東海自動車株式会社 有価証券報告書 第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 東海自動車株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      東海自動車株式会社(E04190)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    2019年6月24日
      【事業年度】                    第155期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    東海自動車株式会社
      【英訳名】                    TOKAI   JIDOSHA    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  早川 弘之
      【本店の所在の場所】                    静岡県伊東市渚町2番28号
      【電話番号】                    0557-(36)-1111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    経営企画部課長  佐藤 靖之
      【最寄りの連絡場所】                    静岡県伊東市渚町2番28号
      【電話番号】                    0557-(36)-1115
      【事務連絡者氏名】                    経営企画部課長  佐藤 靖之
      【縦覧に供する場所】                    該当なし
      (注)当連結会計年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更しています。

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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第151期       第152期       第153期       第154期       第155期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)       7,303,771       7,605,424       7,655,085       7,943,357       8,076,123
     売上高
                    (千円)        365,784       567,178       492,473       461,322       316,556
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
                    (千円)        245,135       375,259       380,949       307,614       180,617
     利益
                    (千円)        257,480       384,447       393,577       321,545       195,001
     包括利益
                    (千円)       2,607,328       2,988,275       3,377,793       3,695,649       3,886,350
     純資産額
                    (千円)       8,141,998       8,318,275       8,420,666       8,772,970       9,203,584
     総資産額
                    (円)        338.21       391.75       446.21       490.09       515.80
     1株当たり純資産額
                    (円)        35.02       53.61       54.42       43.94       25.80
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)          -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)         29.1       33.0       37.1       39.0       39.2
     自己資本比率
                    (%)         10.4       13.7       12.2        9.0       5.0
     自己資本利益率
                    (倍)          -       -       -       -       -
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)        849,345       860,317       841,768       919,409       785,167
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)       △ 367,177      △ 702,623      △ 658,184      △ 702,641     △ 1,042,344
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)       △ 170,652      △ 210,926      △ 236,335       △ 84,713       324,680
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)       1,176,983       1,123,750       1,070,999       1,203,053       1,270,555
     高
                             579       564       686       761       753
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 257  )     ( 264  )     ( 161  )      ( 82 )      ( 88 )
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっております。
           詳細は「第5         経理の状況 1        連結財務諸表等 (1)           連結財務諸表 (表示方法の変更)」に記載のとおり
           であります。
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       (2)  提出会社の経営指標等
              回次             第151期       第152期       第153期       第154期       第155期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)       2,327,208       2,167,712       2,180,708       2,278,793       2,333,311
     売上高
                    (千円)        206,139       412,715       289,474       234,386       151,110
     経常利益
                    (千円)        103,266       325,835       233,655       171,750        99,390
     当期純利益
                    (千円)        350,000       350,000       350,000       350,000       350,000
     資本金
                    (千株)         7,000       7,000       7,000       7,000       7,000
     発行済株式総数
                    (千円)       1,105,677       1,431,072       1,664,984       1,836,277       1,935,038
     純資産額
                    (千円)       5,799,177       5,748,355       5,762,901       5,758,117       6,193,125
     総資産額
                    (円)        157.95       204.44       237.85       262.33       276.43
     1株当たり純資産額
                              -       -       -       -       -
     1株当たり配当額
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当
                             ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     額)
                    (円)        14.75       46.55       33.38       24.54       14.19
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)          -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)         19.1       24.9       28.9       31.9       31.2
     自己資本比率
                    (%)         9.3       22.8       14.0        9.4       5.1
     自己資本利益率
                    (倍)          -       -       -       -       -
     株価収益率
                    (%)          -       -       -       -       -
     配当性向
                              65       64       63       96       103
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 48 )      ( 49 )      ( 47 )      ( 16 )      ( 13 )
                    (%)          -       -       -       -       -
     株主総利回り
     (比較指標)               (%)         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                    (円)          -       -       -       -       -

     最高株価
                    (円)          -       -       -       -       -
     最低株価
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であります
         の  で記載しておりません。
         4.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標等となっております。
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      2【沿革】
        当社は、1917年2月15日、伊東町有志により伊豆の地域産業の振興と地域住民の利便を図るべく伊東自動車株式会
       社の名を以て設立され、現在までの沿革の大要は次のとおりであります。
     1917年2月15日         伊東自動車(株)として設立                               資本金                    12千円
     1918年11月4日         東海自動車(株)に商号変更
     1932年11月11日         下田自動車(株)と合併
     1947年12月1日         増資       3,835千円        資本金       5,000千円
               〃                5,000千円         〃                              10,000千円
     1948年6月30日
               〃       10,000千円         〃                                       20,000千円
     1949年6月30日
               〃       30,000千円         〃                                       50,000千円
     1950年11月10日
               〃       25,000千円         〃                                       75,000千円
     1954年3月10日
     1964年2月1日          〃       75,000千円         〃       150,000千円
               〃              200,000千円         〃       350,000千円
     1966年2月1日
     1971年9月28日         定款変更営業年度、決算期の変更
     1973年10月1日         増資      350,000千円        資本金      700,000千円
     1975年7月28日         郵便貨物業の子会社(東海輸送㈱)を設立
     1981年2月18日         旅行業の子会社(㈱東海バストラベル)を設立
     1983年5月20日         自動車整備業の子会社(㈱東海車輌サービス)を設立
     1996年12月6日         貸切業の子会社(㈱新東海バス)を設立
     1999年2月17日         乗合業の子会社5社(㈱伊豆東海バス、㈱南伊豆東海バス、㈱西伊豆東海バス、㈱中伊豆東海バ
              ス、㈱沼津東海バス)を設立
     1999年3月16日         減資      350,000千円        資本金      350,000千円
     1999年4月1日         自動車事業を乗合子会社5社へ譲渡
     2002年10月1日         乗合業の子会社である㈱沼津東海バスを㈱沼津登山東海バスに名称変更
     2003年3月31日         旅行業の子会社(㈱東海バストラベル)を吸収合併
     2005年6月6日         化粧品販売業の子会社(㈱ハートリーフ)を設立
     2013年4月1日         乗合業の子会社(㈱中伊豆東海バス)と貸切業の子会社(㈱新東海バス)を合併
     2016年3月10日         化粧品販売業の子会社(㈱ハートリーフ)を清算
     2016年4月1日         旅客運送業の子会社である㈱沼津登山東海バスを㈱東海バスオレンジシャトルに商号変更
     2017年2月15日         創立100周年
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      3【事業の内容】
        当社グループは当社(東海自動車株式会社)、子会社8社及び関連会社2社で構成されており、事業内容は旅客運
       輸、郵便貨物、不動産、飲食・物品販売、自動車整備販売を中心にこれらに付帯するサービス等を行っております。
        事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。
        なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメン
       トの区分と同一であります。
                      事業内容                    主要な会社
           区分
                              ㈱伊豆東海バス、㈱南伊豆東海バス、㈱西伊豆東海バス、
                   乗合旅客運送業
                              ㈱新東海バス、㈱東海バスオレンジシャトル
                              ㈱伊豆東海バス、㈱南伊豆東海バス、㈱西伊豆東海バス、
            旅客運送業
                   貸切旅客運送業
                              ㈱新東海バス、㈱東海バスオレンジシャトル
     自動車事業
                   一般乗用業           伊豆急東海タクシー㈱
                   郵便逓送業           東海輸送㈱

            貨物運送業
                   区域貨物業           東海輸送㈱
     不動産事業              不動産業           当社

     車両整備販売事業              自動車整備販売業           ㈱東海車輌サービス

                   飲食業           当社

                   物品販売業           当社

                   旅行業           当社

     その他
                   駐車場業           当社
                   警備業           東海綜合警備保障㈱

                   索道業           当社、下田ロープウェイ㈱

     以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。

                                               (注) ◎印は親会社
                                                   ○印は連結子会社
                                                   ※印は関連会社
          旅客運送業                                         貨物運送業

                               鉄道業
                                                  ○東海輸送㈱
        ○㈱伊豆東海バス                     ◎小田急電鉄㈱
        ○㈱南伊豆東海バス

                              設備    賃借
                                                   乗 用 業
                                                 ※伊豆急東海タクシー㈱
        ○㈱西伊豆東海バス
                       設備                 設備
                              東海自動車㈱
         ○㈱新東海バス
                       賃貸                 賃貸           警 備 業
                                                ○東海綜合警備保障㈱
       ○ ㈱東海バスオレンジシャトル
                              設備    賃貸
                                                   索 道 業
                                                 ※下田ロープウェイ㈱
                             自動車整備・販売
                            ○㈱東海車輌サービス
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      4【関係会社の状況】
                                                 関係内容
                                   議決権の所有割
                             主要な事業の
         名称         住所    資本金(千円)             合又は被所有割
                             内容              役員の兼
                                                    営業上の     設備の賃
                                   合(%)            資金援助
                                           任等(名)         取引     貸借
     (親会社)                              (被所有)
                                           兼任  1
     小田急電鉄㈱           東京都渋谷区        60,359,822     鉄道業      直接所有 59.6             無     有     有
     (連結子会社)           静岡県伊東市
                                   直接所有      100   兼任   無
                          30,000    自動車事業                   無     有     有
     ㈱伊豆東海バス           渚町
                静岡県伊東市
                                           兼任  無
     ㈱南伊豆東海バス                        自動車事業      直接所有      100        無     有     有
                          20,000
                渚町
                静岡県伊東市
                                   直接所有      100   兼任  無
     ㈱西伊豆東海バス                    20,000    自動車事業                   無     有     有
                渚町
                静岡県伊東市
                                   直接所有      100   兼任  無
     ㈱新東海バス                    20,000    自動車事業                   無     有     有
                渚町
     ㈱東海バスオレンジシャ           静岡県伊東市
                                   直接所有      100   兼任  無
                             自動車事業                   無     有     有
                          65,000
     トル           渚町
                静岡県伊東市             車両整備販売
                                   直接所有      100   兼任   5
     ㈱東海車輌サービス                    35,000                       無     有     有
                玖須美             事業
                静岡県駿東郡
     東海輸送㈱                    30,000    自動車事業      直接所有      100   兼任  ▶   無     有     有
                清水町
                静岡県伊東市
                                           兼任  2
                             その他                   無     有     有
     東海綜合警備保障㈱                    10,000          直接所有  50
                玖須美
     (持分法適用関連会社)
                静岡県下田市
                                           兼任  3
                             乗用業                   無     有     有
     伊豆急東海タクシー㈱                    80,000          直接所有  49
                敷根
                静岡県下田市
                                           兼任  ▶
     下田ロープウェイ㈱                    30,000    索道業      直接所有  40             無     無     無
                東本郷
      (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2.上記各会社のうち、特定子会社は㈱伊豆東海バス、㈱東海バスオレンジシャトル、㈱東海車輌サービス、東
           海輸送㈱であります。
         3.㈱伊豆東海バス、㈱東海バスオレンジシャトル、東海輸送㈱、東海綜合警備保障㈱の4社は売上高(連結会
           社相互間の内部取引を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
                              ㈱東海バス

                                             東海綜合警備
                     ㈱伊豆東海バス                 東海輸送㈱
                             オレンジシャトル
                                               保障㈱
             (1)売上高         1,188,314千円        1,180,410千円        1,198,383千円         922,932千円

     主要な損益情報
     等
             (2)経常利益          11,073千円        51,150千円        88,470千円        44,452千円
             (3)当期純利益          9,207千円        44,689千円        74,135千円        29,973千円
             (4)純資産額         116,300千円        247,377千円        868,137千円        552,284千円
             (5)総資産額         236,685千円        436,976千円       1,408,318千円         647,035千円
         4.上記各会社のうち、小田急電鉄㈱は有価証券報告書の提出会社であります。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
                                                  499
      自動車事業                                               (58)
      不動産事業                                             3  (0)

                                                      (2)

      車両整備販売事業                                             70
      その他                                            160   (28)

      全社(共通)                                             21   (0)

                  合計                                 753   (88)

      (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
           るものであります。
         3.臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含みます。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)               平均年齢             平均勤続年数            平均年間給与(円)

                       44歳        6ヶ月          8年       5ヶ月

            103(13)                                         4,053,237
               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
      不動産事業                                             3  (0)

                                                   79

      その他                                               (13)
      全社(共通)                                             21   (0)

                  合計                                 103   (13)

      (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含みます。
         3.  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         4.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
           るものであります。
       (3)  労働組合の状況

         当社グループ(一部は除く)には、東海自動車労働組合が組織されており、日本私鉄労働組合総連合会に属して
        おります。グループ内の組合員数は418人でユニオンショップ制であります。
         なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)  会社の経営の基本方針
         伊豆地域においては、少子高齢化に伴う人口減少が進み、当社グループの既存事業をこのまま維持・継続して
        いくだけでは、企業としての成長は危ういものがあります。こうしたことから、当社グループは新たに策定した
        企業理念のもと、将来の成長のための種を蒔き育てるため、これからの数年間、積極的な投資を行い、新たな価
        値を生み出すための果敢なチャレンジを行ってまいります。また、こうしたチャレンジを可能にするための事業
        体制の強化と社風の改革に取り組んでまいります。
       (2)  目標とする経営指標

         当社グループは、収益の源泉となる売上高ならびに各段階の利益を重視し、各事業ごとに収益力強化に向けた
        活動を通じて企業価値の向上に努めております。
       (3)  中長期的な会社の経営戦略

        当社グループにおいて、対処すべき課題は次のとおりです。
       ①  策定した企業理念の浸透
         当社グループでは、変革期に当たり、経営者から従業員一人ひとりまで共通の価値観を持ち、全従業員が自立
        的・自発的に行動していくため、各組織の社員と経営層が議論を重ね、2019年5月に企業理念を制定いたしまし
        た。今後はその内容の理解と浸透を図り、グループをあげて将来の成長に向けたチャレンジを推し進めてまいり
        ます。
         <企業理念>
          わたしたちは、お客さまの心に寄り添いながら、より安全・安心・快適なサービスを追及していきます。
          わたしたちは、やりがいと笑顔があふれる職場を大切にしていきます。
          そして、新しい価値を創造し、地域とともに成長していきます。
       ②  人材の確保・育成と働き方改革の推進

         新たに制定した企業理念に掲げた当社の存在価値を具体化し実現していくのは従業員です。全国的に人手不足
        が深刻となる厳しい状況ではありますが、企業理念を踏まえ、労働条件の改善、職場環境の整備、中途を含めた
        採用の改善・強化、積極的な人材育成、女性社員の積極活用・登用、働き方改革を踏まえた諸制度の整備、働き
        がいがあり、風通しの良い魅力ある職場づくりなどの取り組みを着実に進めてまいります。
       ③  運転事故の防止

         バス事業において最も重要で、かつ永遠の課題は運転事故防止です。当社バスグループでは、従来からの取り
        組みに加え、運転技術コンテストの開催、最新の安全装置の導入、点呼・点検のレベルアップに取り組むととも
        に、外部機関や各種データの活用等を通して、運転技術と安全意識の向上に取り組み、事故の防止を図ってまい
        ります。
       ④  インバウンド需要の取り込み

         地域人口の減少を踏まえますと、インバウンドすなわち訪日外国人旅行客の伊豆来訪とバス利用の促進は急務
        であります。当社グループは他の交通事業者と連携した使いやすくわかりやすい商品開発、観光しやすいバス路
        線の改善・構築、海外での販売チャネルの開拓、SNSによる情報発信、ICカードシステムの導入、西伊豆・
        南伊豆への誘客促進など、様々な施策に取り組んでまいります。
       ⑤  貸切事業の建て直し

         収益が大幅に減少した貸切事業について減収分を回復させるべく、営業力強化のための営業推進体制の見直し
        を進めると同時に、適正な車両配置とグループ内の運転士の効率的な運用により、繁忙期の機会損失を可能な限
        り回避します。また、旅行業部門における商品の充実により貸切バスの需要を創出し、稼働率の向上を図ってま
        いります。
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       ⑥  既存事業のリニューアルと新たなビジネスの展開

         当社は永続的な企業運営に向け、新規土地取得による不動産賃貸事業の拡充、既存施設・事業の見直し、地域
        社会のニーズを踏まえた新たなビジネスの展開などに積極的にチャレンジするとともに、グループ会社の有望な
        事業を積極的に支援し、安定的な収益基盤の整備・確立に努めてまいります。
       ⑦  新たな時代への対応

         自動無人運転車両の普及は伊豆地区の活性化と観光客を含めたお客様の移動の改善に大きく寄与するものと確
        信しています。バス・タクシー・トラックの自動運転実験が日本各地で進められているなか、小田急グループと
        連携し、積極的な情報収集に努めるとともに、伊豆における実証実験の実現に向け積極的に関与してまいりま
        す。また、東京急行電鉄㈱と東日本旅客鉄道㈱による交通機関をお客様がスマートフォンで検索・予約・決済
        し、目的地まで移動できる新サービス「観光型MaaS」にも積極的に関与し、伊豆の発展に貢献するととも
        に、当社事業の発展に結び付けてまいります。
       ⑧  コンプライアンスの定着とリスクマネジメントの強化

         コンプライアンス違反の撲滅に向け、コンプライアンスの理解と認識を深め、風通しの良い職場風土作りに取
        り組んでまいります。また、南海トラフ地震による被害想定など、危機意識を高め、リスクマネジメントを強化
        し、災害対策の深度化を推進してまいります。
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      2【事業等のリスク】
        当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、主に以下のようなものがあります。
        なお、将来に関する事項についての記載のある場合には、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したもの
       であります。
      (1)  経営環境について

         当社グループの事業エリアである伊豆地域においては少子化の進行による人口の減少、観光来遊客の減少など、
       今後も厳しい経営環境が続くものと推測されます。
      (2)  法的規制について

         当社グループにおいて、車両のバリアフリー化や排ガス規制への対応については、段階的に進めているところで
       ありますが、静岡県内に排ガス規制法が適用となった場合には、一時期に多額な設備投資が必要となり、財政状態
       を圧迫する要因となります。
      (3)  金利の変動について

         2019年3月末の当社グループの借入金残高は3,600,374千円であり、事業規模に対しては過大なため、金利の上昇
       が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (4)原油価格の高騰について

        当社グループでは自動車事業が主体であり、価格増により直接損益を逼迫する大きな要因となる可能性を持ち合
       わせております。
      (5)自然災害について

        地震、その他大規模自然災害が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
       す。また、当社グループの事業エリアは、南海トラフ地震防災対策推進地域および南海トラフ地震津波避難対策特
       別強化地域となっております。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)  経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」とい
        う。)の状況の概要は次のとおりであります。
       ①  財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、大企業を中心に設備投資が増加し、底堅い内需に支えられ、雇用・所
        得環境も改善傾向が続きました。しかし、米中の貿易問題、英国のEU離脱問題など、世界経済の混迷の影響か
        ら日本経済も減速傾向が増し、2019年10月の消費税率改定も相俟って、先行き不透明な状況が続きました。
         こうしたなか、当社グループの事業エリアである伊豆地域においては、人口減少・少子高齢化が進み、夏季の
        記録的な猛暑や度重なる自然災害の影響も受けましたが、熱海市・三島市・沼津市をはじめとした伊豆半島北部
        を中心に、国内外からの来遊客数に増加傾向が見られるなど、明るい兆しもありました。
         このような状況下、当社グループ(当社、連結子会社)は、各事業において積極的な営業活動を行うとともに
        経費の削減に努めてまいりました。
         この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が8,076,123千円と前連結会計年度に比べ132,765千円(前年同期
        比1.7%増)の増収となりました。営業利益は333,966千円と前連結会計年度に比べ103,046千円(同23.6%減)の
        減益、経常利益は316,556千円と前連結会計年度と比べ144,765千円(同31.4%減)の減益、親会社株主に帰属す
        る当期純利益は180,617千円と前連結会計年度と比べ126,996千円(同41.3%減)の減益となりました。
        セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

        ア.自動車事業
         乗合旅客運送業は、「わかりやすいバス・乗りやすいバス」を引き続き推進するとともに、観光客が年々増加
        している熱海地区において、熱海フリー乗車券「あつおきっぷ」を販売し、伊東観光フリーパスについてはタイ
        での販売を開始するなど、インバウンドを含めた利用者の維持・増加に努めてまいりました。高速乗合バスは三
        島エクスプレスの当社グループ担当便を増やして増収を図るとともに、ダイヤ改正による利便性の向上と広報活
        動を一層強化することにより、利用者増加を図ってまいりました。この結果、増収となりました。
         貸切旅客運送業では「貸切バス事業者安全性評価認定制度」において、㈱伊豆東海バス、㈱新東海バス、㈱東
        海バスオレンジシャトルが最高位の「三ッ星」、㈱南伊豆東海バス、㈱西伊豆東海バスが「二ッ星」を取得して
        おりますが、地域経済の低迷、団体旅行の減少、競合バス会社との競争激化等もあり、減収となりました。
         郵便逓送業は、新富士営業所の開設後2年が経過し、また神奈川県におきましても2017年9月の神奈川西局開
        設に伴う新たな運送便の受託など、積極的な業務拡大を図ってまいりました。
         この結果、売上高は5,192,879千円と前連結会計年度に比べ、48,807千円(同0.9%増)の増収となりました。
         営業利益は、コスト削減に努めましたが、106,219千円と前連結会計年度に比べ、42,089千円(同28.4%減)の
        減益となりました。
        イ.不動産事業

         不動産業は、伊豆市牧之郷において取得した土地に店舗を建設し、2018年11月よりドラッグストア「クリエイ
        トエス・ディー伊豆牧之郷店」への賃貸を開始しました。
         この結果、売上高は309,152千円となり、前連結会計年度に比べ、7,359千円(同2.4%増)の増収となりまし
        た。
         営業利益は、119,423千円と前連結会計年度に比べ、24,299千円(同16.9%減)の減益となりました。
        ウ.車両整備販売事業

         自動車整備販売業は、マツダ車の新車販売台数は伸び悩んだものの、ダイハツ車などの販売が好調に推移し、
        売上高は678,363千円と前連結会計年度に比べ、44,613千円(同7.0%増)の増収となりました。
         営業利益は、41,004千円と前連結会計年度に比べ、12,918千円(同24.0%減)の減益となりました。
        エ.その他

         飲食業は、小室山レストハウスにおいて座席配置の見直しによるストレスフリー化、ニーズの多様化に対応し
        た食事メニューの提供などにより受注拡大に努めました。同観光リフトにおいてもリフトの速度が4段階に切替
        可能な制御装置への更新を行うなど、安全性の向上と営業力の強化に取り組みました。しかし、つつじの開花時
        期が早まったことにより、ゴールデンウィーク期間の個人利用が不調となったことのほか、団体利用客の受注減
        少などもあり、減収となりました。
         駐車場業では沼津市にある「大手町ワイドパーキング」において近隣施設との駐車サービス券の利用契約維持
        に努め、物品販売業では事業エリア内のギフト需要の掘り起こしや「新夏密柑(ニューサマーオレンジ)酎うめ
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        えら!」の姉妹商品「うめえら!ライト」の発売など、当社オリジナル商品の販売に努めましたが、それぞれ減
        収となりました。
         石油販売業では、原油価格が前年度に比べ高水準で推移したことなどにより増収となりましたが、競合等によ
        り利益を価格転嫁できず、減益となりました。
         旅行業では、地域経済が低迷し、旅行規模が縮小するなか、自社商品である「オレンジツアー」の企画・販売
        を強化したことなどにより増収となりました。
         熱海および箱根の両リフレッシュクラブの宿泊業では、箱根での宿泊者数は回復し増収となりましたが、費用
        の増加等もあり減益となりました。
         警備業では、機械警備や防犯カメラの販売が堅調に推移したこと、またホテルへの火災報知機設置工事等の受
        注が増えたことから、増収となりました。
         この結果、売上高は1,895,728千円となり、前連結会計年度に比べ、31,985千円(同1.7%増)の増収となりま
        した。
         営業利益は、61,803千円と前連結会計年度に比べ、25,064千円(同28.9%減)の減益となりました。
       ②  キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比
        べ67,502千円増加し、当連結会計年度末には1,270,555千円となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          営業活動の結果得られた資金は、785,167千円(前連結会計年度は、919,409千円の獲得)となりました。これは
         主に、税金等調整前当期純利益の減少が要因であります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

          投資   活動の結果使用した資金は、1,042,344千円(前連結会計年度は、702,641千円の使用)となりました。これ
         は主に、有形固定資産取得による支出の増加が要因であります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

          財務活動の結果得られた資金は324,680千円(前連結会計年度は、84,713千円の使用)となりました。これは主
         に、短期借入れによる収入の増加が要因であります。
       ③  生産、受注及び販売の実績

         当社グループの販売品目は、受注生産形態をとるものはなく、また多種多様にわたるため、セグメントごとに
        生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。このため生産、受注及び販売の実績に
        ついては、「①財政状態及び経営成績の状況」におけるセグメントの経営成績に関連付けて示しております。
      (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①  重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
        ております。この連結財務諸表作成にあたっては、経営者は、決算日における資産・負債及び報告期間における
        収入・費用の金額並びに開示に影響を与える見積りを行わなければなりません。これらの見積りについては、過
        去の実績や状況に応じ合理的に判断を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、こ
        れらの見積りと異なる場合があります。
         当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第5「経理の状況」の1「連結財務諸表等」(1)
        「連結財務諸表」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
       ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         ア.財政状態の分析
           当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末に比べ430,613千円増加し9,203,584千円となりました。
          これは、車両運搬具の増加が主な要因であります。
           負債総額は、前連結会計年度末に比べ239,912千円増加し5,317,233千円となりました。これは短期借入金の
          増加が主な要因であります。
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           当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加等によりま
          して、前連結会計年度末に比べ190,701千円増加し3,886,350千円となりました。
         イ.経営成績の分析

          (営業収益及び営業利益)
            当連結会計年度の営業収益は、自動車事業が増収となったことが主要因となり、前連結会計年度と比べ
           132,765千円増加し8,076,123千円となりました。営業利益は諸費用の増加もあり、103,046千円減益の
           333,966千円となりました。
          (営業外損益及び経常利益)

            当連結会計年度の営業外収益は、助成金収入の増加などにより、前連結会計年度と比べ7,191千円減少し
           39,593千円となりました。営業外費用は、前連結会計年度と比べ34,528千円増加し57,004千円となりまし
           た。この結果、経常利益は前連結会計年度と比べ144,765千円減少し316,556千円となりました。
          (特別損益及び親会社株主に帰属する当期純利益)

            当連結会計年度の特別利益は、前連結会計年度と比べ1,922千円減少し26,612千円となりました。特別損
           失は、前連結会計年度と比べ19,779千円増加し27,873千円となりました。
            この結果、税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度と比べ166,468千円減少し315,295千円となり、こ
           こから法人税等及び非支配株主に帰属する当期純利益を控除した親会社株主に帰属する当期純利益は、前連
           結会計年度と比べ126,996千円減少し、180,617千円となりました。
         ウ.キャッシュ・フローの分析

           キャッシュ・フローの分析については、「(1)                       経営成績等の状況の概要 ②              キャッシュ・フローの状況             」
          に記載しております。
       ③  資本の財源及び資金の流動性についての分析

         ア.設備投資による資本の投下
           当社グループは、自動車事業における事故防止対策として、運転士への安全教育の強化や事故防止キャン
          ペーンの実施、脳MRI検査の導入等の健康管理の強化に取り組み、貸切バスについては安全運転機能が充実
          した車両の導入や既存車両への衝突防止補助システムの装備など安全性の向上を図っております。他の事業に
          おいても、将来の成長を生み出すための積極的な投資を行っております。当連結会計年度においては総額
          1,107,450千円の設備投資を実施いたしました。
           なお、各セグメントの設備投資等の概要については、「第3 設備の状況」の「1 設備投資等の概要」に
          記載しております。
         イ.資金調達

           当社グループの資金調達は、小田急グループキャッシュマネジメントシステム(CMS)のほか、民間金融
          機関からの借入金など、市場環境や金利動向等を総合的に勘案しながら決定しております。
         ウ.資金の流動性

           当社グループは、自動車事業や飲食業、旅行業を中心に日々の収入金があることから、必要な流動性資金は
          十分に確保しております。
       ④  経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社の経営方針、経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、
        中長期的な事業拡大と企業価値の増大を図っていくために、重要な経営指標として収益の源泉となる売上高なら
        びに各段階の利益を重視しております。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループ(当社及び連結子会社)では自動車事業の事業用車両の更新を中心に、総額1,107,450千円の設備投資
       を実施しました。
        自動車事業では、事業用新車車両、中古車両及び郵便車両の代替等290,810千円を投資しました。
        不動産事業では、賃貸車両購入及び賃貸施設の建設等694,979千円を投資しました。
        車両整備販売事業では、自家用車両の購入及び機械装置等52,144千円を投資しました。
        その他では、ソフトウェアの更新及び警報機器の購入等142,504千円を投資しました。
        消去又は全社の金額は△72,989千円であります。
        所要資金については、いずれも自己資金及び借入金にてこれを充当しました。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)  提出会社

                                                     2019年3月31日現在
                                      帳簿価額
       事業所名      セグメントの                                          従業員数
                    設備の内容      建物及び構築      機械装置及       土地
       (所在地)       名称                               その他      合計      (人)
                          物      び運搬具       (千円)
                                            (千円)     (千円)
                          (千円)      (千円)       (面積㎡)
     ㈱伊豆東海バス伊               土地建物事業
                                       1,885,212
     東事業所他        不動産事業      用車両他(賃        1,137,564       744,452            1,841    3,769,070
                                                          3(0)
                                      (87,212.50)
     (伊東市他)               貸)
     小室山
                                        795,330
     レストハウス他        その他      土地建物他         189,826      38,349           10,191    1,033,697
                                       (2,397.38)                   79(13)
     (伊東市他)
     本社設備                                   505,503
             消去又は全社      土地建物他
                             79,680        0         2,561     587,745
     (伊東市他)                                 (6,707.03)                   21(0)
       (2)  連結子会社

                                                     2019年3月31日現在
                                      帳簿価額
           事業所名     セグメント                                       従業員数
      会社名               設備の内容     建物及び構築      機械装置及       土地
                の名称
           (所在地)                                  その他      合計      (人)
                          物      び運搬具      (千円)
                                            (千円)     (千円)
                          (千円)      (千円)      (面積㎡)
     ㈱伊豆東海      本社他           事業用車                                     117
                                           -
                自動車事業             2,335     45,189           2,527     50,051
     バス      (伊東市他)           両他                                    (20)
           本社他
     ㈱南伊豆東                 事業用車                     -                  46
                自動車事業              311     53,165            945    54,422
     海バス      (下田市他)           両他
                                                           (8)
     ㈱西伊豆東      本社他           事業用車                     -                  38
                自動車事業
                             1,118     10,866           1,333     13,318
     海バス                 両他
           (松崎町他)                                                (4)
     ㈱新東海バ      本社他           事業用車                     -                  63
                自動車事業             1,616     138,695            2,308     142,620
     ス      (伊豆市他)           両他                                    (11)
     ㈱東海バスオ
           本社他
                      事業用車                     -                  94
     レンジシャト
                自動車事業              196     86,138            727    87,062
           (沼津市他)           両他                                    (13)
     ル
                      事業用車
           本社他           両本社土                  757,833
                自動車事業                                          141
     東海輸送㈱                       104,070      174,179           18,277    1,054,361
           (清水町他)           地・建物                 (5375.95)
                                                           (2)
                      他
                      整備工場
           本社他
     ㈱東海車輌           車両整備販                          -
                      整備機器       17,050     129,712            1,850     148,613        70
     サービス      (伊東市他)      売事業
                      他
                                                           (2)
                      機械装置
     東海綜合警      本社                              13,988
                その他      営業用車                                     81
                             9,784     70,263           8,012     102,049
     備保障㈱      (伊東市)                             (156.90)
                      両他                                    (15)
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      (注)1.提出会社のうち、不動産事業に表示した設備の一部については、㈱伊豆東海バス、㈱南伊豆東海バス、㈱西
           伊豆東海バス、㈱新東海バス、㈱東海バスオレンジシャトルの5社及びその他の連結子会社に賃貸されてお
           ります。
         2.帳簿価額のうち、「その他」は、工具・器具・備品及び建設仮勘定であります。
           なお、金額には消費税等は含まれておりません。
         3.従業員数の( )は、臨時従業員数を外書してあります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資は、自動車事業と不動産事業を中心とした設備を中心に、計画策
       定を行っております。
        当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
       (1)  重要な設備の新設等

         特記すべき事項はありません。
       (2)  重要な設備の除却
         特記すべき事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           28,000,000

                  計                                28,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数                          上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                      又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年6月24日)
               (2019年3月31日)                         取引業協会名
                                                     当社は単元株制
     普通株式              7,000,000             7,000,000       非上場             度は採用してお
                                                     りません。
         計           7,000,000             7,000,000             -          -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総        発行済株式総
                               資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数        数残高
                                (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (千株)        (千株)
                                               △350,000
      1999年6月23日              -      7,000         -     350,000                  -
                                                 (注)
      (注) 欠損の填補
       (5)【所有者別状況】

                                                    2019年3月31日現在
                                株式の状況
                                                       単元未満株式
        区分                             外国法人等
              政府及び
                                                       の状況(株)
                        金融商品     その他の
              地方公共      金融機関                         個人その他       計
                        取引業者     法人
              団体                     個人以外      個人
     株主数(人)            -      5     1     10     -     -     901     917      -
     所有株式数(株)            -  1,075,000         5  4,237,453        -     -  1,687,542     7,000,000         -
     所有株式数の割合
                 -    15.4      0.0     60.5      -     -    24.1      100      -
     (%)
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                             4,175          59.6

     小田急電鉄株式会社               東京都渋谷区代々木2丁目28番12号
     あいおいニッセイ同和損害保
                    東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号                          420          6.0
     険株式会社
                                              330          4.7
     スルガ銀行株式会社               静岡県沼津市通横町23番地
                                              150          2.1
     株式会社静岡銀行               静岡県静岡市葵区呉服町1丁目10番地
                                              100          1.4
     ジブラルタ生命保険株式会社               東京都千代田区永田町2丁目13番10号
     三井住友海上火災保険株式会
                                               75         1.1
                    東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地
     社
                                               28         0.4
     伊豆箱根鉄道株式会社               静岡県三島市大場300番地
                                               20         0.3
     木村 みよ               静岡県賀茂郡東伊豆町
                                               17         0.3
     佐藤 俊子               静岡県伊東市
                                               16         0.2
     金崎 東亜子               静岡県賀茂郡南伊豆町
                              -                5,332          76.2
            計
                                 17/78













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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
              区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                        -            -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -

      議決権制限株式(その他)                        -            -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                        -            -            -

      完全議決権株式(その他)                    普通株式7,000,000                7,000,000            -

      単元未満株式                        -            -            -

      発行済株式総数                        7,000,000            -            -

      総株主の議決権                        -           7,000,000            -

        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に

      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                   の割合(%)
         -          -         -         -         -         -

         計          -         -         -         -         -

      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 該当事項はありません。
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
           該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
           該当事項はありません。
      3【配当政策】

        当社は、経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績に対応した配当を行うことを基本方針として
       おります。
        当社は、年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
        当事業年度の配当につきましては、過去の天災、業績の悪化等により、収益規模に対して借入金が過大であります
       ので、配当を実施しておりません。
        今後につきましては、まず経営基盤の強化と業績の向上を図り、配当できるよう努力する所存であります。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制の確立を重要な経営課題の一つと
       認識しています。コンプライアンスにつきましては、グループコンプライアンスマニュアルに基づき、経営陣のみな
       らず、全社員が認識し実践することが重要であると考えております。
      ①  会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

       ア.会社の機関の内容
         当社の取締役会は、2019年3月31日現在、6名で構成され、重要な業務執行、その他法令で定められた事項につ
        いて意思決定を行っております。
       イ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
         会社の業務遂行に関する重要事項について、取締役会以外に個別経営課題の協議の場として、常勤取締役、監査
        役、部長による常務会を毎月2回開催し、迅速な経営の意思決定等行っております。また、グループ内では、公共
        輸送機関の立場として法令遵守を徹底していくため、「リスクマネジメント委員会」を設置するとともに、コンプ
        ライアンスマニュアル(行動基準)を策定し社員教育の徹底を図っております。
      ②  リスク管理体制の整備の状況

        リスクの発生に備え、対策を要素別にまとめた「リスク管理マニュアル」を全職場に配備しており、そのマニュ
       アルが適切に利用・習慣化されているか、定期的に内部監査を実施しております。また従業員が日常業務の中でリ
       スクが発生しそうになった事例について情報を共有するため、「ヒヤリハット調査」を定期的に実施しておりま
       す。その予防策を従業員自身が考えることにより、従業員のリスクマネジメントに対する意識向上を図っておりま
       す。これらリスクマネジメントに対する取り組みを全社で共有するため、当社役員を構成メンバーとする「リスク
       マネジメント委員会」と、管理職と各部門の代表者を構成メンバーとする「リスクマネジメント連絡会」を定期的
       に開催し、情報の共有や浸透を図っております。
      ③  子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

        当社では、当社の役員等が子会社の取締役または監査役を兼任するほか、定期的に取締役会他、重要な会議に出
       席することで、子会社の業務執行状況の監査を行っております。
      ④  役員報酬の内容

         当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
          役員報酬:
             取締役に支払った報酬等                21,165千円

             監査役に支払った報酬等                 3,876千円

                  計          25,041千円

         (注)        取締役に支払った報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
       ⑤  取締役の定数

         当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
       ⑥  取締役選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
        が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
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       (2)【役員の状況】
        男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                                                       所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1984年4月      小田急電鉄㈱入社
                                2010年6月      同社旅客営業部長
                                2012年6月      同社執行役員旅客営業部長
        代表取締役                        2012年6月      当社取締役
                 早川 弘之      1960年6月6日生                           (注)1        2
                                2014年6月      ㈱小田急リゾーツ常務取締役総務
          社長
                                      部長
                                2016年6月      同社常務取締役
                                2017年6月
                                      当社代表取締役社長(現在)
                                1990年4月      小田急電鉄㈱入社
                                2016年6月      同社電気部長
                                2016年6月      ㈱小田急エンジニアリング取締役
        常務取締役         眞野 大輔      1967年3月21日生                           (注)1        -
                                2019年4月      当社顧問
                                2019年6月      当社常務取締役 総務部担当(現
                                      在)
                                1994年3月      当社入社
                                2005年7月      当社総務部総務課長
                                2007年7月      当社事業部開発課長
                                2009年7月      当社事業部長
                                2011年6月      当社総務部長兼事業部長
                                2014年7月      当社総務部長
         取締役        山内 正夫      1968年9月9日生
                                                   (注)1        2
                                2015年6月      当社取締役 事業部担当 総務部
                                      長
                                2018年6月      当社取締役 経営企画部担当、事
                                      業部担当 経営企画部長
                                2019年4月      当社取締役 経営企画部担当、事
                                      業部担当(現在)
                                2004年10月      当社入社
                                2009年7月      当社自動車営業部営業課長
                                2012年6月      当社自動車営業部管理課長
                                2013年7月      当社自動車営業部長
                                2015年6月      当社取締役自動車営業部長
         取締役        朝倉 亮介      1968年1月6日生                           (注)1        0
                                2016年6月      当社取締役バス営業部長
                                2017年6月      当社取締役 バス営業部担当 バ
                                      ス営業部長
                                2019年6月      当社取締役 バス計画部担当、バ
                                      ス営業部担当(現在)
                                 20/78








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                                                       所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1987年4月      小田急電鉄㈱入社
                                2013年6月      同社開発推進担当部長
                                2014年6月      同社開発推進部長
         取締役        細谷 和一郎       1964年11月8日生                           (注)1        -
                                2019年4月      同社執行役員旅客営業部長(現
                                      在)
                                2019年6月      当社取締役(現在)
                                1980年3月      当社入社
                                2002年7月      当社総務部総務課長
                                2005年6月      ㈱中伊豆東海バス(現㈱新東海バ
                                      ス)取締役支配人
                                2006年6月      同社代表取締役支配人
         取締役         土屋 智      1957年11月9日生                           (注)1        0
                                2007年6月      東海綜合警備保障㈱代表取締役社
                                      長
                                2016年6月
                                      当社取締役(現在)
                                2016年6月      ㈱東海車輌サービス代表取締役社
                                      長(現在)
                                1981年3月      東海商事㈱入社
                                1994年8月
                                      東海自動車㈱(転籍)
                                1999年6月      当社経理部経理課長
                                2000年7月      当社事業部事業課長
                                2004年7月      ㈱東海車輛サービス総務部総務課
                                      長
                                2011年6月      同社取締役総務部長
         取締役        藤井 時美      1959年2月18日生                           (注)1        0
                                2012年7月      伊豆急東海タクシー㈱総務部長兼
                                      営業部長
                                2013年6月      同社取締役総務部長兼営業部長
                                2015年6月      当社経理部長
                                2016年6月      東海綜合警備保障㈱代表取締役社
                                      長(現在)
                                2019年6月      当社取締役(現在)
                                1978年4月      小田急電鉄㈱入社
                                2005年6月      同社鉄道技術部長
                                2007年6月      小田急車両工業㈱常務取締役
                                2010年6月      箱根ロープウェイ㈱常務取締役索
         監査役         中村 聡      1954年9月13日生                           (注)2        -
                                      道事業部長
                                2013年6月      当社監査役(現在)
                                2013年6月
                                      立川バス㈱監査役(現在)
                                計                           7
      (注)1.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結
           の時までであります。
         2.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結
           の時までであります。
         3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
           査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                所有株式数
               氏名       生年月日               略歴
                                                (千株)
                            1988年4月      小田急電鉄㈱入社
                            2002年7月      同社グループ事業部プロジェクト
                                  マネージャー
                            2006年6月      同社人事部課長
                            2010年6月      小田急箱根ホールディングス㈱営
              鈴木 滋      1965年9月30日生              業統括部長
                                                   -
                            2012年6月      同社取締役営業統括部長
                            2015年6月      小田急電鉄㈱経営企画部長
                            2016年6月      同社グループ経営部長
                            2017年6月      同社執行役員グループ経営部長
                                  (現在)
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       (3)【監査の状況】
      ①  監査役監査の状況
         当社では監査役制度を採用しております。1名の監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書
        類の閲覧、財産の調査等を通じて厳正な監査を実施しております。また会計監査人による監査計画を確認するとと
        もに、会計監査結果報告会を通じて、会計監査の方法及び結果を把握し、必要な意見交換を行っております。
      ②  内部監査の状況

         内部監査は、当社および当社グループ各社の業務について、その執行活動が経営方針、諸計画および諸規定に準
        拠し、効率的かつ効果的に運営されているか否かについて、客観的に把握分析するとともに、内部統制システムの
        構築、運用の状況を検証および評価することにより、会社財産の保有と業務運営の効率化の推進および経営の改善
        を図り、企業の健全な発展に資することを目的としております。
         内部監査責任者である総務部長は、年間の内部監査計画を立案し、社長および総務部担当役員の承認を得て、監
        査役に報告しております。総務部長より任命を受けた内部監査担当者4名は、関係帳票、関係規則類、文書等の書
        類の調査、関係者に対する質問および説明の聴取、財産などの実査ならびに関係場所への立入調査等の手法によ
        り、部門により年1回から年4回の監査を実施しております。
         内部監査担当者が作成した監査報告書は、社長および役員へ報告した後、監査役へ提出しております。フォロー
        アップ監査を実施したときは、その結果も監査役に報告しております。
       ③  会計監査の状況

        ア.監査法人名称
          東陽監査法人
        イ.業務を執行した公認会計士
          吉田岳司、高木康行
        ウ.監査業務に係る補助者の構成
          当社の監査業務に係る補助者は、                  公認会計士4名、その他1名であります。
        エ.監査法人の選定方針と理由
          当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施
         することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日
         数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などに
         より総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を
         有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
        オ.監査役による監査法人の評価
          当社の監査役は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われて
         いることを確認しております。
          また、監査役は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会
         計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
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       ④監査報酬の内容等
       ア.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                 8,750             -          8,750             -

      連結子会社                  -           -           -           -

         計             8,750             -          8,750             -

       イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ア.を除く)

         該当事項はありません。
       ウ.その他重要な報酬の内容
        (前連結会計年度)
         該当事項はありません。
        (当連結会計年度)
         該当事項はありません。
       エ.監査報酬の決定方針
          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案し決定しております。
       (4)【役員の報酬等】

          当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
         なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガ
         バナンスの概要」に記載しております。
       (5)【株式の保有状況】

          当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、東陽監査法人
       による監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等については適確に対応することができる体制を整備するため、定期的に
       親会社の説明会に参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,233,053              1,310,555
         現金及び預金
                                        221,707              209,360
         受取手形及び売掛金
                                        282,360              302,469
         未収運賃
                                         55,344              87,821
         未収入金
                                        ※3 76,647             ※3 79,447
         たな卸資産
                                         14,018              12,647
         前払費用
                                         13,759              22,540
         その他
                                        △ 3,357             △ 7,974
         貸倒引当金
                                       1,893,534              2,016,868
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 4,135,852             ※1 4,357,378
          建物及び構築物
                                     ※4 △ 2,691,383            ※4 △ 2,818,579
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            1,444,468              1,538,799
          機械装置及び運搬具                             4,863,881              5,260,964
                                      △ 3,643,801             △ 3,784,964
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                            1,220,079              1,475,999
                                      ※1 3,564,156             ※1 3,599,786
          土地
                                         73,247              11,561
          建設仮勘定
                                        292,262              308,621
          その他
                                       △ 255,610             △ 268,724
            減価償却累計額
            その他(純額)                             36,652              39,896
                                       6,338,605              6,666,042
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         68,008              76,895
          その他
                                         68,008              76,895
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       ※2 123,314             ※2 82,307
          投資有価証券
          出資金                                909              959
                                         21,217              28,832
          長期前払費用
                                        192,994              189,994
          繰延税金資産
                                        136,211              143,509
          その他
                                        △ 1,825             △ 1,825
          貸倒引当金
                                        472,822              443,778
          投資その他の資産合計
                                       6,879,436              7,186,716
         固定資産合計
                                       8,772,970              9,203,584
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        212,520              170,161
         買掛金
                                      ※1 1,149,000             ※1 1,100,000
         短期借入金
                                       2,087,193              2,399,174
         関係会社短期借入金
         1年内返済予定の長期借入金                                26,400              35,200
                                        315,522              328,239
         未払金
                                         84,337              74,337
         未払消費税等
                                         87,935              40,326
         未払法人税等
                                        360,757              290,468
         未払費用
                                        127,683              117,765
         預り金
                                         21,822              22,357
         賞与引当金
                                         4,385                -
         移転損失引当金
                                           -             7,969
         固定資産解体費用引当金
                                         34,786              38,544
         その他
                                       4,512,344              4,624,544
         流動負債合計
       固定負債
                                         8,800              66,000
         長期借入金
                                         66,631              80,383
         繰延税金負債
                                         24,682              24,406
         資産除去債務
                                       ※1 313,491             ※1 360,067
         預り保証金
                                       ※1 151,370             ※1 161,832
         その他
                                        564,976              692,689
         固定負債合計
                                       5,077,321              5,317,233
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        350,000              350,000
         資本金
                                         25,648              25,648
         資本剰余金
                                       3,053,756              3,234,374
         利益剰余金
                                       3,429,404              3,610,022
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,223               594
         その他有価証券評価差額金
                                         1,223               594
         その他の包括利益累計額合計
                                        265,020              275,733
       非支配株主持分
                                       3,695,649              3,886,350
       純資産合計
                                       8,772,970              9,203,584
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業収益
       自動車運送事業営業収益
                                       5,059,353              5,109,876
         旅客運送収入
                                         84,718              83,002
         運送雑収
                                       5,144,072              5,192,879
         自動車運送事業営業収益合計
       不動産事業営業収益                                 301,792              309,152
                                        633,750              678,363
       自動車整備販売事業営業収益
                                       1,863,742              1,895,728
       その他の事業営業収益
                                       7,943,357              8,076,123
       営業収益合計
      営業費用
       自動車運送事業営業費
                                       3,523,943              3,535,287
         運送費
                                       ※1 108,799             ※1 112,421
         一般管理費
                                      ※2 3,632,742             ※2 3,647,709
         自動車運送事業営業費合計
       不動産事業営業費
                                       ※1 554,895             ※1 591,602
         販売費及び一般管理費
                                        554,895              591,602
         不動産事業営業費合計
       自動車整備販売事業営業費
                                        566,654              623,562
         売上原価
                                       ※1 446,540             ※1 459,488
         販売費及び一般管理費
                                       1,013,195              1,083,051
         自動車整備販売事業営業費合計
       その他の事業営業費
                                        822,016              919,229
         売上原価
                                      ※1 1,483,494             ※1 1,500,564
         販売費及び一般管理費
                                       2,305,511              2,419,793
         その他の事業営業費合計
                                       7,506,344              7,742,156
       営業費用合計
                                        437,012              333,966
      営業利益
      営業外収益
                                           25              24
       受取利息
                                         1,396              1,387
       受取配当金
                                           995             4,675
       受取保険賠償金
       諸物件貸付収入                                   651              258
                                         36,335              23,885
       助成金収入
                                         7,380              9,361
       その他
                                         46,785              39,593
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         15,730              16,148
       支払利息
                                         6,081              40,108
       持分法による投資損失
                                           663              747
       その他
                                         22,475              57,004
       営業外費用合計
                                        461,322              316,556
      経常利益
                                 27/78






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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      特別利益
                                        ※3 3,357             ※3 8,132
       固定資産売却益
                                         25,177              18,479
       補助金収入
                                         28,535              26,612
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 1,055             ※4 1,226
       固定資産売却損
                                        ※5 2,652             ※5 6,384
       固定資産除却損
                                         4,385                -
       事務所移転費用
                                            -            7,969
       固定資産解体費用引当金繰入額
                                                      ※6 12,293
                                            -
       減損損失
                                         8,094              27,873
       特別損失合計
                                        481,763              315,295
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   149,952              102,643
                                         9,808              17,021
      法人税等調整額
                                        159,760              119,664
      法人税等合計
                                        322,002              195,630
      当期純利益
                                         14,388              15,013
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        307,614              180,617
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 28/78













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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        322,002              195,630
      当期純利益
      その他の包括利益
                                         △ 457             △ 629
       その他有価証券評価差額金
                                        ※1 △ 457            ※1 △ 629
       その他の包括利益合計
                                        321,545              195,001
      包括利益
      (内訳)
                                        307,157              179,988
       親会社株主に係る包括利益
                                         14,388              15,013
       非支配株主に係る包括利益
                                 29/78
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                              (単位:千円)
                                 株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高
                      350,000         25,648       2,746,142         3,121,790
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                        307,614         307,614
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -      307,614         307,614
     当期末残高                 350,000         25,648       3,053,756         3,429,404
                     その他の包括利益累計額

                                    非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評価         その他の包括利益累
                  差額金         計額合計
     当期首残高                  1,680         1,680        254,321        3,377,793
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                                307,614
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                       △ 457        △ 457       10,698         10,241
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                       △ 457        △ 457       10,698        317,855
     当期末残高                  1,223         1,223        265,020        3,695,649
                                 30/78











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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                              (単位:千円)
                                 株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高                 350,000         25,648       3,053,756         3,429,404
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                        180,617         180,617
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      180,617         180,617
     当期末残高                 350,000         25,648       3,234,374         3,610,022
                     その他の包括利益累計額

                                    非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評価         その他の包括利益累
                  差額金         計額合計
     当期首残高                  1,223         1,223        265,020        3,695,649
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                                180,617
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                       △ 629        △ 629       10,713         10,084
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 629        △ 629       10,713        190,701
     当期末残高                   594         594       275,733        3,886,350
                                 31/78












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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        481,763              315,295
       税金等調整前当期純利益
                                        558,347              647,319
       減価償却費
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  △ 561              534
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 1,235              4,617
                                        △ 1,422             △ 1,412
       受取利息及び受取配当金
                                         15,730              16,148
       支払利息
       持分法による投資損益(△は益)                                  6,081              40,108
       固定資産売却損益(△は益)                                 △ 2,301             △ 6,906
                                         2,652              6,384
       固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 33,871              △ 7,762
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 2,228             △ 2,799
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                 △ 4,974             △ 38,852
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  18,185             △ 42,359
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  47,833             △ 51,344
       預り保証金の増減額(△は減少)                                 △ 41,174              46,575
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  13,807              △ 9,999
                                         3,458              39,428
       その他
                                       1,060,090               954,973
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  1,422              1,412
                                        △ 15,702             △ 16,144
       利息の支払額
                                         13,515               4,910
       法人税等の還付額
                                       △ 139,916             △ 159,984
       法人税等の支払額
                                        919,409              785,167
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                         30,000                 -
       定期預金の払戻による収入
                                        △ 30,000             △ 10,000
       定期預金の預入による支出
                                       △ 695,668            △ 1,005,387
       有形固定資産の取得による支出
                                         2,689              10,745
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 24,639             △ 22,741
       無形固定資産その他の取得による支出
                                         14,976             △ 14,962
       その他
                                       △ 702,641            △ 1,042,344
       投資活動によるキャッシュ・フロー
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       4,855,543              5,903,895
       短期借入れによる収入
                                      △ 4,910,167             △ 5,640,914
       短期借入金の返済による支出
                                            -           110,000
       長期借入れによる収入
                                        △ 26,400             △ 44,000
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 3,690             △ 4,300
       非支配株主への配当金の支払額
                                        △ 84,713              324,680
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   132,054               67,502
                                       1,070,999              1,203,053
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 1,203,053             ※1 1,270,555
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
            連結子会社の数 当期          8 社
            主要な連結子会社名は、「第1企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため、省略しておりま
           す。
         2.持分法の適用に関する事項
           持分法適用の関連会社数             2 社
           会社名 伊豆急東海タクシー㈱
               下田ロープウェイ㈱
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
           連結子会社の事業年度と連結決算日は一致しております。
         4.会計方針に関する事項
          (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
           イ 有価証券
            その他有価証券
             時価のあるもの
              決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
             均法により算定)を採用しております。
             時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
           ロ たな卸資産
             移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採
            用しております。
          (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
           イ 有形固定資産(リース資産を除く)
             建物及び構築物は原則として定額法を、機械及び装置、車両及び運搬具、工具器具備品は原則として定
            率法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
             建物及び構築物            5~50年
             機械装置及び運搬具            2~15年
             工具・器具・備品            2~15年
           ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
            によっております。
           ハ リース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
           ニ 有形固定資産の圧縮記帳
             有形固定資産の取得価額は、国庫補助金等受入により、72,250千円が圧縮記帳されております。
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          (3)  重要な引当金の計上基準
           イ 貸倒引当金
             期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
            定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ロ 賞与引当金
             従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
           ハ 固定資産解体費用引当金
             建物の解体撤去に伴う損失に備えて、損失見込額を計上しております。
          (4)  のれんの償却方法及び償却期間
            のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。
          (5)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な
           預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以
           内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (6)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税については、税抜方式によって処理しております。
         (未適用の会計基準等)

         ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準
          委員会)
         (1)  概要

           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
          会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
          おいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は
          2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
          認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
          合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
          とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
          目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
         (2)  適用予定日
           2022年3月期の期首から適用予定であります。
         (3)  当該会計基準等の適用による影響
          「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
          ります。
         (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
            「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効
           果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産
           の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
            この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」75,113千円
           は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」へ組替えを行い、そのうち27,551千円は、「固定負債」の
           「繰延税金負債」と相殺しております。
            なお、同一の納税主体で「繰延税金資産」と「繰延税金負債」を相殺した影響により、総資産が27,551
           千円減少しております。
            また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計
           に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追
           加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改
           正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
                                 35/78


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         (連結貸借対照表関係)
          ※1.担保資産及び担保付債務
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     1.建物                               191,788千円                  178,089千円
     2.土地                               343,097                  373,210
               計                      534,886                  551,300
             上記資産を担保とする債務

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     1.短期借入金                               349,000千円                  300,000千円
     2.預り保証金                                82,301                  58,588
     3.固定負債「その他」                                75,370                  75,370
               計                      506,671                  433,958
          ※2.このうち、関連会社に対する株式

               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                          103,717千円                            63,609千円
          ※3.たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     商品及び製品                                33,209   千円              31,844   千円
                                     43,438                  47,603
     原材料及び貯蔵品
          ※4.減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

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         (連結損益計算書関係)
          ※1.販売費及び一般管理費の主要な費目の内訳は下記のとおりであります。
            イ.自動車運送事業一般管理費
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     人件費                                95,408   千円              101,541    千円
                                     13,008                  10,384
     経費
                                       382                  494
     諸税
               計                      108,799                  112,421
            ロ.不動産事業販売費及び一般管理費

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     人件費                                75,922   千円              83,069   千円
                                     102,274                  104,487
     経費
                                     51,130                  54,374
     諸税
                                     325,568                  349,671
     減価償却費
               計                      554,895                  591,602
            ハ.自動車整備販売事業販売費及び一般管理費

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     人件費                               357,133    千円              363,188    千円
                                     62,284                  63,608
     経費
                                      3,635                  4,112
     諸税
                                     23,485                  28,578
     減価償却費
               計                      446,540                  459,488
            ニ.その他の事業販売費及び一般管理費

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     人件費                              1,005,132     千円             1,023,912     千円
                                     407,515                  402,004
     経費
                                     23,762                  22,801
     諸税
     減価償却費                                47,083                  51,846
               計                     1,483,494                  1,500,564
          ※2.引当金繰入額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      イ.賞与引当金繰入額                      21,822千円                            22,357千円
          ※3.固定資産売却益の内容は下記のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     イ.車両                      3,357千円                            8,132千円
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          ※4.固定資産売却損の内容は下記のとおりであります。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
                           1,055   千円                         1,226   千円
     イ.車両
          ※5.固定資産除却損の内容は下記のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     イ.建物及び構築物                       480千円                           1,771千円
     ロ.機械装置及び運搬具                      1,811                            4,610
     ハ.その他                       360                             2
          ※6 減損損失

         当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
             場所                   用途                   種類
      静岡県伊豆市                   処分予定資産                   建物

         当社グループは原則として、個別の物件ごとにグルーピングを行い、減損の検討を行っております。
         当連結会計年度において、所有する建物の解体が決定したことから、帳簿価額を全額減額し、当該減少額を減損
        損失(12,293千円)として特別損失に計上しました。
         なお、前連結会計年度については、該当事項はありません。
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         (連結包括利益計算書関係)
      ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                  △652千円               △898千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                        △652               △898
       税効果額                                  195               269
       その他有価証券評価差額金
                                        △457               △629
        その他の包括利益合計
                                        △457               △629
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     7,000           -          -        7,000

        2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

          該当事項はありません。
        3.配当に関する事項

          配当を致しておりませんので、該当事項はありません。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     7,000           -          -        7,000

        2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

          該当事項はありません。
        3.配当に関する事項

          配当を致しておりませんので、該当事項はありません。
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                                  1,233,053千円              1,310,555千円
     預入期間が3ヶ月を超える定期預金                                  △30,000              △40,000
     現金及び現金同等物                                  1,203,053              1,270,555
         (リース取引関係)

        オペレーティング・リース取引
        (借主側)
         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
      1年内                                10,995                   1,839
      1年超                                1,839                    0
      合計                                12,834                   1,839
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         (金融商品関係)
         1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
            当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(親会社および銀行借入)を調達しておりま
           す。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達
           しております。デリバティブ等、投機的な取引は行わない方針であります。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク
            営業債権である受取手形及び売掛金・未収運賃は、顧客の信用リスクに晒されております。
            投資有価証券は、株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
            営業債務である買掛金は、すべてのものが1年以内の支払期日であります。
            借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リ
           スクにさらされております。
            預り保証金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後20年で
           あります。
          (3)金融商品に係るリスク管理体制
           ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
              当社は、営業債権について、主に各事業部門において取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引
             相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を
             図っております。連結子会社についても、同様の管理を行なっております。
           ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
              当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しておりま
             す。
              投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況
             や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
              デリバティブ取引の執行・管理については、担当部署が決裁担当者の承認を得て行なっております。
             なお、現在はデリバティブ取引は行っておりません。
           ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
              当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流
             動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても同様であります。
          (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
           が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
           用することにより、当該価額が変動することがあります。
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       2.金融商品の時価等に関する事項
         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
        とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
        前連結会計年度(2018年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)             差額(千円)
                           (千円)
      (1)現金及び預金                       1,233,053             1,233,053                -

      (2)受取手形及び売掛金                        221,707             221,707               -
      (3)未収運賃                        282,360             282,360               -
      (4)  投資有価証券

         その他有価証券                         1,895             1,895              -

       資産計                       1,739,016             1,739,016                -

      (1)買掛金                        212,520             212,520               -

      (2)短期借入金                       1,149,000             1,149,000                -

      (3)関係会社短期借入金                       2,087,193             2,087,193                -

      (4)  長期借入金(1年以内に返済
                               35,200             35,422              222
        予定のものを含む)
      (5)預り保証金                        313,491             308,669             △4,822
       負債計                       3,797,406             3,792,807              △4,599

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        当連結会計年度(2019年3月31日)
                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)             差額(千円)
                           (千円)
      (1)現金及び預金                       1,310,555             1,310,555                -

      (2)受取手形及び売掛金                        209,360             209,360               -
      (3)未収運賃                        302,469             302,469               -

      (4)  投資有価証券

         その他有価証券                          996             996             -

       資産計                       1,823,382             1,823,382                -

      (1)買掛金                        170,161             170,161               -

      (2)短期借入金                       1,100,000             1,100,000                -

      (3)関係会社短期借入金                       2,399,174             2,399,174                -

      (4)  長期借入金(1年以内に返済
                               101,200             102,395              1,195
        予定のものを含む)
      (5)預り保証金                        360,067             355,560             △4,507
       負債計                       4,130,603             4,127,291              △3,311

       (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収運賃
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (4)投資有価証券 その他有価証券
             これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの投資有価証券に
           関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負 債
          (1)買掛金、(2)短期借入金、(3)関係会社短期借入金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (4)長期借入金
            長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
           り引いた現在価値によって算定しております。
          (5)預り保証金
            預り保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りを使用して割り引いた現在
           価値により算定する方法によっております。
          2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           非上場株式                            121,419                 81,310
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)
          投資有価証券」には含めておりません。
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        3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)                           (千円)
                                      (千円)          (千円)
           現金及び預金                  1,233,053            -         -         -
           受取手形及び売掛金                   221,707           -         -         -

           未収運賃                   282,360           -         -         -

           投資有価証券

            満期保有目的の債券

            (1)   国債・地方債等

                                -         -         -         -
            (2)   社債

                                -         -         -         -
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
            (1)  債券(社債)
                                -         -         -         -
            (2)  その他
                                -         -         -         -
                合計            1,737,121            -         -         -

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)                           (千円)
                                      (千円)          (千円)
           現金及び預金                  1,310,555            -         -         -
           受取手形及び売掛金                   209,360           -         -         -

           未収運賃                   302,469           -         -         -

           投資有価証券

            満期保有目的の債券

            (1)   国債・地方債等

                                -         -         -         -
            (2)   社債

                                -         -         -         -
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
            (1)  債券(社債)
                                -         -         -         -
            (2)  その他
                                -         -         -         -
                合計            1,822,385            -         -         -

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        4.長期借入金の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           長期借入金              26,400       8,800        -      -      -      -
               合計          26,400       8,800        -      -      -      -
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           長期借入金              35,200      22,000      22,000      22,000        -      -
               合計          35,200      22,000      22,000      22,000        -      -
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         (有価証券関係)
         (前連結会計年度)
          有価証券
          1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
            該当事項ありません。
          2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

            該当事項ありません。
          3.その他有価証券(2018年3月31日)

                            連結貸借対照表計上額
                     種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                                (千円)
                (1)  株式

                                    1,895            147          1,748
                (2)  債券
                 ① 国債・地方債等                    -           -           -

     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え            ② 社債                    -           -           -
     るもの
                 ③ その他                    -           -           -
                (3)その他                     -           -           -

                     小計               1,895            147          1,748

                (1)  株式

                                     -           -           -
                (2)  債券
                 ① 国債・地方債等                    -           -           -

     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え            ② 社債                    -           -           -
     ないもの
                 ③ その他                    -           -           -
                (3)その他                     -           -           -

                     小計                 -           -           -

               合計                    1,895            147          1,748

      (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 121,419千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
         めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          4.売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

            該当事項ありません。
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         (当連結会計年度)
          有価証券
          1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
            該当事項ありません。
          2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

            該当事項ありません。
          3.その他有価証券(2019年3月31日)

                            連結貸借対照表計上額
                     種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                                (千円)
                (1)  株式

                                     996           147           849
                (2)  債券
                 ① 国債・地方債等                    -           -           -

     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え            ② 社債                    -           -           -
     るもの
                 ③ その他                    -           -           -
                (3)その他                     -           -           -

                     小計                996           147           849

                (1)  株式

                                     -           -           -
                (2)  債券
                 ① 国債・地方債等                    -           -           -

     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え            ② 社債                    -           -           -
     ないもの
                 ③ その他                    -           -           -
                (3)その他                     -           -           -

                     小計                 -           -           -

               合計                     996           147           849

      (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 81,310千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
         て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          4.売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

            該当事項ありません。
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         (退職給付関係)
           (前連結会計年度)
           1.採用している退職給付制度の概要
             当社グループは、中小企業退職金共済制度を採用しております。
           2.退職給付費用に関する事項
             中小企業退職金共済制度拠出金                      31,647千円
           (当連結会計年度)

           1.採用している退職給付制度の概要
             当社グループは、中小企業退職金共済制度を採用しております。
           2.退職給付費用に関する事項
             中小企業退職金共済制度拠出金                      31,524千円
         (ストック・オプション等関係)

          当社グループはストック・オプション等の付与はないため該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前連結会計年度            当連結会計年度

                                     (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
          繰延税金資産
           賞与引当金                              7,393千円                7,574千円
           未払賞与否認額                              37,298            8,489
           賞与引当金社会保険料                              8,243            4,845
           未払事業税                              5,759            2,648
           未実現利益                             145,433            151,831
           減損損失                              74,101            71,062
           税務上の繰越欠損金(注)                              4,395           19,427
                                         28,671            43,999
           その他
          繰延税金資産小計                              311,298            309,878
           税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                                -         △10,429
                                           -         △33,311
           将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
          評価性引当額小計                              △39,564            △43,740
                                        271,734            266,138
          繰延税金資産合計
          繰延税金負債
           買換資産圧縮積立金                            △143,922            △143,074
                                        △1,448           △13,451
           その他
          繰延税金負債合計                             △145,370            △156,526
                                        126,363            109,611
          繰延税金資産の純額
          (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
          当事業年度(2019年3月31日)
                          1年超      2年超      3年超      4年超
                    1年以内                             5年超       合計
                         2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                   (千円)                             (千円)       (千円)
                         (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           税務上の繰越欠
                      -      -      -    1,450      1,063     16,914        19,427
           損金(※1)
           評価性引当額            -      -      -   △1,450      △1,063      △7,916       △10,429
           繰延税金資産            -      -      -      -      -    8,998     (※2)   8 , 998

          (※1)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

          (※2)     翌事業年度において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断
             しております。
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         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
           なった主要な項目別の内訳
                                   前連結会計年度            当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
          法定実効税率
                                       30.21%            29.99%
          (調整)
          交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.4           0.73
          住民税均等割                            1.32            2.02
          評価性引当額の増減
                                      △0.15             2.15
          持分法による投資損失
                                       0.38            3.81
          その他                            0.99           △0.75
          税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      33.16            37.95
         (表示方法の変更)

           前連結会計年度において、「その他」に含めておりました「                             持分法による投資損失          」は、   重要性   が増したた
          め、  当連結会計年度より独立掲記することとしております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連
          結会計年度の注記        の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の注記において「その他」として表示しておりました1.37%は、「                                            持分法による
          投資損失    」 0.38  %、「その他」       0.99  %として組み替えております。
         3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

           2018年12月27日に、「静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例」(平成30年静岡県条例第54号)が公布
          され、2019年4月1日以後に終了する事業年度から法人事業税率が引き下げられることとなりました。これに
          伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、29.99%から29.86%に変更されており
          ます。
           なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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         (企業結合等関係)
         該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

         資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
          イ 当該資産除去債務の概要
            賃貸施設用土地等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
          ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
            使用見込期間を取得から10年~22年と見積り、割引率は1.39~2.22%を使用して資産除去債務の金額を計
           算しております。
          ハ    当該資産除去債務の総額の増減
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
           期首残高                            24,189千円              24,682千円
           時の経過による調整額                              493              503
           その他の増減額(△は減少)                               -            △780
           期末残高                            24,682              24,406
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         (賃貸等不動産関係)
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        当社では、静岡県その他の地域において、賃貸用のオフィスビルや賃貸商業施設、賃貸事業用施設等(土地を含

       む。)を有しております。2018年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は177,161千円(賃貸収益は営
       業収益に、主な賃貸費用は営業費用に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
                   連結貸借対照表計上額(千円)
                                               当連結会計年度末の時価
                                                  (千円)
      当連結会計年度期首残高              当連結会計年度増減額             当連結会計年度末残高
                                        1,311,176
              1,349,053              △37,877                          2,444,993
      (注)    1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2.当連結会計年度末の時価は、主として「公示価格ベース」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて
          調整を行ったものを含む。)であります。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        当社では、静岡県その他の地域において、賃貸用のオフィスビルや賃貸商業施設、賃貸事業用施設等(土地を含

       む。)を有しております。2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は184,006千円(賃貸収益は営
       業収益に、主な賃貸費用は営業費用に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
                   連結貸借対照表計上額(千円)
                                               当連結会計年度末の時価
                                                  (千円)
      当連結会計年度期首残高              当連結会計年度増減額             当連結会計年度末残高
              1,311,176                           1,479,528
                            168,352                          2,595,975
      (注)    1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2.当連結会計年度末の時価は、主として「公示価格ベース」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて
          調整を行ったものを含む。)であります。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           Ⅰ   前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            1.報告セグメントの概要
              当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
             が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ
             ります。
              当社は、自動車事業をはじめとする運輸業を機軸とした事業の種類別のセグメントから構成されてお
             り、「自動車事業」、「不動産事業」、「車両整備販売事業」の3つを報告セグメントとしておりま
             す。
             「自動車事業」は、旅客運輸事業及び郵便貨物運送を行っております。「不動産事業」は、不動産賃貸
             を行っております。「車両整備販売事業」は、バス及び一般車両の整備・車両販売・自動車部品販売を
             行っております。
            2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

              報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な
             事項」における記載と概ね同一であります。
              報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
              セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
              なお、当連結会計年度より「『              税効果   会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平
             成30年2月16日)の適用により、表示方法の変更をおこなったため、前連結会計年度のセグメント資産
             については、表示方法の変更を反映した組替後の数値を記載しております。
            3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

                                                     (単位:千円)
                                                         連結
                       報告セグメント
                                       その他           調整額     財務諸表
                                             合計
                                      (注)1           (注)2      計上額
                       不動産     車両整備
                自動車事業                  計
                                                        (注)3
                       事業    販売事業
        売上高

         外部顧客への売
                5,144,072      301,792     633,750    6,079,614     1,863,742     7,943,357          -  7,943,357
         上高
         セグメント間の
                  75,174     414,152     609,936    1,099,263      578,680    1,677,944      △ 1,677,944         -
         内部売上高又は
         振替高
                5,219,247      715,944    1,243,686     7,178,878     2,442,423     9,621,301      △ 1,677,944     7,943,357
           計
                 148,308     143,723      53,923     345,955      86,868     432,823        4,189    437,012
        セグメント利益
                2,597,735     3,561,529      493,573    6,652,838     1,808,051     8,460,890        312,080    8,772,970
        セグメント資産
        その他の項目

                 165,460     330,214      23,543     519,218      47,613     566,831       △ 8,484    558,347
         減価償却費
         有形固定資産及
                 355,150     361,855      51,042     768,047      36,441     804,489      △ 87,761     716,727
         び無形固定資産
         の増加額
        (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売事業、旅行斡旋事
           業、レストハウス事業及びその他の事業等を含んでおります。
          2.調整額は、以下のとおりであります。
           (1)セグメント利益の調整額4,189千円は、セグメント間取引の消去額であります。
           (2)セグメント資産の調整額312,080千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産でありま
             す。全社資産は、主に本社及び管理部門に係る資産であります。
           (3)減価償却費の調整額△8,484千円は、セグメント間取引の消去額であります。
           (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△87,761千円は、セグメント間取引の消去額であり
            ます。
          3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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           Ⅱ   当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
            1.報告セグメントの概要
              当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
             が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ
             ります。
              当社は、自動車事業をはじめとする運輸業を機軸とした事業の種類別のセグメントから構成されてお
             り、「自動車事業」、「不動産事業」、「車両整備販売事業」の3つを報告セグメントとしておりま
             す。
             「自動車事業」は、旅客運輸事業及び郵便貨物運送を行っております。「不動産事業」は、不動産賃貸
             を行っております。「車両整備販売事業」は、バス及び一般車両の整備・車両販売・自動車部品販売を
             行っております。
            2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

              報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な
             事項」における記載と概ね同一であります。
              報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
              セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
            3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

                                                     (単位:千円)
                                                         連結
                       報告セグメント
                                       その他           調整額     財務諸表
                                             合計
                                      (注)1           (注)2      計上額
                       不動産     車両整備
                自動車事業                  計
                                                        (注)3
                       事業    販売事業
        売上高

         外部顧客への売
                5,192,879      309,152     678,363    6,180,394     1,895,728     8,076,123          -  8,076,123
         上高
         セグメント間の
                  72,105     423,845     611,082    1,107,033      632,774    1,739,807      △ 1,739,807         -
         内部売上高又は
         振替高
                5,264,985      732,997    1,289,445     7,287,428     2,528,502     9,815,930      △ 1,739,807     8,076,123
           計
                 106,219     119,423      41,004     266,648      61,803     328,451        5,514    333,966
        セグメント利益
                2,635,574     3,798,707      487,384    6,921,666     1,821,189     8,742,856        460,728    9,203,584
        セグメント資産
        その他の項目

                 221,327     353,368      28,635     603,332      52,524     655,856       △ 8,537    647,319
         減価償却費
         有形固定資産及
         び無形固定資産         290,810     694,979      52,144    1,037,934      142,504    1,180,439       △ 72,989    1,107,450
         の増加額
        (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売事業、旅行斡旋事
           業、レストハウス事業及びその他の事業等を含んでおります。
          2.調整額は、以下のとおりであります。
           (1)セグメント利益の調整額5,514千円は、セグメント間取引の消去額であります。
           (2)セグメント資産の調整額460,728千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産でありま
             す。全社資産は、主に本社及び管理部門に係る資産であります。
           (3)減価償却費の調整額△8,537千円は、セグメント間取引の消去額であります。
           (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△72,989千円は、セグメント間取引の消去額であり
            ます。
          3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                        路線バス        貸切バス        郵便輸送        その他        合計

            外部顧客への売上高             2,759,343        1,249,761         965,235       2,969,017        7,943,357

            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
             (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報

              外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
             はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                        路線バス        貸切バス        郵便輸送        その他        合計

            外部顧客への売上高             2,825,919        1,153,421        1,037,269        3,059,512        8,076,123

            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
             (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報

              外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
             はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                      (単位:千円)

                        不動産      車両整備
                 自動車事業                    その他       計    全社・消去        合計
                         事業     販売事業
                     -    12,293        -      -    12,293        -    12,293
        減損損失
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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
                            議決権等
          会社等の         資本金又     事業の    の所有
                                               取引金額          期末残高
                                関連当事者との
      種類    名称又は     所在地    は出資金     内容又    (被所有)             取引の内容            科目
                                関係               (千円)          (千円)
          氏名             は職業    割合
                   (百万円)
                            (%)
                                       賃借料            前払費用
                                                21,888          1,000
                                       手数料収入等            買掛金
                                不動産の賃借                9,639            8
          小田急電
                           (被所有)
              東京都                         保養所運営受託        114,000    未払金       2,442
                                保養所運営受託
     親会社     鉄株式会          60,359    鉄道業
                           直接  59.6
              渋谷区                  資金の借入       借入金       2,126,303     関係会社短
          社
                                役員の兼任                   期借入金
                                       (期中平均)                 2,087,193
                                       支払利息         9,212
     (注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

         取引条件及び取引条件の決定方針等

          1.賃借料の支払及び手数料収入等については、一般の取引条件と同様に決定しております。
          2.保養所運営受託については、運営業務仕様書に基づき受託料を決定しております。
          3.支払利息については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       親会社情報
       小田急電鉄株式会社(東京証券取引所に上場)
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
                            議決権等
          会社等の         資本金又     事業の    の所有
                                関連当事者との               取引金額          期末残高
      種類    名称又は     所在地    は出資金     内容又    (被所有)             取引の内容            科目
                                関係               (千円)          (千円)
                            割合
          氏名         (百万円)    は職業
                            (%)
                                       賃借料        21,888    前払費用       1,000
                                       手数料収入等            買掛金
                                                9,987           21
                                不動産の賃借
          小田急電
                           (被所有)
                                       保養所運営受託            未払金
              東京都                  保養所運営受託               114,000           2,441
     親会社     鉄株式会          60,359    鉄道業
                           直接  59.6
              渋谷区                  資金の借入       借入金       1,650,024     関係会社短
          社
                                役員の兼任                   期借入金
                                       (期中平均)                 2,399,174
                                       支払利息         8,565
     (注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

         取引条件及び取引条件の決定方針等

          1.賃借料の支払及び手数料収入等については、一般の取引条件と同様に決定しております。
          2.保養所運営受託については、運営業務仕様書に基づき受託料を決定しております。
          3.支払利息については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       親会社情報
       小田急電鉄株式会社(東京証券取引所に上場)
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         (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                490.09円                 515.80円

     1株当たり当期純利益金額                                43.94円                 25.80円

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額(千
                                      307,614                 180,617
     円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                      307,614                 180,617
     純利益金額(千円)
     期中平均株式数(株)                                7,000,000                 7,000,000
         【重要な後発事象】

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                            1,149,000        1,100,000         0.47      -

     関係会社短期借入金                            2,087,193        2,399,174         0.52      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                             26,400        35,200       0.51      -

     1年以内に返済予定のリース債務                               -        -      -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                              8,800       66,000       0.51     2022年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               -        -      -     -

     その他有利子負債                               -        -      -     -

                 計                3,271,394        3,600,374          -     -

      (注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ
           ります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           長期借入金                 22,000         22,000         22,000           -

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当該連結
         会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定
         により記載を省略しております。
       (2)【その他】

          該当事項はありません。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         25,608              27,648
         現金及び預金
                                       ※3 116,408             ※3 119,284
         売掛金
                                        ※3 3,669            ※3 19,581
         未収入金
                                         28,253              24,069
         商品
                                         12,492              13,992
         貯蔵品
                                         8,803              8,822
         前払費用
                                         5,238              6,556
         その他
                                          △ 62             △ 64
         貸倒引当金
                                        200,412              219,891
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       3,074,870              3,173,169
          建物
                                      △ 1,828,204             △ 1,909,398
            減価償却累計額
                                    ※1 , ※2 1,246,665           ※1 , ※2 1,263,771
            建物(純額)
          構築物                              593,652              622,803
                                       △ 456,169             △ 479,503
            減価償却累計額
                                       ※2 137,482             ※2 143,299
            構築物(純額)
          機械及び装置                               83,126              111,471
                                        △ 62,743             △ 68,349
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                             20,383              43,122
          車両運搬具                             1,722,821              1,941,372
                                      △ 1,151,858             △ 1,201,693
            減価償却累計額
                                       ※2 570,962             ※2 739,679
            車両運搬具(純額)
          工具、器具及び備品                              171,627              170,619
                                       △ 153,109             △ 156,025
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             18,517              14,594
                                       3,003,197              3,186,046
          土地
                                         6,000              1,000
          建設仮勘定
                                       5,003,209              5,391,513
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           337             2,476
          公共施設利用権
                                         5,401              5,401
          電話加入権
                                         34,343              45,117
          ソフトウエア
          無形固定資産合計                               40,082              52,995
         投資その他の資産
          投資有価証券                               19,597              18,698
                                        368,323              368,323
          関係会社株式
                                           439              439
          出資金
                                         11,428              19,129
          長期前払費用
                                         91,602              99,085
          差入保証金
                                         24,848              24,875
          その他
                                        △ 1,825             △ 1,825
          貸倒引当金
                                        514,413              528,725
          投資その他の資産合計
                                       5,557,705              5,973,234
         固定資産合計
                                       5,758,117              6,193,125
       資産合計
                                 60/78



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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         79,356              80,082
         買掛金
                                        800,000              800,000
         短期借入金
                                       2,087,193              2,399,174
         関係会社短期借入金
                                       ※3 152,686             ※3 193,067
         未払金
                                         29,133                -
         未払消費税等
                                         29,803               5,127
         未払法人税等
                                         57,749              40,797
         未払費用
                                         30,428              30,026
         未精算運賃預り金
                                         61,385              50,566
         預り金
                                         4,385                -
         移転損失引当金
                                           -             7,969
         固定資産解体費用引当金
                                       3,332,123              3,606,811
         流動負債合計
       固定負債
                                         65,081              71,793
         繰延税金負債
                                         6,101              6,101
         環境安全対策引当金
                                         24,682              24,406
         資産除去債務
                                       ※1 348,581             ※1 393,243
         預り保証金
                                       ※1 145,269             ※1 155,731
         その他
                                        589,716              651,275
         固定負債合計
                                       3,921,840              4,258,087
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        350,000              350,000
         資本金
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                        320,974              320,980
            買換資産圧縮積立金
                                       1,164,078              1,263,463
            繰越利益剰余金
                                       1,485,053              1,584,443
          利益剰余金合計
                                       1,835,053              1,934,443
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,223               594
         その他有価証券評価差額金
                                         1,223               594
         評価・換算差額等合計
                                       1,836,277              1,935,038
       純資産合計
                                       5,758,117              6,193,125
      負債純資産合計
                                 61/78








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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 2,278,793             ※1 2,333,311
      売上高
                                        631,390              691,950
      売上原価
                                       1,647,402              1,641,361
      売上総利益
                                       1,461,679              1,506,733
      販売費及び一般管理費
                                        185,723              134,628
      営業利益
      営業外収益
                                        ※1 55,153             ※1 20,891
       受取利息及び配当金
                                         1,068               654
       諸物件貸付収入
                                        ※1 6,901             ※1 9,405
       雑収入
                                         63,122              30,951
       営業外収益合計
      営業外費用
                                        ※1 14,453             ※1 14,466
       支払利息
                                            5              3
       雑支出
                                         14,458              14,469
       営業外費用合計
                                        234,386              151,110
      経常利益
      特別利益
                                                      ※2 3,469
                                           -
       固定資産売却益
                                         1,934              3,332
       補助金収入
                                         1,934              6,801
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※3 1,275             ※3 4,308
       固定資産除却損
                                         4,385                -
       事務所移転費用
                                           -             7,969
       固定資産解体費用引当金繰入額
                                           -            12,293
       減損損失
                                           182              337
       その他
                                         5,844              24,909
       特別損失合計
                                        230,477              133,001
      税引前当期純利益
                                         52,335              26,630
      法人税、住民税及び事業税
                                         6,391              6,981
      法人税等調整額
                                         58,726              33,611
      法人税等合計
                                        171,750               99,390
      当期純利益
                                 62/78









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        【営業費明細表】
         売上原価の明細
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
                     注記                 百分比                   百分比
           区分
                           金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     付帯事業売上原価                     631,390             100.0      691,950             100.0
        合計                         631,390      100.0             691,950      100.0
         販売費及び一般管理費の明細

                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
                     注記                 百分比                   百分比
           区分
                           金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     人件費
      役員報酬                    30,606                   25,041
      給与諸手当                    400,254                   412,390
                          160,420                   168,625
      その他人件費                           591,282      40.5            606,057      40.2
     減価償却費                            359,584      24.6            386,281      25.6
     施設使用料                            78,429      5.4            75,707      5.0
     租税公課                            71,279      4.9            73,384      4.9
     広告宣伝費                            32,876      2.2            37,776      2.5
     諸手数料                            54,655      3.7            55,511      3.7
                                 273,571                   272,014
     その他経費                                  18.7                   18.1
        合計                        1,461,679       100.0            1,506,733       100.0
                                 63/78










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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                      株主資本
                                     利益剰余金
                                その他利益剰余金
                       資本金                              株主資本合計
                                            利益剰余金合計
                            買換資産圧縮積立
                                     繰越利益剰余金
                            金
     当期首残高                   350,000        321,562        991,741       1,313,303        1,663,303
     当期変動額
      買換資産圧縮積立金の取崩                           △ 587        587        -        -
      当期純利益                                  171,750        171,750        171,750
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                     -      △ 587      172,337        171,750        171,750
     当期末残高                   350,000        320,974       1,164,078        1,485,053        1,835,053
                         評価・換算差額等

                                     純資産合計
                     その他有価証券評        評価・換算差額等
                     価差額金        合計
     当期首残高                    1,680        1,680      1,664,984
     当期変動額
      買換資産圧縮積立金の取崩
                                          -
      当期純利益                                  171,750
      株主資本以外の項目の当期変動額
                         △ 457       △ 457       △ 457
      (純額)
     当期変動額合計                    △ 457       △ 457      171,293
     当期末残高
                         1,223        1,223      1,836,277
                                 64/78










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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                      株主資本
                                     利益剰余金
                                その他利益剰余金
                       資本金                              株主資本合計
                                            利益剰余金合計
                            買換資産圧縮積立
                                     繰越利益剰余金
                            金
     当期首残高                   350,000        320,974       1,164,078        1,485,053        1,835,053
     当期変動額
      税率変更による積立金の調整額
                                  596       △ 596        -        -
      買換資産圧縮積立金の取崩                           △ 590        590        -        -
      当期純利益                                  99,390        99,390        99,390
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                           -        5      99,384        99,390        99,390
     当期末残高                   350,000        320,980       1,263,463        1,584,443        1,934,443
                         評価・換算差額等

                                     純資産合計
                     その他有価証券評        評価・換算差額等
                     価差額金        合計
     当期首残高                    1,223        1,223      1,836,277
     当期変動額
      税率変更による積立金の調整額                                    -
      買換資産圧縮積立金の取崩
                                          -
      当期純利益                                  99,390
      株主資本以外の項目の当期変動額
                         △ 629       △ 629       △ 629
      (純額)
     当期変動額合計
                         △ 629       △ 629      98,761
     当期末残高                     594        594     1,935,038
                                 65/78









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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)子会社及び関連会社株式
             移動平均法による原価法
          (2)その他有価証券
             時価のあるもの
               決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
              平均法により算定)を採用しております。
             時価のないもの
               移動平均法による原価法を採用しております。
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
             移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採
            用しております。
         3.固定資産の減価償却の方法
          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            建物及び構築物は定額法を採用しております。
            車両及び運搬具、機械及び装置、工具器具備品は定率法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物及び構築物            5~50年
            機械装置及び運搬具            2~10年
            工具・器具・備品            2~15年
            少額減価償却資産については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。なお、取得価額
           10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する方法によ
           り、3年間で均等償却する方法によっております。
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法を採用しております。
            ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
           よっております。
          (3)リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         4.引当金の計上基準
          (1)貸倒引当金
            期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
           の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)固定資産解体費用           引当金
            建物の解体撤去に伴う損失に備えて、損失見込額を計上しております。
          (3)環境安全対策引当金
            「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれるP
           CB廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。
         5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          (1)消費税等の会計処理について
            消費税及び地方消費税については、税抜方式によって処理しております。
                                 66/78






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         (表示方法の変更)
          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度
          の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
          示する方法に変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」23,690千円は、「固定負
          債」の「繰延税金負債」と相殺し、「繰延税金負債」65,081千円に含めて表示しております。
           なお、「繰延税金資産」と「繰延税金負債」を相殺した影響により、総資産が23,690千円減少しておりま
          す。
                                 67/78


















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                                                            有価証券報告書
         (貸借対照表関係)
          ※1.(1)     担保に供している資産
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     1.建物                               163,966千円                  152,796千円
               計                      163,966                  152,796
             (2)  上記資産を担保とする債務

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     1.預り保証金                                82,301千円                  58,588千円
     2.固定負債「その他」                                75,370                  75,370
               計                      157,671                  133,958
          ※2.有形固定資産の取得価額は下記の金額だけ圧縮記帳がなされております。

             国庫補助金等
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     建物                                3,289千円                  3,289千円
     構築物                                1,335                  1,335
     車両運搬具                                16,864                  11,141
               計                       21,490                  15,767
          ※3.関係会社に係る注記

             区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     売掛金                                81,131千円                  86,239千円
     未収入金                                2,222                  1,523
     未払金                                39,173                  36,010
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         (損益計算書関係)
          ※1.関係会社との取引にかかるもの
             関係会社との取引にかかるものが、次のとおり含まれております。
                前事業年度                            当事業年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     売上高                    1,067,549千円                            1,127,199千円
     受取利息及び配当金                      53,758                            19,505
     雑収入                      3,006                            3,039
     支払利息                      9,588                            9,119
          ※2.特別利益のうち、固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     車両                          -                        3,469千円
          ※3.特別損失のうち、固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     車両                       434千円                           2,096千円
     建物                       480                           1,730
     構築物                        0                           -
     機械装置                        0                           479
     工具器具備品                        0                            2
     無形固定資産                       360                            -
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         (有価証券関係)
         前事業年度(2018年3月31日)
          子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式317,123千円、関連会社株式51,200千円)は、 
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         当事業年度(2019年3月31日)

          子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式317,123千円、関連会社株式51,200千円)は、 
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        減損損失                           74,101千円            71,062千円
        関係会社株式評価損                           17,246            17,171
        共済会剰余金                           14,217            14,078
        その他                           19,569            14,042
       繰延税金資産小計
                                   125,134            116,355
       評価性引当額                           △51,272            △50,557
       繰延税金資産合計
                                   73,861            65,797
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                          △137,495            △136,647
        その他                           △1,448             △943
       繰延税金負債合計
                                  △138,943            △137,590
       繰延税金負債の純額
                                  △65,081            △71,793
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                  30.21   %         29.99   %
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                           0.84            1.73
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                          △7.06            △4.40
        住民税均等割                           0.90            1.56
        税額控除                            -          △3.01
        その他                           0.59           △0.59
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   25.48            25.27
      3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

        2018年12月27日に、「静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例」(平成30年静岡県条例第54号)が公布され、
       2019年4月1日以後に終了する事業年度から法人事業税率が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、29.99%から29.86%に変更されております。
        なお、税率変更による影響は軽微であります。
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          有価証券の金額が資産総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略し
         ております。
         【有形固定資産等明細表】

                                          当期末減価償
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
         資産の種類
                                          償却累計額
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)             (千円)     高(千円)
                                            (千円)
     有形固定資産
                                12,293
      建物            3,074,870       110,592            3,173,169      1,909,398        81,193     1,263,771
                               (12,293)
      構 築 物             593,652       29,320       170     622,803      479,503       23,503      143,299
      機械及び装置              83,126      31,026      2,681      111,471       68,349       7,807      43,122
      車両運搬具
                  1,722,821       426,940      208,389      1,941,372      1,201,693       253,467      739,679
      工具、器具及び備品             171,627       2,621      3,629      170,619      156,025       6,542      14,594
      土地            3,003,197       182,849        -    3,186,046         -      -   3,186,046
      建設仮勘定              6,000      1,000      6,000       1,000        -      -     1,000
                               233,163
        有形固定資産計           8,655,295       784,350            9,206,482      3,814,969       372,514     5,391,513
                               (12,293)
     無形固定資産                -      -      -     159,456      106,461       13,766      52,995
     長期前払費用               11,428      10,756      3,055      19,129        -      -     19,129
      (注)1.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」
           の記載を省略しております。
         2.  建物の当期増加額の主なものは、牧之郷賃貸建物他110,592千円であります。
         3.車両運搬具の当期増加額の主なものは、新車車両購入他426,940千円であります。
         4.土地の当期増加額の主なものは、沼津市白銀町土地取得・伊豆市牧之郷造成他182,849千円であります。
         5.車両運搬具の当期減少額の主なものは、車両売却他による208,389千円であります。
         6.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         【引当金明細表】

                                      当期減少額        当期減少額
                      当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
      貸倒引当金                   1,887          64        -        62       1,889

      移転損失引当金                   4,385          -       4,385          -        -

      固定資産解体費用引当金                     -       7,969          -        -       7,969

      環境安全対策引当金                   6,101          -        -        -       6,101

      (注)貸倒引当金の当期減少のうち、その他62千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                   4月1日から3月31日まで
                        6  月  中

      定時株主総会
      基準日                   3月31日

                         1株券     500株券
                         5株券    1,000株券
                         10株券          10,000株券
      株券の種類
                         50株券          表示株券(100株未満)
                        100株券
      剰余金の配当の基準日                   3月31日
      1単元の株式数                   なし

      株式の名義書換え

       取扱場所                  伊東市渚町2番28号 当社総務部総務課
       株主名簿管理人                  なし

       取次所                  なし

       名義書換手数料                  無料

       新券交付手数料                  無料

      単元未満株式の買取り

       取扱場所                  なし

       株主名簿管理人                  なし

       取次所                  なし

       買取手数料                  なし

      公告掲載方法                   官報

                        (1)期末現在1,000株以上6,500株未満所有の株主に対し、持株により株
                          主優待回数乗車券を発行しております。
      株主に対する特典
                        (2)期末現在6,500株以上所有の株主に対し、株主優待乗車証(全線)を
                          発行しております。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)  有価証券報告書及びその添付書類
         事業年度(第154期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月26日東海財務局長に提出
       (2)  半期報告書
        (第155期中)(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)2018年12月27日東海財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月24日

     東海自動車株式会社

       取締役会 御中

                                東  陽  監  査  法  人

                                指定社員

                                         公認会計士
                                                吉田 岳司  印
                                業務執行社員
                                指定社員

                                         公認会計士
                                                高木 康行          印
                                業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

     ている東海自動車株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
     貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
     財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東海
     自動車株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付
           する形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月24日

     東海自動車株式会社

       取締役会 御中

                                東  陽  監  査  法  人

                                指定社員

                                         公認会計士
                                                吉田 岳司  印
                                業務執行社員
                                指定社員

                                         公認会計士
                                                高木 康行          印
                                業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

     ている東海自動車株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第155期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
     借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東海自動
     車株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する
           形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 78/78



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お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。