群栄化学工業株式会社 有価証券報告書 第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 群栄化学工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      群栄化学工業株式会社(E00448)
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    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月17日

    【事業年度】                      第102期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    【会社名】                      群栄化学工業株式会社

    【英訳名】                      Gun  Ei  Chemical     Industry     Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役 社長執行役員  有 田  喜 一 郎

    【本店の所在の場所】                      群馬県高崎市宿大類町700番地

    【電話番号】                      027-353-1818(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役 執行役員管理本部長  湯 浅  快 哉

    【最寄りの連絡場所】                      群馬県高崎市宿大類町700番地

    【電話番号】                      027-353-1810

    【事務連絡者氏名】                      取締役 執行役員管理本部長  湯 浅  快 哉

    【縦覧に供する場所】                      群栄化学工業株式会社東京支店

                           (東京都中央区京橋1丁目14番4号)
                          群栄化学工業株式会社大阪支店

                           (大阪市北区芝田2丁目2番17号)
                          株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第98期       第99期       第100期       第101期       第102期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (百万円)        27,955       25,589       25,363       26,393       27,636

     経常利益            (百万円)         1,549       2,151       2,923       2,708       1,836

     親会社株主に帰属する
                (百万円)         1,220       1,362       1,856       1,583       1,176
     当期純利益
     包括利益            (百万円)         2,443         210      2,586       2,116         351
     純資産額            (百万円)        39,394       38,868       40,452       41,954       41,746

     総資産額            (百万円)        48,018       48,806       51,216       52,205       51,048

     1株当たり純資産額             (円)       531.01      5,316.25       5,655.51       5,852.33       5,813.59

     1株当たり
                 (円)        17.01       190.32       266.36       228.59       169.77
     当期純利益金額
     潜在株式調整後
     1株当たり             (円)          ―       ―       -       -       -
     当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        79.3       77.1       76.5       77.7       78.9
     自己資本利益率             (%)         3.3       3.6       4.8       4.0       2.9

     株価収益率             (倍)        19.7       15.7       13.7       15.3       15.2

     営業活動による
                (百万円)         3,307       2,677       4,158       1,773       2,227
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                (百万円)         △ 702     △ 1,813      △ 5,300      △ 3,959       △ 254
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                (百万円)         △ 765      1,856      △ 1,782      △ 1,300      △ 1,157
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                (百万円)         8,618       11,242        8,243       4,778       5,560
     の期末残高
     従業員数
                          457       469       465       467       484
     〔ほか、平均臨時             (名)
                         [ 135  ]     [ 143  ]     [ 140  ]     [ 155  ]     [ 153  ]
     雇用者数〕
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 当社は、2016年10月1日付けで普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴
          い、第99期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額
          を算定しております。
        4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第102期の
          期首から適用しており、第101期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次            第98期       第99期       第100期       第101期       第102期

          決算年月            2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (百万円)        23,415       21,358       21,199       22,033       22,948

     経常利益            (百万円)         1,748       1,988       2,554       2,437       1,659

     当期純利益            (百万円)         1,386       1,363       1,506       1,829       1,013

     資本金            (百万円)         5,000       5,000       5,000       5,000       5,000

     発行済株式総数             (株)     89,983,085       89,983,085        8,998,308       8,998,308       8,998,308

     純資産額            (百万円)        36,704       36,554       37,813       39,275       38,880

     総資産額            (百万円)        44,186       45,731       47,629       48,806       47,405

     1株当たり純資産額             (円)       510.81      5,154.36       5,445.78       5,665.45       5,611.19

     1株当たり配当額

                          6.00       6.00       44.00       80.00       80.00
                 (円)
                         ( 3.00  )     ( 3.00  )     ( 4.00  )    ( 40.00   )    ( 40.00   )
     (1株当たり中間配当額)
     1株当たり
                 (円)        19.29       190.18       215.78       263.76       146.26
     当期純利益金額
     潜在株式調整後
     1株当たり             (円)          ―       ―       -       -       -
     当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        83.1       79.9       79.4       80.5       82.0
     自己資本利益率             (%)         3.9       3.7       4.1       4.7       2.6

     株価収益率             (倍)        17.4       15.7       16.9       13.3       17.7

     配当性向             (%)        31.1       31.5       37.1       30.3       54.7

     従業員数             (名)         316       321       318       323       324

     株主総利回り
                          88.1       80.4       99.2       97.8       76.1
                 (%)
     (比較指標:配当込み
                        ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX)
                                        3,795
     最高株価             (円)         438       372              4,030       3,885
                                        (309)
                                        2,801
     最低株価             (円)         306       231              3,345       2,290
                                        (256)
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
        3 2017年3月期の1株当たり中間配当額4円には、記念配当1円を含んでおります。
        4 当社は、2016年10月1日付けで普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴
          い、第99期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額
          を算定しております。
        5 第100期の1株当たり配当額44円は、中間配当額4円と期末配当額40円の合計となります。当社は、2016年
          10月1日付けで普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しておりますので、中間配当額4円は株式
          併合前の配当額、期末配当額40円は株式併合後の配当額となります。なお、株式併合後の基準で換算した第
          100期の1株当たり配当額は80円となります。
        6 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、2017年3月期の株価
          については、株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を括
          弧内に記載しております。
        7 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第102期の
          期首から適用しており、第101期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
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    2  【沿革】
     1946年1月        群馬栄養薬品株式会社を設立、ぶどう糖の生産を開始。

     1951年9月        工業用フェノール樹脂の生産開始。
     1953年6月        商号を群栄化学工業株式会社に変更。
     1955年7月        中央区日本橋(現・中央区京橋)に東京営業所(現・支店)開設。
     1960年12月        大阪市北区に大阪営業所(現・支店)開設。
     1961年4月        高崎市大八木町にフェノール樹脂工場及び澱粉糖類工場新設。
     1963年2月        本社を高崎市大八木町に移転。
     1964年3月        名古屋市中村区に名古屋営業所(名古屋支店)開設。
     1971年12月        群栄商事株式会社を設立。
     1974年5月        株式を東京証券取引所市場第二部に上場。
      同  年5月
             群栄興産株式会社を設立。(現・関連会社)
     1976年8月        高崎支店開設。
      同  年10月
             滋賀県甲西町(現・湖南市)にフェノール樹脂工場(現・滋賀工場)新設。
     1979年10月        株式を東京証券取引所市場第一部に上場。
     1982年3月        北海道砂川市に異性化糖工場(砂川工場)新設。
      同  年3月
             日本カイノール株式会社を設立。
      同  年4月
             高崎工場内にカイノール工場を新設し高機能繊維「カイノール」の生産開始。
     1987年7月        米国ボーデン社と合弁出資によりボーデン式鋳造法によるシステム販売を目的とした群栄ボーデ
             ン株式会社を設立。
     1988年10月        砂川工場(異性化糖工場)閉鎖。
     1989年1月        高崎市宿大類町に澱粉糖類工場(現・群馬工場)新設。
     1990年11月        日商岩井株式会社(現・双日株式会社)及びタイ王国ブライトン社他と合弁出資により、タイ王国
             にフェノール樹脂の製造販売を目的としたThai                       GCI  Resitop    Company    Limitedを設立。(現・連
             結子会社)
     1992年5月        本社を高崎市宿大類町に移転。
     1997年3月        群馬工場内にフェノール樹脂工場新設。
      同  年10月
             株式会社ビッグトレーディングを設立。(現・連結子会社)
     2005年4月        株式会社羽鳥研究室を設立。
     2008年6月        株式会社羽鳥研究室を解散。
      同  年9月
             群馬工場内にカイノール工場新設。
      同  年12月      高崎工場(フェノール樹脂工場・カイノール工場)閉鎖。
     2009年4月        群栄商事株式会社、群栄ボーデン株式会社及び日本カイノール株式会社を吸収合併。
     2010年3月        名古屋支店閉鎖。
     2012年7月        株式会社三栄シリカと合弁出資により、インド共和国にRCS(レジンコーテッドサンド)の製
             造販売を目的としたIndia            GCI  Resitop    Private    Limited    を設立。(現・連結子会社)
     2014年4月        東北ユーロイド工業株式会社の株式を取得。(現・連結子会社)
     2018年8月        アメリカ合衆国に合成樹脂の販売を目的としたAmerican                           GCI  Resitop,     Inc.を設立。(現・連結
             子会社)
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    3  【事業の内容】
      当社グループは、当社、子会社6社及び関連会社1社で構成され、化学品(合成樹脂・高機能繊維)、食品(澱粉糖
     類)及び不動産活用業を主な内容とし、事業活動を行っております。
      当社グループが営んでいる主な事業内容、各関係会社等の当該事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は次の
     とおりであります。
      次の3事業は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等」に掲げるセグメントと同一の区分であります。
        区分              主要製品等                 生産会社           主要販売会社

               工業用フェノール樹脂(レヂトップ)                     当社            当社
               特殊フェノール樹脂(ミレックス)
                                   Thai   GCI  Resitop        Thai   GCI  Resitop
               鋳物用粘結剤(αsystem・βsystem・
                                   Company    Limited        Company    Limited
               NFURAN)
                                   India   GCI  Resitop       India   GCI  Resitop
               電子材料用樹脂
      化学品事業
                                   Private    Limited        Private    Limited
               高機能繊維(カイノール)
                                   東北ユーロイド工業株            東北ユーロイド工業株
               真球状樹脂
                                   式会社            式会社
               ビスフェノールF
                                   American     GCI  Resitop,     American     GCI  Resitop,
                                   Inc.            Inc.
               異性化糖(スリーシュガー)
               ブドウ糖(コーソグル群栄)
               水あめ(マルトフレッシュ)
       食品事業        オリゴ糖(グンエイオリゴ)                     当社            当社
               ピュアトース
               穀物シロップ
               米あめ
      不動産活用業         当社の所有する不動産の賃貸                     当社            ─
    事業の系統図は次のとおりであります。

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    4  【関係会社の状況】
                                          議決権の

                             資本金      主要な事業
          名称           住所                     所有割合         関係内容
                             (百万円)        の内容
                                           (%)
    (連結子会社)
                                               当社が製造権及び販売権を許
                  タイ王国
    Thai  GCI  Resitop   Company
                              百万バーツ
                                               諾している。
    Limited                               化学品事業         60.2
                  ラヨーン県
                                               当社の商品仕入先である。
                                 288
    (注)3
                  マプタプット市
                                               役員の兼任1名
                                               当社の業務委託先である。
                                   化学品事業
    ㈱ビッグトレーディング             群馬県高崎市                10           100
                                               当社より事務所の貸与を受け
                                   食品事業
                                   不動産活用業
                                               ている。
    India   GCI  Resitop   Private     インド共和国

                           百万インドルピー
                                               当社が製造権及び販売権を許
    Limited             タミルナードゥ州                  化学品事業         66.7
                                               諾している。
                                 390
                 チェンナイ市
                                               当社の商品仕入先であり、製

    東北ユーロイド工業㈱             岩手県北上市                80  化学品事業         100
                                               品販売先である。
                                               当社が製造権及び販売権を許

                 アメリカ合衆国
     American     GCI   Resitop,
                              百万米ドル
                 イリノイ州                  化学品事業         100   諾している。
                                 2
     Inc.
                 シャンバーグ市
                                               当社の製品販売先である。
     (注)   1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

        2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        3 Thai     GCI  Resitop    Company    Limitedについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上
          高に占める割合が10%を超えております。
          主要な損益情報等          ① 売上高         4,056   百万円
                     ② 経常利益          401   〃
                     ③ 当期純利益          240   〃
                     ④ 純資産額         3,913    〃
                     ⑤ 総資産額         3,950    〃
        4 特定子会社に該当する会社は、ありません。
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                              2019年3月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                428
     化学品事業
                                               ( 128  )
                                                56
     食品事業
                                                ( 25 )
                                                 ―
     不動産活用業
                                                ( ―)
                                                484
                合計
                                               ( 153  )
     (注)   1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
          向者を含む就業人員数であります。
        2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日7.5時間換算)であります。
     (2)  提出会社の状況

                                              2019年3月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               324             41.1             17.4             7,036

             セグメントの名称                            従業員数(名)

     化学品事業                                           268

     食品事業                                            56

     不動産活用業                                            ―

                合計                                324

     (注)   1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3)  労働組合の状況

       提出会社の労働組合は群栄化学工業労働組合と称し、現在、日本化学エネルギー産業労働組合連合会に所属し、
      組合員数は2019年3月31日現在240名であります。また、労使関係は安定しており特記すべき事項はありません。
       なお、一部の連結子会社には労働組合はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針

       当社グループは、創業以来、糖化業界及びフェノール樹脂業界において豊かな創造力により独自の技術を築いて
      まいりました。
       企業理念として「化学の知識とアイデアでソリューションを提供し、より豊かな未来社会創りに貢献する」を掲
      げ、経営基盤の充実に力を注ぎ、顧客を中心としたステークホルダーとともに繁栄することを目指してまいりま
      す。
     (2)  目標とする経営指標

       当社グループは、経営環境に応じた経営効率の向上を図り、株主資本の効率的活用と収益性の観点から自己資本
      利益率(ROE)の向上と売上高営業利益率8%を目指すことを経営指標としております。
       なお、当連結会計年度においては、ROE2.9%、売上高営業利益率5.8%でありました。
     (3)  中長期的な会社の経営戦略

       当社グループは、激変する経営環境のなか、安定的な収益力の基盤を確立するため国際化に対応した設備投資、
      技術開発のための先行投資を継続して行ってまいりました。今後は、より一層マーケティングを強化し新たな需要
      の創出を進めてまいります。また、基盤技術・生産技術・応用技術力を高め、事業基盤の強化を図ると同時に、事
      業体制強化のため、積極的に人材を育成することで収益性・成長性を備えた魅力あるGCIグループを目指してまいり
      ます。
     (4)  会社の対処すべき課題

       当社グループでは、「化学の知識とアイデアでソリューションを提供し、より豊かな未来社会創りに貢献する」
      という経営理念のもと、下記重要課題の実現に向けて取り組んでまいります。
      ① 食品事業の構造改革

        食品事業の立て直しに向け、糖化技術を活かした機能性食品分野への開発強化を図るとともに、化学品事業と
       の相乗効果を活かした新規製品の開発を推進し、抜本的な構造改革に取り組んでまいります。
      ② 電子材料向け分野の拡大

        注力分野である電子材料関連製品の販売量は年々増加しておりますが、高集積化や低メタル化など最先端ニー
       ズに対応するための技術開発に取り組み、戦略的な設備増強を継続してまいります。
      ③ グローバル展開の強化

        2019年4月に米国現地法人にて摩擦材用特殊フェノール樹脂「ミレックス」の販売事業を立ち上げました。今
       後は日本及びタイ、インド、ドイツ、アメリカの海外4拠点を活用し、顧客サポートの拡充と新規成長市場の探
       索を推進してまいります。
      ④ CSRへの取り組み

        持続可能な世界を実現するための国際社会全体の開発目標であるSDGs(Sustainable                                          Development      Goals)
       の内容を踏まえ、具体的な環境目標を定め、継続的な省エネ活動の展開及び環境配慮型製品の開発を進めるとと
       もに、地域との関わりを大切にして、その発展に貢献してまいります。
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    2  【事業等のリスク】
      当社グループでは、経営活動に脅威となる事象をリスクと認識し、そのリスクの顕在化を未然に防止するなど、経
     営への影響を最小限にとどめるよう対応に努めていく方針であります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
    (1)原材料の価格変動について

      化学品事業の主原料であるフェノールの購入価格は、原油の市況に左右されます。また食品事業の主原料である澱
     粉の購入価格は、穀物等の市況に左右されます。
      これらは、当社グループ製品の材料費のコストアップ要因となります。このコストアップに対して原価低減や製品
     価格への転嫁により対処していく考えでありますが、原材料価格が高騰した場合は、当社グループの業績及び財政状
     況に悪影響を及ぼすおそれがあります。
    (2)天候不順等について

      飲料向け異性化糖などの食品事業は、天候による影響を受けます。冷夏などの天候不順による個人消費動向の変化
     が、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼすおそれがあります。
    (3)保有有価証券について

      当社グループは、事業政策上取引先等の株式の相互保有と余剰資金運用の一環として有価証券投資を行っておりま
     す。運用及び投資対象銘柄につきましては、安全性を基本としておりますが、証券市場における市況の悪化等によっ
     ては、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼすおそれがあります。
    (4)災害等による影響

      当社グループは、製造ラインの中断によるマイナスの影響を最小限にするために、定期的に設備の点検、メンテナ
     ンスを行っております。しかし、当社グループの生産拠点である群馬工場及び滋賀工場等に大規模災害等が発生する
     ことによる悪影響を完全に防止できる保証はありません。地震、風水害、停電等による製造ラインの中断、さらには
     販売活動を行っている国々で発生した各種災害による経済活動に対する大きな影響は、当社グループの業績と財務状
     況に悪影響を及ぼす可能性があります。
    (5)海外子会社について

      タイ王国、インド共和国及びアメリカ合衆国の海外子会社は、当社グループの化学品事業における製品を製造・販
     売しております。それぞれの国内において予期しない法律又は規制の変更や、政情不安・テロ・暴動・戦争や自然災
     害等不可抗力による災害が発生した場合、製造・販売に支障をきたし当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及
     ぼすおそれがあります。
      また、為替について、想定を超える円・バーツ間、円・インドルピー間及び円・米ドル間の為替相場変動が発生し
     た場合に当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。
      但し、影響を与えるリスクは、これらに限定されるものではありません。

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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
     シュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等
     の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
      なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
     年度の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計
     年度との比較・分析を行っております。
     (1)  経営成績

       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況
        当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用及び所得環境の改善に伴う個人消費の拡大や、企業収益が改善す
       る中で設備投資が増加し、全体としては回復基調で推移いたしました。一方で、米中貿易摩擦の影響による中国
       経済の減速懸念など、海外経済の先行きは不透明な状況が続いております。
        このような経済環境のもと、当社グループは、事業環境の変化に対応し、製品の高付加価値化に取り組み、新
       規顧客の獲得やきめ細かい技術サポートを行うなど、更なる事業基盤の強化を図ってまいりました。その結果、
       当社グループの売上高は           前年同期比4.7%増加          の 27,636百万円      となりました。
        利益面では、償却負担の増加、原材料価格の上昇や物流コストの増加等の影響を受けたことにより、営業利益
       は 前年同期比34.4%減少          の 1,614百万円      、経常利益は      前年同期比32.2%減少          の 1,836百万円      、親会社株主に帰属す
       る当期純利益は、前年同期比             25.7%減少     の 1,176百万円      となりました。なお、食品事業製造設備の減損損失99百万
       円を特別損失に計上しております。
        原材料価格の上昇は今後も当社グループの経営成績に影響を与える要因と考えられますが、さらなる事業基盤
       の強化を図り、ROEの向上と売上高営業利益率8%を目指してまいります。 
        セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

       [化学品事業]
         化学品事業においては、電子材料向け樹脂、自動車関連向け樹脂、建設機械向け樹脂ならびに高機能繊維が
        堅調に推移いたしました。その結果、売上高は                      前年同期比5.5%増加          の 22,824百万円      となりました。利益面で
        は、償却負担の増加、原材料価格の上昇や物流コストの増加等の影響を受けたことにより、セグメント利益
        (営業利益)は       前年同期比23.8%減少          の 1,813百万円      となりました。
         原材料価格の上昇及び設備投資による減価償却費等負担増が今後も当事業の業績に影響を与える要因となり
        ます。
       [食品事業]
         食品事業においては、飲料向けの異性化糖がほぼ前年並みで推移した結果、売上高は                                        前年同期比1.2%増加          の
        4,565百万円      となりました。利益面では、原材料価格の上昇や物流コストの増加等の影響を受けたことにより、
        セグメント損失(営業損失)は               353百万円     (前年同期     84百万円    のセグメント損失(営業損失))となりまし
        た。 
         原材料価格の上昇及び価格競争の激化等が今後も当事業の業績に影響を与える要因となります。
       [不動産活用業]
         不動産活用業においては、ほぼ前年並みで推移した結果、売上高は                                 前年同期比0.0%増加          の 245百万円     、セグ
        メント利益(営業利益)は            前年同期比6.5%減少          の 153百万円     となりました。
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        生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
        ①   生産実績
        当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
               セグメントの名称                    生産高(百万円)             前年同期比(%)

        化学品事業                                  21,676          +3.3
        食品事業                                  3,929          +2.6
        不動産活用業                                    -          -
                  合計                        25,606          +3.2
        (注) 1 金額は、販売価格によっております。
          2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        ②   受注実績

        当社グループは受注見込みによる生産方式をとっております。
        ③   販売実績

        当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
               セグメントの名称                    販売高(百万円)             前年同期比(%)

        化学品事業                                  22,824          +5.5
        食品事業                                  4,565          +1.2
        不動産活用業                                    245         +0.0
                  合計                        27,636          +4.7
        (注)   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
     (2)  財政状態

      当社グループの当連結会計年度における資産合計は前連結会計年度末と比べ                                   1,156百万円減少        し、  51,048百万円      とな
     りました。これは、主に無形固定資産及び有形固定資産が増加したものの、現金及び預金や投資有価証券が減少した
     ことによるものです。製品の信頼性及び品質向上のため、積極的に設備投資を実施したことにより上記の結果となっ
     ております。
      負債合計は前連結会計年度末と比べ                  948百万円減少       し、  9,302百万円      となりました。これは、主に借入金や未払法人
     税等が減少したことによるものです。設備投資のための借入金の返済及等により上記の結果となっております。
      純資産合計は前連結会計年度末と比べ                   207百万円減少       し、  41,746百万円      となりました。これは、親会社株主に帰属す
     る当期純利益の計上により利益剰余金が増加したものの、有価証券の時価下落によりその他有価証券評価差額金が減
     少したことによるものです。継続して当期純利益を計上したものの保有している有価証券について、前連結会計年度
     からの証券市場の下落を受け評価益が減少したことにより上記の結果となっております。
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     (3)  キャッシュ・フロー
      当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、                              2,227百万円の収入         と前連結会計年度に比べ            453百
     万円  の収入の増加となりました(前連結会計年度                     1,773百万円の収入         )。これは、主に税金等調整前当期純利益は減少
     したものの、売上債権の増加額の減少とたな卸資産の増加額の減少、法人税等の支払額の減少によるものです。
      投資活動によるキャッシュ・フローは、                    254百万円の支出        と前連結会計年度に比べ            3,705百万円      の支出の減少となり
     ました(前連結会計年度           3,959百万円の支出         )。これは、主に事業譲受による支出の増加があったものの、3ヶ月を超
     える定期預金の払戻による収入の増加によるものです。 
      財務活動によるキャッシュ・フローは、                   1,157百万円の支出         と前連結会計年度に比べ            142百万円     の支出の減少となり
     ました(前連結会計年度           1,300百万円の支出         )。これは、主に長期借入金の返済による支出の減少と自己株式の取得に
     よる支出の減少によるものです。
      この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前年同期比                                   781百万円     (16.4%)増加       し 5,560百万円      と
     なりました。上記より、当連結会計年度では運転資本の回収が前連結会計年度からずれ込んだことが増加要因の一つ
     でありましたが、経営活動で獲得したキャッシュについては、積極的に設備投資を行い、また、安定配当を実施いた
     しました。さらに短期間で資金需要のない余資については、安全性の高い債券等で運用をいたしました。
      当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。

      当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を
     目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。
      当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としておりま
     す。
      短期運転資金は自己資金を基本としており、設備投資につきましても、自己資本を基本としておりますが、必要に
     応じて金融機関からの長期借入で調達する方針であります。 
    4  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
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    5  【研究開発活動】
      当社グループは、主力製品であるフェノール樹脂及び澱粉糖製品分野でのコア技術の深耕及び蓄積を継続するとと
     もに、従来の素材開発中心から技術集約型である川下材料分野への用途展開を図り、それに必要な材料設計技術を新
     規コア技術として位置づけ、その獲得及び応用展開を目指しております。
      また、同時に今後成長が見込まれる環境低負荷材料、高付加価値材料及び機能性食品関連材料の新製品開発に注力
     しております。
      現在、当社においてはこれまでの開発及び営業の連携とともに開発チーム内の連携を一層強化した体制をとり、よ
     りタイムリーな顧客ニーズの取り込み及びシーズの開発を推進しております。当期売上高に対する新製品売上比率は
     22%(当連結会計年度末現在、上市後5年以内の製品)でした。
      当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は                         1,293   百万円であり、セグメントごとの研究開発活動を示すと
     次のとおりであります。
     [化学品事業]

      電子材料、鋳物材料、機能性材料、複合材料及び環境対応材料等の材料開発に鋭意取組んでおり、材料設計技術と
     しての高分子構造設計、アロイ、ブレンド、成形加工及び実用性評価技術に注力し、半導体、電気・電子、自動車及
     び工業材料分野への新製品上市を進めております。
      当連結会計年度では、電子材料分野においては、FPD及び半導体分野に使用されるレジスト材料について、国際
     競争力のある製品開発及び生産技術に注力しております。今後伸長が期待される有機EL向け絶縁膜材料及び半導体
     向けハードマスク材料開発は、高性能化、高品質化を加速し、次世代材料開発を鋭意強化しております。
      また、2020年実用化に向けた新技術として、4K及び8K放送、自動運転(ミリ波レーダー等のセンシング技
     術)、ネットワーク分野での5Gがあります。電子機器に求められる特性として電気信号の超高速、高密度大容量、
     低遅延高信頼があり、これらを実現するために材料に求められる低誘電、高耐熱、低弾性等の性能向上に応える高機
     能樹脂の開発にも注力しております。
      一方で、現在環境配慮型製品の開発、顧客提案が工業材料各用途で進行しています。摩擦材(ブレーキ用途)用樹
     脂では特殊フェノール樹脂「ミレックス」を軸に、さらに環境対応型樹脂の開発や顧客提案を進めております。ま
     た、これまで培ってきた化学品と糖に関する技術を融合した糖ケミカル製品の開発にも力を注いでおり、一例として
     断熱材料用バインダの実用化に成功しております。
      鋳物材料としては産官学国家プロジェクトにおける砂型積層用3Dプリンタ材料のバインダ及び砂材料開発に成功
     し、当社は、国立研究機関や共同開発企業と共に「超高速砂型積層造形装置」で第48回日本産業技術大賞「審査委員
     会特別賞」を受賞いたしました。現在、構築した技術を背景に、砂材料の事業化を進めております。
      カイノール繊維については、製造技術、炭化技術及び賦活技術の向上に努め、さらなる材料開発を進めておりま
     す。
      当連結会計年度に係る研究開発費は                1,113   百万円であります。
      [食品事業]
      現在、穀物糖化機能食品材料の川下分野への材料開発を行っており、酵素応用技術、糖化パイロットプラント及び
     高度な分析技術等を駆使して技術集約型の新製品開発を進めております。
      当連結会計年度では、新製品マルトトリオース(商品名ピュアトース)について用途開発を継続しており、機能解
     析、レシピ提案に引き続き注力しております。さらには応用製品である冷凍用もちソースを開発、上市しました。冷
     凍下でもちもちした食感をお楽しみ頂ける商品となっております。また、各種機能性シロップとして大麦β-グルカ
     ン液状品等を開発しており、大学等の機関と連携し機能性発現に関する詳細な研究を行っています。
      当連結会計年度に係る研究開発費は                179  百万円であります。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当社グループは競争の激化に対処し、製品の信頼性及び品質向上に重点を置き、併せて合理化、省力化投資を行う
     とともに、環境保全への取組みとして省エネルギー化投資を継続的に行っております。
      当連結会計年度の設備投資の総額は                 2,534   百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりで
     あります。
     [化学品事業]
      生産設備の機能維持のための合理化と更新工事及び研究開発の充実のための開発投資を行いました。
      当連結会計年度の設備投資額は               2,380   百万円であります。
      なお、重要な設備の除却または売却はありません。
     [食品事業]
      生産設備の機能維持のための合理化と更新工事を行いました。
      当連結会計年度の設備投資額は              149  百万円であります。
      なお、重要な設備の除却または売却はありません。
     [不動産活用業]
      賃貸設備の維持のための更新工事を行いました。
      当連結会計年度の設備投資額は               5 百万円であります。
      なお、重要な設備の除却または売却はありません。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                                2019年3月31日現在
                                    帳簿価額(百万円)
      事業所名      セグメント                                           従業員数
                   設備の内容
      (所在地)       の名称                         土地                  (名)
                          建物及び     機械装置
                                             工具・器具
                                         リース資産           合計
                                       2
                                              及び備品
                          構築物    及び運搬具
                                    (面積m   )
     滋賀工場
                                      763
           化学品事業      合成樹脂生産設備
                            871     854           2     27  2,518      55
                                     (59,769)
     (湖南市)
                 澱粉糖類生産設備
     群馬工場      食品事業
                 合成樹脂生産設備
                                     3,425
                           2,283     1,711            ―     81  7,502      95
                                    (117,263)
     (高崎市)      化学品事業
                 高機能繊維生産設
                 備
           化学品事業
                 全社的管理業務
                                     2,084
           食品事業
                           1,696      307          11     257   4,357     174
                                     (71,818)
                 研究開発設備
     本社・研究所
           不動産活用業
     (高崎市)
                                      841
           不動産活用業      賃貸用設備
                            264      ―          ―     0  1,107      ―
                                     (60,686)
     (注)   1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        3 現在休止中の主要な設備はありません。
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     (2)  国内子会社
                                                2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)
            事業所名     セグメント     設備の                                 従業員数
      会社名
                                      土地
             (所在地     の名称     内容                                 (名)
                           建物及び     機械装置
                                              工具・器具
                                         リース資産           合計
                                        2
                                               及び備品
                           構築物    及び運搬具
                                     (面積m   )
            北上工場
     東北ユーロイド                 合成樹脂
                 化学品
                                        45
            (岩手県
                             174     221          13     10   464     28
     工業株式会社
                 事業                    (39,370)
                      生産設備
            北上市)
     (注)   1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        3 現在休止中の主要な設備はありません。
     (3)  在外子会社

                                                2019年3月31日現在
                                       帳簿価額(百万円)
               事業所名      セグメント      設備の                           従業員数
       会社名
               (所在地)       の名称      内容                           (名)
                                         土地
                               建物及び     機械装置
                                            工具・器具
                                                  合計
                                           2
                                             及び備品
                                構築物    及び運搬具
                                        (面積m   )
              タイ工場
     Thai  GCI  Resitop
                           合成樹脂
                                           ―
              (タイ王国      化学品事業
                                 370     655          53   1,079      102
                                         (45,915)
     Company   Limited
                           生産設備
              ラヨーン県)
                                        [ 45,915   ]
              インド工場
     India   GCI  Resitop                  合成樹脂
              (インド共和
                                           ―
                    化学品事業
                                  32     47          0    80     30
     Private   Limited                                 (2,185)
              国タミルナー             生産設備
                                         [2,185]
              ドゥ州)
     (注)   1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
        2 現在休止中の主要な設備はありません。
        3 Thai     GCI  Resitop    Company    Limitedにおいて、連結会社以外から土地を賃借しております。年間賃借料
          は  3百万円であります。なお、賃借している土地の面積は[ ]で外書きしております。
        4 India     GCI  Resitop    Private    Limited    において、連結会社以外から建物及び土地を賃借しております。年間
          賃借料は10百万円であります。なお、賃借している土地の面積は[ ]で外書きしております。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
       重要な設備の新設等の計画はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                             17,621,100

                 計                           17,621,100

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所

        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
               (2019年3月31日)          (2019年6月17日)          商品取引業協会名
                                   東京証券取引所             単元株式数は
       普通株式           8,998,308          8,998,308
                                   (市場第一部)           100株であります。
        計          8,998,308          8,998,308          ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ① 【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ② 【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (百万円)       (百万円)
                  (千株)       (千株)                    (百万円)       (百万円)
     2016年10月1日
                  △80,985         8,998       ―       5,000       ―       7,927
     (注)
     (注)    2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しており、発行済株式総数を89,983,085
        株から8,998,308株に変更しております。
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     (5)  【所有者別状況】
                                              2019年3月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数(人)          ―     31     28     102      49      3   4,152     4,365        ―

     所有株式数
               ―   27,212       420    15,128      4,768       13   42,049     89,590      39,308
     (単元)
     所有株式数
               ―   30.37      0.47     16.89      5.32     0.01     46.94     100.00        ―
     の割合(%)
     (注)   1 自己株式2,069,156株は「個人その他」に20,691単元及び「単元未満株式の状況」に56株含めて記載してお
         ります。
        2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                              2019年3月31日現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                            所有株式数       除く。)の総数
         氏名又は名称                     住所
                                             (千株)      に対する所有
                                                   株式数の割合
                                                     (%)
     三井化学株式会社                東京都港区東新橋1丁目5-2                           618        8.9
     日本マスタートラスト信託銀行                東京都港区浜松町2丁目11-3                           531        7.7

     群栄化学取引先持株会                群馬県高崎市宿大類町700                           493        7.1

     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海1丁目8-11                           441        6.4
     銀行株式会社
     株式会社株式会社群馬銀行
                     群馬県前橋市元総社町194
                                                304        4.4
     (常任代理人 資産管理サービ
                     (東京都中央区晴海1丁目8-12)
     ス信託銀行株式会社)
     株式会社横浜銀行                神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1-
                     1
                                                245        3.5
     (常任代理人 資産管理サービ
     ス信託銀行株式会社)                (東京都中央区晴海1丁目8-12)
     三菱UFJ信託銀行株式会社
                     東京都千代田区丸の内1丁目4-5
                                                232        3.4
     (常任代理人 日本マスタート
                     (東京都港区浜松町2丁目11-3)
     ラスト信託銀行株式会社)
     東京応化工業株式会社                神奈川県川崎市中原区中丸子150                           168        2.4
     株式会社みずほ銀行
                     東京都千代田区大手町1丁目5-5
                                                160        2.3
     (常任代理人 資産管理サービ
                     (東京都中央区晴海1丁目8-12)
     ス信託銀行株式会社)
     株式会社三井住友銀行                東京都千代田区丸の内1丁目1-2                           158        2.3
            計                    ―                3,355        48.4

     (注)   1 上記のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
           日本マスタートラスト信託銀行株式会社                           531千株
           日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社                       441  〃
        2 上記には、自己保有株式2,069千株は含まれておりません。
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                              2019年3月31日現在
           区分            株式数(株)           議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―            ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―            ―             ―

     議決権制限株式(その他)                     ―            ―             ―

                    (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                 ―             ―
                    普通株式      2,069,100
                    普通株式      6,889,900
     完全議決権株式(その他)                                68,899               ―
                    普通株式       39,308

     単元未満株式                                 ―             ―
                          8,998,308

     発行済株式総数                                 ―             ―
     総株主の議決権                     ―           68,899               ―

     (注)   1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれて
         おります。
        2 「単元未満株式」欄には自己保有株式56含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                              2019年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名
                                                   総数に対する
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
                                                    所有株式数
         又は名称
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
    (自己保有株式)
                  高崎市宿大類町700              2,069,100        ─      2,069,100         23.0
    群栄化学工業株式会社
          計              ―        2,069,100        ─      2,069,100         23.0
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    2  【自己株式の取得等の状況】
                   会社法第155条第7号による普通株式の取得
       【株式の種類等】
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

            区分              株式数(株)           価額の総額(円)

     当事業年度における取得自己株式                          3,415         11,212,611

     当期間における取得自己株式                            40         109,460

     (注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間
            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                  (円)                  (円)
     引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(単元未満株式の買増請求に
                            175       462,931            ―         ―
     よる売渡)
     保有自己株式数                     2,069,156             ─      2,069,196             ─
     (注)   1 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
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    3  【配当政策】
       当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要施策のひとつとして位置づけております。財務体質を強化
      しつつ、事業の成長を図り、業績に裏付けされた成果の配分を株主の皆様に行うことを基本方針とし、1株当たり
      配当の向上に努め、安定的に配当を行ってまいりたいと存じます。
       当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中
      間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
       内部留保資金につきましては、将来における株主の皆様の利益拡大のために新規事業及び成長する事業分野に投
      入してまいります。
       当事業年度の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり40円の中間配当を実施し、
      期末配当につきましては1株当たり40円としております。
       なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
     (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                     配当金の総額           1株当たり配当額
           決議年月日
                      (百万円)             (円)
         2018年10月17日
                            277             40
         取締役会決議
         2019年6月17日
                            277             40
         定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社グループは、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、経営の健全性を向上させ企業価値
      を高めることを経営上の最重要課題の一つとして位置づけております。その実現のために経営責任の明確化、意思
      決定の迅速化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化し、経営組織の改革をすすめ、グループ全体の経営戦略を
      総合的に推進していく所存であります。
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

      (企業統治の体制の概要)
       当社は取締役会、監査役会、会計監査人設置会社であります。
       また、当社は執行役員制度を導入するとともに、指名・報酬諮問会議、経営会議及びコンプライアンス委員会を
      設置しています。
       取締役会は代表取締役会長 有田喜一が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 社長執行役員 
      有田喜一郎、取締役 執行役員 湯浅快哉、社外取締役 岩淵滋、社外取締役 田村正明の取締役5名(うち2名
      は独立性の高い社外取締役)で構成され、原則として月1回開催されております。法令・定款に定められた事項の
      ほか、「取締役会規程」及び「決裁権限規程」に基づき、経営方針等の取締役会に付議すべき重要事項を具体的に
      定め、それらの事項について取締役会にて活発な議論及び意見交換がなされ、慎重な審議の上、決議しておりま
      す。取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視し適宜意見を述べており、また、執行役
      員がオブザーバーとして出席し、必要に応じて適宜業務報告を行っております。
       経営会議は、代表取締役 社長執行役員 有田喜一郎が議長を務めております。その他のメンバーとして代表取
      締役会長 有田喜一、取締役 執行役員 湯浅快哉、執行役員及び関係者が出席し、取締役会に次ぐ意思決定機関
      として原則月2回開催しており、取締役会審議事項の事前審議、あるいは「決裁権限規程」に定められた経営会議
      決定事項の審議決定を行うなど、業務執行に際しては十分な審議を実施しています。
       指名・報酬諮問会議は、社外取締役 岩淵滋が議長を務めております。その他のメンバーとして代表取締役会
      長 有田喜一、代表取締役 社長執行役員 有田喜一郎、社外取締役 田村正明の代表取締役2名および社外取締
      役2名をもって構成しており、取締役及び監査役の選解任に関する株主総会議案の審議、並びに取締役の報酬体系
      に関する公正かつ透明性のある審議を行っております。
       コンプライアンス委員会は、代表取締役 社長執行役員 有田喜一郎が委員長を務めております。その他メン
      バーは取締役 執行役員 湯浅快哉、執行役員及び関係者を委員として構成しており、コンプライアンス教育の企
      画・実行及び各種コンプライアンス違反・疑義事象の未然防止や対応等を中心に取り組みを行っております。
       監査役会は、監査役 瀧井康雄、社外監査役 二宮茂明、社外監査役 塚田和男の常勤監査役1名、非常勤監査
      役2名で構成されており、原則として月1回開催しております。監査役は、取締役会のほか、重要会議に出席し、
      取締役及び執行役員の業務執行についてモニタリングを行っております。また、各部門や工場及び子会社への往
      査、取締役、執行役員及び従業員との面談、ならびに決裁書類、その他重要な書類の閲覧などを通じて実地監査を
      行っております。
       法律上の判断を必要とする事項については、顧問契約を結んでいる法律事務所から適宜アドバイスを受け、適法
      性に留意しております。
       なお、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
      役1名を選任しております。
       また、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423
      条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定
      める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務
      の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
                                 21/85




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      (企業統治の体制を採用する理由)
       当社の取締役会は社内取締役3名と独立性の高い社外取締役2名で構成されており、外部の客観的な意見が反映
      されるよう業務の公正性を確保しております。また執行役員制度を導入することにより、経営の意思決定の迅速化
      を確保するとともに、監督機能及び業務執行の各機能の強化と責任の明確化を図っております。
       取締役及び取締役会に対する監視機能として、経験豊富な監査役3名(うち2名は社外監査役)を選任し、取締
      役会等においても積極的に意見表明を行う等、経営判断の透明性、有効性、効率性を高めております。
      (内部統制システム整備の状況)

       当社は、取締役及び従業員が法令・定款及び社内規程、規則を遵守した行動を取るための規範として、「GCI
      グループの基本理念」、「GCIグループのステークホルダー方針」、「GCIグループ行動基準」並びにコンプ
      ライアンスの基本規程である「コンプライアンス規程」を定め、役職員が常時可視的に確認できるようにしており
      ます。
       内部統制環境の整備については、コンプライアンス担当取締役である社長執行役員をトップとした体制を構築し
      ており、社長執行役員の指示のもと製造、開発、管理、営業・マーケティングの各本部が起点となり、リスク低減
      活動や各種業務プロセスの整備・改善等含めた内部統制環境の整備強化に向けて取り組んでおります。
       また、社長執行役員を委員長とし、各本部長を中心とした委員で構成されたコンプライアンス委員会を設置し、
      コンプライアンス教育の企画・実行及び各種コンプライアンス違反・疑義事象の未然防止や対応等を中心に取り組
      みを行っております。
       監査室は上記の取り組み状況についてモニタリングを実施し、その評価結果を代表取締役、監査役を始め取締役
      会及び監査役会等に報告をしております。
      ③ 企業統治に関するその他の事項

      (リスク管理体制の整備状況)
       取締役会は「リスク管理基本規程」に基づき、リスクの分類・評価を行い、平時の予防体制の整備に努めており
      ます。子会社におけるリスク管理の取り組みについては、規程の整備及び定期的な管掌取締役への報告を指示し、
      管掌部門と連携しリスク低減に取り組んでおります。
       リスクが現実化し重大な損害の発生が予想される場合には、「危機管理規程」及び「リスクマネジメントガイド
      ライン」に基づき、事業継続の対策などの管理体制を整備し被害の最小化に努めております。
      (当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)

       取締役会は、子会社の自主運営を尊重するとともに、当社グループの業務の適正と効率化を確保するため、管掌
      部署である管理本部、製造本部及び営業・マーケティング本部から各子会社に取締役を派遣することにより各社の
      業務執行を監督しており、各管掌部署は、当社の「関係会社管理規程」及び「決裁権限規程」の定めに基づき、該
      当する重要事項については取締役会に報告しております。
       また、当社の監査室は、子会社に対し定期的な内部監査を実施し、その監査結果を当社の代表取締役、監査役及
      び関係部署に報告しております。
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       提出日現在の当社の業務執行・経営の監督の仕組み、内部統制システムの模式図は次のとおりです。
      ④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項












       イ 自己株式の取得
         当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行する
        ことを可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己
        の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
       ロ 中間配当
         当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によっ
        て毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
      ⑤ 取締役の定数

        当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
      ⑥ 取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主及び実質株主の議決権の3分の1以上を有
       する大株主及び実質株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役
       の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
      ⑦ 株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権が行使できる株主の議決の3
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       分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これ
       は、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするも
       の であります。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
    男性  8 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                       所有株式数
        役職名         氏名      生年月日                略歴             任期
                                                        (百株)
                              1967年4月      当社入社
                              1974年12月      取締役滋賀工場建設部長
                              1977年11月      常務取締役
                              1981年7月      代表取締役副社長
                              1987年7月      群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
                              1988年7月      当社代表取締役社長
                              1997年10月      株式会社ビッグトレーディング代表取
       代表取締役
                                   締役
        会長
               有 田 喜 一       1943年2月23日      生                        (注)4     1,499
                              1998年6月      日本カイノール株式会社代表取締役
        経営全般
                               同年同月      群栄商事株式会社代表取締役会長
                              2000年7月      群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
                              2012年7月      代表取締役社長開発本部管掌
                              2013年6月      代表取締役社長開発本部・管理本部管
                                   掌
                              2015年7月      代表取締役社長GCIプラザ管掌
                              2016年6月      代表取締役会長(現)
                              1998年4月      当社入社
                              2002年7月      営業本部副本部長
                              2004年6月      取締役管理本部長
                              2006年5月      日本カイノール株式会社代表取締役社
                                   長
                              2008年6月      常務取締役営業部門副管掌兼海外営業
                                   本部長
                              2009年4月      常務取締役総合企画部門長
       代表取締役
                              2011年4月      常務取締役管理本部管掌
       社長執行役員
                               同年6月      取締役副社長事業開発本部・製造本
               有 田 喜一郎       1971年3月11日      生                        (注)4      238
                                   部・管理本部統括兼管理本部管掌
      経営全般・監査室・
     品質保証チーム管掌
                              2012年7月      取締役副社長      社長補佐、経営企画室・
                                   監査室管掌
                              2013年10月      代表取締役副社長       社長補佐、経営企画
                                   室・監査室管掌
                              2016年6月      代表取締役社長管理本部・経営企画
                                   室・監査室・品質保証チーム管掌
                              2018年4月      代表取締役社長管理本部・監査室・品
                                   質保証チーム管掌
                               同年6月      代表取締役社長執行役員、経営全般・
                                   監査室・品質保証チーム管掌(現)
                              1978年4月      日商岩井株式会社(現双日株式会社)
                                   入社
                              2006年10月      同社東京機能化学品部長兼大阪機能化
                                   学品部長兼精密化学品部長兼化粧品部
                                   長
                              2008年10月      双日アジア会社(シンガポール)アジ
        取締役
                                   ア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部
               湯 浅 快 哉       1956年3月17日      生                        (注)4       2
     執行役員管理本部長
                                   門長
                              2010年6月      双日欧州会社デュッセルドルフ支店長
                                   兼ハンブルグ支店長兼プラハ所長
                              2014年2月      双日株式会社監査部担当部長
                              2015年6月      当社監査役
                              2019年6月      当社取締役 執行役員管理本部長(現)
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                                                       所有株式数

        役職名         氏名      生年月日                略歴             任期
                                                        (百株)
                              1974年4月      三井石油化学工業株式会社(現三井化
                                   学株式会社)入社
                              2003年10月      同社執行役員 ポリエチレン事業部長
                                   同社執行役員待遇嘱託 株式会社プラ
                              2005年4月
                                   イムポリマー取締役企画管理部長
                              2007年4月
                                   同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社
                                   プライムポリマー取締役企画管理部長
                               同年6月      同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社
        取締役       岩 淵  滋      1952年1月31日      生                        (注)4       1
                                   プライムポリマー代表取締役社長
                              2009年6月      同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社
                                   プライムポリマー代表取締役社長
                              2010年6月      同社専務取締役
                              2012年6月      同社常勤監査役
                              2013年6月      フクビ化学工業株式会社社外取締役
                                   (現)
                              2016年6月      当社取締役(現)
                              1969年4月      株式会社群馬銀行入行
                              2005年6月      同行取締役兼執行役員 総合企画部長
                                   委嘱
                              2006年6月      同行常務取締役 総合企画部長委嘱
        取締役       田 村 正 明       1947年2月5日      生                        (注)4       ―
                              2009年6月      同行専務取締役
                              2011年6月      群馬土地株式会社 代表取締役社長
                                   当社取締役(現)
                              2016年6月
                              1980年4月      株式会社横浜銀行入行
                              1997年10月
                                   同行高崎支店長
                              2002年4月
                                   同行渋谷支店長
                              2004年6月
                                   同行本店営業部営業第1部部長
                              2006年2月
                                   同行監査部グループ長
                               同年8月
                                   同行監査部担当部長
                              2007年10月
                                   浜銀モーゲージサービス株式会社 社
                                   長
        監査役
               瀧 井 康 雄       1958年2月3日      生                        (注)5       ―
                              2010年6月
       (常勤)
                                   横浜信用保証株式会社 社長
                              2011年9月
                                   当社出向
                               同年10月
                                   当社管理本部長
                              2012年7月      当社執行役員管理本部長
                              2013年4月
                                   当社転籍
                              2018年2月      当社退職
                               同年同月      当社常勤嘱託執行役員管理本部長
                              2019年6月      当社監査役(現)
                              1973年4月      大蔵省入省
                              1997年7月      大蔵省北陸財務局長
                              2000年6月      大蔵省大臣官房参事官
                              2001年1月      財務省関東財務局長
                              2002年7月      国民生活金融公庫理事
                              2005年6月      株式会社群馬銀行取締役(非常勤)
                               同年7月      財団法人群馬経済研究所理事長
        監査役       二 宮 茂 明       1951年2月18日      生                        (注)6       ―
                              2010年2月      一般財団法人群馬経済研究所代表理
                                   事・理事長
                              2016年6月      株式会社UEX社外監査役(現)
                               同年同月      当社監査役(現)
                               同年7月      フロンティア・マネジメント株式会
                                   社常勤顧問(現)
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                                                       所有株式数
        役職名         氏名      生年月日                略歴             任期
                                                        (百株)
                              1982年4月      三菱ガス化学株式会社入社
                              2003年4月
                                    同社天然ガス系化学品カンパニー
                                    化成品事業部営業グループマネー
                                    ジャー
                              2004年4月
                                    同社天然ガス系化学品カンパニー
                                    有機化成品事業部第一営業グループマ
                                    ネージャー
                              2006年6月
                                    MITSUBISHI     GAS  CHEMICAL
                                    SHINGAPORE PTE.LTD. 出向
                                    President
                              2010年6月
                                    三菱ガス化学株式会社
                                    経営企画部経営計画グループマネー
        監査役       塚 田 和 男       1959年10月18日      生                         (注)7      ―
                                    ジャー
                              2012年2月
                                    同社経営企画部戦略推進グループマ
                                    ネージャー
                              2013年6月
                                    日本ユピカ株式会社 出向
                                    取締役管理部長
                              2014年6月      優必佳樹脂(常熟)有限公司 出向
                                    董事長
                              2016年6月      日本ユピカ株式会社 出向
                                    常務取締役管理部長
                              2018年6月      当社監査役(現)
                               同年同月      木江ターミナル株式会社          出向
                                    常務取締役(現)
                             計

                                                        1,740
     (注)   1 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。

        2 取締役岩淵滋、田村正明は、社外取締役であります。
        3 監査役二宮茂明、塚田和男は、社外監査役であります。
        4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
        5 常勤監査役瀧井康雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主
         総会終結の時までであります。
        6 監査役二宮茂明の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会
         終結の時までであります。
        7 監査役塚田和男の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会
         終結の時までであります。
        8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
          役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 
                                                 所有株式数
            氏名      生年月日                略歴             任期
                                                  (百株)
                         1989年8月      公認会計士・税理士 
                               甲谷立馬事務所入所
                         2006年2月      税理士登録
                         2010年9月      甲谷隆和税理士事務所開業
                          同年同月      同事務所所長(現)
         甲 谷 隆 和       1962年4月13日生                              (注)      1
                         2017年2月      当社監査役
                          同年6月     当社補欠監査役
                         2018年4月      当社監査役
                          同年6月     当社補欠監査役(現)
         (注)   補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までで
            あります。
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      ② 社外役員の状況
        当社は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して
       社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
        社外取締役である岩淵滋氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。
       過去に当社の主要な取引先である三井化学株式会社で業務執行者となったことがありますが、相応の期間業務執
       行は行っておらず、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。また、社外取締役である田村正明氏
       は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見
       識を備えております。両氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言す
       るとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
        なお、当社と両氏との間に利害関係はありません。また、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」第
       12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
        社外監査役である二宮茂明氏は、当社が会員となり年会費を支払っている一般財団法人群馬経済研究所の出身
       者であります。関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
       り、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。社外監査役である塚田和
       男氏は、当社の主要な取引先である三菱ガス化学株式会社で業務執行者を務めておりますが、化学メーカーでの
       豊富な経験に加え、海外でのマネジメント経験を通じた幅広い見識を兼ね備えており、社外監査役としての職務
       を適切に遂行していただけると判断し選任しております。両氏は、中立の立場から客観的に監査役としての意見
       を表明しております。
        なお、当社と両氏との間に利害関係はありません。
      ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

       統制部門との関係
        社外取締役は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、当社グループの現状と課題を把握し、適
       宜意見や助言を行っております。また、監査役会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。
        社外監査役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っており
       ます。また、常勤監査役と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、監査法人
       及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合
       を持ち、相互の認識を深めております。
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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
        当社における監査役監査は、年間の監査方針、監査計画及び監査役職務分担に基づき監査が実施されておりま
       す。具体的には、取締役会への出席及び意見陳述、重要な会議への出席、代表取締役との定期的会合、取締役か
       らの報告事項の調査、監査法人からの報告事項の調査及び監査室からの報告事項の調査等を行い、監査法人、監
       査室及び内部統制部門との連携に努め、業務執行の適法性、妥当性、効率性を幅広く検証し経営監視を行ってお
       ります。なお、監査役の人員は3名であります。
      ② 内部監査の状況

        当社における内部監査は、監査室が実務の担当部門として、監査計画に従い各部署及び各工場について監査を
       実施し、業務活動の効率性及び法令、社内ルールの遵守状況を監督しております。なお、監査室の人員は3名で
       あります。
      ③ 会計監査の状況

       a.  監査法人の名称
        赤坂有限責任監査法人
       b.  業務を執行した公認会計士

        黒崎 知岳
        荒川 和也
       c.  監査業務に係る補助者の構成

        当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他1名であります。
       d.  監査法人の選定方針と理由

        当社の監査役会は、あらかじめ取り決めた方針(監査役会細則18-1)に従い、監査法人の再任・不再任の審
       議を行っております。
       (監査役会細則18-1)  

       1.会社法第340条1項各号(以下①~③)に定める、監査役による会計監査人の解任の基準に照らし、いずれか
        に抵触する場合は解任又は不再任の方針とする。
        ①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
        ②会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
        ③心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
       2.さらに、当監査役会は会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として、適切な監査を実施すること
        ができるかについて判断を行う。会計監査人による会計監査の有効性を確保する観点から、以下を会計監査人
        選任に関する方針とする。
        ①会計監査人の経営からの独立性保持(監査法人の独立性及び担当公認会計士の独立性)
        ②監査品質の確保
         ・担当監査チーム、担当公認会計士の会計監査実務経験年数、経験内容
         ・監査役、執行部との十分なコミュニケーション
         ・監査法人事務所としての品質管理の仕組み(審査体制など) 
         ・日本公認会計士協会『品質管理レビュー』や公認会計士・監査審査会検査結果など による『指摘事項』
         などの確認。
        上記方針に従い審議した結果、本年は再任の旨決議されております。

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       e.  監査役及び監査役会による監査法人の評価
        当社の監査役及び監査役会は、監査法人との定期的な面談や監査法人への訪問を行い、監査法人の独立性や監
       査の品質に問題がないか評価を行っております。本評価の結果を、再任・不再任の審議に活用し、厳格な判断を
       行っ  ております。
      ④ 監査報酬の内容等

       a.  監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                 25           ―          25           ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計               25           ―          25           ―

       b.  監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

        該当事項はありません。
       c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        該当事項はありません。
       d.  監査報酬の決定方針

        当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、毎年、当該監査公認会計士との間で、当社の規模に
       応じた監査日数及び必要な監査業務内容を協議し、監査報酬を決定しております。
       e.  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        当社の監査役会は、会計監査人の報酬等につき、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実
       務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認
       し検討した結果、その金額は妥当であると判断し、同意をしております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、取締役については「年額3億円
       以内(うち社外取締役30百万円以内)」、監査役については「年額36百万円以内」と決議されております。
        役員個々の報酬等の額につきましては、社外取締役が議長を務める指名・報酬諮問会議の提案を受けて、取締
       役会で決議されております。
        また、取締役(社外取締役を除く)につきましては、固定報酬に加え、業績連動報酬も採用しており、業績を
       加味して賞与を付与しております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                     対象となる
                   報酬等の総額
         役員区分                                           役員の員数
                             固定       業績連動
                    (百万円)
                                             退職慰労金
                                                      (名)
                             報酬        報酬
     取締役
                        175        119         56         ―    ▶
     (社外取締役を除く)
     監査役
                         18        18         ―        ―    1
     (社外監査役を除く)
     社外役員                   19        19         ―        ―    5
      ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、投資先との協働や情報共有等により当社・投資先及び双方のステークホルダーの中長期的な利益に繋
       がると考えられることを判断して政策保有株式を保有しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         政策保有株式の保有につきましては、投資先との協働や情報共有等により当社・投資先及び双方のステーク
        ホルダーの中長期的な利益に繋がると考えられる場合には保有し、その有効性は毎年取締役会で検証し見直し
        をすることとしており、当社は必要最低限の保有を実施しております。今後もこの方針に則り、保有を適切に
        判断してまいります。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(百万円)
         非上場株式               5               60
         非上場株式以外の株式              13              3,495
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

         該当事項はありません。
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       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)
         該当事項はありません。
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

                  当事業年度         前事業年度

                                                       当社の株
                                     保有目的、定量的な保有効果
                  株式数(株)         株式数(株)
         銘柄                                              式の保有
                                      及び株式数が増加した理由
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                  (百万円)         (百万円)
                     528,960         528,960
                                   発行会社との協力関係を維持していくた
     オイレス工業株式会社                                                    有
                                   めの保有。
                       934        1,198
                     193,400         193,400
     東京応化工業株式会社                                      同上             有
                       584         737
                     188,600         188,600
     三井化学株式会社                                      同上             有
                       503         632
     株式会社コンコルディ
                     959,000         959,000
     ア・フィナンシャルグ                                      同上             有
                       409         562
     ループ
                     770,000         770,000
     株式会社群馬銀行                                      同上             有
                       322         465
                     119,000         119,000
     三菱瓦斯化学株式会社                                      同上             有
                       187         303
                     803,490         803,490
     株式会社みずほフィナ
                                           同上             有
     ンシャルグループ
                       137         153
                     187,000         187,000
     株式会社三菱UFJフィナ
                                           同上             有
     ンシャル・グループ
                       102         130
                     220,000         220,000
     株式会社八十二銀行                                      同上             有
                       100         125
     MS&ADインシュア
                     23,300         23,300
     ランスグループホール                                      同上             有
                       78         78
     ディングス株式会社
                     55,200         55,200
     株式会社T&Dホール
                                           同上             有
     ディングス
                       64         93
                     15,400         15,400
     株式会社三井住友フィ
                                           同上             有
     ナンシャルグループ
                       59         68
                     23,386         23,386
     双日株式会社                                      同上             有
                        9         7
     (注)    特定投資株式の双日(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみな
        し保有株式を合わせて上位60銘柄について記載しております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                       当事業年度                   前事業年度

                           貸借対照表計                   貸借対照表計
         区分
                   銘柄数                   銘柄数
                           上額の合計額                   上額の合計額
                   (銘柄)                   (銘柄)
                            (百万円)                   (百万円)
     非上場株式                   5          68         5          68
     非上場株式以外の株式                  10          253         10          325
                                当事業年度

         区分
                   受取配当金の             売却損益の             評価損益の
                   合計額(百万円)             合計額(百万円)             合計額(百万円)
     非上場株式                       2             ―             ―
     非上場株式以外の株式                       6             ―            171
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

         該当事項はありません。
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      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

         該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、赤坂有限責任監
      査法人により監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の
      内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務
      会計基準機構へ加入しております。また、同機構等の主催する研修等にも参加しております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 7,693              5,475
                                      ※3  8,115            ※3  8,418
        受取手形及び売掛金
        有価証券                                 2,000              1,900
        商品及び製品                                 1,831              2,179
        仕掛品                                  595              596
        原材料及び貯蔵品                                 1,214              1,165
        その他                                  216              309
                                          △ 0             △ 0
        貸倒引当金
        流動資産合計                                21,667              20,044
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                               22,172              22,418
                                       △ 15,898             △ 16,244
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           建物及び構築物(純額)                              6,273              6,174
                                                    ※2  31,644
         機械装置及び運搬具
                                        30,707
                                       △ 27,453             △ 27,848
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                              3,253              3,796
         土地
                                         7,969              7,969
         リース資産                                111              111
                                         △ 71             △ 84
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           リース資産(純額)                               40              27
         建設仮勘定
                                          343              783
         その他                               2,908              2,956
                                        △ 2,492             △ 2,521
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           その他(純額)                               416              434
         有形固定資産合計                               18,297              19,185
        無形固定資産
         のれん                                 -              629
                                          31              50
         その他
         無形固定資産合計                                 31              679
        投資その他の資産
                                      ※1  10,990             ※1  9,655
         投資有価証券
         繰延税金資産                                 68              363
         その他                               1,228              1,196
                                         △ 77             △ 76
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               12,209              11,139
        固定資産合計                                30,537              31,004
      資産合計                                  52,205              51,048
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                 3,944              3,915
        1年内返済予定の長期借入金                                  600              600
        未払金                                 1,485              1,485
        未払法人税等                                  371               98
        賞与引当金                                  366              305
                                          125              123
        その他
        流動負債合計                                 6,894              6,528
      固定負債
        長期借入金                                 1,050               450
        繰延税金負債                                  96              96
        環境対策引当金                                  11               7
        固定資産撤去引当金                                  25              24
        退職給付に係る負債                                 1,705              1,741
        その他                                  469              454
        固定負債合計                                 3,356              2,774
      負債合計                                  10,250               9,302
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 5,000              5,000
        資本剰余金                                25,690              25,690
        利益剰余金                                13,496              14,118
                                        △ 5,463             △ 5,474
        自己株式
        株主資本合計                                38,723              39,334
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                 1,758               915
        繰延ヘッジ損益                                  △ 0             △ 0
        為替換算調整勘定                                  127               86
                                         △ 39             △ 53
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                 1,847               948
      非支配株主持分                                  1,383              1,463
      純資産合計                                  41,954              41,746
     負債純資産合計                                   52,205              51,048
                                 36/85








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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                   26,393              27,636
                                    ※1 , ※2  20,311          ※1 , ※2  22,393
     売上原価
     売上総利益                                    6,081              5,242
                                     ※1 , ※3  3,621          ※1 , ※3  3,627
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    2,459              1,614
     営業外収益
      受取利息                                    55              58
      受取配当金                                   114              134
      持分法による投資利益                                    17              -
                                          86              83
      その他
      営業外収益合計                                   273              276
     営業外費用
      支払利息                                    6              ▶
      訴訟関連費用                                    ▶              36
                                          13              14
      その他
      営業外費用合計                                    24              55
     経常利益                                    2,708              1,836
     特別利益
                                          107               3
      その他
      特別利益合計                                   107               3
     特別損失
                                       ※5  229             ※5  99
      減損損失
                                        ※4  38            ※4  71
      固定資産処分損
                                           ▶              0
      その他
      特別損失合計                                   272              170
     税金等調整前当期純利益                                    2,543              1,668
     法人税、住民税及び事業税
                                          720              384
                                          127               8
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     847              393
     当期純利益                                    1,695              1,275
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     112               98
     親会社株主に帰属する当期純利益                                    1,583              1,176
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益                                    1,695              1,275
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   231             △ 842
      繰延ヘッジ損益                                    0              0
      為替換算調整勘定                                   170              △ 66
      退職給付に係る調整額                                    22             △ 14
                                          △ ▶              -
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                       ※1  420           ※1   △  923
      その他の包括利益合計
     包括利益                                    2,116               351
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  1,935               277
      非支配株主に係る包括利益                                   180               73
                                 38/85















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      ③【連結株主資本等変動計算書】
        前連結会計年度(自         2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 5,000        25,689         12,469        △ 5,454        37,705
     当期変動額
     剰余金の配当                                 △ 555                △ 555
     親会社株主に帰属する
                                      1,583                 1,583
     当期純利益
     持分法の適用範囲の変
                                       △ 2        33         31
     動
     自己株式の取得                                          △ 43        △ 43
     自己株式の処分                          0                 0         0
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         0       1,026          △ 9       1,017
     当期末残高                 5,000        25,690         13,496        △ 5,463        38,723
                            その他の包括利益累計額

                                                   非支配株主持分
                 その他有価証券                          退職給付に係る
                         繰延ヘッジ損益        為替換算調整勘定
                 評価差額金                          調整累計額
     当期首残高                 1,531          △ 0        25        △ 61       1,251
     当期変動額
     剰余金の配当
     親会社株主に帰属する
     当期純利益
     持分法の適用範囲の変
     動
     自己株式の取得
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目の
                      226          0        102         22        132
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 226          0        102         22        132
     当期末残高                 1,758          △ 0        127        △ 39       1,383
                                 39/85









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        当連結会計年度(自         2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 5,000        25,690         13,496        △ 5,463        38,723
     当期変動額
     剰余金の配当                                 △ 554                △ 554
     親会社株主に帰属する
                                      1,176                 1,176
     当期純利益
     持分法の適用範囲の変
                                                         -
     動
     自己株式の取得                                          △ 11        △ 11
     自己株式の処分                          0                 0         0
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         0        622        △ 10        611
     当期末残高                 5,000        25,690         14,118        △ 5,474        39,334
                            その他の包括利益累計額

                                                   非支配株主持分
                 その他有価証券                          退職給付に係る
                         繰延ヘッジ損益        為替換算調整勘定
                 評価差額金                          調整累計額
     当期首残高                 1,758          △ 0        127        △ 39       1,383
     当期変動額
     剰余金の配当
     親会社株主に帰属する
     当期純利益
     持分法の適用範囲の変
     動
     自己株式の取得
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目の
                     △ 842          0       △ 41        △ 14         79
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 842          0       △ 41        △ 14         79
     当期末残高                 915         △ 0        86        △ 53       1,463
                                 40/85









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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  2,543              1,668
      減価償却費                                  1,303              1,435
      減損損失                                   229               99
      のれん償却額                                    -              111
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 8              36
      受取利息及び受取配当金                                  △ 169             △ 193
      支払利息                                    6              ▶
      売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 1,198              △ 314
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 650              △ 57
      仕入債務の増減額(△は減少)                                   828              △ 26
                                         △ 328              △ 77
      その他
      小計                                  2,555              2,685
      利息及び配当金の受取額
                                          174              188
      利息の支払額                                   △ 7             △ ▶
                                         △ 949             △ 641
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  1,773              2,227
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の増減額(△は増加)                                 △ 1,900              3,500
      有価証券の取得による支出                                 △ 1,000             △ 1,299
      有価証券の償還による収入                                  1,800              1,200
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,993             △ 2,566
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 1,409              △ 905
      投資有価証券の売却及び償還による収入                                   551              801
                                                     ※2   △  987
      事業譲受による支出                                    -
                                          △ 7              3
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 3,959              △ 254
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      長期借入金の返済による支出                                  △ 654             △ 600
      非支配株主からの払込みによる収入                                    24              84
      自己株式の純増減額(△は増加)                                   △ 42             △ 10
      配当金の支払額                                  △ 553             △ 552
      非支配株主への配当金の支払額                                   △ 72             △ 78
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 1,300             △ 1,157
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     21             △ 33
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 3,464               781
     現金及び現金同等物の期首残高                                    8,243              4,778
                                      ※1  4,778            ※1  5,560
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 41/85






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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数          5 社
       連結子会社の名称
       Thai   GCI  Resitop    Company    Limited
       株式会社ビッグトレーディング
       India   GCI  Resitop    Private    Limited
       東北ユーロイド工業株式会社
       American     GCI  Resitop,     Inc.
       なお、American        GCI  Resitop,     Inc.   については、新規設立に伴い、当連結会計年度より連結子会社に含めており
      ます。
     (2)  非連結子会社の名称
       KYNOL   EUROPA    GmbH
       連結の範囲から除いた理由
       小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、
      いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
    2 持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した非連結子会社又は関連会社数
       該当ありません。
     (2)  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
       KYNOL   EUROPA    GmbH
       群栄興産株式会社
       持分法を適用しない理由
       いずれも小規模会社であり、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持
      分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためでありま
      す。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社のうち、Thai            GCI  Resitop    Company    Limited及びAmerican          GCI  Resitop,     Inc.の決算日は12月31日であ
     ります。
      連結財務諸表作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
     は、連結上必要な調整を行っております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券 
        満期保有目的の債券
         償却原価法(定額法)
        その他有価証券
         時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
          均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
      ② デリバティブ
         時価法 
      ③ たな卸資産
         主として月別総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
                                 42/85


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     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        当社及び国内連結子会社については下記の方法によっております。
         建物(建物附属設備は除く)
         a 2007年3月31日以前に取得したもの
           旧定額法
         b 2007年4月1日以降に取得したもの
           定額法
         建物附属設備及び構築物
         a 2007年3月31日以前に取得したもの
           旧定率法
         b 2007年4月1日以降から2016年3月31日以前に取得したもの
           定率法
         c 2016年4月1日以降に取得したもの
           定額法
         建物、建物附属設備及び構築物以外
         a 2007年3月31日以前に取得したもの
           旧定率法
         b 2007年4月1日以降に取得したもの
           定率法
        なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
        また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で
       均等償却する方法によっております。
        在外連結子会社については、主として見積り耐用年数による定額法によっております。
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
        主として定額法によっております。
        なお、耐用年数については、のれんは5年、その他は法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま
       す。
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、主として社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
       よっております。 
      ③ リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法(定額法)によっております。
         なお、主なリース期間は5年です。 
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 
      ② 賞与引当金
        従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 
      ③ 環境対策引当金
        PCB使用電気機器の処理支出に備えるため、処理見込額を計上しております。 
      ④ 固定資産撤去引当金
        固定資産の撤去支出に備えるため、処理見込額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。 
                                 43/85

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      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
       (5年)による定額法より按分した金額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
      ③ 小規模企業等における簡便法の採用
        一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
       を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
       ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は
       期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含め
       ております。
     (6)  重要なヘッジ会計の方法

      ① ヘッジ会計の方法
        金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しており、それ以外のもの
       については、繰延ヘッジ処理によっております。 
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
         ヘッジ手段・・・金利スワップ
         ヘッジ対象・・・借入金の利息 
      ③ ヘッジ方針
        借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法
        金利スワップについては、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変
       動の累計を比較して有効性の評価を行っております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、
       有効性の評価を省略しております。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金・要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
      つ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税及び
       地方消費税は当連結会計年度の費用としております。
                                 44/85







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    (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2021年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

       (連結貸借対照表関係)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度
       の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示す
       る方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」213百万円及び「固定
       負債」の「繰延税金負債」のうちの152百万円を、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」68百万円に含めて表
       示し、「固定負債」の「繰延税金負債」は96百万円として表示しております。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る
       会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加してお
       ります。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定め
       る経過的な取扱いに従って記載しておりません。
       (連結損益計算書関係)

        前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「売上割引」及び「租税公課」、「特別
       利益」の「投資有価証券売却益」及び「保険差益」は、それぞれ営業外費用及び特別利益の総額の100分の10以下
       となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、
       「営業外費用」の「その他」に含めていた「訴訟関連費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当
       連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の
       連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「売上割引」2百万
       円、「租税公課」3百万円、「その他」11百万円は、「訴訟関連費用」4百万円、「その他」13百万円として、
       「特別利益」に表示していた「投資有価証券売却益」94百万円、「保険差益」11百万円、「その他」0百万円
       は、「その他」107百万円として組み替えております。
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

        前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券
       売却損益」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表
       示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
       ロー」に表示していた「投資有価証券売却損益」△94百万円、「その他」△233百万円は、「その他」△328百万
       円として組み替えております。
                                 45/85



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      (連結貸借対照表関係)
     ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         投資有価証券(株式)                        18 百万円                18 百万円
     ※2    圧縮記帳額

       国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりでありま
      す。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        圧縮記帳額                           ―百万円                28百万円
                                   ―   〃               28   〃
        (うち、機械装置及び運搬具)
     ※3    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
      す。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                          137百万円                 153百万円
      (連結損益計算書関係)

     ※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         一般管理費                        354  百万円               339  百万円
         当期製造費用                        915                 953
            計
                               1,269                 1,293
     㯿ሀ   期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

      ます。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                                 33 百万円                85 百万円
     ※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         運送・保管費                        850  百万円               941  百万円
         給料                        616                 600
         賞与引当金繰入額                        121                 93
         退職給付費用                        67                 57
         減価償却費                        95                 96
         研究開発費                        354                 339
         その他                       1,515                 1,498
            計
                               3,621                 3,627
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     ※4 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         機械装置等の撤去                        24 百万円                30 百万円
         建物及び構築物                         2                 3
         機械装置及び運搬具                        10                 35
         その他                         0                 1
            計
                                 38                 71
     ※5 減損損失

     当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

        用途                            金額
                      種類
       (場所)                           (百万円)
               建物及び構築物                         19
               機械装置及び運搬具                         160
      食品製造設備等
               建設仮勘定                         38
     (群馬県高崎市)
               その他                         10
                      合計                  229
     当社グループは事業の関連性によりグルーピングしております。
     食品事業の食品製造設備等の資産グループは、収益性の低下により帳簿価額と比較して回収可能価額が著しく下落し
    ているため、回収可能額まで減額し、当該減少価額229百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
     なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、回収可能価額をゼロとして評価しております。
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        用途                            金額
                      種類
       (場所)                           (百万円)
               建物及び構築物                          5
               機械装置及び運搬具                         56
      食品製造設備等
               建設仮勘定                         31
     (群馬県高崎市)
               その他                          5
                      合計                  99
     当社グループは事業の関連性によりグルーピングしております。

     食品事業の食品製造設備等の資産グループは、収益性の低下により帳簿価額と比較して回収可能価額が著しく下落し
    ているため、回収可能額まで減額し、当該減少価額99百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
     なお、回収可能価額は、使用価値により測定しております。
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                                     (百万円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金
          当期発生額                           323              △1,141
                                    0                1
          組替調整額
            税効果調整前
                                   323              △1,139
                                   △92                296
            税効果額
            その他有価証券評価差額金                           231               △842
        繰延ヘッジ損益
          当期発生額                            0                0
                                    -                -
         組替調整額
          税効果調整前
                                    0                0
                                   △0                △0
            税効果額
          繰延ヘッジ損益
                                    0                0
        為替換算調整勘定
          当期発生額                           170               △66
                                    -                -
         組替調整額
          税効果調整前
                                   170               △66
                                    -                -
            税効果額
          為替換算調整勘定
                                   170               △66
        退職給付に係る調整額
          当期発生額                           △6               △41
                                    39                20
         組替調整額
          税効果調整前
                                    32               △20
                                   △10                 6
            税効果額
          退職給付に係る調整額
                                    22               △14
        持分法適用会社に対する持分相当額
                                   △4                -
          当期発生額
               その他の包括利益合計                    420               △923
      (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                8,998,308              -           -       8,998,308
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                2,066,820            11,406           12,310         2,065,916
        (変動事由の概要)

        増加数の内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取請求による増加                                                          11,348株
         持分法適用会社が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分    58株
        減少数の内訳は、次のとおりであります。

         単元未満株式の買増請求による減少                                                                   61株
         持分法適用範囲の変更による減少                                               12,249株
     3 新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

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     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                            基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
     2017年6月23日
               普通株式             277         40  2017年3月31日         2017年6月26日
     定時株主総会
     2017年10月18日
               普通株式             277         40  2017年9月30日         2017年12月6日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2018年6月22日
              普通株式      利益剰余金           277        40  2018年3月31日         2018年6月25日
     定時株主総会
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                8,998,308              -           -       8,998,308
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                2,065,916             3,415            175        2,069,156
        (変動事由の概要)

        増加数の内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取請求による増加                                                                   3,415株
        減少数の内訳は、次のとおりであります。

         単元未満株式の買増請求による減少                                                                       175株
     3 新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                            基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
     2018年6月22日
               普通株式             277         40  2018年3月31日         2018年6月25日
     定時株主総会
     2018年10月17日
               普通株式             277         40  2018年9月30日         2018年12月6日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2019年6月17日
              普通株式      利益剰余金           277        40  2019年3月31日         2019年6月18日
     定時株主総会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     
      す。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         現金及び預金                       7,693   百万円              5,475   百万円
         有価証券                       2,000                 1,900
           計
                               9,694                 7,375
         預入期間が3ヶ月を超える

                              △4,215                  △715
         定期預金
         投資期間が3ヶ月以内の信託
                               △700                △1,100
         受益権等を除く有価証券
         現金及び現金同等物                       4,778                 5,560
     ※2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受にかかる資産及び負債の主な内訳

       摩擦材(ブレーキ用途)用フェノール樹脂に関する事業の譲受に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲受価額
      と事業譲受による支出は次のとおりです。
        たな卸資産                  247百万円

                          740百万円
        のれん
         事業の譲受価額
                          987百万円
                           ― 〃
        現金及び現金同等物
         差引:事業譲受による支出                 987百万円
      (リース取引関係)

     ファイナンス・リース取引
    (借主側)
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
    (1) リース資産の内容
      有形固定資産
       主として、本社におけるサーバ(工具、器具及び備品)であります。
    (2) リース資産の減価償却の方法

      リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
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      (金融商品関係)
    1   金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、各事業を行うための設備投資計画に照らして、銀行借入を主として必要な資金を調達しており
      ます。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避する
      ために利用しております。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、
      為替の変動リスクに晒されております。
       有価証券及び投資有価証券は、主に債券及び取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
      す。
       営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
       借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたもの
      であり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。
       デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッ
      ジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法については、前述の連結財務諸表
      作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご覧くださ
      い。
     (3) 金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社は、営業債権及び長期貸付金について、各事業部門が主要な取引先の状況を適宜モニタリングし、取引相
       手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
       ます。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
        満期保有目的の債券及びその他有価証券における債券は、余剰資金運用基準に従い、格付の高い債券のみを対
       象としているため、信用リスクは僅少であります。
        当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により
       表わされています。
      ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        当社は、有価証券及び投資有価証券について、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、ま
       た、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
        借入金に係る支払利息の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
      ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社は、各部署からの報告に基づき財務担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新し、手許流動性を一定の水
       準に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することもあります。
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    2   金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
     極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
      前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                         連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                               7,693            7,693              ―
     (2)  受取手形及び売掛金                         8,115            8,115              ―
     (3)  有価証券及び投資有価証券
       ①    満期保有目的の債券
                               2,000            2,010             10
      ②   その他有価証券
                               9,808            9,808              ―
            資産計                   27,617            27,627              10
     (1)  買掛金
                               3,944            3,944              ―
     (2)  1年内返済予定の長期借入金
                                600            600             ―
     (3)  長期借入金
                               1,050            1,045             △4
            負債計                   5,594            5,589             △4
      当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                         連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                               5,475            5,475              ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                               8,418            8,418              ―
     (3)  有価証券及び投資有価証券
       ①    満期保有目的の債券
                               1,800            1,804              ▶
      ②   その他有価証券
                               8,573            8,573              ―
            資産計                   24,267            24,271              ▶
     (1)  買掛金
                               3,915            3,915              ―
     (2)  1年内返済予定の長期借入金
                                600            600             ―
     (3)  長期借入金                          450            451             1
            負債計                   4,965            4,966              1

    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

     資  産
     (1)  現金及び預金及び(2)          受取手形及び売掛金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (3)  有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によってお
      ります。
       また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は、「有価証券関係」注記を参照ください。
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     負  債
     (1)  買掛金
       買掛金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
     (2)  1年内返済予定の長期借入金及び(3)                  長期借入金

       1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場
      合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、1年内返済予定の長期借入金について
      は、残存期間が1年未満であり、時価が帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
     デリバティブ取引

      注記事項「デリバティブ取引関係」をご覧ください。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                        (単位:百万円)
          区分            2018年3月31日               2019年3月31日
         非上場株式                      163               182
         譲渡性預金                     1,000               1,000
          合計                    1,163               1,182
      これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(3)有価証
     券及び投資有価証券」には含めておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

      前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                                       1年超       5年超
                                1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
     現金及び預金                             7,693         ―       ―       ―
     受取手形及び売掛金                             8,115         ―       ―       ―

     有価証券及び投資有価証券

      満期保有目的の債券
       その他
                                    ―     2,000         ―       ―
      その他有価証券のうち満期があるもの
       債券(社債)
                                   200       500      2,600        400
       債券(その他)
                                    ―       ―      100        ―
       その他
                                  1,800         ―       ―       ―
                合計                 17,809       2,500       2,700        400
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      当連結会計年度(2019年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                       1年超       5年超
                                1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
     現金及び預金                             5,475         ―       ―       ―
     受取手形及び売掛金                             8,418         ―       ―       ―

     有価証券及び投資有価証券

      満期保有目的の債券
                                   100      1,700         ―       ―
       その他
      その他有価証券のうち満期があるもの
       債券(社債)
                                   200       500      2,500        500
       債券(その他)
                                    ―       ―      100        ―
       その他
                                  1,600         ―       ―       ―
                合計                 15,793       2,200       2,600        500
    (注4)長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

      前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                  5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     長期借入金                 600       600       450        ―       ―       ―
     リース債務                 13       8       7       6       2       3

         合計            613       608       457        6       2       3

      当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                  5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     長期借入金                 600       450        ―       ―       ―       ―
     リース債務                  8       7       6       2       2       0

         合計            608       457        6       2       2       0

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      (有価証券関係)
    1 満期保有目的の債券
                         前連結会計年度                    当連結会計年度

                         (2018年3月31日)                    (2019年3月31日)
          区分
                    連結貸借                    連結貸借
                            時価       差額             時価       差額
                   対照表計上額                    対照表計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     時価が連結貸借対照表計上額
                      1,600       1,613        13     1,200       1,208         8
     を超えるもの
     時価が連結貸借対照表計上額
                       400       396       △3       600       595       △4
     を超えないもの
          合計            2,000       2,010        10     1,800       1,804         ▶
    2 その他有価証券

                         前連結会計年度                    当連結会計年度

                        (2018年3月31日)                    (2019年3月31日)
          区分
                    連結貸借                    連結貸借
                          取得原価        差額            取得原価        差額
                   対照表計上額                    対照表計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      株式                 4,758       2,449       2,308       3,636       2,441       1,194
      債券                 2,223       2,192        31     2,721       2,693        27
          小計            6,982       4,642       2,339       6,357       5,135       1,222
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      株式                  125       128       △3       112       140      △28
      債券                 1,900       1,907        △6      1,503       1,509        △5
      その他                  799       799       △0       599       599       △0
          小計            2,826       2,836       △10      2,216       2,249       △33
          合計            9,808       7,479       2,328       8,573       7,384       1,188
     (注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
    3 連結会計年度中に売却したその他有価証券

                         前連結会計年度                    当連結会計年度

                        (2018年3月31日)                    (2019年3月31日)
          区分
                          売却益の       売却損の             売却益の       売却損の
                    売却額                    売却額
                           合計額       合計額             合計額       合計額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
      債券                   50       ―       0      201        1       ―
          合計             50       ―       0      201        1       ―

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      (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     金利関連
      前連結会計年度(2018年3月31日)
                                         契約額等のうち

     ヘッジ会計        デリバティブ                    契約額等                   時価
                       主なヘッジ対象                    1年超
      の方法       取引の種類等                    (百万円)                  (百万円)
                                          (百万円)
            金利スワップ取引
                                                   (注1)
     原則的処理
             支払固定・          長期借入金                510         178         △0
     方法
             受取変動
            金利スワップ取引

     金利スワップ
             支払固定・          長期借入金                500         175     (注2)
     の特例処理
             受取変動
     (注1)     取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (注2)     金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
       当連結会計年度(2019年3月31日)

                                         契約額等のうち

     ヘッジ会計        デリバティブ                    契約額等                   時価
                       主なヘッジ対象                    1年超
      の方法       取引の種類等                    (百万円)                  (百万円)
                                          (百万円)
            金利スワップ取引
                                                   (注1)
     原則的処理
             支払固定・          長期借入金                510         76         0
     方法
             受取変動
            金利スワップ取引

     金利スワップ
             支払固定・          長期借入金                500         75    (注2)
     の特例処理
             受取変動
     (注1)     取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (注2)     金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、退職金制度の50%相当額について確定拠出年金制度を採用し、残額については退職一時金制度を採用して
     おります。また、退職金制度に上積みして、確定給付企業年金制度(2017年4月1日付設立)を採用しております。
      なお、一部の連結子会社では確定給付型の退職金制度を採用しており、退職給付に係る負債及び退職給付費用の算
     定にあたり簡便法を採用しております。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      (百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                    1,711               1,726
        勤務費用                                    83               87
        利息費用                                     ▶               ▶
        数理計算上の差異の発生額                                     5              40
        退職給付の支払額                                   △80               △79
        その他                                     1              △0
       退職給付債務の期末残高                                    1,726               1,779
       (注)簡便法を適用した制度を含めております。
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                      (百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                      ―              21
        期待運用収益                                     ―               0
        数理計算上の差異の発生額                                    △0               △2
        事業主からの拠出額                                    41               42
        退職給付の支払額                                   △19               △24
       年金資産の期末残高                                     21               38
     (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                                                      (百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       積立型制度の退職給付債務                                     411               413
       年金資産                                    △21               △38
                                           390               374
       非積立型制度の退職給付債務                                    1,315               1,366
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                    1,705               1,741
       退職給付に係る負債                                    1,705               1,741

       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                    1,705               1,741
     (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                      (百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
       期待運用収益                                      ―               0
       勤務費用                                     83               87
       利息費用                                      ▶               ▶
       数理計算上の差異の費用処理額                                     38               22
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     126               114
       (注)簡便法を適用した制度を含めております。
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     (5)  退職給付に係る調整額
       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                      (百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
       数理計算上の差異                                     32              △20
       合計                                     32              △20
     (6)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                      (百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       未認識数理計算上の差異                                     49               76
       合計                                     49               76
     (7)  年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       債券                                     6%              12%
       株式                                     6%              11%
       一般勘定                                     84%               72%
       その他                                     4%               5%
       合計                                    100%               100%
      ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (8)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
       割引率                                    0.2%               0.1%
       長期期待運用収益率                                    1.3%               1.3%
    3.確定拠出制度

      当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度82百万円、当連結会計年度83百万円でありま
     す。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        税務上の繰越欠損金(注)2                                 25百万円              144百万円
        減損損失                                 614 〃              600 〃
        退職給付に係る負債                                 520 〃              541 〃
        投資有価証券評価損                                 155 〃              155 〃
        賞与引当金繰入                                 110 〃               93 〃
        棚卸資産                                 35 〃              57 〃
                                        256 〃              230 〃
        その他
       繰延税金資産小計
                                       1,719百万円              1,822百万円
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                                   ―            △142 〃
                                         ―            △865 〃
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計(注)1                                △904 〃             △1,007 〃
       繰延税金資産合計                                 814百万円              814百万円
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                                △570百万円              △273百万円
        投資有価証券売却益                                △129 〃              △129 〃
        連結子会社の時価評価差額                                △114 〃              △114 〃
        未収配当金                                △14 〃              △16 〃
        在外子会社の留保利益                                △12 〃              △13 〃
                                         0 〃             △0 〃
        その他
       繰延税金負債合計                                △842百万円              △548百万円
       繰延税金資産純額                                △27百万円               266百万円
     (注)   1.評価性引当額が103百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において、繰越欠損金に

          対する評価性引当額が123百万円増加したことによるものであります。
        2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         当連結会計年度(2019年3月31日)
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)                ▶    25     12     13     31     57    144百万円
         評価性引当額               △2    △25     △12     △13     △31     △57    △142 〃
                                                     2 〃
         繰延税金資産                2     ―     ―     ―     ―     ―
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         法定実効税率
                                    30.7%               30.5%
         (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項
         目
                                    0.4               0.7
         受取配当金等永久に益金に算入されな
         い項目
                                   △0.7               △1.3
         評価性引当額
                                    1.5              △0.7
         試験研究費の税額控除
                                   △3.8               △4.4
         住民税均等割等
                                    0.5               0.7
         在外子会社の税率による影響
                                   △2.2               △2.1
         税率変更による期末繰延税金資産の減
         額修正
                                    0.1                -
         投資有価証券売却益
                                    4.0                -
         その他
                                    2.8               0.2
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                    33.3%               23.6%
      (企業結合等関係)

       (1)  企業結合の概要
        ①   事業譲受の相手企業の名称及びその事業の内容
           事業譲受の相手企業の名称                 三井化学株式会社
           事業の内容                       摩擦材(ブレーキ用途)用フェノール樹脂に関する事業
        ②   企業結合を行った主な理由
           今回譲り受けの対象である本事業は、当社の既存事業の周辺技術に位置づけられる事業であり、長年
          培った技術、ノウハウ等を活かし更なる拡大が期待できると判断したため、本事業を譲り受けることと致
          しました。
           なお、本事業の製品に関しては、2016年度より三井化学株式会社より製造受託を開始し現在に至ってお
          ります。
        ③   企業結合日
           2018年7月1日
        ④   企業結合の法的形式
           事業譲渡
        ⑤   取得企業を決定するに至った主な根拠
           現金を対価とする事業譲受であるためです。
       (2)  連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

         2018年7月1日から2019年3月31日まで
       (3)  被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

            取得の対価        現金        987百万円
            取得原価                987百万円
       (4)  主要な取得関連費用の内容および金額

         アドバイザリー費用等 50百万円
       (5)  発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

        ①  発生したのれんの金額 
           740百万円
        ②   発生原因
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           今後の事業展開により期待される超過収益力であります。
        ③  償却方法及び償却期間
           5年間にわたる均等償却
       (6)  企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

         たな卸資産             247百万円
       (7)  企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

        影響の概算額及びその算定方法
         当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
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      (賃貸等不動産関係)
      当社では、群馬県その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業用地や賃貸住宅等を所有して
     おります。なお、賃貸住宅の一部については、当社従業員のための福利厚生施設(社宅)として使用しているため、
     賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
      これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額及び当連
     結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (自    2017年4月1日         (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
                            期首残高               1,294            1,272
                連結貸借対照表計上額
                            期中増減額               △22            △21
     賃貸等不動産
                            期末残高               1,272            1,250
                期末時価                           2,386            2,384
                            期首残高                288            283
     賃貸等不動産として
                連結貸借対照表計上額            期中増減額                △5           △101
     使用される
                            期末残高                283            181
     部分を含む不動産
                期末時価                            308            245
     (注)   1   連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2   時価の算定方法
           主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含
          む)であります。
        3   賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の期中増減額うち、当連結会計年度の主な減少額は所有目
          的の変更による振替額であります。
       また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりでありま

      す。
                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (自    2017年4月1日         (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
                賃貸収益                            238            240
                賃貸費用                            47            45
     賃貸等不動産
                差額                            191            194
                その他(売却損益等)                             ―            ―
                賃貸収益                             7            5
     賃貸等不動産として
                賃貸費用                            11            16
     使用される
                差額                            △4           △11
     部分を含む不動産
                その他(売却損益等)                             ―            ―
     (注)    賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の子
        会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。なお、当該不動産に係
        る費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)については、賃貸費用に含まれております。
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      (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
     1 報告セグメントの概要
      当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
     会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社は、製品・サービス別の製造販売体制を置き、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略
     を立案し、事業活動を展開しております。
      従って、当社グループは、製造販売体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「化学
     品事業」、「食品事業」及び「不動産活用業」の3つのセグメントを報告セグメントとしております。
      「化学品事業」は、工業用フェノール樹脂及び高機能繊維等を製造販売しております。「食品事業」は異性化糖及
     び穀物シロップ等を製造販売しております。「不動産活用業」は当社の保有する土地や建物等不動産の賃貸を行って
     おります。
     2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における
     記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
     3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                             報告セグメント
                                                調整額       合計
                   化学品事業       食品事業      不動産活用業         計
     売上高
       外部顧客への売上高                 21,636       4,511        245     26,393         -     26,393
       セグメント間の内部
                        -       -       -       -       -       -
       売上高又は振替高
           計           21,636       4,511        245     26,393         -     26,393
     セグメント利益又は損失(△)
                      2,379       △ 84      164      2,459        -     2,459
     セグメント資産                 29,726       3,312       2,106      35,144       17,060       52,205
     その他の項目
      減価償却費
                      1,204        59       39     1,303        -     1,303
       有形固定資産及び
                      1,574        221        1     1,797        -     1,797
       無形固定資産の増加額
     (注)1     セグメント資産の調整額           17,060百万円      には、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金
          (投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
        2     セグメント利益又は損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                             報告セグメント
                                                調整額       合計
                   化学品事業       食品事業      不動産活用業         計
     売上高
       外部顧客への売上高                 22,824       4,565        245     27,636         -     27,636
       セグメント間の内部
                        -       -       -       -       -       -
       売上高又は振替高
           計           22,824       4,565        245     27,636         -     27,636
     セグメント利益又は損失(△)
                      1,813       △ 353       153      1,614        -     1,614
     セグメント資産                 30,480       3,223       2,072      35,775       15,272       51,048
     その他の項目
      減価償却費
                      1,360        36       38     1,435        -     1,435
      のれんの償却額
                       111       -       -      111       -      111
       有形固定資産及び
                      3,120        149        5     3,274        -     3,274
       無形固定資産の増加額
     (注)1     セグメント資産の調整額           15,272百万円      には、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金
          (投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
        2     セグメント利益又は損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
       【関連情報】

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1   製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                   (単位:百万円)
          日本             アジア              その他              合計
              20,188              6,048               156            26,393
     (注)    売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
      (2)  有形固定資産

       本国に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
     3   主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
      ん。
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1   製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                   (単位:百万円)
          日本             アジア              その他              合計
              20,201              7,072               362            27,636
     (注)    売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
      (2)  有形固定資産

       本国に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
     3   主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
      ん。
       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                             報告セグメント
                                                調整額       合計
                   化学品事業       食品事業      不動産活用業         計
     減損損失                   -      229       -      229       -      229
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                             報告セグメント
                                                調整額       合計
                   化学品事業       食品事業      不動産活用業         計
     減損損失                   -       99       -       99       -       99
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                             報告セグメント
                                                調整額       合計
                   化学品事業       食品事業      不動産活用業         計
     当期償却額                   111       -       -      111       -      111
     当期末残高                   629       -       -      629       -      629
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 5,852.33     円         5,813.59     円
     1株当たり当期純利益金額                                   228.59    円          169.77    円

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
       親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
                                         1,583             1,176
       普通株主に帰属しない金額(百万円)

                                           -             -
       普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                         1,583             1,176
       (百万円)
       普通株式の期中平均株式数(株)
                                       6,928,887             6,930,481
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

            区分                                       返済期限
                        (百万円)         (百万円)          (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                     600         600        0.286          ―
     1年以内に返済予定のリース債務                      13         8        ─        ─

     長期借入金(1年以内に返済予定の

                                                  2020.11.30 
                         1,050          450        0.286
     ものを除く。)
                                                  2020.6.30~
     リース債務(1年以内に返済予定
                           28         19         ―
     のものを除く。)                                              2022.6.30 
            合計             1,692         1,078           ―        ―

     (注)   1 「平均利率」については、期中の加重平均利率を記載しております。
        2 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予
         定額の総額は以下のとおりであります。
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             区分
                     (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
           長期借入金             450           ―          ―          ―
           リース債務              7          6          2          2

        3 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上し
         ているため、「平均利率」の記載を省略しております。
        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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     (2)  【その他】
     1.当連結会計年度における四半期情報等

        (累計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

     売上高          (百万円)           6,828         13,730          20,889          27,636

     税金等調整前四半期
               (百万円)            505          978         1,472          1,668
     (当期)純利益金額
     親会社株主に帰属
     する四半期(当期)          (百万円)            351          703         1,047          1,176
     純利益金額
     1株当たり四半期
                (円)          50.64         101.45          151.07          169.77
     (当期)純利益金額
        (会計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純
                (円)          50.64          50.81          49.62          18.69
     利益金額
     2.その他

      過去の有価証券投資に対する民事提訴について
       当社は、オリンパス株式会社をめぐる、いわゆる一連の損失飛ばし事件において同社が出資する『株式会社アル
      ティス』、『株式会社ヒューマラボ』、『NEWS                      CHEF株式会社』の投資について、当該有価証券の勧誘を行った横尾
      宣政氏、羽田拓氏に対し、損害賠償請求の民事訴訟を提訴してまいりました。
       羽田拓氏に対しては現在も係争中でありますが、横尾宣政氏に対しては東京高等裁判所において同氏の控訴が棄
      却された旨の判決を受領いたしました。
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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 6,343              4,027
                                      ※3  1,658            ※3  1,725
        受取手形
                                      ※1  5,571            ※1  5,742
        売掛金
        有価証券                                 2,000              1,900
        商品及び製品                                 1,592              1,934
        仕掛品                                  591              583
        原材料及び貯蔵品                                  874              899
                                       ※1  302            ※1  393
        その他
                                          △ 0             △ 0
        貸倒引当金
        流動資産合計                                18,933              17,205
      固定資産
        有形固定資産
         建物                               5,148              4,985
         構築物                                580              610
                                                     ※2  2,831
         機械及び装置                               2,194
         車両運搬具                                 17              42
         工具、器具及び備品                                333              370
         土地                               7,647              7,647
         リース資産                                 24              14
                                          341              324
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                               16,287              16,825
        無形固定資産
         のれん                                 -              629
                                          25              45
         その他
         無形固定資産合計                                 25              674
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,936               9,602
         関係会社株式                               1,200              1,450
                                       ※1  236            ※1  208
         長期貸付金
         繰延税金資産                                 51              336
         その他                               1,213              1,178
                                         △ 77             △ 76
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               13,559              12,699
        固定資産合計                                29,872              30,199
      資産合計                                  48,806              47,405
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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                      ※1  3,687            ※1  3,644
        買掛金
        1年内返済予定の長期借入金                                  600              600
                                      ※1  1,436            ※1  1,396
        未払金
        未払法人税等                                  337               75
        賞与引当金                                  357              295
                                        ※1  68            ※1  71
        その他
        流動負債合計                                 6,486              6,082
      固定負債
        長期借入金                                 1,050               450
        退職給付引当金                                 1,590              1,602
        環境対策引当金                                   2              -
                                       ※1  400            ※1  389
        その他
        固定負債合計                                 3,043              2,442
      負債合計                                  9,530              8,524
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 5,000              5,000
        資本剰余金
         資本準備金                               7,927              7,927
                                        17,760              17,760
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               25,688              25,688
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                        12,292              12,751
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               12,292              12,751
        自己株式                                △ 5,463             △ 5,474
        株主資本合計                                37,516              37,965
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 1,758               915
                                          △ 0             △ 0
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                 1,758               915
      純資産合計                                  39,275              38,880
     負債純資産合計                                   48,806              47,405
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      ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1  22,033            ※1  22,948
     売上高
                                      ※1  16,671            ※1  18,360
     売上原価
     売上総利益                                    5,361              4,588
                                     ※1 , ※2  3,262          ※1 , ※2  3,250
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    2,099              1,337
     営業外収益
                                       ※1  284            ※1  304
      受取利息及び配当金
      環境対策引当金戻入額                                    23              -
                                        ※1  53            ※1  72
      その他
      営業外収益合計                                   362              377
     営業外費用
      支払利息                                    5              3
      訴訟関連費用                                    ▶              36
                                          12              15
      その他
      営業外費用合計                                    23              55
     経常利益                                    2,437              1,659
     特別利益
                                          438               2
      その他
      特別利益合計                                   438               2
     特別損失
                                        ※3  32            ※3  71
      固定資産処分損
      減損損失                                   229               99
      関係会社株式評価損                                    -              141
                                          -               0
      その他
      特別損失合計                                   262              311
     税引前当期純利益                                    2,614              1,350
     法人税、住民税及び事業税
                                          656              324
                                          127               11
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     784              336
     当期純利益                                    1,829              1,013
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      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                                   資本剰余金                利益剰余金
                   資本金                              その他利益剰余金
                             資本準備金          その他資本剰余金
                                                  繰越利益剰余金
     当期首残高                   5,000           7,927          17,760           11,017
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 555
     当期純利益                                                  1,829
     自己株式の取得
     自己株式の処分                                         0
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    -           -           0         1,274
     当期末残高                   5,000           7,927          17,760           12,292
                        株主資本                    評価・換算差額等

                   自己株式          株主資本合計        その他有価証券評価差額金             繰延ヘッジ損益

     当期首残高                  △ 5,420          36,284           1,529            △ 0

     当期変動額
     剰余金の配当                             △ 555
     当期純利益                             1,829
     自己株式の取得                  △ 43          △ 43
     自己株式の処分                    0           0
     株主資本以外の項目の
                                              229            0
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △ 43          1,231            229            0
     当期末残高                  △ 5,463          37,516           1,758            △ 0
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     当事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                                   資本剰余金                利益剰余金
                   資本金                              その他利益剰余金
                             資本準備金          その他資本剰余金
                                                  繰越利益剰余金
     当期首残高                   5,000           7,927          17,760           12,292
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 554
     当期純利益                                                  1,013
     自己株式の取得
     自己株式の処分                                         0
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    -           -           0          459
     当期末残高                   5,000           7,927          17,760           12,751
                        株主資本                    評価・換算差額等

                   自己株式          株主資本合計        その他有価証券評価差額金             繰延ヘッジ損益

     当期首残高                  △ 5,463          37,516           1,758            △ 0

     当期変動額
     剰余金の配当                             △ 554
     当期純利益                             1,013
     自己株式の取得                  △ 11          △ 11
     自己株式の処分                    0           0
     株主資本以外の項目の
                                             △ 842            0
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △ 10          448          △ 842            0
     当期末残高                  △ 5,474          37,965            915           △ 0
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      【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
      ① 満期保有目的の債券
        償却原価法(定額法)
      ② 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      ③ その他有価証券
        時価のあるもの
         決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
        法により算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     (2)  デリバティブ

        時価法
     (3)  たな卸資産の評価基準及び評価方法

        評価基準は原価法(収益性の低下による簿価の切下げの方法)
      ① 商品・製品・原材料・仕掛品
        月別総平均法
      ② 貯蔵品
        最終仕入原価法
    2 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       建物(建物附属設備は除く)
       a 2007年3月31日以前に取得したもの
         旧定額法
       b 2007年4月1日以降に取得したもの
         定額法
       建物附属設備及び構築物
       a 2007年3月31日以前に取得したもの
         旧定率法
       b 2007年4月1日以降から2016年3月31日以前に取得したもの
         定率法
       c 2016年4月1日以降に取得したもの
         定額法
       建物、建物附属設備及び構築物以外
       a 2007年3月31日以前に取得したもの
         旧定率法
       b 2007年4月1日以降に取得したもの
         定率法
       なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
       また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均
      等償却する方法によっております。
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     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
       なお、耐用年数については、のれんは5年、その他は法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
       ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
      ます。
     (3)  リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出する方法(定額法)によっております。
       なお、主なリース期間は5年です。
    3 引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金

       従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (3)  退職給付引当金

       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
      定式基準によっております。
      ② 数理計算計算上の差異の処理方法
       数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)に
      より按分した金額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
    4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)  退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれ
      らの会計処理の方法と異なっております。
     (2)  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     (3)  ヘッジ会計の処理

      ① ヘッジ会計の方法
       金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しており、それ以外のものに
      ついては、繰延ヘッジ処理によっております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
       ヘッジ手段・・・金利スワップ
       ヘッジ対象・・・借入金の利息
      ③ ヘッジ方針
       借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
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      ④ ヘッジ有効性評価の方法
       金利スワップについては、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動
      の累計を比較して有効性の評価を行っております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効
      性の評価を省略しております。
     (4)  消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税及び地方
      消費税は発生事業年度の期間費用としております。
      (表示方法の変更)

       (貸借対照表関係)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方
       法に変更しました。
        この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」(前事業年度215百万円)
       は、当事業年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」336百万円に含めて表示しております。
      (損益計算書関係)

       前事業年度において区分掲記しておりました営業外費用の「売上割引」(前事業年度は2百万円)、「租税公
      課」(前事業年度は3百万円)、特別利益の「投資有価証券売却益」(前事業年度は426百万円)及び「保険差益」
      (前事業年度は11百万円)については、金額が僅少となったため、当事業年度は「その他」に含めて表示しており
      ます。
       前事業年度において営業外費用の「その他」に含めておりました「訴訟関連費用」(前事業年度4百万円)につ
      いては、重要性が高まったため、当事業年度より区分掲記しております。
      (貸借対照表関係)

     ※1    関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        金銭債権                        604  百万円               693  百万円
        金銭債務                        174                 181
     ※2    圧縮記帳額

       国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりでありま
      す。
                               前事業年度                 当事業年度

                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        圧縮記帳額                           ―百万円                28百万円
        (うち、機械及び装置)                           ―   〃               28   〃
     ※3    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
                               前事業年度                 当事業年度

                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                          137百万円                 153百万円
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      (損益計算書関係)
     ※1    関係会社との取引高
                                前事業年度                 当事業年度

                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        営業取引による取引高
         売上高                         316  百万円               425  百万円
                                     〃                 〃
         仕入高                       1,078                 1,249
        営業取引以外の取引による取引高                          163   〃              171   〃
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        運送・保管費                        837  百万円               930  百万円
                                   〃                 〃
        給料                        533                 508
                                   〃                 〃
        賞与引当金繰入額                        121                 93
        退職給付費用                         65  〃               55  〃
                                   〃                 〃
        減価償却費                         87                 85
                                   〃                 〃
        研究開発費                        342                 325
                                   〃                 〃
        その他                       1,275                 1,251
                                   〃                 〃
           計                    3,262                 3,250
       おおよその割合

        販売費                         54%                  53%
        一般管理費                         46〃                  47〃
     ※3 固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         機械及び装置等の撤去費                        24 百万円                30 百万円
         建物及び構築物                        2                 3
         機械装置及び運搬具                        5                35
         工具・器具・備品等                        0                 1
           計                        32                 71
      (有価証券関係)

     1.子会社及び関連会社株式
      子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式
     及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとお
     りです。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         子会社株式                      1,181百万円                 1,431百万円
         関連会社株式                        18                 18
           計                      1,200                 1,450
     2.減損処理を行った有価証券

      当事業年度において子会社株式について減損処理を行っており、関係会社株式評価損141百万円を計上しておりま
     す。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        減損損失                         610百万円                 590百万円
        退職給付引当金                         484                 488
        投資有価証券評価損                         155                 155
         関係会社評価損                        61                104
         賞与引当金繰入                        108                 90
         棚卸資産評価減                        34                 53
        その他                         210                 196
       繰延税金資産小計                        1,665                 1,678
        評価性引当額                        △899                 △922
       繰延税金資産合計                         766                 756
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                        △570                 △273
        投資有価証券売却益                        △129                 △129
        未収配当金                        △14                 △16
        その他                         △0                  0
       繰延税金負債合計                        △715                 △420
       繰延税金資産の純額                         51                336
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                               (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率                            30.7%               30.5%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.2               0.7
       受取配当金等永久に益金に算入されない
       項目                            △1.6               △3.2
       評価性引当額                             1.3               1.7
       試験研究費の税額控除                            △3.7               △5.5
       住民税均等割等                             0.5               0.9
       在外子会社からの受取配当金に係る源泉税                             0.4               0.9
       税率変更による期末繰延税金資産の減額修
       正                             0.1                -
                                    2.2              △1.0
       その他
                                    30.0%               24.9%
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
      (企業結合等関係)

       連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                 (単位:百万円)

                                                    減価償却累
       区分        資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                      計額
                                       1
     有形固定資産        建物            5,148       104            266     4,985     10,854
                                     (1)
                                       7
            構築物             580      100            63     610     4,462
                                     (3)
                                     121
            機械及び装置            2,194      1,462             704     2,831     24,594
                                     (54)
                                       2
            車両運搬具              17      46            19      42      96
                                     (2)
                                       5
            工具・器具及び備品             333      144            101      370     2,232
                                     (5)
            土地            7,647        ―      ―      ―    7,647        ―
            リース資産              24      ―      ―     10      14      78
                                    2,017
            建設仮勘定             341     2,001              ―     324      32
                                     (31)
                                    2,155
                 計        16,287      3,859            1,165     16,825      42,351
                                     (99)
     無形固定資産        ソフトウエア              17      29      1      8     37      ―
            のれん               ―     740       ―     111      629       ―
            施設利用権               0      ―      ―      0      0      ―
            電話加入権               7      ―      ―      ―      7      ―
                 計          25     769       1     119      674       ―
     (注)1 「当期減少額」の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
       2 「減価償却累計額」には減損損失累計額が含まれております。
       3 建設仮勘定の当期増加額の主なもの。
          滋賀工場  合成樹脂製造設備  367百万円
          群馬工場  合成樹脂製造設備  181百万円
         なお、有形固定資産の当期増加額は、建設仮勘定からの振替によるものです。 
        【引当金明細表】

                                                (単位:百万円)

          科目          当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

     貸倒引当金                      78          0          1         77

     賞与引当金                     357          295          357          295

     環境対策引当金                      2          ―          2          ―

      (2)  【主な資産及び負債の内容】

      連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)  【その他】

      過去の有価証券投資に対する民事提訴について
       当社は、オリンパス株式会社をめぐる、いわゆる一連の損失飛ばし事件において同社が出資する『株式会社アル
      ティス』、『株式会社ヒューマラボ』、『NEWS                      CHEF株式会社』の投資について、当該有価証券の勧誘を行った横尾
      宣政氏、羽田拓氏に対し、損害賠償請求の民事訴訟を提訴してまいりました。
       羽田拓氏に対しては現在も係争中でありますが、横尾宣政氏に対しては東京高等裁判所において同氏の控訴が棄
      却された旨の判決を受領いたしました。 
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

     剰余金の配当の基準日             9月30日、3月31日

     1単元の株式数             100株

     単元未満株式の買取り・
     買増し
                  (特別口座)
       取扱場所
                  東京都千代田区丸の内1丁目4番5号  三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内1丁目4番5号  三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所              ―
       買取・買増手数料             無料

                  当社の公告方法は、電子公告としております。
                  ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日
     公告掲載方法             本経済新聞に掲載しております。
                  当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                  https://www.gunei-chemical.co.jp
     株主に対する特典             なし
     (注)   当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
        会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
        株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

      事業年度 第101期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月22日関東財務局長に提出。
    (2)  内部統制報告書及びその添付書類

      2018年6月22日関東財務局長に提出。
    (3)  四半期報告書及び確認書

      第102期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月10日関東財務局長に提出。
      第102期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) 2018年11月14日関東財務局長に提出。
      第102期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) 2019年2月14日関東財務局長に提出。
    (4)  臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく
      臨時報告書
      2018年7月5日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月17日

    群栄化学工業株式会社
     取締役会 御中
                          赤坂有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       黒 崎 知 岳        ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       荒 川 和 也        ㊞
                           業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる群栄化学工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
    貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、群
    栄化学工業株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
    成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、群栄化学工業株式会社の2019
    年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、群栄化学工業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
    の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
    財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                      群栄化学工業株式会社(E00448)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月17日

    群栄化学工業株式会社
     取締役会 御中
                          赤坂有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                      公認会計士       黒 崎 知 岳         ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                      公認会計士       荒 川 和 也         ㊞
                           業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる群栄化学工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第102期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、群栄化
    学工業株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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