伊藤忠エネクス株式会社 有価証券報告書 第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 伊藤忠エネクス株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                     伊藤忠エネクス株式会社(E02643)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】               有価証券報告書

      【根拠条文】               金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】               関東財務局長
      【提出日】               2019年6月19日
      【事業年度】               第59期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】               伊藤忠エネクス株式会社
      【英訳名】               ITOCHU    ENEX   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】               代表取締役社長  岡田 賢二
      【本店の所在の場所】               東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
      【電話番号】               03(4233)8008
      【事務連絡者氏名】               財務経理部長  日置 敬介
      【最寄りの連絡場所】               東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
      【電話番号】               03(4233)8008
      【事務連絡者氏名】               財務経理部長  日置 敬介
      【縦覧に供する場所】               伊藤忠エネクス株式会社生活・産業エネルギー部門中部支店
                     (名古屋市中区錦一丁目5番11号)
                     伊藤忠エネクス株式会社生活・産業エネルギー部門関西支店
                     (大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号)
                     伊藤忠エネクス株式会社生活・産業エネルギー部門九州支店
                     (福岡市博多区綱場町4番1号)
                     株式会社東京証券取引所
                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      (注) 上記の九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に

         供する場所としております。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
             回次            第55期      第56期      第57期      第58期      第59期
                        2015年3月      2016年3月      2017年3月      2018年3月      2019年3月

            決算年月
                  (百万円)       936,841      723,645      695,060      744,767     1,007,086

     売上収益
                  (百万円)       12,155      15,004      19,344      19,169      19,414
     税引前利益
     当社株主に帰属する当期
                  (百万円)        5,503      7,469      10,405      11,025      11,559
     純利益
     当社株主に帰属する当期
                  (百万円)        5,880      5,697      10,866      11,460      11,127
     包括利益
                  (百万円)       97,432      100,526      108,511      116,104      122,290
     株主資本合計
                  (百万円)       329,059      304,053      344,603      382,621      374,373
     資産合計
                   (円)      862.30      889.70      960.37     1,028.57      1,083.37
     1株当たり株主資本合計
     基本的1株当たり当社株
                   (円)       48.71      66.10      92.09      97.63      102.40
     主に帰属する当期純利益
     希薄化後1株当たり当社
                   (円)        -      -      -      -      -
     株主に帰属する当期純利
     益
                   (%)       29.61      33.06      31.49      30.34      32.67
     株主資本比率
     株主資本合計当社株主に
                   (%)       5.75      7.55      9.95      9.82      9.70
     帰属する当期純利益率
                   (倍)       20.35      13.66       9.99      10.23       8.71
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                  (百万円)       34,336      30,322      17,831      24,239      25,403
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (百万円)      △ 20,410     △ 16,673     △ 14,712     △ 18,458     △ 13,410
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (百万円)      △ 12,115      △ 9,059     △ 1,195     △ 5,850     △ 15,857
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期
                  (百万円)       16,184      20,824      22,727      22,573      18,725
     末残高
     従業員数                     6,034      6,096      5,958      5,613      5,619
                   (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                    [ 2,532   ]   [ 2,504   ]   [ 2,211   ]   [ 2,141   ]   [ 2,050   ]
      (注)1.売上収益は消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ)抜きで表示しております。
         2.従業員数は当社グループからの出向を含まず、当社グループへの出向を含んで表示しております。
         3.希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
           せん。
         4.金額は、百万円未満を四捨五入して記載しております。
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       (2)提出会社の経営指標等
             回次            第55期        第56期        第57期        第58期        第59期
                        2015年3月        2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月

           決算年月
                 (百万円)       1,073,214         776,457        739,589        861,760        941,404
     売上高
                 (百万円)         5,144        6,023        7,362        7,805        8,869

     経常利益
                 (百万円)         1,857        3,799        4,727        4,794        7,918

     当期純利益
     資本金            (百万円)         19,878        19,878        19,878        19,878        19,878

                 (千株)        116,881        116,881        116,881        116,881        116,881

     発行済株式総数
                 (百万円)         83,738        84,628        86,484        88,245        90,583

     純資産額
                 (百万円)        224,272        194,746        217,646        230,391        240,587

     総資産額
                  (円)        741.11        748.99        765.42        781.77        802.48

     1株当たり純資産額
                          22.00        24.00        32.00        40.00        42.00
     1株当たり配当額
                  (円)
     (うち1株当たり中間                    ( 11.00   )    ( 12.00   )    ( 13.50   )    ( 16.00   )    ( 20.00   )
     配当額)
     1株当たり当期純利益
                  (円)        16.43        33.62        41.84        42.45        70.15
     金額
     潜在株式調整後1株当
                  (円)          -        -        -        -        -
     たり当期純利益金額
                  (%)        37.34        43.46        39.74        38.30        37.65
     自己資本比率
                  (%)         2.22        4.51        5.53        5.49        8.86

     自己資本利益率
                  (倍)        60.31        26.86        21.99        23.53        12.72

     株価収益率
                  (%)        133.87        71.37        76.48        94.22        59.87

     配当性向
                           494        496        510        480        482
     従業員数
                  (人)
     [外、平均臨時雇用                      [ 96 ]      [ 104  ]      [ 105  ]      [ 102  ]      [ 79 ]
      者数]
                          170.8        160.0        168.3        188.4        177.4
     株主総利回り             (%)
     ( 比較指標:TOPIX(配
                  (%)        ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
      当込み   ))
     最高株価             (円)        1,035        1,248        1,052        1,261        1,194
                           536        769        731        869

     最低株価             (円)                                        886
      (注)1.売上高は消費税等抜きで表示しております。
         2.従業員数は当社からの出向を含まず、当社への出向を含んで表示しております。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.金額は、百万円未満を四捨五入して記載しております。
         5.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
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      2【沿革】
        当社(1948年4月19日設立、1976年11月9日 商号を中峯化学工業株式会社より伊藤忠燃料株式会社に変更)は
       1977年4月1日 被合併会社である伊藤忠燃料株式会社の株式の額面を50円に変更することを目的として同社を吸収
       合併したが、当社は1951年4月1日以後合併期日に至る間、事業活動を行っていなかったので、企業の実態は被合併
       会社である伊藤忠燃料株式会社が合併後もそのまま存続していると同様の状態にある。したがって以下の当社に係る
       記載については実質的存続会社である伊藤忠燃料株式会社(現、伊藤忠エネクス株式会社)に関して記載している。
        年月                            項目
      1961年1月        伊藤忠商事株式会社と、かねてから取引協力関係にあった日本鉱業株式会社が、水島に製油所を
              新たに建設し、石油業界に進出したのを機に、その製品を販売するために、伊藤忠商事株式会社
              の子会社である伊藤忠石油株式会社(1949年1月設立の西日本米油株式会社を、1951年4月に名
              称変更)を分割して当社を設立した。(資本金6千万円)
      1965年5月        大分九石販売株式会社(現、子会社株式会社九州エナジー)の株式取得
      1970年3月        宇島酸水素株式会社(現、子会社伊藤忠工業ガス株式会社)の株式取得
      1971年4月        資本金10億円に増資
      1977年4月        株式額面変更のため、大阪市東区釣鐘町2丁目36番地を本店とする伊藤忠燃料株式会社と合併
      1978年2月        大阪証券取引所及び東京証券取引所の市場第2部に上場
      1979年9月        大阪証券取引所及び東京証券取引所の市場第1部銘柄に指定される
      1983年6月        本店所在地を東京(旧大阪)へ変更
      1990年7月        伊藤忠商事株式会社の石油内販子会社伊藤忠オイル株式会社の営業権と従業員を承継
      1995年3月        九州忠燃株式会社(現、子会社エネクス石油販売西日本株式会社)を設立
      1996年2月        本店を東京都目黒区目黒一丁目24番12号へ移転
      1997年10月        更生会社である株式会社東海の株式取得
       同  年12月      西武石油商事株式会社の株式取得
      1998年4月        「チコマート」事業を当社より分社し株式会社チコマートを設立
      1999年3月        伊藤忠石油販売株式会社の株式を追加取得
      2000年4月        当社は、西武石油商事株式会社を吸収合併し、東京西部支社を新設
       同  年10月      株式会社東海は、裁判所より更生手続き終結の決定を受ける
      2001年3月        都市ガス事業への参画を目的とし、大分県中津市のガス事業を承継
       同  年7月      当社社名を「伊藤忠燃料株式会社」から「伊藤忠エネクス株式会社」へ変更、並びに連結子会社
              18社の社名を変更
       同  年11月      株式会社チコマートの株式を売却
      2002年2月        シナネン株式会社        (現、シナネンホールディングス株式会社)                     の株式を追加取得
      2004年4月        支社制度を廃止し事業本部制度を導入する
      2005年5月        タキガワエネクス株式会社(現、子会社伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社)は、瀧川
              産業株式会社から事業を譲受け営業を開始する
       同  年7月      小倉興産自動車整備株式会社(現、子会社小倉興産エネルギー株式会社)の株式取得
       同  年9月      株式会社東海の株式を売却
       同  年10月      小倉興産エネルギー株式会社は、小倉興産株式会社から事業を譲受け営業を開始する
      2006年12月        シナネン株式会社        (現、シナネンホールディングス株式会社)                     の株式を一部売却
      2007年4月        伊藤忠商事株式会社から株式会社目黒エネルギー販売(現、子会社株式会社エネハン(2009年4
              月より子会社小倉興産エネルギー株式会社))の株式取得
       同  年4月      伊藤忠エネクスホームライフ九州株式会社は、株式会社イデックスガスと合併し、社名を株式会
              社エコア(現、子会社)に変更
      2008年9月        港南株式会社から石油販売事業の承継、並びにコーナンフリート株式会社(現、子会社エネクス
              フリート株式会社)の株式を追加取得
       同  年10月      伊藤忠商事株式会社及び伊藤忠ペトロリアム株式会社から会社分割により石油製品トレード事
              業・石油製品ロジスティックス事業を承継
              本店を東京都港区芝浦三丁目4番1号へ移転
      2009年4月        株式会社ジャパンガスエナジーへ液化石油ガスのローリー卸売事業を譲渡
              株式会社ジャパンガスエナジー(現、持分法適用会社)の株式取得
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        年月                            項目
      2011年2月        アイピー・パワーシステムズ株式会社へ出資し、電力小売事業へ参入
       同  年3月      JENホールディングス株式会社(現、子会社エネクス電力株式会社)の株式を取得し、工場向
              けの電熱供給事業へ参入
       同  年4月      伊藤忠石油販売株式会社を吸収合併
              コーナンフリート株式会社は、社名をエネクスフリート株式会社に変更
      2012年5月        東京都市サービス株式会社(現、子会社)の株式を取得し、熱供給事業へ参入
      2013年4月        株式会社イングエナジー(現、持分法適用会社株式会社エネアーク関東)の株式を取得
       同  年9月      アイピー・パワーシステムズ株式会社の株式を売却
              本店を東京都港区虎ノ門二丁目10番1号へ移転
      2014年1月
              大阪カーライフグループ株式会社(現、子会社)の株式を取得
       同  年5月
              王子グリーンリソース株式会社と合弁で王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社(現、子会社)
      2015年1月
              を設立
              東京容器検査株式会社は、若山工業株式会社と合併し、社名を株式会社Jシリンダーサービス
       同  年4月
              (現、子会社)に変更
              PT.ITC    ENEX   INDONESIA(現、子会社)を設立
       同  年10月
              JENホールディングス株式会社は、社名をエネクス電力株式会社に変更
      2016年4月
              株式会社エネクスライフサービス               (現、子会社)       を設立
       同  年7月
              マイオーラ・アセットマネジメント株式会社                     (現、子会社      エネクス・アセットマネジメント株式
      2017年1月
              会社  ) の株式を取得
              大阪ガス株式会社と合弁で株式会社エネアーク(現、持分法適用会社)を設立し、関東・中部・
       同  年10月
              関西のそれぞれの地区における液化石油ガス(LPガス)卸売・小売事業を統合
              エネクス・インフラ投資法人が              東京証券取引所のインフラファンド市場に上場
      2019年2月
              本店を東京都千代田区霞が関三丁目2番5号へ移転
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      3【事業の内容】
       当社企業グループは、当社、当社の親会社(伊藤忠商事株式会社)及び当社の子会社49社、持分法適用会社21社によ
      り構成され、主な事業内容と当該事業における各社の位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。な
      お、次の事業区分は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 5.セグメ
      ント情報」に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。
      (1)ホームライフ事業

         当社がLPガス、スマートエネルギー機器、家庭用リチウムイオン蓄電システムの販売等を行うほか、子会社で
        ある株式会社エコア他子会社・持分法適用会社21社がLPガス、都市ガス(大分県中津市・関東)、産業用ガス、
        電力、灯油、生活関連機器の販売、                 リフォーム、ガス容器耐圧検査事業等                  を行っております。また、LPガス等の
        充填、配送の事業を子会社・持分法適用会社9社が行っております。
      (2)生活・産業エネルギー事業

         当社がガソリン、灯油、軽油、重油、LNG、電力、車関連商品サービス、高品位尿素水「AdBlue」、カード
        サービス、アスファルト、船舶用燃料、スロップ・再生油の販売並びに石油製品の輸出入及び石油貯蔵施設等のロ
        ジスティクス機能の提供や            海外事業の開発・推進          等を行うほか、子会社であるエネクスフリート株式会社他子会
        社・持分法適用会社9社が石油製品の販売並びに車関連商品サービス、レンタカーシステムの提供等を行っており
        ます。また、船舶の保有、石炭灰のリサイクル事業等を子会社                             ・持分法適用会社4         社が行っております。なお、当
        社の親会社である伊藤忠商事株式会社は当社が販売する一部商品を供給し、同社が販売する一部商品を当社が供給
        しております。
      (3)   電力・ユーティリティ事業

         当社が電力の販売や需給管理サービスの提供等を行うほか、子会社であるエネクス電力株式会社他子会社・持分
        法適用会社15社が発電(石炭火力、天然ガス火力、風力、水力、太陽光等)並びに電力、蒸気の販売、発電設備の
        運転・保守受託、アセットマネジメント事業等を行っております。また、子会社である東京都市サービス株式会社
        他持分法適用会社3社が地域熱供給サービス、総合エネルギーサービス、電熱供給サービスの提供等を行っており
        ます。
      (4)モビリティライフ事業

         当社がユーグレナ国産バイオジェット燃料実証プロジェクトを行うほか、大阪カーライフグループ株式会社他子
        会社3社が自動車ディーラー事業や次世代バイオディーゼル製造事業を行っております。
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        当社及び主な子会社並びに関係会社(持分法適用会社を含む)の事業系統図は次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
      (1)親会社
                           議決権の
                                            関係内容
                  資本金
                      主要な事
      会社の名称       住所             割合
                  (百万円)    業の内容
                                 役員の兼任        資金援助      営業上の取引       設備の賃貸借状況
                            (%)
                           被所有割                   当社は石油製
     伊藤忠商事株式
                           合
            東京都港                    転籍:3               品等の販売及
     会社             253,448    総合商社                 なし              なし
            区               54.0    兼任:2               び購入をして
     (注)4
                                              いる。
                            (0.0)
      (2)子会社

                           議決権の
                                            関係内容
                  資本金    主要な事
                           所有割合
      会社の名称       住所
                  (百万円)    業の内容
                                 役員の兼任        資金援助      営業上の取引      設備の賃貸借状況
                           (%)
                                       当社は運転資
                                              当社はガス製
     伊藤忠エネクス                                                当社は事務所及び
            札幌市中          ホームラ                 金及び設備資
                                              品等の販売及
     ホームライフ北               43       100.0    なし                     販売設備の一部を
                                              び購入をして
            央区          イフ事業                 金の貸付をし
     海道株式会社                                                賃貸している。
                                              いる。
                                       ている。
                                              当社はガス製
     伊藤忠エネクス                                  当社は運転資              当社は事務所及び
            仙台市宮          ホームラ                        品等の販売及
     ホームライフ東               80       100.0    なし        金の貸付をし              販売設備の一部を
            城野区          イフ事業                        び購入をして
     北株式会社                                  ている。              賃貸している。
                                              いる。
                                              当社はガス製
     伊藤忠エネクス                                                当社は事務所及び
            広島市中          ホームラ
                                              品等の販売及
     ホームライフ西               450        100.0    なし        なし              販売設備の一部を
                                              び購入をして
            区          イフ事業
     日本株式会社                                                賃貸している。
                                              いる。
                                              当社はガス製
                                当社の役員1名                     当社は販売設備の
            福岡市博          ホームラ                        品等の販売及
     株式会社エコア               480        51.0    が同社の役員を        なし              一部を賃貸してい
                                              び購入をして
            多区          イフ事業
                                兼任している。                     る。
                                              いる。
                                              当社は高圧ガ
     伊藤忠工業ガス       東京都千          ホームラ                               当社は事務所を賃
                                              ス製品等の販
                    115        100.0    なし        なし
                                              売及び購入を
     株式会社       代田区          イフ事業                               貸している。
                                              している。
                                              当社は石油製
     エネクスフリー                 生活・産          当社の役員1名        当社は運転資              当社は事務所及び
            大阪市淀
                                              品等の販売及
     ト株式会社               100  業エネル      100.0    が同社の役員を        金の貸付をし              販売設備の一部を
            川区                                  び購入をして
      (注)3,5                 ギー事業          兼任している。        ている。              賃貸している。
                                              いる。
                                              当社は石油製
     小倉興産エネル                 生活・産          当社の役員1名                     当社は事務所及び
            北九州市
                                              品等の販売及
     ギー株式会社                 業エネル          が同社の役員を        なし              販売設備の一部を
                    400        100.0
                                              び購入をして
            小倉北区
      (注)3,6                 ギー事業          兼任している。                     賃貸している。
                                              いる。
                                              当社は石油製
                      生活・産                               当社は販売設備の
     株式会社九州エ       大分県大                                  品等の販売及
                    100  業エネル      75.0    なし        なし              一部を賃貸してい
                                              び購入をして
     ナジー       分市
                      ギー事業                               る。
                                              いる。
                      電力・
                                              当社は電力等
     王子・伊藤忠エ
            東京都千          ユーティ                               当社は事務所を賃
                                              の販売及び購
     ネクス電力販売                          なし        なし
                    100        60.0
            代田区          リティ事                        入をしてい       貸している。
     株式会社
                                              る。
                      業
                      電力・                 当社は運転資
                                              当社は電力等
                                当社の役員1名
     エネクス電力株       東京都千          ユーティ                 金及び設備資              当社は事務所を賃
                                              の販売及び購
                    100        100.0    が同社の役員を
     式会社       代田区          リティ事                 金の貸付をし       入をしてい       貸している。
                                兼任している。
                                              る。
                      業                 ている。
                      電力・
                                当社の役員1名              当社は石油製
     東京都市サービ       東京都中          ユーティ
                    400        66.6    が同社の役員を        なし       品等の販売を       なし
     ス株式会社       央区          リティ事
                                兼任している。              している。
                      業
                      電力・
     株式会社エネク                                         当社は電力等
            東京都千          ユーティ                               当社は事務所を賃
     スライフサービ               100        100.0    なし        なし       の販売をして
            代田区          リティ事                               貸している。
     ス                                         いる。
                      業
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                           議決権の

                                            関係内容
                  資本金
                      主要な事
      会社の名称       住所             所有割合
                  (百万円)    業の内容
                                 役員の兼任        資金援助      営業上の取引      設備の賃貸借状況
                           (%)
     大阪カーライフ                 モビリ          当社の役員1名              当社は電力等
            大阪市西
     グループ株式会               310  ティライ      52.0    が同社の役員を        なし       の販売をして       なし
            区
     社                 フ事業          兼任している。              いる。
     その他36社
      (3)持分法適用会社

                           議決権の                 関係内容
                  資本金    主要な事
      会社の名称       住所             所有割合
                      業の内容
                 (百万円)
                           (%)
                                 役員の兼任        資金援助      営業上の取引       設備の賃貸借状況
                                              当社はガス製品
     株式会社エネ       東京都千         ホームラ                               当社は事務所を賃
                                なし        なし       等の販売をして
                   1,040         50.0
     アーク       代田区         イフ事業                               貸している。
                                              いる  。
                                                     当社グループは事
                                              当社はガス製品
     株式会社ジャパ       東京都港         ホームラ                               務所及び販売設備
                                なし        なし       等の購入をして
                   3,500         20.0
     ンガスエナジー       区         イフ事業                               の一部を賃貸借し
                                              いる。
                                                     ている。
     その他19社
      (注)1.主要な事業の内容欄(親会社を除く)には、セグメントの名称を記載しております。

         2.伊藤忠商事株式会社を除き、有価証券届出書又は、有価証券報告書を提出している関係会社はありません。
         3.特定子会社に該当しております。
         4.議決権の被所有割合の( )内は、間接被所有割合を内数で示しております。
         5.エネクスフリート株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占
           める割合が10%を超えております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成され
           た同社の財務諸表における主要な損益情報等は次のとおりであります。
           主要な損益情報等                (1)売上高                   188,513百万円
                      (2)経常利益                    1,850百万円
                      (3)当期純利益                  1,167百万円
                      (4)純資産額                    3,524百万円
                      (5)総資産額                   27,649百万円
         6.小倉興産エネルギー株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に
           占める割合が10%を超えております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成さ
           れた同社の財務諸表における主要な損益情報等は次のとおりであります。
           主要な損益情報等                (1)売上高                  134,586百万円
                      (2)経常利益                      278百万円
                      (3)当期純利益                    181百万円
                      (4)純資産額                   1,658百万円
                      (5)総資産額                 14,640百万円
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      5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                   1,509      [ 356  ]

     ホームライフ事業
     生活・産業エネルギー事業                                              1,487     [ 1,328   ]

                                                    443     [ 75 ]

     電力・ユーティリティ事業
                                                   2,095      [ 282  ]

     モビリティライフ事業
                                                   5,534     [ 2,041   ]

      報告セグメント計
     全社(共通)                                               85     [ 9 ]

                                                   5,619     [ 2,050   ]

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[  ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
      (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           482    [ 79 ]       40.0              14.0                 9,083,186

                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                    34     [ 3 ]

     ホームライフ事業
                                                    291     [ 54 ]

     生活・産業エネルギー事業
                                                    63     [ 13 ]

     電力・ユーティリティ事業
                                                     9    [ -]

     モビリティライフ事業
                                                    397     [ 70 ]

      報告セグメント計
     全社(共通)                                               85     [ 9 ]

                                                    482     [ 79 ]

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[  ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.平均年間給与は税込支払給与額であり、時間外給与及び賞与を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
      (3)労働組合の状況

          名称    伊藤忠エネクス株式会社従業員組合
          所属団体  なし
          組合員数  415名(2019年3月31日現在)
          労使関係  労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
          当社グループを取り巻く足元の国内エネルギー業界におきましては、消費者意識の変化や省エネ・効率化の進
         展、少子高齢化に伴う長期的な需要減退、米中通商問題や海外経済の不確実性による世界経済の減速リスク等、
         厳しい事業環境が続いております。
          また、国内石油元売りの統合や電力・ガスの小売り全面自由化による異業種からの参入や業界の垣根を超えた
         連携、気候変動への世界的な環境意識の高まり等、エネルギーを取り巻く状況は大きく変化しております。
          このような環境下、当社グループは、2017年度~2018年度の中期経営計画『Moving                                       2018   つなぐ    未来』に続
         く2ヵ年の中期経営計画『Moving                2020   翔ける』を策定いたしました。これからの2年間を、これまでに築き上
         げてきた基盤を生かしさらなる飛躍の期間と位置づけ、グループの力を結集し次なるステージを目指します。
       (1)中期経営計画の概要

          文中の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
        ① 計画名称:

        ② 期間  :       2ヵ年(2019年度~2020年度)



        ③ 基本方針:『成長戦略の推進』

               1.収益基盤の維持・深化:グループシナジーの追求、顧客基盤の更なる活用
               2.海外・周辺分野の開拓:海外事業への積極投資と周辺事業のM&A
               3.新規事業の創出:環境関連ビジネス等の推進
               『組織基盤の進化』

               1.グループ経営の強化:連結経営管理の高度化と実効性のあるガバナンス体制の構築
               2.成長を支える人材戦略:ダイバーシティの推進及びグローバル人材の育成
               3.イノベーションの推進:既存事業の効率化追求とデジタル技術活用
        ④ 定量計画(2020年度):

               1.当社株主に帰属する当期純利益:125億円
               2.ROE:9.0%以上
               3.連結配当性向:40%以上
               4.2年間累積投資額:600億円
          詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

          上記計画に記載されている数値は、当社が現在入手している情報及び、合理的であると判断する一定の前提に
         基づいており、実際の業績等は様々な要因により計画数値と大きく異なる可能性があります。
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       (2)対処すべき課題
          文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
        ① ホームライフ事業

          時代の変化に対応した効率的な経営と、既存事業の新領域への拡大を目指します。
          昨年度より取り組んでいる「稼ぎ方改革」をさらに推進してまいります。お客様へのアプローチ手法の深化と
         販売システムの効率化、全国でのLPWA                    (※1)   機器設置によるコスト削減に取り組みます。また、2019年7
         月より「産業ガス部」を設立し、産業用ガス分野での新規開拓やガス周辺商材の取り扱いをより拡大し、新たな
         ポートフォリオの構築を推進していく予定です。海外(フィリピン・インドネシア)においては、既定路線の継
         続・拡大を図る一方、各国での事業内容を深化させ、今後の収益の柱を構築してまいります。
         (※1)LPWAとはLow          Power   Wide  Areaの略称です。
        ② 生活・産業エネルギー事業

          国内の石油需要の継続的・構造的な減退に対し、CS                         (※2)   に関わる事業では地域に貢献できる価値とお客
         様に選ばれるサービスの提供により既存の販売基盤の維持を図ります。その他事業においては、アスファルトや
         船舶用燃料の販売、ターミナルなどの物流設備の有効活用により、地域の産業を基盤から支えていきます。ま
         た、2019年度に設立した「環境ビジネス部」では、GTL                           (※3)   、アドブルー      (※4)   の販売やフライアッシュ
         事業、PCB処理の斡旋などの環境関連ビジネスの拡大と新たな事業領域への進出を積極的に進めます。また成
         長著しい海外での事業展開の検討や自動車関連ビジネスの新たなスキーム作りなどを通じて事業領域拡大を図っ
         てまいります。
         (※2)CSとは、カーライフ・ステーションの略であり、当社が提案する複合サービス給油所です。
         (※3)GTLとは、Gas          To Liquidの略であり、天然ガスからガソリン、灯油、軽油等を製造する技術。硫黄、金属等をほとんど含
            まない環境対応型燃料製造方法です。
         (※4)アドブルー(AdBlue)とは、ディーゼル車の排気ガス中の窒素化合物(NOx)を無害化する「SCRシステム」に使われる
            高品位尿素水です。
        ③ 電力・ユーティリティ事業

          異業種からの電力事業への新規参入に加え、大手電力会社の巻返しもある厳しい市場環境のもと、当事業部門
         はこれまでの経験やノウハウと、発電から販売までの一貫体制を強みとして事業拡大を図ってまいりました。今
         後も新電力にとって厳しい環境は継続する事が予想されますが、その中で当事業部門は異業種のパートナーとの
         取組みや当社の顧客基盤の活用を更に強化すると同時に、AI・IoTに代表されるデジタル新技術の導入によ
         り、家庭用低圧需要家向け電力販売事業を推進してまいります。また、地球環境への貢献と持続可能な社会の実
         現を目指すために、当事業部門では開発投資した再生可能エネルギー発電設備等を安定的にエネクス・インフラ
         投資法人に供給することを通じ、再生可能エネルギーの普及・拡大を推進してまいります。
        ④ モビリティライフ事業

          車やエネルギー業界等、様々な業界で技術革新による事業変化が起きている現在、この変化を取り込み今後起
         こりうる新たなライフパターンの変化に対応していくことが必要であると想定されます。IT技術の活用やカー
         シェアリング等の新ビジネスモデル、更には次世代バイオディーゼル・バイオジェット燃料等、環境ビジネスの
         推進を通し、より豊かな地域の社会基盤の実現に貢献するモビリティ(移動)や生活関連サービスの提案を目指
         してまいります。
          尚、2019年度におきましては、迅速かつ柔軟な意思決定を図ることを目的に組織改編を行っており、当事業部
         門の課題は生活・産業エネルギー事業部門において取組んでまいります。
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      2【事業等のリスク】
        現時点で当社グループの事業上のリスクの発生について、経営成績・                                 財政状態    及び株式価格等に影響を及ぼす可能
       性のある主なリスクを以下のように把握し、未然防止や発生を回避するために具体的施策を講じ迅速な対応をしてま
       いります。
        なお、文中における将来に関する事項は、                     本有価証券報告書提出日現在において、当社グループが判断したもので
       あります。
      (1)業界動向及び競合によるリスク

         当社グループを取り巻く石油、LPガス、電力販売等のエネルギー業界は、ガス事業法や電気事業法等の規制緩
        和、環境問題、少子高齢化問題等の要因による、新規参入業者の出現や同業者間の販売競争激化等によって、当社
        グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         また、車販売事業(ディーラー)においては、自動車市場における急激な変化と激しい競争が繰り広げられており
        ます。今後においても業界動向等により更に競争が激化した場合は、自動車販売台数の減少や販売価格への影響に
        より、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (2)コンプライアンスに関する               リスク

         当社グループの事業活動は国内外の各種法規制の適用を受けております。当社グループの全役職員に対し、社員
        の行動規範であるグループ行動宣言書の提出を義務付け、CSRコンプライアンスプログラムに則り、法令・企業
        倫理に沿った行動を徹底するとともに、役員・社員への教育、啓蒙活動を継続して実施し、法令遵守の徹底を図っ
        ておりますが、重大なコンプライアンス違反や業務展開において法令等に触れる事態が発生した場合は、当社グ
        ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)   市況変動リスク

         当社グループが取扱う石油製品等の商品価格は、原油価格や為替レートの変動等が影響する体系となっておりま
        す。商品価格      の変動に際しては、競合他社との関係や市況価格、価格転嫁に要するタイムラグ等に連動し、当社グ
        ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。                         また、電力販売につきましても、燃料の需給動向、競合他社
        との関係や市況状況により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (4)不良債権に関するリスク

         取引先の経営環境及び景気動向や内外の経済情勢により不良債権が発生し、当社グループの経営成績に影響を及
        ぼす可能性があります。
      (5)大口需要家取引に関するリスク

         当社グループは、数社の大口需要家と取引しております。何らかの要因による取引関係の悪化で売上高の減少や
        信用リスクの発生により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (6)投資リスク

         当社グループでは、発電設備や物流施設をはじめとした設備に加え、M&A                                   に伴う事業授受や株式取得、             運用を
        目的とした再生可能エネルギー事業に関連する資産の取得など、様々な投資活動を行っております。当社では新規
        投資の実行については、投資基準を設けて意思決定すると共に、既存投資案件の実績フォローを定期的に行い、投
        資効率の改善を図ることで投資リスクの低減を図っております。しかしながら、予期せぬ外部環境の変動等諸条件
        の変化   等による資産価値の下落、計画外の追加的な資金拠出等により                             、投資の全部または一部が損失となる等、当
        社グループの経営成績及び事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
      (7)法規制及び政策についてのリスク

         当社グループが国内外において展開する事業                     に関する法規制及び政策の実施内容、進展状況によっては需要家や
        消費者の需給動向へ影響を及ぼし、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)金利変動によるリスク

         当社グループは投資活動、営業取引に伴う資金の調達や運用において、金利変動リスクに晒されており、今後の
        金利変動により借入金利が上昇した場合には金融コストが増加し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性
        があります。
      (9)システム障害に関するリスク

         当社グループが業務上運用している情報システムにおいて、自然災害や人為的・品質的な障害によりシステムに
        障害が発生した場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      (10)個人情報漏えいなど情報管理に関するリスク
         顧客を含めたステークホルダーの個人情報の管理、取扱いには当社グループにおいて社内規程等を整備し、細心
        の注意を払っておりますが、何らかの原因によりそれらの個人情報が漏えいした場合には、社会的信頼を失うとと
        もに、企業イメージの低下を招くなど、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (11)土壌汚染など環境汚染に関するリスク

         販売施設(CS等)及び油槽所については、燃料油流出による土壌汚染などの環境汚染問題が発生する可能性が
        あります。当社グループにおいては、厳格な社内規程を設けて土壌汚染対策を実施しておりますが、何らかの原因
        で周辺環境へ与える影響が発生した場合には相応のコストも発生し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能
        性があります。
      (12)天候の変動に関するリスク

         冬季の暖房用エネルギーの中心である灯油・重油・LPガス                            ・冷暖房用の電力・熱供給(冷水・温水)                   などの消費
        量は気候変動に密接に関係します。このため異常気象は当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がありま
        す。
      (13)事故・自然災害などに関するリスク

         発電所事故等による大規模な停電、元売等石油製品の出荷基地における事故に起因する機能停止、地震等の自然
        災害、新型インフルエンザの流行等は、当社グループの営業活動に影響を与える可能性があります。当社では、予
        期せぬ事故・災害に対応するため、首都圏直下型の地震を想定したBCPの策定、停電対策等緊急時の対策を講じ
        ており、グループ会社においても個々に各種対策を講じておりますが、被害を完全に回避できるものでなく、事
        故・自然災害等の発生時には、当社グループの経営成績及び事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
      (14)カントリーリスク

         当社グループは、海外の様々な国・地域において                       取引及び事業活動を行っており、これらの国・地域の政治・経
        済・社会情勢等に起因して生じる予期せぬ事態、現地法令・規則・税制の変更によって業績に影響を及ぼす可能性
        があります。
      (15)退職給付費用及び退職給付債務に関するリスク

         退職給付費用      及び退職給付債務は、数理計算上の前提に基づき算出されておりますが、数理計算上の前提条件を
        変更する必要性が生じた場合、あるいは、証券市場の低迷により年金資産が毀損した場合等には、退職給付費用・
        退職給付債務の増加や年金資産の追加的支出が必要となる可能性があります。このような場合には、将来の当社グ
        ループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (16)繰延税金資産に関するリスク

         連結財務諸表に       おいて、資産側に計上される繰延税金資産は金額上重要性があり、当社グループは、将来の課税
        所得と実行可能なタックス・プランニングを考慮し、実現可能な繰延税金資産を計上しております。
         しかしながら、タックス・プランニングにおける課税所得の見積りの変動及びタックス・プランニングの変更、
        あるいは税率変動等を含む税制の変更等があった場合には、繰延税金資産が増減する可能性があります。このよう
        な場合には、将来の当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (17)重要な訴訟等に関するリスク

         当社グループの国内及び海外における事業活動等が今後重要な訴訟等の対象となり、将来の当社グループの財政
        状態や業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
        当社グループの消費税等に係る会計処理は税抜方式を採用しておりますので、この項に記載の売上収益、仕入実績
       等の金額には消費税等は含んでおりません。
       ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日)における日本経済は、好調な企業収益等がけん引し、緩
        やかな回復基調で推移したものの、米中通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性など、世
        界経済が減速していくリスクも抱えており、依然として先行き不透明な状況が続いております。
         このような環境のもと、当社グループは2017年4月に2ヵ年の中期経営計画『Moving2018                                          つなぐ    未来』を公表
        し、以下の基本方針に基づき、事業を推進してまいりました。
          <1> 『未来の成長に、つなぐ』~収益基盤の再構築~

            ① 資産の最適化
            ② 収益力の向上
            ③ 顧客基盤の開拓
          <2> 『グループの人や機能を、つなぐ』~組織基盤の再整備~

            ① 組織力の強化
            ② 自律型人材育成
            ③ 働き方改革「ENEX           EARLY   BIRD」の推進
         なお、2018年4月に行った組織改編に伴い、報告セグメントを変更しております。当該組織改編により、従来の

        「生活エネルギー・流通事業」と「産業エネルギー・流通事業」を「生活・産業エネルギー事業」に統合改編し、
        また、「モビリティライフ事業」を新たに設置しました。
         これに伴い、当連結会計年度より報告セグメントの区分を従来の「ホームライフ事業」、「電力・ユーティリ
        ティ事業」、「生活エネルギー・流通事業」及び「産業エネルギー・流通事業」から「ホームライフ事業」、「生
        活・産業エネルギー事業」、「電力・ユーティリティ事業」及び「モビリティライフ事業」に変更しております。
         このため、前期との比較は、変更後の報告セグメントに基づき組み替えて行っております。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
         (ⅰ)財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末比                         82億4千8百万円減少          し、  3,743億7千3百万         円となりま
        した。
         当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末比                         157億4千8百万円減少           し、  2,298億7百万       円となりまし
        た。
         当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末比                          75億円増加     し、  1,445億6千6百万         円となりました。
         (ⅱ)経営成績

         当連結会計年度の経営成績は、              売上収益は     1兆70億8千6百万         円(前期比     35.2%の増加      )、営業活動に係る利益
        は 178億5千1百万        円(前期比     4.1%の増加      )、当社株主に帰属する当期純利益は                  115億5千9百万        円(前期比     4.8%
        の増加   )となりました。
         セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

         ホームライフ事業の         売上収益は     943億5千万円(前期比3.5%の減少)                  、営業活動に係る利益は           35億5千5百万円
        (前期比13.8%の増加)           、当社株主に帰属する当期純利益は                 30億6千8百万円(前期比19.2%の減少)                    となりまし
        た。
         生活・産業エネルギー事業の              売上収益は7,076億6千1百万円(前期比51.2%の増加)、営業活動に係る利益は
        91億5千3百万円(前期比15.3%の増加)、当社株主に帰属する当期純利益は61億8千5百万円(前期比17.0%の
        増加)となりました。
         電力・ユーティリティ事業の              売上収益は934億5千9百万円(前期比25.4%の増加)、営業活動に係る利益は27
        億2千8百万円(前期比41.0%の減少)、当社株主に帰属する当期純利益は19億7千万円(前期比10.9%の減少)
        となりました。
         モビリティライフ事業          の 売上収益は     1,116億1千6百万円(前期比7.0%の増加)                     、営業活動に係る利益は23億5
        千1百万円(前期比15.6%の増加)、当社株主に帰属する当期純利益は3億1千9百万円(前期比63.5%の増加)
        となりました。
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       ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して                                                  38億
        4千8百万円減少        の 187億2千5百万        円となりました。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果       得られた資金は254億3百万             円となりました。主な要因は、税引前利益194億1千4百万円、減価
        償却費等100億8千6百万円、営業債務の減少57億8千8百万円、法人所得税の支払いによる支出85億1千万円等
        によるものです。なお、獲得した資金は前期比11億6千4百万円増加しております。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動に     使用した資金は134億1千万             円となりました。主な要因は、電力・ユーティリティ事業を中心とする
        有形固定資産及び投資不動産等の取得による支出128億8千3百万円等によるものです。なお、使用した資金は前
        期比50億4千8百万円減少しております。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動による資金は          158億5千7百万円の支出            となりました。主な要因は、有利子負債の減少による支出102億
        7千4百万円、配当金の支払いによる支出54億3千万円等によるものです。なお、使用した資金は前期比100億7
        百万円増加しております。
       ③生産、受注及び販売の実績

         当社グループの一部会社において、受注による製品の生産を行っているものの、これらの会社の生産実績及び受
        注実績の連結売上原価、連結売上高に対する割合がそれぞれ僅少であるため、生産実績及び受注実績については記
        載しておりません。また、仕入実績は、販売実績と概ね連動しているため記載を省略しております。
         当連結会計年度の販売実績(売上高)をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                   前期比(%)
            セグメントの名称
                               至 2019年3月31日)
     ホームライフ事業(百万円)                                   105,112                 △3.7

     生活・産業エネルギー事業(百万円)                                   931,798                  7.9

     電力・ユーティリティ事業(百万円)                                   96,935                 23.4

     モビリティライフ事業(百万円)                                   110,415                  4.8

          報告セグメント計(百万円)                             1,244,260                    7.6

             合計(百万円)                          1,244,260                    7.6

      (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.売上高は、日本の会計慣行によるものであります。また、当該売上高はIFRSに基づく売上収益ではありませ
           ん。
      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により
       IFRSに準拠して作成しております。この連結財務諸表の作成に当たって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に
       基づいて実施しております。
        なお、   当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等
       (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要な会計方針」に記載しております。
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       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
       (ⅰ)経営成績等
        a.財政状態
       (流動資産)
         当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末比                               129億9千4百万円減少           し 1,997億7千5百万
        円となりました。その主要因は、営業債権が減少したことによるものであります。
       (非流動資産)
         当連結会計年度末における非流動資産の残高は、前連結会計年度末比                                47億4千6百万円増加          し 1,745億9千8百
        万 円となりました。その主要因は、電力・ユーティリティ事業における持分法適用会社に対する追加出資等                                                により
        持分法で会計処理されている投資が増加したことによる                          ものであります。
       (流動負債)
         当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比                               94億6千6百万円減少          し 1,654億6千3百万
        円となりました。その主要因は、営業債務が減少したことや一年以内償還予定の社債を流動負債へ振替えたもの
        の、借入金の返済を行ったことにより社債及び借入金(短期)が減少したことものであります。
       (非流動負債)
         当連結会計年度末における非流動負債の残高は、前連結会計年度末比                                62億8千2百万円減少          し 643億4千4百万
        円となりました。その主要因は、一年以内償還予定の社債を流動負債へ振替えたことや借入金の返済により社債及
        び借入金(長期)が減少したことによるものであります。
       (資本)
         当連結会計年度末における資本の残高は、前連結会計年度末比75億円増加し1,445億6千6百万円となりまし
        た。その主要因は、利益剰余金の増加等によるものであります。
        b.経営成績

       (売上収益)
         石油製品流通業界におきましては、需要減少が継続しており、また原油価格の先行きも不透明な状況が継続して
        おります。
         電力市場におきましては、異業種からの電力事業への新規参入に加え、大手電力会社の巻返しもある厳しい市場
        環境であります。
         このような状況のもと、当連結会計年度における売上収益は、前連結会計年度に比して2,623億1千9百万円増
        加し、1兆70億8千6百万円となりました。主要因は、生活・産業エネルギー事業における                                          石油製品販売分野が増
        益となったこと       によるものであります。
       (売上総利益)
         売上総利益は、前連結会計年度に比して                   46億1千2百万円減少          し、  842億1千万      円となりました。主要因は、
        ホームライフ事業における液化石油ガス(LPガス)事業の再編統合                                等に  よるものや電力・ユーティリティ事業の
        電力販売分野が減益となったことによるものであります。
       (営業活動に係る利益)
         営業活動に係る利益         は、前連結会計年度に比して             6億9千8百万円増加          し、  178億5千1百万        円となりました。
        主要因は、     電力・ユーティリティ事業の電力販売分野が減益となったものの、生活・産業エネルギー事業の石油製
        品販売分野が増益となったこと              によるものであります。
       (税引前利益)
         税引前利益は、前連結会計年度に比して2億4千5百万円増加し、194億1千4百万円となりました。主要因
        は、  前期に認識したホームライフ事業の再編統合に係る利益の反動はあったものの、持分法適用会社からの取込利
        益の増益や     電力・ユーティリティ事業の             金融収益の増益があったことによるものです。
       (当社株主に帰属する当期純利益)
         当社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比して5億3千4百万円増加し、115億5千9百万円と4
        期連続で過去最高益を更新することができました。
       (ⅱ)経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社グループの経営成績に影響を与える大きな要因につきましては、「2 事業等のリスク」に記載のとおり
        であります     。
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       (ⅲ)資本の財源及び資金の流動性についての分析
        a.キャッシュ・フロー
         「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
        b.資金需要
         「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであります。
        c.財務政策
         当社グループは現在、短期運転資金につきましては、金融機関からの短期借入又は短期社債(電子CP)の発
        行による調達を基本としており、設備資金や長期運転資金につきましては、金融機関からの長期借入又は社債に
        よる調達を基本としております。
       (ⅳ)経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループは2017年4月に2ヵ年の中期経営計画『Moving2018                              つなぐ    未来』を策定し、営業活動に係る利
        益、当社株主に帰属する当期純利益、株主資本を有効活用するためROEを重要な指標として位置付けておりま
        す。当社グループの当連結会計年度における営業活動に係る利益は179億円、当社株主に帰属する当期純利益は
        116億円、ROEは9.7          % であり、2018年度計画である「営業活動に係る利益:187億円」が未達となりましたが、
        「当社株主に帰属する当期純利益:113億円」「ROE:9.0                            %以上   」については達成することができました。
       (ⅴ)セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

       1.ホームライフ事業
         当連結会計年度におけるホームライフ事業部門は、                        LP  ガス直売顧客軒数が約4,000軒増加し、約551,000軒とな
        りました。災害や暖冬の影響により、販売数量は前期を下回った一方で、一定の利幅を確保しました。
         家庭向け電力販売事業におきましては、                   LP  ガスとのセット販売を中心に顧客基盤の拡大を推進しており、顧客
        軒数は約28,000軒増加し、約81,000軒となりました。
         LP  ガス以外の周辺分野におきましては、工業ガス販売事業及び容器検査事業の受注好調により、収益は堅調に
        推移しております。
         海外事業におきましては、インドネシアにおける工業ガス販売事業(PT.ITC                                    ENEX   INDONESIA)、フィリピンに
        おける   LP  ガス販売事業(Isla          Petroleum     & Gas  Corporation)共に、当社が国内で培ってきたノウハウを生かし
        て今後も更なる事業拡大を目指してまいります。
        a.財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は、営業債権の減少等により前連結会計年度末比12億5千8百万円減少し655億8
        千4百万円となりました。
        b.経営成績

         売上収益は943億5千万円(前期比3.5%の減少)となりました。これは主に2017年10月の大阪ガスグループとの
        再編統合により東名阪エリアの子会社3社が持分法適用会社へ移行したことによるものです。
         営業活動に係る利益は35億5千5百万円(前期比13.8%の増加)となりました。これは主に再編統合による影響
        はあったものの、一定の利幅を確保できたことによるものです。
         当社株主に帰属する当期純利益は30億6千8百万円(前期比19.2%の減少)となりました。これは主に持分法適
        用会社からの取込利益の増加はあったものの、前期に認識した再編統合に係る利益の反動があったことによるもの
        です。
       2.生活・産業エネルギー事業

         当連結会計年度における生活・産業エネルギー事業部門は、石油需要の構造的な減退や元売2極化などの業界再
        編が進む中、各事業、各エリアにおける販売基盤の維持と拡大に努めてまいりました。
         当部門は地域のくらしと産業に深く関わることを目的として、事業展開を行っており、それぞれの事業において
        機能の向上と価値の創出に努めております。
         地域の生活者に関わる          CS  事業におきましては、販売店及びグループ会社の                       CS  店舗を通じて、エネルギー供給
        はもとより地域の皆様に必要とされるサービスの提供を行い、地域の生活インフラを担う拠点創りを運営者の皆様
        と共に目指してまいります。なお、                 当連結会計年度       における当社グループ          CS  数につきましては、不採算            CS  の撤
        退等により、総数は1,766ヵ所(前期末より46ヵ所純減)となりました。また、グループで展開しております「カー
        スタレンタカー」の導入店舗数は399店舗(前期末より29店舗純増)となりました。
         地域の産業に関わる事業におきましては、既存事業に加え、アドブルーや法人向け電力販売などの多様な商材を
        包括的に提案しております。
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         環境関連事業への取組みといたしましては、船舶から回収した廃油をリサイクルし、再生油として販売するス
        ロップ・再生油事業や、当社の火力発電所から排出される石炭灰を再利用して販売するフライアッシュ事業などを
        中心に環境負荷低減に繋がる活動を進めております。
        a.財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は、営業債権の減少等により前連結会計年度末比75億2百万円減少し1,376億6百
        万円となりました。
        b.経営成績

         売上収益は7,076億6千1百万円(前期比51.2%の増加)となりました。これは主に国内石油製品価格の上昇に
        伴う価格影響等によるものです。
         営業活動に係る利益は91億5千3百万円(前期比15.3%の増加)となりました。これは主に小売市況改善効果と
        前期に認識した一過性損失の反動によるものです。
         当社株主に帰属する当期純利益は61億8千5百万円(前期比17.0%の増加)となりました。これは主に営業活動
        に係る利益の影響と同様の理由によるものです。
       3.電力・ユーティリティ事業

         当連結会計年度における電力・ユーティリティ事業部門は、電力事業の電力販売分野におきましては、法人向け
        並びに家庭向け販売の伸長により小売電力販売量は前期を上回りましたが、SPOT市況の乱高下及び価格競争の激化
        により損益面では前期を下回りました。当該分野では株式会社エネクスライフサービスを中心に、エリアに強い顧
        客基盤を持つ企業や異業種と提携し、家庭・小規模法人向けの電力販売を展開することで、価格競争の激化した販
        売領域である大規模法人向けの電力販売からシフトを行うと同時に、電力+αの新たな価値提案の検討を推進して
        まいります。
         発電分野におきましては、2017年10月に新設発電所の稼働により、総発電量、損益共に前期を上回りました。ま
        た老朽化の進んだ発電設備は順次改修を行い設備の効率化を図るなど、電力の安定供給と環境負荷の低減を目指し
        てまいります。
         金融分野におきましては、2019年2月に子会社のエネクス・アセットマネジメント株式会社が資産の運用を受託
        する「エネクス・インフラ投資法人」が株式会社東京証券取引所インフラファンド市場に上場いたしました。太陽
        光発電設備等を中心とした再生可能エネルギー発電設備等に対して投資運用を行い、着実な資産規模の拡大と安定
        したキャッシュ・フローの創出を目指します。
         熱供給事業     (※5)   におきましては、昨年の猛暑の影響により、熱需要量は前期を上回りました。当該分野では
        多様化する顧客のニーズに応えられるよう、引き続き総合的なエネルギーサービス事業                                         (※6)   を推進してまいり
        ます。
        (※5)熱供給事業とは、熱源プラントから複数の建物、オフィスビル等に、冷房・暖房等に使用する冷水・温水を導管で供給する事業
           です。
        (※6)エネルギーサービス事業とは、エネルギーの利用に際しお客さまに代わり、電気・熱源設備等を所有し空調用冷温水や給湯用温
           水、蒸気等を供給する事業です。
        a.財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は、棚卸資産の増加等により前連結会計年度末比22億4千9百万円増加し824億3
        千9百万円となりました。
        b.経営成績

         売上収益は934億5千9百万円(前期比25.4%の増加)                          となりました。これは主に小売販売量の増加によるもの
        です。
         営業活動に係る利益は27億2千8百万円(前期比41.0%の減少)                              となりました。これは主に            販売・需給領域にお
        ける利幅の減少と連系線運用益の減益等により電力事業が減益となったことによるものです。
         当社株主に帰属する当期純利益は19億7千万円(前期比10.9%の減少)となりました。                                        これは主に営業活動に係
        る利益の影響と同様の理由によるものです。
       4.モビリティライフ事業

         当連結会計年度におけるモビリティライフ事業部門は、自動車ディーラー事業における子会社の大阪カーライフ
        グループ株式会社が人気車種であるノート、セレナ、リーフを中心とした販売により、業績は好調に推移いたしま
        した。また、顧客基盤強化の一環として取り組みました『日産大阪e-でんき』の販売も順調に推移いたしまし
        た。
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        a.財政状態
         当連結会計年度末の資産合計は、現金及び現金同等物の減少等により前連結会計年度末比120億9千8百万円減
        少し517億9千8百万円となりました。
        b.経営成績

         売上収益は1,116億1千6百万円(前期比7.0%の増加)となりました。これは主に、自動車ディーラー事業の好
        調によるものです。
         営業活動に係る利益は23億5千1百万円(前期比15.6%の増加)となりました。これは主に、高収益車種の販売
        が好調に推移し自動車ディーラー事業が増益になったことによるものです。
         当社株主に帰属する当期純利益は3億1千9百万円(前期比63.5%の増加)となりました。これは主に、自動車
        ディーラー事業の増益によるものです。
      (経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報)

        IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則(第7章及び第8章を除く。以下「日本
       基準」という。)により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項は、以下
       のとおりであります。
                前連結会計年度                          当連結会計年度

               (自 2017年4月1日                          (自 2018年4月1日
                至 2018年3月31日)                          至 2019年3月31日)
        当社グループにおいては、顧客に対する商品又は                           当社グループにおいては、顧客に対する商品又は
       サービスの提供についての主たる責任の有無、在庫リ                          サービスの提供についての主たる責任の有無、在庫リ
       スクの負担の有無、販売価格設定における裁量権の有                          スクの負担の有無、販売価格設定における裁量権の有
       無等を考慮し当社グループが当事者として行っている                          無等を考慮し当社グループが当事者として行っている
       取引以外の取引について、日本基準では、売上高を計                          取引以外の取引について、日本基準では、売上高を計
       上し関連する売上原価を総額で認識しておりますが、                          上し関連する売上原価を総額で認識しておりますが、
       IFRSでは、対象となる取引が他社の代理人であると判                          IFRSでは、対象となる取引が他社の代理人であると判
       断されるため、売上収益を純額で認識しております。                          断されるため、売上収益を純額で認識しております。
        この影響により、IFRSの売上収益は日本基準に比べ                           この影響により、IFRSの売上収益は日本基準に比べ
       て、411,577百万円減少しております。                          て、237,174百万円減少しております。
      4【経営上の重要な契約等】

        当連結会計年度において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、営業基盤・販社機能の充実を図るため、ホームライフ事業、生活・産業エネルギー事業、電
       力・ユーティリティ事業、モビリティライフ事業を中心に                           13,715   百万円(無形資産含む)の設備投資等を実施しまし
       た。
        ホームライフ事業においては、LPガス小売営業権及び営業施設の改造を含む                                    3,259   百万円の設備投資等を実施し
       ました。
        生活・産業エネルギー事業においては、                   CSの改装及び改造を含む            1,743   百万円の設備投資等を実施しました。
        電力・ユーティリティ事業においては、発電用設備及び熱源設備の増改修を含む                                     6,660   百万円の設備投資等を実施
       しました。
        モビリティライフ事業においては、自動車販売店舗投資及び既存施設改修                                  を含む   758  百万円の設備投資等を実施し
       ました。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。なお、金額には消費税等を含めておりません。
      (1)提出会社
                                                   (2019年3月31日現在)
                                       帳簿価額
         事業所名        セグメント      設備の               土地                  従業員数
                           建物及び     機械装置
         (所在地)         の名称     内容              (百万円)     投資不動産      その他     合計     (人)
                           構築物    及び運搬具
                                     (面積㎡)     (百万円)    (百万円)     (百万円)
                          (百万円)      (百万円)
                                     [賃借面積]
                                        0
     江田島ターミナル           生活・産業
                      油槽所
                             -     98   (1,495)     1,362      3   1,463       2
     広島県江田島市           エネルギー
                                     [83,213]
                                        -
     三原アスファルト基地           生活・産業      アスファ
                             755      -     -     -     1    756      1
     広島県三原市           エネルギー      ルト基地
                                      [2,445]
                                        -
     袖ヶ浦アスファルト基地           生活・産業      アスファ
                             598      70     -     -     0    668      1
     千葉県袖ケ浦市           エネルギー      ルト基地
                                      [9,172]
                 生活・産業      油槽所
     長崎ターミナル
                 エネルギー            107      12     268          1
     長崎ガス基地                                       -         434      1
                 ホームライ      LPガス       35     10   (11,632)            1
     長崎県長崎市
                 フ      基地
     福岡アスファルト基地           生活・産業      アスファ                 158
                             153      51          -     1    363      1
     福岡市中央区           エネルギー      ルト基地                (2,888)
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      (2)国内子会社
                                                   (2019年3月31日現在)
                                       帳簿価額
             事業所名     セグメント     設備の               土地                  従業員数
       会社名                    建物及び     機械装置
             (所在地)      の名称     内容                                  (人)
                                     (百万円)     投資不動産      その他     合計
                           構築物    及び運搬具
                                     (面積㎡)     (百万円)    (百万円)     (百万円)
                           (百万円)     (百万円)
                                     [賃借面積]
            防府第二パ
     防府第二パ
                  電力・
            ワーステー           電熱供                 -
     ワーステー             ユーティ           118    5,455           -     -   5,573      1
            ション㈱           給設備
                                        -
                  リティ
     ション㈱
            山口県防府市
            防府エネル
                                       655
     防府エネル             電力・
            ギーサービス           電熱供
     ギーサービス             ユーティ
                             458    4,377    (79,535)       -     17   5,507      35
            ㈱           給設備
     ㈱             リティ
                                      [6,155]
            山口県防府市
            JEN胎内ウ
                                       100
     JEN胎内ウ
                  電力・
            インドファー           風力発
     インドファー             ユーティ           441    4,940    (12,618)       -     20   5,501      1
            ム㈱           電設備
                  リティ
     ム㈱
                                      [58,067]
            新潟県胎内市
            上越エネル
                                        3
     上越エネル             電力・
            ギーサービス           電熱供
     ギーサービス             ユーティ
                             388     494   (124,572)       -   2,398     3,283      17
            ㈱           給設備
     ㈱             リティ
                                      [28,055]
            新潟県上越市
            幕張新都心ハ
                                        -
            イテク・ビジ      電力・
     東京都市サー
                       熱供給
            ネス地区熱供      ユーティ           68    2,935      -     -     10   3,013      11
     ビス㈱                 設備
            給センター      リティ
                                       [883]
            千葉市美浜区
            銀座5・6丁
                  電力・
     東京都市サー
            目地区熱供給           熱供給                 58
                  ユーティ          1,373     1,432           -     8   2,871      12
     ビス㈱      センター           設備
                                        (2)
                  リティ
            東京都中央区
            箱崎地区熱供      電力・                      -
     東京都市サー                 熱供給
            給センター      ユーティ
                             212    1,212      -     -     0   1,424      11
     ビス㈱                 設備
            東京都中央区      リティ
                                        [6]
            神田駿河台地
                                        -
            区熱供給セン      電力・
     東京都市サー                 熱供給
            ター      ユーティ           359     993      -     -     0   1,352      5
                       設備
     ビス㈱
            東京都千代田      リティ
                                       [170]
            区
            芝浦4丁目地
                                        -
                  電力・
     東京都市サー      区熱供給セン           熱供給
                  ユーティ
                             599     577      -     -     5   1,181      12
            ター           設備
     ビス㈱
                  リティ
                                      [1,145]
            東京都港区
            新川地区熱供      電力・
     東京都市サー                 熱供給                 -
            給センター      ユーティ           224     933          -     1   1,158      10
     ビス㈱                 設備
                                        -
            東京都中央区      リティ
            府中日鋼町地
                  電力・
     東京都市サー      区熱供給セン           熱供給                 -
                  ユーティ
                             689     462          -     2   1,153      18
     ビス㈱      ター           設備                 -
                  リティ
            東京都府中市
            京橋1・2丁
                                        -
                  電力・
     東京都市サー      目地区熱供給           熱供給
                  ユーティ
                             252     528      -     -     1    781     1
     ビス㈱      センター           設備
                  リティ
                                       [10]
            東京都中央区
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                                       帳簿価額
             事業所名     セグメント     設備の               土地                  従業員数
       会社名                    建物及び     機械装置
                  の名称     内容
             (所在地)                        (百万円)     投資不動産      その他     合計     (人)
                           構築物    及び運搬具
                                     (面積㎡)     (百万円)    (百万円)     (百万円)
                           (百万円)     (百万円)
                                     [賃借面積]
            中津ガス支店      ホームラ     都市ガ                 97
     ㈱エコア                        151     320          -    117     685     28
            大分県中津市      イフ     ス設備
                                      (5,948)
      (3)在外子会社

        該当事項はありません。
      (注)1.提出会社から賃借しているものを含んでおります。

         2.土地の( )書きは当社及び連結会社が所有している土地の面積を記載し、[ ]書きは連結会社以外から
           賃借している土地の面積を外数で記載しております。
         3.上記のほか、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。
            提出会社
               事業所名                              年間リース料
                       セグメントの名称             設備の内容
               (所在地)                               (百万円)
            本社/各部門
                       全セグメント             事務所施設
                                                   641
            東京都千代田区
         4.主要な設備の状況の帳簿価額の内「その他」は、器具備品及び容器であり、建設仮勘定を含んでおります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループは、ホームライフ事業、生活・産業エネルギー事業、電力・ユーティリティ事業を事業領域と捉え、
       エネルギー関連事業基盤の更なる強化と、消費者のライフスタイルに関わる全てのマーケット開拓・サービスの提供
       を目指し、石油・ガス・電気等のエネルギー関連投資に加えて、海外や環境をテーマとした新たな事業分野への投資
       を積極的に行っております。当連結会計年度末時点では設備の新設・拡充計画を個々のプロジェクト毎に決定してい
       ないため、セグメント毎の数値を開示する方法によっております。
        なお、本年4月に事業部門の組織改編を行っております。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方
       針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 対処すべき課題」をご参照ください。
        当連結会計年度1年間の設備投資計画(新設・拡充)は13,600百万円であり、セグメント毎の内訳は次のとおりで
       あります。
                       2019年3月末計画
           セグメントの名称                         設備等の主な内容・目的                 資金調達方法
                       金額(百万円)
                                                      自己資金
                             2,700
       ホームライフ事業                         LPガス小売設備投資
                                                     及び借入金
                                CS設備等投資、物流設備関連投資                     自己資金
                             4,200
       生活・産業エネルギー事業
                                自動車販売店舗投資、既存施設改修                     及び借入金
                                                      自己資金
                             5,600
       電力・ユーティリティ事業                         発電・熱供給設備の新設・増設・改修
                                                     及び借入金
                            12,500
              小計
                                                      自己資金
                             1,100
       全社                         全社システム投資
                                                     及び借入金
                            13,600
              合計
      (注)1.金額には消費税等を含めておりません。

         2.経常的な設備の更新のための除売却を除き、重要な設備の除売却の計画はありません。
         3.各セグメントの計画概要は、次のとおりであります。
           ホームライフ事業                LP  ガス小売設備投資2,700百万円
           生活・産業エネルギー事業                CS  設備等投資800百万円、物流設備関連投資1,000                      百万円
                           自動車販売店舗投資1,300百万円、既存施設改修1,100百万円
           電力・ユーティリティ事業                発電・熱供給設備の新設・増設・改修5,600百万円
           全社                全社システム開発投資1,100百万円
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                      387,250,000

                 普通株式
                                                      387,250,000

                  計
        ②【発行済株式】

                                      上場金融商品取引所名
           事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
       種類                                又は登録認可金融商品               内 容
              (2019年3月31日)              (2019年6月19日)
                                      取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                  単元株式数は100株で
                   116,881,106             116,881,106
     普通株式
                                        (市場第一部)
                                                  あります。
                   116,881,106             116,881,106           -           -
       計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式        発行済株式                       資本準備金        資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
                総数増減数        総数残高                       増減額        残高
        年月日
                               (百万円)        (百万円)
                 (千株)        (千株)                      (百万円)        (百万円)
      2008年10月1日
                   20,525       116,881          -      19,878          -      5,000
        (注)
       (注)2008年10月1日における発行済株式数の増加は、会社分割に伴い分割法人へ交付するための発行によるもの
          です。
       (5)【所有者別状況】

                                                     2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                           個人その他       計    (株)
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)           -     31     30     260     168       7    7,346     7,842       -
     所有株式数
                -   196,212      5,642    659,846     122,557        57   183,897    1,168,211       60,006
     (単元)
     所有株式数の
                -    16.80      0.48     56.48     10.49      0.00     15.74     100.00       -
     割合(%)
       (注)自己株式3,893,162            株は、「個人その他」の欄に38,931単元及び「単元未満株式の状況」の欄に62株含めて記
          載しております。
                                  24/137



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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
          氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                               60,978          53.97

     伊藤忠商事株式会社                東京都港区北青山二丁目5番1号
     日本トラスティ・サービス信託
                                               5,326          4.71
                      東京都中央区晴海一丁目8番11号
     銀行株式会社(信託口)
     日本マスタートラスト信託銀行
                                               4,538          4.02
                      東京都港区浜松町二丁目11番3号
     株式会社(信託口)
                                               3,040          2.69
     エネクスファンド                東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
     日本トラスティ・サービス信託
                                               2,041          1.81
                      東京都中央区晴海一丁目8番11号
     銀行株式会社(信託口9)
     JXTGホールディングス株式
                                               2,010          1.78
                      東京都千代田区大手町一丁目1番2号
     会社
                      BANKPLASSEN      2,  0107   OSLO   1 OSLO   0107
     GOVERNMENT      OF  NORWAY
                      NO                          1,588          1.41
     (常任代理人 シティバンク、
     エヌ・エイ東京支店)
                      (東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
                                               1,542          1.36
     日本生命保険相互会社                東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
                                               1,115          0.99

     伊藤忠エネクス従業員持株会                東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
                                                957         0.85

     前田道路株式会社                東京都品川区大崎一丁目11番3号
                              -                83,135          73.59

            計
       (注)上記の他、当社は自己株式3,893                    千株を保有しております。
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                        内容
                               -            -           -

     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                          -            -           -

     議決権制限株式(その他)                          -            -           -

     完全議決権株式(自己株式等)                            3,893,100          -           -

                         普通株式
     完全議決権株式(その他)                           112,928,000            1,129,280           -

                         普通株式
                                                 1単元(100株)未満
                                  60,006        -
     単元未満株式                    普通株式
                                                 の株式
                                116,881,106           -           -
     発行済株式総数
     総株主の議決権                          -            1,129,280           -

      (注)「完全議決権株式(その他)」欄の中には、役員向け株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式109,300                                                      株
          (議決権1,093個)が含まれております。
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        ②【自己株式等】
                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式総数

                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
                                                    に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                    式数の割合(%)
                  東京都千代田区霞が

                               3,893,100           -    3,893,100            3.33
     伊藤忠エネクス株式会社
                  関三丁目2番5号
                       -        3,893,100           -    3,893,100            3.33
           計
      (注)上記の他、役員向け株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式109,300                                       株を連結財務諸表上、自己株式とし
         て処理しております。
       (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

          (取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
          当社は、2017年6月21日開催の第57回定時株主総会において、社外取締役及び非業務執行取締役を除く取締役
         (以下「取締役」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める
         ことを目的とし、取締役に対する業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
        ①  本制度の概要

           本制度は、取締役に対し、業績達成度等の一定の基準に応じたポイントを付与し、原則として取締役の退任
          時に付与されたポイント数に相当する数の当社株式を交付するという、業績連動型の株式報酬制度です。
           本制度の導入にあたっては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が
          当社株式を取得し、対象となる取締役に本信託から当社株式を交付するという、「役員向け株式交付信託」の
          仕組みを採用しております。
        ②  取締役に取得させる予定の株式の総額

           当該信託口が所有する当社株式の株式数及び帳簿価額は、当事業年度末において、109,300株、120百万円で
          あります。
        ③  当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

           取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                  株式数(株)              価額の総額(円)
                                           327             331,149
     当事業年度における取得自己株式
                                            -               -

     当期間における取得自己株式
       (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
                                  -        -        -        -

     引き受ける者の募集を行った取得自己株式
                                  -        -        -        -

     消却の処分を行った取得自己株式
     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                  -        -        -        -
     た取得自己株式
                                  -        -        -        -
     その他
                               3,893,162            -     3,893,162            -

     保有自己株式数
       (注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取りによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は株主還元策として、継続的な安定配当を方針として掲げ、連結配当性向40%以上を指針としており、中間配
       当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当期の期末配当につきましては1株当たり22円とさせていただきました。また、次期配当につきましては1株当た
       り年間42円(うち中間配当21円)を予定しております。
        なお、内部留保につきましては、事業基盤の強化とさらなる収益規模拡大のための事業投資資金等に充当していく
       ことを基本方針としております。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
       めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                          配当金の総額          1株当たり配当額

             決議年月日
                          (百万円)            (円)
         2018年10月31日
                                2,260             20
         取締役会決議
         2019年6月19日
                                2,486             22
         定時株主総会決議
      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は「行動規範」「グループ行動宣言」に基づき、企業人としてのコンプライアンスの徹底、株主利益の重視
         及び経営の透明性確保を絶えず念頭におき経営に当たり、経営の透明性確保の見地から情報開示への積極的な取
         組みを重視し、迅速且つ正確なディスクロージャーに努めます。
        「社員の行動規範」 :有徳(信義・誠実、創意・工夫、公明・清廉)

        「グループ行動宣言」:行動宣言は、当社並びにグループ会社の役員、社員を対象とし、行動規範である「有
                   徳」を常に意識しながら、良識ある企業人・社会人として日常の業務に当たることを宣
                   言するものです。
          1.お客様との関係:① 安全性・安全で安心な取引/製品・商品の品質管理
                    ② 誠実対応・サービスの向上/お客様の情報管理/事故・クレームへの対応
          2.お取引先との関係:公正な取引/企業情報の管理
          3.サプライヤーとの関係:公平な購買活動/独占禁止法の遵守/調達基準
          4.社員との関係:人権の尊重/健康・安全の尊重/働きやすい職場環境/公正な人材配置・雇用/適正な人
                   事評価・処遇/相談窓口の活用/セクハラ・パワハラの禁止
          5.会社・会社財産との関係:資産・財産の保護/適切な会計処理/機密情報の管理
          6.地域社会との関係:社会貢献活動/社会市民との対話/行政との関係
          7.環境活動:継続的な環境活動/事業に関わる環境ビジネス/環境マネジメント/グリーン購入調達
          8.株主・投資家との関係:適正な情報開示/安定した収益の還元/積極的なIR・広報活動
          9.節度ある企業行動:コンプライアンス/インサイダー取引の禁止/節度ある贈答品の授受/政治資金規正
                     法遵守/反社会勢力との遮断/健康管理
       ② 企業統治の体制とその体制を採用する理由

          現状の体制の概要
          ・当社は、取締役会設置会社、監査役(監査役会)設置会社です。
          ・  取締役会は、社内取締役6名、社外取締役3名の合計9名で構成されており、法令、定款及び「取締役会規
           程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております                                               。
           取締役会の構成員は以下のとおりです。
           ・岡田 賢二(議長、代表取締役社長)
           ・若松 京介(取締役)
           ・勝 厚(取締役)
           ・普世 粛久(取締役)
           ・清水 文雄(取締役)
           ・大久保 尚登(取締役)
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           ・新保 誠一(社外取締役)
           ・佐伯 一郎(社外取締役)
           ・山根 基世(社外取締役)
          ・取締役は取締役会が決定した役割に基づき、法令、定款、及び社内規程に従い、担当業務を執行しておりま

           す。
          ・  取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており
           ます。執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当職務を執行してお
           ります。なお、2019年6月19日時点における執行役員(取締役兼務を含む。)の総数は10名です。
          ・監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の計4名(                              内、社外監査役3名)          で構成されており、「監

           査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。監査役会の
           構成員は以下のとおりです。
           ・杜塚 裕二(議長、社外監査役/常勤)
           ・砂山 豊宏(社外監査役/常勤)
           ・德田 省三(社外監査役/非常勤)
           ・髙井 研治(監査役/非常勤)
          ・  取締役会の執行監督機能を強化し、意思決定プロセスの透明性を高めるため、2015年11月に開催された取締

           役会において、取締役会の任意諮問機関として、取締役会下にガバナンス委員会を設置することを決定いた
           しました。同委員会の役割及び構成は以下のとおりです(2019年6月19日現在)。
            ガバナンス委員会
           (役割)    取締役及び監査役の選任方法・個別選任議案の検証、役員報酬制度のあり方(報酬の決定方針や報
           酬        水準の妥当性など)、取締役会全体の実効性に関する分析・評価、その他ガバナンス関連議案の審
           議
           (構成)    独立役員4名(社外取締役2名、社外監査役2名)、社内取締役1名                                の合計5名
            ・杜塚 裕二(委員長、社外監査役)
            ・德田 省三         (社外監査役)
            ・新保 誠一         (社外取締役)
            ・佐伯 一郎         (社外取締役)
            ・若松 京介(取締役)
          ・当社は、原則として、対象子会社(当社が直接出資する子会社、及び当社が間接出資する主要な子会社で

           あって当社による直接の管理・指導等を必要とする会社を指します。)に対し、取締役及び監査役を派遣
           し、各対象子会社の自律性を尊重しつつ、当社及び当社子会社(以下あわせて「当社グループ」という。)
           全体での業務の適正確保に向けた体制を整備しております。
          ・社長及び取締役会による適切かつ機動的な業務執行に関する意思決定に資することを目的として、経営会議

           及び各種委員会(リスクマネジメント委員会、内部統制委員会、開示委員会)を設置しております。経営会
           議は社長の補佐機関として、会社の全般的経営方針及び経営に関する重要事項を協議しております。
          ・各種社内委員会では、各々の担当分野における経営課題について慎重な審査・協議を行い、社長及び取締役
           会の意思決定に役立てております。主な社内委員会とその役割は次のとおりです。
          ・内部統制委員会:内部統制システムの整備に関する事項の審議

          ・開示委員会:企業内容等の開示及び財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する事項の審議
          ・リスクマネジメント委員会:全社リスクマネジメント体制・制度及びB/S管理に関する事項の審議
          (政策保有株式に係る投資レビュー及び保有意義の検証等を含む。)
          ・内部監査組織として、社長直轄の監査部(2019年6月19日現在で10名)を設置しております。監査部は、当

           社並びに内外の連結会社を対象に、(ⅰ)財務情報及びその他の報告や記録、及びそれらを行う手続きが信頼
           できるかどうか、(ⅱ)法令等が遵守されているか、関連する社内の仕組み・制度が有効・妥当なものかどう
           か、(ⅲ)組織の方針・計画を達成するために、業務の手続きや活動が有効で効率的かどうか、(ⅳ)その他経
           営の諸活動が、合理的かつ効率的に行われているかどうか等の観点から監査を実施し、その監査結果を社長
           及び監査役に直接報告しており、取締役会へも年1回報告を行っております。指摘・提言事項の改善履行状
           況については、監査後のフォローアップを徹底しております。また、当社グループ内の各社の内部監査組織
           とも密接な連携を図っております。
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          ・各監査役は、「監査役会規程」、「監査役監査基準」、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従
           い、取締役会その他重要な会議に出席、取締役等からその職務の執行状況を聴取する他、重要な決裁書類等
           を 閲覧、本社及び主要な営業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告
           を求め、取締役・執行役員の職務執行を厳正に監査しております。更に主要なグループ会社の監査役で構成
           するグループ監査役会を設置・開催する等、連結グループ会社監査役との協働に注力して活動しておりま
           す。
         経営陣幹部の選解任と取締役候補者の選任の方針と手続

           当社の取締役会として、適切な経営の監督と重要な業務執行の意思決定を行えるよう、原則として社長の
          他、CFO、CCO、CIO、各事業部門長等の役割を担う者を(業務執行)取締役候補者として指名すると
          共に、取締役会の経営監督機能を強化するため、複数名の社外取締役候補者を指名します。社外取締役候補者
          については、各分野における経験を通じて培った高い見識をもって当社の経営に貢献することが期待される者
          を指名します。
           取締役候補者については、上記方針を踏まえて社長が原案を作成し、ガバナンス委員会での審議を経て取締
          役会にて指名を決定します。また、取締役として求められる資質や職務遂行能力を満たさない場合、ガバナン
          ス委員会での審議を経て、取締役会で株主総会への解任議案の提出を決定します。
         監査役候補者の選任の方針と手続

           当社の監査役として、経営の監査を適切に行えるよう、当社の経営に関する知見や、会計、財務、法律、リ
          スク管理等の各分野で高度な専門知識を有し、広範囲にわたる経験を兼ね備えた者を監査役候補者として指名
          します。社外監査役については、高度な専門分野や各分野での豊富な経験を有しており、客観的な立場をもっ
          て当社の経営を適切に監査することが期待できる者を指名します。
           監査役候補者については、上記方針を踏まえて社長が原案を作成し、ガバナンス委員会での審議を経て、監
          査役会の同意を得た上で取締役会にて指名を決定します。
         現状の体制を採用している理由

           当社は、監査役(監査役会)設置会社として、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分機能させる
          ことで監査機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。この監査役による経営監査を主軸とした企業
          統治体制に加えて、当社は、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを
          目的に、取締役会の任意諮問委員会として、独立役員(社外取締役及び社外監査役)を主要な構成員とするガ
          バナンス委員会を設置しております。また、                     ガバナンス委員会に加え、社外監査役が過半数を占める監査役会
          を基礎とした現状の当社の企業統治体制は、上記に記載した当社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本
          的な考え方・基本方針」に合致したものであると考えております。
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         コーポレート・ガバナンス体制
            ※ 業務執行、内部統制、経営の監視、リスク管理体制等
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       ③ 企業統治に関するその他の事項
        1.  当社の取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、その他これらの者に相当する者(以下、4.
          及び5.において「取締役等」といいます。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
          するための体制
        (ⅰ)コーポレート・ガバナンス
          ・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、CSR・コンプライアンスプログラム、グループ
           行動宣言、社員の行動規範及び取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の
           職務執行を監督しております。
          ・取締役は、法令、定款、取締役会決議、社内規程に従い、当社の業務を執行しております。
          ・取締役会の決議をもって執行役員を任命するものとし、執行役員は、取締役会の決定に従い、代表取締役及
           び業務分掌取締役の指揮命令・監督のもとに、業務分掌規程に定められた範囲内で職務の執行にあたってお
           ります。
          ・代表取締役及び業務を執行する取締役として取締役会の決議によって選定された取締役は、3ヵ月に1回以
           上及び必要の都度、自己の職務執行の状況を取締役会に報告しております。
          ・監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。
          ・当社は、原則として、対象子会社(当社が直接出資する子会社、及び当社が間接出資する主要な子会社で
           あって当社による直接の管理・指導等を必要とする会社を指します。)に対し、取締役及び監査役を派遣
           し、各対象子会社の自律性を尊重しつつ、当社及び当社子会社                             (以下、あわせて「当社グループ」といいま
           す。)全体での業務の適正確保に向けた体制を整備しております。
        (ⅱ)コンプライアンス
          ・取締役、執行役員及び使用人は、法令、定款はもとより、CSR・コンプライアンスプログラム、グループ
           行動宣言、及び社員の行動規範等関連する規則に則り行動するものとしております。
          ・当社は、CCO(チーフコンプライアンスオフィサー)、CSR・コンプライアンスに係る委員会及びコン
           プライアンスに係る事項を統括する部署を設置するとともに、CSR・コンプライアンスプログラムを制定
           し、各部署のCSR・コンプライアンス責任者の任命、コンプライアンス教育・研修の実施、法令遵守マ
           ニュアルの作成、コンプライアンス問題発生時の対処方法、内部通報制度の整備、並びに社員の行動規範の
           遵守に関する全ての取締役、執行役員及び使用人からの書面取得制度等、コンプライアンス体制の充実に努
           めております。
          ・使用人は、法令、定款、社内規則の違反或いは社会通念に反する行為等が行われていることを知ったとき
           は、CSR・コンプライアンスプログラムに基づき社内の所定の窓口に通報します。内部通報制度に関して
           は、内部通報規程を整備し、通報者の保護を図るとともに透明性を維持した的確な対処の体制を整備してお
           ります。
          ・当社は、CSR・コンプライアンスプログラムに則り、対象子会社におけるCSR・コンプライアンスプロ
           グラムの制定、CSR・コンプライアンス責任者の設置、法令遵守マニュアルの整備、コンプライアンス問
           題発生時の対処方法、当社担当部署及び社外の弁護士を窓口とするグループ内部通報制度の整備等コンプラ
           イアンス体制の整備につき対象子会社を監査及び指導するとともに、対象子会社に対するコンプライアンス
           教育・研修を実施し、当社グループ全体でのコンプライアンス意識の向上に努めております。
        (ⅲ)財務報告の適正性確保のための体制整備
          ・当社は、経理規程、エネクスグループIFRS統一会計基準、その他社内規程を整備するとともに、会計基準そ
           の他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確保するための社内体制を構築しておりま
           す。
          ・当社は、内部統制に係る専任部署を設置し、財務報告の適正性等を確保するための社内体制につき、その整
           備・運用状況を定期的に評価・改善するための仕組みを構築しております。
        (ⅳ)内部監査
          ・当社は、社長直轄の監査部を設置しております。監査部は、監査規程に基づき業務全般に関し、法令、定款
           及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長
           及び監査役に対し、その結果を報告します。また監査部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善
           履行状況についても、フォローアップ監査を実施しております。
          ・当社は、対象子会社の業務活動全般についても監査部による内部監査の対象としております。また、監査部
           は、当社グループとしての内部監査体制の構築を推進するとともに、当社グループ内の各社内部監査組織と
           の密接な連携を保ち、当社グループとしての監査の質的向上に努めております。
        (ⅴ)反社会的勢力排除
           当社は、当社グループ全体を挙げて如何なる面においても、反社会的勢力とは関係を一切遮断しておりま
          す。
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        2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
        (ⅰ)情報の保存・管理
           取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、重要な職務執行に係る情報が記載された文
          書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに、文書管理規程、その他の社内規程の定めるところ
          に従い、適切に保存し、管理しております。
        (ⅱ)情報の閲覧
           取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができます。
        3.  当社及び当社子会社         の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          商品市況、為替相場、金利及び株価の変動等による市場リスク、信用リスク、投資リスク、CSR・コンプラ
         イアンスリスク、情報セキュリティリスク、その他様々なリスクに対処するため、当社は、社内委員会や当社及
         び対象子会社のリスクを把握し、管理するための責任部署を設置し、管理規則、取組基準、投資基準、リスク限
         度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、当社及び対
         象子会社のリスクを総括的かつ個別的に管理しております。
        4.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
        (ⅰ)各種社内委員会
           当社は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるため、社長の諮問機関として経営会議を設置し、当社
          グループの全般的経営方針・経営計画、その他職務執行に関する重要事項を協議するとともに、連結ベースの
          経営指標及び経営計画等を策定します。さらに、社長或いは、取締役会の意思決定を適法・適正かつ効率的に
          行うために、各種の社内委員会を設置し、各々の担当分野における経営課題について慎重な協議を行い、社長
          及び取締役会の意思決定に資するものとしております。
        (ⅱ)事業部門制
          ・当社は、複数の事業部門が事業領域を分担して経営を行っております。
          ・事業部門長は、決裁権限規程等に基づき付与された権限及び予め設定された経営計画に基づき効率的な経営
           を行っております。
          ・事業部門長は、法令、定款、社内規程及び社内基準に従い、担当事業領域の経営を行っております。また、
           事業部門ごとに、主要な貸借対照表項目及び損益計算書項目に関する数値目標を設定し、定期的に数値目標
           の達成度を検証するとともに業務執行の状況を取締役会へ報告することにより、経営管理を行っておりま
           す。
        (ⅲ)職務権限・責任の明確化
           当社は、業務分掌規程、職務権限規程、決裁権限規程等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任
          の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
        5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
           当社は、直接出資する子会社に対し、グループ会社管理規則に基づき、当社に対する経営上の重要事項等の
          報告を義務付けております。また、当社は、対象子会社における、経営管理面の強化を図るため、対象子会社
          社長を定期的に招集し、連絡会議を開催しております。
        6.その他の当社並びに当社親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
        (ⅰ)親会社との取引
           当社は、     親会社との取引に係る取引条件等については、市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定して
           おります。また、市場価格が参照できない取引については、その重要性に応じて、当社及び親会社から独立
           した外部の第三者意見を聴取する等の方法により取引の適正性を確保しております。
        (ⅱ)子会社管理体制
          ・当社は、対象子会社を統括するための要員を各事業部門及び本社コーポレート部門内に配置するとともに、
           対象子会社ごとに主管部署を定め、当該主管部署がグループ会社管理規則その他の社内規程に従い、当該対
           象子会社の経営管理及び経営指導にあたっております。
          ・当社は、間接出資する子会社については、本基本方針に別段の定めがある場合を除き、当該子会社に対し直
           接出資を行う子会社に経営を管理させることとし、かかる直接出資を行う子会社への当社による経営指導、
           管理を通じて、経営管理を行っております。
        7.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
        (ⅰ)補助使用人の選任
           監査役を補助する使用人を数名選任し、兼務させております。
        (ⅱ)補助使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保
           監査役を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内において監査役又は監査
          役会に帰属するものとし、取締役、執行役員及び他の使用人は、監査役の補助使用人に対し指揮命令権限を有
          しておりません。また、当該補助使用人の人事異動、人事評価、懲罰等の決定にあたっては、事前の常勤監査
          役の同意を必要とします。
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        8.当社の監査役への報告に関する体制
        (ⅰ)重要会議への出席
           監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会の他、経営会議、その他の重要な会
          議に出席し、取締役、執行役員及び使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができ
          ます。
        (ⅱ)取締役、執行役員及び使用人の報告義務
          ・取締役、執行役員、営業部署長及び管理部署長等は、監査役会及び監査役の要求に応じて、自己の職務執行
           の状況を監査役に報告します。
          ・取締役は監査役に対して法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告します。
          (ア)財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容(単体・連結)
          (イ)業績及び業績見通しの発表の内容(単体・連結)
          (ウ)経営計画、資金計画、CSR・コンプライアンスの状況
          (エ)内部監査の内容及び結果
          (オ)内部通報制度に基づく情報提供の状況
          (カ)行政処分の内容
          (キ)その他著しい損失等会社経営に甚大な影響を与える事象が発生したとき、または発生することが予想さ
             れるとき
          (ク)前各号に掲げるものの他、監査役が求める事項
        (ⅲ)執行役員及び使用人による報告
           執行役員及び使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができます。
          ・当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
          ・重大な法令または定款違反事実
        (ⅳ)子会社に関する報告
           当社は、監査役に対し、対象子会社に対する内部監査の結果及びグループ内部通報制度の運用状況を定期的
          に報告しております。また、監査役は、グループ監査役会等を通じて、対象子会社の監査役から、当該対象子
          会社におけるコンプライアンス等の状況について報告を受けております。
        (ⅴ)不利益取扱いの禁止
           当社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁
          止し、その旨を当社グループにおいて周知徹底しております。
        (ⅵ)子会社からの報告
           子会社の取締役及び監査役は、当社の監査役に対して、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
          等を直接報告することができます。
        9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
        (ⅰ)監査部の監査役との連携等
           監査部は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、
          内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をする等、密接な情報交換及び連携を図りま
          す。また、監査役及び監査部は、会計監査人とも連携を図るものとします。
        (ⅱ)監査費用の処理方針
           当社は、監査費用を支弁するため、毎年、一定額の予算を確保しております。また、監査役は、監査の実施
          にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他の外部専門家を独自に起用する
          ことができます。
        10.責任限定契約の内容の概要
           当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づ
          き、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
          の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または
          社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
        11 .取締役の定数
           当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
        12.取締役の選任の決議要件
           当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分
          の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらないも
          のとする旨を定款に定めております。
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        13.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
         ①  自己の株式の取得
           当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の
          規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
         ②  中間配当
           当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議に
          よって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
        14.株主総会の特別決議要件
           当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行
          使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる
          多数をもって行う旨を定款に定めております。
       (2)【役員の状況】

        ① 役員一覧
        男性    12 名 女性      1 名 (役員のうち女性の比率             8 %)
                                                         所有株式
                                                          数
         役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                         (千株)
                               1974年4月 伊藤忠商事株式会社入社
                               2000年7月 同社建設部長兼建設部PFI事業推進室
                                    長
                               2004年4月 同社建設・不動産部門長
                               2005年6月 同社執行役員
                               2007年4月 同社金融・不動産・保険・物流カンパ
                                    ニーエグゼクティブバイスプレジデント
        代表取締役
                岡田 賢二       1951年3月23日      生                        (注)3      106
                                    兼建設・不動産部門長
         社長
                               2008年4月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・
                                    物流カンパニープレジデント
                                同  年6月 同社代表取締役常務取締役
                               2010年4月 同社代表取締役 常務執行役員
                               2012年5月 当社顧問
                                同  年6月 当社代表取締役社長(現任)
                               1985年4月 当社入社
                               2004年4月 当社経営企画部経営企画チーム長
                               2007年4月 当社ホームライフ統括部企画統括チーム
                                    長
                               2008年4月 当社ホームライフ統括部次長
                               2009年4月 当社ホームライフ統括部長
                               2012年4月 当社産業マテリアル統括部長
                                同  年10月 当社経営企画部長
                               2013年4月 当社執行役員経営企画部長
                               2016年4月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会
      取締役兼常務執行役員
                                    社代表取締役社長
                若松 京介       1962年5月21日      生                        (注)3      15
      ホームライフ部門長
                               2017年10月 当社執行役員ホームライフ部門副部門長
                                    兼統括部長
                               2018年3月 当社執行役員ホームライフ部門長兼統括
                                    部長
                                同  年4月 当社常務執行役員エネルギー流通グルー
                                    プ長兼ホームライフ部門長
                                同  年6月 当社取締役兼常務執行役員エネルギー流
                                    通グループ長兼ホームライフ部門長
                               2019年4月 当社取締役兼常務執行役員ホームライフ
                                    部門長(現任)
                                  35/137





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                                                         所有株式
                                                          数
         役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                         (千株)
                               1983年4月 伊藤忠商事株式会社入社
                               2005年5月 同社財務部ストラクチャードファイナン
                                    ス室長
                               2009年5月 伊藤忠シンガポール会社財務経理部長兼
                                    伊藤忠シンガポール会社審査法務部長兼
                                    アジア総支配人付
                               2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐
                                    経営管理担当
                               2011年4月 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐
                                    経営管理担当兼伊藤忠シンガポール会社
                                    副社長
                               2013年4月 Dole       International      Holdings株式会社取
      取締役兼常務執行役員
                                    締役
       CFO兼CCO兼
                               2014年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員
                 勝 厚      1959年4月30日      生
                                                     (注)3      ▶
      CIO兼コーポレート
                               2015年4月 同社執行役員兼Dole             Asia  Holdings
         部門長
                                    Pte.Ltd.EXECUTIVE        VICE
                                    PRESIDENT,DIRECTOR
                               2016年4月 Dole       Asia  Holdings    Pte.Ltd.EXECUTIVE
                                    VICE  PRESIDENT,DIRECTOR
                               2018年5月 当社顧問
                                同  年6月 当社取締役兼執行役員CFO兼CIO兼
                                    コーポレート部門長
                               2019年4月 当社取締役兼執行役員CFO兼CCO兼
                                    CIO兼コーポレート部門長
                                同  年6月 当社取締役兼常務執行役員CFO兼CC
                                    O兼CIO兼コーポレート部門長(現
                                    任)
                               1984年4月 伊藤忠商事株式会社入社
                               2007年4月 同社エネルギー販売部長
                               2008年10月 同社エネルギー貿易第二部長
                               2011年4月 同社エネルギー部門長補佐
                               2012年3月 Isla       LPG  Corporation     CEO&PRESIDENT
                               2014年4月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジ
                                    ア総支配人補佐兼南西アジア支配人兼伊
                                    藤忠インド会社社長兼ニューデリー事務
                                    所長兼カルカッタ事務所長兼マドラス事
                                    務所長
      取締役兼常務執行役員
                               2017年4月 当社執行役員電力・ユーティリティ部門
      生活・産業エネルギー           普世 粛久       1961年2月21日      生                        (注)3      0
                                    副部門長
         部門長
                                同  年10月 当社執行役員電力・ユーティリティ部門
                                    副部門長兼電力・熱事業開発部長
                               2018年4月 当社執行役員生活・産業エネルギー部門
                                    長
                                同  年10月 当社執行役員生活・産業エネルギー部門
                                    長兼生活・産業エネルギー部門統括部長
                               2019年4月 当社執行役員生活・産業エネルギー部門
                                    長
                                同  年6月 当社取締役兼常務執行役員生活・産業エ
                                    ネルギー部門長(現任)
                                  36/137






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                                                         所有株式
                                                          数
         役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                         (千株)
                               1981年4月 当社入社
                               2002年4月 当社中部支社名古屋販売支店長
                               2005年4月 当社九州販売支店長
                               2008年4月 当社九州支店長
                                同  年6月 当社執行役員九州支店長
                               2011年4月 当社執行役員カーライフ事業本部副本部
                                    長兼供給統括部長
                               2012年4月 当社常務執行役員カーライフ事業本部副
                                    本部長
                               2013年4月 当社常務執行役員エネルギートレード事
                                    業本部副本部長
                               2014年4月 当社常務執行役員カーライフ事業本部北
                                    海道支店長兼伊藤忠エネクスホームライ
      取締役兼常務執行役員
                                    フ北海道株式会社代表取締役社長
      電力・ユーティリティ           清水 文雄       1958年4月1日      生                        (注)3      ▶
                               2015年3月 当社常務執行役員退任
         部門長
                               2015年4月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式
                                    会社代表取締役社長
                               2018年4月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式
                                    会社代表取締役社長兼日商プロパン石油
                                    株式会社代表取締役社長
                                同  年6月 同社代表取締役退任
                                同  年7月 当社入社
                                     当社電力・ユーティリティグループ電
                                    力・ユーティリティ部門長補佐
                                同  年10月 当社執行役員電力・ユーティリティ部門
                                    長
                               2019年6月 当社取締役兼常務執行役員電力・ユー
                                    ティリティ部門長(現任)
                               1975年4月 東京海上火災保険株式会社(現:東京海
                                    上日動火災保険株式会社)入社
                               2000年4月 同社経営企画部部長
                               2003年6月 同社東京自動車本部自動車営業第三部長
                               2004年6月 同社執行役員東京自動車本部自動車営業
                                    第三部長
         取締役        新保 誠一       1951年4月9日      生                        (注)3      9
                               2006年10月 同社常務執行役員
                               2009年7月 損害保険契約者保護機構専務理事
                               2013年6月 東京応化工業株式会社社外監査役
                               2015年6月 当社取締役(現任)
                               2018年6月 カーリットホールディングス株式会社取
                                    締役(現任)
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                                                         所有株式
                                                          数
         役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                         (千株)
                               1975年4月 株式会社日本不動産銀行(現:株式会社
                                    あおぞら銀行)入行
                               1991年3月 同行退職
                                同  年4月 最高裁判所司法修習生(第45期                配属庁横
                                    浜地方裁判所)
                               1993年4月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀
                                    行(現:株式会社あおぞら銀行)復職
                                同  年6月 同社総合企画部副部長
                               1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
        取締役        佐伯 一郎       1951年9月26日      生                        (注)3      7
                               1997年6月 同社総合企画部長
                               1999年2月 同社退職
                                     佐伯法律事務所開業
                               2002年4月 帝京大学法学部客員教授
                               2004年3月 四五六法律事務所開業
                                     同代表弁護士(現任)
                                同  年4月 大宮法科大学院大学教授
                               2007年4月 青山学院大学法科大学院教授(現任)
                               2016年6月 当社取締役(現任)
                               1986年4月 伊藤忠商事株式会社入社
                               2009年9月 同社天然ガス事業開発部長
                               2012年4月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼
                                    エネルギー・化学品カンパニーコンプラ
                                    イアンス責任者
                               2013年4月 同社エネルギー第二部門長代行兼E&P
                                    事業統括部長
                               2014年4月 同社エネルギー第二部門長
                               2016年4月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼
        取締役       大久保 尚登       1963年5月10日      生                        (注)3      -
                                    CP・CITIC戦略室兼エネルギー・
                                    化学品カンパニーコンプライアンス責任
                                    者
                               2017年4月 同社執行役員エネルギー部門長
                                同  年6月 当社取締役(現任)
                               2019年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員エネル
                                    ギー・化学品カンパニーエグゼクティブ
                                    バイスプレジデント兼エネルギー部門長
                                    (現任)
                               1971年4月 日本放送協会入局
                               1998年4月 旅の文化研究所運営評議委員(現任)
                               2005年6月 同局アナウンス室長
                               2007年6月 同局退職
                                同  年7月 有限責任事業組合「ことばの杜」設立
                                同  年10月 財団法人文字・活字文化推進機構評議員
                               2010年4月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教
                                    授
        取締役        山根 基世       1948年3月22日      生  2011年4月 女子美術大学非常勤講師                      (注)3      -
                                同  年11月 公益財団法人文字・活字文化推進機構評
                                    議員(現任)
                               2014年4月 学校法人桑沢学園理事
                               2015年4月 女子美術大学特別招聘講師
                               2017年4月 学校法人順心広尾学園理事(現任)
                                同  年4月 NPO法人絵本文化推進協会理事(現
                                    任)
                               2019年6月 当社取締役(現任)
                                  38/137





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                                                         所有株式
                                                          数
         役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                         (千株)
                               1974年4月 株式会社日本不動産銀行(現:株式会社
                                    あおぞら銀行)入行
                               1998年8月 同行仙台支店長
                               2000年8月 同行審査部総括審査役
                               2001年4月 あおぞら情報システム株式会社代表取締
                                    役専務
        常勤監査役         杜塚 裕二       1950年4月25日      生
                                                     (注)4      10
                               2003年4月 同社代表取締役社長
                               2005年6月 株式会社電算専務取締役
                               2008年3月 日本エネルギーネットワーク株式会社
                                    (現エネクス電力株式会社)常勤監査役
                               2012年5月 東京都市サービス株式会社常勤監査役
                               2015年6月 当社常勤監査役(現任)
                               1983年4月 伊藤忠商事株式会社入社
                               2008年4月 同社繊維原料・テキスタイル部長兼繊維
                                    原料・テキスタイル部次世代DPF事業
                                    推進室長
                               2009年4月 伊藤忠シンガポール会社経営企画部長兼
                                    アジア総支配人付兼アジアコンプライア
                                    ンス責任者
                               2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐
                                    経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社
                                    副社長兼アジアコンプライアンス責任者
        常勤監査役         砂山 豊宏       1960年8月17日      生                        (注)5      -
                               2011年4月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジ
                                    ア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シ
                                    ンガポール会社副社長兼アセアン・南西
                                    アジアコンプライアンス責任者
                               2012年4月 伊藤忠商事株式会社東アジア総代表補佐
                                    兼伊藤忠商事香港株式会社社長
                               2015年4月 株式会社レリアン執行役員
                               2016年4月 同社取締役
                               2017年4月 同社常務取締役管理部門長経営企画担当
                               2018年6月 当社常勤監査役(現任)
                               1981年11月 監査法人朝日会計社(現:有限責任あず
                                    さ監査法人)入社
                               1985年8月 公認会計士登録
                               2002年7月 同法人代表社員
                               2004年4月 同法人知的財産戦略室長
                               2006年6月 同法人東京事務所第3事業部長
         監査役        德田 省三       1955年3月1日      生
                                                     (注)4      -
                                     同法人本部理事
                               2009年7月 同法人KM推進室長
                               2010年6月 同法人専務理事
                               2015年7月 同法人シニアパートナー
                               2017年6月 当社監査役(現任)
                                     三井化学株式会社社外監査役(現任)
                               1990年4月 伊藤忠商事株式会社入社
                               2009年6月 同社中国経営管理グループ長代行兼上海
                                    伊藤忠商事有限公司
                               2010年1月 同社中国経営管理グループ長代行兼伊藤
                                    忠(中国)集団有限公司
                               2014年5月 同社機械カンパニーCFO補佐兼機械経
         監査役        髙井 研治       1965年9月20日      生                        (注)6      -
                                    理室長
                               2017年5月 同社経理部税務室長
                               2018年5月 同社経理部長代行兼経理部税務室長
                               2019年4月 同社エネルギー・化学品カンパニーCF
                                    O(現任)
                               2019年6月 当社監査役(現任)
                                         計                  155
                                  39/137




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                                                     伊藤忠エネクス株式会社(E02643)
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      (注)1.取締役である新保誠一、佐伯一郎及び山根基世                            は、  社外取締役であります。
         2.監査役     である杜塚裕二、砂山豊宏及び德田省三                   は、社外監査役であります。
         3.2019年6月19日開催の定時株主総会終結の時から1年間
         4.2017年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間
         5.2018年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間
         6.2019年6月19日開催の定時株主総会終結の時から4年間
         7.当社では、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図る
           ため、執行役員制度を導入しております。
           上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。

           常務執行役員           電力・ユーティリティ部門 管掌                              松塚 啓一
           執行役員           伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社                              内海 達朗
                       代表取締役社長
           執行役員           生活・産業エネルギー部門              副部門長                鶴岡 敏幸
           執行役員           東京都市サービス株式会社 代表取締役社長                              福嶋 岳夫
           執行役員           ホームライフ部門副部門長兼統括部長                              近藤 茂
                       兼伊藤忠工業ガス株式会社 代表取締役社長
           執行役員           エネクスフリート株式会社 代表取締役社長                              茂木 司
        ② 社外役員の状況

         当社は、社外取締役におきましては3名(新保 誠一、佐伯 一郎、山根 基世)選任しております。新保 誠
        一は、東京海上日動火災保険株式会社において長年営業部門に携わり、当社の経営に対する適切な助言を行うため
        の豊富な経験と高い見識を有しております。佐伯 一郎は弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経
        験に加えて、青山学院大学法科大学院教授としての深い見識を有しております。山根 基世は、放送業界におい
        て、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する経歴を通じて培った見識と多様な視点
        を有しております。
         当社は、社外監査役におきましては3名(杜塚 裕二、砂山 豊宏、德田 省三)選任しております。杜塚 裕
        二は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、中立的かつ客観的視点から当社の経営
        を監視・監査するための見識を有しております。砂山 豊宏は、長年にわたり、海外における経営企画業務等に従
        事し、豊富な事業経験を通じて培ったグローバルな事業経営、管理業務に関する幅広い見識を有しております。德
        田 省三は、      公認会計士としての専門的知見に加えて、監査法人において培った                               業務執行の監査に求められる高度
        な判断力と財務会計分野に関する見識を有しております。
         また、当社は新保 誠一、佐伯 一郎、山根 基世、杜塚 裕二及び                                德田 省三     を株式会社東京証券取引所に対
        し、独立役員として届け出ております。                   社外役員の独立性に関する判断基準について、当社は、株式会社東京証券
        取引所など国内の金融証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下(1)~(5)の該当の有無を確認のう
        え、独立性を判断しております。
        (1)現在又は過去10年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者※(社外監査役については業務執行を行
           わない取締役を含む)であったことがないこと。
           ※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等をいう。
        (2)現在又は過去3年間において、当社の親会社の役員若しくは業務執行者又は兄弟会社の業務執行者であった
           ことがないこと。
        (3)現在又は過去3年間において、当社の株式を直接又は間接に10%以上保有している大株主若しくはその業務
           執行者であったことがないこと。
        (4)直近決算期又は直近決算期に先行する3決算期のいずれかにおいて、当社との取引高(売上高又は仕入高)
           が対象となる決算期の直近決算期の取引高の2%を超える大口の取引先若しくはその業務執行者であったこ
           とがないこと。
        (5)過去3年以内に、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専
           門家、法律専門家又は税務専門家(当該報酬を得ているものが法人、組合等の団体である場合には当該団体
           に所属するものを含む)でないこと。
         当社では、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認
        識しております。
         なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一
        覧」をご参照ください。また、当社と親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係に
        ついては、「① 役員一覧」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表
        注記 37.関連当事者」をご参照ください。
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        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
        統制部門との関係
         監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
         ・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
         ・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
         また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
        上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を
        図っております。
       (3)【監査の状況】

        ①     監査役監査の状況
         当社の監査役監査では、各監査役は監査役会で定めた監査役監査基準、監査の方針、業務の分担等に従って、取
        締役会その他重要な会議に出席する他、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
        応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、内
        部統制システムの状況を監視及び検証しております。
         監査役は常勤監査役2名、非常勤監査役2名の4名体制であります。
        ②  内部監査の状況

         当社は、内部統制システムの適切な運営を監査する組織として、社長直轄の監査部を設置しております。監査部
        では監査規程に基づき定期的な内部監査を実施し、当該結果について社長及び監査役に報告し、内部監査により判
        明した指摘・提言事項の改善履行状況については、フォローアップ監査を実施しております。部長の他、内部監査
        スタッフとして5名を配置しております。
         また、監査部は、財務報告の適正性等を確保するための社内体制の整備・運用状況の定期的な評価及び改善フォ
        ローを実施しております。内部統制スタッフとして4名を配置しております。
         監査役と監査部の間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見
        交換する他、必要に応じて監査役が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っております。
         監査役、監査部は内部統制システムの整備・運用状況について密接に情報交換、意見交換するなど連携を図って
        おります。
        ③  会計監査の状況

          a.会計監査の概要
          当社は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツと会社法及び金融商品取引法に基づき契約を締結してお
         り、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。会計監査人は独立した第三者としての立場から、財
         務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受けて内部統制等の検討課題等についても適宜意見交換し、改善
         事項等の助言を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりです。
             公認会計士の氏名                    監査法人名                継続監査年数
          指定有限責任社員  五十嵐 勝彦                    有限責任監査法人 トーマツ                       7年

          指定有限責任社員  惣田  一弘                    有限責任監査法人 トーマツ                       2年

          会計監査業務の補助者は、公認会計士15名、その他10名であります。
          また、監査役、監査部は会計監査人の監査結果報告会に出席する他、会計監査人と定期的に情報交換、意見交
         換するなど連携を図っております。
          b.監査法人の選定方針と理由

          監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に
         提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定しております。
          また、監査役会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる事実がある
         場合、または法令違反等これらに類する事実があり当社の会計監査人として適当でないと判断する場合は、会計
         監査人の解任を検討し、かつ必要あると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任しており
         ます。
          なお、監査法人の再任の適否にあたっては、監査役会において監査法人を評価し、社内関係部署で検討した監
         査法人選定に関する意見を踏まえ、その妥当性及び適切性を慎重に審議し決定しております。
          c.監査役及び監査役会による監査法人の評価

          当社の監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理体制及び独立性・専門性等を検証し、さらに当社のビジネ
         スに対する知見や過年度の監査実績等を総合的に勘案し評価しております。
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        ④     監査報酬の内容等

        「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改
       正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適
       用しております。
       a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)            酬(百万円)            報酬(百万円)            酬(百万円)
                        98            -           105             0

      提出会社
                        62            -            65            0

      子会社
                       160            -           170             0

         計
        当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である情報管理態勢整
       備に関するアドバイザリー業務の対価を支払っております。
       b.その他の重要な報酬の内容

        該当事項はありません。
       c.監査報酬の決定方針

        該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で適切に定めております。
       d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査
       時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積り
       の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
         ①  役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
         当社は、役員の報酬について、透明性・客観性を担保しつつ、業績や株主価値との連動性を高めるため、役職
        及び職責に応じ、月額で定額を支給する「月例報酬」、短期業績に連動する報酬としての「賞与」、並びに中長期
        の業績に連動する報酬としての「業績連動型株式報酬」から構成される体系としております。各報酬の決定方針は
        以下のとおりです。
        <月例報酬>

         全ての取締役及び監査役を支給対象とし、その支給額は、それぞれの役員の役職及び職責に応じて、月額の定額
        を決定しております。
        <賞与>

         業務執行を担う取締役を支給対象とし、1事業年度の業績を反映した賞与を支給しております。
        賞与の具体的な算出方法は、短期業績や会社の貢献度等を考慮し、予め定められた支給基準に基づき、支給額を決
        定しております。
        <業績連動型株式報酬>

         業務執行を担う取締役を支給対象とし、各取締役が株式価値の変動による利益・リスクを株主と共有し、中長期
        的な企業価値向上に対する意識を高めることを目的として、業績連動型の株式報酬を支給しております。
        当該株式報酬の支給にあたっては、役位及び一定の業績判定期間における業績達成度合いに応じて、客観的に算
        定・付与されるポイント数に相当する数の株式を、当社が設定する信託(信託期間2年間)を通じ、各取締役に支
        給しております。
         なお、上記のうち、業績連動報酬である「賞与」及び「業績連動型株式報酬」において全社業績に連動する評価

        指標は、指標としてのシンプルさ、当社経営管理上の数値目標(株式報酬については、中期経営計画において設定
        される定量目標)との平仄、並びに他社動向等から判断し、当社株主に帰属する当期純利益(連結)を採用してお
        ります。2018年度は、かかる評価指標につき、2017年4月28日付で公表した前中期経営計画「Moving2018 つなぐ
        未来」で定めた目標数値(108億円)、2018年4月27日付決算短信において上方修正した業績予想目標(113億
        円)、及び2018年度の実績である115億5千9百万円を考慮し、短期の業績連動報酬である「役員賞与」並びに中
        長期の業績連動報酬である「業績連動型株式報酬」の額を算出しております。
         月例報酬及び役員賞与は、予め定められた支給基準(役員賞与については、上記短期業績の実績等に基づき、基
        準上金額を算出)に則り、取締役会からの委任を受けて、代表取締役社長である岡田賢二が決定しております。ま
        た、業績連動型株式報酬は、当社取締役会で承認された株式交付規程に従い、個別の報酬額を決定いたします。こ
        れらは全て後述の各報酬総額の範囲内で行われております。
         加えて、社外役員を主要な構成員とするガバナンス委員会が、当該支給基準、関連規程の合理性・妥当性及び評
        価を行うにあたっての考え方を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しております。
         上記報酬のうち、2019年6月19日現在9名の取締役の「月例報酬」と「賞与」の合計額については、2012年6月

        21日開催の第52回定時株主総会における決議により、金銭報酬枠として年額5億円以内とし、「業績連動型株式報
        酬」については、2017年6月21日開催の第57回定時株主総会における決議により、上記信託期間中に当該信託に対
        し、当社が当社株式の取得資金として拠出する金額の上限を1億2千万円以内、当社が取締役に付与するポイント
        の上限を82,000ポイント*を上限としています。また、2019年6月19日現在4名の監査役の報酬限度額は2007年6
        月22日開催の第47回定時株主総会における決議により、年額7千万円以内としております。
        *各取締役に交付すべき当社株式の数は、原則として当該取締役に付与されたポイント数に1.0を乗じた数となります。
         ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                      対象となる
                   報酬等の総額
                                                      役員の員数
          役員区分
                    (百万円)
                             月例報酬          賞与       株式報酬
                                                       (名)
      取締役
                     256        161         91         3        9
     (社外取締役を除く)
      監査役
                      ▶        ▶        -        -         1
     (社外監査役を除く)
                      79        79        -        -         6
      社外役員
        (注)当社は      2017年6月21日開催の第57回定時株主総会において、取締役に対する業績連動型株式報酬制度(以下
        「本制度」という。)の導入を決議しております。表の株式報酬の総額は、本制度に関して2018年度中に付与した
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        株式付与ポイントに係る費用計上額です。本制度の概要については、下記「④                                     業績連動型株式報酬制度につい
        て」をご参照ください。
         ③  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
         ④  業績連動型株式報酬制度について

         2017年6月21日開催の第57回定時株主総会における決議により、当社は社外取締役及び非業務執行取締役を除
        く取締役(以下「取締役」という。)に対して、基本報酬と賞与に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値
        の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、取締役に対する業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」とい
        う。)を導入しております。
        1.  本制度の概要

         本制度は、取締役に対し、業績達成度等の一定の基準に応じたポイントを付与し、原則として取締役の退任時
        に付与されたポイント数に相当する数の当社株式を交付するという、業績連動型の株式報酬制度です。
         本制度の導入にあたっては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社
        株式を取得し、対象となる取締役に本信託から当社株式を交付するという、「役員向け株式交付信託」の仕組み
        を採用しております。
         取締役には、以下記載の信託期間中における事業年度の業績及び取締役の役位、在任月数に応じて、当社本決
        算取締役会の日にポイントが付与されます。
        概要は次のとおりです。

         本株式報酬制度の対象者                       当社の社外取締役及び非業務執行取締役を除く取締役
                                2年間 2017年8月~2019年9月(予定)
         信託期間
         当社が本信託に拠出する金銭の上限                       金120百万円を上限

                                対象者に対して付与するポイント総数を1事業年度当たり
                                82,000ポイント(上限)とし、ポイント数に1.0を乗じた
         対象者が取得する当社株式の数の上限
                                株式数    ※
         対象者に対する当社株式等の交付時期                       退任後
                                当社経営への中立性を確保するため、議決権を一律行使し
         本信託内の当社株式の議決権行使
                                ない
         
         には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
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        2.  本制度における信託の仕組み
        (ⅰ)当社は取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。)を対象とする株式交付規程を制定します。





        (ⅱ)当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資
           金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。)を信託しま
           す。
        (ⅲ)受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を当社からの自己株式の処分による方法や取引所市場(立
           会外取引を含む)から一括して取得します。
        (ⅳ)信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社
           及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管
           理人は受託者に対して不行使の指図をし、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しな
           いこととします。
        (ⅴ)株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
        (ⅵ)株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、累積
           ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた
           一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付すること
           があります。
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       (5)【株式の保有状況】
        ①  投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投
        資目的以外の株式の保有にあたっては、将来の事業化が見込まれ、戦略性を有する等の保有目的が認められるこ
        とを前提に、投資リターンの実現確度が高く、当社の企業価値向上に資するものに限定する方針としておりま
        す。
        ②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         既に保有する純投資目的以外の目的である投資株式に関しては、個別の株式に係る保有の合理性について毎年
        取締役会にて検証を行い、投資目的の実現確度や、当社の企業価値向上に繋がる経済的付加価値を生み出せてい
        るかといった観点から、保有・縮減の適否につき判断しております。
         また、当社保有の純投資目的以外の目的である投資株式につき、個別銘柄毎に保有目的が適切であるか、保有
        に伴う便益やリスクが当社の資本コストに見合っているかを具体的に精査しております。そのうえで、保有が適
        切であるかどうか判断を行い、保有の妥当性が認められない銘柄については縮減することも検討してまいりま
        す。
         なお、議決権の行使にあたっては、原則として棄権、白紙委任は行わないものとしております。また、短期的
        な業績・株価等の画一的な基準のみにより賛否を判断するのではなく、投資先企業の経営方針・戦略等の非財務
        情報も踏まえ、当社及び投資先企業の中長期的な企業価値の向上に繋がるかどうか等の観点から、個別議案を精
        査したうえで、各議案の賛否を判断しております。
         また、上記      に記載した検証方法により2018年11月21日及び2019年6月11日開催の取締役会において保有の合理
        性について確認しております。
        b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      12             227

     非上場株式
                      12            2,498
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -             -

     非上場株式
                      1            222
     非上場株式以外の株式                                事業上の関係の維持・強化のため
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      1             -

     非上場株式
                      3             64
     非上場株式以外の株式
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        c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
                    598,000         598,000
     前田道路株式会社                             を中心とした取引関係維持・強化のため                      有
                     1,285         1,286
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社の重要仕入先であり、
                    756,175         756,175
     JXTGホールディ
                                  取引関係維持・強化のため
                                                        有
     ングス株式会社
                      383         487
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
                     81,324         81,324
     コーナン商事株式会
                                  を中心とした取引関係維持・強化のため
                                                        無
     社
                      223         206
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)事業上の関係の維持・強化
                     2,370           -
                                  のため
     エネクス・インフラ
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                                        無
     投資法人
                                  (株式数が増加した理由)事業上の関係
                      201          -
                                  の維持・強化のため
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
                     24,836         24,836
     トナミホールディン
                                  を中心とした取引関係維持・強化のため
                                                        無
     グス株式会社
                      156         156
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)ホームライフ部門を中心と
                     40,000         40,000
                                  した取引関係維持・強化のため
     株式会社ハチバン                                                   無
                      129         126
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
                     86,800         86,800
                                  を中心とした取引関係維持・強化のため
     株式会社ユーグレナ                                                   無
                       60         89
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
                     10,000         10,000
     特種東海製紙株式会
                                  を中心とした取引関係維持・強化のため
                                                        無
     社
                       40         41
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
                     10,000         10,000
     王子ホールディング
                                  を中心とした取引関係維持・強化のため                      無
     ス株式会社
                       7         7
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
                     3,000         3,000
                                  を中心とした取引関係維持・強化のため
     株式会社佐藤渡辺                                                   無
                       7         6
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
                     1,200         1,200
     大宝運輸株式会社                             を中心とした取引関係維持・強化のため                      無
                       ▶         5
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
                     4,000         20,000
                                  を中心とした取引関係維持・強化のため
     倉庫精練株式会社                                                   無
                       3         5
                                  (定量的な保有効果)(注)2
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
     コスモエネルギー
                       -       20,000
                                  (保有目的)当社の重要仕入先であり、
     ホールディングス株                                                   無
                                  取引関係維持・強化のため
                       -         69
     式会社
     センコーグループ
                       -       11,720
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
     ホールディングス株                                                   無
                                  を中心とした取引関係維持・強化のため
                       -         10
     式会社
                       -        2,437
                                  (保有目的)生活・産業エネルギー部門
     兵機海運株式会社                                                   無
                                  を中心とした取引関係維持・強化のため
                       -          ▶
        (注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
           2 取引先との関係を考慮して定量的な保有効果については記載しておりません。
           みなし保有株式

            該当する株式は保有しておりません。
        ③  保有目的が純投資目的である投資株式

           該当する株式は保有しておりません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
         号。以下「連結財務諸表規則」という。)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満
         たすことから、第93条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

         下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
          また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお
         ります。
      2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自                                     2018年4月1日        至  2019年3月
        31日)の連結財務諸表及び事業年度(自                   2018年4月1日        至  2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任監
        査法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適

       正に作成することができる体制の整備について
         当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作
        成することができる体制の整備を行っております。その内容は以下のとおりであります。
       (1)当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため、会計基準等の内容の適切な把握及び変更等について的確

         に対応することが必要と考えており、公益財団法人財務会計基準機構への加入、更に各種団体・監査法人主催の
         セミナーや研究会等へ、積極的に参加しております。
       (2)IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時に入手し、最近の基

         準の把握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するために、IFRSに準拠したグ
         ループ会計基準を作成し、それらに基づいて会計処理を行っております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結財政状態計算書】
                                                    (単位:百万円)
                                    前連結会計年度末             当連結会計年度末
                               注記
                区分
                                    (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
                               番号
              (資産の部)

     流動資産

                               8            22,573             18,725
      現金及び現金同等物
                              9,28,
                                           119,541             106,165
      営業債権
                               41
                               10            38,860             36,034
      その他の短期金融資産
                               11            28,380             33,053
      棚卸資産
                                             -            2,533
      未収法人所得税
                                            1,690              111
      前渡金
                                            1,725             3,154
      その他の流動資産
                                           212,769             199,775
       流動資産合計
     非流動資産

                               12,41             26,145             29,441
      持分法で会計処理されている投資
                               10,41             3,406             4,186
      その他の投資
                               10,41             11,400             11,292
      投資以外の長期金融資産
                              13,16,
                                           85,326             87,599
      有形固定資産
                               39,41
                               14            10,166              9,819
      投資不動産
                               15              692             521
      のれん
                               15,16             20,798             20,091
      無形資産
                               17            10,502              9,913
      繰延税金資産
                                            1,417             1,736
      その他の非流動資産
       非流動資産合計                                   169,852             174,598

      資産合計                         5            382,621             374,373

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                                                    (単位:百万円)

                                    前連結会計年度末             当連結会計年度末
                               注記
                区分
                                    (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
                               番号
            (負債及び資本の部)

     流動負債

      社債及び借入金(短期)                        18,41             12,432             11,217
                               19,41            127,445             121,677

      営業債務
                               20             8,539             7,905
      その他の短期金融負債
                                            3,650             3,193
      未払法人所得税
                               28            10,583              9,651
      前受金
                                           12,280             11,820
                               21,22
      その他の流動負債
                                           174,929             165,463
       流動負債合計
     非流動負債

      社債及び借入金(長期)                        18,41             30,273             22,893
                               20            23,335             23,531

      その他の長期金融負債
                               23             9,820             9,936
      退職給付に係る負債
                               17             2,185             2,287
      繰延税金負債
                               22             4,757             5,462
      引当金
                                             256             235
      その他の非流動負債
                                           70,626             64,344
       非流動負債合計
                                           245,555             229,807
       負債合計
     資本

                               24            19,878             19,878
      資本金
                               24            18,892             18,922
      資本剰余金
                               24            80,352             86,769
      利益剰余金
                               25            △ 1,145            △ 1,406
      その他の資本の構成要素
                                           △ 1,873            △ 1,873
                               24
      自己株式
                                           116,104             122,290
       株主資本合計
                               38            20,962             22,276
      非支配持分
       資本合計                                   137,066             144,566
                                           382,621             374,373

      負債及び資本合計
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        ②【連結包括利益計算書】
                                                    (単位:百万円)
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                               注記
                                   (自   2017年4月1日           (自   2018年4月1日
                 区分
                               番号
                                    至    2018年3月31日)            至    2019年3月31日)
                                28           744,767            1,007,086
     売上収益
                                          △ 655,945            △ 922,876
     売上原価
                                           88,822             84,210
     売上総利益
     その他の収益及び費用

                                29           △ 70,931            △ 67,318
      販売費及び一般管理費
                               30,31            △ 1,544             △ 241
      固定資産に係る損益
                                             806            1,200
                                32
      その他の損益
                                          △ 71,669            △ 66,359
       その他の収益及び費用合計
                                           17,153             17,851
     営業活動に係る利益
                                33
     金融収益及び金融費用
                                             92             83
      受取利息
                                             296              66
      受取配当金
                                            △ 950            △ 906
      支払利息
                                            △ 241             755
      その他の金融損益
                                            △ 803             △ 2
       金融収益及び金融費用合計
                                12
      持分法による投資損益                                       493            1,565
                                            2,326               -
                                7
      事業再編等利益
                                           19,169             19,414
     税引前利益
                                17           △ 5,945            △ 5,749
      法人所得税費用
                                           13,224             13,665
     当期純利益
     当期純利益の帰属

                                           11,025             11,559
      当社株主に帰属する当期純利益
                                            2,199             2,106
      非支配持分に帰属する当期純利益
      計                                     13,224             13,665
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                                                    (単位:百万円)

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                               注記
                                   (自   2017年4月1日           (自   2018年4月1日
                 区分
                               番号
                                    至    2018年3月31日)            至    2019年3月31日)
     その他の包括利益(税効果控除後)
     純損益に振替えられることのない項目

                                             892            △ 108
      FVTOCI金融資産
                                             105            △ 175
      確定給付再測定額
                                12             △ 9            △ 54
      持分法適用会社におけるその他の包括利益
     純損益に振替えられる可能性のある項目

                                            △ 38            △ 10
      在外営業活動体の換算差額
                                             74             25
      キャッシュ・フロー・ヘッジ
                                            △ 519            △ 193
                                12
      持分法適用会社におけるその他の包括利益
                                25             505            △ 515
      その他の包括利益(税効果控除後)計
                                           13,729             13,150
     当期包括利益
     当期包括利益の帰属

                                           11,460             11,127
      当社株主に帰属する当期包括利益
                                            2,269             2,023
      非支配持分に帰属する当期包括利益
                                           13,729             13,150
      計
                                                      (単位:円)

     1株当たり当社株主に帰属する当期純利益
                                34            97.63             102.40
      基本的
                                34              -             -
      希薄化後
                                                    (単位:百万円)

                                          1,156,344             1,244,260
     売上高
      (注)売上高は、日本の会計慣行に基づいた金額であります。投資家の便宜を考慮し、当社が任意に開示する項目であ
         り、IFRSで求められているものではありません。
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        ③【連結持分変動計算書】
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                   株主資本
                   注記                                 非支配
                                     その他の                   資本合計
                   番号         資本     利益              株主資本      持分
                       資本金               資本の    自己株式
                            剰余金     剰余金               合計
                                     構成要素
     2017年4月1日残高
                       19,878     18,740     73,300    △ 1,655    △ 1,752    108,511     18,966    127,477
      当期純利益                           11,025               11,025     2,199    13,224
                                       435          435     69    505
      その他の包括利益
     当期包括利益
                                 11,025      435        11,460     2,269    13,729
     所有者との取引額
      配当金              26             △ 3,898              △ 3,898     △ 615   △ 4,513
      子会社の取得による増減等                       152                   152          152
      子会社持分の追加取得及び売却
                                                      343     343
      による増減
      その他の資本の構成要素から利
                                  △ 75     75          -          -
      益剰余金への振替
      自己株式の取得及び処分
                                           △ 121    △ 121         △ 121
                                                 -          -
      株式に基づく報酬取引
                       19,878     18,892     80,352    △ 1,145    △ 1,873    116,104     20,962    137,066
     2018年3月31日残高
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                      (単位:百万円)
                                   株主資本
                   注記                                 非支配
                                     その他の                   資本合計
                   番号         資本     利益              株主資本      持分
                       資本金               資本の    自己株式
                            剰余金     剰余金               合計
                                     構成要素
     2018年4月1日残高
                       19,878     18,892     80,352    △ 1,145    △ 1,873    116,104     20,962    137,066
      当期純利益
                                 11,559               11,559     2,106    13,665
                                      △ 432         △ 432    △ 83    △ 515
      その他の包括利益
     当期包括利益
                                 11,559     △ 432        11,127     2,023    13,150
     所有者との取引額
      配当金
                    26             △ 4,971              △ 4,971     △ 459   △ 5,430
      子会社の取得による増減等
                              23                   23          23
      子会社持分の追加取得及び売却
                                                     △ 250    △ 250
      による増減
      その他の資本の構成要素から利
                                  △ 171     171          -          -
      益剰余金への振替
      自己株式の取得及び処分
                                            △ 0    △ 0         △ 0
      株式に基づく報酬取引                        7                   7          7
                       19,878     18,922     86,769    △ 1,406    △ 1,873    122,290     22,276    144,566
     2019年3月31日残高
                                  54/137








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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:百万円)
                                       前連結会計年度             当連結会計年度
                                  注記
                                     (自  2017年4月1日          (自  2018年4月1日
                  区分
                                  番号
                                      至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー

                                            19,169            19,414
      税引前利益
                                            10,824            10,086
      減価償却費等
                                             1,544             241
      固定資産に係る損益
                                              803             2
      金融収益及び金融費用
                                             △ 493          △ 1,565
      持分法による投資損益
                                            △ 2,326              -
      事業再編等利益
                                           △ 25,998            13,602
      営業債権の増減
                                            △ 1,964           △ 4,667
      棚卸資産の増減
                                            26,522            △ 5,788
      営業債務の増減
                                             3,461            2,935
      その他-純額
                                              645            406
      配当金の受取額
                                               92            85
      利息の受取額
                                             △ 873           △ 838
      利息の支払額
                                            △ 7,167           △ 8,510
      法人所得税の支払額
                                            24,239            25,403
     営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー

                                            △ 5,972           △ 2,379
      持分法で会計処理されている投資の取得による支出
                                             △ 256           △ 284
      投資の取得による支出
                                             5,411             103
      投資の売却による収入
      子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)                            35          △ 3,751              -
                                  35             -            22

      子会社の取得による収入
                                  35           △ 598             -
      子会社の支配喪失による減少
                                             △ 444           △ 907
      貸付による支出
                                             5,675             752
      貸付金の回収による収入
                                           △ 11,887           △ 12,883
      有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
                                             2,536            1,978
      有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
                                            △ 2,545            △ 832
      無形資産の取得による支出
                                              136            193
      無形資産の売却による収入
                                            △ 7,000              -
      預け金の増減-純額
                                              237            827
      その他-純額
     投資活動によるキャッシュ・フロー                                      △ 18,458           △ 13,410
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                                                    (単位:百万円)

                                       前連結会計年度             当連結会計年度
                                  注記
                                     (自  2017年4月1日          (自  2018年4月1日
                  区分
                                  番号
                                      至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー

                                            △ 8,615           △ 3,963
      社債及び借入金の返済額
                                             7,323           △ 6,311
      短期借入金の増減-純額
                                               76            75
      非支配持分からの払込みによる収入
                                               -          △ 228
      非支配持分からの子会社持分取得による支出
                                  26          △ 3,898           △ 4,971
      当社株主への配当金の支払額
                                  38           △ 615           △ 459
      非支配持分への配当金の支払額
                                             △ 121            △ 0
      自己株式の取得による支出
                                            △ 5,850          △ 15,857
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                              △ 69         △ 3,864
     現金及び現金同等物の増減額
                                  8          22,727            22,573
     現金及び現金同等物の期首残高
                                              △ 85            16
     為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額
                                  8          22,573            18,725
     現金及び現金同等物の期末残高
                                  56/137













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        【連結財務諸表注記】
         1.報告企業
           伊藤忠エネクス株式会社(以下「当社」という。)は日本に所在する企業であります。その登記されている
          本社及び主要な事業所の住所はホームページ                     (URL   https://www.itcenex.com)           で開示しております。当社の連結
          財務諸表は     2019  年3月   31 日を期末日とし、当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)、並びに当社グ
          ループの関連会社・共同支配企業に対する持分により構成されております。当社グループは主として国内外に
          おける石油製品、LPガスの販売やそれらに付随するサービスの提供、国内における電熱供給などを行ってお
          ります。
         2.連結財務諸表の基礎

         (1)IFRSに準拠している旨
           当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                         51 年大蔵省令第      28
          号。以下「連結財務諸表規則」という。)第1条の2に掲げる「                              指定国際会計基準        特定会社」の要件を満たし
          ており、第     93 条の規定により、国際会計基準(以下「                   IFRS  」という。)に準拠して作成しております。
           なお、この連結財務諸表は2019年6月19日の取締役会にて承認されております。
         (2)測定の基礎

           当社の連結財務諸表は、           「 3 .重要な会計方針」         に記載しております金融商品等を除き、取得原価を基礎と
          して作成しております。
         (3)機能通貨及び表示通貨

           当社の連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。また、表示している全ての財務
          情報は百万円未満を四捨五入しております。
         (4)会計方針の変更

           当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準書をそれぞれの経過措置に準拠して適用しております。
             基準書                   基準名                新設・改訂の概要

                                          金融資産に関する分類及び測定方法の

     IFRS第9号(2014年7月改訂)                   金融商品                   限定的な修正、及び予想損失減損モデ
                                          ルの導入
                                          顧客との契約から生じる収益に関する
     IFRS第15号                   顧客との契約から生じる収益
                                          基準の設定
        (IFRS第9号「金融商品」(2014年7月改訂))

           当社グループは、当連結会計年度より、IFRS第9号「金融商品」(2014年7月改訂)を適用しております。
          本基準の適用による当社グループの連結財務諸表への影響は軽微であります。
        (IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」)

           当社グループは、当連結会計年度より、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2014年5月公表)及
          び「IFRS第15号の明確化」(2016年4月公表)(合わせて以下、「IFRS第15号」という。)を適用しておりま
          す。なお、IFRS第15号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響
          を適用開始日に認識する方法を採用しております。
           IFRS第15号を適用した結果、これまで純額で収益を表示していた取引の一部が総額で表示されることとなっ
          たため、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当連結会計年度の連結包括利益計算書において、売上収
          益及び売上原価がそれぞれ166,508百万円増加しております。
           なお、上記のほか、本基準の適用による当社グループへの重要な影響はありません。
         (5)未適用の公表済み基準書及び解釈指針

           連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書及び解釈指針の新設又は改訂が公表されておりますが、当連
          結会計年度以前に強制適用されるものではなく、当社グループでは早期適用しておりません。
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                        強制適用時期         当社グループ
       基準書         基準名                               新設・改訂の概要
                       (以降開始年度)           適用年度
                                         リースの借手及び貸手におけるリース契
     IFRS第16号       リース           2019年1月1日          2020年3月期
                                         約の認識、測定、表示及び開示の原則
           IFRS第16号の適用により、従来、連結財政状態計算書に資産及び負債を認識せず、リース料をリース期間に
          わたって売上原価、販売費及び一般管理費等として計上していたオペレーティング・リースについて、使用権
          資産及びリース負債を計上したうえで、減価償却費相当額を売上原価、販売費及び一般管理費等として、利息
          相当額を金融費用として計上します。これによる当社グループの連結財務諸表への主な影響として、期首の連
          結財政状態計算書において使用権資産とリース負債がそれぞれ約400億円増加すると見積もっております。ま
          た連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動におけるキャッシュ・フローが約90億円増加し、財務活
          動によるキャッシュ・フローが同額減少する見込みであります。なお、連結包括損益計算書に与える影響は軽
          微であります。
         3.重要な会計方針

          以下に記載されている会計方針は、他の記載がない限り、連結財務諸表に記載されているすべての期間に適
         用しております。
        (1)連結の基礎

          この連結財務諸表は当社グループの財務諸表並びに関連会社及び共同支配企業の持分相当額を含んでおりま
          す。
         ①    子会社

           子会社とは当社グループにより支配されている企業をいいます。支配とは、投資先に対するパワーを有
          し、投資先への関与により生じるリターンの変動にさらされ、かつ投資先に対するパワーを通じてリターン
          の額に影響を及ぼす能力を有する場合をいいます。子会社については、当社グループが支配を獲得した日を
          取得日とし、その日より当社グループが支配を喪失する日まで連結しております。
           子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会
          社の財務諸表の調整を行っております。子会社の包括利益については、非支配持分が負の残高となる場合で
          あっても、親会社の所有者と非支配持分に帰属させております。
           支配を継続する中での持分買増及び売却等による子会社持分の変動については、資本取引として会計処理
          しております。
           子会社に対する支配を喪失した場合には、当該子会社の資産及び負債、当該子会社に係る非支配持分の認
          識を中止し、支配喪失後も継続して保持する残余持分について支配喪失日の公正価値で再測定し、生じた利
          得または損失は、純損益として処理しております。
         ②    関連会社及び共同支配企業

           関連会社とは、当社グループが当該企業の財務及び営業の方針に重要な影響力を有している企業をいいま
          す。当社グループが重要な影響力を有しているかどうかの判定にあたっては、議決権の保有状況(被投資会
          社の議決権の20%以上50%以下を直接的または間接的に所有している場合は、当該企業に対して重要な影響
          力を有していると推定する)、実質的に行使可能な潜在的議決権の存在、あるいは全取締役のうち当社グ
          ループより派遣されている社員が占める割合等の諸要素を総合的に勘案して決定しております。
           共同支配企業とは、当社グループを含む複数の当事者が共同で支配する契約上の取り決めで、事業活動の
          重要な意思決定に際し当事者の全員一致の合意を必要とするもののうち、事業を各投資企業から独立した主
          体が担っており、各投資企業は当該事業体の純資産に対してのみ権利を有する者をいいます。
           関連会社及び共同支配企業に対する投資は、                        持分法を適用し、取得原価に、取得時以降に投資先が計上し
          た純損益及びその他の包括利益のうち、当社グループの持分に相当する額を当社グループの純損益及びその
          他の包括利益として認識するとともに、投資価額を増減額する会計処理を行っております。関連会社                                               及び共
          同支配企業     の取得に伴い認識されるのれんについては、当該残高を投資の帳簿価額に含めております。ま
          た、関連会社      及び共同支配企業        から受け取った配当金については、投資価額より減額しております。
           関連会社       及び共同支配企業        の会計方針が当社グループが採用する会計方針と異なる場合は、当社グループ
          が採用する会計方針と整合させるため、必要に応じ、修正を加えております。
           関連会社に対する重要な影響力、または                      共同支配企業に対する共同支配               を喪失し、持分法の適用を中止す
          る場合は、売却持分に係る売却損益を純損益として認識するとともに、残存している持分について公正価値
          で再測定し、当該評価差額をその期の純損益として認識しております。
         ③    連結上消去される取引

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           当社グループ相互間における債権債務残高及び取引高、並びに当社グループ相互間の取引により発生した
          内部未実現損益は、連結財務諸表の作成に際して消去しております。
           当社グループと持分法適用会社との取引により生じる内部未実現損益については、当社グループの持分相
          当額を消去しております。
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        (2)企業結合
           企業結合は取得法を用いて会計処理しており、被取得企業において取得時に識別可能な資産及び負債、並び
          に非支配持分を公正価値(ただし、IFRS第3号「企業結合」により公正価値以外で測定すべきとされている資
          産及び負債については、IFRS第3号「企業結合」に規定する価額)で認識し、既保有持分を取得時における公
          正価値で再測定したうえで、移転された対価、再測定後の既保有持分価額及び非支配持分の公正価値の合計か
          ら識別可能な資産及び負債の公正価値の合計を差し引いたものをのれんとして認識しております。ただし、識
          別可能な資産及び負債の価額の合計が取得価額、再測定後の既保有持分価額及び非支配持分の公正価値の合計
          を上回る場合には、直ちに利益として純損益に計上しております。
           企業結合が生じた期間の末日までに企業結合の当初の会計処理が完了していない場合には、暫定的な金額で
          会計処理を行い、取得日から1年以内の測定期間において、暫定的な金額の修正を行います。企業結合を達成
          するために取得企業で発生した取得費用は費用として処理しております。
           すべての企業結合当事者が企業結合前後において、いずれも当社グループの支配下にある企業結合(共通支
          配下での企業結合)については、移転元の資産及び負債の帳簿価額を移転先に引き継ぐ処理を行っておりま
          す。
        (3)外貨換算

           外貨建取引は、取引日における直物為替相場またはそれに近似するレートにより機能通貨に換算しておりま
          す。外貨建の貨幣性資産及び負債は、期末日の直物為替相場により機能通貨に換算しております。当該換算及
          び決済により生じる換算差額は損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じて測定される
          金融資産及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の包括利益として認識して
          おります。
           在外営業活動体の資産及び負債は期末日の直物為替相場により、収益及び費用は取引日の直物為替相場また
          はそれに近似するレートにより、それぞれ円貨に換算しており、その換算差額はその他の包括利益として認識
          しております。在外営業活動体が処分された場合には、当該営業活動体に関連する累積換算差額を処分した期
          の損益として認識しております。
        (4)金融商品

         ①    デリバティブを除く金融資産
         (i)当初認識及び測定
             デリバティブを除く金融資産のうち、営業債権及びその他の債権をこれらの発生日に当初認識しており
            ます。その他のすべての金融資産は、当社グループが当該金融商品の契約当事者となる取引日に当初認識
            しております。
             デリバティブを除く金融資産は、償却原価で測定される金融資産と公正価値で測定される金融資産に分
            類しております。次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定される金融資産に分類し、それ
            以外の場合には公正価値で測定される金融資産に分類しております。
            ・保有方針が、当該金融資産の約定において発生するキャッシュ・フローの回収を目的としていること
            ・当該金融資産の約定において予定されているキャッシュ・フローについて、発生する日が特定され、か
             つ各特定日におけるキャッシュ・フローが元本と利息の支払のみにより構成されていること
             公正価値で測定される金融資産については、他の企業の普通株式等の資本性金融商品への投資であっ
            て、かつ短期的な売却により差益を得ることを目的とした保有でないものについては、原則として、取得
            後の公正価値変動をその他の包括利益に計上する金融資産(以下「FVTOCI金融資産」という。)に分類
            し、それ以外の公正価値で測定される金融資産については、原則として、取得後の公正価値変動を純損益
            に計上する金融資産(以下「FVTPL金融資産」という。)に分類しております。
             これらの分類については、個々の資産の当初認識時に実施することとしており、決定した分類は変更せ
            ず、継続的に使用することとしております。
             償却原価で測定される金融資産及びFVTOCI金融資産は、公正価値(直接帰属する取引費用も含む)で当
            初認識し、FVTPL金融資産は、当初認識時に公正価値で認識し、取引費用は発生時に純損益で認識してお
            ります。
         (ⅱ)事後測定
             金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおり測定しております。
            (a)償却原価により測定される金融資産
               償却原価により測定される金融資産については実効金利法による償却原価により測定しておりま
              す。
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            (b)その他の金融資産
               償却原価により測定される金融資産以外の金融資産は公正価値で測定しております。公正価値で測
              定される金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。ただし、FVTOCI金融資産に
              ついては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しております。なお、当該金融資産から
              の受取配当金については当期の純損益として認識しております。
         (ⅲ)認識の中止
             当該金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する権利が失効した場合、また当該資産から生じる
            キャッシュ・フローを享受する権利を譲渡した場合で、全てのリスクと経済価値を実質的に移転した場合
            は、認識を中止しております。なお、FVTOCI金融資産を売却した場合は、直近の簿価と受け取った対価と
            の差額を、その他の包括利益として認識するとともに、当該金融資産について売却までに認識した累積そ
            の他の包括利益の残高を利益剰余金に振り替えております。
         ②    現金及び現金同等物

           現金及び現金同等物は、手許現金及び当座預金、普通預金、通知預金等の要求払預金並びに価値の変動につ
          いて僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されておりま
          す。
         ③    金融資産の減損

           当社グループは、償却原価で測定される金融資産、リース債権および金融保証契約等に係る予想信用損失に
          関して損失評価引当金を認識しております。
           IFRS第15号の範囲に含まれる取引から生じた営業債権、リース債権については、全期間の予想信用損失で損
          失評価引当金を測定するため、IFRS第9号の単純化したアプローチを適用しています。
           その他すべての金融商品については、期末時点で30日超の支払遅延や信用不安事象等が発生した場合には、
          合理的な反証がない限り、当初認識以降信用リスクに著しい増大があったものと判定し、全期間の予想信用損
          失を認識しています。他方で、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、
          金融商品に係る損失評価引当金を12ヵ月の予想信用損失に等しい金額で測定しています。
           予想信用損失については、信用リスク特性に応じて債権等を区分し、その区分に応じて算定した過去の信用
          損失の実績率に現在の状況及び将来の経済状況の見通しを反映した引当率に基づき算定しております。以下の
          ような事象などが発生した場合には、債務不履行とみなし、信用減損している金融資産として個別債権ごとに
          予想信用損失を測定しています。また、金融資産の全部又は一部を回収できないと合理的に判断される場合に
          は、金融資産の帳簿価格を直接償却しております。
           ・契約として定められた支払期限を90日超過したとき
           ・取引先の手形、小切手を不渡りとする等支払い停止となったとき
           ・破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始等の申立があったとき
         ④    デリバティブを除く金融負債

         (i)当初認識及び測定
             当社グループでは、当社グループが発行した負債証券を、その発行日に当初認識しております。その他
            の金融負債はすべて、当社が当該金融商品の契約の当事者となった取引日に認識しております。
             デリバティブを除く金融負債は、償却原価で測定される金融負債に分類しております。当社グループ
            は、償却原価で測定される金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、直接関連する取引費用は取得
            価額から控除しております。
         (ⅱ)事後測定
             デリバティブを除く金融負債の当初認識後の測定は、実効金利法を用いた償却原価により測定しており
            ます。実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失は、純損益として認識しておりま
            す。
         (ⅲ)認識の中止
             金融負債は、金融負債が消滅した時、すなわち契約中に特定された債務が支払い実施による債務の履行
            等で免責となった場合、取り消し、または失効となった場合に、認識を中止しております。
         ⑤    金融資産及び負債の表示

           金融資産と金融負債は、下記の要件のいずれにも該当する場合には、純額を連結財政状態計算書に表示し、
          それ以外の場合には総額で表示しております。
          ・認識された金額を相殺することについて、無条件かつ法的に強制力のある権利を有していること
          ・純額で決済する、あるいは資産の実現と債務の決済を同時に実行する意図を持っていること
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         ⑥    デリバティブ及びヘッジ活動
           為替リスク、商品価格変動リスク及び金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、商品先物、金利
          スワップ契約等のデリバティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約条項の当事者となった約
          定日において公正価値で資産または負債として認識し、その後も公正価値で再測定しております。デリバティ
          ブの公正価値の変動額は、そのデリバティブの使用目的及び結果としてのヘッジ効果の有無によって次のとお
          り処理しています。
          ・既に認識された資産もしくは負債、または未認識の確定約定の公正価値の変動に対するヘッジであり、ヘッ
           ジの効果が有効であると見込まれ、かつ、ヘッジの開始時に、ヘッジ関係並びにリスク管理目的及びヘッジ
           の実行に関する戦略の文書による指定があるものについては公正価値ヘッジとして指定し、デリバティブの
           公正価値の変動をヘッジ対象の公正価値の変動とともに純損益として認識しております。
          ・予定取引または既に認識された資産もしくは負債に関連して発生する将来キャッシュ・フローの変動に対す
           るヘッジであり、ヘッジの効果が有効であると見込まれ、かつ、ヘッジの開始時に、ヘッジ関係並びにリス
           ク管理目的及びヘッジの実行に関する戦略の文書による指定があるものについては、キャッシュ・フロー・
           ヘッジとして指定しデリバティブの公正価値の変動をその他の包括利益として認識しております。当該会計
           処理は、ヘッジ対象に指定された未認識の予定取引、または既に認識された資産もしくは負債に関連して発
           生する将来キャッシュ・フローの変動が実現するまで継続しております。また、ヘッジの効果が有効でない
           部分は、純損益として認識しております。
          ・上記以外のデリバティブの公正価値の変動については、純損益として認識しております。
           当社グループは、上記公正価値ヘッジ及びキャッシュ・フロー・ヘッジを適用するにあたり、ヘッジ開始時

          及びヘッジ適用後において、ヘッジの効果が有効であると見込まれるかどうかについて評価を行っておりま
          す。
           ヘッジ会計は、ヘッジの効果が有効でなくなった場合に中止され、その場合、デリバティブの公正価値の変
          動については純損益として認識しております。
        (5)棚卸資産

           棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額により測定し、原価の算定にあたっては、主と
          して個別法もしくは月別移動平均法を使用しております。また、正味実現可能価額は、売約のある棚卸資産に
          ついては、売約価額から販売に要する見積費用を控除した金額とし、売約がない棚卸資産については、見積売
          価から販売に要する見積費用を控除した金額としております。
           トレーディング目的で保有する棚卸資産については、販売費用控除後の公正価値で測定し、公正価値の変動
          額は発生した期の純損益として認識しております。
        (6)有形固定資産

           有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控
          除した価額で表示しております。取得原価は以下により構成され、当該資産が使用可能な状態となったときか
          ら減価償却を開始しております。
          ・購入価格
          ・設置費用及び稼働可能な状態にするために必要とされる直接付随費用
          ・解体・除去及び原状回復費用の見積り額
          ・有形固定資産取得、建設及び製造のための借入に係る、稼働に要するまでの借入利息で資産計上の要件を満
           たす金額
           有形固定資産で、それぞれ異なる複数の重要な構成要素を識別できる場合は、別個の有形固定資産として会
          計処理しております。
           各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって定額法で減価償却を行っております。主要な資産項目ごとの見
          積耐用年数は、次のとおりであります。
          ・建物及び構築物   :             2~50年
          ・機械装置及び運搬具 :             2~22年
          ・船舶        :             5~14年
           なお、見積耐用年数及び減価償却方法等は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積
          りの変更として将来に向かって適用しております。
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        (7)のれん及び無形資産
         ①    のれん
           子会社の取得から生じたのれんは、「移転対価、非支配持分及び取得企業が以前に保有していた被取得企業
          の株主持分の公正価値の合計額」が、取得日における「取得資産及び負債の純額」を超える金額で資産に認識
          されます。のれんは当初、取得原価で資産として認識し、償却は行わず、毎期減損テストを実施しておりま
          す。連結財政状態計算書には、取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上しております。
           のれんは、企業結合によるシナジー効果によりキャッシュ・フローの獲得への貢献が期待される資金生成単
          位(最小の単位またはグループ)に配分され、のれんが配分された資金生成単位は、各連結会計年度末、また
          は減損の兆候がある場合には随時、減損テストが実施されます。
           子会社の処分の際には、関連するのれんの金額は処分の純損益に含められます。
         ②    無形資産

           無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価
          額で表示しております。個別に取得した無形資産は、当初認識に際し取得原価で測定しており、企業結合にお
          いて取得した無形資産の取得原価は、取得日現在における公正価値で測定しております。なお、内部創出の無
          形資産については、資産化の要件を満たす開発費用を除き、その支出額はすべて発生した期の費用として計上
          しております。
           無形資産の将来の見積キャッシュ・フローに直接的・間接的に貢献すると予測される期間を耐用年数とし、
          それが合理的に予見できる場合は、その見積耐用年数にわたって定額法で償却しております。減損の兆候が存
          在する場合はその都度、減損テストを実施しております。無形資産の見積耐用年数及び償却方法は、各年度末
          に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
           主な無形資産の見積耐用年数は次のとおりであります。
          ・顧客との関係        :                 5~42年
          ・ ブランド及び仕入先との関係               :  40年
          ・ソフトウェア        :                 5年
           耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産については、償却を行わず、毎年または
          減損の兆候が存在する場合にはその都度、個別にまたは各資金生成単位で減損テストを実施しております。
        (8)リース

           当社グループにおいては、所有に伴うリスクと経済価値が実質的にすべて当社グループに移転しているもの
          はファイナンス・リースに分類し、ファイナンス・リース以外のリースはオペレーティング・リースに分類し
          ております。契約がリースであるか否か、またはその契約にリースが含まれているか否かについては、名目の
          契約形態がリース契約となっているかどうかにかかわらず、取引の経済実態を検討のうえ、判断しておりま
          す。
         ①    借手リース

           ファイナンス・リースについては、リース開始時のリース物件の公正価値と最低支払リース料総額の現在価
          値のいずれか低い金額をもって資産計上しております。
           支払リース料総額はリース債務元本相当部分と利息相当部分とに区分し、支払リース料の利息相当部分への
          配分額は、利息法により算定しております。
           リース資産は、所有権移転または割安購入選択権がある場合は当該資産の見積耐用年数、それ以外の場合は
          リース期間と見積耐用年数のいずれか短い期間にわたって減価償却を行っております。
           オペレーティング・リースについては、リース物件を資産として認識せず、支払リース料をリース期間にわ
          たって定額で純損益にて認識する処理を行っております。
         ②    貸手リース

           ファイナンス・リースについては、正味リース投資未回収額をリース債権として認識し、受取リース料総額
          をリース債権元本相当部分と利息相当部分とに区分し、受取リース料の利息相当部分への配分額は、利息法に
          より算定しております。
           オペレーティング・リースについては、受取リース料をリース期間にわたって定額で純損益にて認識してお
          ります。
                                  63/137



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        (9)投資不動産
           投資不動産は、賃貸収入、不動産相場の値上がりに伴う転売益またはその両者を得る目的で保有される土
          地・建物等をいいます。
           投資不動産の測定においては、有形固定資産に準じて原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及
          び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
           投資不動産は、土地等の償却を行わない資産を除き、当該資産の見積耐用年数にわたって定額法で減価償却
          を行っており、見積耐用年数は2~50年であります。なお、見積耐用年数及び減価償却方法等は、各年度末に
          見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
        (10)非金融資産の減損

           当社グループは各年度において、非金融資産の減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候が認められた場合に
          は、減損テストを実施しております。のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、減損の兆候の
          有無に係わらず、少なくとも年に一度、毎年同じ時期に、減損テストを実施しております。のれんを含む資金
          生成単位の減損テストを実施する場合は、まず、のれん以外の資産の減損テストを実施し、当該のれん以外の
          資産について必要な減損損失を認識した後に、のれんの減損テストを行っております。
           減損テストは、資金生成単位ごとに行っており、資金生成単位の決定は、他の資産とは独立してキャッ
          シュ・フローを識別できる場合は当該資産を資金生成単位とし、他の資産とは独立してキャッシュ・フローを
          識別することが不可能な場合は独立したキャッシュ・フローが識別できる最小単位になるまで資産をグルーピ
          ングしたものを資金生成単位としております。
           のれんは、企業結合によるシナジー効果によりキャッシュ・フローの獲得への貢献が期待される資金生成単
          位(最小の単位またはグループ)に配分されます。
           減損テストは資金生成単位ごとに回収可能価額を見積り、資金生成単位の帳簿価額と比較することにより
          行っております。回収可能価額は、資金生成単位の売却費用控除後の公正価値とその使用価値のうち高い方の
          金額で算定しております。資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超える場合は、その資産について減損損
          失を認識し、回収可能価額まで評価減しております。また、使用価値の評価における見積将来キャッシュ・フ
          ローは、貨幣の時間価値に関する現在の市場評価及び当該資産に固有のリスク等を反映した税引前割引率を使
          用して、現在価値まで割引いております。売却費用控除後の公正価値の算定にあたっては、利用可能な公正価
          値指標に裏付けられた適切な評価モデルを使用しております。
           認識した減損損失は資金生成単位内の各資産の帳簿価額を比例的に減額するように配分しております。のれ
          んについては、まずその資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するよう配分し、次に資金生成単
          位内ののれんを除く各資産の帳簿価額を比例的に減額するように配分しております。
           過年度に認識された減損損失については、減損損失の減少または消滅の可能性を示す兆候が存在しているか
          どうかについて評価を行っております。そのような兆候が存在する場合は、当該資産または資金生成単位の回
          収可能価額の見積りを行い、その回収可能価額が、資産または資金生成単位の帳簿価額を超える場合、算定し
          た回収可能価額と過年度で減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳簿価額とのいずれか低
          い方を上限として、減損損失を戻し入れております。ただし、のれんについては減損損失の戻入は行っており
          ません。
           持分法適用会社への投資の帳簿価額の一部に含まれる持分法適用会社の取得に係るのれんについては、他の
          部分と区分せず、持分法適用会社に対する投資を一体の資産として、減損の対象としております。
        (11)売却目的保有非流動資産

           非流動資産(または処分グループ)の帳簿価額が、継続的使用よりも、主として売却取引により回収される
          ことが見込まれている場合に、当該資産(または処分グループ)は、売却目的で保有する資産として分類され
          ます。売却目的で保有する資産としての分類の条件は、売却の可能性が非常に高く、現状で直ちに売却するこ
          とが可能な場合にのみ満たされます。当該資産の売却は分類した日から1年以内で完了する予定であることか
          ら、流動資産の部に表示しております。
           売却目的保有資産は、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のいずれか低い金額で測定しております。売却
          目的で保有する資産に分類後の有形固定資産及び無形資産については、減価償却または償却は行っておりませ
          ん。
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        (12)      従業員給付
         ①    確定給付型退職後給付
           確定給付型退職後給付制度については、確定給付制度債務の現在価値と制度資産の公正価値との純額を負債
          または資産として認識しております。確定給付制度債務の現在価値及び関連する勤務費用は、原則として、予
          測単位積増方式を用いて算定しております。確定給付制度債務の現在価値を算定するために使用する割引率
          は、原則として、退職給付債務の見積期間と整合する期末日時点の優良社債の市場利回りを参照して決定して
          おります。
           制度の改定により生じた、過去の期間の従業員の勤務に係る確定給付制度債務の現在価値の変動額は制度の
          改定があった期の純損益として認識しております。
           また、当社グループは確定給付型退職後給付制度から生じるすべての数理計算上の差異について、その他の
          包括利益(「確定給付再測定額」)として認識し、ただちに利益剰余金に振り替えております。
         ②    確定拠出型退職後給付

           各会計期間に対応する勤務について拠出すべき掛金額を当期の費用として認識しております。
         ③    複数事業主制度

           一部の子会社は、複数事業主制度に加入しております。複数事業主制度については、当該制度の規約に従っ
          て、確定給付型退職後給付制度と確定拠出型退職後給付制度に分類し、それぞれの退職後給付制度に係る会計
          処理を行っております。ただし、確定給付型退職後給付制度に分類される複数事業主制度について、確定給付
          型退職後給付制度に係る会計処理を行うために十分な情報を入手できない場合は、確定拠出型退職後給付制度
          に係る会計処理を適用しております。
         ④    短期従業員給付

           短期従業員給付については、割引計算を行わず、会計期間中に従業員が勤務を提供したもので、当該勤務の
          見返りに支払うと見込まれる給付金額を純損益として認識しております。賞与については、当社グループが支
          払いを行う法的債務または推定的債務を有しており、かつ当該債務について信頼性のある見積りが可能な場合
          に、支払見積額を負債として認識しております。
        (13)引当金

           過去の事象の結果として、現在の法的債務または推定的債務が存在し、その決済により経済的便益をもつ資
          源が流出する可能性が高く、その債務の金額が信頼性をもって見積ることができる場合に、期末日における債
          務に関するリスク及び不確実性を考慮に入れた、現在の債務の決済のために必要な支出(将来キャッシュ・フ
          ロー)の最善の見積りにより、引当金を認識しております。引当金の貨幣の時間的価値が重要な場合には、見
          積られた将来キャッシュ・フローをその負債に固有のリスクを反映させた税引前割引率で割引いた現在価値で
          測定しております。時の経過に伴う割引額の割戻しは、金融費用として認識しております。
           主な引当金の内容は資産除去債務引当金であり、賃借事務所・建物・店舗等に対する原状回復義務及び固定
          資産に関連する有害物質の除去等に備え、過去の原状回復実績及び事務所等に施した内部造作の耐用年数を考
          慮して決定した使用見込期間等を基礎として、各物件の状況を個別具体的に勘案して資産除去債務を見積り、
          認識・測定しております。将来において経済的便益の流出が予測される時期は、主に各期末日より1年を経過
          した後の時期であります。
        (14)資本

         ①    資本金及び資本剰余金
           当社が発行する資本性金融商品は、資本金及び資本剰余金に計上しております。また、その発行に直接起因
          する取引費用は資本剰余金から控除しております。
         ②    自己株式

           自己株式を取得した場合には、取得原価で認識し、資本から控除して表示しております。また、その取得に
          直接起因する取引費用は、資本から控除しております。
           自己株式を売却した場合には、受取対価を資本の増加として認識しております。
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        (15)収益
           以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識しております。
           ステップ1:顧客との契約を識別する
           ステップ2:契約における履行義務を識別する
           ステップ3:取引価格を算定する
           ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
           ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
           当社グループは、LPガス、ガソリン、灯油、軽油、重油、アスファルト、電力及び自動車等の販売を行っ

          ており、これらの商品販売については、契約条件に照らし合わせて顧客が当該商品に対する支配を獲得したと
          認められる時点で履行義務が充足されると判断しており、具体的には、船積日、顧客に引き渡された時点、又
          は顧客の検収がなされた時点等で収益を認識しております。また、収益は顧客との契約において約束された対
          価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額で認識しております。履行義務の対価は、履行義務を充
          足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素を含んでおりません。
           履行義務の識別に際し、当社グループが当事者として取引を行っているか、代理人として取引を行っている

          かの判定にあたっては、顧客に対する商品又はサービスの提供についての主たる責任の有無、在庫リスクの負
          担の有無、販売価格設定における裁量権の有無等を考慮しております。当社グループが当事者として取引を
          行っている場合には、収益を顧客から受け取る対価の総額で表示しており、当社グループが代理人として取引
          を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額から売上原価を控除した純額で収益を表示しておりま
          す。
        (16)政府補助金

           補助金交付のための条件を満たし、補助金を受領することに合理的な保証がある場合は、補助金収入を公正
          価値で測定し、認識しております。発生した費用に対する補助金は、費用の発生と同じ連結会計年度に収益と
          して計上しております。資産の取得に対する補助金は、当該補助金の金額を資産の取得原価から控除しており
          ます。
        (17)金融収益及び金融費用

           金融収益は、受取利息、受取配当金、FVTPL金融資産の公正価値の変動及び売却に係る利益、並びにデリバ
          ティブの公正価値変動に係る利益等から構成されております。受取利息は、実効金利法により、発生時に認識
          しております。受取配当金は、当社グループが支払いを受ける権利が確定した時点で認識しております。
           金融費用は、支払利息、FVTPL金融資産の公正価値の変動及び売却に係る損失、営業債権を除く償却原価で
          測定される金融資産の減損損失、並びにデリバティブの公正価値変動に係る損失等から構成されております。
          支払利息は、実効金利法により、発生時に認識しております。
        (18)法人所得税

           法人所得税は当期税金及び繰延税金で構成されており、直接、資本または累積その他の包括利益に計上され
          る項目から生じる税金及び企業結合の当初認識による税金を除き、純損益として計上しております。
           当期税金は、税務当局に対する納付または税務当局から還付が予想される金額で測定されます。税額の算定
          にあたっては、当社グループが事業活動を行い、課税対象となる損益を稼得する国において、期末日までに制
          定または実質的に制定されている税率及び税法に従っております。
           繰延税金は、期末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との間の一時差異に基づいて算
          定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それ
          らを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識し、繰延税金負債は、原則として、将来加算
          一時差異について認識しております。
           なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を計上しておりません。
          ・のれんの当初認識から生じる一時差異
          ・会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えない取引(企業結合取引を除く)によって発生する資産
           及び負債の当初認識により生じる一時差異
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           子会社、関連会社及び共同支配会社に対する投資に係る将来加算一時差異は、解消時期をコントロールで
          き、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合は繰延税金負債を認識しておりません。
          また、子会社及び関連会社に対する将来減算一時差異は、当該将来減算一時差異が予測しうる期間内に解消
          し、使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内でのみ繰延税金資産を認識しております。
           繰延税金資産及び負債は、期末日において制定されている、または実質的に制定されている法定税率(及び
          税法)に基づいて資産が実現する期間または負債が決済される期間に適用されると予想される税率(及び税
          法)によって測定されます。
           繰延税金資産及び負債は、当期税金負債と当期税金資産を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ同
          一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、相殺しております。
         (    19)1株当たり利益

           基本的1株当たり利益は、当社株主に帰属する純損益を、その期間の発行済普通株式の加重平均株式数で除
          して計算しております。
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         4.見積り及び判断の利用
           連結財務諸表の作成にあたり、経営者は見積り及び判断を利用しております。経営者による見積り及び判断
          は、連結財務諸表の報告日の資産、負債の金額及び偶発負債の開示、並びに収益及び費用として報告した金額
          に影響を与えております。
           会計方針適用に当たっての判断が、資産、負債、収益及び費用の計上金額に重要な影響を与える項目は、主
          として次のとおりであります。
          ・有形固定資産、のれん及び無形資産等に係る減損の兆候(3.重要な会計方針(10)非金融資産の減損                                                  参
           照)
          ・収益の認識及び表示(3.重要な会計方針(                      15)  収益   参照)
           会計上の見積りに利用した仮定は、過去の経験及び利用可能な情報を適切に収集して設定しており、そのた

          め実績値と異なる可能性があります。なお、見積り及び仮定は経営者により継続して見直しております。これ
          らの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において
          認識しております。
           翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報は、

          次のとおりであります。
          ・非金融資産の減損
           非金融資産に係る減損テストは、回収可能価額の算定における当該売却費用控除後の公正価値算定上の仮
          定、あるいは使用価値算定の基礎となる資金生成単位の見積将来キャッシュ・フロー、割引率等の仮定など、
          多くの仮定、見積りのもとに実施されており、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって、減損損失額に
          重要な修正を生じさせるリスクがあります。
           非金融資産の減損に関連する内容及び金額については「                           3 1 .減損損失     」に記載しております。
          ・法人所得税の見積り

           法人所得税の算定に際しては、税法規定の解釈や過去の税務調査の経緯等、様々な要因について見積り及び
          判断が必要となります。そのため、法人所得税の計上額と、実際負担額が異なる可能性があります。
           また、繰延税金資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識してお
          りますが、課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性が
          あり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降において認識する金額に重要
          な変動を与えるリスクがあります。
           法人所得税に関連する内容及び金額については「                          1 7 .繰延税金及び法人所得税            」に記載しております。
          ・確定給付型退職後給付制度における確定給付制度債務の測定

           確定給付制度債務は、年金数理計算により算定しており、年金数理計算の前提条件には、割引率、退職率、
          死亡率、昇給率等の見積りが含まれております。これら前提条件は、金利変動の市場動向等、入手可能なあら
          ゆる情報を総合的に判断して決定しております。これら年金数理計算の前提条件は経済状況や法令の改正等に
          よって影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度以降の確定給付制度債務の測定額に重要な変動を与えるリ
          スクがあります。
           確定給付型退職後給付制度における確定給付制度債務の測定に関連する内容及び金額については「                                               2 3 .従業
          員給付」    に記載しております。
          ・引当金の測定

           当社グループは、資産除去債務を引当金として連結財政状態計算書に計上しており、期末日におけるリスク
          及び不確実性を考慮に入れた、債務の決済に要する支出の最善の見積り額を、負債に固有のリスクを反映させ
          た税引前割引率で割り引いた現在価値で計上しております。
           債務の決済に要する支出額は、将来の起こりうる結果を総合的に勘案して算定しておりますが、予想しえな
          い事象の発生や状況の変化によって影響を受ける可能性があり、実際の支払額が見積りと異なった場合、ある
          いは、経済状況の変動等により支出見積額を割り引く割引率に重要な変動があった場合、翌年度以降の連結財
          務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
           計上している資産除去債務の金額については「                         2 2 .引当金    」に記載しております。
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         5.セグメント情報
         (1)報告セグメントの概要
           当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、
          取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
          あります。
           当社グループは関連する事業分野で集約した「事業部門」にて組織しており、各事業部門は顧客・マーケッ
          ト別に戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社グループは事業部門により区分した「ホームライフ
          事業部門」、「生活・産業エネルギー事業部門」、「電力・ユーティリティ事業部門」及び「モビリティライ
          フ事業部門」の4つを報告セグメントとしております。
           「ホームライフ事業部門」は、LPガス、灯油、都市ガス(大分県中津市・関東)、産業用ガス、電力、生
          活関連機器、スマートエネルギー機器、リフォーム、家庭用リチウムイオン蓄電システム、ガス容器耐圧検査
          事業、溶接用資材の販売を行っております。
           「生活・産業エネルギー事業部門」は、ガソリン、灯油、軽油、重油、LNG、電力、車関連商品サービ
          ス、レンタカー、高品位尿素水「AdBlue」、カードサービス、アスファルト、石油貯蔵施設等のロジスティク
          ス機能の提供、船舶用燃料、石油製品の輸出入及び国内需給調整取引、スロップ・再生油の販売、石炭灰のリ
          サイクル事業を行っております。
           「電力・ユーティリティ事業部門」は、電力(石炭火力、天然ガス火力、風力、水力、太陽光)、蒸気の販
          売、地域熱供給サービス、総合エネルギーサービス、電熱供給サービス、電力需給管理サービス、アセットマ
          ネジメント事業を行っております。
           「モビリティライフ事業部門」は、自動車ディーラー事業、次世代バイオディーゼル製造事業(アメリ
          カ)、ユーグレナ国産バイオジェット燃料実証プロジェクトを行っております。
           当連結会計年度       において、従来の「生活エネルギー・流通事業」と「産業エネルギー・流通事業」を統合し

          「生活・産業エネルギー事業」に改編しました。また、「モビリティライフ事業」を新たに設置しておりま
          す。
           これに伴い、      当連結会計年度       より報告セグメントの区分を従来の「ホームライフ事業」、「電力・ユーティ
          リティ事業」、「生活エネルギー・流通事業」及び「産業エネルギー・流通事業」から「ホームライフ事
          業」、「生活・産業エネルギー事業」、「電力・ユーティリティ事業」及び「モビリティライフ事業」に変更
          しております。
           また、当社の子会社であった株式会社東北タンク商会を、同子会社である伊藤忠エネクスホームライフ東北
          株式会社が吸収合併したことに伴い、管理区分を見直し、従来「生活エネルギー・流通事業」(上記変更後の
          「生活・産業エネルギー事業」)に含まれていた株式会社東北タンク商会の事業を、「ホームライフ事業」に
          含めて記載する方法に変更しております。
           なお、このセグメント変更に伴い、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に
          より組み替えて表示しております。
         (2)報告セグメントに関する情報

            報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「                         3.重要な会計方針」          における記載と概ね同一で
           あります。
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         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                            報告セグメント
                      生活・産業      電力・ユー
                                                 調整額       連結
                ホームライ                   モビリティ
                      エネルギー      ティリティ               計
                 フ事業                  ライフ事業
                        事業      事業
     売上収益
                  97,811      468,145       74,541      104,270      744,767         -    744,767
     外部顧客からの収益
                   336     4,363      5,899        -    10,598     △ 10,598         -
     セグメント間収益
                  98,147      472,508       80,440      104,270      755,365      △ 10,598      744,767
      売上収益合計
                  25,077      36,841       8,891      18,013      88,822         -    88,822
     売上総利益
     販売費及び一般
                 △ 22,042     △ 28,643      △ 4,328     △ 16,347     △ 71,360        429    △ 70,931
     管理費
                  △ 143     △ 733     △ 288      200     △ 964     △ 580    △ 1,544
     固定資産に係る損益
                   232      471      351      167     1,221      △ 415      806
     その他の損益
                  3,123      7,936      4,626      2,034      17,719       △ 566     17,153
     営業活動に係る利益
     金融収益及び金融
                   164     △ 138     △ 316     △ 403     △ 693     △ 110     △ 803
     費用
     持分法による投資
                   540      133     △ 180       -      493       -      493
     損益
                  2,326        -      -      -     2,326        -     2,326
     事業再編等利益
                  6,154      7,930      4,130      1,631      19,845       △ 676     19,169
     税引前利益
     当社株主に帰属する
                  3,798      5,288      2,210       195     11,491       △ 466     11,025
     当期純利益
     その他の項目

     減価償却費及び
                 △ 3,291     △ 2,184     △ 3,468     △ 1,372     △ 10,315       △ 509    △ 10,824
     償却費
                  △ 173     △ 669      △ 13      -     △ 855     △ 574    △ 1,429
     減損損失
                  66,842      145,109       80,189      63,896      356,036       26,585      382,621
     資産合計
     持分法で会計処理さ
                  17,699        510     7,936        -    26,145         -    26,145
     れている投資
                  4,258      2,848      6,014       618     13,738        694     14,432
     資本的支出
                 109,161      863,310       78,560      105,313     1,156,344          -   1,156,344
     売上高
         (注)   セグメント間の取引は、市場価格を参考にして決定しております。
           当社株主に帰属する当期純利益の調整額                   △466   百万円は、報告セグメントに配分していない全社損益であり
           ます。
           資産合計の調整額        26,585   百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産であります。
           売上高は当社が任意で開示する項目であり、日本の会計慣行における売上高を表示しております。
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         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                            報告セグメント
                      生活・産業      電力・ユー
                                                 調整額       連結
                ホームライ                   モビリティ
                      エネルギー      ティリティ               計
                 フ事業                  ライフ事業
                        事業      事業
     売上収益
                  94,350      707,661       93,459      111,616     1,007,086           -  1,007,086
     外部顧客からの収益
                   365     9,414      5,969        -    15,748     △ 15,748         -
     セグメント間収益
                  94,715      717,075       99,428      111,616     1,022,834       △ 15,748     1,007,086
      売上収益合計
                  22,397      36,108       7,134      18,571      84,210         -    84,210
     売上総利益
     販売費及び一般
                 △ 18,927     △ 27,791      △ 4,662     △ 16,006     △ 67,386         68   △ 67,318
     管理費
                  △ 172     △ 202      324     △ 179     △ 229      △ 12     △ 241
     固定資産に係る損益
                   257     1,037       △ 67     △ 35     1,192         8    1,200
     その他の損益
                  3,555      9,153      2,728      2,351      17,787         64    17,851
     営業活動に係る利益
     金融収益及び金融
                   △ 24     △ 121      516     △ 260      111     △ 113      △ 2
     費用
     持分法による投資
                  1,251       139      175       -     1,565        -     1,565
     損益
                  4,782      9,171      3,419      2,091      19,463       △ 49    19,414
     税引前利益
     当社株主に帰属する
                  3,068      6,185      1,970       319     11,542         17    11,559
     当期純利益
     その他の項目

     減価償却費及び
                 △ 2,698     △ 1,990     △ 3,494     △ 1,377     △ 9,559      △ 527    △ 10,086
     償却費
                  △ 251     △ 216       -     △ 171     △ 638       -     △ 638
     減損損失
                  65,584      137,606       82,439      51,798      337,427       36,946      374,373
     資産合計
     持分法で会計処理さ
                  18,774        555     10,112         -    29,441         -    29,441
     れている投資
                  3,259      1,743      6,660       758     12,420       1,295      13,715
     資本的支出
                 105,112      931,798       96,935      110,415     1,244,260          -   1,244,260
     売上高
         (注)   セグメント間の取引は、市場価格を参考にして決定しております。
           当社株主に帰属する当期純利益の調整額                   17 百万円は、報告セグメントに配分していない全社損益でありま
           す。
           資産合計の調整額        36,946   百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産であります。
           売上高は当社が任意で開示する項目であり、日本の会計慣行における売上高を表示しております。
         (3)製品及びサービスに関する情報

            製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略しております。
         (4)地域別情報

            前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦の外部顧客への売上収益が連結包括利益計算書の売
           上収益の大部分を超えるため、記載を省略しております。
         (5)主要な顧客に関する情報

            前連結会計年度及び当連結会計年度において、外部顧客への売上収益のうち、連結包括利益計算書の売
           上収益の    10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
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         6.企業結合
          前連結会計年度(自          2017年4月1日        至  2018年3月31日)
           当連結会計年度に生じた重要な企業結合はありません。
          当連結会計年度(自          2018年4月1日        至  2019年3月31日)

           当連結会計年度に生じた重要な企業結合はありません。
         7.子会社に対する支配の喪失

          前連結会計年度(自          2017年4月1日        至  2018年3月31日)
         (液化石油ガス(LPガス)卸売・小売事業の再編統合)
          当社と大阪ガスは、2017年10月1日付で、大阪ガスの子会社であった日商LPガス株式会社(以下「日商L
         P」という。)を株式交換完全親会社とし、当社の子会社であった伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社
         (以下「HL      関東」という。)、         伊藤忠エネクスホームライフ中部株式会社(以下「HL                          中部」という。)、         伊
         藤忠エネクスホームライフ関西株式会社(以下「HL                         関西」という。)        並びに大阪ガスの子会社であった大阪ガ
         スLPG株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換により、当社と大阪ガスの両社が各々50%出資する合弁
         会社を設立しました。なお、合弁会社となった日商LPは同日付で「エネアーク」に社名変更しております。
          また、当該再編統合の一環として、当社は同日、日商LPが保有していた日商プロパン石油株式会社、愛媛日
         商プロパン株式会社及び高知日商プロパン株式会社、3社の全株式を取得し子会社化しております。
          当社は、エネアークを共同支配企業に該当すると判断し、持分法で会計処理しております。
          エネアーク設立のための株式交換により、当社はHL関東、HL中部及びHL関西に対する支配を喪失してお
         り、これに伴い生じた利得2,326百万円(この内、残余持分の支配喪失日現在の公正価値再測定による利得は
         1,163百万円)について、「事業再編等利益」にて認識しております。
          なお、当該再編統合に係る損益は以下のとおりであります。
                                      (単位:百万円)

                                  前連結会計年度
                                (自   2017年4月1日
                区分
                                 至    2018年3月31日)
                                           △302

      販売費及び一般管理費
                                           △848
      持分法による投資損益
                                           2,326

      事業再編等利益
                                           △75
      法人所得税費用
                                           1,101

                合計
          当連結会計年度(自          2018年4月1日        至  2019年3月31日)

           当連結会計年度に生じた重要な支配の喪失はありません。
         8.現金及び現金同等物

           前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、現金及び現金同等物は現金及び預金からなっておりま
          す。
         9.営業債権

           営業債権の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      営業債権
                                        113,043               100,489
       売掛金
                                         7,022               6,001
       受取手形
                                         △524               △325
       損失評価引当金
                                        119,541               106,165
                 合計
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         10.有価証券及びその他の金融資産
           その他の短期金融資産の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      その他の短期金融資産
                                         1,108                 427
       短期貸付金
                                        14,531               13,760
       未収入金
                                         1,570                 224
       短期デリバティブ資産
                                        20,000               20,000
       預け金
                                         1,651               1,623
       その他
                                        38,860               36,034
                 合計
           その他の投資の内訳は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      その他の投資
                                          289              1,044
       FVTPL金融資産
                                         3,117               3,142
       FVTOCI金融資産
                                         3,406               4,186
                 合計
           投資以外の長期金融資産の内訳は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      投資以外の長期金融資産
                                          345               998
       長期貸付金
                                         2,471               2,500
       長期リース債権
                                         6,913               6,248
       差入保証金
                                         2,216               2,203
       その他
                                         △545               △657
       損失評価引当金
                 合計                         11,400               11,292
         11.棚卸資産

           棚卸資産の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      商品及び製品                                  28,305               32,988
                                          75               65
      原材料
                                        28,380               33,053
                合計
           当連結会計年度に売上原価として費用認識した棚卸資産の金額は905,017百万円(前連結会計年度:638,227

          百万円)であります。
           当連結会計年度に正味実現可能価額まで評価減した棚卸資産の金額は3百万円(前連結会計年度:11                                                百 万
          円)であります。評価減した金額は、連結包括利益計算書の売上原価に含まれております。
           経常的に販売費用控除後の公正価値で計上している棚卸資産の帳簿価額は、前連結会計年度末及び当連結会
          計年度末において、それぞれ2,344百万円及び7,984百万円であります。なお、当該公正価値は、主にマーケッ
          ト・アプローチにより評価された、価格提供機関から入手した金額に基づき測定しており、レベル2に区分さ
          れます。
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         12.持分法で会計処理されている投資
           当社グループにおいて関連会社及び共同支配企業に対する投資はすべて持分法により処理されております。
           なお、株式の相場が公表されている関連会社及び共同支配企業に対する投資はありません。
         (1)関連会社及び共同支配企業に対する投資

            前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、関連会社及び共同支配企業に対する投資の連結財政状
           態計算書上の帳簿価額の総額は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                         8,072               8,457
      関連会社
                                        18,073               20,984
      共同支配企業
                合計
                                        26,145               29,441
         (2)関連会社       及び共同支配企業        からの包括利益の内訳

            前連結会計年度及び当連結会計年度における関連会社及び共同支配企業の投資に対する包括利益の持分取
           込額は次のとおりであります。
         ①  純損益

                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                          350               597
      関連会社
                                          143               968
      共同支配企業
                合計
                                          493              1,565
         ②  その他の包括利益

                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                         △61                106
      関連会社
                                         △467               △353
      共同支配企業
                合計
                                         △528               △247
         ③  包括利益合計

                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                          289               703
      関連会社
                                         △324                 615
      共同支配企業
                合計
                                         △35               1,318
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         (3)主要な関連会社及び共同支配企業
            主要な関連会社及び共同支配企業の詳細は次のとおりであります。
       前連結会計年度末(         201  8 年3月   31 日)

                                                      持分割合
                     名称            主要な事業の内容             所在地
                                                      (%)
                                                       20.0
      関連会社        株式会社ジャパンガスエナジー                  LPガス製品の販売             東京都港区
                                                       50.0
      共同支配企業        株式会社エネアーク                  LPガス製品の販売             東京都港区
       当連結会計年度末(         201  9 年3月   31 日)

                                                      持分割合
                     名称            主要な事業の内容             所在地
                                                      (%)
                                                       20.0
      関連会社        株式会社ジャパンガスエナジー                  LPガス製品の販売             東京都港区
                                                       50.0
      共同支配企業        株式会社エネアーク                  LPガス製品の販売            東京都千代田区
       株式会社エネアークは2019年2月18日付で、東京都千代田区に本社を移転しております。
         (4)主要な関連会社          及び共同支配企業        の要約財務情報

            持分法で会計処理されている主要な関連会社及び共同支配企業の要約財務情報は次のとおりであります。
            前連結会計年度における株式会社エネアークの損益計算書及び包括利益計算書に関する要約財務情報にお
           いては、    液化石油ガス(LPガス)            卸売・小売事業の再編統合により、同社が共同支配企業となってからの
           期間(2017年10月1日から2018年3月31日まで)の発生額を記載しております。なお、                                        液化石油ガス(LP
           ガス)   卸売・小売事業の再編統合の詳細につきましては、「7.子会社に対する支配の喪失」をご参照くだ
           さい。
          株式会社ジャパンガスエナジー

                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                ( 2018  年3月   31 日)        ( 2019  年3月   31 日)
                                        37,955               32,545
      流動資産
                                         3,942               3,958
      非流動資産
                                        27,179               21,027
      流動負債
                                          124               126
      非流動負債
                                        14,594               15,350
      資本
                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    2017  年4月1日          (自    2018  年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        157,400               151,978
      売上収益
      当期純利益又は当期純損失                                  1,774               1,201
                                         △13                △2
      その他の包括利益
                                         1,761               1,199
      包括利益
                                          51               89
      当社グループが受領した配当金
                                  75/137





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                                                     伊藤忠エネクス株式会社(E02643)
                                                            有価証券報告書
          株式会社エネアーク
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                ( 2018  年3月   31 日)        ( 201  9 年3月   31 日)
                                        15,324               13,009
      流動資産
                                        24,365               25,951
      非流動資産
                                        16,010               14,628
      流動負債
                                         6,597               5,866
      非流動負債
                                        17,082               18,466
      資本
       上記の流動資産に含まれる現金及び現金同等物は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ
      3,951百万円及び2,183百万円であります。また、流動負債に含まれる金融負債(                                     営業債務及びその他の債務並びに引当
      金を除く)は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ6,750百万円及び7,129百万円、非流動負債
      に含まれる金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末に
      おいて、それぞれ4,662百万円及び3,712百万円であります。
                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2017年10月1日               (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        32,693               56,519
      売上収益
                                        △1,295               △2,464
      減価償却費及び償却費
                                           8               19
      金融収益
                                         △15               △27
      金融費用
                                           1              668
      法人所得税費用
                                         1,217               1,488
      当期純利益又は当期純損失
                                         △22               △104
      その他の包括利益
                                         1,195               1,384
      包括利益
                                          -               -
      当社グループが受領した配当金
         (5)主要な関連会社          及び共同支配企業        の帳簿価額と要約財務情報の調整表

          株式会社ジャパンガスエナジー

                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                ( 2018  年3月   31 日)        ( 2019  年3月   31 日)
                                        14,594               15,350
      純資産
                                         2,919               3,070
      純資産に対する当社グループの持分相当額
                                          -               -
      のれん及び連結調整
      当社グループの株式会社ジャパンガスエナジー
                                         2,919               3,070
      に対する持分の帳簿価額
          株式会社エネアーク

                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                ( 2018  年3月   31 日)        ( 201  9 年3月   31 日)
                                        17,082               18,466
      純資産
                                         8,541               9,233
      純資産に対する当社グループの持分相当額
                                         2,220               2,220
      のれん及び連結調整
      当社グループの株式会社エネアークに対する持
                                        10,761               11,453
      分の帳簿価額
                                  76/137



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         13.有形固定資産
           有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減は次のとおりであります。
      [取得原価]

                                                   (単位:百万円)
                         建物及び      機械装置
                    土地                  船舶     その他     建設仮勘定       合計
                         構築物     及び運搬具
      前連結会計年度期首
                    17,707      40,063      64,617      1,335     12,691      4,373     140,786
      (2017年4月1日)
      取得                -    1,408      1,311       143     1,227      6,775     10,864
                      22    1,771      3,844       415      317    △6,525       △156
      振替
                     1,889       558      488      -      23      79    3,037
      企業結合による取得
      処分及び連結範囲の
                    △3,548      △3,535      △9,284         -   △3,886       △54    △20,307
      異動による減少
                       8     26    1,608       -    1,044      △358      2,328
      その他
      前連結会計年度末
                    16,078      40,291      62,584      1,893     11,416      4,290     136,552
      (2018年3月31日)
                      84     934     1,534       -    1,046      9,157     12,755
      取得
                      25    1,188      3,944       -     656    △8,341      △2,528
      振替
                      39     132      89      -      14      -     274
      企業結合による取得
      処分及び連結範囲の
                     △290      △791     △3,825         -   △1,043         -   △5,949
      異動による減少
                      85     965      837      -     △48     △713      1,126
      その他
      当連結会計年度末
                    16,021      42,719      65,163      1,893     12,041      4,393     142,230
      (2019年3月31日)
      [減価償却累計額及び減損損失累計額]

                                                   (単位:百万円)
                         建物及び      機械装置
                    土地                  船舶     その他     建設仮勘定       合計
                         構築物     及び運搬具
      前連結会計年度期首
                     △191    △14,680      △30,533       △495     △7,299         -   △53,198
      (2017年4月1日)
                      -   △1,777      △5,067       △152     △1,652         -   △8,648
      減価償却費
                     △52     △529      △143       -    △272       -    △996
      減損損失
                      -     129      -      -      -      -     129
      振替
      処分及び連結範囲の
                      104     2,173      8,075       -    2,182       -    12,534
      異動による減少
                      -    △401      △424       △3     △219       -   △1,047
      その他
      前連結会計年度末
                     △ 139   △ 15,085     △ 28,092      △ 650    △ 7,260       -   △ 51,226
      (2018年3月31日)
                      -   △1,601      △4,945       △164     △1,334         -   △8,044
      減価償却費
                     △83     △133      △67       -     △43       -    △326
      減損損失
                      -     158      673      -      -      -     831
      振替
      処分及び連結範囲の
                      -     583     2,921       -     955      -    4,459
      異動による減少
                     △20     △280      △47       -      22      -    △325
      その他
      当連結会計年度末
                     △ 242   △ 16,358     △ 29,557      △ 814    △ 7,660       -   △ 54,631
      (2019年3月31日)
                                  77/137



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       [帳簿価額]
                                                   (単位:百万円)
                         建物及び      機械装置
                    土地                  船舶     その他     建設仮勘定       合計
                         構築物     及び運搬具
      前連結会計年度末
                    15,939      25,206      34,492      1,243      4,156      4,290     85,326
      (2018年3月31日)
      当連結会計年度末
                    15,779      26,361      35,606      1,079      4,381      4,393     87,599
      (2019年3月31日)
          なお、有形固定資産に含まれるファイナンス・リース資産(減価償却累計額及び減損損失累計額控除後)の帳

         簿価額は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                    建物及び        機械装置
                                      船舶        その他         合計
                     構築物       及び運搬具
      前連結会計年度末
                       6,737        1,740          86       1,463        10,026
      (2018年3月31日)
      当連結会計年度末
                       6,792        2,295          72        999       10,158
      (2019年3月31日)
          有形固定資産の減価償却費は、連結包括利益計算書の売上原価及び販売費及び一般管理費に含めております。

          建設中の有形固定資産に関する支出額は、上記の中で、建設仮勘定として記載しております。
          有形固定資産残高には、銀行借入に伴い譲渡・売却等による処分が制限されている有形固定資産が前連結会計
         年度末12,535百万円、当連結会計年度末11,547百万円含まれております。
          前連結会計年度及び当連結会計年度において資産計上した借入費用はありません。
          有形固定資産の取得に関するコミットメントについては、「                            39. コミットメント       」をご参照ください。
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         14.投資不動産
           投資不動産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減は次のとおりであります。
       [取得原価]

                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                        25,569               22,006
      期首残高
                                          40               -
      取得
                                          351               370
      取得後支出
                                          156               165
      振替
      処分及び連結範囲の
                                        △4,268               △1,965
      異動による減少
                                          158               239
      その他
                                        22,006               20,815
      期末残高
       [減価償却累計額及び減損損失累計額]

                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                       △13,583               △11,840
      期首残高
                                         △245               △242
      減価償却費
                                         △397               △134
      減損損失
                                         △129               △158
      振替
      処分及び連結範囲の
                                         2,514               1,480
      異動による減少
                                          -              △101
      その他
                                       △11,840               △10,995
      期末残高
          前連結会計年度における投資不動産からの賃貸料収入は3,061百万円であり、連結包括利益計算書の売上収益

         に含まれております。賃貸料収入に付随して発生した直接営業費用は1,460百万円であり、連結包括利益計算書
         の売上原価に含まれております。
          当連結会計年度における投資不動産からの賃貸料収入は2,836百万円であり、連結包括利益計算書の売上収益
         に含まれております。賃貸料収入に付随して発生した直接営業費用は1,278百万円であり、連結包括利益計算書
         の売上原価に含まれております。
       [帳簿価額及び公正価値]

                                                   (単位:百万円)
                                  帳簿価額               公正価値
      前連結会計年度末
                                        10,166               10,129
      (2018年3月31日)
      当連結会計年度末
                                         9,819               9,941
      (2019年3月31日)
          当社グループでは、日本国内全域に亘り、賃貸用のガソリンスタンド等の石油製品販売施設及び賃貸用の石油

         製品貯蔵施設を有しております。
          上記の投資不動産の公正価値はレベル3に区分されます。当該公正価値は、取引事例法やDCF法により測定さ
         れた金額に、当社グループで算定した時点修正率、地域格差率等を考慮して、算定しております。
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         15.のれん及び無形資産
           のれん及び無形資産の取得原価、償却累計額及び減損損失累計額の増減は次のとおりであります。
       [取得原価]

                                                   (単位:百万円)
                                    ブランド及び
                     のれん       顧客との関係                  その他         合計
                                   仕入先との関係
      前連結会計年度期首
                        562       12,814        11,069         3,819        28,264
      (2017年4月1日)
       取得                 -       1,568          -        869       2,437
                        171        288         -        12        471
       企業結合による取得
       処分及び連結範囲の
                         -      △4,062           -       △620       △4,682
       異動による減少
                        △41         69        -       △42        △14
       その他
      前連結会計年度末
                        692       10,677        11,069         4,038        26,476
      (2018年3月31日)
                         -        230         -        721        951
       取得
                         -        -        -         1        1
       企業結合による取得
       処分及び連結範囲の
                         -       △457          -       △487        △944
       異動による減少
                         -        98        -        148        246
       その他
      当連結会計年度末
                        692       10,548        11,069         4,421        26,730
      (2019年3月31日)
      [償却累計額及び減損損失累計額]

                                                   (単位:百万円)
                                    ブランド及び
                     のれん       顧客との関係                  その他         合計
                                   仕入先との関係
      前連結会計年度期首
                        △29       △1,960         △785       △1,319        △4,093
      (2017年4月1日)
                         -      △1,068         △276        △586       △1,930
       償却費
                         -        -        -        △3        △3
       減損損失
       処分及び連結範囲の
                         -        448         -        547        995
       異動による減少
                         29         ▶        -        12        45
       その他
      前連結会計年度末
                         -      △ 2,576       △ 1,061       △ 1,349       △ 4,986
      (2018年3月31日)
                         -       △826        △277        △697       △1,800
       償却費
                       △171          -        -        -       △171
       減損損失
       処分及び連結範囲の
                         -        405         -        349        754
       異動による減少
                         -        70        -        15        85
       その他
      当連結会計年度末
                       △ 171      △ 2,927       △ 1,338       △ 1,682       △ 6,118
      (2019年3月31日)
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      [帳簿価額]
                                                   (単位:百万円)
                                    ブランド及び
                     のれん       顧客との関係                  その他         合計
                                   仕入先との関係
      前連結会計年度末
                        692       8,101        10,008         2,689        21,490
      (2018年3月31日)
      当連結会計年度末
                        521       7,621        9,731        2,739        20,612
      (2019年3月31日)
          なお、無形資産に含まれるファイナンス・リース資産(償却累計額及び減損損失累計額控除後)の帳簿価額は

         次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                           ソフトウェア
      前連結会計年度末
                                                          2
      (2018年3月31日)
      当連結会計年度末
                                                          1
      (2019年3月31日)
          無形資産の償却費は、連結包括利益計算書の売上原価及び販売費及び一般管理費に含めております。

          上記の無形資産のうち重要なものは、東京都市サービス㈱の企業結合時に認識した顧客との関係(前連結会
         計年度末3,222百万円、当連結会計年度末3,100百万円)、大阪カーライフグループ㈱の企業結合時に認識した
         ブランド及び仕入先との関係(前連結会計年度末10,008百万円、当連結会計年度末9,731百万円)であります。
         なお、これらの無形資産の前連結会計年度末及び当連結会計年度末における残存償却期間は、顧客との関係が
         21~36年及び20~35年、ブランド及び仕入先との関係については36年及び35年であります。
          前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、担保に提供している無形資産はありません。
       (のれんの減損テスト)

          のれんの減損テストにあたり、当社グループののれんは、LPガス販売事業、モビリティライフ事業に配分
         しており、資金生成単位であるLPガス販売事業及びモビリティライフ事業の回収可能価額は使用価値により
         算定しております。
          使用価値の算定にあたっては、取締役会が承認した直近の事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの
         見積額を現在価値に割引いて算定しております。
          割引率は貨幣の時間価値に関する現在の市場評価及び当該資産に固有のリスク等を反映した税引前割引率
         (前連結会計年度末3.6           %、当   連結会計年度末4.4         % )を使用しております。
          なお、上記の減損判定に用いた割引率が合理的に予測可能な範囲で変化したとしても、当該資金生成単位に
         おいて、重要な減損が発生する可能性は低いと判断しております。
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         16.リース
        (1)借手側
          ①  ファイナンス・リース
           前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、ファイナンス・リースに基づく将来の最低支払リース
          料総額及び現在価値は、次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                       将来の最低支払リース料総額                  将来の最低支払リース料総額の現在価値
                     前連結会計年度末          当連結会計年度末          前連結会計年度末          当連結会計年度末
                    (2018年3月31日)          (2019年3月31日)          (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
                           1,887          2,085          1,706          1,869
     1年以内
                           5,332          5,749          4,760          5,049
     1年超5年以内
                           4,503          4,613          4,099          4,223
     5年超
                          11,722          12,447          10,565          11,141
           合計
                          △1,157          △1,306
     控除:未払金融費用
     将来の最低支払リース料総額
                          10,565          11,141
     の現在価値
           前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、解約不能サブリース契約に基づき将来受け取ると期待

          される最低サブリース料総額は、それぞれ676百万円及び1,030百万円であります。
           リース契約には、未払変動リース料及び更新または購入選択権、エスカレーション条項並びにリース契約
          によって課された制限(配当、追加借入及び追加リースに関する制限など)はありません。
          ②  オペレーティング・リース

           前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、解約不能オペレーティング・リースに基づく将来の最
          低支払リース料総額は、次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                         1,807                 948
      1年以内
                                         3,720               4,130
      1年超5年以内
                                         1,874               1,090
      5年超
                                         7,401               6,168
                合計
           前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、解約可能または解約不能オペレーティング・リースに

          基づき費用として認識されたリース料支払額は、それぞれ12,453百万円及び11,982百万円であります。
           リース契約には、支払うべき変動リース料及び更新または購入選択権、エスカレーション条項並びにリー
          ス契約によって課された制限(配当、追加借入及び追加リースに関する制限など)はありません。
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         (2)貸手側
          ファイナンス・リース
           前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、ファイナンス・リースに基づく将来の最低受取リース
          料総額及び現在価値は、次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                       将来の最低受取リース料総額                  将来の最低受取リース料総額の現在価値
                     前連結会計年度末          当連結会計年度末          前連結会計年度末          当連結会計年度末
                    (2018年3月31日)          (2019年3月31日)          (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
                            486          587          472          571
     1年以内
                           1,368          1,627          1,333          1,587
     1年超5年以内
                           1,139           913         1,139           913
     5年超
                           2,993          3,126          2,944          3,071
           合計
                           △49          △55
     控除:未稼得金融収益
     将来の最低受取リース料総額
                           2,944          3,071
     の現在価値
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         17.繰延税金及び法人所得税
         (1)繰延税金
           繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容は次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                 前連結会計                 その他の包括                  前連結会計
                                             その他
                          純損益で
                  年度期首                 利益で認識                   年度末
                                             (注)
                         認識された額
                (2017年4月1日)                                    (2018年3月31日)
                                   された額
      繰延税金資産:
                     7,920         △168          -        329        8,081
       固定資産
                      139         291        △390          -         40
       有価証券
                     3,006         △137         △55         217        3,031
       退職後給付
                      287         △8         -         -        279
       繰越欠損金
                     5,439         △811         △30          98       4,696
       その他
                    16,791         △833         △475          644       16,127
       繰延税金資産合計
      繰延税金負債:
                    △6,722          △337          -         -      △7,059
       固定資産
                     △671         △80          -         -       △751
       その他
                    △7,393          △417          -         -      △7,810
       繰延税金負債合計
       (注)その他欄には、企業結合による子会社の取得によって認識された繰延税金資産・繰延税金負債の金額等を記
       載   しております。
                                                    (単位:百万円)

                 前連結会計                 その他の包括                  当連結会計
                                             その他
                          純損益で
                  年度末                 利益で認識                   年度末
                                             (注)
                         認識された額
                (2018年3月31日)                                    (2019年3月31日)
                                   された額
      繰延税金資産:
                     8,081         △786          -         -       7,295
       固定資産
                      40        △86          46         -         0
       有価証券
                     3,031         △258          94         -       2,867
       退職後給付
                      279        △11          -         -        268
       繰越欠損金
                     4,696          79        △10         155        4,920
       その他
                    16,127        △1,062           130         155       15,350
       繰延税金資産合計
      繰延税金負債:
                    △7,059          1,176          -         -      △5,883
       固定資産
                     △751        △1,037            -        △53       △1,841
       その他
                    △7,810           139         -        △53       △7,724
       繰延税金負債合計
       (注)その他欄には、企業結合による子会社の取得によって認識された繰延税金資産・繰延税金負債の金額等を記
       載   しております。
          連結財政状態計算書における繰延税金資産及び負債は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                        10,502                9,913
      繰延税金資産
                                         2,185               2,287
      繰延税金負債
          当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、予想される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮

         し、回収可能性の評価を行っております。回収可能性の評価の結果、一部の将来減算一時差異及び税務上の繰越
         欠損金については繰延税金資産を認識しておりません。
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          繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                         2,216               2,299
      将来減算一時差異
                                         2,499               1,955
      税務上の繰越欠損金
                                         4,715               4,254
                合計
          繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別の金額は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                          -               -
      1年目
                                          -               -
      2年目
                                          -               -
      3年目
                                          49               -
      4年目
                                         2,450               1,955
      5年目以降
                合計                         2,499               1,955
         (2)法人所得税費用

           当期税金費用及び繰延税金費用の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                        △5,080               △4,826
      当期税金費用
      繰延税金費用
                                         △865               △923
       一時差異等の発生と解消
              繰延税金費用合計                            △865               △923
                                        △5,945               △5,749
      法人所得税費用
          当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は前連結会計年度

         30.9%、当連結会計年度30.6%となっております。ただし、在外子会社については、その所在地における法人税
         等が課されております。
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          法定実効税率と連結包括利益計算書で認識された法人所得税費用の実際負担税率の差異は次のとおりでありま
         す。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度

                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                        30.9  %             30.6  %
      法定実効税率
      永久に損金に算入されない額による影響                                   1.3               1.4
                                        △1.2               △2.4
      その他
                                        31.0               29.6
      税効果会計適用後の法人税等の負担税率
         18.社債及び借入金

           社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                             平均利率
                        前連結会計年度末          当連結会計年度末
                                              (%)
                                                     返済期限
                        (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
                                             (注1)
                              10,317           4,022     1.108         -
      短期借入金
                               2,115          2,195     1.220         -
      1年内返済予定の長期借入金
      1年内償還予定の社債(注2)                          -         5,000    (注2)          -
      長期借入金(1年内返済予定のも                                              2020年9月~
                              15,302          12,912     1.655
      のを除く)
                                                    2037年10月
      社債(1年内償還予定のものを除
                              14,971           9,981    (注2)        (注2)
      く)(注2)
                              42,705          34,110      -        -
              合計
                              12,432          11,217
      流動負債
                              30,273          22,893
      非流動負債
                              42,705          34,110
              合計
         (注1)平均利率は期末残高に対する各々の約定利率と期末残高の加重平均利率によっております。
         (注2)社債の発行条件の要約は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                            前連結会計年度末         当連結会計年度末          利率
                       発行
        会社名        銘柄                                  担保    償還期限
                            (2018年3月31日)         (2019年3月31日)         (%)
                       年月日
      伊藤忠エネクス          第13回      2012年                                2019年
                                 4,996         5,000    0.736    無担保
      株式会社         無担保社債       5月22日                                5月22日
      伊藤忠エネクス          第14回      2012年                                2022年
                                 9,975         9,981    1.202
                                                  無担保
      株式会社         無担保社債       5月22日                                5月20日
                 -      -         14,971         14,981     -    -     -
         合計
                                  86/137







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         19.営業債務
           営業債務の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                        120,531               115,009
      買掛金
                                          113                34
      支払手形
                                         6,801               6,634
      未払金
                                        127,445               121,677
                合計
         20.その他の金融負債

          その他の短期金融負債の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                         1,706               1,869
      リース債務
      未払金(営業外)                                  2,178               2,596
                                         2,371               3,064
      預り金
      短期デリバティブ負債                                  1,447                 303
                                          837                73
      その他
                                         8,539               7,905
                合計
          その他の長期金融負債の内訳は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                         8,859               9,273
      長期リース債務
                                        13,805               13,622
      受入保証金
                                          671               636
      長期デリバティブ負債
                                        23,335               23,531
                合計
         21.その他の流動負債

           その他の流動負債の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                         7,378               7,471
      従業員給付に係る短期の債務
      短期の引当金(注)                                    42                9
                                         3,000               2,800
      未払費用
                                         1,860               1,540
      その他
                                        12,280               11,820
                合計
           (注)短期の引当金については、「22.                   引当金」をご参照ください。
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         22.引当金
           引当金の増減内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                           資産除去債務引当金              その他            合計
      前連結会計年度期首(2017年4月1日)                            5,083             6         5,089
                                   212            2          214
       期中増加額
       期中使用額(目的使用)                          △298            △6          △304
                                   95           -           95
       時の経過による増加額
                                  △337             42          △295
       その他
      前連結会計年度末(2018年3月31日)                            4,755             44          4,799
                                   493            -           493
       期中増加額
       期中使用額(目的使用)                          △208            △2          △210
                                   56           -           56
       時の経過による増加額
                                   340           △7           333
       その他
      当連結会計年度末(2019年3月31日)                            5,436             35          5,471
          引当金の流動、非流動区分毎の内訳は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      流動負債(注)                                    42                9
                                         4,757               5,462
      非流動負債
                                         4,799               5,471
                合計
          (注)流動負債の引当金は、その他の流動負債に含めております。
          資産除去債務引当金は、主に賃借事務所・建物・店舗等に対する原状回復義務及び固定資産に関連する有害

         物質の除去等に係わるものであります。将来において経済的便益の流出が予測される時期は、主に各連結会計
         年度末日より1年を経過した後の時期になることが見込まれておりますが、将来の事業計画等により影響を受
         けます。
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         23.従業員給付
          (1)退職後給付
           ①  採用している退職後給付制度の概要
             当社及び一部の子会社は、確定給付型退職後給付制度及び退職一時金並びに確定拠出型退職後給付制度
           による退職年金制度を有しており、ほとんどすべての従業員が対象となっております。また、確定給付型
           退職後給付制度が提供する年金給付額は、従業員の勤続年数に基づき設定されております。なお、通常及
           び退職日前における従業員の退職に際して、割増退職金を支払う場合があります。
             確定拠出型退職後給付制度において、当社及び一部の子会社の責任は、各社ごとに定められた退職金規
           定に定められた拠出額を拠出することに限定されております。
             また、子会社である日産大阪販売株式会社は、複数事業主制度である全国日産自動車販売企業年金基金
           に加入しており、以下の点で単一事業主制度と異なります。
            ・事業主が複数事業主制度に拠出した資産は、他の加入事業者の従業員の給付に使用される可能性があ
             ります。なお、拠出額は、加入者の標準給与に一定率を乗じた額により算出されます。
            ・一部の事業主が掛金拠出を中断した場合、他の加入事業主に未積立債務の追加負担を求められる可能
             性があります。
            ・複数事業制度が解散した場合または複数事業主制度から脱退する場合、未積立債務を解散時特別掛金
             あるいは脱退時特別掛金として拠出することが求められる可能性があります。
           ②  確定給付型退職後給付制度

             確定給付制度債務の現在価値の変動は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                        17,738               17,716
      期首残高
                                          895               647
      勤務費用
      利息費用(△利息収益)                                    94               83
      再測定
                                          172               104
       人口統計上の仮定の変化
                                          39               169
       財務上の仮定の変化
                                        △1,340               △1,236
      給付額
                                          118                -
      企業結合及び処分の影響
                                        17,716               17,483
      期末残高
         (注)勤務費用については、純損益(売上原価または販売費及び一般管理費)として認識しております。ま
            た、確定給付制度債務の現在価値と制度資産の公正価値との純額に係る利息については、純損益(受取
            利息または支払利息)として認識しております。
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             制度資産の公正価値の変動は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                         8,220               8,909
      期首残高
                                          48               47
      利息収益
      再測定
                                          870              △491
       制度資産に関する収益
                                          111               205
      事業主による拠出額
                                         △340               △720
      給付額
                                         8,909               7,950
      期末残高
          なお、当社及び一部の子会社は翌連結会計年度に229百万円の掛金を拠出する予定であります。

             資産上限額の変動による影響は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
      期首残高                                    -              △493
      確定給付資産の純額を資産上限額に制限してい
                                         △493                 493
      ることの影響の変動
                                         △493                 -
      期末残高
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          前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、当社グループの資産カテゴリー別の制度資産の構成は次
         のとおりであります。
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度末(2018年3月31日)
                            レベル1           レベル2
                                                    合計
                         (活発な市場あり)           (活発な市場なし)
                                  0           -            0
       現金及び現金同等物
                                  -          3,353           3,353
       株式信託
                                  -          4,450           4,450
       債券信託
                                  -           324           324
       一般勘定
                                  -           782           782
       その他
                                  0         8,909           8,909
              合計
                                                  (単位:百万円)

                                当連結会計年度末(2019年3月31日)
                            レベル1           レベル2
                                                    合計
                         (活発な市場あり)           (活発な市場なし)
                                  10           -           10
       現金及び現金同等物
                                  -          2,747           2,747
       株式信託
       債券信託                          -          3,966           3,966
                                  -            1           1
       一般勘定
                                  -          1,226           1,226
       その他
                                  10          7,940           7,950
              合計
           当社グループの制度資産の運用にあたっては、将来の年金給付を確実に行うために必要とされる運用収益

          を、許容可能なリスクのもとで長期的に確保することを目的としております。この運用目的を達成するた
          め、投資対象資産の収益予測に加え、過去実績を考慮したうえで最適なポートフォリオを策定し、これに基
          づいた運用状況の管理を行っております。
           レベル1(活発な市場あり)に分類されている資産は、活発な市場における市場価格に基づいて、公正価
          値を見積っております。レベル2(活発な市場なし)に分類される資産は、主に国内外の株式及び債券の投
          資信託であり、運用機関より提供された評価額を用いて見積っております。また、それ以外に制度資産の一
          部として、活発な市場における市場価格のある株式及び債券により構成されている一般勘定があります。な
          お、その他には、ファンドオブヘッジファンズ、不動産投資信託等が含まれております。
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          確定給付制度債務の満期分析に関する情報は次のとおりであります。
           確定給付制度債務は、現時点までに発生していると考えられる給付額を支払時から現時点まで割引いて算

          出します。このため、給付金の支払時期は確定給付制度債務や勤務費用の額に影響を与えることから、給付
          金の発生時期に関する情報の開示を                 IAS  第 19 号「従業員給付」等は要請しています。この要請に応じるための
          情報として、当社グループは給付金額と時期及び割引を考慮した平均的な期間を示す確定給付制度債務の加
          重デュレーションを開示することが有用な情報であると考えております。当社の確定給付制度債務の加重
          デュレーションは、前連結会計年度は13年、当連結会計年度は                             13 年となっております。
          確定給付制度債務に係る前提条件は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自  2017  年4月1日            (自  2018  年4月1日
                             至   2018  年3月   31 日)         至   2019  年3月   31 日)
                                   0.5~0.6     %            0.4~0.5     %
        割引率
           前述の年金数理計算上の仮定のうち、確定給付型退職後給付制度に係る計算は割引率の仮定の影響を受け

          やすくなっています。割引率が当連結会計年度の末日現在で0.25%変動した場合、確定給付制度債務に対す
          る影響額は400百万円です。当該試算は数理計算上の仮定を割引率以外は変動させずに割引率のみ変動させた
          場合として算出しております。
           なお、当該算出方法は仮定に基づく試算であるため、実際の計算ではそれ以外の変数の変動により影響を
          受ける場合があります。
          ③  確定拠出型     退職後給付     制度

           確定拠出年金への要拠出額等に係る費用は、前連結会計年度においては686百万円、当連結会計年度にお
          いては663百万円であります。
          ④  割増退職金

           前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ305百万円及び79百万円の割増退職金を支払って
          おります。
         (2)従業員給付費用

            前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結包括利益計算書上、売上原価及び販売費及び一般管
           理費に含まれている従業員給付費用の合計は、それぞれ45,442百万円及び43,442百万円であります。
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         24.資本金、資本剰余金及び利益剰余金
          (1)資本金
             当社の発行可能株式総数、発行済株式総数及び自己株式数は次のとおりであります。
             なお、当社が発行する株式はすべて無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みです。
                                                     (単位:株)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                      387,250,000               387,250,000
      発行可能株式総数
      発行済株式総数
                                      116,881,106               116,881,106
      期首残高
                                          -               -
      期中増減
                                      116,881,106               116,881,106
      期末残高
      自己株式数
                                       3,892,374               4,002,135
      期首残高
                                        109,761                  327
      期中増減
                                       4,002,135               4,002,462
      期末残高
          (注)前連結会計年度及び当連結会計年度における自己株式数の期末残高には、それぞれ役員向け株式交付
          信託が所有する当社株式109,300株が含まれております。
          (2)資本剰余金及び利益剰余金

             会社法の規定上、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまでは、剰余金の配
            当を行うにあたり、当該剰余金の配当により減少する剰余金の                              10 分の1を乗じて得た額を資本準備金
            (資本剰余金の配当の場合)または利益準備金(利益剰余金の配当の場合)として計上しなければなら
            ないとされております。
             会社法により、剰余金の配当または自己株式の取得に係る分配可能額に関し一定の制限が設けられて
            おります。分配可能額は、日本の会計基準に従って計算された当社個別財務諸表上の利益剰余金等の金
            額に基づいて算定されます。当連結会計年度末における当社の分配可能額は                                   、65,451    百万円です(ただ
            し、その後の自己株式の取得等により、上記分配可能額は変動する可能性があります)。
             会社法においては、株主総会の決議により、期末配当に加え、期中いつでも剰余金の配当を実施する

            ことが可能であります。また、一定の要件(取締役会の他、監査役会及び会計監査人を設置し、かつ取
            締役の任期を1年とするもの)を満たす株式会社については、定款で定められている場合には、取締役
            会の決議によって剰余金の配当(現物配当を除く)を決定できることが会社法に規定されております。
            また、取締役会設置会社について、定款で定めている場合は、一事業年度の途中において一回に限り取
            締役会の決議によって剰余金の配当(金銭による配当に限る)を行うことができるとされております。
             また、取締役会の決議により自己株式の処分及び定款で定めている場合は自己株式の取得が認められ

            ております。ただし、自己株式の取得額は前述の分配可能額の範囲内に制限されております。
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         25.その他の資本の構成要素及びその他の包括利益
          (1)その他の資本の構成要素
            その他の資本の構成要素の各項目の増減は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                区分
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
      FVTOCI金融資産
                                         △487                 506
       期首残高
                                          883              △160
       期中増減
                                          110                77
       利益剰余金への振替
                                          506               423
       期末残高
      確定給付再測定額
                                          -               -
       期首残高
                                          35              △94
       期中増減
                                         △35                 94
       利益剰余金への振替
       期末残高                                   -               -
      在外営業活動体の換算差額
                                          236                31
       期首残高
                                         △205                 20
       期中増減
       期末残高                                   31               51
      キャッシュ・フロー・ヘッジ
                                        △1,404               △1,682
       期首残高
                                         △278               △198
       期中増減
       期末残高                                △1,682               △1,880
      その他の資本の構成要素
                                        △1,655               △1,145
       期首残高
                                          435              △432
       期中増減
                                          75               171
       利益剰余金への振替
       期末残高                                △1,145               △1,406
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      (2)その他の包括利益
         その他の包括利益の各項目の内訳とそれらに係る税効果額(非支配持分を含む)は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                           前連結会計年度                     当連結会計年度
                         (自   2017年4月1日                 (自   2018年4月1日
            区分
                          至    2018年3月31日)                  至    2019年3月31日)
                      税効果前       税効果      税効果後       税効果前       税効果      税効果後

      FVTOCI金融資産
                        1,282       △390        892     △154        46     △108
       当期発生額
       期中増減                1,282       △390        892     △154        46     △108
      確定給付再測定額
                         160      △55       105     △269        94     △175
       当期発生額
       期中増減                 160      △55       105     △269        94     △175
      在外営業活動体の換算差額
                        △38        -      △38       △10        -      △10
       当期発生額
       期中増減                 △38        -      △38       △10        -      △10
      キャッシュ・フロー・ヘッジ
                        △30        8     △22       △89        25      △64
       当期発生額
                         134      △38        96      124      △35        89
       当期利益への組替調整額
       期中増減                 104      △30        74       35      △10        25
      持分法適用会社におけるその
      他の包括利益
                        △630        -     △630       △377        -     △377
       当期発生額
                         102       -      102       130       -      130
       当期利益への組替調整額
                        △528        -     △528       △247        -     △247
       期中増減
                         980      △475        505     △645        130      △515
        その他の包括利益合計
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         26.配当
           当社は、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行っており、これらの剰余金の配当の決定機関
          は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
           前連結会計年度及び当連結会計年度における配当金支払額は、次のとおりであります。
          前連結会計年度(自          201  7 年4月1日      至 201  8 年3月   31 日)

          (1)配当金支払額

                       配当金の総額          1株当たり配当額
        (決議)
               株式の種類                              基準日       効力発生日
                        (百万円)            (円)
      2017年6月21日
                             2,090           18.5
                普通株式                           2017年3月31日         2017年6月22日
      定時株主総会
      2017年10月31日
                             1,808            16
                普通株式                           2017年9月30日         2017年12月4日
      取締役会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり
        (決議)
               株式の種類               配当の原資               基準日       効力発生日
                       (百万円)             配当額(円)
      2018年6月20日
                          2,712               24
                普通株式              利益剰余金             2018年3月31日         2018年6月21日
      定時株主総会
          当連結会計年度(自          201  8 年4月1日      至 201  9 年3月   31 日)

          (1)配当金支払額

                       配当金の総額          1株当たり配当額
        (決議)
               株式の種類                              基準日       効力発生日
                        (百万円)            (円)
      2018年6月20日
                             2,712            24
                普通株式                           2018年3月31日         2018年6月21日
      定時株主総会
      2018年10月31日
                             2,260            20
                普通株式                           2018年9月30日         2018年12月4日
      取締役会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり
        (決議)
               株式の種類               配当の原資               基準日       効力発生日
                       (百万円)             配当額(円)
      2019年6月19日
                          2,486               22
                普通株式              利益剰余金             2019年3月31日         2019年6月20日
      定時株主総会
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         27.金融商品
         (1)資本管理
            当社グループは、持続的成長を続け、企業価値を最大化するために資本管理をしております。
            持続的成長の実現には、今後、外部資源の獲得等の事業成長に向けた事業投資機会が生じた際に、機動的
           な事業投資を実施するため、充分な資金調達余力の確保が必要であると認識しております。そのため、当社
           グループは将来の事業投資に対する財務の健全性・柔軟性の確保、及び資本収益性のバランスある資本構成
           の維持を目指しております。
            なお、当社が適用を受ける重要な資本規制(会社法等の一般的な規定を除く)はありません。
         (2)財務上のリスク管理方針

            当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク(信用リスク・流動性リスク・為替リス
           ク・金利リスク・市場価格の変動リスク等)に晒されており、当該リスクを回避または低減するために、一
           定の方針に基づきリスク管理を行っております。
            また、当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入等に
           よる方針であります。デリバティブは、市況変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
           めに利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
         (3)信用リスク管理

            当社グループは、多様な商取引により多数の取引先に対して信用供与を行っており、信用リスクを負って
           おります。
            当社グループは与信管理規則等に従い、営業債権及び貸付金について、取引先毎の期日管理及び残高管理
           を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。なお、当社グルー
           プは、特定の相手先に対する過度に集中した信用リスクのエクスポージャーを有しておりません。
            また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用度の高い取引所会員または銀行等とのみ取引を行って
           おり、信用リスクはほとんどないと認識しております。
            保有する担保及びその他の信用補完を考慮に入れない場合の当社グループの信用リスクに係る最大エクス
           ポージャーは、連結財務諸表に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額となります。
            保証として保有している担保は主に不動産及び営業保証金であります。
            損失評価引当金の対象となっている金融資産の帳簿価格は以下のとおりです。

                                                   (単位:百万円)
                                全期間の予想信用損失に等しい金額で測定さ
                                        れるもの
                         12ヵ月の予想
                         信用損失に等
                                               営業債権等
                                                       合計
                                信用減損金融
                         しい金額で測
                                              (信用減損し
                                       信用減損金融
                                資産ではない
                         定されるもの
                                              ているものを
                                         資産
                                 金融資産
                                                除く)
      前連結会計年度末(2018年3月31日)                      58,157         319      1,439      109,387       169,301
      当連結会計年度末(2019年3月31日)                      57,799         289      1,267      94,921      154,275
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            当社グループは、取引先の信用状態に応じて金融資産の回収可能性を検討し、損失評価引当金を計上して
           おります。当連結会計年度における、損失評価引当金の増減は次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                                全期間の予想信用損失に等しい金額で測定され
                         12ヵ月の予想
                                         るもの
                         信用損失に等
                                                        合計
                                              営業債権等(信
                               信用減損金融資
                         しい金額で測
                                       信用減損金融資
                                              用減損している
                               産ではない金融
                         定されるもの
                                          産
                                               ものを除く)
                                  資産
      前連結会計年度末(2018年3月31日)                        24       228       750        67     1,069
                              22        1       62       57      142
       期中増加額
       期中減少額(目的使用)                      △2        -      △15        △7      △24
       期中減少額(戻入)                      △18       △38       △104        △52      △212
                              -       -        7       -       7
       その他の増減
      当連結会計年度末(2019年3月31日)                        26       191       700        65      982
            当連結会計年度において、損失評価引当金に重要な影響を与えるような金融商品の帳簿価格の著しい変動

           はありません。
         (4)流動性リスク管理

            当社グループは、年度事業計画に基づく資金調達計画を策定するとともに、定期的に、手元流動性及び有
           利子負債の状況等を把握・集約し、キャッシュ・フローのモニタリングを適宜行うことで流動性リスクの管
           理をしております。これにより金融情勢の変化に対応した資金調達の機動性の確保と資金コストの低減を目
           指すとともに、調達先の分散や調達手段の多様化を図っております。
         ①  非デリバティブ金融負債

          非デリバティブ金融負債の期日別残高は次のとおりであります。
        前連結会計年度末(         201  8 年3月   31 日)

                                                   (単位:百万円)
                              契約上のキャッ                 1年超
                        帳簿価額               1年以内               5年超
                              シュ・フロー                5年以内
                         127,445       127,445       127,445          -       -
      営業債務
      社債及び借入金(短期)
                          10,317       10,317       10,317          -       -
       短期借入金
                          2,115       2,115       2,115         -       -
       1年内返済予定の長期借入金
      社債及び借入金(長期)
                          15,302       15,433          -      8,985       6,448
       長期借入金
                          14,971       15,000          -     15,000          -
       社債
                         170,150       170,310       139,877        23,985        6,448
             合計
                                  98/137







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        当連結会計年度末(         201  9 年3月   31 日)
                                                   (単位:百万円)
                              契約上のキャッ                 1年超
                        帳簿価額               1年以内               5年超
                              シュ・フロー                5年以内
                         121,677       121,677       121,677          -       -
      営業債務
      社債及び借入金(短期)
                          4,022       4,022       4,022         -       -
       短期借入金
                          5,000       5,000       5,000         -       -
       1年内償還予定の社債
                          2,195       2,195       2,195         -       -
       1年内返済予定の長期借入金
      社債及び借入金(長期)
                          12,912       13,031          -      8,143       4,888
       長期借入金
                          9,981       10,000          -     10,000          -
       社債
                         155,787       155,925       132,894        18,143        4,888
             合計
         ②  デリバティブ金融負債

          デリバティブの流動性分析の結果は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                     1年超
                            1年以内                  5年超         合計
                                    5年以内
      前連結会計年度末(2018年3月31日)
                                -         -        671         671
       金利関連デリバティブ
                                127         -         -        127
       通貨関連デリバティブ
                               1,320          -         -       1,320
       商品関連デリバティブ
                               1,447          -        671       2,118
               合計
      当連結会計年度末(2019年3月31日)
                                -         -        636         636
       金利関連デリバティブ
                                17         -         -         17
       通貨関連デリバティブ
                                286         -         -        286
       商品関連デリバティブ
                                303         -        636         939
               合計
                                  99/137










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         (5)市場リスク管理
            当社グループは、為替相場、金利、商品市況及び株価の変動等による市場リスクに晒されております。当
           社グループはバランス枠設定等による管理体制を構築するとともに、様々なデリバティブ商品を利用するこ
           とにより、為替相場及び金利の変動等によるリスクを最小限に抑える方針であります。
            なお、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従
           い、取引実施部署においてその権限に沿った取引について、厳正に管理及び報告が行われるほか、取引管理
           部署を定め内部牽制が有効に機能する体制をとっております。
            当社グループが想定する市場リスクは次のとおりであります。

           ・為替リスク
           ・金利リスク
           ・商品価格リスク
           ・資本性金融商品の価格変動リスク
         ①  為替リスク管理

          当社グループは、輸出入取引を行っており、外貨建の取引について為替変動リスクに晒されていることか
         ら、先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により、この為替変動リスクの軽減に努めておりま
         す。
          前連結会計年度末及び当連結会計年度末における当社グループの為替リスクエクスポージャー(純額)は、

         次のとおりであります。
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末

                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      短期為替バランス(百万円)                                   △89               △118
      (千米ドル)                                 (△840)              (△1,059)
      長期為替バランス(百万円)                                    -               -
      (千米ドル)                                   (-)               (-)
        (注1)為替バランスとは、輸出入取引等の外貨建債権債務、外貨建確定契約等のうち為替予約等により為替変動

            リスクがヘッジされていない外貨金額をいい、1年以内に決済期限が到来する為替バランスを短期為替バ
            ランス、1年を超えて決済期限が到来する為替バランスを長期為替バランスとして区分しております。
        (注2)プラスは受取ポジション、マイナス(△)は支払ポジションを表しております。
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         外貨感応度分析
          外貨感応度分析は、期末日現在における当社グループの短期・長期為替バランスに対して、日本円が1%円高
         となった場合に、連結包括利益計算書の税引前利益に与える影響を示しております。ただし、本分析において
         は、その他の変動要因(残高、金利等)は一定であることを前提としております。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
      税引前利益
                                           1               1
       米ドル
         ②  金利リスク管理

          当社グループは、投資活動及び営業取引に伴う資金の調達や運用において金利変動リスクに晒されておりま
         す。また、固定金利の借入債務は金利変動による公正価値の変動リスクに晒されております。これらの金利が変
         動することによる損益額の振れを適切にコントロールするために金利リスクの定量化に取組んでおります。具体
         的には金利スワップ契約によるヘッジ取引を行うことで金利リスクの軽減に努めております。
         金利感応度分析

          以下の表は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、金利が1%上昇した場合に、金利変動の影響を受
         ける商品から生じる損益が当社グループの税引前利益に与える影響を示しております。この分析は、前連結会計
         年度末及び当連結会計年度末に当社グループが保有する正味の変動金利性金融商品残高に1%を乗じて算出して
         おり、将来にわたる残高の増減、為替変動の影響、変動金利性の借入金に係る借換時期・金利改定時期の分散効
         果等を考慮せず、その他のすべての変数を一定として計算しております。
          変動金利条件付有利子負債、固定金利条件付であっても金利スワップ契約により実質変動金利条件付となって
         いる有利子負債、並びに現金及び現金同等物等を金利変動の影響を受ける商品として感応度を算定しておりま
         す。
                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                         △90               △17
      税引前利益
         ③  商品価格リスク管理

          当社グループは主に石油製品を取扱っており、原油価格及び石油製品価格の相場変動等による商品価格リスク
         に晒されております。当社グループでは、相場変動等による商品価格リスクに対するヘッジ手段として、商品先
         物契約及び商品スワップ契約等のデリバティブ取引の利用による商品価格リスクの軽減に努めております。
         商品価格感応度分析

          以下の表は、当社グループの原油価格及び石油製品価格の相場変動等に対する感応度分析であります。
          感応度分析は、期末日現在において、原油価格が1%上昇した場合に、連結包括利益計算書の税引前利益に与
         える影響を示しております。なお、本分析においては、その他の変動要因は一定であることを前提としておりま
         す。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                          87               126
      税引前利益
                                101/137




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         ④  資本性金融商品の価格変動リスク管理
          当社グループでは、ビジネス戦略を円滑に遂行する目的で業務上の関係を有する企業の株式を保有しており、
         資本性金融商品の価格変動リスクに晒されております。これらの資本性金融商品については、定期的に時価や発
         行体の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
          なお、当社グループでは、短期トレーディング目的で保有する資本性金融商品はなく、これらの投資を活発に
         売買することはしておりません。
         資本性金融商品の価格変動リスクに対する感応度分析

          当社グループの資本性金融商品の価格変動リスクに対する感応度分析は次のとおりであります。この分析は、
         期末日における上場株式の株価が                10 %下落した場合に、連結包括利益計算書のその他の包括利益(税効果考慮
         前)に与える影響を示しております。なお、本分析においては、その他の変動要因は一定であることを前提とし
         ております。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                         △255               △255
      その他の包括利益
         (6)金融商品の公正価値

          ①  公正価値の測定方法
           主な金融資産及び金融負債の公正価値は、次のとおり決定しております。金融商品の公正価値の測定にお
          いて、市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。市場価格が入手できない金融商品の公正
          価値に関しては、将来キャッシュ・フローを割り引く方法、またはその他の適切な評価方法により測定して
          おります。
         現金及び現金同等物

          満期までの期間が短期であるため、公正価値は帳簿価額とほぼ同額であります。
         営業債権、営業債務、その他の短期金融資産(預け金)

          短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額とほぼ同額であります。
         その他の短期金融資産(有価証券)、その他の投資

          市場性のある有価証券の公正価値は取引所の価格によっております。市場性のない株式は、主に修正純資産法
         (対象会社の保有する資産及び負債の公正価値を参照することにより、公正価値を算定する方法)により、公正
         価値を測定しております。
         投資以外の長期金融資産(長期貸付金)、その他の短期金融資産(1年内長期貸付金)

          長期の貸付金の公正価値については、同程度の信用格付を有する貸付先または顧客等に対して、同一の残存期
         間で同条件の貸付または信用供与を行う場合の金利を用いて、将来キャッシュ・フローを割り引く方法により測
         定しております。
         その他の短期金融資産(デリバティブ)、その他の短期金融負債(デリバティブ)、その他の長期金融負債(デ

         リバティブ)
          デリバティブの公正価値については、市場価格や取引先金融機関等から提示された価格等に基づき測定してお
         ります。
         社債及び借入金

          帳簿価額と公正価値がほぼ同額であるとみなされる場合を除き、社債及び借入金の公正価値については、同一
         の残存期間で同条件の借入を行う場合の金利を用いて、将来キャッシュ・フローを割り引く方法により測定して
         おります。
                                102/137




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         ②  償却原価で測定される金融商品
          償却原価で測定される金融商品の公正価値は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                              帳簿価額        公正価値        帳簿価額        公正価値

      償却原価で測定される金融資産:
       投資以外の長期金融資産(長期貸付金)及び
                                  408        413       1,232        1,233
       その他の短期金融資産(1年内長期貸付金)
      償却原価で測定される金融負債:
                                 42,705        43,733        34,110        35,142
       社債及び借入金
         ③  連結財政状態計算書において認識している公正価値測定のヒエラルキー

          IFRS  第7号「金融商品:開示」は、公正価値の測定に利用するインプットの重要性を反映させた公正価値の
         階層を用いて、公正価値の測定を分類することを要求しています。
          公正価値の階層は、以下のレベルとなっております。
         レベル1―活発な市場における同一資産・負債の市場価格
         レベル2―直接または間接的に観察可能な、公表価格以外の価格で構成されたインプット
         レベル3―観察不能な価格を含むインプット
          公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルは、公正価値の測定の重要なインプットのうち、最も
         低いレベルにより決定しております。
          なお、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象または状況の変化が生じた日に認
         識しております。
         公正価値の階層ごとに分類された、連結財政状態計算書に公正価値で認識している金融資産及び金融負債は次の

        とおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                       前連結会計年度末
                                       (2018年3月31日)
                             レベル1        レベル2        レベル3

                                                      合計
      資産:
      その他の短期金融資産(有価証券)
                                 -        -        -        -
       FVTPL金融資産
      その他の投資
                                 -        -        289        289
       FVTPL金融資産
                                2,554          -        563       3,117
       FVTOCI金融資産
      その他の短期金融資産(デリバティブ)
                                 27       1,543          -       1,570
       ヘッジに指定されないデリバティブ
                                2,581        1,543         852       4,976
                合計
      負債:
      その他の短期金融負債(デリバティブ)
                                 203       1,244          -       1,447
       ヘッジに指定されないデリバティブ
      その他の長期金融負債(デリバティブ)
                                 -        671         -        671
       ヘッジに指定されたデリバティブ
                                 203       1,915          -       2,118
                合計
                                103/137




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                                                   (単位:百万円)
                                       当連結会計年度末
                                       (2019年3月31日)
                             レベル1        レベル2        レベル3

                                                      合計
      資産:
      その他の短期金融資産(有価証券)
                                 -        -        -        -
       FVTPL金融資産
      その他の投資
                                 -        -       1,044        1,044
       FVTPL金融資産
                                2,551          -        591       3,142
       FVTOCI金融資産
      その他の短期金融資産(デリバティブ)
                                 10        214         -        224
       ヘッジに指定されないデリバティブ
                                2,561         214       1,635        4,410
                合計
      負債:
      その他の短期金融負債(デリバティブ)
                                 25        278         -        303
       ヘッジに指定されないデリバティブ
      その他の長期金融負債(デリバティブ)
                                 -        636         -        636
       ヘッジに指定されたデリバティブ
                                 25        914         -        939
                合計
         なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、レベル1,2及び3の間の振替は行っておりません。

         公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類された金融商品の増減の内訳は次のとおりであります。

                                                  (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                               至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                              FVTPL        FVTOCI        FVTPL        FVTOCI
                                 269        586        289        563
       期首残高
       利得又は損失合計(実現/未実現)
                                 -        13        -        10
        その他の包括利益
                                 271        -        -        49
       購入
                                 -        -        -       △1
       売却
                                △251        △36        755       △30
       償還/その他
                                 289        563       1,044         591
       期末残高
          連結包括利益計算書において、その他の包括利益に認識した利得又は損失は「                                     FVTOCI   金融資産」に表示してお

         ります。なお、当期利益に認識した利得又は損失はありません。
          レベル3に分類した金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更し
         た場合に重要な公正価値の増減は見込まれておりません。
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         (7)   FVTOCI   金融資産
            当社グループでは、持分法により処理されるものを除くすべての資本性金融商品について公正価値変動を
           その他の包括利益に計上する金融商品(                   FVTOCI   )としております。これらの資本性金融商品は投資先との取
           引関係の維持・強化を目的として保有するものです。
          ①  主な銘柄ごとの公正価値

          主な銘柄の公正価値は次のとおりであります。
         前連結会計年度末(         201  8 年3月   31 日)

                                                   (単位:百万円)
                       銘柄                           金額
      前田道路㈱                                                  1,286
      JXTGホールディングス㈱                                                   500
      コーナン商事㈱                                                   206
      トナミホールディングス㈱                                                   156
                                                         126
      ㈱ハチバン
         当連結会計年度末(         201  9 年3月   31 日)

                                                   (単位:百万円)
                       銘柄                           金額
      前田道路㈱                                                  1,285
      JXTGホールディングス㈱                                                   395
      コーナン商事㈱                                                   223
                                                         201
      エネクス・インフラ投資法人
      トナミホールディングス㈱                                                   156
         ② FVTOCI   金融資産の認識の中止

          一部の   FVTOCI   金融資産について、取引関係の見直し等により売却又は処分しております。前連結会計年度及び
         当連結会計年度において、売却又は処分により認識を中止した                             FVTOCI   金融資産は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)

                前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自   2017年4月1日                        (自   2018年4月1日
               至    2018年3月31日)                         至    2019年3月31日)
         売却日時点の                           売却日時点の

                      累積利得・損失                           累積利得・損失
          公正価値                           公正価値
                5,418             △160               64            △68
          上記に伴い、利益剰余金へ振り替えたその他の包括利益の累積利得・損失(税引後)は、前連結会計年度及び

         当連結会計年度において、それぞれ△110百万円及び△77百万円であります。
         ③  受取配当金

                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                          211                 2
      期中に認識を中止した投資
                                          85               64
      期末日現在で保有している投資
                                          296                66
                合計
                                105/137



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         (8)デリバティブ及びヘッジ
          キャッシュ・フロー・ヘッジ
           キャッシュ・フロー・ヘッジとは、予定取引または既に認識された資産もしくは負債に関連して発生する将
          来キャッシュ・フローの変動に対するヘッジであります。キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリ
          バティブの公正価値の変動はその他の包括利益として認識し、ヘッジ対象に指定された未認識の予定取引また
          は既に認識された資産もしくは負債に関連して発生する将来キャッシュ・フローの変動が損益に認識されるま
          で当該会計処理を継続しております。また、ヘッジの効果が有効でない部分については、純損益で認識してお
          ります。
           当社グループでは、株式出資等の長期間固定化された資金運用に対応する長期調達資金について変動金利の
          ポジションを極力もたない方針でありますが、変動金利による資金調達を行う場合には、将来の金利変動に伴
          うキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジするために金利スワップを利用し、これをキャッシュ・フロー・
          ヘッジに指定しております。
           ヘッジ会計の適用にあたっては、ヘッジ期間にわたりヘッジ関係の高い有効性を保つため、原則としてヘッ
          ジ手段とヘッジ対象の想定元本、期間(満期)及び金利基礎数値が一致するようにしております。なお、ヘッ
          ジ会計の適用後も継続的にヘッジの有効性の評価を行っており、非有効部分が発生した場合には、その発生原
          因の分析を行っております。前連結会計年度及び当連結会計年度において、ヘッジの非有効部分及びヘッジの
          有効性評価から除外した部分に関して損益に計上された金額に重要性はありません。
           ヘッジ手段である金利スワップの当連結会計年度末における想定元本残高は8,870百万円であり、キャッ

          シュ・フローが発生すると見込まれる期間及びそれらが純損益に影響を与えることになると見込まれる期間は
          13年であります。また、当該金利スワップによりヘッジされた利率の平均は1.8%であります。
           前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、ヘッジ指定されているヘッジ手段が当社グループの連結

          財政状態計算書に与える影響は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度末
                                (2018年3月31日)
                           帳簿価額

                                                 非有効部分を認識する
                                     連結財政状態計算書上
                想定元本                                  基礎として用いた
                                        の表示科目
                      デリバティブ        デリバティブ
                                                  公正価値の変動額
                        資産        負債
      キャッシュ・フロー・ヘッジ
      金利リスク
                  9,735         -       671                       -
       金利スワップ                              その他の長期金融負債
                                                   (単位:百万円)

                                 当連結会計年度末
                                (2019年3月31日)
                           帳簿価額

                                                 非有効部分を認識する
                                     連結財政状態計算書上
                想定元本                                  基礎として用いた
                      デリバティブ        デリバティブ          の表示科目
                                                  公正価値の変動額
                        資産        負債
      キャッシュ・フロー・ヘッジ
      金利リスク
                  8,870         -       636                       -
       金利スワップ                              その他の長期金融負債
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           前連結会計年度末及び当連結会計年度末におけるヘッジ指定されているヘッジ対象が当社グループの連結財
          政状態計算書に与える影響は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度末
                                (2018年3月31日)
                非有効部分を認識する基礎として用いた                         その他の資本の構成要素として

                      公正価値の変動額                       計上された残高
      キャッシュ・フロー・ヘッジ
      金利リスク
                                   -                     △483
       変動金利借入
                                                   (単位:百万円)

                                 当連結会計年度末
                                (2019年3月31日)
                非有効部分を認識する基礎として用いた                         その他の資本の構成要素として

                      公正価値の変動額                       計上された残高
      キャッシュ・フロー・ヘッジ
      金利リスク
                                   -                     △458
       変動金利借入
      (9)金融資産と金融負債の相殺

         当社グループでは、一部の金融資産及び金融負債について、認識している金額を相殺する法的に強制可能な権利
        を有しており、かつ純額で決済するか、または資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有していることか
        ら、金融資産と金融負債を相殺し、連結財政状態計算書に純額で表示しております。
         同一の取引先に対して認識した金融資産及び金融負債のうち、前連結会計年度末及び当連結会計年度末におい
        て、金融商品の種類別に連結財政状態計算書で相殺した金額及び相殺していない金額等の内訳は次のとおりであり
        ます。
         前連結会計年度末(         201  8 年3月   31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                連結財政状態       相殺表示の要
                           相殺した
                   金融資産の             計算書に表示       件を満たさな
                          金融負債の                     受取担保額        純額
                     総額            した金融資産       い金融資産の
                            総額
                                  の純額       金額
      金融資産:
                      8,521       2,143       6,378       2,929        -     3,449
       営業債権
                      8,521       2,143       6,378       2,929        -     3,449
           合計
                                                   (単位:百万円)

                                連結財政状態       相殺表示の要
                           相殺した
                   金融負債の             計算書に表示       件を満たさな
                          金融資産の                     差入担保額        純額
                     総額            した金融負債       い金融負債の
                            総額
                                  の純額       金額
      金融負債:
                      6,933       2,143       4,790       2,929        -     1,861
       営業債務
                      6,933       2,143       4,790       2,929        -     1,861
           合計
                                107/137




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         当連結会計年度末(         201  9 年3月   31 日)
                                                   (単位:百万円)
                                連結財政状態       相殺表示の要
                           相殺した
                   金融資産の             計算書に表示       件を満たさな
                          金融負債の                     受取担保額        純額
                     総額            した金融資産       い金融資産の
                            総額
                                  の純額       金額
      金融資産:
                      3,648        621      3,027       2,915        -      112
       営業債権
                      3,648        621      3,027       2,915        -      112
           合計
                                                   (単位:百万円)

                                連結財政状態       相殺表示の要
                           相殺した
                   金融負債の             計算書に表示       件を満たさな
                          金融資産の                     差入担保額        純額
                     総額            した金融負債       い金融負債の
                            総額
                                  の純額       金額
      金融負債:
                      4,401        621      3,780       2,915        -      865
       営業債務
                      4,401        621      3,780       2,915        -      865
           合計
                                108/137















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         28.売上収益
         (1)売上収益の分解
            外部顧客との契約から認識した売上収益の分解は次のとおりであります。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                                  報告セグメント
                                                        合計
                       ホームライフ        生活・産業       電力・ユーティ         モビリティ
                         事業     エネルギー事業         リティ事業        ライフ事業
                          92,542       700,385        93,354        86,079       972,360
     商品販売等に係る収益
                           1,466        5,256         105      25,411        32,238
     その他
                          94,008       705,641        93,459       111,490       1,004,598
      顧客との契約から認識した収益
                            342       2,020          0       126       2,488
      その他の源泉から認識した収益
                          94,350       707,661        93,459       111,616       1,007,086
     合計
          (注)その他の源泉から認識した収益には、IAS第17号に基づく賃貸収入等やIFRS第9号に基づくデリバティ
             ブ取引に係る損益等が含まれております。
         (2)契約残高

            顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                               当連結会計年度期首                当連結会計年度末
                               (2018年4月1日)               (2019年3月31日)
                                        107,043                92,317
      顧客との契約から生じた債権
                                           -               -
      契約資産
                                        10,587                9,659
      契約負債
            契約負債は主に顧客からの前受金に関するものです。当連結会計年度に認識した収益のうち、当連結会計

           年度の期首時点の契約負債残高に含まれていたものは10,587百万円であります。当連結会計年度における契
           約負債残高の減少は、主として履行義務の充足によるものです。                              また当連結会計年度において、過去の期間
           に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
         (3)残存履行義務に配分した取引価格

            個別の予約契約期間が1年を超える取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報
           の記載を省略しております。なお、顧客との契約に関し、取引価格に含まれていない重要な対価はありませ
           ん。
         (4)顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産

            顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産はありません。なお、実務上の便法を適用
           し、認識すべき資産の償却期間が1年以内である場合には、契約の獲得の増分コストを発生時に費用として
           認識しています。
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         29.販売費及び一般管理費
           販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                       △ 36,766              △ 34,558
      人件費
                                        △ 9,546              △ 9,035
      賃借料
                                        △ 5,492              △ 4,865
      減価償却費及び償却費
                                        △ 6,861              △ 6,798
      支払手数料
                                        △ 1,459              △ 1,582
      旅費
                                        △ 1,577              △ 1,577
      諸税及び公課
                                        △ 9,230              △ 8,903
      その他
                                       △ 70,931              △ 67,318
                合計
         30.固定資産に係る損益

           固定資産に係る損益の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                          985               976
      固定資産売却益
                                         △374               △113
      固定資産売却損
                                         △718               △458
      固定資産処分損
                                        △1,429                 △638
      固定資産減損損失
                                          △8               △8
      その他
                                        △1,544                 △241
                合計
           (注)固定資産減損損失については、「31.減損損失」をご参照ください。
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         31.減損損失
           減損損失の内訳は次のとおりであります。
           当該減損損失は、連結包括利益計算書の固定資産に係る損益に計上しております。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
      有形固定資産
                                         △529               △133
       建物及び構築物
                                         △143                △67
       機械装置及び運搬具
                                         △52               △83
       土地
                                         △272                △43
       その他
      無形資産
                                          -              △171
       のれん
                                          △3                -
       その他
                                         △397               △134
      投資不動産
                                         △33                △7
      その他
                                        △1,429                 △638
                 合計
          当社グループの有形固定資産は、独立したキャッシュ・フローが識別できる最小単位でグルーピングを行っ

         ております。
          前連結会計年度及び当連結会計年度において、個別に重要性のある減損損失はありません。
          前連結会計年度及び当連結会計年度における減損損失の主なものは、生活・産業エネルギー部門に属する有
         形固定資産であり、これらは経営環境の変化等に伴う収益性の低下により帳簿価額を回収可能価額まで減額し
         たことによって生じたものであります。
          なお、当該資産の回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値により測定しております。
         32.その他の損益

           その他の損益の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                          -              1,147
      受取保険金
                                          194               130
      受取手数料
                                          367                -
      収用補償金
                                          269                45
      受入補償金
      為替差益(注)                                    -               194
                                         1,176                 817
      その他
                                         2,006               2,333
               収益合計
      災害による損失                                    -              △531
      為替差損(注)                                   △31                △1
                                        △1,169                 △601
      その他
                                        △1,200               △1,133
               費用合計
                                          806              1,200
                合計
     (注) 通貨デリバティブの評価損益は、為替差益または為替差損に含めております。また、上記の他、商品関連
         デリバティブの評価損益を、前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結包括利益計算書の売上収
         益または売上原価に純額でそれぞれ246百万円及び△332百万円認識しております。
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         33.金融収益及び金融費用
           金融収益及び金融費用の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
      受取利息
                                          82               71
       償却原価で測定される金融資産
                                          10               12
       その他
                                          92               83
                 小計
      受取配当金
                                          296                66
       FVTOCI金融資産
                                          296                66
                 小計
      支払利息
                                         △ 863              △ 838
       償却原価で測定される金融負債
                                         △ 87              △ 68
       その他
                                         △ 950              △ 906
                 小計
      その他の金融損益
       FVTPL金融資産                                  △ 241               755
                                         △ 241               755
                 小計
                                         △ 803               △ 2
                 合計
         34.1株当たり利益

           前連結会計年度及び当連結会計年度における、基本的1株当たり利益の計算は次のとおりであります。
                                    前連結会計年度              当連結会計年度

                                  (自   2017年4月1日           (自   2018年4月1日
                                   至    2018年3月31日)            至    2019年3月31日)
                           (百万円)                11,025             11,559
      当社株主に帰属する当期純利益
                           (千株)               112,921             112,879
      発行済普通株式の加重平均株式数
      基本的1株当たり当社株主に帰属する当
                            (円)               97.63             102.40
      期純利益
       (注)   希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益                        については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないた
          め記載しておりません。
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         35.キャッシュ・フロー情報
           キャッシュ・フローの補足情報は次のとおりであります。
         (1)財務活動から生じた負債の変動

            財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
        前連結会計年度末(         2018  年3月   31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                                 長期借入金をヘッジ
                           長期借入金               リース債務
                   短期借入金                 社債             するために保有して
                            (注)               (注)
                                                    いる負債
                      1,667       24,392        14,961        10,696            776
      2017年4月1日残高
      財務活動によるキャッ
                      7,323       △7,041          -     △1,574             -
      シュフロー
      子会社に対する支配の
                      1,360         164        -        -           -
      獲得により生じた変動
      子会社に対する支配の
                        -      △110         -      △420            -
      喪失により生じた変動
                       △33         -        -        -           -
      為替換算差額
      公正価値の変動                 -        -        -        -         △105

                        -        12        10        -           -

      利息費用
                        -        -        -      1,863            -

      新規契約の増加
                      10,317        17,417        14,971        10,565            671

      2018年3月31日残高
        (注)1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定のリース債務を含んでおります。
        当連結会計年度末(         201  9 年3月   31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                                 長期借入金をヘッジ
                           長期借入金               リース債務
                                  社債(注)
                   短期借入金                              するために保有して
                            (注)               (注)
                                                    いる負債
                      10,317        17,417        14,971        10,565            671
      2018年4月1日残高
      財務活動によるキャッ
                     △6,311        △2,321          -     △1,642             -
      シュフロー
      子会社に対する支配の
                        26        -        -        -           -
      獲得により生じた変動
                       △10         -        -        -           -
      為替換算差額
                        -        -        -        -          △34

      公正価値の変動
      利息費用                 -        11        10        -           -

                        -        -        -      2,218            -

      新規契約の増加
                      4,022       15,107        14,981        11,141            637

      2019年3月31日残高
      (注)1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債、1年内返済予定のリース債務を含んでおります。
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         (2)子会社の取得による支出

            新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による
           収支の関係は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自   2017年4月1日               (自   2018年4月1日
                            至    2018年3月31日)                至    2019年3月31日)
      支配獲得時の資産の内訳
                                      2,808                   58
       流動資産
                                      4,587                   267
       非流動資産
      支配獲得時の負債の内訳
                                     △3,082                    273
       流動負債
                                      △937                   33
       非流動負債
                                                   (単位:百万円)

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自   2017年4月1日               (自   2018年4月1日
                            至    2018年3月31日)                至    2019年3月31日)
                                     △4,396                    △6
      支払対価
      支配獲得時の資産のうち
                                       645                  28
      現金及び現金同等物
      (差引)子会社の取得による収入及
                                     △3,751                    22
      び支出
         (3)子会社の支配喪失による減少

            株式交換により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに支配喪失
           時の資産のうち、現金及び現金同等物は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自   2017年4月1日               (自   2018年4月1日
                            至    2018年3月31日)                至    2019年3月31日)
      支配喪失時の資産の内訳
                                      5,105                   -
       流動資産
                                      11,721                    -
       非流動資産
      支配喪失時の負債の内訳
                                     △8,134                    -
       流動負債
                                     △1,195                    -
       非流動負債
                                                   (単位:百万円)

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自   2017年4月1日               (自   2018年4月1日
                            至    2018年3月31日)                至    2019年3月31日)
      支配喪失時の資産のうち
                                      △598                   -
      現金及び現金同等物
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         36.非資金取引
           重要な非資金取引の内容
           ファイナンス・リースにより取得した資産の金額は、前連結会計年度において2,415百万円、当連結会計年
          度において2,386百万円であります。
         37.関連当事者

         (1)主要な経営幹部に対する報酬
            当社グループの主要な経営幹部に対する報酬は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自   2017年4月1日             (自   2018年4月1日
                                至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                                          351               335
      短期報酬
                                           3               3
      株式報酬
                                          354               338
                合計
         (2)親会社、関連会社及び兄弟会社との取引

            親会社、関連会社及び兄弟会社との取引及び債権債務の残高は次のとおりであります。
         前連結会計年度(自          201  7 年4月1日      至 201  8 年3月   31 日)

                                                   (単位:百万円)
        種類         名称        関連当事者関係の内容               取引金額           未決済残高
            N-REIF1号投資事業有限            投資事業有限責任組合へ
                                             5,216             -
      関連会社
            責任組合            の出資
      親会社の      伊藤忠トレジャリー株
                                             7,000           20,000
                        資金取引
      子会社      式会社
         当連結会計年度(自          201  8 年4月1日      至 201  9 年3月   31 日)

                                                   (単位:百万円)
        種類         名称        関連当事者関係の内容               取引金額           未決済残高
            N-REIF1号投資事業有限            投資事業有限責任組合へ
                                             2,308             -
      関連会社
            責任組合            の出資
      親会社の      伊藤忠トレジャリー株
                                               -         20,000
                        資金取引
      子会社      式会社
          担保・保証取引の残高は無く、債権に対して損失評価引当金は設定しておりません。

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         38.重要な関係会社
           当社の親会社は伊藤忠商事株式会社であり、所在地は日本であります。
           当連結会計年度末の主要な子会社の状況は次のとおりであります。
           なお、当連結会計年度において、個々に重要性のある非支配持分を有する子会社は該当ありません。
                                                   議決権所有割合

                  会社名                      住 所
                                                     (%)
      (ホームライフ事業)
                                                        100.0

       伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社                          札幌市中央区
                                                        100.0
       伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社                          仙台市宮城野区
                                                        100.0
       伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社                          広島市中区
                                                         51.0
       株式会社エコア                          福岡市博多区
                                                        100.0
       伊藤忠工業ガス株式会社                          東京都千代田区
      (生活・産業エネルギー事業)
       エネクスフリート株式会社                          大阪市淀川区                       100.0

       小倉興産エネルギー株式会社                          北九州市小倉北区                       100.0

       株式会社九州エナジー                          大分県大分市                        75.0

      (電力・ユーティリティ事業)

                                                         60.0

       王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社                          東京都千代田区
                                                        100.0
       エネクス電力株式会社                          東京都千代田区
                                                         66.6
       東京都市サービス株式会社                          東京都中央区
                                                        100.0
       株式会社エネクスライフサービス                          東京都千代田区
      (モビリティライフ事業)
                                                         52.0

       大阪カーライフグループ株式会社                          大阪市西区
       その他36社

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         39.コミットメント
           有形固定資産の取得に関して契約上確定しているコミットメントは次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度末                 当連結会計年度末
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                                       12,766                  9,755
      有形固定資産の取得
                                       12,766                  9,755
              合計
         40.偶発負債

           当社グループは、一般取引先に対し、種々の形態の保証を行っております。被保証先が債務不履行に陥っ
          た場合、当社グループに支払義務が発生します。当社グループの前連結会計年度末及び当連結会計年度末に
          おける一般取引先に対する保証のそれぞれの保証総額及び実保証額は次のとおりであります。
           なお、保証総額とは、被保証先との保証契約における最高支払限度枠の金額であり、当社グループに支払
          義務が生じる可能性がある最大金額です。また、実保証額とは、当該最高支払限度枠の範囲内で被保証先が
          認識した債務額に基づく金額であり、第三者が当社グループに対して差入れた再保証等を控除した実質的リ
          スク負担額と考えられる金額です。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      金融保証
                                          -              5,395
       保証総額
                                          -               26
       実保証額
      その他の取引に対する保証
                                          184               110
       保証総額
                                          135                96
       実保証額
      合計
                                          184              5,505
       保証総額
                                          135               122
       実保証額
         (注)金融保証には、関連会社の貸付金に対する保証が含まれております。その他の取引に対する保証には、営
           業取引に対する保証及びリース契約残高に対する保証が含まれます。
           当社グループが、一般取引先に対して行っている保証のうち、その期限が最長のものは2025年3月31日に

          期限を迎えます。
           当社グループの財政状態や業績に重大な影響を及ぼすおそれのある訴訟、仲裁その他の法的手続は現在あ

          りません。しかしながら、当社グループの国内及び海外における営業活動等が今後かかる重要な訴訟等の対
          象となり、将来の当社グループの財政状態や業績に悪影響を及ぼす可能性が無いことを保証するものではあ
          りません。
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         41.担保
           債務の担保に供している資産及び対応する債務の内訳は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                前連結会計年度末               当連結会計年度末
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      担保提供資産
                                          95               115
       営業債権
                                         2,312               2,326
       持分法で会計処理されている投資
                                          16               17
       その他の投資
                                         1,469               1,307
       投資以外の長期金融資産
                                        12,535               11,547
       有形固定資産
                                        16,427               15,312
                 合計
      対応債務
       社債及び借入金(短期)                                  967               904
                                          257               331
       営業債務
       社債及び借入金(長期)                                 8,852               7,773
                                        10,076                9,008
                 合計
           上記の他に、商品先物取引の委託証拠金の代用として、その他の投資を前連結会計年度末及び当連結会計

          年度末において、それぞれ1,772百万円及び1,668百万円差入れております。
         42.後発事象

           該当事項はありません。
       (2)【その他】

      当連結会計年度における四半期情報                等
     (累計期間)
                      第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上収益(百万円)                    226,301          475,378          750,618         1,007,086

     税引前四半期(当期)利益
                           4,494          9,392          13,566          19,414
     (百万円)
     当社株主に帰属する四半期
                           2,544          5,447          7,812          11,559
     (当期)純利益(百万円)
     基本的1株当たり当社株主に
     帰属する四半期(当期)純利                     22.54          48.25          69.21          102.40
     益(円)
     (会計期間)

                      第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     基本的1株当たり当社株主に
                           22.54          25.71          20.96          33.19
     帰属する四半期純利益(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         2,330              8,228
         現金及び預金
                                         3,153              2,852
         受取手形
                                        ※2 86,013             ※2 78,723
         売掛金
                                         4,353              8,826
         商品
                                         1,613                38
         前渡金
                                        ※2 10,383             ※2 16,651
         短期貸付金
                                         5,347              5,706
         未収入金
                                           -             2,450
         未収還付法人税等
                                         20,391              20,411
         預け金
                                         1,491                29
         デリバティブ債権
                                         1,099               973
         その他
                                         △ 289             △ 229
         貸倒引当金
                                        135,883              144,659
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         5,672              5,535
          建物
                                        ※4 4,088             ※4 4,187
          構築物
                                        ※4 1,796             ※4 1,573
          機械及び装置
                                         1,157              1,007
          船舶
                                         ※4 586             ※4 741
          工具、器具及び備品
                                         17,247              16,616
          土地
                                         1,538              1,305
          リース資産
                                           45              77
          建設仮勘定
                                         32,129              31,041
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           18               9
          のれん
                                           616              594
          借地権
                                         1,639              1,590
          ソフトウエア
                                           116              178
          その他
                                         2,389              2,370
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        ※1 2,724             ※1 2,725
          投資有価証券
                                         38,988              38,317
          関係会社株式
                                         5,856              7,323
          その他の関係会社有価証券
                                        ※2 6,301             ※2 6,611
          長期貸付金
                                           309              256
          長期前払費用
          繰延税金資産                               1,950              2,132
                                         3,563              4,024
          差入保証金
                                         1,158              1,434
          その他
                                         △ 860             △ 305
          貸倒引当金
                                         59,989              62,517
          投資その他の資産合計
                                         94,507              95,929
         固定資産合計
                                        230,391              240,587
       資産合計
                                119/137




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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※2 79,006             ※2 78,224
         買掛金
                                         6,398              1,221
         短期借入金
                                           -             5,000
         1年内償還予定の社債
         リース債務                                  524              582
                                        ※2 5,180             ※2 4,786
         未払金
                                           105              110
         未払費用
                                           563              268
         未払法人税等
                                         4,773              4,561
         前受金
                                        ※2 5,342            ※2 21,889
         預り金
                                         1,273              1,474
         賞与引当金
                                           196               91
         役員賞与引当金
                                         1,243               226
         デリバティブ債務
                                         1,288               181
         その他
                                        105,891              118,615
         流動負債合計
       固定負債
                                         15,000              10,000
         社債
                                         1,000              1,000
         長期借入金
                                         1,932              1,905
         リース債務
                                         1,316              1,309
         再評価に係る繰延税金負債
                                         3,964              4,039
         退職給付引当金
                                        ※2 11,235             ※2 11,074
         受入保証金
                                         1,785              1,962
         資産除去債務
                                           23              100
         その他
                                         36,255              31,389
         固定負債合計
                                        142,146              150,004
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         19,878              19,878
         資本金
         資本剰余金
                                         5,000              5,000
          資本準備金
                                         13,721              13,721
          その他資本剰余金
                                         18,721              18,721
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
            固定資産圧縮積立金                              1,090               969
                                         48,360              48,360
            別途積立金
                                         6,188              9,048
            繰越利益剰余金
                                         55,638              58,377
          利益剰余金合計
                                        △ 1,873             △ 1,873
         自己株式
                                         92,364              95,103
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           863              735
         その他有価証券評価差額金
                                           -             △ 481
         繰延ヘッジ損益
                                        △ 4,982             △ 4,774
         土地再評価差額金
                                        △ 4,119             △ 4,520
         評価・換算差額等合計
                                         88,245              90,583
       純資産合計
                                        230,391              240,587
      負債純資産合計
                                120/137




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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      売上高
                                       ※1 861,760             ※1 941,404
       売上高
                                       ※1 842,888             ※1 925,572
       売上原価
                                         18,872              15,833
      売上総利益
                                      ※1 , ※2 13,776           ※1 , ※2 13,501
      販売費及び一般管理費
                                         5,096              2,332
      営業利益
      営業外収益
                                        ※1 3,057             ※1 6,745
       受取利息及び受取配当金
                                           189              183
       仕入割引
                                           -              140
       為替差益
                                           202              139
       その他
                                         3,448              7,207
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           246              252
       支払利息
                                           157              161
       社債利息
                                           126              137
       売上割引
       匿名組合投資損失                                   123               15
                                            3              -
       為替差損
                                           84              105
       その他
                                           739              670
       営業外費用合計
                                         7,805              8,869
      経常利益
      特別利益
                                         ※3 399             ※3 283
       固定資産売却益
                                            3              27
       投資有価証券売却益
                                           366               -
       収用補償金
                                           -              843
       受取保険金
                                           -              195
       受取補償金
                                           768             1,348
       特別利益合計
      特別損失
                                         ※4 785             ※4 339
       固定資産除売却損
                                           163               -
       投資有価証券売却損
                                           477              736
       関係会社株式評価損
                                         1,104               307
       減損損失
                                           -              227
       災害による損失
                                           398               -
       賃貸借契約解約損
                                            3              -
       会員権売却損
                                           11              -
       会員権評価損
                                         2,941              1,609
       特別損失合計
                                         5,632              8,609
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     923              636
                                          △ 85              54
      法人税等調整額
                                           838              691
      法人税等合計
                                         4,794              7,918
      当期純利益
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                     資本金
                              その他資本     資本剰余金                     利益剰余金
                         資本準備金
                              剰余金     合計     固定資産圧          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                        縮積立金          余金
     当期首残高                19,878      5,000     13,721     18,721      1,257     48,360      5,470     55,087
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                                -    △ 167          167      -
      剰余金の配当                                -             △ 3,898    △ 3,898
      当期純利益                                -              4,794     4,794
      自己株式の取得
                                       -                     -
      土地再評価差額金の取崩                                -              △ 345    △ 345
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                       -     -     -     -    △ 167      -     718     551
     当期末残高                19,878      5,000     13,721     18,721      1,090     48,360      6,188     55,638
                       株主資本                評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                               その他有価証      繰延ヘッジ損      土地再評価差      評価・換算差
                    自己株式     株主資本合計
                               券評価差額金      益      額金      額等合計
     当期首残高                △ 1,752     91,934      △ 123      -    △ 5,327     △ 5,450     86,484
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                        -                        -      -
      剰余金の配当
                            △ 3,898                         -    △ 3,898
      当期純利益                      4,794                         -     4,794
      自己株式の取得                △ 121     △ 121                        -     △ 121
      土地再評価差額金の取崩                      △ 345                  345      345      -
      株主資本以外の項目の当期変動
                                   986      -      -     986      986
      額(純額)
     当期変動額合計                 △ 121      430      986      -     345     1,331      1,761
     当期末残高                △ 1,873     92,364       863      -    △ 4,982     △ 4,119     88,245
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                     資本金
                              その他資本     資本剰余金                     利益剰余金
                         資本準備金
                              剰余金     合計     固定資産圧          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                        縮積立金          余金
     当期首残高                19,878      5,000     13,721     18,721      1,090     48,360      6,188     55,638
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩
                                       -    △ 122          122      -
      剰余金の配当                                -             △ 4,971    △ 4,971
      当期純利益                                -              7,918     7,918
      自己株式の取得                                -                     -
      土地再評価差額金の取崩
                                       -              △ 208    △ 208
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -     -    △ 122      -    2,860     2,739
     当期末残高
                     19,878      5,000     13,721     18,721      969    48,360      9,048     58,377
                       株主資本                評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                               その他有価証      繰延ヘッジ損      土地再評価差      評価・換算差
                    自己株式     株主資本合計
                               券評価差額金      益      額金      額等合計
     当期首残高                △ 1,873     92,364       863      -    △ 4,982     △ 4,119     88,245
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                        -                        -      -
      剰余金の配当                     △ 4,971                         -    △ 4,971
      当期純利益
                            7,918                         -     7,918
      自己株式の取得                 △ 0     △ 0                       -     △ 0
      土地再評価差額金の取崩                      △ 208                  208      208      -
      株主資本以外の項目の当期変動
                                  △ 127     △ 481      -     △ 609     △ 609
      額(純額)
     当期変動額合計                  △ 0    2,738      △ 127     △ 481      208     △ 401     2,338
     当期末残高                △ 1,873     95,103       735     △ 481    △ 4,774     △ 4,520     90,583
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
       1.資産の評価基準及び評価方法
        (1)有価証券の評価基準及び評価方法
           子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法に基づく原価法
           その他有価証券
           ・時価のあるもの         ………………      事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法
                          により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
           ・時価のないもの         ………………      移動平均法による原価法
                          なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取
                          引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契
                          約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、
                          組合契約の経済的実態に応じて、貸借対照表及び損益計算書双方について
                          持分相当額を純額で取り込む方法、または、貸借対照表は持分相当額を純
                          額で取り込み、損益計算書は損益項目の持分相当額を取り込む方法を採用
                          しております。
        (2)デリバティブの評価基準及び評価方法
           デリバティブ       ……………………        時価法
        (3)商品の評価基準及び評価方法
           石油製品     …………………………          月別移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下
                          に基づく簿価切下げの方法により算定)
           販売用器具及び雑品          ……………     最終仕入原価法
       2.固定資産の減価償却の方法

        (1)有形固定資産          ……………………        定額法
          (リース資産を除く)      主な耐用年数は以下のとおりであります。
                           建物         2~50年
                           構築物        2~50年
                           機械及び装置     2~17年
                           船舶         5~14年
                           工具、器具及び備品  2~20年
        (2)無形固定資産(リース資産を除く)
           のれん    ……………………………           発生日後、その支出の効果の及ぶ期間(5年~10年)の均等償却により償
                          却を行っております。
           ソフトウエア       ……………………        自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)
                          に基づく定額法によっております。
           上記以外     …………………………          定額法
        (3)長期前払費用          ……………………        均等償却
        (4)リース資産         ………………………         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
                          す。
       3.外貨建の資産及び債務の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
         ます。
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       4.引当金の計上基準
        (1)貸倒引当金         ………………………         売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実
                          績率等を勘案して必要額を、貸倒懸念債権及び破産更生債権については個
                          別に回収可能性を勘案した回収不能見込額を計上しております。
        (2)賞与引当金         ………………………         従業員に対する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額に基づき計上
                          しております。
        (3)役員賞与引当金           …………………       役員に対する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に
                          基づき計上しております。
        (4)退職給付引当金           …………………       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
                          年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
                          数(9年)による定額法により費用処理しております。
                          数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞ
                          れ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
       5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        (1)   退職給付に係る会計処理
           退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方
           法と異なっております。
        (2)   消費税等の会計処理
           消費税等については、税抜方式によっております。
         (未適用の会計基準等)

          「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
          「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
        (1)概要

           「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」は、IFRSにおいて、IFRS第15
          号「顧客との契約から生じる収益」が2018年4月1日から開始する事業年度の期首から適用される状況を踏ま
          え、企業会計基準委員会において、収益に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表され
          たものです。
           当該会計基準の基本となる原則は、IFRS第15号と同様、「約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財
          又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこと」であり、
          基本となる原則に従って収益を認識するために、5つのステップを適用することを定めたものであります。
        (2)適用予定日

           当該会計基準では、2021年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用を定めており、2018年4月1日
          以後開始する事業年度の期首から適用することも可能になります。当社の適用予定日は未定であります。
        (3)当該会計基準等の適用による影響

           財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
         (表示方法の変更)

        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                  平成30年2月16日。以下、「税効果会
         計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
         し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計に関する注記を変更してお
         ります。
          この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」892百万円は、
         「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,950百万円に含めて表示しております。
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         (追加情報)
          (取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
          当社は社外取締役及び非業務執行取締役を除く取締役(以下「取締役」という。)を対象に、当社の中長期的
         な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、取締役に対する業績連動型株式報酬制
         度(以下「本制度」という。)を導入しております。
          当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務
         上の取扱い」(実務対応報告第30号)に準じております。
        (1)本制度の概要

           本制度は、取締役に対し、業績達成度等の一定の基準に応じたポイントを付与し、原則として取締役の退任
          時に付与されたポイント数に相当する数の当社株式を交付するという、業績連動型の株式報酬制度です。
           本制度の導入にあたっては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が
          当社株式を取得し、対象となる取締役に本信託から当社株式を交付するという、「役員向け株式交付信託」の
          仕組みを採用しております。
        (2)信託口が所有する当社株式

           当該信託口が所有する当社株式は、貸借対照表の純資産の部に「自己株式」として計上しております。当該
          自己株式の株式数及び帳簿価額は、前事業年度末及び当事業年度末において、109,300株、120百万円でありま
          す。なお、当該信託口が所有する当社株式は、1株当たり情報の算出において、控除する自己株式に含めてお
          ります。
         (貸借対照表関係)

      ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
                           担保に提供している資産はありま                   担保に提供している資産はありま
                          せんが、商品先物取引の委託証拠金                  せんが、商品先物取引の委託証拠金
                          の代用として、投資有価証券1,772                  の代用として、投資有価証券1,668
                          百万円を差し入れております。                  百万円を差し入れております。
      ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
                                    31,706                  44,761
     短期金銭債権                                  百万円                  百万円
                                     6,011                  6,369
     長期金銭債権
                                     8,340                 24,957
     短期金銭債務
                                      73                  26
     長期金銭債務
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      ※3 偶発債務
        保証債務等
                前事業年度                            当事業年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     リース契約残高に対する保証                            リース契約残高に対する保証
      厚木プロパンガス協同組合                            厚木プロパンガス協同組合
                            26                            28
                             百万円                            百万円
      他12社                            他9社
                                 特約店等の軽油税納付に対する保
     保証予約
                                 証
      防府第二パワーステーション株                            伊藤忠エネクスホームライフ北
                           400                            11
      式会社                            海道株式会社
                                 保証予約
                                  防府第二パワーステーション株
                                                       400
                                  式会社
      ※4 固定資産の圧縮記帳額は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     (国庫補助金に伴う圧縮記帳累計額)
                                       6                  6
       構築物                                百万円                  百万円
                                      101                  99
       機械及び装置
                                       1                  1
       工具、器具及び備品
                                      108                  106
               計
                                127/137












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         (損益計算書関係)
      ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                前事業年度                             当事業年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
     営業取引による取引高                            営業取引による取引高
      売上高                   295,128    百万円     売上高                   321,479    百万円
      仕入高                    35,184        仕入高                    32,161
      その他の営業取引高                    1,175        その他の営業取引高                    1,092
     営業取引以外の取引による取引高                     14,842       営業取引以外の取引による取引高                     6,564
      ※2 一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
                                     3,212                  2,941
     従業員給料                                  百万円                  百万円
     賞与引当金繰入額                               1,273                  1,474
                                      885                  881
     福利厚生費
                                      196                  91
     役員賞与引当金繰入額
                                      782                  864
     事務代行料
                                     1,102                  1,047
     賃借料
                                      831                  906
     支払手数料
                                      40                △ 612
     貸倒引当金繰入額
                                      757                 1,140
     減価償却費
                                      545                  548
     退職給付費用
      ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                             当事業年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                            26                            30
     建物                        百万円    建物                        百万円
                             6                            2
     構築物                            構築物
                             3                            1
     機械及び装置                            機械及び装置
                           362                            250
     土地                            土地
                             2                            0
     その他                            その他
             計               399             計               283
      ※4 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                             当事業年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                     (売却損)       (除却損)                     (売却損)       (除却損)
                       百万円       百万円                     百万円       百万円
                        62      149                      33       61
     建物                            建物
                        26       70                      9      12
     構築物                            構築物
                         9      48                      9      29
     機械及び装置                            機械及び装置
                        372       -                     67       -
     土地                            土地
                         ▶      32                      0       6
     無形固定資産                            無形固定資産
                         5       8                     1      111
     その他                            その他
                        478       307                     120       219
           計                            計
                                128/137



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         (有価証券関係)
          子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式28,658百万円、関連会社株式
         9,659百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式29,319百万円、関連会社株式9,669百万円)は、市場
         価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度                当事業年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      繰延税金資産
                                       421                451
       賞与引当金                                  百万円                百万円
                                       181                146
       貸倒引当金
                                      1,213                1,236
       退職給付引当金
                                       590                431
       固定資産減損損失
                                       546                603
       資産除去債務
                                       -                424
       関係会社株式評価損
                                       630                608
       その他
                                      3,581                3,899
      繰延税金資産小計
                                      △535                △717
       評価性引当額
                 計                      3,046                3,182
      繰延税金負債
                                      △152                △236
       資産除去債務に対応する除去費用
                                      △380                △324
       その他有価証券評価差額金
                                      △482                △427
       固定資産圧縮積立金
                                      △82                △63
       合併引継土地評価差額
                                       △0                 -
       その他
                                     △1,096                △1,050
                 計
                                      1,950                2,132
      繰延税金資産純額
                                  前事業年度                当事業年度

                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      土地再評価に係る繰延税金資産                                2,438                2,369
                                        百万円                百万円
                                     △2,438                △2,369
      評価性引当額
                                     △1,316                △1,309
      土地再評価に係る繰延税金負債
                                     △1,316                △1,309
      土地再評価に係る繰延税金負債純額
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                  前事業年度                当事業年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
                                        30.9%                30.6%
      法定実効税率
      (調整)
                                         2.0                1.4
      交際費等永久に損金に算入されない項目
                                       △14.4                △23.0
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         2.5                2.6
      関係会社株式評価損
                                         0.7               △0.9
      固定資産減損損失
                                        △7.5                △0.7
      土地再評価差額金取崩
                                         0.2                 -
      税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
                                         0.5               △2.0
      その他
                                        14.9                 8.0
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                129/137



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         (企業結合等関係)
          前事業年度(自        2017年4月1日        至  2018年3月31日)
           当 事業  年度に生じた重要な企業結合はありません。
          当事業年度(自        2018年4月1日        至  2019年3月31日)

           当 事業  年度に生じた重要な企業結合はありません。
         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
                                130/137


















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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                          当      期   当      期   当      期

                    当期首                         当期末      減価償却
      区  分   資  産  の  種  類
                    残   高                       残   高    累  計  額
                          増  加  額   減  少  額   償  却  額
      有形固                            百万円
                     百万円      百万円            百万円      百万円      百万円
      定資産
           建               物    5,672       821      235      722     5,535      8,660
                                   (98)
                     4,088       690      187      405     4,187      10,631
           構      築      物
                                   (30)
                     1,796       191       80      333     1,573      9,091
           機械   及び   装置
                                   (14)
                     1,157        -      -      150     1,007       732
           船     舶
                      586      483       12      317      741     1,840

           工具、器具及び
           備品                         (1)
                     17,247        12      643       -    16,616        -
           土               地                 (135)
                    [△3,666]             [△201]           [△3,465]
                     1,538        18      12      239     1,305       831
           リ  ー  ス  資  産
                       45     1,089      1,058        -      77      -

           建  設  仮  勘  定
                     32,129       3,304      2,226      2,166      31,041      31,785

              計
                                  (279)
      無形固                 18       1      1      9      9    2,436
           の  れ  ん
      定資産
                      616       0      22      -      594       -
           借  地  権
                                   (18)
                     1,639       448       1     496     1,590      7,500
           ソフトウエア
                      116      173      107       5     178      105

           そ  の  他
                     2,389       622      130      510     2,370      10,040

              計
                                   (18)
     (注)1.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
        2.土地の[ ]は内数で、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再
          評価に係る再評価差額であります。
         【引当金明細表】

                                              (単位:百万円)
           科目          当期首残高         当期増加額         当期減少額         当期末残高
                         1,149          25        640         534
     貸倒引当金
                         1,273         1,474         1,273         1,474
     賞与引当金
                          196         91        196          91
     役員賞与引当金
       (2)【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

         該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
                                                 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
       取次所                  ――
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができ
                        ない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して
      公告掲載方法
                        行う。
                        公告掲載URL      https://www.itcenex.com/ir/announcement
      株主に対する特典                  なし
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
         当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

         当事業年度の開始日から有価証券報告書の提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

         事業年度(第58期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月20日関東財務局長に提出
     (2)内部統制報告書及びその添付書類

         2018年6月20日関東財務局長に提出
     (3)四半期報告書及び確認書

         事業年度(第59期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日関東財務局長に提
         出
         事業年度(第59期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月13日関東財務局長に提
         出
         事業年度(第59期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月12日関東財務局長に提
         出
     (4)発行登録書(株券、社債券等)及びその添付書類

         2018年9月7日関東財務局長に提出
     (5)臨時報告書

          2018年6月21日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
                                133/137











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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月19日

     伊藤忠エネクス株式会社

        取締役会 御中

                          有限責任監査法人トーマツ

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            五  十  嵐   勝        彦   印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            惣  田   一 弘              印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる伊藤忠エネクス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
     財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記につ
     いて監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準に準拠し
     て連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、国際会計基準に準拠して、伊藤忠エネクス株式会社及び連結子会社の2019年3
     月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重
     要な点において適正に表示しているものと認める。
                                135/137




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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、伊藤忠エネクス株式会社の
     2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、伊藤忠エネクス株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                136/137









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                                                     伊藤忠エネクス株式会社(E02643)
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月19日

     伊藤忠エネクス株式会社

        取締役会 御中

                          有限責任監査法人トーマツ

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            五  十  嵐   勝        彦   印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            惣  田   一 弘              印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる伊藤忠エネクス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、伊藤忠エ
     ネクス株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                137/137



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2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。