セキ株式会社 有価証券報告書 第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 セキ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      四国財務局長

    【提出日】                      2019年6月14日

    【事業年度】                      第70期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    【会社名】                      セキ株式会社

    【英訳名】                      SEKI CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  関   宏 孝

    【本店の所在の場所】                      愛媛県松山市湊町七丁目7番地1

    【電話番号】                      (089)945―0111(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理本部長 松友              孝之

    【最寄りの連絡場所】                      愛媛県松山市湊町七丁目7番地1

    【電話番号】                      (089)945―0111(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理本部長 松友              孝之

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1)  最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
           回次           第66期       第67期       第68期       第69期       第70期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)     11,829,363       12,106,734       11,506,492       11,741,202       12,148,009

     経常利益            (千円)       768,716       698,571       471,709       454,678       301,591

     親会社株主に帰属する
                 (千円)       575,619       385,963       220,434       284,175       198,793
     当期純利益
     包括利益            (千円)       855,791         7,294      339,223       396,326        63,098
     純資産額            (千円)     13,368,245       13,270,015       13,503,714       13,794,516       13,752,089

     総資産額            (千円)     16,669,558       16,057,249       17,238,516       17,737,185       18,446,446

     1株当たり純資産額             (円)      3,131.20       3,102.38       3,154.88       3,222.90       3,210.16

     1株当たり当期純利益
                 (円)       138.19        92.66       52.92       68.22       47.72
     金額
     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     金額
     自己資本比率             (%)        78.24       80.48       76.23       75.69       72.49
     自己資本利益率             (%)        4.54       2.97       1.69       2.12       1.48

     株価収益率             (倍)        10.60       15.65       26.10       23.45       36.06

     営業活動による
                 (千円)       615,869       630,634       613,139       444,456      1,234,441
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 212,515      △ 920,323       △ 61,211     △ 1,629,617       △ 638,086
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 89,521      △ 201,317      1,068,284       △ 183,917       335,192
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (千円)      3,421,491       2,930,485       4,550,697       3,181,619       4,113,166
     の期末残高
                          408       414       435       441       441
     従業員数[ほか、平均
                 (名)
     臨時雇用人員]
                         ( 38 )      ( 38 )      ( 42 )      ( 40 )      ( 42 )
     (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 第66期、第67期、第68期、第69期および第70期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきまして
          は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 従業員数は常勤の就業人員数を、臨時従業員数は()内に外数でそれぞれ記載しております。
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     (2)  提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
           回次           第66期       第67期       第68期       第69期       第70期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)      8,399,212       8,522,224       8,102,662       8,397,052       8,826,408

     経常利益            (千円)       677,346       599,106       435,401       414,756       245,158

     当期純利益            (千円)       526,545       322,900       178,001       265,290       168,107

     資本金            (千円)      1,201,700       1,201,700       1,201,700       1,201,700       1,201,700

     発行済株式総数            (千株)        4,508       4,508       4,508       4,508       4,508

     純資産額            (千円)     11,881,003       11,732,591       11,904,254       12,165,514       12,080,161

     総資産額            (千円)     14,632,208       13,632,210       14,872,800       15,440,700       16,056,116

     1株当たり純資産額             (円)      2,852.28       2,816.65       2,857.86       2,920.58       2,900.09

     1株当たり配当額
                         22.00       24.00       24.00       24.00       24.00
                 (円)
     (内1株当たり
                 (円)
                       (   10.00   )   (   12.00   )   (   12.00   )   (   12.00   )   (   12.00   )
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益
                 (円)       126.41        77.52       42.73       63.69       40.36
     金額
     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     金額
     自己資本比率             (%)        81.20       86.07       80.04       78.79       75.23
     自己資本利益率             (%)        4.56       2.73       1.51       2.20       1.39

     株価収益率             (倍)        11.59       18.71       32.32       25.12       42.64

     配当性向             (%)        17.40       30.96       56.17       37.68       59.47

                          264       258       275       284       290
     従業員数[ほか、平均
                 (名)
     臨時雇用人員]
                         ( 25 )      ( 24 )      ( 26 )      ( 28 )      ( 30 )
     株主総利回り
                         102.6       103.2       100.1       116.8       126.8
                 (%)
     (比較指標:
                 (%)
                        (115.6)       (114.3)       (138.6)       (183.9)       (159.5)
      JASDAQ    INDEX)
     最高株価             (円)        1,510       1,565       1,460       1,630       2,088
     最低株価             (円)        1,411       1,392       1,342       1,372       1,518

     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 第66期、第67期、第68期、第69期および第70期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきまして
          は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 従業員数は常勤の就業人員数を、臨時従業員数は()内に外数でそれぞれ記載しております。
        4 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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    2 【沿革】
       年月                           沿革
             株式会社関印刷所(資本金350万円)を松山市萱町に設立。和洋紙類の販売、印刷物の製造、販売
      1949年3月
             を開始。
      1952年5月       株式会社関洋紙店印刷所に商号変更。
      1964年6月       松山市の住居表示変更により現住所地に登記変更。

      1966年10月       高知出張所(現・高知営業所)を開設。

      1967年10月       本社及び工場を新築。

      1967年11月       高松出張所(現・高松支店)を開設。

      1971年4月       東京出張所(現・東京本社)を開設。

      1972年5月       関興産株式会社(現・連結子会社)を設立。

      1973年7月       竹原工場を新設。

             当社の企画・デザイン部門を独立させ、株式会社エス・ピー・シー(現・連結子会社)を設立。月
      1975年4月
             刊誌「タウン情報まつやま」を創刊、出版・広告代理事業に進出。
      1978年4月       コープ印刷株式会社(現・連結子会社)を設立。
      1986年4月       セキ株式会社に商号変更。

      1989年8月       名古屋出張所(現・名古屋営業所)を開設。

      1990年5月       伊予工場を新設。これに伴い、竹原工場を廃止。

      1996年4月       カタログ通信販売事業を目的として、有限会社こづつみ倶楽部(現・連結子会社)を設立。

      1997年1月       セキ美術館を開館。関興産株式会社に美術館運営を委託。

      1999年12月       品質保証の国際規格「ISO9002」認証取得(伊予工場)。

      2000年3月       日本証券業協会に株式を店頭登録。

      2001年1月       「ISO9002」全社拡大認証取得(本社・支店・営業所・本社工場)。

      2001年5月       新本社ビル竣工。

      2002年2月       「JISQ15001(プライバシーマーク)」認定。

      2002年2月       地球環境保護の国際規格「ISO14001」認証取得(伊予工場)。

             「ISO9001     2000年版」へ登録規格切り替え。

      2002年12月
      2004年9月       大阪出張所(現・大阪支店)を開設。

      2004年12月       株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。

      2005年1月       東京支店(現・東京本社)を港区赤坂から渋谷区代々木に拡張移転。

      2005年5月       「FSC認証紙」を取り扱うための加工流通過程の管理認証であるCOC認証を取得。

      2007年9月       伊予工場の増築棟が竣工。

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       年月                           沿革
      2008年4月       株式会社読売新聞大阪本社と合弁でメディアプレス瀬戸内株式会社(現・連結子会社)を設立。

      2008年5月       大阪支店新設並びに拡張移転。

             ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、株式会社大阪証券取引所(ジャスダッ
      2010年4月
             ク市場)に株式を上場。
      2010年4月       松山・東京2本社制となる。
      2010年4月       「PEFC認証紙」を取り扱うための加工流通過程の管理認証であるCOC認証を取得。

      2010年10月       市場統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)へ上場。

             大阪証券取引所と東京証券取引所の合併に伴い、株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタン
      2013年7月
             ダード)に株式を上場。
      2014年5月       名古屋営業所を拡張移転。
             一般社団法人日本印刷産業機械工業会(JPMA)が認定する「Japan                                   Color認証制度」
      2015年1月
             による認証を取得。
      2015年5月       有限会社渡部紙工(現・連結子会社)の株式を取得し、連結子会社化。
      2015年10月       株式会社ユニマツク・アド(現・連結子会社)の株式を取得し、連結子会社化。

             Japan      Color認証制度「マッチング認証」、「プルーフ運用認証」を取得。

      2016年3月
      2017年1月       日本政策投資銀行によるDBJ環境格付を取得。

             愛媛県伊予市にSEKI            BLUE     FACTORYを新設。水性フレキソ印刷加工事業に進出。

      2017年10月
      2018年1月       労働者派遣事業許可(派38-300159)。

      2018年10月       福岡営業所を開設。

      2018年11月       広島営業所を開設。

      2018年12月       「地域未来牽引企業」選定。

      2019年1月       DBJ環境格付を更新。

      2019年3月        伊予工場がグリーンプリンティング工場に認定。

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    3 【事業の内容】
       当社グループは、当連結会計年度末において当社及び連結子会社7社で構成され、印刷関連事業、洋紙・板紙販
      売関連事業、出版・広告代理関連事業、美術館関連事業、カタログ販売関連事業を主な内容とし、事業活動を展開
      しております。
       当社グループの事業に係わる当社及び連結子会社の位置づけは次のとおりであります。
      (1) 印刷関連事業                 出版印刷物、商業印刷物、紙器加工品については当社が企画・製造・販売す
                       るほか、製造工程のうち、前工程のデザインなどを㈱エス・ピー・シーが行っ
                       ており、㈲渡部紙工は後工程の一部(紙器加工)を行っております。なお、農
                       協関係の得意先については、コープ印刷㈱が販売窓口となり、販売しておりま
                       す。また、メディアプレス瀬戸内㈱は㈱読売新聞大阪本社より新聞印刷を受託
                       しており、㈱ユニマツク・アドは主に関西圏の得意先において広告制作を行っ
                       ております。
      (2) 洋紙・板紙販売関連事業                 洋紙、板紙を当社が仕入・在庫販売しております。

      (3) 出版・広告代理関連事業                 ㈱エス・ピー・シーが企画・編集した書籍、雑誌などを当社が製造し、㈱エ

                       ス・ピー・シーが販売しております。㈱エス・ピー・シーは発行する出版物に
                       関連したイベント開催、広告掲載などの広告代理業を営んでおります。同社
                       は、PCサイトやモバイルサイトとしてメディアを補完する「デジタルシティえ
                       ひめ」や「タウン情報まつやま.com」などのサイト運営に加え、iPhone・iPad
                       用アプリの開発を行い、自社出版物の電子書籍化を進めるなど、メディアミッ
                       クス事業の展開を図っております。また、手頃な価格でランチを楽しめる
                       「LUNCH    PASSPORT」のビジネスモデルを全国展開しております。 
      (4) 美術館関連事業                 当社の企業イメージ向上と地域活性化のため、そしてそれらを通して当社広

                       告宣伝活動とするため、当社が美術館を設置し、その運営管理を関興産㈱が
                       行っております。
      (5) カタログ販売関連事業                 当社では事業所向けオフィス関連用品のカタログ商品販売を行っておりま

                       す。また、㈲こづつみ倶楽部では「ゆうパック」を利用した通信販売にかかる
                       カタログ制作を行っております。
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      以上に述べた当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。
                                 ※㈲渡部紙工は当社紙器加工の一部を受託しております。









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    4 【関係会社の状況】
                                    議決権の

                                                関係内容
                                  所有(被所有)割合
                        資本金
                            主要な事業
                                          役員の兼任
         名称         住所     又は出資金
                                                       設備の
                             の内容
                                  所有割合     被所有          資金  営業上の
                                          当社   当社
                        (千円)
                                                       賃貸借
                                  (%)   割合(%)          援助   取引
                                          役員   従業員
                                                        等
                                          (人)   (人)
     (連結子会社)
                                                  製品の
                            出版・広告代
                                                       不動産
     ㈱エス・ピー・シー           愛媛県松山市         20,000           81.0     0.0    7   3 なし
                                                  販売前工
                            理関連事業                           賃貸
                                                  程の委託
     (連結子会社)
                                                  製品の
                                                       不動産
     コープ印刷㈱           愛媛県松山市         10,000   印刷関連事業        80.0     0.0    5   3 なし
                                                       賃貸
                                                  販売
     (連結子会社)
                            美術館関連事                       美術館運
     関興産㈱           愛媛県松山市         10,000           100.0     0.0    ▶   1 なし       なし
                            業                       営委託
     (連結子会社)
                                                  製品の
                            カタログ販売
                                                       不動産
     ㈲こづつみ倶楽部           愛媛県松山市         3,000          100.0     0.0    3   2 なし
                                                  販売デー
                                                       賃貸
                            関連事業
                                                  タ処理
     (連結子会社)
                                                  製品の
     メディアプレス瀬戸内㈱           広島県尾道市         50,000   印刷関連事業        65.0     0.0    ▶   1 なし       なし
                                                  販売
     (連結子会社)
                                                  製品の
                            広告制作業
     ㈱ユニマツク・アド           大阪府大阪市         20,000           100.0     0.0    1   3 なし       なし
                                                  販売デザ
                                                  イン委託
     (連結子会社)
               愛媛県伊予郡
                                                  紙器加工
                            紙器加工業
     ㈲渡部紙工                    3,000          100.0     0.0    3   1 なし       なし
                                                  委託
               砥部町
     (注)   1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
        2 上記のうち特定子会社に該当する子会社はありません。
        3 上記のうち有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        4 メディアプレス瀬戸内㈱及び㈱エス・ピー・シーにつきましては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を
          除く。)の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10を超えております。
                                   主要な損益情報等

                        売上高       経常利益       当期純利益        純資産額       総資産額
                        (千円)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
          メディアプレス
                        2,134,420         48,982       32,787       405,481       693,930
          瀬戸内㈱
          ㈱エス・ピー・シー             1,246,169         13,462       21,889      1,181,461       1,478,447
        5 コープ印刷㈱、関興産㈱,㈲こづつみ倶楽部,㈱ユニマツク・アド及び㈲渡部紙工につきましては、売上高
          (連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10以下であるため、
          主要な損益情報等の記載を省略しております。
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    5 【従業員の状況】
     (1) 連結会社の状況
                                               2019年3月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                319
     印刷関連事業
                                               ( 32 )
     洋紙・板紙販売関連事業                                            17
                                                83
     出版・広告代理関連事業
                                                ( 9 )
                                                 1
     美術館関連事業
                                                ( 1 )
     カタログ販売関連事業                                            5
     全社(共通)                                            16

                                                441
                合計
                                               ( 42 )
     (注) 従業員数は常勤の就業人員数を、臨時従業員数は()内に外数でそれぞれ記載しております。
     (2)  提出会社の状況

                                               2019年3月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               290
                            41.6             18.4             4,177
               ( 30 )
             セグメントの名称                            従業員数(名)

                                                254
     印刷関連事業
                                               ( 30 )
     洋紙・板紙販売関連事業                                            17
     出版・広告代理関連事業                                            ―

     美術館関連事業                                            ―

     カタログ販売関連事業                                            3

     全社(共通)                                            16

                                                290
                合計
                                               ( 30 )
     (注)   1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。)であ
          ります。
        2 従業員数は常勤の就業人員数を、臨時従業員数は()内に外数でそれぞれ記載しております。
        3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3) 労働組合の状況

       当社グループのうち、当社は、1956年4月1日付でセキ労働組合を結成しております。2019年3月31日現在の組
      合員数は、132人であり、上部団体等には所属しておりません。
       なお、当社グループにおいて、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      当社グループでは、市場構造の変革に機動的かつ柔軟に対応し、経営のより一層の合理化、効率化を推し進め、収
     益性の高い企業体質を構築することで持続的な成長を確保してまいります。
      当社グループは経営上の目標として、中・長期計画「Next200」を策定しております。目標としている経営
     指標としては、売上高、営業利益、売上高営業利益率、EBITDAであります。中期として位置付けている202
     5年度においては、売上高150億円、営業利益7億5千万円、売上高営業利益率5%、EBITDA12億円、ま
     た長期として位置付けている2035年度においては、売上高200億円、営業利益10億円、売上高営業利益率
     5%、EBITDA16億円を目標としており、目標達成に向け当社グループ全体で取り組んでおります。
      品質の安定確保に向けて当社では、一般社団法人日本印刷産業機械工業会(JPMA)が認定する「Japan                                                     C
     olor認証制度」による認証を取得(JC-S017704-01                                 セキ株式会社伊予工場)しており、精度の高い
     印刷色の再現性により、「品質の安定」に努めるとともに、サービスの向上に尽力してまいります。
      環境保護・環境負荷の低減に向けて当社では、「ISO14001」に基づく取り組みを継続してまいります。ま
     た、「FSC認証紙」を取り扱うため、紙の加工流通過程での管理認証であるCOC認証を取得。環境に配慮した持
     続可能な社会の形成が重要視される中、2019年1月には「DBJ環境格付」を更新、『環境への配慮に対する取
     り組みが先進的』と評価されました。また、同年3月には伊予工場(愛媛県伊予市)が、日本印刷産業連合会が制定
     した印刷産業界の環境自主基準をクリアし、グリーンプリンティング工場に認定されました。今後、印刷物にグリー
     ンプリンティングマークを表示することにより、環境に配慮した印刷製品が広く普及するよう働きかけ、環境配慮型
     経営を推進していきます。
      情報セキュリティへの取り組みについて当社では、組織的・人的安全管理措置として、新たに情報セキュリティ委
     員会を組織し、最高情報責任者(CIO)を設置してIT全般における全体最適化(IT統制および情報セキュリ
     ティ)を強化・推進しております。
      また、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を軸に体制、環境整備に取り組んでおり、「JIS                                                   Q  15
     001(プライバシーマーク)」に基づき、お客様からお預かりした個人情報及び当社が自ら取得した個人情報の重
     要性を認識して、以下の基本方針を厳守し、適切な保護に努めてまいります。
     1.当社は、個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守し、個人情報の保護に努め
      ます。
     2.当社は、取り扱う個人情報を厳正な管理の下で蓄積・保管し、当該個人情報の漏えい・滅失又はき損などを防止
      するため、適切な予防ならびに是正処置を講じます。
     3.当社は、個人情報を直接取得する場合には、その取得目的を明らかにし、同意いただいた以外の目的での利用・
      提供・開示は行いません。また、目的外の利用が行われないよう適切な保護手段を講じます。
     4.当社は、お客様からお預かりする個人情報に関して、受託の趣旨に従い利用、提供及び開示を行い、受託の趣旨
      に反した利用、第三者への提供及び開示は行いません。
     5.当社は、個人情報保護に関するマネジメント・システム(JIS                                 Q15001)を遵守し、従業員に徹底するほ
      か、これを定期的に見直し継続的改善に努めます。
     6.当社は、個人情報に関する苦情・ご相談・お問い合わせ等の窓口及び責任者を定め、当社の保有する個人情報の
      開示・訂正・削除・利用停止などの求めがあった場合には、合理的な範囲で速やかに対応いたします。
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    2  【事業等のリスク】
      当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があるリスクには次のようなものがありま
     す。
      当社グループではリスク発生の可能性を十分認識し、リスク発生を極力回避し、万が一発生した場合には損害を最
     小限にとどめるべく的確な対応に努めます。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在にお
     いて当社グループが判断したものであります。
      当社グループでは当社及び連結子会社7社で構成され、印刷関連事業、洋紙・板紙販売関連事業、出版・広告代理
     関連事業、美術館関連事業、カタログ販売関連事業を主な内容とし、事業活動を展開しております。当社が属してお
     ります印刷業界では、印刷物発注の偏在化、低価格化が進行しており、同業者間の受注競争を激化させる要因となっ
     ております。当社におきましても、同業他社との競合により厳しい受注競争状態が継続しており、受注単価が下落す
     る傾向にあります。
      また、原油価格は現在上昇傾向にありますが、価格が高騰し原材料費が上昇する事態となれば、印刷関連事業の業
     績に影響を及ぼす可能性があります。
      当社では徹底した品質管理のもとで製品の製造を行っておりますが、人的要因による製造工程上の不備などにより
     製品の欠陥などが生じた場合には、損害の求償やそれに伴う業績の低下などにより、印刷関連事業における業績に影
     響を及ぼす可能性があります。
      洋紙流通業界は製紙メーカー系販売店と、製紙メーカーが指定する一次代理店及び二次代理店で構成されており、
     当社は二次代理店に該当します。当業界の商習慣上、製紙メーカーと代理店の取引は原則として一県一社となってお
     りましたが、当該習慣は崩れつつあり、今後競業が激化する可能性があります。また、原油価格の高騰や製紙メー
     カーの停抄、減産等により、印刷用紙の仕入価格が上昇する事態となれば、洋紙・板紙販売関連事業における業績に
     影響を及ぼす可能性があります。
      当社は1997年1月に企業イメージを高めるとともに、地域文化の向上及び地元観光産業の活性化を目的とし
     て、愛媛県松山市の道後温泉地区にセキ美術館を開館しました。同美術館の運営は、連結子会社の関興産㈱に委託し
     ております。美術館関連事業における業績は、毎期営業損失を計上しておりますが、企業イメージの浸透による受注
     販促、地域文化への貢献、地元観光産業の活性化に伴う印刷需要創造のため必要不可欠の事業と判断しております。
     なお、当連結会計年度における美術館関連事業に対する投資額は、美術品購入費用として1千6百万円であり、同事
     業に対する今後の投資方針につきましては、当社グループの業績を勘案の上、展示対象となる絵画等の収蔵品の充実
     を図ってまいります。
      当社では、個人情報を含む顧客のデータベースを取り扱う際の運用につきましては、JIS                                             Q  15001(プラ
     イバシーマーク)の認定を受け、個人情報保護方針に則り、個人情報の適切な保護に努めておりますが、何らかの要
     因により個人情報が流出した場合には、損害の求償や信用低下等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が
     あります。
      また、製造設備等の主要設備には防火、耐震面での施策を施しておりますが、災害発生時に電力等の動力源の供給
     停止、原材料の搬入遅延等により、生産体制に重要な影響が生じることが想定され、その場合には当社グループの業
     績に影響を及ぼす可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
    (1)経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フロー(以下、「経営成績」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①財政状態及び経営成績の状況 
       当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業の収益環境が改善する中で、設備投資など内需が堅調に推移する
      一方、米中貿易摩擦の長期化や中国経済の減速による外需の景気牽引力低下など不安材料も増しており、先行きは
      不透明な状況で推移しております。
       当社グループの属する業界におきましても、企業の広告宣伝費抑制の動きが継続する中、印刷用紙の値上げや企
      業間競争の更なる激化に伴う受注単価の下落など、厳しい経営環境が継続しております。
       こうした情勢のもと、当社グループでは印刷需要の集中する首都圏・関西圏における印刷関連事業の営業活動を
      継続的に強化、四国圏内でも既存取引先に対するニーズの掘り起こしを図るなど業績確保に努めた結果、売上高は
      121億4千8百万円(前年同期比3.5%増)となりました。利益面では、一昨年10月に稼働しましたSEK
      I  BLUE     FACTORY(愛媛県伊予市)での水性フレキソ印刷加工事業にかかる初期投資費用が今期は期初
      から発生したことなどにより、営業利益は1億6千4百万円(前年同期比36.6%減)、経常利益は3億1百万
      円(前年同期比33.7%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は1億9千8百万円(前年同期比30.0%減)
      となりました。
        当社は、2018年12月に経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されました。今後も地域経済の成長と
      発展に貢献すべく、積極的に関連事業を展開してまいります。2019年1月には「DBJ環境格付」を更新、
      『環境への配慮に対する取り組みが先進的』と評価されました。また、同年3月には伊予工場(愛媛県伊予市)
      が、日本印刷産業連合会が制定した印刷産業界の環境自主基準をクリアし、グリーンプリンティング工場に認定さ
      れました。今後、印刷物にグリーンプリンティングマークを表示することにより、環境に配慮した印刷製品が広く
      普及するよう働きかけ、環境配慮型経営を推進していきます。
        セグメントごとの経営成績は、以下のとおりであります。

      イ 印刷関連事業

       企業の広告宣伝費の抑制傾向が継続、印刷需要が低迷する中、顧客ニーズに沿った企画提案営業の強化に努めた
      結果、売上高は87億6千9百万円(前年同期比4.6%増)、水性フレキソ印刷加工事業にかかる費用の発生など
      により、営業利益は1億6百万円(前年同期比51.2%減)となりました。
      ロ 洋紙・板紙販売関連事業

       印刷需要の低迷や、洋紙価格の値上げに伴う市況の悪化や競争激化、また伊予工場における洋紙・板紙保管設備
      の修繕費用の増加などにより、売上高は4億9千7百万円(前年同期比4.7%減)、2百万円の営業損失(前年同
      期は2百万円の営業利益を計上)を計上しました。
      ハ 出版・広告代理関連事業

       既存メディアでの受注競争が激化する厳しい事業環境下、「LUNCH                                  PASSPORT」アプリ版や紙媒体の
      タウン情報誌を補完する地域情報アプリ「えひめのアプリ」(通称:えぷり)、人手不足が深刻な飲食店や小売店
      に対するセルフオーダーシステム「オーダマン」やPOSシステムなどの営業支援システムの企画提案営業の強化
      など業績確保に努めた結果、売上高は12億7百万円(前年同期比2.3%減)、営業利益は1千4百万円(前年同
      期比162.2%増)となりました。
      ニ 美術館関連事業

       セキ美術館では、季節ごとに展示を入れ替えた所蔵作品展を開催しております。売上高は3百万円(前年同期比
      21.0%増)、2千7百万円の営業損失(前年同期は3千1百万円の営業損失を計上)を計上しました。
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      ホ カタログ販売関連事業
       オフィス関連用品通信販売業者に対する新規商品採用への積極的なアプローチや、エージェントとして新規顧客
      開拓に努めた結果、売上高は16億6千9百万円(前年同期比4.4%増)、営業利益は7千4百万円(前年同期比
      17.0%増)となりました。
       連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7億9百万円増加し、184億4千6百万円となりまし

      た。これは主に、現金及び預金が59億3千5百万円と前連結会計年度末に比べ8億8千1百万円増加、未収法人
      税等が19万円と前連結会計年度末に比べ8千1百万円減少、その他流動資産(未収消費税等)が当期は計上され
      ず前連結会計年度末に比べ1億7千8百万円減少したことなどによるものであります。
       当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ7億5千1百万円増加し、46億9千4百万円となりまし
      た。これは主に、1年以内返済予定長期借入金が3億7千5百万円と前連結会計年度末に比べ2億4千9百万円増
      加、その他流動負債(未払消費税等)が1億8千8百万円と前連結会計年度末に比べ1億7千万円増加、長期借入
      金が12億7千3百万円と前連結会計年度末に比べ1億9千6百万円増加、繰延税金負債が4千6百万円と前連結
      会計年度末に比べ5千7百万円減少したことなどによるものであります。
       当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ4千2百万円減少し、137億5千2百万円となりまし
      た。これは主に、利益剰余金が112億2千9百万円と前連結会計年度末に比べ9千8百万円増加、その他有価証
      券評価差額金が1億3千5百万円と前連結会計年度末に比べ1億5千3百万円減少したことなどによるものであり
      ます。
     ②  キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億3千1
      百万円増加し、41億1千3百万円となりました。
      イ 営業活動によるキャッシュ・フロー

       営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ7億8千9百万円増加し、12億3千4百万円となりました。
      資金の増加要因としては、減価償却費5億3千9百万円や税金等調整前当期純利益3億3千3百万円、減少要因と
      しては、売上債権の増加額6千9百万円やたな卸資産の増加額6千5百万円が主なものであります。
      ロ 投資活動によるキャッシュ・フロー

       投資活動の結果使用した資金は、前年同期と比べ9億9千1百万円減少し、6億3千8百万円となりました。資
      金の増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入18億7千2百万円や投資有価証券の売却による収入3億
      1千4百万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出18億2千2百万円や投資有価証券の取得による支
      出5億1千3百万円が主なものであります。
      ハ 財務活動によるキャッシュ・フロー

       財務活動の結果得られた資金は、3億3千5百万円となりました。資金の増加要因としては、長期借入れによる
      収入6億2千万円、減少要因としては、長期借入金の返済による支出1億7千4百万円や親会社による配当金の支
      払額9千9百万円が主なものであります。
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     ③   生産、受注及び販売の状況
     イ  生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                区分                    生産高(千円)             前年同期比(%)

     印刷関連事業                                      8,901,956            104.2

     出版・広告代理関連事業(出版物)                                       161,310           104.5

                合計                          9,063,267            104.2

     (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しておりません。
        2 金額は販売価格により表示しております。
        3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
     ロ  受注状況

       当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                区分                    受注高(千円)             前年同期比(%)

     印刷関連事業                                      10,745,204            100.2

                合計                          10,745,204            100.2

     (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しておりません。
        2 金額は販売価格により表示しております。
        3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
     ハ  販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                区分                    販売高(千円)             前年同期比(%)

     印刷関連事業                                      8,769,928           104.63

     洋紙・板紙販売関連事業                                       497,877           95.30

     出版・広告代理関連事業                                      1,207,679            97.72

     美術館関連事業                                        3,477         121.01

     カタログ販売関連事業                                      1,669,046           104.42

                合計                          12,148,009            103.47

     (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2   主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                             前連結会計年度                  当連結会計年度

               相手先
                         販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
          株式会社読売新聞大阪本社                 2,233,634           19.02       2,247,615           18.50

          アスクル株式会社                 1,219,384           10.39       1,299,378           10.70

        3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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    (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     ①重要な会計方針及び見積り

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
      おります。この連結財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・
      費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去
      の実績や現状を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの
      見積りと異なる場合があります。
       当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は「第5                               経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務
      諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
     ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、売上高は印刷関連事業やカタログ販売関連事業での増収により
      121億4千8百万円(前年同期比3.5%増)となりました。売上総利益は水性フレキソ印刷加工事業において、
      売上にかかる償却負担増などにより、30億1千8百万円(前年同期比1.9%減)となりました。売上総利益率は
      前年同期比1.4ポイント減少し24.8%となりました。営業利益は売上増に伴い配送費が増加したことや営業強
      化費用の増加などにより、営業利益は1億6千4百万円(前年同期比36.6%減)となりました。
       当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 2 事業等のリス
      ク」に記載のとおりであります。
       当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金は、主に製品製造に使用する原材料や商品販
      売における商品の調達に費やされており、製造費や販売費及び一般管理費に計上される財・サービスに対しても同
      様に費消されています。また、設備投資資金は、生産設備取得等生産体制の構築等に支出されております。これら
      の必要資金は、利益の計上、減価償却費等により生み出される内部資金により賄うことを基本方針としておりま
      す。
       当連結会計年度におきましては、水性フレキソ印刷加工事業において、設備増設を目的とした借り入れを行った
      ことなどにより、当連結会計年度末における当社グループの現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比
      べ9億3千1百万円増加し、41億1千3百万円となりました。
       なお、キャッシュ・フローの状況は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり
      ます。
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       セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。
       イ 印刷関連事業

       印刷関連事業における資産は、生産性向上を目的とした設備の更新を行ったことなどにより、前連結会計年度末
      に比べ4千7百万円増加し、68億9千2百万円となりました。
       ロ 洋紙・板紙販売関連事業

       洋紙・板紙販売関連事業における資産は、仕入のタイミングにより棚卸資産が増加したことなどにより前連結会
      計年度末に比べ2千6百万円増加し、3億9千9百万円となりました。
       ハ 出版・広告代理関連事業

       出版・広告代理関連事業における資産は、投資有価証券の購入などにより前連結会計年度末に比べ4百万円増加
      し、14億7千6百万円となりました。
       ニ 美術館関連事業

       美術館関連事業における資産は、美術品を購入したことなどにより前連結会計年度末に比べ6百万円増加し15
      億6千3百万円となりました。
       ホ カタログ販売関連事業

       カタログ販売関連事業における資産は、売掛金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ3千5百万円
      増加し7億2千2百万円となりました。
    4  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      特に記載すべき事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当連結会計年度の設備投資につきましては、多様化する顧客ニーズに応え得る設備の充実を主な目的として総額4
     億9千4百万円(無形固定資産を含む。)の設備投資を実施いたしました。主な設備投資について示すと、次のとお
     りであります。
     印刷関連事業

      当連結会計年度の主な設備投資については、多様化する顧客ニーズへの対応や印刷製品の品質向上、納期短縮など
     生産性向上のための印刷関連設備等の更新として、3億4千5百万円の投資を実施しました。
    2  【主要な設備の状況】

     (1) 提出会社
                                    帳簿価額(千円)

       事業所名       セグメント                                         従業員数
                    設備の内容
       (所在地)        の名称                                         (名)
                          建物    機械装置      土地     工具器具
                                             リース資産      合計
                         及び構築物     及び運搬具      (面積㎡)      及び備品
             印刷関連事業
                    本社機能
     本社・本社工場        洋紙・板紙販売
                                     187,023                    117
                    生産設備      152,696      4,795           15,902     5,300    365,719
                                   (4,264.04)                      (1)
     (愛媛県松山市)        関連事業
                    販売業務
             全社的管理業務
             印刷関連事業
     伊予工場               生産設備
                                     610,098                     93
                          372,546     851,545            10,593       ― 1,844,783
             洋紙・板紙販売
                                  (17,627.48)                      (28)
     (愛媛県伊予市)               商品の保管
             関連事業
     SEKI
                                     164,836
     BLUE  FACTORY      印刷関連事業       生産設備     1,212,715      676,453            20,614       ― 2,074,619       10
                                   (4,256.98)
     (愛媛県伊予市)
     東京本社
                                     124,427
             印刷関連事業       販売業務      130,768       ―         3,924      ―  259,120      40
                                    (165.29)
     (東京都渋谷区)
     大阪支店                                                     14
                           436
             印刷関連事業       販売業務              ―      ―     0    ―    436
                          [4,440]
     (大阪市淀川区)                                                     (1)
     高松支店
             印刷関連事業       販売業務       [3,876]       ―      ―     ―    ―     ―    5
     (香川県高松市)
     名古屋営業所
             印刷関連事業       販売業務       [3,615]       ―      ―     ―    ―     ―    ▶
     (名古屋市西区)
     高知営業所        洋紙・板紙販売
                                     14,170
                    販売業務       1,342      303            0    ―   15,816      5
                                    (814.72)
     (高知県高知市)        関連事業
     福岡営業所
             印刷関連事業
                    販売業務        [652]       ―      ―     ―    ―     ―    1
     (福岡県福岡市)
             印刷関連事業
     広島営業所
                    販売業務      [2,007]       ―      ―     ―    ―     ―    1
             洋紙・板紙販売
     (広島県広島市)
             関連事業
     セキ美術館
                                     129,422
             美術館関連事業       美術館       89,249       ―        1,312,428        ― 1,531,100        ―
                                    (650.17)
     (愛媛県松山市)
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     (2)  国内子会社
                                    帳簿価額(千円)

          事業所名                                           従業員数
               セグメント
     会社名               設備の内容
                の名称
          (所在地)                                            (名)
                            建物     機械装置      土地     工具器具
                                                  合計
                          及び構築物      及び運搬具      (面積㎡)      及び備品
          本社
               出版・広告
     ㈱エス・                販売業務
                             6,462                            83
          (愛媛県     代理関連事                     ―      ―    3,289      9,751
                            [6,920]                            (9)
     ピー・シー                管理業務
               業
          松山市)
          本社
     メディアプ
               印刷関連事              426      125
     レス瀬戸内     (広島県           生産設備                    ―    1,421      1,973      50
               業            [373,632]      [585,720]
     ㈱
          尾道市)
          本社
     コープ印刷           印刷関連事
          (愛媛県           販売業務         ―      ―      ―     ―      ―     3
     ㈱           業
          松山市)
          本社
               美術館関連                                          1
     関興産㈱     (愛媛県           美術館         ―      ―      ―   10,000      10,000
               事業                                         (1)
          松山市)
          本社
     ㈲こづつみ           カタログ販
          (愛媛県           販売業務         ―      ―      ―     0      0     2
     倶楽部           売関連事業
          松山市)
          本社
     ㈱ユニマツ           印刷関連事      販売業務         ―
          (大阪府                        10,072        ―     31    10,103       7
     ク・アド           業      生産設備       [3,326]
          大阪市)
          本社
          (愛媛県
               印刷関連事             5,388             ―                5
     ㈲渡部紙工                生産設備             1,206            317     6,912
          伊予郡     業            [2,455]            [720]                (2)
          砥部町)
     (注)   1 金額には消費税等は含まれておりません。

        2 従業員数の()は、臨時従業員数を外書きしております。
        3 上記中[ ]は、連結会社以外からの賃借設備であり、年間賃借料を記載しております。また、主な賃借設備
          は下記のとおりであります。
                                                   リース契約残

                    事業所名       セグメントの               年間リース料
                                                     高
            会社名                       設備の内容
                    (所在地)         名称               (千円)
                                                    (千円)
                   尾道工場
                           印刷関連事業         生産設備         434,232       217,116
          メディアプレス
                   (広島県尾道市)
          瀬戸内㈱
                   坂出工場
                           印刷関連事業         生産設備         525,120       262,560
                   (香川県坂出市)
        4 現在休止中の主要な設備はありません。
    3 【設備の新設、除却等の計画】

      当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等にかかる投資予定金額は、7億2千3百万円でありま
     す。その所要資金につきましては、自己資金及び借入金により充当する予定であります。
      なお、重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。
     (1)  重要な設備の新設等

                               投資予定額

          事業所名
               セグメントの                         資金調達          完了予定     完成後の
     会社名                 設備の内容                       着手年月
                              総額    既支払額
                 名称                        方法          年月    増加能力
          (所在地)
                             (千円)      (千円)
                                        自己資金
          松山本社
               印刷関連                              2019年     2019年
    提出会社                 印刷関連        723,000     194,082      及び                 ―
           (愛媛県
               事業                               2月     11月
          伊予市)
                                        借入金
     合計                        723,000     194,082
     (注) 金額には消費税等は含まれておりません。
     (2)  重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     16,000,000

                 計                                   16,000,000

      ②  【発行済株式】

                                     上場金融商品取引所名

            事業年度末現在発行数(株)              提出日現在発行数(株)
       種類                              又は登録認可金融商品               内容
              (2019年3月31日)             (2019年6月14日)
                                       取引業協会名
                                      東京証券取引所
      普通株式              4,508,000           4,508,000       JASDAQ          単元株式数100株
                                      (スタンダード)
       計             4,508,000           4,508,000          ―           ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数        総数残高                     増減額        残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2000年3月1日              500,000      4,508,000        276,500      1,201,700        475,500      1,333,500
     (注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減は、それぞれ次によるものであります。
         2000年3月1日
         有償一般募集(ブックビルディング方式)
          発行価格  1,600円
          資本組入額  553円
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2019年3月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数
               ―     9     ―     61      3     3    380     456       ―
     (人)
     所有株式数
               ―   4,867       ―   10,529        5    378    29,297     45,076       400
     (単元)
     所有株式数
               ―   10.80       ―   23.36      0.01     0.84     64.99     100.00        ―
     の割合(%)
     (注)   自己株式342,557株は「個人その他」に3,425単元、「単元未満株式の状況」に57株含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2019年3月31日現在
                                              発行済株式(自己株式を
                                        所有株式数
         氏名又は名称                    住所                 除く。)の総数に対する
                                         (百株)
                                               所有株式数の割合(%)
     関   啓 三                愛媛県松山市                      5,040            12.10
     有限会社宏栄興産                愛媛県松山市道後喜多町4-40                      4,802            11.53

     関   宏 成                愛媛県松山市                      4,786            11.49

     セキ従業員持株会                愛媛県松山市湊町7-7-1                      2,136             5.13

     ㈱伊予銀行                愛媛県松山市南堀端町1                      2,080             4.99

     公益財団法人関奉仕財団                愛媛県松山市湊町7-7-1                      1,686             4.05

     株式会社愛媛銀行                愛媛県松山市勝山町2-1                      1,645             3.95

     セキ取引先持株会                愛媛県松山市湊町7-7-1                      1,345             3.23

     関     一                愛媛県松山市                      1,035             2.48

     藤 田 多嘉子                愛媛県松山市                      1,025             2.46

           計                  ―            25,580             61.41

     (注)   当社保有の自己株式342,557株(7.6%)は上記の表には含めておりません。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                               2019年3月31日現在
           区分             株式数(株)           議決権の数(個)               内容
     無議決権株式                     ―            ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―            ―             ―

     議決権制限株式(その他)                     ―            ―             ―

                    (自己保有株式)
                    普通株式        342,500
     完全議決権株式(自己株式等)                                 ―             ―
                    普通株式

                           4,165,100
     完全議決権株式(その他)                                   41,651           ―
                    普通株式          400

     単元未満株式                                 ―             ―
     発行済株式総数                       4,508,000           ―             ―

     総株主の議決権                     ―              41,651           ―

     (注)   「単元未満株式」の株式数の普通株式には、当社所有の自己株式57株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2019年3月31日現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
     (自己保有株式)
                  愛媛県松山市湊町7-7-1               342,500         ―   342,500           7.6
     セキ株式会社
          計              ―         342,500         ―   342,500           7.6
    2 【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】                会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                  株式数(株)            価額の総額(百万円)

     当事業年度における取得自己株式                                      1              0

     当期間における取得自己株式                                       ―             ―

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     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                            当事業年度                   当期間

                                処分価額の総額                  処分価額の総額
            区分            株式数(株)          (千円)        株式数(株)          (千円)
     引き受ける者の募集を行った
     取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
     移転を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     その他                         ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                      342,557            ―      342,557            ―
     (注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式数は含めておりません。
    3 【配当政策】

      当社グループでは、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の最重要課題の一つと位置づけ、業績、財務状況など
     総合的判断のもと、安定配当の維持を基本として利益配分を行っております。
      当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間
     配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
      当期の期末配当金につきましては、株主の皆様への安定的な配当の継続という見地から、株主の皆様のご支援にお
     応えするため、1株につき12円とさせていただきます。中間配当金として1株につき12円をお支払いしておりま
     すので、当期の年間配当金は1株につき24円となります。
      また、内部留保金につきましては、成長分野への設備投資、環境対策、業界における競争激化に耐えうる企業体質
     の強化等に活用するとともに、経営基盤の一層の強化に備えることで、株主の皆様のご期待に応え得るものと考えて
     おります。
      なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録
     された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
     (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                            配当金の総額                 1株当たり配当額
          決議年月日
                             (千円)                  (円)
     2018年11月1日
                                    49,985                    12
     取締役会決議
     2019年6月13日
                                    49,985                    12
     定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
     ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社グループは、株主価値の最大化と株主や取引先から評価され、永続的な発展と成長を続けることを目指し、
      経営を効率化し、経営責任を適切・公正に遂行するため、絶えず実効性の面から経営管理体制や組織の見直しと改
      善に努めております。
       また、適時かつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する透明性の向上、コンプライアンス、監視・
      チェック機能の強化、有効性の確保及び内部統制及びリスク管理の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスの充実
      に努めております。
     ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下図の通りであります。
     (ⅰ)取締役会







       当社は定款において、取締役の員数を12名以内とする旨を定めております。取締役の選任につきましては、株
      主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
      の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役会につきましては、当社の規模と機動性を勘案し、本書
      提出日現在で代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役副社長、常務取締役、取締役相談役2名及び取締役4
      名の計10名で構成しております。定例会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務遂行
      を監督しております。また、執行役員制度導入により、現在3名の執行役員を選定し、執行役員は適正な権限委譲
      のもと業務執行に当たっております。
     (ⅱ)監査役会

       当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は本書提出日現在で3名(うち常勤監査役1名)で構成して
      おり、2名を社外から迎えております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会へ
      の出席や重要書類の閲覧等を通して取締役の業務遂行の適法性について監査しております。監査役会は原則年5回
      (2月・5月・6月・8月・11月)開催し、相互に職務の状況について報告を行うことにより認識を共有化して
      おります。よって、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると考えており、現状の体制を採用し
      ております。また、当社は監査役が会計監査人と必要の都度協議又は意見交換を実施することができる体制を確立
      しており、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
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     (ⅲ)内部監査室
       当社は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設けており、1名で構成されております。内部監査規程
      に基づき、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の検証について、
      各部門、工場等の監査を定期的に実施し、評価、指導する体制を取っております。内部監査室では、監査役会及び
      会計監査人との連携を密にし、必要の都度情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めており
      ます。
     (ⅳ)当該体制を採用する理由

       当社が、コーポレート・ガバナンスの体制として監査役設置会社制度を採用している理由は、独立性の高い社外
      取締役および社外監査役を選任することにより、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督
      が担保されると考えているからです。
     ③企業の統治に関するその他の事項

     (ⅰ)内部統制システムの整備の状況
       当社では、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と
      内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査
      室は、監査役及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
     (ⅱ)リスク管理体制の整備の状況

       当社グループは、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、代表取締役社長のもと、リスク管理
      部門として経営管理本部がリスク管理活動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図っております。また、損失の
      危機に係る事案について、法律上の判断を必要とする場合においては、顧問弁護士より速やかに専門的な立場から
      助言を受けることのできる体制を確立しております。
     (ⅲ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

       当社は、当社から子会社の役員を選任し重要事項については当社の事前承認を得るよう規定を定める等、子会社
      の業務執行状況を随時確認・指導し、その適正を確保するための体制整備に努めております。
     (ⅳ)取締役会にて決議できる株主総会決議事項

       当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行すること
      を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式
      を取得することができる旨を、また、同様の理由により会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議
      によって毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨
      を定めております。
     (ⅴ)取締役の選任の決議要件

       当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
      が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、合わせて当該決議については累積
      投票によらないものとする旨を定款に定めております。
     (ⅵ)株主総会の特別決議要件

       当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3
      分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、
      株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもので
      す。
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     (2)  【役員の状況】
     ①役員一覧
    男性  13 名 女性     ―名 (役員のうち女性の比率              ―%)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (百株)
                               2008年10月     当社入社
                               2009年1月     事業開発チームリーダー
                               2010年4月     事業開発室長
                               2010年6月     取締役事業開発室長
                               2011年4月     取締役事業開発本部長
                               2012年6月     常務取締役事業開発本部長
                               2013年5月     常務取締役松山本社事業本部長
                               2014年4月     専務取締役松山本社事業本部長
                               2017年4月     代表取締役社長(現任)
        取締役社長
                関   宏 孝       1978年10月13日      生                       (注)3      331
        代表取締役
                                    (重要な兼職の状況)
                               2015年10月     株式会社ユニマツク・アド代表取締
                                    役(現任)
                               2019年6月     コープ印刷株式会社代表取締役社長
                                    (現任)
                               2019年6月     有限会社こづつみ倶楽部代表取締
                                    役社長(現任) 
                                    有限会社渡部紙工代表取締役社長
                               2019年6月
                                    (現任)
                               1975年6月     当社入社
                               1978年5月     取締役製造部長
                               1982年4月     代表取締役常務洋紙紙器事業部長
                               1984年6月     代表取締役専務洋紙紙器事業部長
                               1987年6月     代表取締役副社長
                               1988年5月     代表取締役社長
                               2017年4月     代表取締役会長(現任)
                                    (重要な兼職の状況)
        取締役会長
                関   啓 三       1947年1月11日      生                       (注)3     5,040
        代表取締役
                               1983年10月     有限会社宏栄興産代表取締役社長
                                    (現任)
                               1992年6月     関興産株式会社代表取締役社長
                                    (現任)
                               1998年6月     株式会社エス・ピー・シー代表取
                                    締役(現任)
                               2008年3月     メディアプレス瀬戸内株式会社代
                                    表取締役社長(現任)
                               1964年5月     当社入社
                               1978年6月     取締役営業部長
                               1982年4月     常務取締役印刷事業部長兼製造部長
                               1995年6月     専務取締役印刷事業部長
                               2001年4月     専務取締役
                               2001年7月     専務取締役東京営業本部長
       取締役副社長
                土 居 尉 二       1940年10月3日      生                       (注)3      18
        代表取締役
                               2002年9月     専務取締役東京営業本部長兼経営
                                    推進本部長
                               2003年6月     代表取締役専務東京営業本部長兼
                                    経営推進本部長
                               2004年4月     代表取締役専務
                               2004年6月     代表取締役副社長(現任)
                               1984年4月     当社入社
                               2001年4月     東京支店長
                               2001年8月     東京営業本部副本部長兼東京支店長
                               2004年6月     執行役員東京支店長
                               2008年4月     執行役員東日本営業本部長兼東京
        常務取締役
                                    支店長
        東京本社        西 上 慎 司       1961年9月29日      生                       (注)3      65
                               2008年6月     取締役東日本営業本部長兼東京
        事業本部長
                                    支店長
                               2010年4月     取締役東京本社営業本部長
                               2012年6月     常務取締役東京本社営業本部長
                               2013年5月     常務取締役東京本社事業本部長
                                    (現任)
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                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (百株)
                                1949年3月     当社設立、代表取締役社長
         取締役
                関   宏 成       1921年11月25日      生  1988年5月     代表取締役会長               (注)3     4,786
        (相談役)
                                2004年6月     取締役相談役(現任)
                                1955年4月     当社入社
                                1956年5月     取締役工場長
                                1965年5月     専務取締役営業本部長
                                1974年5月     代表取締役副社長
                                1988年5月     取締役相談役(現任)
         取締役
                関   宏 康       1928年6月23日      生                      (注)3      64
        (相談役)
                                     (重要な兼職の状況)
                                2014年8月     株式会社えひめリビング新聞社取締
                                     役相談役(現任)
                                2004年5月     株式会社エス・ピー・シー取締役
                                     相談役(現任)
                                1989年1月     当社入社
                                1995年4月     経営管理課長
                                2000年5月     管理本部次長
                                2001年4月     経営推進本部副本部長
                                2004年6月     執行役員経営管理部長
                                2007年4月     執行役員新規事業準備室長
                                2008年4月     当社執行役員
         取締役        藤 原 武 彦       1956年4月15日      生                       (注)3      46
                                     メディアプレス瀬戸内㈱
                                     常務取締役尾道工場長
                                2012年6月     当社取締役(現任)
                                     メディアプレス瀬戸内㈱
                                     専務取締役尾道工場長
                                2015年4月     メディアプレス瀬戸内㈱
                                     専務取締役(現任)
                                1995年4月     当社入社
                                2001年4月     経営管理部経営管理チームリーダー
                                2004年4月     経営管理部次長
         取締役
                松 友 孝 之       1972年11月2日      生                      (注)3      21
       経営管理本部長
                                2008年4月     経営管理部長
                                2008年6月     執行役員経営管理本部長
                                2012年6月     取締役経営管理本部長(現任)
                                1984年8月     株式会社エス・ピー・シー入社
                                2000年6月     同社取締役
                                2004年5月     同社常務取締役
                                2008年6月     同社専務取締役
                                2010年4月     同社代表取締役社長(現任)
                                2010年6月     当社取締役
                                2013年3月     当社取締役辞任
         取締役        岡 田 克 志       1960年1月13日      生                      (注)3      28
                                2017年6月     当社取締役(現任)
                                     (重要な兼職の状況)
                                2009年6月     ㈱タウン情報全国ネットワーク取締
                                     役(現任)
                                2014年8月     ㈱えひめリビング新聞社取締役
                                     (現任)
                                1995年4月     東京地方検察庁検事
                                1995年6月     大阪地方検察庁検事
         取締役        宮 部 高 至       1965年3月19日      生                      (注)3      ―
                                1998年9月     弁護士(宮部法律事務所)
                                2018年6月     当社取締役(現任)
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                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (百株)
                                1981年4月     当社入社
                                1997年4月     本社工場長
                                1998年6月     取締役本社工場長
                                2001年4月     取締役経営推進本部長兼本社・伊予
                                     工場長
         監査役
                松 長   茂       1957年4月20日      生  2002年9月     取締役生産本部長兼本社・伊予工場               (注)4      26
         常勤
                                     長
                                2006年6月     参与本社営業本部副本部長
                                2011年4月     参与伊予工場生産推進役
                                2014年4月     参与採算管理室長
                                2016年6月     常勤監査役(現任)
                                1972年4月     バブコック日立株式会社入社
                                1979年4月     宮田泰税理士事務所入所
                                1998年10月     株式会社宮田鑑定会計事務所代表
                                     取締役
                                2007年6月     当社監査役(現任)
         監査役        成 松   勲       1949年7月6日      生                      (注)5      ―
                                2007年8月     税理士法人宮田共同事務所設立
                                     同法人社員
                                2007年10月     株式会社宮田鑑定会計事務所取締役
                                2017年9月     税理士・成松会計事務所所長(現
                                     任)
                                1968年4月     株式会社伊予銀行入行
                                2000年6月     同行取締役大阪支店長
                                2002年6月     同行取締役今治支店長
         監査役        十 河 嘉 彦       1944年12月12日      生  2005年6月     同行常務取締役               (注)6      ―
                                2008年6月     同行専務取締役
                                2010年6月     同行顧問
                                2012年6月     当社監査役(現任)
                             計                           10,425
     (注)   1 取締役      宮部高至は社外取締役であります。
        2 監査役      成松   勲及び十河嘉彦は社外監査役であります。
        3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結
          の時までであります。
        4 監査役      松長   茂の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株
          主総会終結の時までであります。
        5 監査役      成松   勲の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主
          総会終結の時までであります。
        6 監査役      十河嘉彦の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株
          主総会終結の時までであります。
        7 当社では、経営の迅速な意思決定と機動的業務の執行により、効率的な経営の実現を図ることを目的に執行
          役員制度を導入しております。執行役員は西日本事業本部長                            大峰博之、東京本社事業本部副本部長                  板東良
          数、製造本部長        関  宏晃の3名であります。
        8 取締役相談役         関  宏成は代表取締役会長           関  啓三の義父であり、かつ取締役相談役                  関  宏康の実兄でありま
          す。
        9 代表取締役社長          関  宏孝は代表取締役会長           関  啓三の長男であります。
     ②社外役員の状況

        当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は
       ないものの、経営の客観性、中立性を重視し、宮部高至を社外取締役に、成松 勲及び十河嘉彦の2名を社外監
       査役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、成松 勲を独立役
       員に指定しております。宮部高至は弁護士として企業法務に携わってきた経験と専門的見地により、成松 勲は
       税理士としての専門的見地により、十河嘉彦は長年金融機関の経営に携った経験と専門的見地により、当社の経
       営に関し、的確な助言を行っております。当社は現行定款において、社外取締役及び社外監査役の責任限定に係
       る契約の締結に関する事項を定めておりません。
        なお、社外取締役及び社外監査役2名との間には恒常的な取引関係その他利害関係はありません。
                                 27/86



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     ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
     部門との関係
        社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査
       は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンス
       の遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切
       な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとって
       おり、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
        監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心
       として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる
       ほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関とし
       ての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含め
       た積極的な情報交換により連携をとっております。
        また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通
       を図っております。
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     (3)  【監査の状況】
     ①監査役監査の状況
      当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されて
     おり、うち2名が社外監査役であります。
      常勤監査役       松長茂氏は、当社の経営管理部門での業務経験が長く、事業全般に精通しております。社外監査役                                               成
     松勲氏は、税理士として税務面に精通しており、高度な専門的知識を有しております。また、社外監査役                                                 十河嘉彦氏
     は、長年金融機関の経営に携わった経験と専門的見地により、幅広い見識と豊富な経験を有しております。
     ②内部監査の状況

      当社における内部監査は、内部監査室が内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運
     営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役
     社長に報告しております。
      また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
     ③会計監査の状況

     (ⅰ)監査法人の名称
      EY新日本有限責任監査法人
     (ⅱ)業務を執行した公認会計士の氏名

      指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  北池 晃一郎
      指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  堀川 紀之
     (ⅲ)監査業務に係る補助者の構成

      公認会計士      4名
     (ⅳ)監査法人の選定方針と理由

      監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入
     手し、面談、質問等を通じて選定しております。
      監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出す
     る会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に
     提出します。
      また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全
     員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
     株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
     (ⅴ)監査役及び監査役会による監査法人の評価

      監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立
     場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
     についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事
     項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、
     必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しました。
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     ④監査報酬の内容等
     (ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
                       前連結会計年度                      当連結会計年度

         区分
                           非監査業務に基づく                      非監査業務に基づく
                監査証明業務に基づく                      監査証明業務に基づく
                  報酬(百万円)                      報酬(百万円)
                             報酬(百万円)                      報酬(百万円)
     提出会社                    12            ―          14            ―
     連結子会社                     ―           ―           ―           ―

         計                12            ―          14            ―

     (ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ⅰ)を除く)

       該当事項はありません。
     (ⅲ)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

       該当事項はありません。
     (ⅳ)監査報酬の決定方針

       監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をも
      とに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定すること
      としています。
     (ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

       監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や
      事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断
      を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
     ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
      当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
      当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月24日であり、決議の内容は取締役は月額2千万円以
     内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役は月額3百万円以内とするものです。
      当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任さ
     れた代表取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合
     的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内におい
     て、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
      なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
     ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)
                   報酬等の総額                               対象となる
        役員区分
                    (百万円)                             役員の員数(名)
                                    固定報酬
      取締役
                         136                    136          7
      (社外取締役を除く。)
      監査役
                          6                    6         1
      (社外監査役を除く。)
      社外役員                      3                    3         3
     ③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

      該当事項はありません。
     ④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

      該当事項はありません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的とし
       て保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保
       有株式)に区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の
        一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断す
        る企業の株式を保有しています。
         当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をして
        いく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当
        社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証
        の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、
        改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。
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       b.銘柄数及び貸借対照表計上額
                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(百万円)
         非上場株式              18               153
         非上場株式以外の株式               ▶              333
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式               ―               ―          ―
         非上場株式以外の株式               2                7  新規上場による購入
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式               ―               ―
         非上場株式以外の株式               ―               ―
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (百万円)         (百万円)
                  404,682         404,682
                               (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱伊予銀行                                                  有
                               (定量的な保有効果)(注)
                    237         324
                  72,414         72,414
                               (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱愛媛銀行                                                  有
                               (定量的な保有効果)(注)
                    82         91
                               (保有目的)企業間取引の強化
                  45,000         27,500
                               (定量的な保有効果)(注)
     国際紙パルプ商
                                                       有
     事㈱
                               (株式数が増加した理由)上場を機に更なる
                    13         2
                               取引強化を図る
       (注)    当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法に
          ついて記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2019
          年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有し
          ていることを確認しております。
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      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
                       当事業年度                   前事業年度

                           貸借対照表計                   貸借対照表計
         区分
                   銘柄数                   銘柄数
                           上額の合計額                   上額の合計額
                   (銘柄)                   (銘柄)
                            (百万円)                   (百万円)
     非上場株式                   ―           ―        ―           ―
     非上場株式以外の株式                  23          295         23          329
                                当事業年度

         区分
                   受取配当金の             売却損益の             評価損益の
                   合計額(百万円)             合計額(百万円)             合計額(百万円)
     非上場株式                       ―             ―             ―
     非上場株式以外の株式                       7             ―             ―
    第5   【経理の状況】

    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表については、EY新日本有限責任
     監査法人により監査を受けております。
      なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて。

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等が主催
     するセミナーへの参加及び財務・会計の専門書の購読等を行っております。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
                                     ※2  5,054,263            ※2  5,935,819
        現金及び預金
                                     ※3  2,468,043            ※3  2,531,687
        受取手形及び売掛金
        商品及び製品                                102,925              139,703
        仕掛品                                263,605              297,004
        原材料及び貯蔵品                                107,697              102,788
        未収還付法人税等                                81,760                195
        その他                                225,220               50,714
                                       △ 72,516             △ 64,262
        貸倒引当金
        流動資産合計                               8,230,999              8,993,650
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             3,963,250              3,984,530
                                      △ 1,900,285             △ 2,012,497
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                            2,062,965              1,972,032
         機械装置及び運搬具
                                       4,957,974              4,836,334
                                      △ 3,350,854             △ 3,291,831
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                            1,607,119              1,544,502
         工具、器具及び備品
                                       1,757,219              1,790,715
                                       △ 381,527             △ 412,192
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                            1,375,691              1,378,522
         リース資産
                                        14,133              14,133
                                        △ 6,477             △ 8,833
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                              7,655              5,300
         土地                             1,229,979              1,229,979
         建設仮勘定                              110,829              194,082
         有形固定資産合計                             6,394,240              6,324,420
        無形固定資産
         ソフトウエア                               21,092              45,596
                                        19,570               9,995
         その他
         無形固定資産合計                               40,663              55,592
        投資その他の資産
                                     ※1  2,686,691            ※1  2,672,195
         投資有価証券
         長期貸付金                               16,488              14,968
         繰延税金資産                               15,632              18,122
         その他                              357,482              377,927
                                        △ 5,011             △ 10,430
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             3,071,282              3,072,783
        固定資産合計                               9,506,185              9,452,795
      資産合計                                17,737,185              18,446,446
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                    ※2 ,3  1,395,658            ※2 ,3  1,387,446
        支払手形及び買掛金
        短期借入金                                50,000              50,000
        1年内返済予定の長期借入金                                126,988              375,996
        未払金                                258,471              261,746
        未払法人税等                                12,006              120,051
        賞与引当金                                127,489              133,654
                                        255,709              505,897
        その他
        流動負債合計                               2,226,322              2,834,791
      固定負債
        長期借入金                               1,076,614              1,273,007
        繰延税金負債                                103,191               46,035
        退職給付に係る負債                                376,798              377,080
        資産除去債務                                 3,922              3,966
        役員退職慰労引当金                                 2,334              3,300
        未払役員退職慰労金                                130,177              127,777
                                        23,307              28,398
        その他
        固定負債合計                               1,716,346              1,859,566
      負債合計                                3,942,668              4,694,357
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               1,201,700              1,201,700
        資本剰余金                               1,333,500              1,333,500
        利益剰余金                              11,130,472              11,229,295
                                       △ 503,459             △ 503,461
        自己株式
        株主資本合計                              13,162,213              13,261,034
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                288,923              135,034
                                       △ 26,333             △ 24,347
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                262,589              110,687
      非支配株主持分                                 369,713              380,367
      純資産合計                                13,794,516              13,752,089
     負債純資産合計                                 17,737,185              18,446,446
                                 35/86








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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                 11,741,202              12,148,009
                                     ※4  8,664,151            ※4  9,129,296
     売上原価
     売上総利益                                  3,077,051              3,018,712
     販売費及び一般管理費
      配送費                                 390,447              417,327
      給料及び手当                                 910,920              878,548
      貸倒引当金繰入額                                   726              183
      賞与引当金繰入額                                  64,994              70,218
      退職給付費用                                  35,351              36,310
      役員退職慰労引当金繰入額                                   621              966
                                       1,414,150              1,450,473
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                2,817,213              2,854,027
     営業利益                                   259,838              164,685
     営業外収益
      受取利息                                  76,068              32,528
      受取配当金                                  25,869              27,198
      物品売却益                                  32,650              32,246
      貸倒引当金戻入額                                  19,919               2,607
      仕入割引                                  9,860              9,802
      受取賃貸料                                  29,592              29,654
                                        23,573              21,790
      その他
      営業外収益合計                                 217,534              155,829
     営業外費用
      支払利息                                  11,072              11,122
      売上割引                                  1,193              1,022
      投資事業組合運用損                                  2,570                -
      投資顧問料                                  1,983              1,794
      支払手数料                                   500              500
      賃貸収入原価                                  3,337              3,332
                                         2,038              1,150
      その他
      営業外費用合計                                  22,694              18,923
     経常利益                                   454,678              301,591
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     特別利益
                                        ※1  138           ※1  27,914
      固定資産売却益
                                        10,302               8,782
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                  10,441              36,696
     特別損失
                                        ※2  848
      固定資産売却損                                                   -
                                       ※3  7,914             ※3  237
      固定資産除却損
      投資有価証券売却損                                  3,869              1,426
      投資有価証券評価損                                  4,815              2,999
                                         3,506                -
      会員権評価損
      特別損失合計                                  20,953               4,663
     税金等調整前当期純利益                                   444,166              333,624
     法人税、住民税及び事業税
                                        25,759              115,360
                                        121,525               3,111
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   147,284              118,471
     当期純利益                                   296,881              215,152
     非支配株主に帰属する当期純利益                                   12,706              16,359
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   284,175              198,793
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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益                                   296,881              215,152
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  96,015             △ 153,996
                                         3,429              1,942
      退職給付に係る調整額
                                      ※1  99,444           ※1  △  152,054
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   396,326               63,098
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 383,287               46,890
      非支配株主に係る包括利益                                  13,039              16,207
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      ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高              1,201,700         1,333,500        10,946,267         △ 503,459       12,978,008
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 99,970                △ 99,970
     親会社株主に帰属す
                                     284,175                 284,175
     る当期純利益
     自己株式の取得                                           -         -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 -         -      184,204           -      184,204
     当期末残高              1,201,700         1,333,500        11,130,472         △ 503,459       13,162,213
                       その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分          純資産合計
                その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                 評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高               192,912        △ 29,434        163,478         362,228       13,503,714
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 99,970
     親会社株主に帰属す
                                                      284,175
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                   -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              96,010         3,100        99,111         7,485        106,597
     額)
     当期変動額合計               96,010         3,100        99,111         7,485        290,802
     当期末残高               288,923        △ 26,333        262,589         369,713       13,794,516
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                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自         2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高              1,201,700         1,333,500        11,130,472         △ 503,459       13,162,213
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 99,970                △ 99,970
     親会社株主に帰属す
                                     198,793                 198,793
     る当期純利益
     自己株式の取得                                          △ 1        △ 1
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 -         -       98,822          △ 1       98,820
     当期末残高              1,201,700         1,333,500        11,229,295         △ 503,461       13,261,034
                       その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分          純資産合計
                その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                 評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高               288,923        △ 26,333        262,589         369,713       13,794,516
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 99,970
     親会社株主に帰属す
                                                      198,793
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 1
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純             △ 153,888          1,986       △ 151,902         10,653       △ 141,248
     額)
     当期変動額合計              △ 153,888          1,986       △ 151,902         10,653        △ 42,427
     当期末残高               135,034        △ 24,347        110,687         380,367       13,752,089
                                 40/86











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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 444,166              333,624
      減価償却費                                 419,910              539,205
      有形固定資産売却損益(△は益)                                   709            △ 27,914
      有形固定資産除却損                                  7,914               237
      有価証券売却損益(△は益)                                 △ 6,433             △ 7,355
      有価証券評価損益(△は益)                                  4,815              2,999
      会員権評価損                                  3,506                -
      投資事業組合運用損益(△は益)                                  2,570                -
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                △ 497,528              △ 2,835
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  7,138              6,165
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  27,660               3,063
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 △ 89,504                966
      受取利息及び受取配当金                                △ 101,937              △ 59,727
      支払利息                                  11,072              11,122
      売上債権の増減額(△は増加)                                 284,558              △ 69,173
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 85,565             △ 65,268
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 122,821              △ 8,211
      未払役員退職慰労金の増減額(△は減少)                                  8,400             △ 2,400
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                △ 182,567              174,498
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  94,419              291,742
                                        △ 4,818              9,436
      その他の固定負債の増減額(△は減少)
      小計                                 471,310             1,130,174
      利息及び配当金の受取額
                                        102,004               59,734
      利息の支払額                                 △ 11,072             △ 11,122
                                       △ 117,786               55,654
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 444,456             1,234,441
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                               △ 1,862,643             △ 1,822,653
      定期預金の払戻による収入                                1,862,627              1,872,643
      有価証券の売却による収入                                 300,000                 -
      有形固定資産の取得による支出                               △ 1,934,750              △ 484,848
      有形固定資産の除却による支出                                 △ 4,288              △ 230
      有形固定資産の売却による収入                                  22,377              39,430
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 17,995             △ 29,141
      投資有価証券の取得による支出                                △ 272,625             △ 513,098
      投資有価証券の売却による収入                                 273,162              314,356
      持分法非適用関連会社株式の取得による支出                                 △ 3,000                -
      貸付けによる支出                                 △ 10,395             △ 10,180
      貸付金の回収による収入                                  10,717              11,700
                                         7,196             △ 16,065
      投資その他の資産の増減額(△は増加)
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,629,617              △ 638,086
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      長期借入れによる収入                                    -           620,000
      長期借入金の返済による支出                                 △ 73,988             △ 174,599
      自己株式の取得による支出                                    -             △ 1
      配当金の支払額                                 △ 99,970             △ 99,970
      非支配株主への配当金の支払額                                 △ 5,554             △ 5,554
                                        △ 4,404             △ 4,682
      ファイナンス・リース債務の返済による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 183,917              335,192
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 1,369,078               931,546
     現金及び現金同等物の期首残高                                  4,550,697              3,181,619
                                     ※1  3,181,619            ※1  4,113,166
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 42/86











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     【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1 連結の範囲に関する事項

      すべての子会社を連結しております。
       連結子会社の数              7 社
       連結子会社の名称
        ㈱エス・ピー・シー
        ㈲こづつみ倶楽部
        関興産㈱
        コープ印刷㈱
        メディアプレス瀬戸内㈱
        ㈱ユニマツク・アド
        ㈲渡部紙工
    2 持分法の適用に関する事項

       持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称
        メディア発送㈱、㈱バリュー・パスポート、㈱Sunpo
       持分法を適用しない理由
        持分法を適用していない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみ
       て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用範囲から除外してお
       ります。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
      a 有価証券
       関連会社株式
        移動平均法による原価法
       その他有価証券
       ①時価のあるもの
        決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
       より算定)
       ②時価のないもの
        移動平均法による原価法
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      b たな卸資産
       通常の販売目的で保有するたな卸資産
        評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
       ① 商品
         洋紙  総平均法
         出版物 個別法
       ② 製品、仕掛品
         個別法
       ③ 原材料
         板紙  総平均法
         その他 最終仕入原価法
       ④ 貯蔵品
         最終仕入原価法
     (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
      a 有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4
       月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物及び構築物             7~60年
         機械装置及び運搬具             4~12年
        また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で
       均等償却する方法によっております。
      b 無形固定資産(リース資産を除く)
        ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
      c リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
      d 長期前払費用
        均等償却をしております。
        なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
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     (3)   重要な引当金の計上基準
      a 貸倒引当金
        債権貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
       ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      b 賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      c 役員退職慰労引当金
        一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上
       しております。
     (4)退職給付に係る会計処理の方法
      a  退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
      b  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (10年)による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。過去勤務費
       用は、その発生年度に全額費用処理しております。
      c  小規模企業等における簡便法の採用
        一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
       を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)   のれんの償却方法及び償却期間
        のれんの効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。
     (6)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から
       3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
       しか負わない短期的な投資であります。
     (7)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の処理方法
        主として税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生年度の期間費用としてお
       ります。
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     (会計方針の変更)
       該当事項はありません。
      (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           平成30年3月31日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                     平成30年3月31日)
     (1)概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基
      準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、
      繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」85,140千円のうちの
      8,606千円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」15,632千円に含めて表示しており、「流動資産」の「繰延税
      金資産」85,140千円のうちの76,533千円及び「流動負債」                           の「繰延税金負債」39千円のうちの39千円は、「固定負
      債」の「繰延税金負債」103,191千円に含めて表示しております。
      (連結貸借対照表関係)

     ※1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        投資有価証券(株式)                        7,300千円                 4,300千円
     ※2 担保に供している資産

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        定期預金                        1,311千円                 1,311千円
       上記に対する債務

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        買掛金                          19千円                   ―
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     ※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
       なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
      す。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                       113,046千円                 124,412千円
        支払手形                        43,291千円                 57,747千円
        その他(設備支払手形)                        2,160千円                     ―
      (連結損益計算書関係)

     ※1 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        機械装置及び運搬具                         138千円               27,914千円
        計                         138千円               27,914千円
     ※2 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        工具、器具及び備品                         396千円                    ―
        土地                         451千円                    ―
        計                         848千円                    ―
     ※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物及び構築物                        4,288千円                   0千円
        機械装置及び運搬具                        3,346千円                   0千円
        工具、器具及び備品                         279千円                 237千円
        計                        7,914千円                  237千円
     ※4 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        売上原価                       △ 2,912   千円              7,537   千円
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額                       141,416千円                △210,237千円
                               △1,618千円                 △7,355千円
         組替調整額
          税効果調整前
                               139,797千円                △217,593千円
                               △43,782千円                  63,597千円
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                        96,015千円               △153,996千円
        退職給付に係る調整額
         当期発生額                       △3,892千円                 △5,087千円
                                8,901千円                 7,869千円
         組替調整額
          税効果調整前
                                5,009千円                 2,781千円
                               △1,579千円                  △839千円
          税効果額
          退職給付に係る調整額                        3,429千円                 1,942千円
             その他の包括利益合計                   99,444千円               △152,054千円
      (連結株主資本等変動計算書関係)

    前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                4,508,000               ―           ―       4,508,000

     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 342,556              ―           ―        342,556

     3 新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2017年6月8日
                普通株式           49,985           12   2017年3月31日         2017年6月9日
     定時株主総会
     2017年11月1日
                普通株式           49,985           12   2017年9月30日         2017年12月1日
     取締役会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (千円)      配当額(円)
     2018年6月14日
               普通株式      利益剰余金         49,985         12  2018年3月31日         2018年6月15日
     定時株主総会
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    当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                4,508,000               ―           ―       4,508,000

     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 342,556              1           ―        342,557

    (変動事由の概要)
     単元未満株式の買取りによる増加 1株
     3 新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2018年6月14日
                普通株式           49,985           12   2018年3月31日         2018年6月15日
     定時株主総会
     2018年11月1日
                普通株式           49,985           12   2018年9月30日         2018年12月3日
     取締役会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (千円)      配当額(円)
     2019年6月13日
               普通株式      利益剰余金         49,985         12  2019年3月31日         2019年6月14日
     定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであり
        ます。
                               前連結会計年度               当連結会計年度

                              (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
        現金及び預金勘定                        5,054,263千円               5,935,819千円
                                      ―               ―
        有価証券勘定
        計
                                5,054,263千円               5,935,819千円
                               △1,872,643千円               △1,822,653千円
        預入期間が3か月を超える定期預金
        現金及び現金同等物                        3,181,619千円               4,113,166千円
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      (リース取引関係)

    1.オペレーティング・リース取引
    (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        1年以内                       479,676千円                 479,676千円
        計                       479,676千円                 479,676千円
    (貸主側)

      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        1年以内                        1,440千円                 1,440千円
        計                        1,440千円                 1,440千円
      (金融商品関係)

      1 金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取り組み方針
         当社グループは、資金運用については主に預金、上場有価証券等の流動性の高い金融資産で行っておりま
        す。
       (2)金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
         営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取
        引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としており
        ます。
         有価証券及び投資有価証券は、主に投資目的の株式、債券及び投資信託、業務上関係を有する企業等の株式
        であります。市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方
        法により管理しております。
         営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であります。長期借入金は主に設備投
        資に必要な資金調達を目的としたものであります。また支払手形及び買掛金、長期借入金は流動性リスクに晒
        されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
      2 金融商品の時価等に関する事項

         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません。詳細につきましては、「(注)2」をご参照くださ
        い。
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         前連結会計年度(2018年3月31日)
                        連結貸借対照表計上額                時価            差額
                           (千円)            (千円)            (千円)
         (1)現金及び預金                      5,054,263            5,054,263                ―
         (2)受取手形及び売掛金                      2,468,043
                              △71,756
          貸倒引当金(*)
                              2,396,286            2,396,286                ―
         (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券
                              2,519,044            2,519,044                ―
         資産計                      9,969,594            9,969,594                ―
         (1)支払手形及び買掛金                      1,395,658            1,395,658                ―
         (2)長期借入金(1年以内返済予
          定を含む)                      1,203,602            1,214,417             10,815
         負債計                      2,599,260            2,610,075             10,815
       (*)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額                時価            差額
                           (千円)            (千円)            (千円)
         (1)現金及び預金                      5,935,819            5,935,819                ―
         (2)受取手形及び売掛金                      2,531,687
                              △63,563
          貸倒引当金(*)
                              2,468,123            2,468,123                ―
         (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券
                              2,509,898            2,509,898                ―
         資産計                      10,913,840            10,913,840                ―
         (1)支払手形及び買掛金                      1,387,446            1,387,446                ―
         (2)長期借入金(1年以内返済予
          定を含む)                      1,649,003            1,677,640             28,637
         負債計                      3,036,449            3,065,086             28,637
       (*)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
     (注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

      資産
       (1)現金及び預金、ならびに(2)受取手形及び売掛金
         これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
        よっております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券及び投資信託は取引所の価格または取引
        金融機関から提示された価格によっております。
      負債

       (1)支払手形及び買掛金
         これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
        よっております。
       (2)長期借入金
         これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入等を行った場合に想定される利率で割り引い
        た現在価値により算定しております。
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       2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
                                         (単位:千円)
                区分
                           2018年3月31日            2019年3月31日
          非上場株式                       167,647            162,297
                合計                167,647            162,297
         非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められていることから、時
        価開示の対象としておりません。なお、非上場株式には関連会社株式が含まれております。
       3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額は、次のとおりであります。

         前連結会計年度(2018年3月31日)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内
                                                    10年超
                           (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
          預金                   5,044,555
          受取手形及び売掛金                   2,468,043
          有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券のうち満期が
           あるもの
           (1)債券(社債)                             2,000
           (2)債券(その他)
                合計            7,512,599          2,000
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内
                                                    10年超
          預金                   5,928,140

          受取手形及び売掛金                   2,531,687
          有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券のうち満期が
           あるもの
           (1)債券(社債)                             2,000
           (2)債券(その他)                            197,361
                合計            8,459,827         199,361
      4 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

         前連結会計年度(2018年3月31日)

                         1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                    5年超
         区分               2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                 (千円)                                   (千円)
                        (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     長期借入金              126,988      1,059,721        12,518       4,375         ―       ―
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                         1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                    5年超
         区分               2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                 (千円)                                   (千円)
                        (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     長期借入金              375,996       175,996       175,996       175,996       164,019       581,000
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      (有価証券関係)

    1.その他有価証券
     前連結会計年度(2018年3月31日)
                              連結貸借対照表
               区分                        取得原価(千円)           差額(千円)
                              計上額(千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        ① 株式                             639,272          420,111          219,161

        ② 債券                                ―          ―          ―

        ③ その他                            1,368,926          1,125,661           243,265

               小計                  2,008,199          1,545,772           462,426

     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

        ① 株式                             111,700          116,846          △5,146

        ② 債券                              2,000          2,000            ―

        ③ その他                             397,144          437,955         △40,810

               小計                   510,845          556,801         △45,956

               合計                  2,519,044          2,102,574           416,469

     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額167,647千円)については、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
        とから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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     当連結会計年度(2019年3月31日)
                              連結貸借対照表
               区分                        取得原価(千円)           差額(千円)
                              計上額(千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        ① 株式                             299,326          194,580          104,746

        ② 債券                                ―          ―          ―

        ③ その他                            1,094,479           920,297          174,181

               小計                  1,393,805          1,114,877           278,928

     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

        ① 株式                             334,379          354,312         △19,932

        ② 債券                             199,361          202,000          △2,639

        ③ その他                             582,351          639,831         △57,480

               小計                  1,116,092          1,196,143          △80,051

               合計                  2,509,898          2,311,021           198,876

     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額162,297千円)については、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
        とから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          区分           売却額(千円)           売却益の合計額(千円)             売却損の合計額(千円)
      株式                         ―             ―             ―

      債券                      300,000                 ―             ―

      その他                      273,162              10,302              3,869

         合計                 573,162              10,302              3,869

     (注) 投資事業組合運用損益は上記のその他有価証券売却損益には含めておりません。
     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          区分           売却額(千円)           売却益の合計額(千円)             売却損の合計額(千円)
      株式                         ―             ―             ―

      債券                      100,000                 ―             ―

      その他                      214,356              8,782             1,426

         合計                 314,356              8,782             1,426

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    3.減損処理を行った有価証券
      前連結会計年度において、有価証券について4,815千円(その他有価証券の株式4,815千円)減損処理を行っており
     ます。
      当連結会計年度において、有価証券について2,999千円(その他有価証券の株式2,999千円)減損処理を行っており
     ます。
      なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行
     い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま
     す。
      (退職給付関係)

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
    1 採用している退職給付制度の概要
      退職金制度の一部について確定拠出年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当しております。
      なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し
     ております。
    2 確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)
     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
      退職給付債務の期首残高                             351,573千円
       勤務費用                              25,445千円
       利息費用                                34千円
       数理計算上の差異の発生額                               3,892千円
       退職給付の支払額
                                   △6,888千円
      退職給付債務の期末残高                             374,058千円
     (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

      非積立型制度の退職給付債務                              374,058千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              374,058千円
      退職給付に係る負債                              374,058千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              374,058千円
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

      勤務費用                               25,445千円
      利息費用                                 34千円
      数理計算上の差異の費用処理額                               8,901千円
      確定給付制度に係る退職給付費用                               34,381千円
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     (4)退職給付に係る調整額
       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
      数理計算上の差異                               5,009千円
      合計                               5,009千円
     (5)退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
      未認識数理計算上の差異                               38,202千円
      合計                               38,202千円
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      ①割引率                                 0.01%
      ②予想昇給率                             1.3%~2.8%
    3 簡便法を適用した確定給付制度

     (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
      退職給付に係る負債の期首残高                                  2,572千円
       退職給付費用                                   167千円
      退職給付に係る負債の期末残高                                  2,740千円
     (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
      非積立型制度の退職給付債務                                  2,740千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  2,740千円
      退職給付に係る負債                                  2,740千円

      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  2,740千円
     (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用167千円
    4 確定拠出制度

      当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、30,147千円であります。
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    1 採用している退職給付制度の概要
      退職金制度の一部について確定拠出年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当しております。
      なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し
     ております。
    2 確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)
     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
      退職給付債務の期首残高                             374,058千円
       勤務費用                              25,570千円
       利息費用                                37千円
       数理計算上の差異の発生額                               5,087千円
       退職給付の支払額
                                   △30,144千円
      退職給付債務の期末残高                             374,609千円
     (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

      非積立型制度の退職給付債務                              374,609千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              374,609千円
      退職給付に係る負債                              374,609千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              374,609千円
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

      勤務費用                               25,570千円
      利息費用                                 37千円
      数理計算上の差異の費用処理額                               7,869千円
      確定給付制度に係る退職給付費用                               33,477千円
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     (4)退職給付に係る調整額
       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
      数理計算上の差異                               2,781千円
      合計                               2,781千円
     (5)退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
      未認識数理計算上の差異                               35,420千円
      合計                               35,420千円
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      ①割引率                                 0.01%
      ②予想昇給率                             1.3%~2.6%
    3 簡便法を適用した確定給付制度

     (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
      退職給付に係る負債の期首残高                                  2,740千円
       退職給付費用                                   140千円
       退職給付支払額                                  △410千円
      退職給付に係る負債の期末残高                                  2,470千円
     (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
      非積立型制度の退職給付債務                                  2,435千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  2,435千円
      退職給付に係る負債                                  2,435千円

      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  2,435千円
     (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用140千円
    4 確定拠出制度

      当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、30,100千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        繰延税金資産
         賞与引当金                           39,785千円              41,661千円
         貸倒引当金                           23,490千円              22,611千円
         繰越欠損金                           20,007千円              41,909千円
         退職給付に係る負債                          115,553千円              115,651千円
         未払役員退職慰労金                           37,339千円              37,339千円
         投資有価証券評価損                           20,412千円              20,412千円
         会員権評価損                           16,132千円              16,132千円
         減損損失                           38,801千円              38,735千円
                                   36,002千円              35,725千円
         その他
        繰延税金資産小計
                                  347,525千円              370,180千円
        評価性引当額                         △135,200千円              △167,546千円
        繰延税金資産合計                          212,325千円              202,633千円
        繰延税金負債

         特別償却準備金                          △7,753千円              △3,876千円
         固定資産圧縮積立金                         △163,478千円              △161,729千円
         その他有価証券評価差額金                         △128,519千円              △64,891千円
                                   △134千円              △48千円
         その他
        繰延税金負債の合計
                                 △299,884千円              △230,547千円
                                  △87,559千円              △27,913千円

        繰延税金負債の純額
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        国内の法定実効税率                              30.7%             30.5%
        (調整)
         留保金課税                                ―            1.2%
         交際費等永久に損金に算入されない項目                               0.6%             0.9%
         受取配当金等永久に損金に算入されない項目                              △1.1%             △1.6%
         住民税均等割                               2.6%             3.7%
         受取配当金消去額                               0.8%               ―
         評価性引当額の増減額                              △0.8%              0.5%
                                       0.4%             0.3%
         その他
          税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      33.2%             35.5%
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      (資産除去債務関係)
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      (賃貸等不動産関係)

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
    1   報告セグメントの概要
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
     配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社グループは、製商品・サービス別の事業部及び子会社を置き、それぞれが取り扱う製商品・サービスについて
     包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
      従って、当社は事業部及び子会社を基礎とした製商品・サービス別のセグメントから構成されており、「印刷関連
     事業」「洋紙・板紙販売関連事業」「出版・広告代理関連事業」「美術館関連事業」「カタログ販売関連事業」の5
     つを報告セグメントとしております。
      「印刷関連事業」は、当社が出版印刷物、商業印刷物、紙器加工品の製造販売(農協関係の得意先についてはコープ
     印刷㈱が窓口)を行うほか、㈲渡部紙工が後工程の一部(紙器加工)を行っております。また、メディアプレス瀬戸内
     ㈱が新聞印刷を受託しており、㈱ユニマツク・アドは主に関西圏の得意先において広告制作を行っております。「洋
     紙・板紙販売関連事業」は、当社が洋紙・板紙を販売しております。「出版・広告代理関連事業」は、㈱エス・
     ピー・シーが書籍、雑誌の出版と広告代理業を行っております。「美術館関連事業」は、当社が美術館を設置し、関
     興産㈱が美術館の運営を行っております。「カタログ販売関連事業」は、当社がカタログによるオフィス関連用品の
     販売や、㈲こづつみ倶楽部が地域特産品等を販売するカタログ制作を行っております。
    2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価
      格に基づいております。 
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    3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
     前連結会計年度(自            2017年4月1日         至   2018年3月31日)

                                                 (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                   合計
                                            カタログ
                         洋紙・板紙      出版・広告
                    印刷関連                   美術館
                          販売関連      代理関連
                                            販売関連
                     事業                 関連事業
                           事業      事業
                                             事業
     売上高
       外部顧客への売上高               8,381,680       522,427     1,235,886        2,873    1,598,334       11,741,202

       セグメント間の内部
                     252,591     1,064,638        36,707         ―      ―   1,353,937
       売上高又は振替高
           計         8,634,272      1,587,065      1,272,594        2,873    1,598,334       13,095,139
     セグメント利益又は損失(△)                218,070       2,836      5,536    △ 31,489      63,948       258,902

     セグメント資産               6,845,024       373,241     1,471,724      1,557,162       687,208      10,934,360

     その他の項目

       減価償却費                391,435       10,582       5,592      12,118        181     419,910

       有形固定資産及び
                    1,899,207          ―   12,308      57,355         ―   1,968,872
       無形固定資産の増加額
     当連結会計年度(自            2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                 (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                   合計
                                            カタログ
                         洋紙・板紙      出版・広告
                    印刷関連                   美術館
                          販売関連      代理関連
                                            販売関連
                     事業                 関連事業
                           事業      事業
                                             事業
     売上高
       外部顧客への売上高               8,769,928       497,877     1,207,679        3,477    1,669,046       12,148,009

       セグメント間の内部
                     223,516     1,064,476        38,489         ―     33    1,326,516
       売上高又は振替高
           計         8,993,444      1,562,354      1,246,169        3,477    1,669,079       13,474,525
     セグメント利益又は損失(△)                106,436      △ 2,100      14,519     △ 27,516      74,850       166,189

     セグメント資産               6,892,215       399,550     1,476,303      1,563,385       722,999      11,054,454

     その他の項目

       減価償却費                511,357       9,720      7,479      10,449        199     539,205

       有形固定資産及び
                     444,284         ―    5,106      16,500         ―    465,891
       無形固定資産の増加額
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    4   報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                  (単位:千円)
                売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                  13,095,139             13,474,525

     セグメント間取引消去                                 △1,353,937             △1,326,516

     連結財務諸表の売上高                                  11,741,202             12,148,009

                                                  (単位:千円)

                利益                 前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                   258,902             166,189

     セグメント間取引消去                                     935           △1,504

     連結財務諸表の営業利益                                   259,838             164,685

                                                  (単位:千円)

                資産                 前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                  10,934,360             11,054,454

     全社資産(注)                                  6,857,109             7,444,152

     セグメント間債権債務等消去                                   △54,285             △52,160

     連結財務諸表の資産合計                                  17,737,185             18,446,446

     (注)全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券など)、親会
       社の本社管理部門に係る資産などであります。
                                                  (単位:千円)

                                                連結財務諸表
                     報告セグメント計               調整額
                                                 計上額
        その他の項目
                    前連結      当連結      前連結      当連結      前連結      当連結
                    会計年度      会計年度      会計年度      会計年度      会計年度      会計年度
     有形固定資産及び
                    1,968,872       465,891       18,549      28,751     1,987,421       494,643
     無形固定資産の増加額
     (注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産(ソフトウエア等)の投資額であります。
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       【関連情報】
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1   製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報

     (1)  売上高

       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     株式会社読売新聞大阪本社                              2,233,634      印刷関連事業
     アスクル株式会社                              1,219,384      カタログ販売関連事業
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1   製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報

     (1)  売上高

       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     株式会社読売新聞大阪本社                              2,247,615      印刷関連事業
     アスクル株式会社                              1,299,378      カタログ販売関連事業
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       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       【関連当事者情報】

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
    1 関連当事者との取引
       該当事項はありません
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       該当事項はありません。
     (2) 重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    1 関連当事者との取引
       該当事項はありません
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       該当事項はありません。
     (2) 重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                          前連結会計年度                   当連結会計年度
                        (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                         至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                       3,222.90円                   3,210.16円
     1株当たり当期純利益金額                        68.22円                   47.72円

      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が無いため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                 項目
                                 至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益金額
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    284,175             198,793
      普通株主に帰属しない金額                                       ―             ―
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        284,175             198,793
      当期純利益(千円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                   4,165,444             4,165,443
        3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                 項目
                                 (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                                  13,794,516             13,752,089
     純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                    369,713             380,367
      (うち非支配株主持分)                                   (369,713)             (380,367)
     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                  13,424,803             13,371,721
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
                                       4,165,444             4,165,443
     の数(株)
      (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
      ⑤  【連結附属明細表】

       【社債明細表】
       該当事項はありません。
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       【借入金等明細表】
                              当期末残高          平均利率
          区分         当期首残高(千円)                                返済期限
                               (千円)          (%)
     短期借入金                    50,000          50,000            0.6            ―
     1年以内に返済予定の  
                        126,988          375,996            0.5            ―
     長期借入金
     1年以内に返済予定の  
                         4,979          4,345            ―          ―
     リース債務
                                                2020年4月26日~
     長期借入金(1年以内に 
                       1,076,614          1,273,007             1.0
     返済予定のものを除く)
                                                2029年3月10日
                                                2020年4月26日~
     リース債務(1年以内に 
                        11,428          7,083            ―
     返済予定のものを除く)
                                                2022年5月27日
          合計             1,270,010          1,710,431              ―          ―
     (注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
          なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸
          借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
        2 リース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、返済予
          定が1年を超えるリース債務は固定負債「その他」に含めて計上しております。
        3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの
          返済予定額の総額
                   1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

          区分
                     (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
     長期借入金                   175,996          175,996          175,996          164,019
     リース債務                    4,345          2,437           300           ―

       【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計
       年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
     (2)  【その他】

      当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度

     売上高           (千円)        2,773,513         5,599,750         8,975,170         12,148,009

     税金等調整前
                (千円)         17,595         △6,548         140,791         333,624
     四半期(当期)純利益又
     は純損失金額(△)
     親会社株主に帰属する
                (千円)         △4,941         △21,843          84,113         198,793
     四半期(当期)純利益又
     は純損失金額(△)
     1株当たり
     四半期(当期)純利益
                 (円)         △1.19         △5.24          20.19         47.72
     金額又は純損失金額
     (△)
         (会計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり

                 (円)         △1.19         △4.06          25.43         27.53
     四半期純利益金額又は
     純損失金額(△)
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    2 【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
                                     ※1  3,647,636            ※1  4,557,035
        現金及び預金
                                      ※3  377,670            ※3  442,373
        受取手形
                                     ※2  1,594,730            ※2  1,611,445
        売掛金
        商品及び製品                                92,867              126,251
        仕掛品                                258,568              294,521
        原材料及び貯蔵品                                55,669              46,920
        前払費用                                13,456              15,301
        短期貸付金                                   -            50,000
        未収還付法人税等                                80,515                 -
        未収還付消費税等                                178,038                 -
                                      ※2  14,339            ※2  14,028
        未収入金
        その他                                 7,954              9,497
                                       △ 71,047             △ 115,308
        貸倒引当金
        流動資産合計                               6,250,399              7,052,067
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             1,963,077              1,878,640
         構築物                               91,016              81,114
         機械及び装置                             1,590,330              1,527,559
         車両運搬具                               9,688              5,539
         工具、器具及び備品                             1,357,877              1,363,463
         リース資産                               7,655              5,300
         土地                             1,229,979              1,229,979
                                        110,829              194,082
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             6,360,454              6,285,678
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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        無形固定資産
         ソフトウエア                               16,030              42,197
         電話加入権                               3,837              3,837
         ソフトウエア仮勘定                               7,247                -
         無形固定資産合計                               27,116              46,034
        投資その他の資産
         投資有価証券                             2,436,145              2,300,929
         関係会社株式                               78,080              75,080
         出資金                                624              624
         投資不動産                               70,257              69,706
         従業員に対する長期貸付金                               15,604              14,732
         破産更生債権等                                 -            5,680
         長期前払費用                               1,518              10,056
         保険積立金                              149,320              149,320
         会員権                               37,110              37,041
         その他                               18,599              19,263
                                        △ 4,532             △ 10,101
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             2,802,729              2,672,335
        固定資産合計                               9,190,300              9,004,048
      資産合計                                15,440,700              16,056,116
                                 69/86













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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                      ※3  507,637            ※3  502,011
        支払手形
                                      ※2  608,942            ※2  639,580
        買掛金
        一年以内長期借入金                                106,000              360,000
        未払金                                99,448              100,803
        未払費用                                17,659              18,471
        リース債務                                 2,544              2,544
        未払法人税等                                10,385              106,875
        未払消費税等                                   -           167,121
        前受金                                113,008              176,796
        預り金                                38,340              40,243
        賞与引当金                                101,765              107,958
                                        15,803              25,466
        その他
        流動負債合計                               1,621,535              2,247,872
      固定負債
        長期借入金                               1,041,000              1,221,000
        繰延税金負債                                113,276               54,088
        リース債務                                 5,724              3,180
        退職給付引当金                                317,667              320,640
        資産除去債務                                 3,294              3,330
        未払役員退職慰労金                                115,004              115,004
        関係会社事業損失引当金                                46,875                 -
                                        10,809              10,839
        その他
        固定負債合計                               1,653,650              1,728,082
      負債合計                                3,275,185              3,975,955
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               1,201,700              1,201,700
        資本剰余金
                                       1,333,500              1,333,500
         資本準備金
         資本剰余金合計                             1,333,500              1,333,500
        利益剰余金
         利益準備金                              245,804              245,804
         その他利益剰余金
           特別償却準備金                             17,708               8,854
           固定資産圧縮積立金                             373,395              369,402
           別途積立金                            7,030,000              7,030,000
                                       2,179,486              2,260,470
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             9,846,395              9,914,532
        自己株式                               △ 503,459             △ 503,461
        株主資本合計                              11,878,135              11,946,270
      評価・換算差額等
                                        287,379              133,890
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                287,379              133,890
      純資産合計                                12,165,514              12,080,161
     負債純資産合計                                 15,440,700              16,056,116
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      ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高
      製品売上高                                6,328,918              6,714,526
      商品売上高                                2,065,970              2,109,115
                                         2,162              2,766
      美術館収入
                                     ※1  8,397,052            ※1  8,826,408
      売上高合計
     売上原価
      製品期首たな卸高                                  10,229               9,839
                                       4,584,279              5,064,209
      当期製品製造原価
      合計                                4,594,509              5,074,049
      製品期末たな卸高                                  9,839              8,918
                                     ※1  4,584,669            ※1  5,065,130
      製品売上原価
      商品期首たな卸高
                                        62,130              83,027
                                       2,777,938              2,830,872
      当期商品仕入高
      合計                                2,840,068              2,913,900
                                      ※2  133,781            ※2  136,932
      他勘定受入高
                                     ※3  1,001,927            ※3  1,010,223
      他勘定振替高
                                        83,027              117,332
      商品期末たな卸高
      商品売上原価                                1,888,895              1,923,276
      売上原価合計                                6,473,564              6,988,407
     売上総利益                                  1,923,487              1,838,000
                                   ※1 , ※7  1,716,815           ※1 , ※7  1,748,716
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   206,671               89,284
     営業外収益
      受取利息及び配当金                                 112,373               69,832
      貸倒引当金戻入額                                  19,741                 -
      仕入割引                                  9,860              9,802
      物品売却益                                  30,085              29,730
                                      ※1  35,840            ※1  35,755
      受取賃貸料
                                      ※1  15,797            ※1  16,155
      受取事務手数料
                                         3,995              11,044
      その他
      営業外収益合計                                 227,695              172,321
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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業外費用
      支払利息                                  10,272              10,447
      売上割引                                  1,193              1,022
      投資事業組合運用損                                  2,570                -
      関係会社事業損失引当金繰入額                                  1,114                -
      賃貸収入原価                                  3,337              3,332
      支払手数料                                   500              500
                                          622             1,144
      その他
      営業外費用合計                                  19,611              16,447
     経常利益                                   414,756              245,158
     特別利益
                                                    ※4  27,190
                                           -
      固定資産売却益
      特別利益合計                                    -            27,190
     特別損失
                                        ※5  848
      固定資産売却損                                                   -
                                       ※6  7,634             ※6  237
      固定資産除却損
      投資有価証券売却損                                    -            1,425
      投資有価証券評価損                                  4,815                -
      関係会社株式評価損                                    -            2,999
                                         3,506                -
      会員権評価損
      特別損失合計                                  16,804               4,662
     税引前当期純利益                                   397,951              267,685
     法人税、住民税及び事業税
                                        11,312              95,434
                                        121,349               4,144
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   132,661               99,578
     当期純利益                                   265,290              168,107
                                 72/86











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      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                          (単位:千円)

                              株主資本
                              資本剰余金             利益剰余金
                 資本金
                         資本準備金        資本剰余金合計          利益準備金
     当期首残高              1,201,700         1,333,500         1,333,500          245,804

     当期変動額
     剰余金の配当
     当期純利益
     特別償却準備金の取
     崩
     固定資産圧縮積立金
     の取崩
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 -         -         -         -
     当期末残高              1,201,700         1,333,500         1,333,500          245,804
                                  株主資本

                                  利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  利益剰余金合計
                特別償却準備金        固定資産圧縮積立金          別途積立金        繰越利益剰余金
     当期首残高               26,532        377,669        7,030,000         2,001,069         9,681,075
     当期変動額
     剰余金の配当                                        △ 99,970        △ 99,970
     当期純利益                                        265,290         265,290
     特別償却準備金の取
                   △ 8,823                          8,823          -
     崩
     固定資産圧縮積立金
                            △ 4,273                 4,273          -
     の取崩
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               △ 8,823        △ 4,273          -      178,416         165,319
     当期末残高               17,708        373,395        7,030,000         2,179,486         9,846,395
                                 73/86







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                     株主資本                評価・換算差額等
                                                   純資産合計

                                 その他有価証券          評価・換算
                 自己株式        株主資本合計
                                  評価差額金         差額等合計
     当期首残高              △ 503,459       11,712,816          191,438         191,438       11,904,254

     当期変動額
     剰余金の配当                      △ 99,970                         △ 99,970
     当期純利益                       265,290                          265,290
     特別償却準備金の取
                               -                          -
     崩
     固定資産圧縮積立金
                               -                          -
     の取崩
     自己株式の取得                 -         -                          -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                95,940         95,940         95,940
     額)
     当期変動額合計                 -      165,319         95,940         95,940        261,259
     当期末残高              △ 503,459       11,878,135          287,379         287,379       12,165,514
     当事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)

                                          (単位:千円)

                              株主資本
                              資本剰余金             利益剰余金
                 資本金
                         資本準備金        資本剰余金合計          利益準備金
     当期首残高              1,201,700         1,333,500         1,333,500          245,804

     当期変動額
     剰余金の配当
     当期純利益
     特別償却準備金の取
     崩
     固定資産圧縮積立金
     の取崩
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 -         -         -         -
     当期末残高              1,201,700         1,333,500         1,333,500          245,804
                                 74/86







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                                                            有価証券報告書
                                  株主資本
                                  利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  利益剰余金合計
                特別償却準備金        固定資産圧縮積立金          別途積立金        繰越利益剰余金
     当期首残高               17,708        373,395        7,030,000         2,179,486         9,846,395
     当期変動額
     剰余金の配当                                        △ 99,970        △ 99,970
     当期純利益                                        168,107         168,107
     特別償却準備金の取
                   △ 8,854                          8,854          -
     崩
     固定資産圧縮積立金
                            △ 3,993                 3,993          -
     の取崩
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               △ 8,854        △ 3,993          -       80,984         68,136
     当期末残高                8,854        369,402        7,030,000         2,260,470         9,914,532
                     株主資本                評価・換算差額等

                                                   純資産合計

                                 その他有価証券          評価・換算
                 自己株式        株主資本合計
                                  評価差額金         差額等合計
     当期首残高              △ 503,459       11,878,135          287,379         287,379       12,165,514

     当期変動額
     剰余金の配当                      △ 99,970                         △ 99,970
     当期純利益                       168,107                          168,107
     特別償却準備金の取
                               -                          -
     崩
     固定資産圧縮積立金
                               -                          -
     の取崩
     自己株式の取得                △ 1        △ 1                         △ 1
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                              △ 153,488        △ 153,488        △ 153,488
     額)
     当期変動額合計                 △ 1       68,135       △ 153,488        △ 153,488        △ 85,353
     当期末残高              △ 503,461       11,946,270          133,890         133,890       12,080,161
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     【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
        該当事項はありません。
      (重要な会計方針)

    1 有価証券の評価基準及び評価方法
     子会社株式及び関連会社株式
      移動平均法による原価法
     その他有価証券
      時価のあるもの
       決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
      り算定)
      時価のないもの
       移動平均法による原価法
    2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

     通常の販売目的で保有するたな卸資産
      評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
     (1)   商品
       総平均法
     (2)   製品、仕掛品
       個別法
     (3)   原材料
       板紙  総平均法
       その他 最終仕入原価法
     (4)   貯蔵品
       最終仕入原価法
    3 固定資産の減価償却の方法

     有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4
       月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
       建物             7~50年
       機械装置             4~12年
       また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均
      等償却する方法によっております。
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     無形固定資産
       ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
     長期前払費用
       均等償却をしております。
       なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
    4 引当金の計上基準

     貸倒引当金
       債権貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     賞与引当金
       従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
     退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
    (1)   退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、                                                    給付算
      定式基準によっております。
    (2)   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
      による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
       過去勤務費用は、その発生年度に全額費用処理しております。
      関係会社事業損失引当金
       関係会社の事業損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
    5 その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     消費税等の会計処理の方法
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生年度の期間費
      用としております。
      (会計方針の変更)

        該当事項はありません。
      (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基
      準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
      税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」76,816千円は、「固定負債」の
      「繰延税金負債」113,276千円に含めて表示しております。
      (追加情報)

        該当事項はありません。
      (貸借対照表関係)

     ※1 担保に供している資産
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        定期預金                         300千円                 300千円
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       上記に対する債務

                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        買掛金                          19千円                   ―
     ※2 関係会社に対する資産及び負債

      区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        短期金銭債権                       102,653千円                 145,420千円
        短期金銭債務                        13,845千円                 14,592千円
     ※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                       113,046千円                 124,412千円
        支払手形                        32,927千円                 45,496千円
      (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
                                               当事業年度
                               前事業年度
                            (自    2017年4月1日
                                            (自    2018年4月1日
                            至    2018年3月31日)
                                             至    2019年3月31日)
        営業取引(収入分)                       399,573千円                 363,536千円
        営業取引(支出分)                       110,353千円                 108,973千円
        営業取引以外の取引高(収入分)                        18,941千円                 18,434千円
     ※2 他勘定受入高の内容は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        板紙原材料                        27,980千円                 24,837千円
        製造原価他勘定振替高                       105,801千円                 112,094千円
        計                       133,781千円                 136,932千円
     ※3 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        自家消費                          42千円                 61千円
        材料払出                      1,001,884千円                 1,010,161千円
        計                      1,001,927千円                 1,010,223千円
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     ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        機械及び装置                             ―            27,190千円
        計                             ―            27,190千円
     ※5 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        工具、器具及び備品                         396千円                    ―
        土地                         451千円                    ―
        計                         848千円                    ―
     ※6 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        構築物                        4,288千円                   0千円
        機械及び装置                        3,346千円                   0千円
        車両運搬具                          0千円                   ―
        工具、器具及び備品                          0千円                237千円
        計                        7,634千円                  237千円
     ※7 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        配送費                       183,488    千円             207,459    千円
        販売促進費及び見本費                       189,830    千円             164,733    千円
        給料及び手当                       508,819    千円             487,594    千円
        賞与引当金繰入額                        61,720   千円              66,912   千円
        退職給付費用                        27,761   千円              28,618   千円
        減価償却費                        55,220   千円              53,525   千円
        おおよその割合

        販売費                           80%                 80%
        一般管理費                           20%                 20%
      (有価証券関係)

       前事業年度(2018年3月31日現在)
        子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                       子会社株式75,080千円、関連会社株式3,000千円)は、市場価
       格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、記載しておりません。
       当事業年度(2019年3月31日現在)

        子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                       子会社株式75,080千円、関連会社株式0千円)は、市場価格が
       なく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、記載しておりません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        繰延税金資産
         賞与引当金                           30,987千円              32,873千円
         貸倒引当金                           23,014千円              38,187千円
         退職給付引当金                           96,729千円              97,635千円
         未払役員退職慰労金                           35,018千円              35,018千円
         投資有価証券評価損                           20,412千円              20,412千円
         関係会社株式評価損                           37,184千円              38,097千円
         会員権評価損                           16,132千円              16,132千円
         減損損失                           38,389千円              38,389千円
                                   44,596千円              25,151千円
         その他
        繰延税金資産小計
                                   342,464千円              341,898千円
        評価性引当額                          △156,896千円              △166,112千円
        繰延税金資産合計                           185,567千円              175,785千円
        繰延税金負債

         特別償却準備金                           △7,753千円              △3,876千円
         固定資産圧縮積立金                          △163,478千円              △161,729千円
         その他有価証券評価差額金                          △127,562千円              △64,230千円
                                    △50千円              △37千円
         その他
        繰延税金負債の合計                          △298,843千円              △229,874千円
                                  △113,276千円              △54,088千円

        繰延税金負債の純額
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                    前事業年度             当事業年度
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        国内の法定実効税率                              30.7%             30.5%
        (調整)
         留保金課税                                ―            1.4%
         交際費等永久に損金に算入されない項目                               0.6%             1.0%
         受取配当金等永久に損金に算入されない項目                              △1.3%             △1.9%
         住民税均等割                               2.6%             4.2%
         評価性引当金増減額                               0.2%             3.4%
         税率変更による期末繰延税金資産の減額修正等                               0.4%               ―
                                       0.1%            △1.4%
         その他
          税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      33.3%             37.2%
      (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                (単位:千円)
                                                    減価償却累計
       区分       資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                      額
            建物            1,963,077       19,779        ―   104,215     1,878,640      1,840,668
     有形固定資産
            構築物             91,016        ―      0    9,902      81,114      141,857
            機械及び装置            1,590,330       308,598       8,920     362,448     1,527,559      3,166,303
            車両運搬具             9,688       218       ―    4,367      5,539      44,486
            工具、器具及び備品            1,357,877       37,558        7    31,965     1,363,463       358,802
            リース資産             7,655        ―      ―    2,355      5,300      8,833
            土地            1,229,979         ―      ―      ―   1,229,979         ―
            建設仮勘定            110,829      316,025      232,772         ―   194,082         ―
                計       6,360,454       682,180      241,699      515,256     6,285,678      5,560,950
            ソフトウェア               ―      ―      ―    10,222      42,197        ―
     無形固定資産
            電話加入権               ―      ―      ―      ―    3,837        ―
            ソフトウェア仮勘定               ―       ―      ―      ―      ―      ―
                計           ―      ―      ―    10,222      46,034        ―
     (注)   1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
          建物          伊予工場                空調機更新               16,600千円
          機械装置          伊予工場                印刷設備               262,660千円
          工具器具備品          美術館                美術品               16,500千円
          建設仮勘定          セキブルーファクトリー                印刷設備・工場改築              194,082千円
          ソフトウエア          セキブルーファクトリー                生産管理システム               18,670千円
        2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

          機械装置          伊予工場                印刷設備               8,920千円
        3 無形固定資産の金額が、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少

          額」の記載を省略しております。
        4 工具、器具及び備品の当期末残高には、減価償却を実施しない美術品1,295,187千円が含まれております。
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       【引当金明細表】
                                                  (単位:千円)
         科目          当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

     貸倒引当金                  75,579          125,409           75,579          125,409

     賞与引当金                  101,765          107,958          101,765          107,958

     退職給付引当金                  317,667           30,457          27,484          320,640

     関係会社事業損失引当
                       46,875             ―        46,875             ―
     金
     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       特に記載すべき事項はありません。
    第6   【提出会社の株式事務の概要】

     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

     剰余金の配当の基準日             9月30日、3月31日

     1単元の株式数             100株

     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所             大阪市中央区北浜四丁目5番33号
                   三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                   三井住友信託銀行株式会社
                   株式の売買の委託に係る手数料相当額として、当社の株式取扱規程において別途定
       買取手数料
                  める金額
                   当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行うことができない事故
                  その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。
     公告掲載方法              なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとお
                  りです。
                   http://www.seki.co.jp
                   毎年3月末日及び9月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次
                  のような「セキ美術館」の招待券並びに自社製品を贈呈する。
                    1 「セキ美術館」招待券
                        対象:3月末日及び9月末日の株主
                        贈呈時期:3月末日現在の株主には6月下旬
                             9月末日現在の株主には12月下旬
                        持株数     招待券枚数
     株主に対する特典                     100株以上             2枚
                        3,000株以上              4枚
                    2 自社オリジナルティッシュペーパー 1ケース(20箱)
                        対象:3月末日現在、1,000株以上保有の株主
                        贈呈時期:7月上旬
                    3 自社カレンダー 1部
                        対象:9月末日現在、100株以上保有の株主
                        贈呈時期:11月下旬
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】
      当社には、親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度 第69期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       2018年6月15日四国財務局長に提出。
    (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       2018年6月15日四国財務局長に提出。
    (3)  四半期報告書及び確認書

       第70期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
       2018年8月2日四国財務局長に提出。
       第70期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
       2018年11月2日四国財務局長に提出。
       第70期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
       2019年2月7日四国財務局長に提出。
    (4)  臨時報告書

       金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく
       臨時報告書
       2018年6月19日四国財務局長に提出。
       金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づく
       臨時報告書
       2019年5月9日四国財務局長に提出。
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

     該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                 2019年6月13日

    セキ株式会社
     取締役会 御中
                       EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                             北  池  晃  一  郎
                                      公認会計士                 ㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                      公認会計士       堀 川 紀 之         ㊞
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
    れているセキ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
    ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
    算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セ
    キ株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、セキ株式会社の2019
    年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、セキ株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                 2019年6月13日

    セキ株式会社
     取締役会 御中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                             北  池  晃  一  郎
                                      公認会計士                 ㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                      公認会計士       堀 川 紀 之         ㊞
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

    れているセキ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第70期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
    行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セキ株
    式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2024年5月8日

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2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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