の名称
             (所在地)           内容
                            建物及び     機械装置      土地
                                                         (名)
                                          リース資産      その他     合計
                             構築物    及び運搬具     (面積㎡)
            本社
     DIJET                    事務用
                                         ―
                                                         7[ 2]
            (米国        ─            ―     ―         ―   2,098     2,098
                                        [558]
     INC.                   機器
            ミシガン州)
            本社
     DIJET
                       事務用
            (独国
                    ―           ―     ―     ―     ―   1,350     1,350   4[―]
     GmbH
             デュッセル           機器
            ドルフ)
     (注) 1 土地及び建物の一部を賃借しております。年間賃借料はそれぞれINC4,250千円、GmbH10,712千円で
          あります。賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
        2 現在休止中の主要な設備はありません。
        3 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
    3 【設備の新設、除却等の計画】

      (1)新設
        特記すべき事項はありません。
      (2)除却

        特記すべき事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    8,000,000
                 計                                  8,000,000
       ②  【発行済株式】

            事業年度末          提出日現在

                               上場金融商品取引所名又は
      種類     現在発行数(株)           発行数(株)                             内容
                              登録認可金融商品取引業協会名
          (2019年3月31日)          (2019年6月25日)
                                               単元株式数      100株
     普通株式         2,992,999          2,992,999      東京証券取引所   市場第一部
      計        2,992,999          2,992,999              ―              ―

     (注) 発行済株式数には現物出資による発行株式4,000株(2,000千円)が含まれております。
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
       該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2017年10月1日
                △26,936,997         2,992,999           ―   3,099,194           ―   1,689,280
     (注)
     (注) 株式併合(10:1)によるものであります。
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      (5)  【所有者別状況】
                                               2019年3月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数
               ―     24     26     125      19      1   1,836     2,031      ―
     (人)
     所有株式数
               ―   9,425      503    5,054      115      20   14,647     29,764      16,599
     (単元)
     所有株式数
               ―   31.67      1.69     16.98      0.38     0.07     49.21     100.00       ―
     の割合(%)
     (注) 株主名簿上の自己株式20,466株は「個人その他」に204単元、「単元未満株式の状況」に66株含めて記載してお
        ります。
      (6)  【大株主の状況】

                                               2019年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                                   (自己株式を
                                            所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                             (千株)      総数に対する
                                                    所有株式数
                                                    の割合(%)
                     大阪市平野区加美東2丁目1番18号
     ダイジェット取引先持株会                                            173       5.84
                     ダイジェット工業株式会社総務部内
                     大阪市平野区加美東2丁目1番18号
     ダイジェット持株会                                            165       5.55
                     ダイジェット工業株式会社総務部内
     株式会社みずほ銀行                 東京都千代田区大手町1丁目5番5号                           147       4.97
     生悦住   望                 大阪市阿倍野区                           133       4.48

     株式会社三菱UFJ銀行                 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号                           124       4.19

     シルバーロイ株式会社                 兵庫県神埼郡福崎町南田原2035番地                           90       3.03

     日本マスタートラスト信託銀行株
                     東京都港区浜松町2丁目11番3号                           89       3.00
     式会社(信託口)
     明治安田生命保険相互会社                 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号                           85       2.88
     共栄火災海上保険株式会社                 東京都港区新橋1丁目18番6号                           82       2.78

     株式会社不二越                 東京都港区新橋1丁目9番2号                           70       2.35

            計                    ―                1,158        39.07

     (注) ダイジェット取引先持株会は当社の仕入先により、ダイジェット持株会は当社の得意先により構成されており
        ます。
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      (7)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                               2019年3月31日現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―
     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―
                     (自己保有株式)
                                        権利内容に何ら限定のない当社にお
     完全議決権株式(自己株式等)                              ―
                     普通株式      20,400
                                        ける標準となる株式
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                29,560    同上
                         2,956,000
                     普通株式      16,599
     単元未満株式                              ―      同上
     発行済株式総数                    2,992,999          ―              ―
     総株主の議決権                     ―           29,560             ―
     (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております。
       ②  【自己株式等】

                                               2019年3月31日現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
                  大阪市平野区加美東
    (自己保有株式)
                                 20,400         ―    20,400          0.68
    ダイジェット工業株式会社
                  2丁目1番18号
          計              ―         20,400         ―    20,400          0.68
    2  【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】           会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

            区分           株式数(株)        価額の総額(千円)

     当事業年度における取得自己株式                        251         462
     当期間における取得自己株式                        38         64
     (注)    当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ
        る株式数は含めておりません。
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     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                             当事業年度                   当期間

            区分
                                処分価額の総額                  処分価額の総額
                        株式数(株)                  株式数(株)
                                  (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                              ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                          ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                              ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(株式併合による端数株式処
                              ―         ―         ―         ―
     分)
     保有自己株式数                       20,466           ―      20,504           ―
     (注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に
        よる株式数は含めておりません。
    3  【配当政策】

       当社は、利益配分の基本方針について、財務体質強化のための内部留保とともに、経営の重要な政策課題として認
      識しております。
       配当に関しましては、安定した配当を維持すべきことを基本方針としており、業績に応じた適正な利益配分を行
      い、配当性向25%を目標としております。
       また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、株主への利益
      還元の機会を増やすため、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針といたしております。配当の決定機関は、
      中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
       当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通配当を30円とし、さらに当事業年度が当社の創業80周年
      であることから5円の記念配当を加えて、1株当たり35円の配当を実施することといたしました。
     (注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                                 配当金の総額              1株当たり配当額

                決議年月日
                                  (千円)               (円)
         2019年6月25日        定時株主総会決議                      104,038                 35
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は株主重視の立場を基本とし、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動をめざし
        ております。このためにも、継続的、安定的に収益を確保し、企業価値を高めることが経営の最重要課題と考え
        ております。
       ② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由

        イ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
          当社は、2015年6月26日付をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
          当社におけるコーポレート・ガバナンス体制につきましては、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設
         置しております。当社の取締役の員数は8名(監査等委員である取締役3名含む)で、うち2名(監査等委員
         である取締役2名)は独立した社外取締役であります。
          当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図及び機関の内容は以下のとおりです。
         1.取締役会









           取締役8名(うち社外取締役2名)で構成し、定期または必要に応じて臨時に取締役会を開催し、法令、
          定款及び取締役会規則等に定められた事項を審議・決定するほか、取締役の業務執行状況の報告等を通じて
          意思の疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督・監視いたします。
         2.監査等委員会

           独立した社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成し、法令、定款及び監査等委員会規則
          に従い、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並
          びに不再任に関する議案の内容の決定のほか、監査等委員会の監査方針、年間の監査計画等を決定いたしま
          す。定期または必要に応じて臨時に監査等委員会を開催し、重要な付議案件の検討、監査内容の報告並びに
          意見交換等を通じて、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行います。
           なお、当社は、監査等委員である取締役3名との間において、会社法第427条第1項の規定により同法第
          423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定め
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          る最低限度額となります。
         3.経営会議

           業務執行取締役及び業務役員で構成し、原則として毎月1回定期または必要に応じて臨時に開催し、年度
          経営計画・年度予算案、方針管理並びに会社業績の報告及びその対応策等、経営全般にわたる業務執行に関
          する事項を審議・決定し、情報の共有化を図り、迅速な意思決定と効率的な事業運営を図ります。
         4.会計監査人

           当社は、会計監査人として清友監査法人と監査契約を結んでおり、公認会計士矢本博三氏及び和田司氏が
          会計監査業務を執行し、公認会計士3名、その他1名がその監査業務に係る補助を行っております。指定社
          員業務執行社員両氏の監査継続年数は矢本博三氏3年、和田司氏1年であります。
           なお、当社は、同監査法人との間において、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の賠償
          責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となっ
          ております。
        ロ.当該コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由

          当社は、取締役会の監視・監督機能の強化、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行による経営の公正
         性、透明性及び効率性の向上など、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るため、2015年6月に監
         査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
          また、これにより取締役会における重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役へ委任し、一層経営の意
         思決定及び業務執行の迅速化を図っております。
       ③ 企業統治に関するその他の事項

        イ.内部統制システムの整備状況
          当社は、2015年6月26日開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定して決議
         し、以下のとおりの内容としております。
         1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

          ①取締役及び使用人に対する行動の基本方針として行動規範及び行動規準を定め、遵守に努めるものとす
           る。
          ②「取締役会規則」に従い、取締役会を定期に開催して業務執行の状況を報告するほか、必要に応じて適宜
           臨時に開催して取締役間の意思の疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、法令定款違反行為を未
           然に防止する。また、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員会及び
           取締役会に報告し、その是正を図るものとする。
          ③取締役の職務執行については、監査等委員会の定める監査の方針及び分担等の監査基準に従って監査等委
           員会が監査し、経営に対する監査機能の強化を図るものとする。
          ④内部監査機関として執行部門から独立した内部監査部門を置き、「内部業務監査規定」及び「財務報告に
           係る内部統制規定」に従って定期的に内部監査またはモニタリングを実施し、内部統制の充実、徹底を図
           るものとする。
          ⑤法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、総務部門または監査等
           委員会を直接の情報受領者とする内部通報制度を整備し、法令定款違反及び社内規定に反する行為を早期
           に発見し、その予防を図るものとする。
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         2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          ①取締役の職務執行に係る情報及び文書については、「文書関係規定」に従ってその保存媒体に応じて適切
           かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。
          ②取締役の職務執行に係る情報及び文書については、取締役(監査等委員である取締役を含む。)が随時閲
           覧できることとする。
         3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

          ①当社の事業運営に伴うリスクの管理については、「リスク管理規定」に従い、リスク対策委員会を設置し
           て社内外のリスクの評価、分析、対応策の検討を行い、各リスクの主管責任部門がその対応策を実施して
           マニュアルの作成、見直し及び研修を必要に応じて行い、そのリスクの低減等に取り組むものとする。
          ②不測の事態が発生した場合は、「危機管理規定」に従い、社長指揮下の緊急時対策本部を設置し、迅速か
           つ適切な対応を行って損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制をとるものとする。
         4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

          ①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を定期及び適
           宜臨時に開催し、取締役間で意思の疎通を図るとともに、「取締役会規則」で定める重要事項について迅
           速かつ適切な意思決定を行うものとする。
          ②監査等委員会設置会社として、取締役会は、取締役に対し重要な業務執行の決定の一部を委任して、取締
           役の職務の執行の迅速化及び監督機能の強化を図るものとする。
          ③業務執行の適正化、迅速化及び監督機能の強化を図るため、業務役員を置くものとする。
           業務役員は重要な使用人として取締役会が任命し、取締役はその指揮の下で業務役員に業務執行を分担
           し、重要な課題に迅速かつ柔軟に対応する。
          ④取締役会のほか、業務執行取締役及び業務役員で構成する経営会議を定期に開催し、経営全般にわたる情
           報の共有化を図り、業務執行の迅速化を図るものとする。
          ⑤取締役及び業務役員の業務執行については、「職務権限規定」、「業務分掌規定」等に従った権限の委譲
           を行い、その効率化を図るものとする。
         5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

          ≪子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制≫
            当社の定める「関係会社管理規定」に従い、子会社の管理及び経営指導を行うとともに、子会社に対し
           て、経営計画、営業成績、財務状況その他業務上の重要事項について定期的に当社への報告を求めるもの
           とする。
          ≪子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制≫
            子会社においては、その規模及び特性等を踏まえ、リスクの評価及び管理体制を適切に構築し、運用す
           るものとする。
          ≪子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制≫
           ①子会社における迅速かつ効率的な意思決定を行うため、子会社は取締役会を定期に開催するほか必要に
            応じて適宜臨時に開催し、経営に関わる重要事項の意思決定及び経営全般に対する監督を行うものとす
            る。
           ②子会社は自社の社内規定に従い、決裁手続き及び決裁権限等を明確に定め、業務を効率的に遂行できる
            ようにするものとする。
          ≪子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制≫
           ①当社及び子会社の業務の適正を確保するため、当社及び子会社全てに適用する行動指針として行動規範
            及び行動規準を定め、遵守に努めるものとする。
           ②子会社の業務執行については、当社の内部監査部門による内部監査を定期的に実施し、適正の確保を図
            るものとする。
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         6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
           監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の配置にあたっての具体的な内容(組織、人数等)に
          ついては、取締役会は監査等委員会の意見を聴取し、人事担当部門及び関係部門の意見を考慮して専任の使
          用人を決定するものとする。
         7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除

           く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査
           等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
          ①監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査等委員
           会の指揮命令下で職務を遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びその他の使用人の指揮
           命令を受けないものとする。
          ②監査等委員会の職務を補助すべき使用人の評価は監査等委員会が行い、その任命、解任、人事異動、賃金
           等の改定については監査等委員会の同意を必要とするものとする。
         8.当社及び子会社の取締役及び使用人等から監査等委員会への報告に関する体制

          ①当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社または子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項、
           法令定款違反、その他のコンプライアンス上の重要な事項について、当社の監査等委員会に都度報告する
           ものとする。
          ②監査等委員会は、いつでも必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、報告を求めることが
           できるものとする。
         9.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保

           するための体制
           監査等委員会へ前項①の報告を行った当社または子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたこと
          を理由として不利な取り扱いを行うことを禁止するものとする。
         10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または

           債務の処理に係る方針に関する事項
           監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等
          委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとす
          る。
         11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

          ①監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の重要会議に出席し、取締役及びその他の使用人の業務執行を
           監視することとする。
          ②監査等委員会は、代表取締役社長及び会計監査人と、必要に応じて意見交換を行うものとする。
          ③監査等委員会は、必要に応じて内部監査部門に調査を求めることができるものとする。
          ④監査等委員会と内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役(もしくはこれに相当する者)は相互に連
           携を保つものとする。
        ロ.リスク管理体制の整備の状況

          当社の事業運営に伴うリスク管理体制は、平時においては、リスク管理規定に従い、リスク対策委員会を設
         置して社内外のリスクの評価、分析、対応等の検討を行い、各リスクの主管責任部門がその対応策を自部門に
         おいて作成した規定、ガイドライン並びにマニュアル等に基づき実施し、必要に応じてマニュアル等の作成、
         見直し及び研修を行い、そのリスクの低減等に取り組むものとしております。
          また、不測の事態が発生した場合においては、社長指揮下の緊急時対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応
         を行うことにより損害を最小限に止める体制をとるものとしております。
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       ③ 取締役に関する事項
        イ.取締役の定数
          当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を10名以内、監査等委員である取締役の定数を
         4名以内とする旨を定款で定めております。
        ロ.取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
         出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で
         定めております。
       ④ 株主総会決議に関する事項

        イ.取締役会で決議できることとした事項
         1.当社は自己の株式の取得について、会社運営をより効率的で機動的に行っていくことを目的として、会社
           法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得すること
           ができる旨を定款で定めております。
         2.当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議に

           よって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
         3.当社は取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定

           に基づき、取締役(取締役であったものを含む)について、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を
           法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。また、監
           査等委員会設置会社に移行したことに伴う経過措置として、同法第426条第1項の規定に基づき、監査役で
           あったものについて、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を法令の限度において取締役会の決議
           によって免除することができる旨を定款で定めております。
        ロ.株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
         株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めて
         おります。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目
         的とするものであります。
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      (2)  【役員の状況】
       ① 役員一覧
    男性  8 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                      所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                               1961年3月      当社入社
                               1967年11月      合金製造部長
                               1968年5月      取締役就任
       取締役会長
                               1969年11月      常務取締役就任
                生悦住   望       1934年7月16日      生                          133,300
                                                   (注)4
                               1974年5月      専務取締役就任
       代表取締役
                               1977年6月      代表取締役専務取締役就任
                               1977年10月      代表取締役社長就任
                               2006年6月      代表取締役会長就任(現)
                               1985年4月      ㈱富士銀行入行
                               1991年6月      当社入社
                               1995年6月      取締役就任 国際部長
                               1997年6月      常務取締役就任
       取締役社長
                生悦住   歩       1962年9月9日      生                           62,000
                                     管理部長兼営業統括部長
                                                   (注)4
       代表取締役
                               1998年9月      常務取締役
                               2001年6月      専務取締役就任
                               2003年6月      代表取締役副社長就任
                               2006年6月      代表取締役社長就任(現)
                               1982年3月      当社入社
                               2006年4月      製造本部生産企画部長
                               2008年6月
                                     製造本部三重事業所長
                               2011年6月      業務役員就任 生産企画部長
                               2013年6月      取締役就任 製造担当
       常務取締役
                                     兼生産企画部長
                古 林 雄 一       1957年10月7日      生                           4,500
                                                   (注)4
       経営企画部長
                               2015年6月      常務取締役就任
                                     営業・製造・技術担当
                                     黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司
                                     董事長就任(兼任)
                               2017年4月      当社常務取締役経営企画部長(現)
                               1980年3月      当社入社
                               2008年6月      切削工具技術部長
                               2011年6月      業務役員就任 開発技術部長
        取締役
                中 田 敏 也       1957年11月15日      生                           2,500
                                                   (注)4
        技術部長
                               2014年4月      業務役員技師長兼生技部長
                               2016年6月      取締役就任 生技部長
                               2017年4月      取締役技術部長(現)
                               1987年4月      ㈱富士銀行入行
                               2003年7月      ㈱みずほ銀行京都支店次長
                               2010年10月      みずほ信託銀行㈱大阪支店上席
                                     部長代理
        取締役
                               2013年10月      同行コンプライアンス統括部参
        総務部長        安 藤 信 夫       1963年5月18日      生                           1,700
                                                   (注)4
                                     事役
       兼経理部長
                               2016年7月      当社入社 経理部長
                               2016年10月      業務役員就任 経理部長
                               2017年6月      取締役就任 経理部長
                               2018年6月      取締役総務部長兼経理部長(現)
                               1977年3月      当社入社
                               1999年4月      つくば事業所長
                               2004年10月      製造本部副本部長大阪事業所担当
                               2007年4月
                                     ダイジェット・カッティングツー
                                     ル㈱ 代表取締役社長就任
        取締役
                松 本 泰 三       1954年5月11日      生                           1,000
                                                   (注)5
      (常勤監査等委員)
                               2009年10月      当社管理部長
                               2014年6月      当社管理部シニアエキスパート
                                     (現)
                               2019年6月      当社取締役(常勤監査等委員)就
                                     任(現)
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                                                      所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                               1976年7月      監査法人中央会計事務所入所
                               1980年9月      公認会計士登録
                               1990年8月      小島康秀公認会計士事務所開設
        取締役
                小 島 康 秀       1949年12月30日      生        (現)                    ―
                                                   (注)5
       (監査等委員)
                               2012年6月      当社監査役就任
                               2015年6月      当社取締役(監査等委員)就任 
                                     (現)
                               1979年4月      弁護士登録
                               1982年4月      平井満法律事務所開設(現)
        取締役
                平 井  満       1949年5月26日      生  2017年6月      当社補欠監査等委員就任                    ―
                                                   (注)5
       (監査等委員)
                               2019年6月      当社取締役(監査等委員)就任
                                     (現)
                            計                          205,000
     (注)   1 当社は監査等委員会設置会社であります。
        2 取締役      小島康秀、平井満の両氏は社外取締役であります。
        3 取締役社長        生悦住    歩は、取締役会長         生悦住    望の長男であります。
        4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020
          年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        5 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役(以下、監査等委員という。)の員数を欠くことになる場合に
          備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴
          は次のとおりであります。
                                                所有株式数
              氏名       生年月日                略歴
                                                 (株)
                            1989年4月      弁護士登録
                            1995年4月      針原法律事務所(現 針原辻岡法
             針原 祥次       1955年3月28日生                                 ―
                                  律事務所)開設(現)
                            2019年6月      当社補欠監査等委員就任(現)
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       ② 社外取締役
         当社は、社外取締役を2名選任しております。
         小島康秀氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験等を有しており、当社の監査・監督体制に活かしてい
        ただくとともに、専門的見地からの適切な助言・提言をいただくために社外取締役に選任しております。さら
        に、買収防衛策の諮問機関である特別委員会の委員としても選任しております。なお、同氏と当社との間には特
        別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対
        し、独立役員として届出ております。
         平井 満氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、客観的立場から当社の経営を監査・監督し
        ていただくとともに、専門的見地からの適切な助言・提言をいただくために社外取締役に選任しております。な
        お、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、株
        式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出ております。
         当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役で構成する監査
        等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナ
        ンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及
        び効率性を高めることが重要であると考えております。
         当社の2名の社外取締役(全員を独立役員に指定)は、いずれも独立性が高く、公認会計士あるいは弁護士と
        しての豊富な経験と幅広い見識をもった人物を選任しており、社外取締役による独立・公正な立場での監査・監
        督が実施されることにより、客観性及び中立性を確保した経営の監督・監視機能が有効に機能する体制であると
        判断しております。
         また、当社の社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準につきましては、株式会社東京
        証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないも
        のから選任することとしております。
         なお、2名の社外取締役は、監査等委員会において監査等委員会監査、内部監査並びに会計監査に関する事項
        について情報交換及び意見交換を行い、相互連携を図っております。また、取締役会には内部統制部門の責任者
        も出席しており、2名の社外取締役に対しても適宜内部統制の整備及び運用状況の報告がなされ、情報交換及び
        意見交換を行っています。
      (3)  【監査の状況】

       ① 監査等委員会監査の状況
         監査等委員会監査につきましては、独立した社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役が、監査等
        委員会で定めた監査方針及び計画等に従い、取締役会、経営会議及びその他重要な会議に出席するほか、必要に
        応じて内部監査部門を通じて各業務部門に対してヒヤリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締
        役の業務執行状況について監査いたします。
         なお、監査等委員である取締役小島康秀氏は、公認会計士としての専門的な知識及び経験等を有しており、財
        務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
         監査等委員会と会計監査人との相互連携につきましては、毎年監査前に監査方針、監査計画並びに日程等につ
        いて意見交換を行うほか、会計監査人の監査日には必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点等に
        ついて情報交換を行います。
       ② 内部監査の状況

         内部監査につきましては、内部監査機関として業務執行部門及び内部統制部門より独立した内部監査部門(構
        成員2名)が、内部業務監査規定及び財務報告に係る内部統制規定に従い、定期的に内部監査またはモニタリン
        グを実施しております。
         監査等委員会と内部監査部門との相互連携につきましては、内部監査部門より随時内部監査またはモニタリン
        グの状況を報告するほか、必要に応じて監査等委員会が監査に関する指示を行い、定期的に意見交換及び情報交
        換を行います。内部監査部門と会計監査人との相互連携につきましても、定期的に情報交換及び意見交換を行っ
        ております。
       ③ 会計監査の状況

        イ.監査法人の名称
          清友監査法人
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        ロ.業務を執行した公認会計士

          矢本 博三
          和田  司
        ハ.監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他1名となっております。
        ニ.監査法人の選定方針と理由

          当社は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、監査法人を選定する方針であります。
          上記方針に基づき、清友監査法人を会計監査人として再任しております。
          <会計監査人の解任または不再任の決定の方針>
           当監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に
          は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
           また、当社監査等委員会は、会計監査人が職務を適正に執行することが困難であると認められる場合に
          は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
        ホ.監査等委員会による監査法人の評価

          当監査等委員会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、当事業年度の会計監査業務
         の実施状況等を評価した結果、再任が相当であると判断しております。
       ④ 監査報酬の内容等

        イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
                   前連結会計年度                     当連結会計年度

       区分
              監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
             基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
      提出会社             26,000             ―        26,000             ―
     連結子会社                ―           ―           ―           ―

       計           26,000             ―        26,000             ―

        ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)

          前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも該当事項はありません。
        ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも該当事項はありません。
        ニ.監査報酬の決定方針

          当社は、監査等委員会の会計監査人の報酬等に関する意見がある場合には、その意見を尊重するとともに、
         前事業年度における監査計画及び会計監査の実施状況等を踏まえ、当事業年度における監査計画及び監査業務
         の内容、関与予定の会計士等の構成と報酬額との妥当性及び相当性を考慮して、監査報酬を決定いたします。
        ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          当社監査等委員会は、会計監査人の前事業年度における監査計画及び会計監査の実施状況について分析・評
         価を行い、また、担当会計士の専門性等をヒアリングするとともに必要な資料の提供を受け、会計監査人の職
         務の実行状況及び当事業年度における監査計画、関与予定の会計士等を確認し、報酬額の見積りについて検討
         を行った結果、相当であると判断したため、同意を行っております。
      (4)  【役員の報酬等】

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       ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社の役員報酬につきましては、会社業績との連動性を考慮しつつ、職責と成果を反映させた報酬体系として
        おり、月額報酬と短期的な業績連動報酬である賞与から構成しております。
         月額報酬につきましては、役職別の月額基本報酬に加え、中長期的な業績と連動するインセンティブ報酬とし
        て株価連動型報酬を導入し、月額基本報酬の一定割合を自社株式取得目的報酬として支給し、これを当社役員持
        株会に拠出して一定数まで継続的に取得し、取得株式は役員在任期間中保有するものとしております。
         取締役(監査等委員を除く)の月額報酬につきましては、事前に監査等委員会に意見を聴取し、その意見を踏
        まえた上で、取締役会の決議により、株主総会で承認された報酬の範囲内で、月額報酬総額を決定しており、個
        別の月額報酬額の決定については代表取締役社長に一任されております。
         また、取締役(監査等委員)の月額報酬につきましては、監査等委員会の協議により、株主総会で承認された
        報酬の範囲内で、個別の月額報酬額を決定しております。
         役員賞与につきましては、利益達成へのインセンティブとなるように、当事業年度における連結営業利益・経
        常利益・当期純利益をベースに年間配当金の水準を加味して役員賞与の支払総額を算定し、事前に監査等委員会
        に意見を聴取し、その意見を踏まえた上で、取締役会の決議により、株主総会で承認された報酬の範囲内で、役
        員賞与の支払額を決定しております。支払時期と取締役(監査等委員を除く)の個別の支払金額については代表
        取締役社長に一任され、取締役(監査等委員)の個別の支払金額については監査等委員会の協議によりそれぞれ
        決定しております。
         なお、月額報酬と賞与の支給割合についての決定方針は定めておりません。
         当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、取締役(監査等委員を除く)の
        報酬限度額は年額1億8,000万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額4,000万円以内となっておりま
        す。
         また、業績連動報酬である役員賞与に係る指標は、前述のとおり、利益達成へのインセンティブとなるよう
        に、当事業年度における連結営業利益・経常利益・当期純利益および年間配当金であり、指標の目標としては現
        時点では定めておりません。
       ② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                              報酬等の種類別の総額(千円)

                                                    対象となる
                報酬等の総額
        役員区分                                            役員の員数
                  (千円)
                                ストック
                                                     (名)
                        基本報酬               賞与      退職慰労金
                               オプション
     取締役(監査等委員を
     除く)
                   115,570       103,320          ―     12,250          ―      6
     (社外取締役を除く)
     取締役(監査等委員)
                    8,150       7,800         ―      350        ―      1
     (社外取締役を除く)
     社外役員               5,200       4,800         ―      400        ―      2
     (注) 当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
       ③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
       ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

         該当事項はありません。
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     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利
       益を受けることを目的とする株式であり、純投資目的以外の目的である投資株式とは、前述以外の目的をもって
       保有する株式であり、当社にとって一定規模の販売及び仕入等の取引関係並びに金融取引関係のある取引先との
       良好または安定的な取引関係の構築・維持・継続・発展のために保有する株式であると考えております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、取引先との良好な取引関係の構築・維持・発展、安定的な金融取引関係の維持・継続のために取引
        先の株式を保有しておりますが、当社の中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案し、必要
        でないと判断した株式については、処分・縮減していく方針としております。
         当社は、取締役会において、事業年度末時点で保有する純投資目的以外の目的である投資株式について、一
        定規模の販売及び仕入等の取引金額並びに金融取引金額等を基準として、個別の銘柄ごとに保有目的の適切
        性、保有に伴う便益やリスク等から保有の必要性を検証しております。その結果、当事業年度においては1銘
        柄を売却し、次事業年度以降において4銘柄を売却することを決定しております。
         また、処分する株式は経済情勢や譲渡損益等を考慮した上で適切な時期に売却いたします。
       ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               ▶             23,851
         非上場株式以外の株式              21            1,291,762
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               ―               ―                  ―
                                        取引先の持株会加入による定期購入や
         非上場株式以外の株式               3             4,530
                                        配当金再投資のため。
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               1              840
         非上場株式以外の株式               ―               ―
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       ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                (千円)         (千円)
                               仕入先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  367,652         367,652
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     旭ダイヤモンド
                                                       有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
     工業㈱
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  280,886         411,770
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
                  53,248        526,949
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
     ㈱不二越                           勘案し、保有の合理性を検証しております。                       有
                               また、当事業年度の株式数については、2018
                               年6月1日付で10株を1株とする株式併合を
                               行ったことにより減少しておりますが、取引
                  236,953         340,409
                               先の持株会に加入し、定期購入及び配当金再
                               投資をしているため実質的には株式数が増加
                               しております。
                               メインバンクとして取引関係を緊密にし、長
                               期的な財務の安定性維持を目的としておりま
                  963,770         963,770
                               す。
     ㈱みずほフィナ
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     ンシャルグルー                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
     プ
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  165,093         184,465
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                   8,177         8,136
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
     ㈱シマノ                                                  無
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                  147,194         124,810
                               取引先の持株会に加入し、配当金再投資をし
                               ているため株式数が増加しております。
                               準メインバンクとして取引関係を緊密にし、
                               長期的な財務の安定性維持を目的としており
                  173,300         173,300
                               ます。
     ㈱三菱UFJ
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     フィナンシャ                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
     ル・グループ
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  95,315        120,790
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                   7,600         7,600
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     岡谷鋼機㈱                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  69,844         91,200
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               仕入先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  18,512         18,512
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     岩谷産業㈱                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  65,810         72,752
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
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                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  57,153         55,799
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
     ㈱ニチダイ                                                  有
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               取引先の持株会に加入し、定期購入及び配当
                  42,007         80,463
                               金再投資をしているため株式数が増加してお
                               ります。
                  48,000         48,000
     アイダエンジニ                           経済情勢や譲渡損益等を考慮した上で次年度
                                                       有
     アリング㈱                           以降に売却予定としております。
                  38,304         61,728
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  37,280         37,280
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     兼房㈱                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  34,707         37,801
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                   7,400         7,400
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     トラスコ中山㈱                                                  無
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  22,681         19,513
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  13,000         13,000
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     東洋刃物㈱                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  19,110         14,144
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               主要な金融機関として取引関係を緊密にし、
                               長期的な財務の安定性維持を目的としており
                  40,000         40,000
                               ます。
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     ㈱百五銀行                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  14,080         20,120
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               主要な金融機関として取引関係を緊密にし、
                               長期的な財務の安定性維持を目的としており
                   3,540         3,540
                               ます。
     ㈱三井住友フィ
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     ナンシャルグ                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
     ループ
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  13,721         15,781
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               仕入先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                   2,400         2,400
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     ㈱ノリタケカン
                                                       有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
     パニーリミテド
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  12,720         11,064
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               仕入先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  31,680         31,680
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     YKT㈱                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  10,359         21,637
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                  10,000         10,000
                               経済情勢や譲渡損益等を考慮した上で次年度
     いちよし証券㈱                                                  無
                               以降に売却予定としております。
                   7,760        12,460
                   4,200         4,200
                               経済情勢や譲渡損益等を考慮した上で次年度
     中外炉工業㈱                                                  有
                               以降に売却予定としております。
                   7,362        12,373
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  18,000         18,000
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     ㈱NaITO                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                   3,852         6,156
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
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                   7,800         7,800
     ㈱りそなホール                           経済情勢や譲渡損益等を考慮した上で次年度
                                                       無
     ディングス                           以降に売却予定としております。
                   3,741         4,383
                               仕入先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                    100         100
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
     神鋼商事㈱                                                  有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                    258         375
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
      (注)「―」は当該銘柄を保有していないことを示しております。
    みなし保有株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                (千円)         (千円)
                     ―         ―
     ―                                              ―    ―
                     ―         ―
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                       当事業年度                   前事業年度

                           貸借対照表計                   貸借対照表計
         区分
                   銘柄数                   銘柄数
                           上額の合計額                   上額の合計額
                   (銘柄)                   (銘柄)
                            (千円)                   (千円)
     非上場株式                   ―           ―        ―           ―
     非上場株式以外の株式                   ―           ―        ―           ―
                                当事業年度

         区分
                   受取配当金の             売却損益の             評価損益の
                   合計額(千円)             合計額(千円)             合計額(千円)
     非上場株式                       ―             ―             ―
     非上場株式以外の株式                       ―             ―             ―
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

            銘柄                 株式数(株)               貸借対照表計上額(千円)

     ―                                  ―                  ―
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

            銘柄                 株式数(株)               貸借対照表計上額(千円)

     ―                                  ―                  ―
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
     で)及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、清友監査法人によ
     り監査を受けております。
    3   連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
      会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設
     定主体等の行う研修への参加を行っております。
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    1  【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
       ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               2,026,444              1,686,474
                                    ※4  2,398,958            ※4  2,110,546
        受取手形及び売掛金
                                    ※1  4,082,206            ※1  4,364,006
        たな卸資産
        未収消費税等                                   -           168,580
        その他                                87,538              171,484
                                       △ 10,569             △ 16,705
        貸倒引当金
        流動資産合計                               8,584,578              8,484,386
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             3,706,926              4,643,515
                                      △ 2,871,275             △ 2,919,859
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                             835,651             1,723,656
         機械装置及び運搬具
                                      11,616,354              11,705,354
                                      △ 8,686,992             △ 8,747,583
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                            2,929,361              2,957,770
         土地
                                       1,032,379               975,530
         リース資産                                 -           597,572
                                           -           △ 28,837
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                                -           568,735
         建設仮勘定
                                        167,762               81,276
         その他                             1,445,417              1,411,682
                                      △ 1,272,161             △ 1,191,848
           減価償却累計額
           その他(純額)                             173,255              219,834
                                    ※3  5,138,410            ※3  6,526,802
         有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        51,683              78,724
         その他
         無形固定資産合計                               51,683              78,724
        投資その他の資産
                                  ※2 , ※3  1,691,431          ※2 , ※3  1,318,613
         投資有価証券
                                     ※2  227,196            ※2  220,558
         関係会社出資金
         保険積立金                              337,397              351,362
         繰延税金資産                               37,038              150,995
         その他                               66,077              60,052
                                       △ 27,642             △ 27,600
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             2,331,498              2,073,983
        固定資産合計                               7,521,593              8,679,510
      資産合計                                16,106,172              17,163,896
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※4  550,102            ※4  626,960
        支払手形及び買掛金
                                     ※4  809,820            ※4  941,326
        電子記録債務
                                    ※3  1,711,140            ※3  1,793,486
        短期借入金
        未払法人税等                                157,662               27,546
        賞与引当金                                214,226              179,091
                                     ※4  640,764           ※4  1,146,337
        その他
        流動負債合計                               4,083,715              4,714,748
      固定負債
                                    ※3  2,965,145            ※3  2,864,159
        長期借入金
        リース債務                                   -           547,852
        資産除去債務                                17,560              17,560
        退職給付に係る負債                               1,225,525              1,153,346
        その他                                374,149              367,918
        固定負債合計                               4,582,380              4,950,836
      負債合計                                8,666,095              9,665,584
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               3,099,194              3,099,194
        資本剰余金                               1,703,329              1,703,329
        利益剰余金                               2,006,523              2,324,579
                                       △ 45,119             △ 45,582
        自己株式
        株主資本合計                               6,763,927              7,081,520
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                655,987              389,950
        為替換算調整勘定                                50,234              48,543
                                       △ 30,073             △ 21,702
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                676,148              416,791
      純資産合計                                7,440,076              7,498,312
     負債純資産合計                                 16,106,172              17,163,896
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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                  9,889,090              9,998,993
                                  ※1 , ※3  6,683,811          ※1 , ※3  6,835,733
     売上原価
     売上総利益                                  3,205,278              3,163,259
                                  ※2 , ※3  2,693,887          ※2 , ※3  2,710,484
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   511,390              452,775
     営業外収益
      受取利息                                    73              90
      受取配当金                                  30,764              31,130
      為替差益                                  34,357                 -
      持分法による投資利益                                  16,899              10,459
      助成金収入                                  6,102              5,022
      補助金収入                                   922             77,479
      受取賃貸料                                  11,471              10,078
      還付消費税等                                   193               -
      その他                                  21,666              35,083
                                        122,450              169,344
      営業外収益合計
     営業外費用
      支払利息                                  38,705              39,360
      支払手数料                                  20,000               1,519
      為替差損                                    -            29,723
      寄付金                                  1,312              12,820
                                         2,439               325
      その他
      営業外費用合計                                  62,457              83,750
     経常利益                                   571,384              538,368
     特別利益
                                       ※4  681           ※4  1,877
      固定資産売却益
                                           -             460
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                   681             2,337
     特別損失
                                      ※5  4,828           ※5  20,396
      固定資産除売却損
                                                    ※6  28,340
                                           -
      減損損失
      特別損失合計                                  4,828              48,736
     税金等調整前当期純利益                                   567,237              491,969
     法人税、住民税及び事業税                                   186,324               87,393
     法人税等還付税額                                    △ 295               -
                                       △ 32,097              △ 2,662
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   153,931               84,730
     当期純利益                                   413,306              407,238
     非支配株主に帰属する当期純利益                                      -              -
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   413,306              407,238
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益                                   413,306              407,238
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 197,369             △ 266,037
      為替換算調整勘定                                 △ 22,294              15,405
      退職給付に係る調整額                                  71,218               8,371
                                         5,051             △ 17,096
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                     ※1  251,344           ※1   △  259,356
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   664,650              147,881
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 664,650              147,881
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
                                 39/78















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       ③  【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                        株主資本                 その他の包括利益累計額
                                     その他有価         退職給付に     その他の包
                                                       純資産合計
                                株主資本合         為替換算調
               資本金    資本剰余金    利益剰余金     自己株式         証券評価差         係る調整累     括利益累計
                                  計        整勘定
                                      額金         計額    額合計
               3,099,194    1,703,329    1,712,147     △ 44,229    6,470,442     458,618     67,478    △ 101,292    424,804    6,895,246
     当期首残高
     当期変動額
                        △ 118,930        △ 118,930                      △ 118,930
     剰余金の配当
     親会社株主に帰属す
                         413,306         413,306                       413,306
     る当期純利益
                              △ 891    △ 891                      △ 891
     自己株式の取得
                      △ 0         1     1                       1
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目
                                       197,369    △ 17,243     71,218    251,344     251,344
     の当期変動額(純
     額)
                  -    △ 0  294,375     △ 890   293,485     197,369    △ 17,243     71,218    251,344     544,829
     当期変動額合計
               3,099,194    1,703,329    2,006,523     △ 45,119    6,763,927     655,987     50,234    △ 30,073    676,148    7,440,076
     当期末残高
     当連結会計年度(自         2018年4月1日 至          2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                        株主資本                 その他の包括利益累計額
                                     その他有価         退職給付に     その他の包
                                                       純資産合計
                                株主資本合         為替換算調
               資本金    資本剰余金    利益剰余金     自己株式         証券評価差         係る調整累     括利益累計
                                  計        整勘定
                                      額金         計額    額合計
               3,099,194    1,703,329    2,006,523     △ 45,119    6,763,927     655,987     50,234    △ 30,073    676,148    7,440,076
     当期首残高
     当期変動額
                        △ 89,183        △ 89,183                      △ 89,183
     剰余金の配当
     親会社株主に帰属す
                         407,238         407,238                       407,238
     る当期純利益
                              △ 462    △ 462                      △ 462
     自己株式の取得
                      ―         ―     ―                       ―
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目
                                      △ 266,037    △ 1,691     8,371   △ 259,356    △ 259,356
     の当期変動額(純
     額)
                  -    -  318,055     △ 462   317,592    △ 266,037    △ 1,691     8,371   △ 259,356     58,235
     当期変動額合計
               3,099,194    1,703,329    2,324,579     △ 45,582    7,081,520     389,950     48,543    △ 21,702    416,791    7,498,312
     当期末残高
                                 40/78








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       ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 567,237              491,969
      減価償却費                                 809,070              845,504
      減損損失                                    -            28,340
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 46,139             △ 63,807
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  1,167              6,136
      受取利息及び受取配当金                                 △ 30,837             △ 31,221
      支払利息                                  38,705              39,360
      為替差損益(△は益)                                  △ 693              270
      持分法による投資損益(△は益)                                 △ 16,899             △ 10,459
      固定資産売却損益(△は益)                                  △ 681            △ 1,877
      固定資産除売却損益(△は益)                                  4,828              20,396
      投資有価証券売却損益(△は益)                                    -            △ 460
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 250,837              282,883
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 303,470             △ 275,863
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 394,511              226,599
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                 △ 50,000             △ 192,751
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                  25,459             △ 72,809
                                        69,527             △ 43,492
      その他の流動負債の増減額(△は減少)
      小計                                1,817,887              1,248,717
      利息及び配当金の受取額
                                        26,066              26,395
      利息の支払額                                 △ 38,467             △ 38,789
      法人税等の還付額                                   421               -
                                       △ 65,401             △ 210,099
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,740,506              1,026,224
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 24,343              △ 4,530
      投資有価証券の売却による収入                                    -             840
      有形固定資産の取得による支出                                △ 287,870            △ 1,216,254
      有形固定資産の売却による収入                                  3,062              59,902
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 5,568             △ 48,644
      保険積立金の積立による支出                                 △ 13,466             △ 13,990
                                          639             3,422
      投資その他の資産の増減額(△は増加)
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 327,547            △ 1,219,254
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                 600,000              600,000
      短期借入金の返済による支出                                △ 800,000             △ 600,000
      長期借入れによる収入                                2,000,000              1,650,000
      長期借入金の返済による支出                               △ 2,389,745             △ 1,668,640
      自己株式の取得による支出                                  △ 890            △ 6,694
      ファイナンス・リース債務の返済による支出                                 △ 5,225             △ 28,723
                                       △ 118,474              △ 88,866
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 714,335             △ 142,924
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    4,780             △ 4,016
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   703,404             △ 339,970
     現金及び現金同等物の期首残高                                  1,323,040              2,026,444
                                     ※1  2,026,444            ※1  1,686,474
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 41/78



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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
     (1)   連結子会社の数             2 社
       主要な連結子会社の名称
        DIJET INC.
        DIJET GmbH
     (2)   非連結子会社の名称
       ダイジェット・ビジネスサービス㈲
       連結の範囲から除いた理由
        非連結子会社ダイジェット・ビジネスサービス㈲は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益
        及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま
        す。
    2 持分法の適用に関する事項
     (1)   持分法を適用した関連会社の数                     1 社
       主要な持分法適用会社の名称
        黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司
     (2)   持分法を適用しない非連結子会社の名称
       ダイジェット・ビジネスサービス㈲
      持分法を適用しない理由
       持分法を適用しない非連結子会社ダイジェット・ビジネスサービス㈲は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす
      影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
     (3)   持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
       持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用
      しております。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項
      連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。
    4 会計方針に関する事項
     (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの
          決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
          均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
      ② ゴルフ会員権等
         移動平均法による原価法
         ただし、時価のあるものについて著しい時価の下落が生じた場合、又は時価を有しないものについて当該株
         式等の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には減損処理を行う。
      ③ たな卸資産
         主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
       有形固定資産(リース資産を除く)
        主として定率法によります。
        ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
        属設備及び構築物については定額法によります。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物及び構築物    10~65年
        機械装置及び運搬具  2~12年
       リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                                 42/78

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        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額として算定する方法によっております。
     (3)   重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
         期末現在有する債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
         定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備え、支給見込額基準により計上しております。
     (4)   退職給付に係る会計処理の方法
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
         は、給付算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、その発生時の連結会計年度に費用処理しております。
         数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)
         による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。
     (5)   重要なヘッジ会計の方法
      ① ヘッジ会計の方法
        金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので特例処理を適用しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段……金利スワップ
        ヘッジ対象……借入金の利息
      ③ ヘッジ方針
        借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。
     (6)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
       つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資
     (7)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の会計処理
        税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

       (連結損益計算書関係)
        前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「寄付金」は、営業外費用の総額の100分
       の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるた
       め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行なっております。
        この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた3,751千円
       は、「寄付金」1,312千円、「その他」2,439千円として組替えております。
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当連結会計年度の
       期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
       方法に変更しております。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が203,229千円減少
       し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が37,038千円増加しております。また、「流動負債」の「繰延税
       金負債」が166,191千円減少しております。
        なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が166,191
       千円減少しております。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る
       会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加してお
       ります。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定め
       る経過的な取扱いに従って記載しておりません。
      (連結貸借対照表関係)

     ※1 たな卸資産の内訳
                                 43/78


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                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        商品及び製品                      2,042,860     千円            1,884,346     千円
        原材料及び貯蔵品                       901,185    千円             928,352    千円
        仕掛品                      1,138,159     千円            1,551,308     千円
     ※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        投資有価証券(株式)                        3,000千円                 3,000千円
        関係会社出資金                       227,196千円                 220,558千円
        (うち、共同支配企業に対する投
                               (227,196千円)                 (220,558千円)
        資の額)
     ※3 担保に供している資産の状況

      (1)  工場財団組成物件の額(帳簿価額)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        建物及び構築物                        32,612千円                 30,301千円
        機械装置及び運搬具                        3,020千円                 1,526千円
        その他(工具器具備品)                          13千円                 0千円
        土地                       256,654千円                 256,654千円
        合計                       292,301千円                 288,482千円
      (2)    担保に供している資産の額(帳簿価額)

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        工場財団                       292,301千円                 288,482千円
        抵当権及び根抵当権
         建物及び構築物                       380,116千円                 362,884千円
         土地                       400,609千円                 397,809千円
        投資有価証券(注)                      1,291,864千円                  971,208千円
        合計                      2,364,890千円                 2,020,384千円
        (注) このうち消費貸借契約に基づくものは下記のとおりです。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                               576,602千円                 430,467千円
      (3)    上記に対応する債務の額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        短期借入金                      1,195,050千円                 1,178,078千円
        長期借入金                      2,325,145千円                 2,219,159千円
        合計                      3,520,195千円                 3,397,237千円
                                 44/78






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     ※4    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
      す。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                        63,034千円                 83,665千円
        支払手形                        49,906千円                 57,240千円
        電子記録債務                       144,525千円                 216,683千円
        設備関係電子記録債務                        74,789千円                 39,241千円
        設備関係支払手形                          ―千円              11,904千円
     5 コミットメントライン契約

       当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行2行とシンジケー
      ション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実
      行残高は次のとおりです。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        借入極度額                      2,000,000千円                 2,000,000千円
        借入実行残高                          ―千円                 ―千円
        差引借入未実行残高                      2,000,000千円                 2,000,000千円
      (連結損益計算書関係)

     ※1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                 2019年3月31日)
        売上原価                        74,966   千円             129,005    千円
     ※2 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                 2019年3月31日)
        給料手当及び賞与                       834,276    千円             834,071    千円
        減価償却費                        17,752   千円              18,296   千円
        賞与引当金繰入額                        59,642   千円              48,197   千円
        退職給付費用                        56,953   千円              51,762   千円
        販売手数料                       281,620    千円             263,681    千円
     ※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                 2019年3月31日)
        一般管理費及び当期製造費用に含
                               454,246    千円             451,958    千円
        まれている研究開発費
     ※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                 2019年3月31日)
        機械装置及び運搬具                         665千円                1,877千円
        その他                          16千円                 0千円
                                 45/78



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     ※5 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                 2019年3月31日)
        (売却損)
         土地
                                  0千円               4,669千円
         建物                          0千円               7,027千円
         機械装置及び運搬具                         123千円                3,734千円
        (除却損)
         機械装置及び運搬具                         592千円                3,601千円
         ソフトウェア                        3,922千円                   ―千円
         その他                         189千円                1,363千円
          計                        4,828千円                20,396千円
     ※6 減損損失

     前連結会計年度        (2017年4月1日~2018年3月31日)
     該当事項はありません。
     当連結会計年度        (2018年4月1日~2019年3月31日)

     当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
           場所              用途             種類             その他

     北海道苫小牧市                遊休地             土地              工場用地
     当社グループは、資産のグルーピングを子会社及び遊休資産については個別に、その他の設備については工場所在地
    別に行っております。
     このうち北海道苫小牧市の土地につきましては、時価の低下に伴い時価相当額まで帳簿価額を減額し、減少額である
    28,340千円を減損損失として特別損失に計上致しました。
     なお土地の時価につきましては当期実施いたしました当該土地の売却価額を基礎として評価額を算出しております。
      (連結包括利益計算書関係)

     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                               2018年3月31日)                 2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金
          当期発生額                         286,950千円                △376,968千円
                                △89,581千円                 110,931千円
            税効果額
            その他有価証券評価差額金                         197,369千円                △266,037千円
        為替換算調整勘定
         当期発生額                       △22,294千円                  15,405千円
        退職給付に係る調整額
         当期発生額
                                 27,680千円                △18,568千円
         組替調整額                        43,538千円                 26,939千円
         退職給付に係る調整額
                                 71,218千円                 8,371千円
        持分法適用会社に対する持分相当額
                                  5,051千円               △17,096千円
         当期発生額
               その他の包括利益合計                  251,344千円                △259,356千円
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               29,929,996               ―      26,936,997           2,992,999
     (注)   1.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
        2.普通株式の発行済株式数の減少26,936,997株は株式併合によるものであります。
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 197,454             958         178,197           20,215
     (注) 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
     (変動事由の概要)
        増減数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加(株式併合前)   542株
         単元未満株式の買取りによる増加(株式併合後)   151株
         株式併合に伴う端数株式の買取による増加     265株
         株式併合による減少                             178,196.4株
         株式併合に伴う端数株式の処分による減少     0.6株
     3 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2017年6月28日
                普通株式          118,930          4.00    2017年3月31日         2017年6月29日
     定時株主総会
     (注) 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。1株当たり配当額は当該
        株式併合が行われる前の配当額を記載しております。
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (千円)      配当額(円)
     2018年6月27日
               普通株式      利益剰余金         89,183        30.00    2018年3月31日         2018年6月28日
     定時株主総会
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                2,992,999               ―           ―       2,992,999
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 20,215            251            ―        20,466
     (変動事由の概要)
        増減数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加  251株
                                 47/78





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     3 配当に関する事項
      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2018年6月27日
                普通株式           89,183         30.00    2018年3月31日         2018年6月28日
     定時株主総会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (千円)      配当額(円)
     2019年6月25日
               普通株式      利益剰余金         104,038        35.00    2019年3月31日         2019年6月26日
     定時株主総会
     (注)1株当たり配当額には、記念配当5円が含まれております。
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                 2019年3月31日)
        現金及び預金勘定                      2,026,444千円                 1,686,474千円
        現金及び現金同等物                      2,026,444千円                 1,686,474千円
     ※2 重要な非資金取引の内容

       新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                 2019年3月31日)
        ファイナンスリース取引に係る
                                  ―千円              610,331千円
        資産及び債務の額
      (リース取引関係)

    1.ファイナンス・リース取引
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
      (1)    リース資産の内容
      ・有形固定資産
       主として生産用設備(「機械装置及び運搬具」)であります。
      (2)    リース資産の減価償却の方法

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額とする定額法によっております。
      (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
       当社グループは、主に超硬工具の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして必要な資金(主に銀行借入)を
      調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達
      しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であ
      ります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出販売により生じている
      外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業等との業務等に関
      連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料
      等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に外貨建ての売掛金残高の範
      囲内にあります。借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的
      としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動
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      リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。なお、ヘッジ
      会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されてい
      る 「重要なヘッジ会計の方法」を参照ください。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社は与信管理規定に従い、営業債権について営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引
       相手ごとに期日及び残高を確認するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
       ます。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。投資有
       価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社は、各部署からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどにより流動性リスクを
       管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
      おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当
      該価額が変動することもあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関す
      る契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    2.金融商品の時価等に関する事項

     連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極
    めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                      連結貸借対照表計上額                時価            差額

            区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
     (1) 現金及び預金                        2,026,444            2,026,444                ―

     (2) 受取手形及び売掛金                        2,398,958            2,398,958                ―
     (3) 投資有価証券
         その他有価証券                        1,664,200            1,664,200                ―
           資産計                 6,089,602            6,089,602                ―

     (1) 支払手形及び買掛金                         550,102            550,102               ―

     (2) 電子記録債務                         809,820            809,820               ―
     (3) 短期借入金(1年以内返済予定
                             ※200,000             200,000               ―
       長期借入金を除く)
     (4) 長期借入金(1年以内返済予定
                            ※4,476,285             4,465,168             △11,117
       長期借入金を含む)
     (5) リース債務(1年以内返済予定
                                 ―            ―            ―
       リース債務を含む)
           負債計                 6,036,207            6,025,090             △11,117
     デリバティブ取引                            ―            ―            ―
      ※1年以内返済予定長期借入金の額は1,511,140千円であります。
                                 49/78



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     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                      連結貸借対照表計上額                時価            差額

            区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
     (1) 現金及び預金                        1,686,474            1,686,474                ―

     (2) 受取手形及び売掛金                        2,110,546            2,110,546                ―
     (3) 投資有価証券
         その他有価証券                        1,291,762            1,291,762                ―
           資産計                 5,088,783            5,088,783                ―

     (1) 支払手形及び買掛金                         626,960            626,960               ―

     (2) 電子記録債務                         941,326            941,326               ―
     (3) 短期借入金(1年以内返済予定
                             ※200,000             200,000               ―
       長期借入金を除く)
     (4) 長期借入金(1年以内返済予定
                            ※4,457,645             4,445,530             △12,115
       長期借入金を含む)
     (5) リース債務(1年以内返済予定
                             ※610,331             610,335               ▶
       リース債務を含む)
           負債計                 6,836,262            6,824,151             △12,111
     デリバティブ取引                            ―            ―            ―

      ※1年以内返済予定長期借入金の額は1,593,486千円、1年以内返済予定リース債務の額は62,478千円であります。
    (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

     資 産
     (1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (3) 投資有価証券
        株式は取引所の価格によっております。なお、有価証券はその他有価証券として保有しております。注記事項に
       ついては、「有価証券関係」注記を参照ください。
     負 債

     (1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務並びに(3) 短期借入金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (4) 長期借入金
        長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
       算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該
       金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もら
       れる利率で割り引いて算定する方法によっております。
     (5) リース債務
        リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割
       り引いた現在価値により算定しております。
     デリバティブ取引

        「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
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    (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
                                                  (単位:千円)
               区分              2018年3月31日                 2019年3月31日
        非上場株式 ※1                       27,231                 26,851
        関係会社出資金 ※2                       227,196                 220,558
      ※1 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価
        証券」には含めておりません。
      ※2 関係会社出資金については、市場価格がなく、時価開示の対象としておりません。
    (注3) 満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                                       1年超       5年超
                                1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
     現金及び預金                           2,026,444           ―       ―       ―
     受取手形及び売掛金                           2,398,958           ―       ―       ―
     投資有価証券
      その他有価証券                               ―       ―       ―       ―
                合計                4,425,403           ―       ―       ―
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                 (単位:千円)
                                       1年超       5年超
                                1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
     現金及び預金                           1,686,474           ―       ―       ―
     受取手形及び売掛金                           2,110,546           ―       ―       ―
     投資有価証券
      その他有価証券                               ―       ―       ―       ―
                合計                3,797,021           ―       ―       ―
    (注4) 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                  5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
           短期借入金         200,000          ―       ―       ―       ―       ―
           長期借入金        1,511,140       1,263,486        920,004       615,004       166,651          ―
           リース債務            ―       ―       ―       ―       ―       ―
             合計      1,711,140       1,263,486        920,004       615,004       166,651          ―
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                 (単位:千円)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                  5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
           短期借入金         200,000          ―       ―       ―       ―       ―
           長期借入金        1,593,486       1,250,004        945,004       496,651       172,500          ―
           リース債務         62,478       64,215       66,126       68,100       70,137      279,274
             合計      1,855,964       1,314,219       1,011,130        564,751       242,637       279,274
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      (有価証券関係)
    1.その他有価証券
      前連結会計年度(2018年3月31日)
                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
            区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式                        1,651,827             726,515            925,311
            小計                 1,651,827             726,515            925,311

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
       株式                         12,373            12,800             △426
            小計                  12,373            12,800             △426

            合計                 1,664,200             739,315            924,884

      当連結会計年度(2019年3月31日)

                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
            区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式                        1,270,319             711,187            559,132
            小計                 1,270,319             711,187            559,132

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
       株式                         21,442            32,658           △11,216
            小計                  21,442            32,658           △11,216

            合計                 1,291,762             743,846            547,915

    2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
          株式                    840              460               ―
          合計                    840              460               ―
    3.減損処理を行った有価証券

      前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行ったものはありません。 
      当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行ったものはありません。
      なお、下落率が30%以上50%未満の株式の減損にあっては、個別銘柄ごとに直近2期間(連結決算会社は連結ベース
     で、個別決算会社は単体ベース)にわたり損失を計上している場合又は、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
     は減損処理を行うこととしております。
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      (デリバティブ取引関係)
    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      前連結会計年度(2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(2019年3月31日)

       該当事項はありません。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                 (単位:千円)
     ヘッジ会計         デリバティブ                            契約額のうち
                       主なヘッジ対象           契約額等                   時価
      の方法       取引の種類等                             1年超
            金利スワップ取引
     金利スワップ
                        長期借入金            846,672         498,288       (注)
     の特例処理
            支払固定・受取変動
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
        め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
      当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                 (単位:千円)
     ヘッジ会計         デリバティブ                            契約額のうち
                       主なヘッジ対象           契約額等                   時価
      の方法       取引の種類等                             1年超
            金利スワップ取引
     金利スワップ
                        長期借入金            939,952         578,304       (注)
     の特例処理
            支払固定・受取変動
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
        め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
      (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しておりま
     す。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,595,822              2,592,139
        勤務費用                                 130,206              125,994
        利息費用                                 18,100              18,094
        数理計算上の差異の発生額                                △10,693              △1,729
        退職給付の支払額                                △141,297              △229,701
       退職給付債務の期末残高                                 2,592,139              2,504,798
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                 1,252,939              1,366,613
        期待運用収益                                 27,564              30,065
        数理計算上の差異の発生額                                 16,986             △20,297
        事業主からの拠出額                                 194,316              193,192
        退職給付の支払額                                △125,193              △218,122
       年金資産の期末残高                                 1,366,613              1,351,452
     (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
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                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       積立型制度の退職給付債務                                 2,548,534              2,461,951
       年金資産                                △1,366,613              △1,351,452
                                       1,181,921              1,110,499
       非積立型制度の退職給付債務                                  43,604              42,846
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,225,525              1,153,346
       退職給付に係る負債                                 1,225,525              1,153,346

       退職給付に係る資産                                     ―              ―
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,225,525              1,153,346
     (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       勤務費用                                  130,206              125,994
       利息費用                                  18,100              18,094
       期待運用収益                                 △27,564              △30,065
       数理計算上の差異の費用処理額                                  43,538              26,939
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  164,280              140,963
     (5)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       数理計算上の差異                                  71,218              8,371
       合計                                  71,218              8,371
     (6)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       未認識数理計算上の差異                                 △30,073              △21,702
       合計                                 △30,073              △21,702
     (7)  年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       債券                                    26%              24%
       株式                                    28%              23%
       企業年金保険                                    42%              42%
       その他                                    4%             11%
       合計                                   100%              100%
      ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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     (8)  数理計算上の計算基礎に関する事項
       当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       割引率                                   0.71%              0.71%
       長期期待運用収益率                                   2.2%              2.2%
    3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度38,351千円、当連結会計年度39,292千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

        前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。
      (税効果会計関係)

    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        繰延税金資産          製品評価損                 88,567千円              76,840千円
                  減損損失                 46,221千円              27,399千円
                  一括償却資産                 11,578千円              14,943千円
                  長期未払金                108,836千円              108,836千円
                  退職給付に係る負債                365,569千円              346,056千円
                  賞与引当金                 65,510千円              54,766千円
                  貸倒引当金                 11,722千円              13,430千円
                                  153,298千円              144,184千円
                  その他
                  繰延税金資産小計
                                  851,303千円              786,457千円
                                 △539,994千円              △477,496千円
                  評価性引当額(注)
                  繰延税金資産合計                311,308千円              308,960千円
        繰延税金負債          その他有価証券評価差額                268,897千円              157,965千円

                                   5,373千円                ―千円
                  その他
                  繰延税金負債合計                274,270千円              157,965千円
        繰延税金資産純額
                                   37,038千円             150,995千円
     (注)    評価性引当額が62,497千円減少しております。この減少の主な内容は、製品評価損及び減損損失に関する評価
        性引当額が減少したことによります。
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        法定実効税率                             30.6%              30.6%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.9%              2.1%
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △0.3%              △0.4%
        住民税均等割等                             2.7%              2.8%
        評価性引当額の減少                            △3.8%             △12.7%
        法人税額控除                            △3.9%              △3.4%
        在外子会社の留保利益                             0.1%             △1.1%
        在外子会社の税率差異                            △0.6%               0.0%
        還付法人税額                            △0.1%                ―%
                                     0.5%             △0.7%
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                             27.1%              17.2%
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      (資産除去債務関係)
     資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
     (1)  当該資産除去債務の概要

       アスベスト含有建築資材の除去費用であります。
     (2)  当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を耐用年数とし、割引率は残存耐用年数に応じた国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額を
      計算しております。
     (3)  当該資産除去債務の総額の増減

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        期首残高                        17,560千円                 17,560千円
        資産除去債務の履行による減少額                           ―千円                 ―千円
        時の経過による調整額                           ―千円                 ―千円
        期末残高                        17,560千円                 17,560千円
      (賃貸等不動産関係)

       当社グループは奈良県に遊休不動産を有しております。
       2018年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益はありません。
       2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益はありません。
       また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                           至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                 期首残高                    79,770                  79,770
     連結貸借対照表計上額            期中増減額                      ―              △65,370

                 期末残高                    79,770                  14,400

     期末時価                                78,350                  14,039

     (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.当連結会計年度の減少額は北海道の遊休不動産売却によるものであります。
        3.期末の時価は、路線価あるいは固定資産税評価額を基礎として評価しております。
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      (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
     1   報告セグメントの概要
       当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源
      の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるものであり、報告
      セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
       【関連情報】

        前連結会計年度(2017年4月1日~2018年3月31日)
     1   製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                焼肌チップ         切削工具        耐摩耗工具         その他          合計
     外部顧客への売上高             1,191,916        7,192,450        1,465,189          39,535         9,889,090

     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                  (単位:千円)
       日本         北米         欧州        アジア         その他         合計
        5,505,114          962,083        1,105,702         2,235,303          80,885       9,889,090

     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
      (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
     3   主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書上の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
      ん。
        当連結会計年度(2018年4月1日~2019年3月31日)

     1   製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                焼肌チップ         切削工具        耐摩耗工具         その他          合計
     外部顧客への売上高             1,199,453        7,294,483        1,466,308          38,749         9,998,993

     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                  (単位:千円)
       日本         北米         欧州        アジア         その他         合計
        5,710,387          875,017        1,178,905         2,158,206          76,475       9,998,993

     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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      (2)  有形固定資産
       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
     3   主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書上の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
      ん。
       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        単一セグメントであるため記載を省略しております。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

    1 関連当事者との取引
     (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
        該当事項はありません。
      (イ)   連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       前連結会計年度(2017年4月1日~2018年3月31日)
                            議決権等
                   資本金又
        会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                   取引の内容            科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                   (千円)
                            割合(%)
        ダイジェット                              家賃収入
                                              540
               大阪市         保険代理業     (所有)    事務代行                  ―
                                                         ―
    子会社    ・ビジネス            3,000                 手数料収入        1,200
                                                         ―
               平野区         事務代行業     直接:100    委託                  ―
                                              84
        サービス㈲                              業務委託費
     (注)   1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
        2 取引条件及び取引条件の決定方針等
          事務代行及び家賃収入については、一般的取引条件と同様に決定しております。
       当連結会計年度(2018年4月1日~2019年3月31日)

                            議決権等
                   資本金又
        会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                   取引の内容            科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                   (千円)
                            割合(%)
        ダイジェット                              家賃収入
                                              540
               大阪市         保険代理業     (所有)    事務代行                  ―
                                                         ―
    子会社    ・ビジネス            3,000                 手数料収入        1,200
               平野区         事務代行業     直接:100    委託                  ―       ―
                                              56
        サービス㈲                              業務委託費
     (注)   1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
        2 取引条件及び取引条件の決定方針等
          事務代行及び家賃収入については、一般的取引条件と同様に決定しております。
      (ウ)   連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        該当事項はありません。
      (エ)   連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

       前連結会計年度(2017年4月1日~2018年3月31日)
         該当事項はありません。
       当連結会計年度(2018年4月1日~2019年3月31日)

         該当事項はありません。
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     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       該当事項はありません。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

       1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ
      ります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                 項目
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
     (1)  1株当たり純資産額(円)
                                        2,502.73             2,522.53
     (算定上の基礎)

     純資産の部の合計額(千円)                                  7,440,076             7,498,312

     普通株式に係る純資産額(千円)                                  7,440,076             7,498,312

     差額の主な内訳(千円)                                      ―             ―

     普通株式の発行済株式数(株)                                  2,992,999             2,992,999

     普通株式の自己株式数(株)                                    20,215             20,466

     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                       2,972,784             2,972,533
     普通株式の数(株)
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                 項目                 (2017年4月1日~             (2018年4月1日~
                                   2018年3月31日)              2019年3月31日)
     (2)  1株当たり当期純利益(円)
                                         139.02             137.00
     (算定上の基礎)

     連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
                                        413,306             407,238
     当期純利益(千円)
     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        413,306             407,238
     当期純利益(千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                      ―             ―
     普通株式の期中平均株式数(株)                                  2,973,063             2,972,620

     (注)   1.前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し
          ないため記載しておりません。
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       ⑤ 【連結附属明細表】
         【社債明細表】
      該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率
           区分                                       返済期限
                        (千円)         (千円)         (%)
     短期借入金                     200,000         200,000           0.7       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                    1,511,140         1,593,486            0.7       ―

     1年以内に返済予定のリース債務                        ―      62,478          3.2       ─

                                                2020年4月1日から
     長期借入金(1年以内に返済予定
                        2,965,145         2,864,159            0.6
     のものを除く。)
                                                 2024年3月31日
                                                2020年4月1日から
     リース債務(1年以内に返済予定
                             ―      547,852           3.2
     のものを除く。)
                                                 2026年3月27日
     その他有利子負債                        ―         ―         ―      ―
           合計             4,676,285         5,267,976             ―      ―

     (注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金             1,250,004           945,004          496,651          172,500
         【資産除去債務明細表】

                  当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高
         区分
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     アスベスト含有建築資
                      17,560             ―           ―        17,560
     材の除去費用
      (2) 【その他】

        当連結会計年度における四半期情報等
                    第1四半期          第2四半期          第3四半期           第93期
                    連結累計期間          連結累計期間          連結累計期間          連結会計年度
                   自2018年4月1日          自2018年4月1日          自2018年4月1日          自2018年4月1日
                   至2018年6月30日          至2018年9月30日          至2018年12月31日          至2019年3月31日
     売上高          (千円)        2,516,162          5,124,895          7,636,802          9,998,993
     税金等調整前
     四半期(当期)          (千円)         218,830          425,545          546,356          491,969
     純利益
     親会社株主に帰属
     する四半期(当期)          (千円)         151,252          291,856          377,179          407,238
     純利益
     1株当たり
     四半期(当期)          (円)          50.88          98.18         126.88          137.00
     純利益
                    第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

                    連結会計期間          連結会計期間          連結会計期間          連結会計期間
                   自2018年4月1日          自2018年7月1日          自2018年10月1日          自2019年1月1日
                   至2018年6月30日          至2018年9月30日          至2018年12月31日          至2019年3月31日
     1株当たり
               (円)          50.88          47.30          28.70          10.11
     四半期純利益
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    2 【財務諸表等】
      (1) 【財務諸表】
       ① 【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               1,875,290              1,521,821
                                     ※3  372,119            ※3  340,172
        受取手形
                                     ※3  129,116            ※3  156,022
        電子記録債権
                                    ※2  1,994,629            ※2  1,612,140
        売掛金
        商品及び製品                               1,610,684              1,449,812
        仕掛品                               1,138,159              1,551,308
        原材料及び貯蔵品                                901,185              928,352
        前払費用                                64,081              59,643
                                      ※2  7,646           ※2  84,033
        未収入金
        未収消費税等                                   -           168,580
        未収還付法人税等                                   -            9,115
                                      ※2  12,250
        その他                                               12,388
                                        △ 9,012             △ 14,554
        貸倒引当金
        流動資産合計                               8,096,153              7,878,835
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              814,758             1,567,414
         構築物                               20,893              156,241
         機械及び装置                             2,926,170              2,951,924
         車両運搬具                               3,190              5,845
         工具、器具及び備品                              171,718              216,385
         土地                             1,032,379               975,530
         リース資産                                 -           568,735
                                        167,762               81,276
         建設仮勘定
                                    ※1  5,136,873            ※1  6,523,354
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         電話加入権                               17,259              17,259
                                        34,424              61,464
         その他
         無形固定資産合計                               51,683              78,724
        投資その他の資産
                                    ※1  1,688,431            ※1  1,315,613
         投資有価証券
         関係会社株式                              129,098              129,098
         関係会社出資金                              279,507              279,507
         差入保証金                               55,494              51,871
         保険積立金                              337,397              351,362
         繰延税金資産                                 -            90,438
         その他                               8,198              5,843
                                       △ 27,642             △ 27,600
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             2,470,485              2,196,136
        固定資産合計                               7,659,042              8,798,214
      資産合計                                15,755,196              16,677,050
                                 61/78




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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※3  237,003            ※3  285,930
        支払手形
                                     ※3  809,820            ※3  941,326
        電子記録債務
                                                    ※2  324,550
        買掛金                                296,751
                                     ※1  200,000            ※1  200,000
        短期借入金
                                    ※1  1,511,140            ※1  1,593,486
        1年内返済予定の長期借入金
        未払法人税等                                147,649                 -
        未払費用                                115,547              115,179
        賞与引当金                                214,226              179,091
                                    ※2 、 3  504,020          ※2 、 3  1,010,349
        その他
        流動負債合計                               4,036,159              4,649,911
      固定負債
                                    ※1  2,965,145            ※1  2,864,159
        長期借入金
        リース債務                                   -           547,852
        資産除去債務                                17,560              17,560
        繰延税金負債                                17,058                 -
        長期未払金                                374,149              367,918
                                       1,195,451              1,131,643
        退職給付引当金
        固定負債合計                               4,569,365              4,929,133
      負債合計                                8,605,524              9,579,045
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               3,099,194              3,099,194
        資本剰余金
         資本準備金                             1,689,280              1,689,280
         その他資本剰余金                               14,048              14,048
                                        14,048              14,048
           自己株式処分差益
         資本剰余金合計                             1,703,329              1,703,329
        利益剰余金
         その他利益剰余金                             1,736,279              1,951,112
                                       1,736,279              1,951,112
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             1,736,279              1,951,112
        自己株式                               △ 45,119             △ 45,582
        株主資本合計                               6,493,683              6,708,054
      評価・換算差額等
                                        655,987              389,950
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                655,987              389,950
      純資産合計                                7,149,671              7,098,004
     負債純資産合計                                 15,755,196              16,677,050
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       ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                    ※3  9,532,210            ※3  9,443,355
     売上高
                                   ※2 、 3  6,825,925           ※2 、 3  6,825,757
     売上原価
     売上総利益                                  2,706,285              2,617,597
                                    ※1  2,260,402            ※1  2,290,162
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   445,882              327,434
     営業外収益
                                      ※3  50,114            ※3  33,776
      受取利息及び配当金
      為替差益                                  34,198                 -
      助成金収入                                  6,102              5,022
      補助金収入                                   922             77,479
      受取賃貸料                                  11,471              10,078
      還付消費税等                                   193               -
                                        21,602              29,175
      その他
      営業外収益合計                                 124,604              155,531
     営業外費用
      支払利息                                  38,705              39,334
      支払手数料                                  20,000               1,519
      為替差損                                    -            29,114
      寄付金                                  1,312              12,820
                                         2,439               325
      その他
      営業外費用合計                                  62,457              83,116
     経常利益                                   508,029              399,849
     特別利益
      固定資産売却益                                   681             1,877
                                           -             460
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                   681             2,337
     特別損失
      固定資産除売却損                                  4,828              20,396
                                           -            28,340
      減損損失
      特別損失合計                                  4,828              48,736
     税引前当期純利益                                   503,883              353,450
     法人税、住民税及び事業税
                                        153,000               46,000
     法人税等還付税額                                    △ 295               -
                                       △ 22,322               3,434
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   130,382               49,434
     当期純利益                                   373,500              304,016
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      【製造原価明細書】
                              第92期                 第93期

                           (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                            2018年3月31日)                  2019年3月31日)
                    注記                構成比                 構成比
           区分                金額(千円)                 金額(千円)
                    番号                 (%)                 (%)
     Ⅰ 原材料費                          1,004,167      16.2           1,280,817      18.9
     Ⅱ 労務費

      1 賃金・給料及び賞与                    1,451,439                 1,496,156

      2 賞与引当金繰入額                     141,389                 118,200

      3 退職給付費用                     132,094                 117,225

                         354,907                 355,818

      4 福利費                          2,079,830      33.6           2,087,400      30.8
     Ⅲ 製造経費

      1 外注加工費                    1,051,308                 1,113,365

      2 減価償却費                     764,538                 797,504

                        1,293,735       3,109,583      50.2    1,501,351       3,412,221      50.3

      3 その他経費
        当期総製造費用

                               6,193,581      100.0            6,780,439      100.0
                                981,526                1,138,159

        期首仕掛品たな卸高
           計

                               7,175,107                 7,918,599
                               1,138,159                 1,551,308

        期末仕掛品たな卸高
        当期製品製造原価                ※1

                               6,036,947                 6,367,291
     (注)   ※1 当期製品製造原価と売上原価の調整表

                区分               第92期(千円)                 第93期(千円)
          当期製品製造原価                           6,036,947                 6,367,291
          当期商品仕入高                            271,382                 336,649
          商品及び製品期首たな卸高                           2,238,679                 1,610,684
          合計                           8,547,010                 8,314,626
          他勘定振替高                            110,400                 39,055
          商品及び製品期末たな卸高                           1,610,684                 1,449,812
          売上原価                           6,825,925                 6,825,757
        ※2 当社の採用している原価計算の方法は、実際原価による工程別組別総合原価計算によっております。

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       ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                      資本剰余金          利益剰余金
                                                        純資産合
                                                その他有    評価・換
                               その他利
                                           株主資本
                                                         計
               資本金                        自己株式        価証券評    算差額等
                               益剰余金
                   資本準備    その他資    資本剰余        利益剰余
                                            合計
                                                価差額金     合計
                    金   本剰余金    金合計        金合計
                               繰越利益
                                剰余金
               3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,481,709    1,481,709    △ 44,229   6,240,004     458,618    458,618   6,698,622
     当期首残高
     当期変動額
                               △ 118,930   △ 118,930        △ 118,930           △ 118,930
     剰余金の配当
                                373,500    373,500        373,500            373,500
     当期純利益
                                         △ 891   △ 891           △ 891
     自己株式の取得
                         △ 0   △ 0        △ 0    1    1            1
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目
                                                197,369    197,369    197,369
     の当期変動額(純
     額)
                  -    -   △ 0   △ 0  254,570    254,570     △ 890   253,679    197,369    197,369    451,049
     当期変動額合計
               3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,736,279    1,736,279    △ 45,119   6,493,683     655,987    655,987   7,149,671
     当期末残高
     当事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                      資本剰余金          利益剰余金
                                                        純資産合
                                                その他有    評価・換
                               その他利
                                           株主資本
                                                         計
               資本金                        自己株式        価証券評    算差額等
                               益剰余金
                   資本準備    その他資    資本剰余        利益剰余
                                            合計
                                                価差額金     合計
                    金   本剰余金    金合計        金合計
                               繰越利益
                                剰余金
               3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,736,279    1,736,279    △ 45,119   6,493,683     655,987    655,987   7,149,671
     当期首残高
     当期変動額
                                △ 89,183   △ 89,183        △ 89,183           △ 89,183
     剰余金の配当
                                304,016    304,016        304,016            304,016
     当期純利益
                                         △ 462   △ 462           △ 462
     自己株式の取得
                          ―    ―        ―    ―    ―            ―
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目
                                                △ 266,037   △ 266,037   △ 266,037
     の当期変動額(純
     額)
                  -    -    -    -  214,833    214,833     △ 462   214,370   △ 266,037   △ 266,037    △ 51,667
     当期変動額合計
               3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,951,112    1,951,112    △ 45,582   6,708,054     389,950    389,950   7,098,004
     当期末残高
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
      子会社株式
       移動平均法による原価法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
        より算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
    2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
      (商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)
       主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    3 固定資産の減価償却の方法
      (有形固定資産(リース資産を除く))
       主として定率法によります。ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月
       1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によります。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物        10~65年
        機械及び装置    2~12年
      (リース資産)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額として算定する方法によっております。
      (無形固定資産)
       定額法によります。
       なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
    4 引当金の計上基準
      (貸倒引当金)
       期末現在有する債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
       債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (賞与引当金)
       従業員の賞与の支給に備え、支給見込額基準により計上しております。
      (退職給付引当金)
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年
       度末において発生していると認められる額を計上しております。
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
       定式基準によっております。
       過去勤務費用については、その発生時の事業年度に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による
       定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
    5 ヘッジ会計の方法
     ① ヘッジ会計の方法
       金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を適用しております。
     ② ヘッジ手段とヘッジ対象
       ヘッジ手段……金利スワップ
       ヘッジ対象……借入金の利息
     ③ ヘッジ方針
       借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。
    6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (退職給付に係る会計処理)
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       退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と
       異なっております。
      (消費税等の会計処理)
       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (ゴルフ会員権等の評価基準及び評価方法)
       移動平均法による原価法
       ただし、時価のあるものについて著しい時価の下落が生じた場合、又は時価を有しないものについて当該株式等
      の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には減損処理を行います。
      (表示方法の変更)

     (損益計算書関係)
     前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「寄付金」は、営業外費用の総額の100分の10を超え
    たため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務
    諸表の組替えを行なっております。
     この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた3,751千円は、「寄付金」
    1,312千円、「その他」2,439千円として組替えております。
     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適
    用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
    ります。
     この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」143,759千円は「固定負債」の「繰延
    税金負債」が160,818千円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」17,058千円として表示しており、変更前と比べ
    て総資産が143,759千円減少しております。
     また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基
    準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただ
    し、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従っ
    て記載しておりません。
      (貸借対照表関係)

     ※1 (担保に供している資産の状況)
     (1)  工場財団組成物件の額(帳簿価額)
                               第92期                 第93期
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        建物                        32,612千円                 30,301千円
        構築物                          0千円                 0千円
        機械及び装置                        3,020千円                 1,526千円
        工具、器具及び備品                          13千円                 0千円
        土地                       256,654千円                 256,654千円
        合計                       292,301千円                 288,482千円
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     (2)  担保に供している資産の額(帳簿価額)
                               第92期                 第93期
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        工場財団                       292,301千円                 288,482千円
        抵当権及び根抵当権
         建物                       380,116千円                 362,884千円
         土地                       400,609千円                 397,809千円
        投資有価証券(注)                      1,291,864千円                  971,208千円
        合計                      2,364,890千円                 2,020,384千円
        (注) このうち消費貸借契約に基づくものは下記のとおりです。

                               第92期                 第93期
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                               576,602千円                 430,467千円
     (3)  上記に対応する債務の額

                               第92期                 第93期
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        短期借入金                       111,710千円                 100,000千円
        一年以内返済予定長期借入金                      1,083,340千円                 1,078,078千円
        長期借入金                      2,325,145千円                 2,219,159千円
        合計                      3,520,195千円                 3,397,237千円
     ※2 (関係会社に対する資産及び負債)

       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているもの
                               第92期                 第93期
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        売掛金                       541,833千円                 387,087千円
        未収入金                        5,491千円                 4,595千円
        その他流動資産                         369千円                  ―千円
        買掛金                          ―千円                87千円
        その他流動負債                        3,867千円                 1,538千円
     ※3    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
                               第92期                 第93期

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                        48,785千円                 61,764千円
        電子記録債権                        14,249千円                 21,901千円
        支払手形                        49,906千円                 57,240千円
        電子記録債務                       144,525千円                 216,683千円
        設備関係電子記録債務                        74,789千円                 39,241千円
        設備関係支払手形                          ―千円              11,904千円
     4 コミットメントライン契約

        当社は、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行2行とシンジケーション方
       式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次
       のとおりです。
                               第92期                 第93期
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        借入極度額                      2,000,000千円                 2,000,000千円
        借入実行残高                          ―千円                 ―千円
        差引借入未実行残高                      2,000,000千円                 2,000,000千円
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      (損益計算書関係)
     ※1 (販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額)
                               第92期                 第93期
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                  2019年3月31日)
        給与手当及び賞与                       625,658    千円             620,753    千円
        減価償却費                        17,327   千円              17,651   千円
        賞与引当金繰入額                        59,642   千円              48,197   千円
        退職給付費用                        56,953   千円              51,762   千円
        研究開発費                       261,646    千円             247,597    千円
       おおよその割合

        販売費                           61%                 60%
        一般管理費                           39%                 40%
     ※2 (他勘定振替高)

                               第92期                 第93期
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                  2019年3月31日)
        自社製品の自社消費高                       106,258千円                 98,931千円
        その他                        4,141千円               △59,875千円
               計                110,400千円                 39,055千円
     ※3 (関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額)

                               第92期                 第93期
                            (2017年4月1日~                 (2018年4月1日~
                             2018年3月31日)                  2019年3月31日)
        営業取引 (収入分)                      1,716,767千円                 1,535,430千円
        営業取引 (支出分)                        77,125千円                112,911千円
        営業取引以外の取引 (収入分)                        19,290千円                 2,593千円
      (有価証券関係)

       子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
     (注)    時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式等の貸借対照表計上額

                                                  (単位:千円)
                 区分               2018年3月31日               2019年3月31日
         子会社株式                              129,098               129,098
         関係会社出資金                              279,507               279,507
                  計                     408,605               408,605
        これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載してお
        りません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                    第92期              第93期

                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        繰延税金資産          製品評価損                 82,397千円              67,672千円
                  減損損失                 46,221千円              27,399千円
                  一括償却資産                 11,578千円              14,943千円
                  長期未払金                108,836千円              108,836千円
                  退職給付引当金                365,569千円              346,056千円
                  賞与引当金                 65,510千円              54,766千円
                  貸倒引当金                 11,208千円              12,890千円
                                  100,512千円              93,335千円
                  その他
                  繰延税金資産小計
                                  791,834千円              725,901千円
                                 △539,995千円              △477,496千円
                  評価性引当額
                  繰延税金資産合計                251,838千円              248,404千円
        繰延税金負債          その他有価証券評価差額                268,897千円              157,965千円

                  繰延税金負債合計                268,897千円              157,965千円
        繰延税金資産純額
                                  △17,058千円               90,438千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                    第92期              第93期

                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        法定実効税率                             30.6%              30.6%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             2.1%              2.9%
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △1.2%              △0.5%
        住民税均等割等                             3.0%              3.9%
        評価性引当額の減少                            △4.3%             △17.7%
        法人税額控除                            △4.4%              △4.7%
        還付法人税額                            △0.1%                ―%
                                     0.2%             △0.5%
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                             25.9%              14.0%
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       ④ 【附属明細表】
          【有形固定資産等明細表】
                                                    減価償却

                      当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
             資産の種類                                       累計額
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                                                    (千円)
          有形固定資産
           建物             814,758      846,105      15,189      78,259     1,567,414      2,750,269
           構築物             20,893     141,776        90    6,338     156,241      169,590
           機械及び装置            2,926,170       599,926       7,986     566,185     2,951,924      8,726,984
           車輌運搬具              3,190      4,646        ―    1,991      5,845      20,598
           工具、器具
                       171,718      188,887        62   144,157      216,385     1,170,730
           及び備品
                                   85,487
           土地            1,032,379       28,639              ―   975,530         ―
                                  (28,340)
           リース資産                ―   597,572         ―   28,837      568,735       28,837
           建設仮勘定             167,762      80,620     167,107         ―    81,276         ―
                                  275,924
            有形固定資産計          5,136,873      2,488,175            825,769     6,523,354      12,867,011
                                  (28,340)
          無形固定資産
           電話加入権             17,259        ―      ―      ―    17,259         ―
           工業所有権               739       ―      ―     374      364     2,635
           ソフトウエア             33,684      46,009        ―   18,593      61,100      105,332
            無形固定資産計            51,683      46,009        ―   18,968      78,724      107,967
           (注)    1 「当期減少額」欄の()内は内数で、当期の減損損失計上額であります。
              2 有形固定資産の当期増加額の主な内容は次のとおりでありま
               す。                                      
                  資産の種類           事業所名            内容        金額(千円)
                建物           三重事業所           合金製造設備               639,730
                構築物           三重事業所           合金製造設備               141,776
                機械及び装置           大阪事業所           切削工具製造設備                77,985
                                     耐摩工具製造設備                30,091
                           (富田林工場)           合金製造設備                24,496
                           三重事業所           合金製造設備               412,873
                                     切削工具製設備                26,284
                工具器具備品           大阪事業所           事務機器                27,327
                           三重事業所           合金製造設備                82,242
                                     切削工具製造設備                33,421
                土地           三重事業所           合金製造設備                28,639
                リース資産           大阪事業所           切削工具製造設備                81,068
                                     耐摩工具製造設備                68,000
                           (富田林工場)           合金製造設備                12,890
                           三重事業所           切削工具製造設備               380,600
                建設仮勘定           大阪事業所           切削工具製造設備                67,114
             3 有形固定資産の当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
                  資産の種類           事業所名            内容        金額(千円)
                建物           東京従業員寮           管理部門                13,979
                土地           東京従業員寮           管理部門                18,061
                           苫小牧           管理部門                65,370
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         【引当金明細表】
                        当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

               科目
                         (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
          貸倒引当金                36,655        42,154        36,655        42,154
          賞与引当金                214,226        496,844        531,979        179,091
      (2) 【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)  【その他】

        該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度              4月1日から3月31日まで

     定時株主総会              6月中

     基準日              3月31日

     剰余金の配当の基準日              9月30日、3月31日

     1単元の株式数              100株

     単元未満株式の買取・買増              (注)2

                  東京都中央区八重洲一丁目2番1号
       取扱場所
                   みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                  東京都中央区八重洲一丁目2番1号
       株主名簿管理人
                   みずほ信託銀行株式会社
       取次所               ─
       買取・買増手数料              無料

                  当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
                  て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法              なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
                  です。
                   https://www.dijet.co.jp/
     株主に対する特典              該当事項はありません。
     (注)   1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ
          ん。
          会社法第189条第2項各号に掲げる権利
          会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平
          成16年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増等の株式の取り扱いについては、原則として
          口座を有する証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録さ
          れた株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社が取り扱います。
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      有価証券報告書及び

                      事業年度        自 2017年4月1日            2018年6月27日
    (1)  その添付書類、
                      (第92期)        至 2018年3月31日            近畿財務局長に提出。
      有価証券報告書の確認書
                      事業年度        自 2017年4月1日            2018年6月27日

    (2)  内部統制報告書
                      (第92期)        至 2018年3月31日            近畿財務局長に提出。
      四半期報告書、                (第93期       自 2018年4月1日            2018年8月9日

    (3)
      四半期報告書の確認書               第1四半期)         至 2018年6月30日            近畿財務局長に提出。
                      (第93期       自 2018年7月1日            2018年11月9日

                     第2四半期)         至 2018年9月30日            近畿財務局長に提出。
                      (第93期       自 2018年10月1日            2019年2月8日

                     第3四半期)         至 2018年12月31日            近畿財務局長に提出。
                            企業内容等の開示に関する
      臨時報告書
                                          2018年7月2日
                            内閣府令第19条第2項第9
    (4)
      (株主総会における議決権行
                            号の2の規定に基づく臨時
                                          近畿財務局長に提出。
      使の結果)
                            報告書
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月25日

    ダイジェット工業株式会社
     取締役会 御中
                                清友監査法人
                        指定社員

                                   公認会計士       矢  本  博  三            ㊞
                        業務執行社員
                        指定社員

                                   公認会計士       和  田     司            ㊞
                        業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるダイジェット工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
    連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
    書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダ
    イジェット工業株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の
    経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    ダイジェット工業株式会社(E01488)
                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ダイジェット工業株式会社の
    2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、ダイジェット工業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
    上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
    て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上

      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    ダイジェット工業株式会社(E01488)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月25日

    ダイジェット工業株式会社
     取締役会 御中
                                清友監査法人
                        指定社員

                                   公認会計士       矢  本  博  三            ㊞
                        業務執行社員
                        指定社員

                                   公認会計士       和  田     司            ㊞
                        業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いるダイジェット工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第93期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
    た。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイ
    ジェット工業株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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