ヤスハラケミカル株式会社 有価証券報告書 第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 ヤスハラケミカル株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                    ヤスハラケミカル株式会社(E01033)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    中国財務局長
      【提出日】                    2019年6月21日
      【事業年度】                    第61期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    ヤスハラケミカル株式会社
      【英訳名】                    YASUHARA     CHEMICAL     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  安原 禎二
      【本店の所在の場所】                    広島県府中市高木町1080番地
      【電話番号】                    0847(45)3530(代表)
      【事務連絡者氏名】                    経理部部長         青山 勝則
      【最寄りの連絡場所】                    広島県府中市高木町1080番地
      【電話番号】                    0847(45)3530(代表)
      【事務連絡者氏名】                    経理部部長  青山 勝則
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       提出会社の経営指標等
             回次             第57期       第58期       第59期       第60期       第61期
            決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
                    (千円)     12,084,634       11,504,129       12,247,277       12,928,690       14,080,228
     売上高
                    (千円)      1,102,821       1,017,545       1,245,698       1,056,835        975,163
     経常利益
                    (千円)       611,267        64,049       832,614       448,815       469,472
     当期純利益
     持分法を適用した場合の投資
                    (千円)         -       -       -       -       -
     利益
                    (千円)      1,789,567       1,789,567       1,789,567       1,789,567       1,789,567
     資本金
                    (株)     10,839,663       10,839,663       10,839,663       10,839,663       10,839,663
     発行済株式総数
                    (千円)     17,465,795       17,307,754       18,103,139       18,581,645       18,802,364
     純資産額
                    (千円)     21,682,052       20,733,182       21,678,035       24,189,613       23,563,895
     総資産額
                    (円)      1,699.80       1,684.44       1,761.90       1,808.49       1,829.97
     1株当たり純資産額
                    (円)       12.00       12.00       12.00       12.00       12.00
     1株当たり配当額
     (うち1株当たり中間配当
                    (円)       ( 6.00  )     ( 6.00  )     ( 6.00  )     ( 6.00  )     ( 6.00  )
     額)
                    (円)       59.49        6.23       81.03       43.68       45.69
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                    (%)       80.55       83.48       83.51       76.82       79.79
     自己資本比率
                    (%)        3.56       0.37       4.70       2.45       2.51
     自己資本利益率
                    (倍)       13.11       101.77        9.38       17.51       15.52
     株価収益率
                    (%)       20.17       192.62        14.81       27.47       26.26
     配当性向
     営業活動による
                    (千円)      2,435,617       1,767,055       2,783,409      △ 1,842,643       △ 524,150
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                    (千円)      △ 748,392      △ 892,216     △ 2,054,361        △ 8,569      △ 63,125
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                    (千円)      △ 882,155      △ 769,809      △ 363,871      1,829,181       △ 813,800
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)      3,121,547       3,172,957       3,508,422       3,468,320       2,102,046
     高
                    (人)        266       264       259       247       248
     従業員数
                    (%)       114.8        95.4       115.4       117.8       111.5
     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPIX)               (%)       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
                    (円)        869       870       907       814       795
     最高株価
                    (円)        655       620       600       668       619
     最低株価
      (注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
           載しておりません。
         2.売上高には消費税等は含まれておりません。
         3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
         4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         5.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。
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      2【沿革】
        年月                            事項
       1959年2月       安原油脂工業株式会社を資本金300万円で設立。本社を広島県府中市目崎町に設置。
       1960年5月       鹿児島県川内市宮内町に川内工場を新設(1988年10月現鹿児島県薩摩川内市港町に移転、2018年3
              月工場閉鎖)。
       1961年4月       広島県府中市高木町に工場(福山工場高木作業所)を新設移転。
       1962年10月       東京都墨田区文花に東京営業所(現東京事務所)を開設(2016年7月現東京都中央区に移転)。
       1966年10月       広島県府中市高木町にヒロダイン工業株式会社を設立(1997年4月吸収合併)。
       1967年9月       本社社屋を完成と同時に本社を現所在地(広島県府中市高木町)に移転。
       1969年11月       大阪市西区阿波座上通りに大阪営業所(現大阪事務所)を開設(2018年3月現大阪市淀川区宮原に
              移転)。
       1977年3月       大阪市北区梅田にワイエス株式会社(ヒロダイン株式会社)を設立(2005年4月吸収合併)。
       1981年3月       愛媛県新居浜市黒島に工場(現新居浜工場)用地取得。
       1984年10月       新居浜工場、テルペン樹脂製造装置及び精留装置完成。
       1985年7月       新居浜工場、拡張のため用地取得。
       1988年5月       新居浜工場、連続水添反応装置完成。
       1989年10月       CI活動導入に伴い、ヤスハラケミカル株式会社に社名改称。
       1992年3月       原価計算システム構築をはかり、新規オンラインによるコンピュータシステム導入。
       1992年8月       新居浜工場、連続樹脂反応装置及び蒸留装置完成。
       1995年2月       広島証券取引所に株式を上場。
       1996年2月       大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。
       1999年4月       広島県府中市鵜飼町に工場(現鵜飼工場)を新設移転。
       2000年3月       東京証券取引所市場第二部に株式を上場。(2000年3月1日付で東京証券取引所と広島証券取引所
              との合併によるものであります。)
       2004年3月       広島県福山市箕沖町に原料備蓄設備及び用地を取得。
       2006年3月       福山工場、拡張のため用地取得。
       2007年7月       福山工場、精留装置完成。
       2008年2月       福山工場、特殊モノマー製造設備完成。
       2010年6月       福山工場内に研究棟完成。
       2012年2月       東京都千代田区富士見に東京オフィス(現東京事務所)を開設(2016年7月現東京都中央区に移
              転)。
       2014年3月       福山工場内に技術棟及び厚生棟完成。
       2016年6月       福山工場、化成品製造設備完成。
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      3【事業の内容】
        当社は、テルペン化学製品、ホットメルト接着剤及びラミネート品の製造・販売を主な業務としております。
        当社の事業内容は、次のとおりであります。
        なお、次の3部門は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区
       分と同一であります。
        (1)テルペン化学製品………主に、テルペン樹脂、テルペンフェノール樹脂等の粘着・接着用樹脂及びオレンジ
                     油、テレピン油等の化成品の製造・販売をしております。
        (2)ホットメルト接着剤……主に、食品用等のホットメルト型接着剤の製造・販売をしております。
        (3)ラミネート品……………主に、光沢加工紙用等のラミネートフィルムの製造・販売をしております。
      [事業系統図]

        以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
       該当事項はありません。
      5【従業員の状況】

       (1)提出会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
               248           44.1               21.0             5,988,903

                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                        131
      テルペン化学製品
                                                         60
      ホットメルト接着剤
                                                         10
      ラミネート品
                                                        201
       報告セグメント計
      全社(共通)                                                   47
                                                        248

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であります。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (2)労働組合の状況

         当社の労働組合は1961年9月に結成され、ヤスハラケミカル労働組合と称し、福山工場に本部が置かれておりま
        す。組合員は2019年3月31日現在189名であり、上部団体には所属していない組合であります。労使関係は相互の
        意思疎通をはかり、極めて良好であります。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
       (1)経営方針
        当社は「自然の恵みと科学技術を融合させる独創企業として、産業と生活の向上につながる活動領域をひろげま
       す。」という基本理念のもと、テルペン化学で培った創造と挑戦の精神をもって、自然界の無限の可能性を引き出
       し、高品質・高付加価値製品の安定供給を通じて、社会の発展、便利な暮らし、心豊かな暮らしに貢献していきたい
       と考えております。
       (2)経営戦略等

        当社は粘着・接着業界の発展と共に長い年月を歩んできましたが、近年の世界情勢は大変厳しいものとなり、輸入
       品の攻勢等で激しい過当競争が続いております。一方、地球単位で環境問題がクローズアップされ、21世紀における
       企業活動はこの問題を避けて通れないものと考えております。
        この点当社は、将来の枯渇が心配される石油資源とは異なり、植物が太陽の恵みをもとに繰り返し作り出すことが
       できる再生可能なテルペンという天然原料を出発とした製品を世の中に供給しております。これらは他の石油系製品
       と比べて環境に優しく、当社の経営戦略上、最重要アイテムであることは言うまでもありません。
        当社の製品は、粘着・接着剤、ゴム・プラスチックの改質材、香料原料、洗浄剤、電子材料、医薬原料などあら
       ゆる分野の製品に応用され、社会の基盤や暮らしを支えています。さらに今後テルペンは、環境・エネルギー関連分
       野、情報技術関連分野およびライフサイエンス分野への応用が期待されています。
        当社はこれまでに培ってきた基盤技術を発展させ、これら新しい分野への応用に積極的に取り組み、テルペンの
       可能性を未来へとつなげてまいります。
       (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社は、株主利益重視の観点からROE(株主資本利益率)及び投下資本の運用効率・収益性を測る指標としてR
       OA(総資産利益率)を重視しております。いずれも長期的な目標値をROE6%、ROA4%とし、事業収益力の
       向上のため、売上増進、コストダウンに努めてまいります。
       (4)経営環境

        今後の見通しにつきましては、国内においては企業業績や雇用情勢の改善により、景気は緩やかな回復基調が続く
       ものと見込まれますが、一方で為替や原油価格の動向などにより先行きの不透明感も残ります。また、世界経済は中
       国経済の動向、米国の経済政策の影響や欧州等の不安定な政情の懸念が高まっており、今後も不安定な状況が続くも
       のと予想されます。
       (5)事業上及び財務上の対処すべき課題

        このような状況において当社は、国内外市場での新たな取引先の開拓、既存取引先との関係強化を強力に推進する
       とともに、高付加価値製品の研究・開発に注力し、新規分野への展開に努める所存でございます。また、生産効率の
       改善、業務の効率化を図り、収益性の向上に取り組みます。更に、人材の育成を経営の重要課題の一つと考え、社員
       の知識・技術の向上や意識改革をはかり、一人ひとりの持続的成長と企業体質の更なる強化に鋭意努力していく所存
       でございます。
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       (6)対処方針
        上記、課題に対処するため、次の方針で事業活動を推進しております。
        ①  高付加価値市場への展開
         天然物由来のテルペン資源を効率的に活用させるため、高付加価値製品の開発、新規市場の開拓を推進してまい
        ります。
        ②  グローバル化
         欧米及び東南アジア市場等海外輸出を強力に推し進めるとともに、当社製品の特異性が活かせる分野において販
        売の強化及び拡大をはかります。
        ③  内部統制システムの充実
         コンプライアンス及びリスク管理の強化をはじめとした内部統制システムの充実をはかります。
        ④  環境・品質管理の徹底化
         化学物質の管理及びその他の環境問題に対して適切に対処してまいります。また、高品質製品を安定供給し、顧
        客より信頼される企業として、より一層の努力をいたします。
       (7)具体的な取組状況等

        前項に基づき、具体的には次のように事業活動に取り組んでおります。
        ①  高付加価値市場への展開
         自動車、医療などの高付加価値分野や、環境対応や再生可能資源率など、天然由来資源の価値が認められる分野
        の開拓に注力しています。
        ②  グローバル化
         当社の主力製品でありますテルペン化学製品、ホットメルト接着剤及びラミネート品を欧米及び東南アジア市場
        に対して拡販をはかります。
        ③  内部統制システムの充実
         当社の継続的な発展と、企業価値の増大をはかるため、管理部門、営業部門及び生産部門が一体となって内部統
        制システムを構築しているほか、内部監査体制の拡充による社内牽制機能を強化しております。
        ④  環境・品質管理の徹底化
         環境・品質管理への重点的取り組みとしまして、ISO(国際標準化機構)認証取得があげられます。ISO9001
        につきましては、当社の新居浜工場、福山工場、鵜飼工場及び総領工場が認証取得しております。
         さらに、新居浜工場、福山工場及び鵜飼工場は、環境対応強化の取り組みとしてISO14001を認証取得しており、
        そのシステムの定着をはかっております。
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      2【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

      性のある事項には、以下のようなものがあります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。国内外の経済情勢等
      により影響を受ける可能性があり、事業等のリスクはこれに限られるものではありません。
      (1)会社が採っている特異な経営方針

        当社の主要原材料であるテルペン類は、その全量を輸入に頼っております。仕入価格は国際市況によって影響を受
       けることがあり、また、その輸入に際して為替相場の変動の影響を受けます。このため、テルペン原料の備蓄量の安
       定的な確保をはかっております。
      (2)為替相場の変動について

        当事業年度における海外売上高の割合は34.5%となっており、当該取引においては、そのほとんどを外貨建てで
       行っております。したがって、為替相場の変動によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ
       ります。
      (3)研究開発について

        当社は、新製品の開発にあたって、市場や開発製品を慎重に選択したうえで、効率的な研究開発活動に努めており
       ますが、必ずしも投入した資源に見合うだけの新製品を継続的に開発できる保証はありません。したがって、将来の
       当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (4)投資有価証券の評価損について

        当社は、時価のある株式を保有しているため、株式市場の変動に伴い、評価損が発生する可能性があり、当社の財
       政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (5)退職給付債務について

        当社の従業員退職給付債務及び費用は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の長期期待運用収益
       率に基づいて算出しております。実際の結果が前提条件と相違した場合には、退職給付債務及び費用が増加し、当社
       の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (6)固定資産の減損会計適用による影響について

        当社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この基準の適用に伴い、今後の土地等の時価や事業
       環境の大幅な変動によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (7)自然災害等について

        地震や台風等の自然災害が発生した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)製造物責任による影響について

        製品の品質維持には万全の体制で取り組んでおりますが、当社が製造・販売する製品の予期せぬ欠陥に起因して、
       顧客及び第三者に対して損害を与えた場合、発生する損失すべてを製造物責任賠償保険によって補填できない可能性
       があり、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (9)訴訟などの影響について

        現在係争中の訴訟事件はありませんが、将来において当社の事業活動に関して、重要な訴訟等が提起された場合
       は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
        当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況
       の概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況
         当事業年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善により個人消費の持ち直しが続く一方
        で、輸出の低迷や設備投資の伸び率鈍化など、一部で力強さに欠ける展開となりました。また、海外におきまし
        ても、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性などによる下振れ懸念から、先行きは不
        透明な状況が続いております。
         当社が関係しております粘着・接着・香料・電子材料・ラミネート業界におきましては、国内需要の低迷や継
        続的な原材料高、企業間における価格競争の激化等により、引き続き厳しい経営環境となりました。
         このような経済情勢のなかで、当社といたしましては、高付加価値製品の開発に注力するとともに国内外の新
        規市場並びに新規顧客の開拓に取り組み、販売の拡大に努める一方、原価低減や生産効率、業務効率の向上をは
        かり、収益の確保に取り組んでまいりました。しかしながら、事業環境の低迷により収益性が低下したラミネー
        トフィルム部門の生産設備等について減損損失を特別損失に計上いたしました。
         この結果、当事業年度の業績は、売上高14,080百万円(前年同期比8.9%増)、営業利益826百万円(同16.8%
        減)、経常利益975百万円(同7.7%減)、当期純利益469百万円(同4.6%増)となりました。
         セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

        テルペン化学製品
         粘着・接着用樹脂においては、水添テルペン樹脂の生産中止に加え、自動車用品用途のテルペンフェノール樹
        脂及び医療や工業テープ用途のテルペン樹脂が低調に推移したことにより減収となりました。化成品において
        は、電子材料分野及び香料分野に加え木工用途のワックスが好調に推移したことにより増収となりました。この
        結果、当事業全体の売上高は11,281百万円(前期比11.8%増)、営業利益1,546百万円(同4.3%減)となりまし
        た。
        ホットメルト接着剤
         ホットメルト接着剤においては、自動車部品用途の接着剤及び生活用品用途の粘着剤が低調に推移したもの
        の、食品用途の押出グレード及び包装用途の汎用ホットメルトが好調に推移したことにより増収となりました。
        この結果、当事業全体の売上高は2,525百万円(同0.5%増)、営業利益154百万円(同6.0%減)となりました。
        ラミネート品
         ラミネート品においては、光沢化工紙用ラミネートフィルムが低調に推移したことにより減収となりました。
        この結果、当事業全体の売上高は273百万円(同15.8%減)、営業利益4百万円(同85.0%減)となりました。
         当事業年度における国内売上高は9,219百万円となりました。海外売上高は4,860百万円となり売上高に占める

        割合は34.5%となっております。
        (注)記載金額には消費税等は含まれておりません。

         財政状態に関しましては、次のとおりであります。

        (資産、負債及び純資産の状況)
         当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末に比べ625百万円減少し23,563百万円となりました。これは
        主に、原材料及び貯蔵品に加え売掛金の増加と、現金及び預金並びに土地の減少によるものであります。
         負債につきましては、前事業年度末に比べ846百万円減少し4,761百万円となりました。これは主に、長期借入
        金の返済及び未払金並びに買掛金の減少によるものであります。
         純資産につきましては、前事業年度末に比べ220百万円増加し18,802百万円となりました。これは主に、利益剰
        余金の増加によるものであります。
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       ②キャッシュ・フローの状況
         当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額の減少による資金の
        増加に加え、たな卸資産の増加による資金の減少が前事業年度末に比べ減少した一方で、長期借入による獲得の
        減少及び長期借入金の返済による使用の増加による資金の減少があったことにより、前事業年度末に比べ1,366百
        万円減少し、当事業年度末には2,102百万円となりました。
         当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果使用した資金は524百万円(前年同期は1,842百万円の使用)となりました。これは主に、たな卸
        資産の増減額によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果使用した資金は63百万円(                    前年同期    は8百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の
        払戻による獲得があった一方で、有形固定資産の取得による使用があったことによるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果使用した資金は813百万円(前年同期は1,829百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借
        入金の返済による使用があったことによるものであります。
       ③生産、受注及び販売の実績

        a.生産実績
         当事業年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                               当事業年度
          セグメントの名称                  (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                             至 2019年3月31日)
      テルペン化学製品(千円)                           10,841,790                     107.0
      ホットメルト接着剤(千円)                            2,530,205                    100.9

      ラミネート品(千円)                             253,846                    77.4

           合計(千円)                      13,625,841                     105.1

        (注)1.金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        b.受注実績

         当社は主として見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
        c.販売実績

         当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                               当事業年度
          セグメントの名称                  (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                             至 2019年3月31日)
      テルペン化学製品(千円)                           11,281,578                     111.8
      ホットメルト接着剤(千円)                            2,525,298                    100.5

      ラミネート品(千円)                             273,350                    84.2

           合計(千円)                      14,080,228                     108.9

        (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2)   経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
         なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

        当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財
       務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第5 経理の状況」に記載しているとおりでありま
       す。
        当社は、退職給付引当金、税効果会計、貸倒引当金等の会計上の見積りを要する項目に関して、過去の実績や当
       該取引の状況に照らして、合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産、負債の帳簿価額及び収
       益、費用の金額に反映して財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これ
       らの見積りと異なる場合があります。
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       ②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
        売上高
         売上高は前事業年度に比べ1,151百万円増加の14,080百万円(前年比8.9%増)となりました。これは、ラミ
        ネート品が市場低迷により前事業年度に比べ51百万円減少の273百万円(同15.8%減)となった一方で、テルペン
        化学製品について、水添テルペン樹脂の生産中止等による粘着・接着用樹脂の減少を電子材料分野及び香料分野
        の化成品が好調に推移したことにより前事業年度に比べ1,190百万円増加の11,281百万円(同11.8%増)となった
        ことが主な要因であります。
        営業利益
         営業利益は前事業年度に比べ166百万円減少の826百万円(同16.8%減)となりました。これは、売上原価が原
        材料価格の高騰により増加したことが主な要因であります。
        経常利益
         経常利益は前事業年度に比べ81百万円減少の975百万円(同7.7%減)となりました。これは、為替差益の増加
        があった一方で、営業利益が減少したことが主な要因であります。
        当期純利益
         当期純利益は前事業年度に比べ20百万円増加の469百万円(同4.6%増)となりました。これは、営業利益の減
        少に加えラミネート部門の減損損失を計上した一方で、福山工場高木作業所の環境対策費が減少したことが主な
        要因であります。
         当社の経営成績に重要な影響を与える要因として、世界の景気動向に影響を受ける可能性があります。
         資本の財源及び資金の流動性については、当社は事業運営上必要な資金の流動性の向上と資金の源泉を安定的

        に確保することを基本としております。
         当社の運転資金需要のうち主なものは、原材料の購入費用のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の営業
        費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。
         短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につ
        きましては、金融機関から固定金利の長期借入を基本としております。
         なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,395百万円となっており、現金
        及び現金同等物の残高は2,102百万円となっております。
         経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、当社は中長期的

        にROA(総資産利益率)の向上を目指す安定的な利益創造企業でありたいと考え、ROAを重要な指標として
        位置付け、長期的な目標値を4%に設定しております。
         当事業年度におけるROAは2.0%(前年同期並)となりました。これは、原材料及び貯蔵品の増加があった一
        方で、現金及び預金の減少により資産が減少いたしました。また、売上原価の上昇により営業利益が減少した一
        方で、環境対策費の減少により当期純利益は増加いたしましたが、ROAのポイント変動には至りませんでし
        た。引き続き当該指標の改善に邁進していく所存でございます。
         セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

         テルペン化学製品
          テルペン化学製品は、テルペン原材料の価格高騰により製品の販売価格を改定いたしましたが、原材料価格
         の高騰による売上原価の増加がこれを上回りました。この結果、前年同期比較で増収減益となりました。
         ホットメルト接着剤
          ホットメルト接着剤は、自動車部品用途の接着剤及び生活用品用途の粘着剤が減収減益となった一方で、包
         装用途の汎用ホットメルトが新規顧客展開により増収減益となった結果、前年同期比較で増収減益となりまし
         た。
         ラミネート品
          ラミネート品は、光沢化工紙用ラミネートフィルムの市場が低迷したことにより販売数量が減少いたしまし
         た。この結果、前年同期比較で減収減益となりました。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

       当事業年度における研究開発活動といたしましては、天然物由来のテルペンを活かせる高付加価値分野を創造し、
      ニッチ分野のトップを目指すという基本戦略のもと、新規材料の開発及び既存製品の新規市場への展開のための技術支
      援に積極的に注力いたしました。
       テルペン化学製品につきましては、電子・光学材料分野、環境・ヘルスケア関連分野、モビリティ関連分野を成長分
      野と捉え、中期計画に沿った研究開発活動を行っております。
       また、ホットメルト接着剤、ラミネート品につきましては、既存製品の改良及び高性能・高機能化製品の開発を進め
      ております。
       これらの研究開発活動に要した費用は、                   301  百万円となっており、その概要は以下のとおりであります。
       (1)テルペン化学製品

        ・新規材料として、顧客の機能ニーズに合わせた樹脂の開発に注力し、次世代粘着・接着剤、タイヤ用途などをは
        じめとした電子・光学・環境・モビリティ材料分野への展開を進めております。
        ・既存製品の高付加価値分野への展開支援として製品の改良を行い、テルペンの性能やサステナビリティを活かせ
        るニッチ分野への展開を進めております。
        ・テルペンおよびテルペン化学品の可能性について主に電子・光学・環境関連分野において市場探索の結果に基づ
        き開発検討を進めております。
        ・環境・ヘルスケア分野の研究テーマとして、テルペン高沸部から生理活性のある有効成分の分離・精製を行い、
        新規市場の探索を行っております。
        ・新規テルペン原料の探索と開発を行い、顧客ニーズに合わせた展開をはかるべく検討を行っております。
         なお、当事業に要した費用は              297  百万円であります。
       (2)ホットメルト接着剤

        ・ラミネート用接着剤においては、各国の食品容器規制に適応する製品の開発を行い、市場展開をはかっておりま
         す。また、高機能添加剤を配合し、機能性フィルム用接着剤として、フィルム、シートメーカーとの取り組みを
         進めております。
        ・エラストマー加工技術を活かした新規高機能接着剤を食品、日用品、建材分野への用途開発及び市場展開をは
         かっております。
        ・環境配慮型接着剤として、グリーンプラスチック、バイオマスプラスチックの利用による接着剤開発を進め、脱
         溶剤、VOC削減を含めた新たな用途探求に取り組んでまいりました。
         なお、当事業に要した費用は              3 百万円であります。
       (3)ラミネート品

        ・ストライプラミネーション技術を活用した新製品を自動車関連、医療用途、日用品用途に展開し、採用に向けた
         活動を進めております。
        ・我社の押出コーティング樹脂をフィルム、不織布、紙などに塗工し、各素材に接着性を付与し、高機能素材とし
         て各分野に展開をはかっております。
        ・市場ニーズに合わせた品質向上に注力し、顧客満足度の向上に取り組んでまいりました。
         なお、当事業に要した費用は              0 百万円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社では、急速な技術革新や販売競争の激化に対処するため、テルペン化学製品を中心に                                          309  百万円の設備投資を
       実施いたしました。
        テルペン化学製品においては、福山工場で化成品製造設備の一部支払や研究一部で研究機器の購入、新居浜工場で
       化成品製造設備の改修等を行い、合計で                   265  百万円の設備投資を実施いたしました。
        ホットメルト接着剤においては、総領工場及び鵜飼工場で設備の改修を目的として、                                        3 百万円の設備投資を実施い
       たしました。
        その他においては、本社で各種支援システム導入等により41百万円の設備投資を実施いたしました。
        なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

       当社は、国内に4ヶ所の工場を運営しております。
       また国内に2ヶ所の事務所を有しております。
       以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。
                                                 (2019年3月31日現在)
                                        帳簿価額

                                                          従業
       事業所名       セグメント       設備の
                                                          員数
                           建物及び      機械装置        土地
       (所在地)        の名称       内容                         その他      合計
                           構築物      及び運搬       (千円)                  (人)
                                              (千円)      (千円)
                           (千円)      具(千円)       (面積㎡)
     福山工場                                   906,740

               テルペン       製造設
                                  627,725             47,883
                           1,159,731                         2,742,080       70
     (広島県福山市)                                 (109,033.49)
               化学製品       備
     新居浜工場         テルペン       製造設                  1,518,122

                            206,631      198,434             11,647     1,934,835       50
     (愛媛県新居浜市)         化学製品       備                 (83,503.93)
               ホットメル

     鵜飼工場                                   436,261
               ト接着剤       製造設
                                   3,357             3,294
                             2,641                        445,554      45
     (広島県府中市)                                 (28,826.06)
               ラミネート       備
               品
     本社         会社統括       統括業                    28,164

                            41,511       4,683            99,521      173,882      33
     (広島県府中市)         業務       務施設                  (1,637.81)
      (注)帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び無形固定資産であり、建設仮勘定は含んでおりません。
         なお、金額には消費税等を含めておりません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

       当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
       なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           22,000,000

                  計                                22,000,000

        ②【発行済株式】

                                        上場金融商品取引
               事業年度末現在発行数
                           提出日現在発行数(株)
                                        所名又は登録認可
                  (株)
        種類                                              内容
                            (2019年6月21日)            金融商品取引業協
               (2019年3月31日)
                                        会名
                                        東京証券取引所           単元株式数

                   10,839,663             10,839,663
     普通株式
                                        市場第二部           100株
                   10,839,663             10,839,663            -          -

         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
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       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(千株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (千株)
      1997年5月20日
                   1,806       10,839          -    1,789,567           -    1,728,997
        (注)
      (注) 株式分割         (1:1.2)によるものであります。
       (5)【所有者別状況】

                                                    2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                       (株)
                 金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -     10     16     49     16      3    1,393     1,487       -
     所有株式数
               -    14,220       488    27,886      1,505       5   64,210     108,314      8,263
     (単元)
     所有株式数の
               -    13.13      0.45     25.75      1.39     0.00     59.28      100      -
     割合(%)
      (注)1.自己株式564,977              株は、「個人その他」に5,649単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
         2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7単元及
           び20株含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                    広島県府中市高木町424-5                           1,237          12.04

     ワイエス興産有限会社
                                               1,191          11.60
     安原 禎二               広島県福山市
     ヤスハラケミカル取引先
                    広島県府中市高木町1080                            788         7.67
     持株会
                                                694         6.76
     敷田 憲治               東京都千代田区
                    岡山市北区丸の内1丁目15-20                            511         4.98
     株式会社中国銀行
                                                462         4.50
     沖津 妙子               広島県福山市
                    広島県府中市目崎町70-1                            403         3.93
     有限会社マキ
                    広島県府中市府川町260-9                            373         3.64
     有限会社宗江
                                                300         2.92
     槇本 キヨコ               広島県府中市
                                                245         2.39
     後藤 一紀               広島県福山市
                              -                  6,208          60.43

            計
      (注)上記のほか、自己株式が564千株あります。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                                   -           -        -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -           -        -
      議決権制限株式(その他)                             -           -        -

      完全議決権株式(自己株式等)                           564,900             -        -

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                         10,266,500            102,665           -
                         普通株式
                                 8,263            -        -
      単元未満株式                    普通株式
                               10,839,663               -        -
      発行済株式総数
                                   -        102,665           -
      総株主の議決権
      (注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。また、
          「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有         他人名義所有         所有株式数の
      所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         株式数(株)         株式数(株)         合計(株)
      は名称
                                                   の割合(%)
     ヤスハラケミカル          広島県府中市高木
                            564,900           -      564,900           5.21
     株式会社          町1080番地
                   -         564,900           -      564,900           5.21
         計
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      2【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】 普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (-)
      保有自己株式数                           564,977           -    564,977           -
      (注)1. 当期間における処理自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
           の売渡による株式は含まれておりません。
         2. 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
           の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策として位置付けており、利益配分につきましては、将来の積極
       的な事業展開に備え内部留保を確保しつつ、適正な配当の継続を根幹としております。
        当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり12円の配当(うち中間配当6円)を実施す
       ることを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は26.3%となりました。
        内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、
       高付加価値市場への展開をはかるための研究開発投資、さらには、グローバル化をはかるための有効投資を行ってま
       いりたいと考えております。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
       めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                      配当金の総額          1株当たり配当額
           決議年月日
                       (千円)            (円)
          2018年10月30日
                         61,648            6.00
           取締役会決議
          2019年6月20日
                         61,648            6.00
         定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、企業価値の最大化をはかる観点から経営判断の迅速化・経営の効率化をすすめるとともに、経営の
         透明性の観点から経営チェック機能の充実並びに適時適切な情報開示を重要課題としております。
          また、当社はコーポレート・ガバナンスの確立が企業価値増大のための重要課題であると認識しており、経
         営監督機能を充実するための各種施策を実施するとともに、会社情報の適時適切な開示、企業倫理向上及び法
         令遵守等のコンプライアンス強化に努めております。
        ②   企業統治の体制の概要及び            当該体制を採用する理由

         イ.  企業統治の体制の概要
           当社は、2016年6月16日開催の第58期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しまし
          た。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担う
          ことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構
          築を目指します。企業統治の体制の概要は次のとおりであります。
          <取締役会>
           当社の取締役会は、代表取締役社長 安原禎二が議長を務めております。その他メンバーは常務取締役 
          沖津弘之、取締役 敷田憲治、取締役 栗本倫行、取締役 中島一臣、常勤の監査等委員である取締役 中
          居英尚、非常勤の監査等委員である社外取締役 前岡良並びに内林誠之の取締役8名(うち社外取締役2
          名)で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
           取締役会は経営全般に関する重要事項についての意思決定機関であると同時に業務執行状況を監督する機
          関と位置付けており、その機能強化をはかっております。                           取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告が
          なされており、取締役会が決定した基本方針に従い、業務執行の任にあたっております。
           なお、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年
          (監査等委員は2年)としております。
          <監査等委員会>
           当社は監査等員会設置会社であり、常勤の監査等委員である取締役                                  中居英尚の     1名及び非常勤の監査等
          委員である社外取締役            前岡良並びに内林誠之の           2名で構成しております。
           監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要会議への出席、必要に応じて監査等委員ではない
          取締役及び使用人からの活動状況聴取、決裁書類その他の重要書類の閲覧、本社・各工場・事業所等の調
          査、会計監査人からの監査報告聴取及び意見交換などを通じて、経営に対して監視・監査を実施しておりま
          す。
          <監査室>
           当社の監査室は監査室長 松島和文                  の 1名で構成しております。監査室は内部統制の徹底と業務プロセス
          及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で設置しております。監査結果は、代表取締役社長
          に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し、改善事項の指導を行い、監査後は改善の
          進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。
          <部門長会議>
           当社の部門長会議は、           代表取締役社長 安原禎二が議長を務めております。その他メンバーは常務取締
          役 沖津弘之、取締役 敷田憲治、取締役 栗本倫行、取締役 中島一臣、常勤の監査等委員である取締
          役 中居英尚の       取締役6名と各部門の部門長で構成しております。原則として月1回開催し、経営上の重要
          事項及び月次業績の進捗状況の報告について審議等を行い、経営活動の効率化並びに強化をはかっておりま
          す。
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          <コーポレート・ガバナンス体制の模式図>
           当社の経営の監視・事業執行の仕組みを示す模式図は以下のとおりであります。
         ロ.当該体制を採用する理由








           当社は、上記の経営執行の体制に対して、監査等委員会による経営監視機能、後述の内部統制システムに
          よる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能であると考え、当体制を採用し
          ております。
        ③ 企業統治に関するその他の事項

         イ.内部統制システムの整備の状況
           取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保
          するための体制の概要は以下のとおりであります。
          1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

           1)コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本規程を定め、必要に応じて各担当部署に
              て規則の策定あるいは取締役及び使用人に対する研修の実施を行っております。
           2)内部監査部門として、監査室を置くとともに、コンプライアンスの統括部署を総務部としておりま
              す。
           3)取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に
              は、直ちに監査等委員会に報告するとともに、取締役会において報告しております。
           4)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報体制として、内部通報規程に基
              づきその運用を行うこととしております。
           5)監査等委員会は当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めた場合は、意見
              を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとしております。
          2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

            取締役の職務執行に係る情報(電磁的記録を含む)については、文書管理規程に基づき適切かつ確実に
           検索性の高い状態で保存・管理しております。当社の取締役及び監査等委員は文書管理規程に従い、常
           時、これらの文書などを閲覧できるものとしております。
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          3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           1)当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下aからeのリスクを認識し、その把握と管理につ
              いての体制を整えております。
             a.会社の過失により取引先及びユーザーに多大なる損害を与えたとき
             b.重大な事故、災害(労働災害を含む)等を発生させたとき
             c.火災、地震、風水害等によって多大の損害を受けたとき
             d.災害、事変等により仕入先からの主原料の調達が著しく困難になったとき
             e.その他会社の存続にかかわる重大な事案が発生したとき
           2)リスク管理体制の基礎として、危機管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築いたしま
              す。不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に則り、損害の拡大を防止すべく適切に対応して
              おります。
          4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

           1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回
              以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、その審議を経て執行決定を行ってお
              ります。
           2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者
              及びその責任について定めることとしております。
          5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

            監査等委員会の要請があったときは、監査室の職員を監査等委員会の職務を補助する使用人とし、監査
           等委員会の指揮命令に従わせるものとしております。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置
           かないこととしております。
          6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立

           性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価等に関しては、監査等委員会の事前の
              同意を得るものとしております。
           2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、もっぱら監査等委員会の指示命令に従わなければならな
              いこととしております。
          7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他

           の監査等委員会への報告に関する体制
           1)取締役及び使用人は法令及び定款に違反する事項、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、当社
              の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に都度報告するものとしておりま
              す。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求め
              ることができることとしております。
           2)社内通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライア
              ンス上の問題について監査等委員会への適切な報告体制を確保するものとしております。
          8.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保

           するための体制
            当社は、監査等委員会へ報告を行った使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱い
           を行うことを禁止し、その旨を周知徹底することとしております。
          9.監査等委員会の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同

           じ。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処
           理に係る方針に関する事項
            当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用
           の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委
           員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとし
           ております。
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          10.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           1)取締役及び使用人は監査等委員会の監査に対する理解を深め、スムーズな監査を行える環境に整備す
              るよう努めるものとしております。
           2)監査等委員会は代表取締役との定期的な意見交換を行い、また監査室との連携をはかり、適切な意思
              疎通及び効果的な監査業務の遂行をはかるものとしております。
         ロ.財務報告に係る内部統制

           当社は、金融商品取引法の要請に基づき、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の
          基準に準拠して、当社の評価対象拠点において内部統制の文書化・自己評価を実施するとともに、内部監査
          部門がその自己評価結果に対して独立した立場からモニタリングを実施しております。また、社内全体の内
          部統制の有効性を審議する機関として「内部統制プロジェクト」(社長及び取締役会を最高責任者とし、監
          査室、経理部等の責任者等から構成)を設置し、そこでの審議・内部監査結果を踏まえて、内部統制報告書
          に署名する経営者(社長)が最終的な評価を実施しております。
         ハ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

          <基本方針>
           当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力と
          は取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備するものとしております。
          <整備状況>
          1.対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
            対応統括部署を当社総務部に定めると共に、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応して
           おります。
          2.外部の専門機関との連携状況
            総務部は、特殊暴力対策協議会、所轄警察署、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、
           また、反社会的勢力の排除に向けた活動に積極的に参加しております。
          3.反社会的勢力に関する情報の収集
            当社は、反社会的勢力に関する情報を総務部が一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力による被害を防止
           するための取り組みを支援しております。
         ニ.責任限定契約の内容の概要

           当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
          責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責
          任限度額としております。なお、当該責任限度が認められるのは、監査等委員である取締役が責任の原因と
          なった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
         ホ.取締役の定数

           当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とす
          る旨定款に定めております。
         ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件

           当社は、取締役の選任及び解任の決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し
          て、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半
          数をもって行う旨、また、当該決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
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         ト.取締役会で決議できる株主総会決議事項
          1.自己株式の取得
            当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することがで
           きる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とす
           るため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
          2.中間配当

            当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中
           間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にする
           ことを目的とするものであります。
          3.取締役等の責任免除

            当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関す
           る取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の責任を法令の限度において免除すること
           ができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮
           して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
         チ.株主総会の特別決議要件

           当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
          株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定め
          ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を
          行うことを目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  8 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                        所有株式
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        数(千株)
                                 1979年6月      当社入社
                                 1986年7月      ワイエス興産有限会社
                                      代表取締役社長就任(現任)
         取締役社長
                                 1992年3月      有限会社スマイル
                   安原 禎二      1953年7月28日      生                      (注)4      1,191
         (代表取締役)
                                      代表取締役社長就任(現任)
                                 1998年6月      代表取締役専務就任
                                 2000年6月      代表取締役社長就任(現任)
                                 1983年4月      当社入社

                                 1992年6月      常務取締役就任(現任)
                                 2005年4月      営業本部長兼技術部統括委嘱
         常務取締役         沖津 弘之      1947年11月19日      生                      (注)4       157
                                 2016年3月      技術部統括委嘱
                                 2016年4月      研究技術統括委嘱
                                 1999年4月      当社入社

                                 1999年6月
                                      取締役就任(現任)
                                 2005年4月      購買部長委嘱
          取締役
                   敷田 憲治      1964年9月12日      生                      (注)4       694
         経営企画部長
                                 2007年10月      有限会社宗江
                                      代表取締役社長就任(現任)
                                 2016年4月
                                      経営企画部長委嘱(現任)
                                 1991年4月      当社入社

                                 2015年6月      新居浜工場長兼技術一部長就任
                                 2016年1月      生産副本部長兼技術一部長就任
          取締役
                   栗本 倫行      1967年7月24日      生
                                                    (注)4        3
         生産本部長                       2016年4月      生産本部長兼技術一部長委嘱
                                 2016年6月
                                      取締役   就任  (現任)
                                 2019年4月
                                      生産本部長委嘱(現任)
                                 1996年4月      当社入社

                                 2015年7月      研究一部長兼技術二部長就任
                                 2016年1月      技術二部長就任
          取締役
                   中島 一臣      1967年10月1日      生                      (注)4       -
          総務部長                       2016年6月      取締役就任(現任)
                                 2017年4月      営業本部長委嘱
                                 2019年5月      総務部長委嘱(現任)
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                                                        所有株式
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        数(千株)
                                 1983年4月      当社入社
                                 2014年6月      取締役就任
          取締役
                   中居 英尚      1959年12月22日      生                      (注)5        9
                                 2015年6月      生産本部長委嘱
         (監査等委員)
                                 2016年6月      取締役(監査等委員)就任(現
                                      任)
                                 1994年6月      当社監査役就任
                                 2011年1月      小川税理士事務所入所
          取締役
                                 2016年6月      当社取締役(監査等委員)就任
                   前岡 良     1948年2月24日      生                      (注)5       -
         (監査等委員)
                                      (現任)
                                 2018年1月
                                      前岡大公認会計士税理士事務所入
                                      所(現任)
                                 1981年5月      弁護士開業
                                 1994年6月      当社監査役就任
          取締役
                                 2013年6月      青山商事株式会社
                   内林 誠之      1949年5月12日      生                      (注)5        2
         (監査等委員)
                                      社外取締役就任(現任)
                                 2016年6月      当社取締役(監査等委員)就任
                                      (現任)
                                         計                 2,059
      (注)    1.取締役(監査等委員)前岡良及び取締役(監査等委員)内林誠之は、社外取締役であります。
         2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
            委員長 中居英尚、委員 前岡良、委員 内林誠之
             なお、中居英尚は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、より実効
            性のある監査を実施するためであります。
         3.取締役社長安原禎二は常務取締役沖津弘之の義弟であります。
         4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         5.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ
           る取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
                                                       所有株式数
              氏名         生年月日                  略歴
                                                       (千株)
                               2003年10月      ばらのまち法律事務所         入所
             瀬尾 義裕         1974年9月24日生          2006年10月      弁護士法人ばらのまち法律事務所社員就                      -
                                     任(現任)
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        ② 社外役員の状況

          当社の社外役員はいずれも非常勤の監査等委員である取締役でありその員数は2名であります。
          なお、社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとお
         りであります。
          ・前岡 良
          税理士事務所に勤務し、1989年1月から当社決算手続並びに税務申告等のアドバイスを行い、財務及び会計に
         関する相当程度の知見を有しております。主に財務状況に関して適切な助言・提言を行っております。また同氏
         と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          なお、同氏は前岡大公認会計士税理士事務所の使用人であります。前岡大公認会計士税理士事務所と当社との
         間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          ・内林 誠之
          弁護士の資格を持ち、主に法律面の見地から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行って
         おります。また同氏と当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          なお、同氏は青山商事株式会社の社外取締役であります。青山商事株式会社と当社との間には人的関係、資本
         的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社が株式を上場する東京証券取引

         所のガバナンス報告書における独立性の判断基準に則り選任しております。独立役員は、当判断基準に定める独
         立性を維持するように努めるとともに、独立性を有しないこととなった場合には、直ちに当社に告知することと
         しております。
          当社の社外取締役全員は、上記の事項に照らして十分な独立性を有していると認識しております。
          なお、社外取締役は、取締役会及び必要に応じて重要会議に出席する他、内部統制に係る業務統制の状況や会
         計監査等につきましては各担当部署から詳細な報告を受けております。また、監査室その他社内各部署からの情
         報提供や連携を通じ、経営全般の監督・監視を行う体制としております。
        ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

         との関係
          当社は、内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人
         員1名)を設置しております。監査結果は社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し
         改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しておりま
         す。
          また、監査等委員である取締役は、毎月開催しております取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意
         見を述べるとともに、改善策の立案を求めております。常勤の監査等委員である取締役と非常勤の監査等委員で
         ある取締役の連携につきましては、監査等委員会におきまして相互の認識を確認し、監査等委員会は会計監査人
         との意見交換も随時行っており、会計監査についての監査体制は十分に機能するものと考えております。さら
         に、監査等委員会の内部統制監査につきましては、監査室並びに経理部等関係部署との連携を深め、会計監査人
         との連携により内部統制の整備運用状況の確認及び改善を求めております。なお、監査等委員の法定の員数を欠
         くことになる場合に備え、定款の定めにより、予め補欠の監査等委員である取締役1名を2018年6月20日開催の
         定時株主総会で選任いたしました。
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       (3)【監査の状況】
        ① 監査等委員会監査の状況
          当社における監査等委員である取締役は、毎月開催しております取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応
         じて意見を述べるとともに、改善策の立案を求めております。常勤の監査等委員である取締役と非常勤の監査等
         委員である取締役の連携につきましては、監査等委員会におきまして相互の認識を確認し、監査等委員会は会計
         監査人との意見交換も随時行っており、会計監査についての監査体制は十分に機能するものと考えております。
         さらに、監査等委員会の内部統制監査につきましては、監査室並びに経理部等関係部署との連携を深め、会計監
         査人との連携により内部統制の整備運用状況の確認及び改善を求めております。
          社外取締役 前岡良氏は税理士事務所に勤務し、1989年1月から当社決算手続並びに税務申告等のアドバイス
         を行い、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
          なお、監査等委員の法定の員数を欠くことになる場合に備え、定款の定めにより、予め補欠の監査等委員であ
         る取締役1名を2018年6月20日開催の定時株主総会で選任いたしました。
        ② 内部監査の状況

         当社は、内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人員
        1名)を設置しております。監査結果は代表取締役社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告
        に対し改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施して
        おります。
        ③ 会計監査の状況

        a. 監査法人の名称
           有限責任監査法人トーマツ
        b. 業務を執行した公認会計士の氏名

           指定有限責任社員 業務執行社員: 中原 晃生
           指定有限責任社員 業務執行社員: 下平 雅和
        c. 監査業務に係わる補助者の構成

           当社の   監査業務に係わる補助者は            公認会計士3名、その他9名であります。
        d. 監査法人の選定方針と理由

           当社の主な事業として、テルペンという天然原料を出発とした製品を供給しております。当社の製品は粘
          着・接着剤、ゴム・プラスチック改質剤、香料原料、洗浄剤、電子材料、医薬原料等あらゆる分野の製品に応
          用されております。また従前より海外にも事業展開している現状を踏まえ、国内のみならず海外に複数の拠点
          を持ち、グローバルな会計監査を行っている会計監査人をいくつか比較検討しましたところ、有限責任監査法
          人トーマツが当社のニーズに合致した会計監査人として最も適任と判断いたしました。
           また、その他会計監査人としての専門性、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部監査体制等も含めて総合
          的に勘案した結果においても、当社の会計監査人としても適任と判断したためであります。
        e. 監査等委員会による監査法人の評価

           当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行
          われていることを確認しております。
           また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表す
          る「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しておりま
          す。
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       ④ 監査報酬の内容等
        a. 監査公認会計士等に対する報酬
                前事業年度                            当事業年度
      監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬
          (千円)              (千円)              (千円)              (千円)
               16,000                -            16,500                -

        b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
        c.    その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
        d.    監査報酬の決定方針

           監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案したうえで決
           定しております。
        e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査
           方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第
           3項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
        ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社は取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりま
         せんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、取締役の基本報酬、役員賞与は
         2016年6月16日開催の第58期定時株主総会において決議された総額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任及び
         実績に応じて代表取締役社長が決定することとしております。なお、当事業年度における取締役(監査等委員で
         ある取締役を除く。)の報酬額の決定につきましては、取締役会において決定したのち、代表取締役社長よりそ
         れぞれの取締役に対して算出した報酬額の根拠や今後の期待事項等について説明しております。
          また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、2016年6月16日開催の第58期定時株主総会において決
         議された監査等委員である取締役報酬総額の範囲内で、個々の監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報
         酬額を監査等委員会の協議によって決定しております。
        ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                                                   対象となる
                        報酬等の総額
                                                   役員の員数
             役員区分
                         (千円)
                                                   (人)
                                固定報酬     業績連動報酬       退職慰労金
        取締役(監査等委員を除く。)

                          169,680      144,800         -    24,880         5
        (社外取締役を除く。)
        取締役(監査等委員)

                           16,272      15,120         -     1,152        1
        (社外取締役を除く。)
        社外取締役(監査等委員)                   7,200      7,200        -      -       2

        (注)当社役員のうち、報酬等の総額が1億円以上である者は存在しておりません。
        ③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

             総額(千円)              対象となる役員の員数(人)                        内容
                   20,400                    2   使用人としての給与であります。

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       (5)【株式の保有状況】
        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
         純投資目的である投資株式につきましては、株主配当やキャピタルゲイン等の投資収益を獲得することを保有の
         目的としております。一方、純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、地域社会や取引先との関係
         を維持・強化することを保有の目的としております。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証内
         容
          純投資目的である投資株式につきましては、投資目的会社の将来性や配当性向等を基準として投資の可否を判
         断しております。一方、純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、地域社会や取引関係の維持・強
         化によって得られる当社の利益と投資額等のリスクを総合的な基準として投資の可否を判断しております。
          保有の合理性の検証に関しましては、個々の銘柄別に毎月末の時価評価額と取得価額とを比較し、著しく下落
         した銘柄がないことや株価の回復可能性を検証・確認したうえで、代表取締役社長に報告しております。また、
         取締役会において、原則毎年一回、個々の銘柄別に上記同様の検証を行い、継続して保有する必要性を判断し、
         保有の必要がないと判断した株式の売却を進めております。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      16           682,549
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -             -

     非上場株式
                      3           8,244
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会の拠出による増加
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      1            177
     非上場株式以外の株式
                                 32/73








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         c.  特定投資株式及びみなし保有株式               の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
          特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
                 株式数(株)         株式数(株)
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  (保有目的)企業間取引の強化
                    246,417         242,859
                                  (定量的な保有効果) (注)
     株式会社寺岡製作所                                                   有
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会の
                    127,890         163,444
                                  拠出による取得
                     30,000         30,000
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     アイカ工業株式会社                                                   無
                                  (定量的な保有効果) (注)
                    110,700         118,200
                                  (保有目的)企業間取引の強化
                     47,900         46,534
                                  (定量的な保有効果) (注)
     横浜ゴム株式会社                                                   無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会の
                     98,482         114,614
                                  拠出による取得
                     76,000         76,000
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     日本精化株式会社                                                   有
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     91,504         93,480
                     49,666         49,666
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     株式会社中国銀行                                                   有
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     51,602         62,231
                     17,400         17,400
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     株式会社JSP
                                                        無
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     42,508         58,029
                     5,600         5,600
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     株式会社エフピコ                                                   無
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     36,624         39,088
                     20,000         20,000
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     綜研化学株式会社                                                   有
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     32,320         52,520
                     7,986         7,986
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     リョービ株式会社                                                   無
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     19,837         22,384
     株式会社三菱UFJ
                     33,400         33,400
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     フィナンシャル・グ                                                   有
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     18,369         23,279
     ループ
                                  (保有目的)企業間取引の強化
                     3,222         2,866
                                  (定量的な保有効果) (注)
     久光製薬株式会社                                                   無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会の
                     16,402         23,620
                                  拠出による取得
                     20,000         20,000
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     株式会社広島銀行                                                   有
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     11,280         16,020
                     6,000         6,000
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     三井物産株式会社                                                   無
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     10,311         10,935
                     5,830         5,830
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     中越パルプ工業株式
                                                        無
                                  (定量的な保有効果) (注)
     会社
                     8,097         11,117
                                 33/73



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                 当事業年度         前事業年度

                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
                 株式数(株)         株式数(株)
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                     2,500         2,500
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     ニチバン株式会社                                                   無
                                  (定量的な保有効果) (注)
                     5,860         8,725
                      600         600
                                  (保有目的)企業間取引の強化
     兼松株式会社                                                   無
                                  (定量的な保有効果) (注)
                      759         877
       (注)   定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の効果については、個別銘柄毎の保有に伴う便益と
          資本コストの比較などにより、中長期的な経済合理性等について検証を行っております。
        ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
                           7         6,972             7         6,972

     非上場株式
                          10        147,575             10        162,984
     非上場株式以外の株式
                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
                         1,196            -          (注)

     非上場株式
                         3,562            -         81,893
     非上場株式以外の株式
       (注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損
          益の合計額」は記載しておりません。
                                 34/73










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     第5【経理の状況】
     1.財務諸表の作成方法について
       当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて
      作成しております。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
      の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     3.連結財務諸表について

       当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
     4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適
      切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加
      入し、研修等に参加しております。
                                 35/73















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      1【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       4,214,051              2,605,871
         現金及び預金
                                       2,701,037              2,973,965
         売掛金
                                       2,046,750              2,312,259
         製品
                                       1,177,543              1,321,934
         仕掛品
                                       5,136,807              6,245,381
         原材料及び貯蔵品
                                        335,904              337,232
         前渡金
                                         42,156              24,533
         前払費用
                                         19,356                -
         未収還付法人税等
                                        257,999               74,983
         その他
                                        △ 2,701             △ 2,973
         貸倒引当金
                                       15,928,905              15,893,188
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※ 2,896,138              ※ 2,692,740
          建物
                                      △ 1,808,185             △ 1,738,535
            減価償却累計額
            建物(純額)                            1,087,952               954,204
                                       2,878,171              2,870,561
          構築物
                                      △ 2,372,330             △ 2,402,433
            減価償却累計額
            構築物(純額)                             505,840              468,128
          機械及び装置                             10,240,662              10,338,272
                                      △ 9,203,498             △ 9,496,841
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                            1,037,163               841,430
          車両運搬具                              108,632              106,224
                                       △ 103,355             △ 100,138
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                              5,277              6,086
          工具、器具及び備品                             1,087,565              1,120,481
                                      △ 1,034,749             △ 1,050,215
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             52,816              70,265
          土地                             3,205,469              2,891,014
                                         72,562              152,005
          建設仮勘定
                                       5,967,082              5,383,135
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         73,034              89,143
          ソフトウエア
                                         5,688              4,357
          その他
                                         78,722              93,500
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,293,438              1,149,000
          投資有価証券
                                           100              100
          出資金
                                         8,794              11,525
          長期前払費用
                                        337,735              379,680
          繰延税金資産
                                        584,477              663,407
          その他
                                        △ 9,642             △ 9,642
          貸倒引当金
                                       2,214,902              2,194,071
          投資その他の資産合計
                                       8,260,708              7,670,707
         固定資産合計
                                       24,189,613              23,563,895
       資産合計
                                 36/73




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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        532,881              416,073
         買掛金
                                        600,000              600,000
         短期借入金
                                        680,040              439,992
         1年内返済予定の長期借入金
                                         9,745              10,960
         リース債務
                                        657,456              509,089
         未払金
                                            ▶              ▶
         未払費用
                                           -            149,528
         未払法人税等
                                           -            12,575
         前受金
                                         38,807              39,922
         預り金
                                        129,454              138,235
         賞与引当金
                                           -            77,693
         環境対策引当金
                                         5,915              6,512
         その他
                                       2,654,304              2,400,586
         流動負債合計
       固定負債
                                       1,760,008              1,320,016
         長期借入金
                                         31,643              24,529
         リース債務
                                        480,707              474,379
         退職給付引当金
                                        506,462              532,494
         役員退職慰労引当金
                                        164,517                 -
         環境対策引当金
                                         10,325               9,525
         その他
                                       2,953,663              2,360,944
         固定負債合計
                                       5,607,968              4,761,531
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,789,567              1,789,567
         資本金
         資本剰余金
                                       1,728,997              1,728,997
          資本準備金
          その他資本剰余金
                                           16              16
            自己株式処分差益
                                       1,729,013              1,729,013
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        138,000              138,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
            別途積立金                           14,477,000              14,807,000
                                        404,330              420,506
            繰越利益剰余金
                                       15,019,330              15,365,506
          利益剰余金合計
         自己株式                               △ 391,877             △ 391,877
                                       18,146,034              18,492,210
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        435,611              310,154
         その他有価証券評価差額金
                                        435,611              310,154
         評価・換算差額等合計
                                       18,581,645              18,802,364
       純資産合計
                                       24,189,613              23,563,895
      負債純資産合計
                                 37/73





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       12,928,690              14,080,228
      売上高
      売上原価
                                       1,929,713              2,046,750
       製品期首たな卸高
                                      ※4 10,121,271             ※4 11,498,411
       当期製品製造原価
       合計                                12,050,984              13,545,161
                                        ※1 5,247             ※1 4,110
       他勘定払出高
                                       2,046,750              2,312,259
       製品期末たな卸高
                                      ※2 9,998,986            ※2 11,228,791
       製品売上原価
                                       2,929,704              2,851,436
      売上総利益
                                    ※3 , ※4 1,936,648           ※3 , ※4 2,025,291
      販売費及び一般管理費
                                        993,055              826,145
      営業利益
      営業外収益
                                         11,070              23,636
       受取利息
                                         21,717              21,738
       受取配当金
       受取家賃                                  17,989              17,830
                                         41,362               4,537
       受取保険金
                                           -            56,079
       為替差益
                                         19,147              38,792
       その他
                                        111,286              162,614
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         4,324              7,629
       支払利息
                                         36,122                -
       為替差損
                                         6,948              5,937
       手形売却損
                                           110               29
       その他
                                         47,506              13,596
       営業外費用合計
                                       1,056,835               975,163
      経常利益
      特別利益
                                         ※5 149            ※5 3,539
       固定資産売却益
                                           203               -
       投資有価証券売却益
                                           353             3,539
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※6 9,626            ※6 20,791
       固定資産処分損
                                         11,760                -
       投資有価証券売却損
       投資有価証券償還損                                    -              200
                                                     ※7 238,791
                                           -
       減損損失
                                       ※8 400,000             ※8 25,148
       環境対策費
                                        421,386              284,932
       特別損失合計
      税引前当期純利益                                   635,802              693,771
      法人税、住民税及び事業税                                   192,611              226,317
                                        △ 5,624             △ 2,018
      法人税等調整額
      法人税等合計                                   186,986              224,298
                                        448,815              469,472
      当期純利益
                                 38/73





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        【製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                     注記                 構成比                  構成比
            区分               金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                         7,506,709        72.6          8,970,642        77.1

     Ⅱ 労務費                         1,151,309        11.1          1,095,681         9.4

                              1,688,238                  1,576,863

     Ⅲ 経費                ※1                 16.3                  13.5
        当期総製造費用                             100.0                  100.0

                              10,346,257                  11,643,187
        期首仕掛品たな卸高                       952,501                 1,177,543

                                  55
                                                    -
        他勘定受入高             ※2
        合計

                              11,298,814                  12,820,730
        他勘定払出高             ※3            -                  385

                              1,177,543                  1,321,934

        期末仕掛品たな卸高
        当期製品製造原価

                              10,121,271                  11,498,411
      原価計算の方法
       原価計算の方法は、組別工程別総合原価計算を採用しております。
      (注)※1.主な内訳は次のとおりであります。

                                前事業年度             当事業年度
                   項目          (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
             減価償却費(千円)                       422,676             393,911

             電力費(千円)                       195,071             183,484

             包装費(千円)                       219,789             222,347

             修繕費(千円)                       328,535             282,584

             燃料費(千円)                        55,313             57,765

         ※2.他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

                                前事業年度             当事業年度
                   項目          (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
             販売費及び一般管理費(千円)                          55

                                                    -
         ※3.他勘定払出高の内訳は次のとおりであります。

                                前事業年度             当事業年度
                   項目          (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
             販売費及び一般管理費(千円)                                      385
                                       -
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                              その他資本
                                              その他利益剰余金
                    資本金          剰余金
                                   資本剰余金                     利益剰余金
                         資本準備金               利益準備金
                                   合計                     合計
                              自己株式処                     繰越利益剰
                                             別途積立金
                              分差益                     余金
     当期首残高               1,789,567     1,728,997        16  1,729,013      138,000    13,767,000      788,812    14,693,812
     当期変動額
      別途積立金の積立                                        710,000    △ 710,000       -
      剰余金の配当                                             △ 123,297    △ 123,297
      当期純利益
                                                    448,815     448,815
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -     -     -   710,000    △ 384,482     325,517
     当期末残高
                    1,789,567     1,728,997        16  1,729,013      138,000    14,477,000      404,330    15,019,330
                      株主資本         評価・換算差額等

                              その他有価          純資産合計
                         株主資本合          評価・換算
                    自己株式          証券評価差
                         計          差額等合計
                              額金
     当期首残高               △ 391,792    17,820,600      282,538     282,538    18,103,139
     当期変動額
      別途積立金の積立                      -               -
      剰余金の配当
                         △ 123,297               △ 123,297
      当期純利益                    448,815               448,815
      自己株式の取得                △ 84    △ 84               △ 84
      株主資本以外の項目の当期変動
                               153,073     153,073     153,073
      額(純額)
     当期変動額合計
                      △ 84   325,433     153,073     153,073     478,506
     当期末残高               △ 391,877    18,146,034      435,611     435,611    18,581,645
                                 40/73








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          当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                              その他資本
                                              その他利益剰余金
                    資本金          剰余金
                                   資本剰余金                     利益剰余金
                         資本準備金               利益準備金
                                   合計                     合計
                              自己株式処                     繰越利益剰
                                             別途積立金
                              分差益                     余金
     当期首残高               1,789,567     1,728,997        16  1,729,013      138,000    14,477,000      404,330    15,019,330
     当期変動額
      別途積立金の積立
                                              330,000    △ 330,000       -
      剰余金の配当                                             △ 123,296    △ 123,296
      当期純利益                                             469,472     469,472
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -     -     -   330,000      16,176     346,176
     当期末残高               1,789,567     1,728,997        16  1,729,013      138,000    14,807,000      420,506    15,365,506
                      株主資本         評価・換算差額等

                              その他有価          純資産合計
                         株主資本合          評価・換算
                    自己株式          証券評価差
                         計          差額等合計
                              額金
     当期首残高               △ 391,877    18,146,034      435,611     435,611    18,581,645
     当期変動額
      別途積立金の積立                      -               -
      剰余金の配当                   △ 123,296               △ 123,296
      当期純利益                    469,472               469,472
      自己株式の取得
                       -     -               -
      株主資本以外の項目の当期変動
                              △ 125,457    △ 125,457    △ 125,457
      額(純額)
     当期変動額合計                  -   346,176    △ 125,457    △ 125,457     220,719
     当期末残高               △ 391,877    18,492,210      310,154     310,154    18,802,364
                                 41/73








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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        635,802              693,771
       税引前当期純利益
                                        471,456              475,751
       減価償却費
                                           -            238,791
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   405              272
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 52,618               8,781
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                  13,677              △ 6,328
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  25,854              26,032
       環境対策引当金の増減額(△は減少)                                 164,517              △ 86,823
                                        △ 32,787             △ 45,374
       受取利息及び受取配当金
                                         4,324              7,629
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                  18,069             △ 34,802
       投資有価証券売却損益(△は益)                                  11,557                -
       投資有価証券償還損益(△は益)                                    -              200
       固定資産売却損益(△は益)                                  △ 149            △ 3,539
       固定資産処分損益(△は益)                                  9,626              20,791
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 404,317             △ 272,927
       たな卸資産の増減額(△は増加)                               △ 1,943,022             △ 1,518,473
       前渡金の増減額(△は増加)                                △ 111,968              △ 1,328
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  39,841             △ 116,807
                                       △ 215,891              110,012
       その他
                                      △ 1,365,623              △ 504,372
       小計
                                         32,039              46,014
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 4,643             △ 7,427
       利息の支払額
                                       △ 504,416              △ 58,363
       法人税等の支払額
                                      △ 1,842,643              △ 524,150
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の増減額(△は増加)                                 505,542              241,906
                                       △ 394,157             △ 345,874
       有形固定資産の取得による支出
                                         11,650              156,421
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 15,149             △ 13,979
       無形固定資産の取得による支出
                                       △ 219,286             △ 232,573
       投資有価証券の取得による支出
                                        212,050                177
       投資有価証券の売却による収入
                                           -            211,249
       投資有価証券の償還による収入
                                       △ 109,913              △ 80,451
       保険積立金の積立による支出
                                           693               -
       その他
                                        △ 8,569             △ 63,125
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       2,200,000                  -
       長期借入れによる収入
                                       △ 239,988             △ 680,040
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 7,339             △ 11,061
       リース債務の返済による支出
       自己株式の純増減額(△は増加)                                   △ 84              -
                                       △ 123,406             △ 122,698
       配当金の支払額
                                       1,829,181              △ 813,800
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 18,069              34,802
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 40,101            △ 1,366,273
                                       3,508,422              3,468,320
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 3,468,320              ※ 2,102,046
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
          1.有価証券の評価基準及び評価方法
           その他有価証券
            時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
           により算定)を採用しております。
            時価のないもの
            移動平均法による原価法を採用しております。
          2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

            主として月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
           定)を採用しております。
          3.固定資産の減価償却の方法

           (1)有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)                                              並び
            に2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物                 31年、38年
             機械及び装置            8年
           (2)無形固定資産        (リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
           (3)リース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

            外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
           ます。
          5.引当金の計上基準

           (1)貸倒引当金
             売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
            権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           (2)賞与引当金
             従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
           (3)退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
            上しております。
            ① 退職給付見込額の期間帰属方法
              退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
             は、期間定額基準によっております。
            ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
              数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
             年数(10年)による定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
              過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)に
             よる定額法により費用処理しております。
           (4)役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
           (5)環境対策引当金
             環境対策を目的とした支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額を計上しております。
          6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

            手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
           しか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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            消費税等の会計処理
            消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
         (未適用の会計基準等)

          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基
           準委員会)
         (1)概要

           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
          な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
          FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
          Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会に
          おいて、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
          整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
          ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
          べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
          す。
         (2)適用予定日

           2022年3月期の期首から適用します。
         (3)当該会計基準等の適用による影響

           「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
          ります。
         (表示方法の変更)

          (キャッシュ・フロー計算書)
           前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税等
          の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しておりま
          す。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の
          「未払消費税等の増減額」に表示していた△90,824千円は、「その他」として組み替えております。
          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
          計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表
          示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更して
          おります。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」72,850千円は、「投資そ
          の他の資産」の「繰延税金資産」337,735千円に含めて表示しております。
           また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項及び第4項に定める「税効果会計に
          係る会計基準」注解(注8)(2)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。
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         (貸借対照表関係)
          ※ 過年度に取得した資産のうち、国庫補助金による圧縮記帳額は、建物411,125千円であり、貸借対照表計
          上額はこの圧縮記帳額を控除しております。
         (損益計算書関係)

          ※1 他勘定払出高の内訳は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     販売費及び一般管理費                                5,247千円                  4,110千円
          ※2 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

            れております。
                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     製品売上原価                                92,249   千円              67,443   千円
          ※3 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度38%、当事業年度38%、一般管理費に属する費用の

            おおよその割合は前事業年度62%、当事業年度62%であります。
             販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     荷造運賃                               363,081    千円              369,342    千円
     役員報酬                               170,995    千円              167,120    千円
     従業員給料手当                               313,036    千円              325,661    千円
     賞与                                95,511   千円              93,541   千円
     賞与引当金繰入額                                34,226   千円              39,316   千円
     退職給付費用                                24,634   千円              20,915   千円
     役員退職慰労引当金繰入額                                25,854   千円              26,032   千円
     法定福利費                                82,242   千円              84,612   千円
     研究開発費                               255,856    千円              297,369    千円
     減価償却費                                36,960   千円              41,314   千円
          ※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
                                     262,748    千円              301,035    千円
          ※5 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
       建物                                -千円                3,539千円
       車両運搬具                               149千円                  -千円
                                       149千円                 3,539千円
                計
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          ※6 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
       建物                              2,422千円                  5,479千円
       構築物                                0千円               1,763千円
       機械及び装置                               675千円                   0千円
       車両運搬具                                0千円                 21千円
       工具、器具及び備品                               208千円                  62千円
       土地                              6,173千円                 13,464千円
       ソフトウェア                               146千円                  -千円
               計                       9,626千円                 20,791千円
          ※7 減損損失

             当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
             (1)減損損失を認識した資産の概要

                                                    金額(千円)
           場所              用途               種類
      鵜飼工場(広島県府中市)                                                221,394
                     ラミネート品製造設備              機械及び装置、建物及び土地
     高木作業所(広島県府中市)                                                  17,397
                        工場用地                土地
             (2)減損損失を認識するに至った               経緯

              鵜飼工場で製造しておりますラミネート品事業の事業環境の悪化により収益性が著しく低下したこと
             から、償却資産のうちラミネート品事業に係る資産を備忘価額まで、土地につきましても同様に売却可
             能額までそれぞれ減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、機
             械及び装置7,578千円、建物79,995千円、土地133,820千円であります。
              また、高木作業所の工場用地の一部の土地につきましても売却可能額まで減額し、当該減少額を減損
             損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、土地17,397千円であります。
             (3)グルーピング

              当社は原則として、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分に基づきグルーピングしてお
             ります。
             (4)回収可能価額の算定方法

              回収可能価額の算定方法につきましては、正味売却価額によっております。なお、正味売却価額は直
             近の不動産売買実績価額から処分費用見込額を控除して算出しております。
             なお、前事業年度については、該当事項はありません。

          ※8 環境対策費

             前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
              当社の福山工場高木作業所敷地内の一部土地における土壌汚染工事の実施を決定したため、対象土壌
             汚染等の除去対策工事費用の見積額400,000千円を環境対策費として、特別損失へ計上しております。
             当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

              当社の福山工場高木作業所敷地内の一部土地における土壌汚染追加工事の実施を決定したため、対象
             土壌汚染等の除去対策工事費用の見積額25,148千円を環境対策費として、特別損失へ計上しておりま
             す。
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         (株主資本等変動計算書関係)
         前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                       当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
                       株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                   10,839,663              -          -      10,839,663

                         10,839,663                             10,839,663

            合計                           -          -
     自己株式

      普通株式 (注)                    564,865            112          -       564,977

                                      112

            合計              564,865                      -       564,977
         (注)普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加112株であります。
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり
     (決議)             株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (千円)        配当額(円)
     2017年6月15日
                  普通株式            61,648          6.00    2017年3月31日         2017年6月16日
     定時株主総会
     2017年10月30日
                  普通株式            61,648          6.00    2017年9月30日         2017年11月30日
     取締役会
          (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金の総額             1株当たり
     (決議)          株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)             配当額(円)
     2018年6月20日
               普通株式         61,648    利益剰余金           6.00    2018年3月31日         2018年6月21日
     定時株主総会
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         当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                       当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
                       株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

                         10,839,663                             10,839,663

      普通株式                                 -          -
            合計             10,839,663              -          -      10,839,663

     自己株式

      普通株式                    564,977            -          -       564,977

            合計              564,977            -          -       564,977

         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり
     (決議)             株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (千円)        配当額(円)
     2018年6月20日
                  普通株式            61,648          6.00    2018年3月31日         2018年6月21日
     定時株主総会
     2018年10月30日
                  普通株式            61,648          6.00    2018年9月30日         2018年11月30日
     取締役会
          (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金の総額             1株当たり
     (決議)          株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)             配当額(円)
     2019年6月20日
               普通株式         61,648    利益剰余金           6.00    2019年3月31日         2019年6月21日
     定時株主総会
         (キャッシュ・フロー計算書関係)

         ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
       現金及び預金勘定                         4,214,051千円                 2,605,871千円
       預入期間が3ケ月を超える定期預金                         △745,730千円                 △503,824千円
       現金及び現金同等物                         3,468,320千円                 2,102,046千円
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         (金融商品関係)
           1.金融商品の状況に関する事項
             (1) 金融商品に対する取組方針
               設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余剰資金は
              主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
              デリバティブは、余剰資金の運用目的のために利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
              す。
             (2) 金融商品の内容及びそのリスク

               営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部の外貨建ての営
              業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
               投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて
              おります。
               営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、そ
              の一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
               借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係
              る資金調達を目的としたものであります。
             (3) 金融商品に係るリスク管理体制

              ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
                営業債権については、債権管理規程に従い、営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリ
               ングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の
               早期把握や軽減をはかっております。
              ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

                外貨建ての営業債権債務については、定期的に為替相場等を把握しております。
                投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や
               取引先企業との関係を勘案して保有状況を確認しております。
              ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

                各部署からの報告や入出金予測に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、
               手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
             (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

               金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
              価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
              件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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           2.金融商品の時価等に関する事項
              貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
             ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2. 参照)。
               前事業年度(2018年3月31日)

                            貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
          (1)現金及び預金                    4,214,051           4,214,051               -
          (2)売掛金                    2,701,037           2,701,037               -

          (3)投資有価証券                    1,286,465           1,286,465               -

           資産計                   8,201,554           8,201,554               -

          (1)買掛金                     532,881           532,881              -

          (2)短期借入金                     600,000           600,000              -

          (3)未払金                     657,456           657,456              -

          (4)長期借入金                    2,440,048           2,436,318            △3,729

           負債計                   4,230,385           4,226,655            △3,729

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               当事業年度(2019年3月31日)
                            貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
          (1)現金及び預金                    2,605,871           2,605,871               -
          (2)売掛金                    2,973,965           2,973,965               -

          (3)投資有価証券                    1,142,028           1,142,028               -
           資産計                   6,721,864           6,721,864               -

          (1)買掛金                     416,073           416,073              -

          (2)短期借入金                     600,000           600,000              -

          (3)未払金                     509,089           509,089              -

          (4)長期借入金                    1,760,008           1,758,332            △1,675

           負債計                   3,285,170           3,283,495            △1,675

       (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

           資 産
             (1)現金及び預金、(2)売掛金
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
             おります。
             (3)投資有価証券
              これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関
             等から提示された価格によっております。
           負 債

             (1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
             おります。
             (4)長期借入金
              これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現
             在価値により算定しております。
              なお、長期借入金には1年内返済予定の金額を含めて記載しております。
          2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                (単位:千円)
                              前事業年度               当事業年度
                 区分
                            (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         非上場株式                          6,972               6,972
          非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、
         「(3)投資有価証券」には含めておりません。
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          3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
             前事業年度(2018年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                     (千円)         (千円)
                                         -         -
         (1)現金及び預金                    4,214,051                             -
                                         -         -
         (2)売掛金                    2,701,037                             -
         (3)投資有価証券

             その他有価証券のうち満期が
             あるもの
                              212,543
             その他                                -       92,370           -
                             7,127,632

                 合計                        -       92,370           -
             当事業年度(2019年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                     (千円)         (千円)
                                         -         -         -
         (1)現金及び預金                    2,605,871
                                         -         -         -
         (2)売掛金                    2,973,965
         (3)投資有価証券

             その他有価証券のうち満期が
             あるもの
                              110,446                            -
             その他                             106,517         94,940
                             5,690,282                             -

                 合計                      106,517         94,940
          4.有利子負債の決算日後の返済予定額

             前事業年度(2018年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
          短期借入金              600,000         -      -      -      -      -

          長期借入金              680,040      439,992      439,992      439,992      440,032         -
              合計        1,280,040       439,992      439,992      439,992      440,032         -

             当事業年度(2019年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
          短期借入金              600,000         -      -      -      -      -

          長期借入金              439,992      439,992      439,992      440,032         -      -
              合計        1,039,992       439,992      439,992      440,032         -      -

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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
             前事業年度(2018年3月31日)
                             貸借対照表計上額
                     種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                               (千円)
                                             362,372

                  (1)株式                 965,531                     603,159
                  (2)債券

                  ①  国債・地方債等

                                     -           -           -
     貸借対照表計上額が取
                  ②  社債
                                     -           -           -
     得原価を超えるもの
                  ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                 212,543           211,450            1,093

                     小計            1,178,075            573,822           604,252

                                   16,020

                  (1)株式                            16,184           △164
                  (2)債券

                  ①  国債・地方債等

                                     -           -           -
     貸借対照表計上額が取
                  ②  社債
                                     -           -           -
     得原価を超えないもの
                  ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                 92,370          100,270           △7,900

                     小計             108,390           116,454           △8,064

               合計                  1,286,465            690,277           596,188

     (注) 非上場株式(貸借対照表計上額 6,972千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
         と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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             当事業年度(2019年3月31日)
                             貸借対照表計上額
                     種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                               (千円)
                  (1)株式                 799,392           349,833           449,558

                  (2)債券

                  ①  国債・地方債等
                                     -           -           -
     貸借対照表計上額が取
                  ②  社債
                                     -           -           -
     得原価を超えるもの
                  ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                   -           -           -

                     小計             799,392           349,833           449,558

                  (1)株式                 30,732           36,790          △6,058

                  (2)債券

                  ①  国債・地方債等

                                     -           -           -
     貸借対照表計上額が取
                  ②  社債
                                     -           -           -
     得原価を超えないもの
                  ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                 311,903           324,599          △12,695

                     小計             342,635           361,390          △18,754

               合計                  1,142,028            711,223           430,804

     (注) 非上場株式(貸借対照表計上額 6,972千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
         と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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          2.売却したその他有価証券
             前事業年度     (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                    売却益の合計額
                        売却額                          売却損の合計額
           種類
                                      (千円)
                        (千円)                            (千円)
     (1)株式                         -              -              -

     (2)債券

      ①  国債・地方債等                       -              -              -

      ②  社債

                               -              -              -
      ③  その他

                               -              -              -
     (3)その他                       194,288                203            11,760

           合計                 194,288                203            11,760

             当事業年度     (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                    売却益の合計額
                        売却額                          売却損の合計額
           種類
                                      (千円)
                        (千円)                            (千円)
     (1)株式                         177              -              -

     (2)債券

      ①  国債・地方債等

                               -              -              -
      ②  社債

                               -              -              -
      ③  その他

                               -              -              -
     (3)その他                         -              -              -

           合計                   177              -              -

         (デリバティブ取引関係)

           該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
           確定給付型の制度として、確定給付企業年金法による規約型企業年金制度及び退職一時金制度を設けており
           ます。
            また   、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。さらに当社は中小企業退職金共済事
           業団に加入し、退職一時金制度の一助としております。
          2.確定給付制度

         (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                           1,826,265     千円           1,640,023     千円
          勤務費用                            85,653   千円            73,488   千円
          利息費用                            3,741   千円             1,640   千円
          数理計算上の差異の発生額                            △621   千円             1,871   千円
          退職給付の支払額                          △101,218     千円           △82,565    千円
          過去勤務費用の発生額                          △173,797     千円              - 千円
         退職給付債務の期末残高                           1,640,023     千円           1,634,458     千円
         (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
         年金資産の期首残高                           1,270,786     千円           1,249,203     千円
          期待運用収益                            14,971   千円            14,728   千円
          数理計算上の差異の発生額                            3,077   千円            △1,526    千円
          事業主からの拠出額                            31,456   千円            20,856   千円
          退職給付の支払額                           △71,088    千円           △57,746    千円
         年金資産の期末残高                           1,249,203     千円           1,225,514     千円
         (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                           1,640,023     千円           1,634,458     千円
         年金資産                          △1,249,203      千円          △1,225,514      千円
                                     390,819    千円            408,943    千円
         非積立型制度の退職給付債務                               - 千円              - 千円
         未積立退職給付債務                            390,819    千円            408,943    千円
         未認識数理計算上の差異                            △66,529    千円           △56,222    千円
         未認識過去勤務費用                            156,417    千円            121,658    千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            480,707    千円            474,379    千円
         退職給付引当金                            480,707    千円            474,379    千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            480,707    千円            474,379    千円
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         (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
         勤務費用                             85,653   千円            73,488   千円
         利息費用                             3,741   千円             1,640   千円
         期待運用収益                            △14,971    千円           △14,728    千円
         数理計算上の差異の費用処理額                             18,220   千円            13,705   千円
         過去勤務費用の費用処理額                            △17,379    千円           △34,759    千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                             75,263   千円            39,346   千円
         (5)年金資産に関する事項

          ① 年金資産の主な内訳
            年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
           債券                             10 %              12 %
           株式                             ▶ %               5 %
           生命保険一般勘定                             66 %              66 %
           その他                             20 %              17 %
             合 計                          100  %              100  %
          ② 長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
           する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
         (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

           主要な数理計算上の計算基礎
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
          割引率                          0.1%~0.3     %          0.1%~0.3     %
          長期期待運用収益率                          1.0%~1.2     %          1.0%~1.2     %
          予想昇給率                             2.1  %              2.1  %
          3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度16,640千円、当事業年度33,904千円であります。
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度                当事業年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      繰延税金資産
       棚卸資産評価損                             28,099千円                20,543千円
       貸倒引当金                              822千円                905千円
       投資有価証券評価損                             24,880千円                14,431千円
       ゴルフ会員権評価損                             3,655千円                3,655千円
       未払事業税                             4,497千円                11,377千円
       賞与引当金                             34,307千円                36,609千円
       未払社会保険料                             5,123千円                5,497千円
       減損損失                            176,777千円                217,332千円
       退職給付引当金                            146,423千円                144,495千円
       役員退職慰労引当金                            154,268千円                162,197千円
       環境対策引当金                             50,111千円                23,665千円
       その他                              418千円                863千円
      繰延税金資産小計
                                   629,387千円                641,574千円
      評価性引当額(注)                            △131,075千円                △141,243千円
      繰延税金資産合計
                                   498,312千円                500,330千円
      繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                           △160,576千円                △120,650千円
      繰延税金負債合計
                                  △160,576千円                △120,650千円
      繰延税金資産の純額
                                   337,735千円                379,680千円
      (注)    評価性引当額が10,168千円増加しております。この増加の内容は、投資有価証券評価損に係る10,449千円の減少

         及び土地の減損損失に係る20,617千円の増加であります。
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

           因となった主要な項目別の内訳
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      法定実効税率
                                法定実効税率と税効果会計                          30.46%
      (調整)                         適用後の法人      税等の負担率と
       交際費等永久に損金に算入されない項目                        の間  の差異が法定実効税率          の              0.24
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                        100分の    5以下であるため注                     △0.19
       住民税均等割                        記を省略しております。                          1.14
       試験研究に係る法人税額の特別控除額                                                 △6.50
       法人税の留保金課税                                                  4.32
       評価性引当額の増減                                                  2.97
       その他                                                 △0.11
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         32.33
         (持分法損益等)

          持分法を適用した場合の投資損益につきましては、関連会社がありませんので記載しておりません。
         (資産除去債務関係)

          資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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         (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          1.報告セグメントの概要
            当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経
           営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
            当社は、事業の内容や製品別のセグメントから構成されており、「テルペン化学製品事業」、「ホットメ
           ルト接着剤事業」及び「ラミネート品事業」の3つを報告セグメントとしております。
            「テルペン化学製品事業」は、粘着・接着用樹脂及び化成品の製造・販売を行っており、「ホットメルト
           接着剤事業」は当社が製造している粘着・接着用樹脂等を使用しホットメルト型の接着剤を製造・販売して
           おります。「ラミネート品事業」は当社が製造しているホットメルト接着剤等を使用して、光沢化工紙用等
           のラミネート品を製造・販売しております。
          2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

            報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表を作成するために採用される会計処理の原
           則及び手続に準拠した方法であります。
            報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
            セグメント間の内部収益及び振替高は帳簿価額に基づいております。
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          3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
           前事業年度(自2017年4月1日                至2018年3月31日)
                                                (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                  合計
                       テルペン化      ホットメル      ラミネート
                                            計
                        学製品      ト接着剤        品
       売上高

                       10,090,950       2,513,073       324,666     12,928,690       12,928,690
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上高又
                         171,194       63,268        -    234,463       234,463
        は振替高
                       10,262,145       2,576,342       324,666     13,163,154       13,163,154
              計
                       1,615,581       164,479       29,191     1,809,252       1,809,252
       セグメント利益
                       15,357,590       1,283,790       631,501     17,272,882       17,272,882
       セグメント資産
       その他の項目

                         417,327       8,572      11,034      436,935       436,935
        減価償却費
        有形固定資産及び無形固定資
                         458,126       12,959       1,871     472,957       472,957
        産の増加額
           当事業年度(自2018年4月1日                至2019年3月31日)

                                                (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                  合計
                       テルペン化      ホットメル      ラミネート
                                            計
                        学製品      ト接着剤        品
       売上高

                       11,281,578       2,525,298       273,350     14,080,228       14,080,228
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上高又
                         87,644      58,484        -    146,129       146,129
        は振替高
                       11,369,223       2,583,782       273,350     14,226,357       14,226,357
              計
                       1,546,038       154,607       4,380    1,705,026       1,705,026
       セグメント利益
                       16,988,232       1,209,944       295,057     18,493,234       18,493,234
       セグメント資産
       その他の項目

                         419,689       8,565      10,388      438,643       438,643
        減価償却費
        有形固定資産及び無形固定資
                         265,011       3,145        94    268,251       268,251
        産の増加額
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          4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                     (単位:千円)
                  売上高                   前事業年度              当事業年度

       報告セグメント計                                  13,163,154              14,226,357
       セグメント間取引消去                                  △234,463              △146,129
       財務諸表の売上高                                  12,928,690              14,080,228
                                                     (単位:千円)

                   利益                  前事業年度              当事業年度

       報告セグメント計                                  1,809,252              1,705,026
       全社費用(注)                                  △816,197              △878,881
       財務諸表の営業利益                                   993,055              826,145
       (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                     (単位:千円)

                   資産                  前事業年度              当事業年度

       報告セグメント計                                  17,272,882              18,493,234
       全社資産(注)                                  6,916,731              5,070,661
       財務諸表の資産合計                                  24,189,613              23,563,895
       (注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない主に現金及び預金であります。
                                          (単位:千円)

                  報告セグメント計             調整額         財務諸表計上額

         その他の項目
                  前事業     当事業     前事業     当事業     前事業     当事業
                   年度     年度     年度     年度     年度     年度
       減価償却費           436,935     438,643      34,521     37,108     471,456     475,751
       有形固定資産及び無
                  472,957     268,251      63,952     41,159     536,910     309,411
       形固定資産の増加額
       (注)1. 減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産の減価償却費であります。
          2. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。
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         【関連情報】
         前事業年度(自2017年4月1日                至2018年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                        テルペン化学製         ホットメルト接

                                           ラミネート品           合計
                           品         着剤
             外部顧客への売上高              10,090,950          2,513,073          324,666        12,928,690
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
                                                     (単位:千円)
               日本       アジア         欧州        北米        その他         合計

               8,888,707        3,237,596         237,529        557,218         7,638     12,928,690
             (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
           (2)有形固定資産

             貸借対照表の有形固定資産の全額が本邦に所在しているため、記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

             損益計算書の売上高に占める割合が10%を超える顧客がないため、記載を省略しております。
         当事業年度(自2018年4月1日                至2019年3月31日)

          1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                        テルペン化学製         ホットメルト接

                                           ラミネート品           合計
                           品         着剤
             外部顧客への売上高              11,281,578          2,525,298          273,350        14,080,228
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
                                                     (単位:千円)
               日本       アジア         欧州        北米        その他         合計

               9,219,671        3,662,365         276,193        913,371         8,626     14,080,228
             (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
           (2)有形固定資産

             貸借対照表の有形固定資産の全額が本邦に所在しているため、記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

             損益計算書の売上高に占める割合が10%を超える顧客がないため、記載を省略しております。
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         【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
          前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
           該当事項はありません。
          当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                        テルペン化学          ホットメルト
                                           ラミネート品            合計
                          製品         接着剤
                            17,397            -       221,394          238,791
               減損損失
         【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
         【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

           該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                              1,808.49円                 1,829.97円

     1株当たり当期純利益                               43.68円                 45.69円

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.     1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益

      当期純利益(千円)                             448,815                 469,472

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                 -

      普通株式に係る当期純利益(千円)                             448,815                 469,472

      普通株式の期中平均株式数(株)                            10,274,756                 10,274,686

        3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                             18,581,645                 18,802,364

     純資産の部の合計額から控除する金額
                                      -                 -
     (千円)
     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                             18,581,645                 18,802,364
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期
                                  10,274,686                 10,274,686
     末の普通株式の数(株)
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                                                       差引当期末
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額
                                                       残高
        資産の種類
                 (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      償却累計額       (千円)
                                                       (千円)
                                            (千円)
     有形固定資産
                              210,856
                 2,896,138        7,458           2,692,740       1,738,535       53,473      954,204
      建物
                              (79,995)
                 2,878,171        22,721      30,330     2,870,561       2,402,433       58,670      468,128
      構築物
                               9,608
                 10,240,662        107,218           10,338,272        9,496,841      295,373      841,430
      機械及び装置
                               (7,578)
                  108,632       2,849      5,257      106,224       100,138      2,018      6,086
      車両運搬具
                 1,087,565        52,010      19,095     1,120,481       1,050,215       34,498      70,265

      工具、器具及び備品
                              314,455
                 3,205,469                   2,891,014                   2,891,014
      土地                     -                    -     -
                              (151,217)
                   72,562      201,360      121,917       152,005                   152,005
      建設仮勘定                                         -     -
                              711,521
                 20,489,202        393,618           20,171,299       14,788,164       444,033     5,383,135
       有形固定資産計
                              (238,791)
     無形固定資産
                  381,384       37,710            419,094       329,951      21,601      89,143

      ソフトウエア                           -
                   24,140              480     23,660       19,303      1,331      4,357

      その他                     -
                  405,524       37,710       480     442,754       349,254      22,932      93,500

       無形固定資産計
                   96,896      11,516            108,413        96,887      8,785      11,525

     長期前払費用                            -
     (注)1.当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
               土地       減少額(千円)           鵜飼工場        149,885
        2.建設仮勘定の当期増加額は、新居浜工場の樹脂製造設備の取得101,484千円等であり、当期減少額は、主に各
          資産科目への振替額であります。
        3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         【社債明細表】

          該当事項はありません。
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         【借入金等明細表】
                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                            600,000        600,000       0.26      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            680,040        439,992       0.27      -

     1年以内に返済予定のリース債務                             9,745       10,960        -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                           1,760,008        1,320,016         0.27     2023年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                             31,643        24,529        -    2022年

     その他有利子負債                               -        -      -     -

                 合計                3,081,437        2,395,497       -        -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分し
           ているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は
           以下のとおりであります。
                    1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内
                     (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
            長期借入金           439,992        439,992        440,032           -

            リース債務           10,960        10,960         2,608          -

         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
      貸倒引当金                  12,343         2,973          -       2,701        12,615

      賞与引当金                  129,454        138,235        129,454           -      138,235

      役員退職慰労引当金                  506,462         26,032          -        -      532,494

      環境対策引当金                  164,517         25,148        111,972           -      77,693

      (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
         【資産除去債務明細表】

          当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以
         下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
       ① 流動資産
        イ.現金及び預金
                  区分                          金額(千円)
      現金                                               605
      預金
       当座預金                                            330,781
       普通預金                                            756,694
                                                 1,510,392
       定期預金
       別段預金                                             7,397
                  小計                                2,605,265
                                                 2,605,871
                  合計
        ロ.売掛金

          相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
      横浜ゴム株式会社                                             513,340
      高砂香料工業株式会社                                             257,746
      株式会社日本触媒                                             220,608
      株式会社ニトムズ                                             194,017
      佐藤化学工業株式会社                                             143,029
      その他                                            1,645,223
                  合計                                2,973,965
          売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                          回収率(%)          滞留期間(日)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                     (A)  +  (D)
                                          (C)
                                                       2
                                              ×  100
        (A)         (B)         (C)         (D)
                                        (A)  +  (B)
                                                       (B)
                                                       365
        2,701,037        14,985,720         14,712,793         2,973,965             83.2           69
      (注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
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        ハ.製品
                  区分                          金額(千円)
       粘着・接着用樹脂                                           1,397,279
       化成品                                            624,582
       ホットメルト接着剤                                            268,452
       ラミネート品                                            21,945
                  合計                                2,312,259
        ニ.仕掛品

                  区分                          金額(千円)
      テルペン類                                            1,309,247

      ホットメルト接着剤                                             10,301

      ラミネート品                                              2,385

                  合計                                1,321,934

        ホ.原材料及び貯蔵品

                  区分                          金額(千円)
      原材料

       テルペン類                                           5,940,172

       基礎化学品原料                                            86,422

       ポリマー類                                            63,912

       タッキファイヤー類                                            34,695

       添加剤                                            31,890

       原反                                             9,670

       その他                                              440

                  小計                                6,167,204

      貯蔵品

       劣化触媒資産                                            42,407

       その他                                            35,768

                  小計                                  78,176

                  合計                                6,245,381

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       ② 投資その他の資産
        イ.投資有価証券
                                           金額(千円)
                  区分
      株式                                             837,097

      その他                                             311,903
                  合計                                1,149,000

       ③ 流動負債

        イ.買掛金
                 相手先                          金額(千円)
      蝶理株式会社                                             72,587

      三井物産ケミカル株式会社                                             40,744

      日本ポリエチレン株式会社                                             38,950

      三菱ケミカル株式会社                                             29,465

      東ソー株式会社                                             23,213

      その他                                             211,112

                  合計                                 416,073

       (3)【その他】

         当事業年度における四半期情報等
            (累計期間)
                           第1四半期         第2四半期         第3四半期         当事業年度
     売上高(千円)                        3,519,594         6,893,599        10,562,297         14,080,228
     税引前四半期(当期)純利益(千円)                         332,695         602,729         852,987         693,771

     四半期(当期)純利益(千円)                         236,443         460,086         638,372         469,472

     1株当たり四半期(当期)純利益
                               23.01         44.78         62.13         45.69
     (円)
            (会計期間)

                           第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
     1株当たり四半期純利益又は1株当たり
                               23.01         21.77         17.35        △16.44
     四半期純損失(△)(円)
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ―――――――
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

      公告掲載方法                  日本経済新聞に掲載して行う。

      株主に対する特典                  該当事項はありません。

     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じ
         て募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の
         権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

        事業年度(第60期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月21日中国財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類

        2018年6月21日中国財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書

        (第61期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日中国財務局長に提出
        (第61期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月13日中国財務局長に提出
        (第61期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月13日中国財務局長に提出
      (4)臨時報告書

        2018年6月21日中国財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
        報告書であります。
        2019年6月21日中国財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
        報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。

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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月20日

     ヤスハラケミカル株式会社

       取締役会        御中

                            有限責任監査法人トーマツ

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            中原 晃生        印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            下平 雅和        印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるヤスハラケミカル株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヤスハラ
     ケミカル株式会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
     ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ヤスハラケミカル株式会社の
     2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、ヤスハラケミカル株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
     記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
     財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。