株式会社岩手日報社 有価証券報告書 第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社岩手日報社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      株式会社岩手日報社(E00701)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    東北財務局長
      【提出日】                    令和元年6月27日
      【事業年度】                    第81期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
      【会社名】                    株式会社岩手日報社
      【英訳名】                    THE  IWATE   NIPPO   CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  東根 千万億
      【本店の所在の場所】                    岩手県盛岡市内丸3番7号
      【電話番号】                    (019)653-4111
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役労務・経営企画担当兼総務局長 西舘 政美  
      【最寄りの連絡場所】                    宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番33号 第二日本オフィスビル3階
                         株式会社岩手日報社仙台支社
      【電話番号】                    (022)222-9672
      【事務連絡者氏名】                    仙台支社長  岡山 安紀子
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次              第77期       第78期       第79期       第80期       第81期
             決算年月             平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月

                    (百万円)        12,890       12,617       12,588       12,332       12,358
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)               (百万円)          726       407      △ 245       77      316
     親会社株主に帰属する当期純
     利益又は親会社株主に帰属す               (百万円)          432       217     △ 1,173        614       75
     る当期純損失(△)
                    (百万円)          490       245     △ 1,146        606       71
     包括利益
                    (百万円)         5,451       5,666       4,490       5,066       5,107
     純資産額
                    (百万円)         9,246      11,479       11,314       11,768       11,171
     総資産額
                     (円)      12,338.25       12,837.25       9,880.12      11,312.39       11,432.39
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金額又
     は1株当たり当期純損失金額                (円)      1,082.40        543.51     △ 2,933.62       1,535.97        188.56
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                     (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                     (%)        53.37       44.73       34.93       38.45       40.86
     自己資本比率
                     (%)        9.18       4.32     △ 25.83       14.50       1.66
     自己資本利益率
                     (倍)         -       -       -       -       -
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (百万円)          715       275       364      1,373        702
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (百万円)        △ 1,952      △ 2,755      △ 1,029       △ 278      △ 213
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (百万円)          694      2,157        997      △ 376      △ 386
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (百万円)         2,640       2,318       2,650       3,370       3,472
     高
                              355       365       357       352       344
     従業員数
                     (人)
     〔外、平均臨時雇用者数〕                        〔 250  〕    〔 231  〕    〔 226  〕    〔 223  〕    〔 215  〕
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.第77期、第78期、第80期及び第81期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在
          しないため記載しておりません。
        3.  第79期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜
          在株式が存在しないため記載しておりません。
        4.株価収益率は非上場のため記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次              第77期       第78期       第79期       第80期       第81期
             決算年月             平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月

                    (百万円)         9,497       9,244       9,298       9,166       9,320

     売上高
     経常利益又は経常損失(△)               (百万円)          590       292      △ 306       10      278

     当期純利益又は当期純損失
                    (百万円)          394       184     △ 1,188        594       74
     (△)
                    (百万円)          200       200       200       200       200
     資本金
                     (千株)         400       400       400       400       400

     発行済株式総数
                    (百万円)         4,040       4,206       3,007       3,559       3,607

     純資産額
                    (百万円)         7,223       9,409       9,259       9,652       9,140

     総資産額
                     (円)      10,100.42       10,516.24       7,519.38       8,899.70       9,019.08

     1株当たり純資産額
                               50       50       50       50       50

     1株当たり配当額
                     (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                         ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
     1株当たり当期純利益金額又
     は1株当たり当期純損失金額                (円)       985.01       460.06     △ 2,970.28       1,485.76        186.10
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                     (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                     (%)        55.9       44.7       32.5       36.9       39.5
     自己資本比率
                     (%)        10.26       4.46     △ 32.94       18.10       2.08

     自己資本利益率
                     (倍)         -       -       -       -       -

     株価収益率
                     (%)         5.0      10.8        -      3.3      26.8

     配当性向
                              259       267       263       261       252

     従業員数
                     (人)
     〔外、平均臨時雇用者数〕                        〔 56 〕     〔 54 〕     〔 47 〕     〔 53 〕     〔 52 〕
                     (%)         -       -       -       -       -

     株主総利回り
     (比較指標:-)                (%)         ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
                     (円)         -       -       -       -       -

     最高株価
                     (円)         -       -       -       -       -

     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第77期、第78期、第80期及び第81期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存
           在しないため記載しておりません。
         3.第79期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、
           潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.株価収益率は非上場のため記載しておりません。
         5.第79期の配当性向については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
         6.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありますので記載してお
           りません。
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      2【沿革】
        明治9年7月21日、盛岡・呉服町の活版業・川越勘兵衛親子による「日進社」から岩手県初の新聞として発刊され
       た「巖手新聞誌」が本紙の前身です。この新聞は和とじの小冊子で、ただ1号だけで廃刊となりましたが、後に「日
       進新聞」、「巖手新聞」と改題。同19年9月には銀行家に買い取られて新たに「巖手日日新聞」として創刊されまし
       た。しかし、同23年9月、政党機関紙化した「巖手日日新聞」は、姉妹紙である「巖手公報」に吸収され、さらに同
       30年3月、「盛岡日報」と合併し、「巖手日報」として装いを新たにしました。後に題字を「岩手日報」とするなど
       の幾多の変遷を経てきましたが、昭和13年1月、銀行の支配下にあるのをいさぎよしとしなかった社内有志は岩手日
       報従業員組合を組織し、日刊「新岩手日報」を発行。銀行系岩手日報はまもなく発行不能に陥ったため、「新岩手日
       報」は県内唯一の日刊紙となりました。
        その後の主な沿革は次のとおりです。
       昭和13年6月        従業員組合により資本金5万円で株式会社新岩手社を設立、経営を同社に移す
         26年9月      「新岩手日報」5,000号を機に「岩手日報」に題字を変更
         37年1月      社名を株式会社岩手日報社と商号変更、6月に払込資本金1億7,000万円とし、10月に現在地の盛
               岡市内丸に地上3階地下1階の新社屋を完成させる
         44年12月      本社本館に4、5階を増築、別館1、2階の改装工事が完成
         49年6月      株式会社岩手日報広告社を100%出資で設立(現・連結子会社)、総合広告代理店のほか住宅展示
               場を運営
         55年3月      販売店組織岩手日報会と共同出資で新聞折込広告、発送、各種広告業、デザイン制作を営業内容と
               する岩手日報アド・ブランチ株式会社を設立(現・連結子会社)
         57年6月      一関市大手町に地上5階地下1階の一関支社ビル完成
       平成3年6月        盛岡市大通3丁目に三浦新聞店と共同出資で株式会社岩手日報こずかたセンターを設立(現・連結
               子会社)、新聞販売、折込広告配達を強化
         4年10月      第54期株主総会で新株6万株を縁故募集により発行を承認可決、資本金2億円とする
         6年12月      盛岡市みたけ4丁目に「制作センター」完成。地上3階、地下1階、カラーキーレスのタワー式輪
               転機2セット導入。朝刊32ページ印刷体制を確立
         19年1月      「制作センター」にカラー輪転機2台増設、カラー16ページを含む40ページ印刷体制を確立
         22年7月      夕刊を休刊、朝刊に統合。朝刊単独紙に
         23年3月      東日本大地震で発生した津波により陸前高田支局流出、大船渡支局が全壊
         23年4月      大船渡市盛町に陸前高田・大船渡合同支局を開設
         26年9月      陸前高田市高田町に陸前高田支局を開設、陸前高田・大船渡合同支局は大船渡支局に
         28年4月      矢巾町広宮沢に「制作センター」を新築、盛岡市みたけから移転。地上3階建、4×1式輪転機2
               セット導入。カラー24ページを含む40ページ印刷体制を確立
         29年1月      大船渡市赤沢に大船渡支局を新築、移転。東日本大震災で被害を受けた支局は全て再建
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      3【事業の内容】
        当社及び当社の関係会社(当社及び連結子会社3社により構成=平成31年3月31日現在)においては、地域の発展
       に寄与する報道機関として日刊紙「岩手日報」の発行と販売及び広告掲載を主とし、これに付帯する出版、折込広告
       の取り扱い、各種の印刷、さらには社会厚生、文化、教育、スポーツ等の向上普及を目的とする各種催事と支援事業
       等を行っております。
        当社グループの事業は単一のセグメントで、セグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載しておりま
       す。
       (販売部門)

        当部門においては、当社発行の日刊紙「岩手日報」を県内及び宮城、秋田、青森、東京の各販売店を通じて毎日読
       者に戸別配達しております。
        現在の基本ページは朝刊24ページ。随時増ページをしております。
        また、当社では定期出版物として文芸誌「北の文学」、高校野球グラフなど多岐にわたる分野の書籍を刊行してお
       ります。
       〔関係会社〕

        株式会社岩手日報こずかたセンター、岩手日報アド・ブランチ株式会社
       (広告部門)

        当部門においては、当社発行の新聞及び出版物に掲載する広告の取材、制作、出稿を行っております。本紙の記事
       と広告の割合は7対3で、広告の掲載は大部分が全段や記事下ですが、このほか突き出し、記事中、題字下等の特別
       広告欄があります。
        ㈱岩手日報広告社は当社専属の広告代理店で記事下広告をはじめ求人、慶弔など本紙掲載広告を取り扱っておりま
       す。また、岩手日報アド・ブランチ㈱も新聞広告を取り扱っております。
       〔関係会社〕

        株式会社岩手日報広告社、岩手日報アド・ブランチ株式会社
       (折込部門)

        当部門においては、新聞の折込広告を取り扱っております。折込広告は岩手日報アド・ブランチ㈱の営業種目の大
       半を占め、県内の新聞読者に向けた折込広告の配布窓口として信頼を高めております。最近では県外とも連携を取
       り、新潟を含む東北7県のほか首都圏、近畿圏からも配布依頼を受けております。
        ㈱岩手日報こずかたセンターでは、岩手日報アド・ブランチ㈱など盛岡市内の折込専門会社及び業者から直接依頼
       された広告チラシを、岩手日報に折り込んで読者に戸別配達をしております。
       〔関係会社〕

        岩手日報アド・ブランチ株式会社、株式会社岩手日報こずかたセンター
       (その他の部門)

        当部門においては、岩手の県民生活・文化の向上に寄与することを目的に芸術文化、スポーツのみならず社会福
       祉、産業経済などあらゆる分野にわたって多彩な事業を主催・後援しております。伝統を誇る一関・盛岡間駅伝、岩
       手の書家展などの定期催事以外に、平成30年7月から9月にかけ「ミニチュアライフ展」を開催するなど多岐にわた
       る事業展開を行っております。また、その他に折込チラシ・パンフレットなどの印刷物の作成等を行っております。
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       〔関係会社〕
        株式会社岩手日報広告社、岩手日報アド・ブランチ株式会社
       〔事業系統図〕

        以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりです。
      4【関係会社の状況】






       連結子会社
                    資本金               議決権の所有
         名称       住所          主な事業の内容                       関係内容
                   (百万円)                割合(%)
                                           当社広告掲載の取り扱い、広告版下

               岩手県          広告代理業                 の制作をしている。当社所有の建物
     ㈱岩手日報広告社                 10                 100
               盛岡市          印刷業                 を賃借している。
                                           役員の兼任等…有
                                           当社広告掲載の取り扱い、広告版下

     岩手日報                    折込広告取扱業
               岩手県                            の制作をしている。当社発行の日刊
     アド・ブランチ㈱                 10   広告代理業               70
               盛岡市                            紙の販売をしている。
            *3             新聞送達業
                                           役員の兼任等…有
     ㈱岩手日報                                     当社発行の日刊紙の販売をしてい
               岩手県          新聞送達業
     こずかたセンター                 20                 50   る。
               盛岡市          折込広告取扱業
          *1*2                                 役員の兼任等…有
      (注)1.有価証券報告書を提出している関係会社はありません。
         2.*1:特定子会社
         3.*2:持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものです。
         4.*3:岩手日報アド・ブランチ㈱は売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割
              合が10%を超えております。
              主要な損益情報等          (1)売上高          2,720   百万円
                        (2)経常利益            2 百万円
                        (3)当期純損失            10  百万円
                        (4)純資産額           361  百万円
                        (5)総資産額           702  百万円
         5.上記連結子会社の他、「有限会社岩手日報本宮専売所」を平成30年12月に完全子会社としております。

           当該子会社は、持分法非適用の非連結子会社であります。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
         セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
                                                  平成31年3月31日現在
               事業の部門の名称

                                           従業員数(人)
      製造部門                                            173  〔  33〕
      営業部門                                            158  〔173〕

                                                    〔   9〕

      管理部門                                             13
                  合計                                 344  〔215〕

      (注)1.従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
           出向者を含む)であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.臨時従業員にはパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
       (2)提出会社の状況

                                                 平成31年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)

           252〔52〕                 41.4              17.2           6,649,816

         セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

               事業の部門の名称

                                           従業員数(人)
      製造部門                                            173  〔33〕

      営業部門                                             66  〔10〕

                                                     〔  9〕

      管理部門                                             13
                  合計                                 252  〔52〕

     (注)1.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時従業
           員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。
        2.臨時従業員にはパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
        3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金(通勤手当を除く)を含んでおります。
       (3)労働組合の状況

         当社グループには、当社において岩手日報労働組合が組織されており、日本新聞労働組合連合に属しておりま
        す。組合員数は平成31年3月31日現在196人でユニオンショップ制です。
         なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  経営方針

       当社は財務基盤の強化が最重要課題と認識しております。営業部門の営業力向上、経費の削減、新たな収益分野の
      開発等、社員の創意工夫と努力が従来にも増して問われています。制作センターの生産能力を生かし、また一層の経
      営効率化を図るとともに、当社グループの総力を結集し経営基盤を強化することを目標としております。
      (2)  経営戦略等

       令和元年秋に釜石市でラグビーワールドカップが開催されます。本県が舞台となる大会の成功を後押しするため、
      さまざまな特集、連載企画を展開していく方針です。
       当社においては平成31年4月に制作局を廃止し総合メディア局を新設する機構改革を行い、電子新聞の発行などデ
      ジタル化、著作権管理、受託印刷などの事業に積極的に取り組みます。また、建設から57年を迎える本社屋の今後に
      ついても検討を進めていきます。米中貿易摩擦、国内政治の動向、深刻化する人手不足等県内外に山積する課題を前
      に、県紙岩手日報に対する県民読者の期待、要望も高まっております。当社グループと販売センターが一体となって
      新聞の社会的使命を考え、行動に移し、より存在感のある新聞づくり、企業経営に引き続き取り組んでいく所存で
      す。
      (3)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

       当社の経営指標は予算としています。定められた経営計画に基づいて収益と費用の動向を勘案し、一定期間の予算
      を編成した上で、期間利益を管理しております。月次ごとに予算と実績を比較して財政状態と経営成績を明らかにす
      るとともに、経営活動の係数把握を通して経営の効率的運営を図っております。
      (4)  経営環境

       東日本大震災の発生以降、各方面から寄せられましたご支援を力に、全社一丸で取材・営業活動に取り組んでいま
      すが、新聞業界を取り巻く環境は厳しさを増しております。デジタルメディア台頭から四半世紀を経て新聞購読世帯
      数の減少、若年層を中心とした文字・活字離れなど課題は山積しております。課題を解決し、活路を開くため、引き
      続き努力いたします。
      (5)  事業上及び財務上の対処すべき課題

       平成28年4月に完成した制作センターの借入金返済は4年目に入りました。令和12年までに返済する計画で、着実
      な企業運営を継続していくことが不可欠です。
       事業上の課題としては、労働市場の慢性的な人材不足に伴う配達員の労務難と販売センター所長の高齢化などによ
      り戸別配達網の維持が喫緊の課題となっており、組織の若返りと販売店経営の効率化を進め、購読者の減少傾向に歯
      止めをかけ、紙勢伸長に取り組まなければなりません。
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      2【事業等のリスク】
        当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。な
       お、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものです。
       (1)特有の取引慣行に基づく取引について

         わが国の日刊紙は、販売店を通じての宅配制度が長い歴史の中で定着しております。読者のニーズに応え、効率
        的な販売を行うためには、今後においてもこの方針を一層強化し、維持していくことが重要であると認識しており
        ます。
         また、紙面に掲載する広告は、広告代理店を通しての取引が大きな割合を占めておりますが、広告代理店等との
        契約につきましては、契約内容が突然に変更することも少なくないことから、掲載ごとの個別契約書を交わしてい
        ないのが、広告業界では取引慣行となっております。これらの慣行に何らかの理由で突然大きな変化が生じた場合
        には、当社の事業展開や業績などに影響を及ぼす可能性があります。
       (2)景気変動による影響について
         当社グループの売上高のうち広告収入は、景気変動等の影響を受けやすく、スポンサーの業績が悪化した場合に
        は、広告宣伝を手控える要因となります。その場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (3)原材料の市況変動による影響について
         当社費用の主要な部分を占める用紙費は、紙製品の需給バランス等に起因する市況変動の影響を受けます。市況
        が高騰するような事態になれば当社の業績に影響を及ぼすことも考えられます。
       (4)著作物再販制度について
         新聞は現在「再販売価格維持制度」(再販制度)と「新聞業における特定の不公平な取引方法」(新聞特殊指
        定)により、全国どの地域でも同一紙同一価格となっております。今後、同法が改定、廃止されれば経営成績及び
        財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)消費税等の増税について
         近年、経済的理由により購読を中止する読者が増えております。このような環境のなか再度、消費税が増税され
        た場合、購読契約への影響が懸念され、経営成績、財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)経営成績等の状況の概要
        ①財政状態及び経営成績の状況
         当連結会計年度の日本経済は、当初は雇用や所得環境の改善から個人消費が持ち直し、企業の良好な収益環境
        により設備投資が増加し緩やかな回復が続きました。しかし、自然災害が相次いだことにより7~9月期の実質
        GDPはマイナス成長となりました。下期に入ってからは英国の欧州連合(EU)離脱問題や米中両国による貿
        易摩擦など世界経済の情勢に不透明感が漂いましたが、回復の動きは継続しました。
         岩手県内の経済は人手不足の影響や公共投資のマイナス傾向が続いたことが懸念されましたが、全体として前
        年度からの緩やかな回復の動きが継続する展開となりました。
         当連結会計年度の当社グループ(当社及び連結子会社)は、このような経済環境の中で「東日本大震災からの
        復興促進」を引き続き重要テーマに掲げ、復興の現状や方向性に対する論評・提言のほか、風化防止や新たな大
        災害への備えを訴える報道、広告事業の展開に努めました。平成30年7月26日、27日に行われた第23回「NIE
        全国大会盛岡大会」は被災3県で初めての開催でしたが、県内外から予想を大きく上回る約1,600人の参加があ
        り、関心の高さがうかがえました。また、これまで主に市街地中心で配布していた号外を、読者ニーズに応え新
        元号発表時の号外を本紙内に折り込みました。これまで号外を目にする機会がなかったエリアの読者から好評を
        得ました。
         また、紙面では広告企画「3月11日を、すべての人が『大切な人を想う日』に」は、第13回全日本広告連盟鈴
        木三郎助地域キャンペーン大賞の選考委員会特別賞を受賞、震災の風化を許さない被災地の県紙として高い評価
        をいただきました。
         この結果、当連結会計年度の財政状況及び経営成績は以下のとおりになりました。
        a.財政状況

         当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ596百万円減少し、11,171百万円となりました。
         当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ637百万円減少し、6,064百万円となりました。
         当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ40百万円増加し、5,107百万円となりました。
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        b.経営成績
         当連結会計年度の経営成績は、売上高12,358百万円(前年同期比0.2%増)、営業利益279百万円(前年同期比
        390.6%増)、経常利益316百万円(前年同期比309.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益75百万円(前年同
        期比87.7%減)となりました。
         当社グループの新聞関連事業の業績は、次のとおりです。
        (販売部門)

         新聞販売をめぐる環境が厳しさを増す中、法人営業、店舗担当、出版部門とも力を尽くして各種活動を展開し
        ました。しかし、若年層の活字離れに加え、復旧、復興の遅れなどにより部数は減少しましたが、購読料改定の
        結果、前年に比べ売上は増加しました。
         この結果、売上高は7,117百万円(前年同期比+250百万円、+3.7%(当社単独ベース))となりました。
        (広告部門)
         東北絆まつりガイドブック、NIE全国大会、三陸鉄道リアス線全線開通などさまざまなイベントや節目をと
        らえた企画広告・特集を展開し、厳しい広告環境の中で奮闘しましたが前年に比べ売上は減少しました。
         この結果、売上高は2,028百万円(前年同期比△104百万円、△4.9%(当社単独ベース))となりました。
        (折込部門)
         折込広告は、大手・大口のチラシ減少やサイズダウンなどの影響を受け減少しました。売上高は2,520百万円
        (前年同期比△151百万円、△5.7%(連結子会社2社の合計))となりました。
        (その他の部門)
         大型催事の「ミニチュアライフ展」のほか芸術文化催事の主催、後援など多彩な事業を展開しましたが、前年
        に比べ売上は減少しました。
         この結果、売上高は174百万円(前年同期比+8百万円、5.0%(当社単独ベース))と増収になりました。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が285百
        万円(前年同期比+205百万円、+258.0%)でありましたが、当社において建設した新制作センターに係る減価
        償却費の減少によるもので、購読料を改定したことに伴い前連結会計年度に比べ102百万円(+3.0%)増加し、
        当連結会計年度末には3,472百万円となりました。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         当連結会計年度における営業活動による資金の増加は702百万円(前年同期比△671百万円、△48.8%)となり
        ました。この減少の主な要因は当社において、消費税等の中間納付資金を支出したことによるものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における投資活動により使用した資金は213百万円(前年同期比△64百万円、△23.2%)となり
        ました。使用した資金の主な内容は当社において、新聞製作共有化システム導入の資金を支出したことによるも
        のです。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における財務活動の結果、資金は386百万円の支出(前年同期比+10百万円、+2.7%)となり
        ました。主な内容は当社において長期借入金の返済で336百万円を支出したことによるものです。
        ③生産、受注及び販売の状況

         当社グループ(当社及び連結子会社)の製造業は、日刊紙発行業の当社のみであり、製品の特殊性から受注生
        産形態をとっていないため、生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
         このため生産、受注及び販売の状況については「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」における各事
        業の部門別業績に関連付けて示しております。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお
        ります。
         また、決算日現在において合理的だと考えられる要因に基づいて判断及び見積りをしておりますので、実際の結
        果と異なる可能性があります。
        ①投資の減損
         当社グループは、株価の変動性が高い市場性のある株式と、株価の決定が困難な市場性のない株式を保有してお
        ります。これらの株式については、決算日現在で下落が一時的でないと判断した場合、減損処理をしております。
        なお、当連結会計年度において1百万円を減損しております。
        ②繰延税金資産
         会計上の利益と課税所得との間の一時差異については、税効果会計を適用し、繰延税金資産を計上しておりま
        す。適用に当たりましては、決算日現在で将来の回収可能性を慎重に検討し判断しております。
        ③退職給付費用
         従業員の退職給付に備えるため、簡便法による見積り額を見込み額として計上しております。退職一時金制度に
        ついては、期末自己都合要支給額を退職給付債務として、確定給付企業年金制度については、直近の年金財政計算
        上の数理債務及び支払準備金の額を退職給付債務とし、退職給付債務の金額から期末日における年金資産の額を控
        除した金額を退職給付に係る負債として計上しております。なお、積立型の退職給付債務を年金資産が超えた部分
        は退職給付に係る資産として計上しております。
        ④固定資産の減損
         減損の兆候がある資産または資産グループにつきましては、決算日現在で割引前将来キャッシュ・フローの総額
        を見積もり、帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、
        当連結会計年度において該当事項はありません。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.経営成績等
         1)財政状態
         (資産合計)
           当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ596百万円減の11,171百万円(前連結会計年度末
          は11,768百万円)となりました。
           流動資産は前連結会計年度末に比べ70百万円増の4,881百万円(前連結会計年度末は4,811百万円)となりま
          した。これは主に当社において新聞購読料の改定等に伴い現金預金が114百万円増加したことによるものであ
          ります。
           固定資産は前連結会計年度末に比べ667百万円減の6,290百万円(前連結会計年度末は6,957百万円)となり
          ました。これは主に当社において制作センターの減価償却が進んだことにより582百万円減少したことと当社
          において繰延税金資産を一部取り崩したことにより151百万円減少したことによるものであります。
         (負債合計)
           当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度末に比べ637百万円減の6,064百万円(前連結会計年度末は
          6,701百万円)となりました。これは主に当社において未払消費税等が減少したことと、長期借入金の返済に
          伴う減少によるものであります。
         (純資産合計)
           当連結会計年度末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ40百万円増の5,107百万円(前連結会計年度末は
          5,066百万円)となりました。
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         2)経営成績
         (売上高)
           広告部門、折込部門の売上高は減少しましたが、当社グループの売上の基盤となる本紙の購読料を改定した
          ことに伴い、販売部門の売上高が増加したため前年同期と比べて25百万円(0.2%)増の12,358百万円となり
          ました。
         (売上総利益)
           売上総利益は、売上原価が減少したことにより前年同期と比べて191百万円(4.1%)増の4,909百万円とな
          りました。
         (売上原価、販売費及び一般管理費)
           売上原価は、当社において制作センターに係る減価償却費の減少、用紙費など主要な経費の減少などがあ
          り、前連結会計年度に比べ165百万円(△2.2%)減の7,448百万円となりました。
           販売費及び一般管理費は、当社において購読料改定に伴う手数料が増加し、修繕費など主要な経費が減少
          し、31百万円(△0.7%)減の4,629百万円となりました。
         (営業利益)
           営業利益は、売上高が増加したこと、売上原価、販売費及び一般管理費が減少したことにより279百万円
          (前年同期比+222百万円、+390.6%)となりました。
         (経常利益)
           経常利益は、売上高が増加したこと、売上原価、販売費及び一般管理費が減少したことにより316百万円
          (前年同期比+238百万円、+309.8%)となりました。
         (親会社株主に帰属する当期純利益)
           親会社に帰属する当期純利益は75百万円(前年同期比△538百万円、△87.7%)となりました。
         3)キャッシュ・フローの状況

           当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッ
          シュ・フローの状況に記載のとおりであります。
        b.経営戦略の現状と見通し及び今後の方針について

          当社グループの経営陣は、現在の環境及び入手可能な情報に基づき経営方針を立案しております。
          デジタルメディア台頭から四半世紀を経て新聞購読世帯数の減少、幅広い世代での文字・活字離れなど、諸課
         題解決の糸口を見いだすべく、引き続きチャレンジ精神を前面に掲げ、活路を開いてまいります。当社において
         は平成31年4月に制作局を廃止し総合メディア局を新設する機構改革を行い、電子新聞、著作権管理、受託印刷
         などへの積極的な取り組みを行う組織体制を整えました。また、建設から57年を迎える本社屋の今後についても
         検討を進めていく予定です。米中貿易摩擦、国内政治の動向、深刻化する人手不足等県内外に山積する課題を前
         に、当社グループと販売センターが一体となって社会的使命を考え、行動に移し、より存在感のある新聞づく
         り、企業経営に引き続き取り組んでいく所存です。
       ③資本の財源及び資金の流動性についての分析

       (キャッシュ・フロー)
         当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが702百万円(前年同期比△671百万円、△
        48.8%)となりました。当社において昨年に消費税、法人税等の還付があったことと、当期の消費税等中間納付の
        支出などに伴い営業活動によるキャッシュ・フローは減少しました。
         投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は213百万円(前年同期比△64百万円、△23.2%)となりま
        した。使用した資金は、当社における新聞製作共有化システム導入資金の支出が主な内容です。
         財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は386百万円(前年同期比+10百万円、+2.7%)となりまし
        た。主な内容は当社において長期借入金返済の支出をしたことによるものです。
         これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ102百万円増加し、3,472百万円となりまし
        た。
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       (資金需要)
         当社グループの資金需要は主に運転資金需要と設備資金需要があります。
         運転資金需要のうち主なものは当社では印刷資材の購入、子会社と共通するものとして人件費等販売費及び一般
        管理費等の営業費用によるものであります。また、設備資金需要としましては、主に工場、事務所等の設立などに
        よる建物や機械装置等固定資産購入によるものであります。
       (財務政策)
         当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当しております。当社においては、賞与等人件
        費の支出をする際にキャッシュ・フローの平準化を目的として短期借入金による調達を行っております。また、設
        備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金による
        調達を行っております。
       ④経営上の目標の達成・進捗状況

         「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指
        標等」である平成30年度の予算達成状況は以下の通りです。なお、数値については当社単独ベースとなります。
         売上高は予算比3.2%減となりました。営業利益は予算比37.2%増となりました。経常利益は予算比39.3%増と
        なりました。当期純利益は予算比62.8%減となりました。
       ⑤経営者の問題認識と今後の方針について

         当社グループの経営陣は、現在の環境及び入手可能な情報に基づき経営方針を立案しております。
         東日本大震災の発生以降、各方面から寄せられたご支援を力に、全社一丸で取材・営業活動に取り組んでおりま
        すが、新聞業界はさらなる厳しい時代を迎えております。デジタルメディア台頭から四半世紀を経て新聞購読世帯
        数の減少、幅広い世代での文字、活字離れなど、諸課題解決の糸口を見いだすべく、引き続きチャレンジ精神を前
        面に掲げ、活路を開いてまいります。建設から57年を迎える本社屋の今後についても検討を進めていかなければな
        りません。
         米中貿易摩擦、国内政治の動向、深刻化する人手不足など県内外に山積する課題を前に、県紙岩手日報に対する
        県民読者の期待、要望も高まっております。社員一人ひとりが社会的使命を考え、行動に移し、より存在感のある
        新聞づくり、企業経営に引き続き取り組んでいく所存です。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当する重要な契約、変更又は解約等はありません。
      5【研究開発活動】

        当社グループ(当社及び連結子会社)は研究開発活動を行っていないので、該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループ(当社及び連結子会社)は、当連結会計年度に248百万円の設備投資を実施しました。主なものは当
       社における新聞製作共有システム導入費用であります。設備投資資金につきましては、自己資金を充当しておりま
       す。
        なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりです。
       (1)提出会社

                                                    平成31年3月31日現在
                                   帳簿価額(百万円)
        事業所名                                                 従業員数
               設備の内容
       (所在地)             建物及び構築      機械装置及び        土地                       (人)
                                       リース資産       その他       合計
                    物      運搬具       (面積㎡)
                                     18                      177
     本社
               その他設備         228       5            13      81      348
                                  ( 1,432.4)                        ( 36)
     (岩手県盛岡市)
     制作センター          新聞生産施                     406                       28
                       1,836      1,644              -      35     3,922
     (岩手県矢巾町)          設設備                                            (  5)
                                  (18,117.0)
     東京支社                                                      7
               その他設備          0      -      -       -       0      0
                                                          (  1)
     (東京都中央区)
                                                            1
     大阪支社
               その他設備          -      -      -       -       0      0
                                                          (  1)
     (大阪市中央区)
                                                            1
     仙台支社
               その他設備
                         0      -      -       -       0      0
                                                          (  1)
     (仙台市青葉区)
                                    158                        ▶
     一関支社
               その他設備         116       -            -       0     275
     (岩手県一関市)                            ( 1,156.7)                        (  1)
                                    129
                                                           34
     県内15支局
                                  ( 3,406.3)
               その他設備
                        164       2            -       5     302
                                                          (  7)
     (岩手県)
                                   [331.0]
                                    713
                                                           252
         合計               2,346      1,652    (24,112.4)          13      122     4,849
                                                          ( 52)
                                   [331.0]
       (2)国内子会社

                                                    平成31年3月31日現在
                                   帳簿価額(百万円)
        会社名                                                 従業員数
               設備の内容
       (所在地)             建物及び構築      機械装置及び        土地                       (人)
                                       リース資産       その他       合計
                    物      運搬具
                                  (面積㎡)
                                                           18
     ㈱岩手日報広告社
               その他設備          7      1     -      -       0      9
                                                          (  2)
     (岩手県盛岡市)
     岩手日報
                                                           28
                                    100
     アド・ブランチ㈱          その他設備          45       0            6       0     152
                                                          ( 34)
                                  (3,379.2)
     (岩手県盛岡市)
     ㈱岩手日報
                                     1                      46
     こずかたセンター          その他設備          11       3            17       ▶      38
                                   (67.1)                       (127)
     (岩手県盛岡市)
       (3)在外子会社

         該当事項はありません。
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      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。
         2.金額には消費税等を含んでおりません。
         3.土地及び建物の一部を賃借しております。年間賃借料は61百万円であります。賃借している土地の面積につ
           いては〔 〕で外書きしております。
         4.従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
         5.現在休止中の主要な設備はありません。
         6.上記の他、主要な賃借設備は提出会社及び国内子会社とも、該当事項はありません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループ(当社及び連結子会社)の設備計画は、連結各社が個別に策定しております。当連結会計年度末に
       おいて、重要な設備の新設、改修及び除却の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                             500,000

                  計                                 500,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数                          上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                      又は登録認可金融商品               内容
                            (令和元年6月27日)
               (平成31年3月31日)                          取引業協会名
                                                    当社は単元株制
                                                    度は採用してお
     普通株式               400,000             400,000           非上場
                                                    りません。
                                                    (注)
         計            400,000             400,000            -          -
      (注)当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総        発行済株式総                       資本準備金増
                               資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数        数残高                       減額
                               (百万円)        (百万円)              高(百万円)
                 (千株)        (千株)                      (百万円)
      平成4年10月2日               60       400        30       200        -        2

      (注) 有償、役員・従業員に限定する縁故募集
              発行価格  500円
              資本組入額 500円
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       (5)【所有者別状況】
                                                  平成31年3月31日現在
                              株式の状況

                                                       単元未満
       区分     政府及び                        外国法人等                   株式の状
                      金融商品     その他の                個人その
                                                       況(株)
           地方公共      金融機関                                  計
                      取引業者     法人                他
           団体
                                 個人以外      個人
     株主数
                                    -     -
               31     14      1     82                645     773      -
     (人)
     所有株式
                                          -
                                    -                      -
     数       29,360     24,200      1,000    108,410                237,030     400,000
     (株)
     所有株式
                                    -     -
     数の割合        7.34     6.05     0.25     27.10                59.26     100.00        -
     (%)
      (注)単元株制度は採用しておりません。
       (6)【大株主の状況】
                                                  平成31年3月31日現在
                                                    発行済株式(自己
                                                    株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
          氏名又は名称                     住所
                                            (千株)
                                                    株式数の割合
                                                    (%)
                                                  29        7.48

     株式会社アイビーシー岩手放送                  岩手県盛岡市志家町6番1号
                                                  23        5.80
     岩手日報労働組合                  岩手県盛岡市内丸3番7号
     みちのくコカ・コーラボトリング株                  岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割
                                                  20        5.00
     式会社                  279番地
                                                  11        2.88
     三浦 宏                  岩手県盛岡市
                                                  11        2.75
     村田 源一朗                  岩手県盛岡市
                                                  10        2.60
     久慈 士郎                  岩手県盛岡市
                                                  9        2.42
     後藤 百合子                  岩手県盛岡市
                                                  9        2.27
     株式会社岩手銀行                  岩手県盛岡市中央通1丁目2番3号
                                                  6        1.50
     鹿島建設株式会社                  東京都港区元赤坂1丁目3番1号
                                                  5        1.25
     大志田 諭                  岩手県盛岡市
                                -                 135        33.96
             計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  平成31年3月31日現在
              区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容
      無議決権株式                            -            -        -
      議決権制限株式(自己株式等)                            -            -        -
      議決権制限株式(その他)                            -            -        -
      完全議決権株式(自己株式等)                            -            -        -
                         普通株式      400,000
      完全議決権株式(その他)                                     400,000           -
      単元未満株式                            -            -        -
      発行済株式総数                         400,000              -        -
      総株主の議決権                            -         400,000           -
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        ②【自己株式等】
                                                  平成31年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に

      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                   の割合(%)
                            -         ー         -         -
         -          -
                            -         -         -         -
         計          -
      2【自己株式の取得等の状況】

        【株式の種類等】 該当事項はありません。
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

          該当事項はありません。
      3【配当政策】

        当社は、新聞業界の業績が、景気動向に大きく左右されやすい中で、内部留保は経営安定のために極めて重要と考
       えております。従って利益配分としての株主配当は業績に応じて決定することを原則といたしますが、経営体質の強
       化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。
        当社は、期末配当の年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり50円の配当を実施することを決定いたしま
       した。この結果、当事業年度の配当性向は26.8%となりました。
        内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に競争力を高め、市場
       ニーズに応える技術体制の強化、さらには、部数拡大等の戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えて
       おります。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                    配当金の総額         1株当たり配当額
          決議年月日
                    (百万円)           (円)
        令和元年6月24日
                          20          50
        定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、経営の健全性、効率性、透明性を向上さ
        せ、企業価値を高めることを基本方針としております。
         また、国民の「知る権利」にこたえる報道・評論を展開すると同時に岩手県の県紙として地域社会の発展に寄与
        し、新聞の文化的使命を果たすべく品格を重んじるコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要であると考えてお
        ります。
         現在のコーポレート・ガバナンス体制が有効にその機能を果たしていると認識しておりますので、当期において
        追加の施策は実施しておりません。
       ①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

        a.会社の機関の内容
          当社では、経営方針等の重要事項、重要な業務執行に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、常務
         会を設置しております。
          当社は現在取締役6人、監査役2人(うち、社外監査役1人)の体制であります。
          常勤監査役と社外監査役制度を採用しており、監査役は取締役の職務の遂行を監督し、会計及び業務に関して
         は定期的に監査を行い、会計処理の適正化に努めております。また、会計監査人との連携につきましては、会計
         監査に立ち会い、意見交換、情報の聴取を行うとともに、適宜、報告を求めるなど連携を密にし、必要に応じて
         取締役会で意見を述べております。
        b.内部統制システムの整備の状況

          当社は、取締役会を月2回(第1・3月曜日)開催し、経営責任の明確化、意思決定の透明性を図り、業務執
         行の迅速化と適格な事業運営に努めております。また、部長職以上で構成される全社会議を四半期に1度(4・
         6・10・1月)開催し、会社の経営方針等の伝達、徹底を図り意識向上に努めております。内部統制の実施に際
         しては、内部牽制の強化を図り、法令遵守、営業活動の妥当性評価、業務執行の適正化に向け提言を行うなど必
         要な措置を講じております。また、緊急課題発生時には総合対策委員会を設置し、情報収集や対策など組織横断
         的な対応を行っています。
       ②リスク管理体制の整備の状況

         当社のリスク管理体制は、各所轄部門において監視・監督を行うとともに、重要な事項については取締役会に
        おいても監視・監督を行っております。さらに、必要な事項については顧問弁護士より法的側面からアドバイス
        を受けております。
       ③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

         当社の子会社の業務の適正を確保するため、毎月の業務報告を求めているほか、会計監査人による会計監査に
        は当社監査役及び財務担当部長も立ち会い、意見交換、情報の聴取を行っております。また、子会社の取締役は
        当社の部長職以上で構成される全社会議に出席し、認識の共有を図っております。
       ④役員報酬の内容

          当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬(役員退職慰労金を含む)は次のとおりでありま
         す。
          役員報酬
           取締役に支払った報酬                   153百万円
           監査役に支払った報酬                    26百万円
                計            180百万円
       ⑤取締役の定数

        当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
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       ⑥取締役の選任及び解任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
       が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
        また、解任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決
       権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
       ⑦株主総会の決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決
       権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これ
       は、株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもので
       あります。
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       (2)【役員の状況】
       ①役員一覧
       男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                         (株)
                                昭和51年4月      当社入社
                                平成15年7月      編集局次長兼論説委員会委員
                                平成16年6月      取締役事業局長
     代表取締役                                               (注)
                東根 千万億       昭和27年12月26日生         平成18年6月      取締役編集局長                    4,909
     社長                                               2
                                平成21年6月      常務取締役編集局長
                                平成26年4月      常務取締役編集担当
                                平成26年6月
                                      代表取締役社長(現任)
                                昭和49年4月      当社入社
                                平成20年6月      事業局次長兼事業第一部長
                                平成26年4月      広告事業局長
     常務取締役
                                平成28年4月      特定業務特別職広告事業局長              (注)
     労務・経営企画担当兼           西舘 政美       昭和30年12月28日生                                    483
                                平成28年6月      取締役広告事業局長
                                                     2
     総務局長
                                平成30年6月      取締役総務局長
                                令和元年6月      常務取締役労務・経営企画担当兼
                                      総務局長(現任)
                                平成2年4月      当社入社
                                平成24年6月      編集局次長兼整理部長
     常務取締役                           平成26年4月      編集局長兼論説委員
                                                    (注)
     論説・編集担当兼編集           川村 公司       昭和40年9月6日生         平成28年6月      取締役編集局長
                                                           575
                                                     2
                                平成30年6月      取締役論説・編集担当兼編集局長
     局長
                                令和元年6月      常務取締役論説・編集担当兼編集
                                      局長(現任)
                                平成2年4月      当社入社
                                平成26年4月      編集局次長兼報道部長
     取締役                                               (注)
                菅原 智広       昭和42年1月19日生         平成27年4月      販売局次長                     -
     販売局長
                                                     2
                                平成30年6月      販売局長
                                令和元年6月      取締役販売局長(現任)
                                昭和60年4月      当社入社
     取締役                           平成29年4月      販売局局付局次長              (注)
                 作山 充      昭和37年3月2日生                                    -
                                平成31年4月      広告事業局長
     広告事業局長                                               2
                                令和元年6月      取締役広告事業局長(現任)
                                昭和55年4月      当社入社
                                平成24年4月      総務局次長兼労務部長
                                平成27年10月      特定業務特別職社員総務局長
     取締役                                               (注)
                松本 利巧       昭和30年9月9日生         平成30年6月      特定業務特別職社員制作局長                     -
     総合メディア局長
                                                     2
                                平成31年4月      特定業務特別職社員総合メディア
                                      局長
                                令和元年6月      取締役総合メディア局長(現任)
                                 21/68







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                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                         (株)
                                昭和56年4月      当社入社
                                平成19年10月      編集局次長兼報道部長
                                                    (注)
                                平成22年4月      編集局次長
     常勤監査役           川井 博之       昭和32年7月10日生                              3     1,083
                                平成24年6月      取締役東京支社長
                                                     4
                                平成28年6月      常務取締役販売・広告事業担当
                                平成30年6月
                                      常勤監査役(現任)
                                昭和53年4月      株式会社アイビーシー岩手放送入
                                      社
                                                    (注)
                                平成20年6月      同社取締役東京支社長
                                                     1
     監査役           鎌田 英樹       昭和28年12月11日生         平成22年6月      同社常務取締役東京支社長
                                                           -
                                                     5
                                平成22年8月      同社常務取締役管理本部長
                                平成23年6月
                                      同社代表取締役社長(現任)
                                平成26年6月
                                      当社監査役(現任)
                                               計
                                                          7,050
      (注)1.監査役          鎌田英樹氏は、社外監査役であります。
         2.令和元年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
         3.平成30年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
         4.前任監査役の途中辞任に伴う就任のため、前任監査役の任期を引き継いでおります。
         5.平成28年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
       ②社外役員の状況

        当社は報道機関として言論の自由と独立を守るため、現場を熟知してこそ的確な意思決定が可能と考え、社外取締
       役は選任しておりません。
        社外監査役は1名であります。社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、利害
       関係がなく豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社の経営陣に対し独立した立場から適切な意見を述べて頂ける方を選
       任しております。
        社外監査役である鎌田英樹氏は株式会社アイビーシー岩手放送の代表取締役社長を務めております。また、同社は
       当社株式を29千株保有しております。
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       (3)【監査の状況】
        ①監査役監査の状況
         現在は監査役2人(うち社外監査役1人)の体制であります。監査役が出席する取締役会が当社の業務遂行を決
        定しております。
         監査役は取締役の職務の遂行を監督し、会計及び業務に関しては定期的に監査を行い、会計処理の適正化に努め
        ております。また、会計監査人との連携につきましては、会計監査に立会い、意見交換、情報の聴取を行うととも
        に、適宜、報告を求めるなど連携を密にし、必要に応じて取締役会で意見を述べております。
        ②内部監査の状況

         当社において監査役による内部監査は行っておりませんが、監査役は会計監査人による会計監査に立会い、意見
        交換、情報の聴取を行っており、監査による指摘等があれば業務執行が適正に行われるよう、内部の管理体制の指
        導、強化に努めております。
        ③会計監査の状況

         a.監査法人の名称
          北光監査法人
         b.業務を執行した公認会計士

          遠藤 明哲
          岩根 洋介
         c.監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者1名、その他2名であります。
         d.監査法人の選定方針と理由

          当社は監査法人の選定方針を定めておりません。
         e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

          当社は監査法人の評価を行っておりません。
       ④監査報酬の内容等

         「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による
        改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置
        を適用しております。
        a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
      提出会社                   5           -            5           -

      連結子会社                  -           -           -           -

         計               5           -            5           -

        b.その他重要な報酬の内容

         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)
          該当事項はありません。
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        c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)
          該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

          定めておりません。
       (4)【役員の報酬等】

        当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
         なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガ
        バナンスの概要」に記載しております。
       (5)【株式の保有状況】

        当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
        以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
         なお、当連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のう
        ち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣
        府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3
        項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しており
        ます。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         なお、当事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正
        府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則
        第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成30年4月1日から平成31年3月
       31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表について、北光
       監査法人による監査を受けております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         3,750              3,864
         現金及び預金
                                           878              842
         受取手形及び売掛金
                                           83              80
         原材料及び貯蔵品
                                           80              77
         未収入金
                                           19              19
         その他
                                           △ 1             △ 3
         貸倒引当金
                                         4,811              4,881
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         4,198              4,198
          建物及び構築物
                                        △ 1,648             △ 1,786
            減価償却累計額
                                        ※1 2,549             ※1 2,411
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                               3,305              3,302
                                        △ 1,238             △ 1,645
            減価償却累計額
                                        ※1 2,066             ※1 1,657
            機械装置及び運搬具(純額)
                                         ※1 815             ※1 815
          土地
                                           83              82
          リース資産
                                          △ 37             △ 45
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                               45              37
                                           98               5
          建設仮勘定
                                           398              415
          その他
                                         △ 336             △ 287
            減価償却累計額
            その他(純額)                               62              127
                                         5,637              5,054
          有形固定資産合計
                                           53              113
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                                       ※3 315
                                           282
          投資有価証券
                                           171              166
          退職給付に係る資産
                                           640              467
          繰延税金資産
          その他                                236              239
                                          △ 63             △ 66
          貸倒引当金
                                         1,267              1,122
          投資その他の資産合計
         固定資産合計                                 6,957              6,290
       資産合計                                  11,768              11,171
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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                           356              339
         支払手形及び買掛金
                                           116              112
         短期借入金
                                         ※1 336             ※1 336
         1年内返済予定の長期借入金
         リース債務                                  15              13
                                           545              565
         未払金
                                           23              56
         未払法人税等
                                           182              181
         賞与引当金
                                           21              11
         役員賞与引当金
                                           330              138
         その他
                                         1,928              1,754
         流動負債合計
       固定負債
                                        ※1 3,307             ※1 2,971
         長期借入金
         リース債務                                  34              27
                                           25              -
         繰延税金負債
                                           147               78
         役員退職慰労引当金
                                         1,250              1,223
         退職給付に係る負債
                                            9              9
         その他
                                         4,773              4,309
         固定負債合計
                                         6,701              6,064
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                           200              200
         資本金
                                            2              2
         資本剰余金
                                         4,266              4,322
         利益剰余金
                                         4,468              4,524
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           55              48
         その他有価証券評価差額金
                                           55              48
         その他の包括利益累計額合計
                                           541              534
       非支配株主持分
                                         5,066              5,107
       純資産合計
                                         11,768              11,171
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                         12,332              12,358
      売上高
                                         7,614              7,448
      売上原価
                                         4,717              4,909
      売上総利益
                                        ※1 4,660             ※1 4,629
      販売費及び一般管理費
                                           57              279
      営業利益
      営業外収益
                                            0              0
       受取利息
                                            5              5
       受取配当金
                                           24              24
       不動産賃貸料
                                           28              40
       その他
                                           59              71
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           35              33
       支払利息
                                            1              1
       シンジケートローン手数料
                                            2              0
       その他
                                           39              34
       営業外費用合計
                                           77              316
      経常利益
      特別利益
                                          ※2 5             ※2 0
       固定資産売却益
                                            5              0
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※3 0             ※3 0
       固定資産売却損
                                          ※4 1            ※4 29
       固定資産除却損
                                           -               1
       投資有価証券評価損
                                           -               0
       ゴルフ会員権売却損
                                          ※5 1
                                                         -
       事務所移転費用
                                            3              31
       特別損失合計
                                           79              285
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     33              54
                                         △ 581              151
      法人税等調整額
                                         △ 547              206
      法人税等合計
                                           627               78
      当期純利益
                                           13               3
      非支配株主に帰属する当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益                                     614               75
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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
                                           627               78
      当期純利益
      その他の包括利益
                                          △ 21              △ 7
       その他有価証券評価差額金
                                         ※1 △ 21            ※1 △ 7
       その他の包括利益合計
                                           606               71
      包括利益
      (内訳)
                                           592               67
       親会社株主に係る包括利益
                                           13               3
       非支配株主に係る包括利益
                                 29/68
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                       資本金         資本剰余金          利益剰余金          株主資本合計
     当期首残高
                            200           2         3,672          3,874
     当期変動額
      剰余金の配当                                          △ 20         △ 20
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                                614          614
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                       -          -          594          594
     当期末残高                       200           2         4,266          4,468
                         その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分           純資産合計
                    その他有価証券評価差額          その他の包括利益累計額
                    金          合計
     当期首残高                       77          77          538         4,490
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 20
      親会社株主に帰属する当期純利益                                                     614
      株主資本以外の項目の当期変動額
                           △ 21         △ 21           3         △ 18
      (純額)
     当期変動額合計                      △ 21         △ 21           3         575
     当期末残高                       55          55          541         5,066
                                 30/68











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          当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                       資本金         資本剰余金          利益剰余金          株主資本合計
     当期首残高                       200           2         4,266          4,468
     当期変動額
      剰余金の配当                                          △ 20         △ 20
      親会社株主に帰属する当期純利益                                           75          75
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                       -          -          55          55
     当期末残高                       200           2         4,322          4,524
                         その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分           純資産合計
                    その他有価証券評価差額          その他の包括利益累計額
                    金          合計
     当期首残高                       55          55          541         5,066
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                          △ 20
      親会社株主に帰属する当期純利益                                                     75
      株主資本以外の項目の当期変動額
                            △ 7         △ 7         △ 7         △ 14
      (純額)
     当期変動額合計                       △ 7         △ 7         △ 7          40
     当期末残高
                            48          48          534         5,107
                                 31/68











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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                           79              285
       税金等調整前当期純利益
                                           717              647
       減価償却費
                                            1              1
       有形固定資産除却損
                                           -              28
       無形固定資産除却損
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    3              ▶
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 1             △ 1
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 21             △ 26
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                   △ 27               5
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    18             △ 68
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                    1             △ 9
                                           △ 5             △ 5
       受取利息及び受取配当金
       支払利息                                    35              33
       有形及び無形固定資産売却損益(△は益)                                   △ 5              0
       投資有価証券売却及び評価損益(△は益)                                    0              1
       売上債権の増減額(△は増加)                                   △ 23              36
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                   △ 3              2
       仕入債務の増減額(△は減少)                                   △ 58               0
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                   393               -
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                   246             △ 208
                                           25              34
       その他
                                         1,376               760
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    5              5
                                          △ 35             △ 33
       利息の支払額
                                          △ 16             △ 32
       法人税等の支払額
                                           43               3
       法人税等の還付額
                                         1,373               702
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 428             △ 443
       定期預金の預入による支出
                                           412              429
       定期預金の払戻による収入
                                         △ 261             △ 108
       有形固定資産の取得による支出
                                            9              0
       有形固定資産の売却による収入
                                           △ 9             △ 45
       無形固定資産の取得による支出
                                           -               0
       無形固定資産の売却による収入
                                           △ 0             △ 45
       投資有価証券の取得による支出
                                           △ 0             △ 20
       貸付けによる支出
                                            0              20
       貸付金の回収による収入
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 278             △ 213
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    ▶             △ ▶
                                          △ 13             △ 16
       リース債務の返済による支出
                                         △ 336             △ 336
       長期借入金の返済による支出
                                          △ 20             △ 20
       配当金の支払額
                                          △ 10             △ 10
       非支配株主への配当金の支払額
                                           -              △ 0
       その他
                                         △ 376             △ 386
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                     719              102
                                         2,650              3,370
      現金及び現金同等物の期首残高
                                         ※ 3,370              ※ 3,472
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
          (1)連結子会社の数           3 社
           連結子会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
          (2)非連結子会社
           有限会社岩手日報本宮専売所
            非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う
           額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財
           政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外し
           ております。
         2.持分法の適用に関する事項

          (1)持分法適用の非連結子会社
             なし
          (2)持分法適用の関連会社
             なし
          (3)持分法非適用の非連結子会社
             有限会社岩手日報本宮専売所
          (4)持分法非適用の関連会社
             なし
            持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及び
           その他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要
           な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項

           連結子会社の事業年度の末日は、3社とも連結決算日と一致しております。
         4.会計方針に関する事項

          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           イ.有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
               決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
              主として総平均法により算定)を採用しております。
              時価のないもの
               総平均法による原価法を採用しております。
           ロ.たな卸資産
              主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
             算定)を採用しております。
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
           イ.有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並び
            に平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
             建物及び構築物   5年~50年
             機械装置及び運搬具 5年~10年
           ロ.無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
            しております。
           ハ.リース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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          (3)重要な引当金の計上基準

           イ.貸倒引当金
             売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
            特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ロ.賞与引当金
             従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており
            ます。
           ハ.役員賞与引当金
             役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
           ニ.役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
          (4)  退職給付に係る会計処理の方法
             退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務
            とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

            手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
           しか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

           イ.消費税等の会計処理
              消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
             連結会計年度の費用として処理しております。
         (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
       会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいて
       はTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12
       月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する
       包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)適用予定日

        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
       ます。
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         (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
      税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」133百万円は、「投資そ
      の他の資産」の「繰延税金資産」640百万円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
      基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただ
      し、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱い
      に従って記載しておりません。
         (連結貸借対照表関係)

          ※1 担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産は次のとおりです。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     建物                               1,884百万円                  1,794百万円
     機械装置                               1,539                  1,231
     土地                                506                  506
               計                      3,929                  3,532
             上記の物件について、シンジケートローン及び当座貸越契約の担保に供しております。
             担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                                300百万円                  300百万円
     長期借入金                               3,250                  2,950
               計                      3,550                  3,250
           2 当座貸越契約

             連結子会社(岩手日報アド・ブランチ㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行㈱
            岩手銀行及び㈱北日本銀行と当座貸越契約を締結しております。
             当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     当座貸越極度額                                100百万円                  100百万円
     借入実行残高                                 -                  -
              差引額                        100                  100
          ※3 関係会社に対するものは次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     投資有価証券                                 -百万円                  45百万円
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           4 財務制限条項

             当社において借入金のうちシンジケートローン契約については、財務制限条項が付されています。
             借入実行残高は以下のとおりです。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     借入実行残高                               3,550百万円                  3,250百万円
           上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。

           ・令和2年3月期以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を20億円以
           上に維持すること。
           ・令和2年3月期以降、各年度の決算期の末日における単体の損益計算書における営業損益が、2期連続
           して損失とならないようにすること。
         (連結損益計算書関係)

          ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
     販売費                               2,194   百万円               2,241   百万円
                                     1,159                  1,102
     給与及び諸手当
                                      167                  174
     減価償却費
                                      53                  51
     賞与引当金繰入額
                                      36                  40
     退職給付費用
                                      18                  13
     役員退職慰労引当金繰入額
                                      21                  11
     役員賞与引当金繰入額
                                       3                  ▶
     貸倒引当金繰入額
          ※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
      車両運搬具                                  0百万円                 0百万円
      土 地                                  5                 -
               計                        5                 0
          ※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
      建 物                                  0百万円                 -百万円
      車両運搬具                                  0                 0
      工具器具備品                                  0                 -
      土 地                                  0                 -
               計                        0                 0
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          ※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
      建 物                                  1百万円                 -百万円
      構築物                                  0                 -
      工具器具備品                                  0                 1
       〃 廃棄費用                                 -                  0
      ソフトウェア                                 -                 28
               計                        1                 29
          ※5 事務所移転費用の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
      原状復帰費用                                  0百万円                 -百万円
      移設作業費等                                  0                 -
               計                        1                 -
         (連結包括利益計算書関係)

         ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                 △30百万円               △12百万円
      組替調整額                                  -                1
       税効果調整前
                                       △30               △11
       税効果額                                  9               ▶
       その他有価証券評価差額金
                                       △21                △7
        その他の包括利益合計
                                       △21                △7
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                      400          -          -         400
            合計                 400          -          -         400
     自己株式
      普通株式                       -          -          -          -
            合計                 -          -          -          -
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
          決議        株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (百万円)        額(円)
     平成29年6月26日
                  普通株式              20         50  平成29年3月31日         平成29年6月27日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
         決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                      (百万円)             当額(円)
     平成30年6月25日
               普通株式           20  利益剰余金            50  平成30年3月31日         平成30年6月26日
     定時株主総会
         当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                      400          -          -         400
            合計                 400          -          -         400
     自己株式
      普通株式                       -          -          -          -
            合計                 -          -          -          -
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
          決議        株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (百万円)        額(円)
     平成30年6月25日
                  普通株式              20         50  平成30年3月31日         平成30年6月26日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
         決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                      (百万円)             当額(円)
     令和元年6月24日
               普通株式           20  利益剰余金            50  平成31年3月31日         令和元年6月25日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
         ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                  至 平成30年3月31日)              至 平成31年3月31日)
     現金及び預金勘定                                   3,750百万円              3,864百万円
     預入期間が3か月を超える定期預金                                   △380              △391
     現金及び現金同等物                                   3,370              3,472
         (リース取引関係)

      ファイナンス・リース取引
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ① リース資産の内容
        有形固定資産
         主として、財務用パソコン及びその他の設備(工具、器具及び備品)であります。
       ② リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価
        償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
       1.金融商品の状況に関する事項
        (1)金融商品に対する取組方針
          当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余
         資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリ
         バティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。
        (2)金融商品の内容及びそのリスク
          営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
          投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
          営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
          借入金は、主に設備投資に係る資金調達及び資金の効率的運用を目的としております。
        (3)金融商品に係るリスク管理体制
          当社は、営業債権について、各債権担当部門が主要な取引先の状況をモニタリングし財務状況の悪化等によ
         る回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
          資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)は、適時に資金繰り計画表を
         作成・更新し手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても同様であ
         ります。
        (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
         とにより、当該価額が変動することがあります。
       2.金融商品の時価等に関する事項
         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
        とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
         前連結会計年度(平成30年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(百万円)           差額(百万円)
                              (百万円)
      (1)現金及び預金                            3,750           3,750             -

      (2)受取手形及び売掛金                             878           878            -

      (3)投資有価証券                             149           149            -

       資産計

                                  4,779           4,779             -
      (1)支払手形及び買掛金                             356           356            -

      (2)  短期借入金
                                   116           116            -
      (3)  1年内返済予定の長期借入金
                                   336           336            -
      (4)  未払金

                                   545           545            -
      (5)  未払法人税等

                                    23           23           -
      (6)  長期借入金
                                  3,307           3,307             -
       負債計                           4,685           4,685             -

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         当連結会計年度(平成31年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(百万円)           差額(百万円)
                              (百万円)
      (1)現金及び預金                            3,864           3,864             -

      (2)受取手形及び売掛金                             842           842            -

      (3)投資有価証券                             137           137            -

       資産計

                                  4,844           4,844             -
      (1)支払手形及び買掛金                             339           339            -

      (2)  短期借入金
                                   112           112            -
      (3)  1年内返済予定の長期借入金

                                   336           336            -
      (4)  未払金

                                   565           565            -
      (5)  未払法人税等

                                    56           56           -
      (6)  長期借入金
                                  2,971           2,971             -
       負債計

                                  4,380           4,380             -
      (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
          資    産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (3)投資有価証券
             これらの時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事
           項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負   債
          (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(4)未払金、(5)未払法人税等
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
            によっております。
          (3)1年内返済予定の長期借入金、(6)長期借入金
             これらの借入金は変動金利(3ヶ月ごとに更改)によっており、時価は当該帳簿価額と近似していること
            から、当該帳簿価額によっております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                              (平成30年3月31日)                 (平成31年3月31日)
           非上場株式                              133                 178
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
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        3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(平成30年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                       10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (百万円)
                                                       (百万円)
                                     (百万円)          (百万円)
           現金及び預金                    3,729          -         -         -
           受取手形及び売掛金                     878         -         -         -
           有価証券及び投資有価証券
            満期保有目的の債券
            (1)  国債・地方債等                  -         -         -         -
            (2)  社債
                                -         -         -         -
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
            (1)  債券(社債)
                                -         -         -         -
            (2)  その他
                                -         -         -         -
                合計              4,608          -         -         -
          当連結会計年度(平成31年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                       10年超
                                     5年以内         10年以内
                            (百万円)
                                                       (百万円)
                                     (百万円)          (百万円)
           現金及び預金                    3,842          -         -         -
           受取手形及び売掛金                     842         -         -         -
           有価証券及び投資有価証券
            満期保有目的の債券
            (1)  国債・地方債等
                                -         -         -         -
            (2)  社債
                                -         -         -         -
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
            (1)  債券(社債)
                                -         -         -         -
            (2)  その他
                                -         -         -         -
                合計              4,684          -         -         -
        4.  長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(平成30年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (百万円)                                (百万円)
                             (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
           短期借入金               116       -      -      -      -      -
           1年内返済予定の長期
                          336       -      -      -      -      -
           借入金
           長期借入金                -      336      321      300      300     2,050
               合計           452      336      321      300      300     2,050
          当連結会計年度(平成31年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (百万円)                                (百万円)
                             (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
           短期借入金               112       -      -      -      -      -
           1年内返済予定の長期
                          336       -      -      -      -      -
           借入金
           長期借入金                -      321      300      300      300     1,750
               合計           448      321      300      300      300     1,750
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         (有価証券関係)
      1.売買目的有価証券
        前連結会計年度(平成30年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(平成31年3月31日)
         該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券

        前連結会計年度(平成30年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(平成31年3月31日)
         該当事項はありません。
      3.その他有価証券

        前連結会計年度(平成30年3月31日)
                             連結貸借対照表計上
                      種類                  取得原価(百万円)            差額(百万円)
                             額(百万円)
                  (1)株式                   143           60           83
                  (2)債券
                   ①   国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
                   ②   社債
                                     -           -           -
     の
                   ③   その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計               143           60           83
                  (1)株式                    6           7          △1
                  (2)債券
                   ①   国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
                   ②   社債
                                     -           -           -
     もの
                   ③   その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計                6           7          △1
               合計                     149           68           81
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 133百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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        当連結会計年度(平成31年3月31日)
                             連結貸借対照表計上
                      種類                  取得原価(百万円)            差額(百万円)
                             額(百万円)
                  (1)株式                   132           60           72
                  (2)債券
                   ①   国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
                   ②   社債
                                     -           -           -
     の
                   ③   その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計               132           60           72
                  (1)株式                    ▶           6          △2
                  (2)債券
                   ①   国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
                   ②   社債
                                     -           -           -
     もの
                   ③   その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計                ▶           6          △2
               合計                     137           67           69
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 178百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      4.連結会計年度中に売却したその他有価証券

        前連結会計年度(平成30年4月1日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(平成31年3月31日)
         該当事項はありません。
      5.減損処理を行った有価証券

        当連結会計年度において、有価証券について1百万円(その他有価証券の株式1百万円)減損処理を行っておりま
       す。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行
       い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま
       す。
         (デリバティブ取引関係)

          当社グループは、前連結会計年度(平成30年3月31日)及び当連結会計年度(平成31年3月31日)のいずれに
         おいてもデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び連結子会社は従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。
        当社及び連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及
       び退職給付費用を計算しております。
      2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                  至 平成30年3月31日)              至 平成31年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                               1,271百万円              1,250百万円
         退職給付に係る資産の期首残高                               △144              △171
          退職給付費用                               126              156
          退職給付の支払額                              △130              △135
          制度への拠出額                               △44              △41
         退職給付に係る負債の期末残高                               1,250              1,223
         退職給付に係る資産の期末残高                               △171              △166
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                                689百万円              698百万円
         年金資産                               △861              △864
                                        △171              △166
         非積立型制度の退職給付債務                               1,250              1,223
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,078              1,057
         退職給付に係る負債                               1,250              1,223

         退職給付に係る資産                               △171              △166
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,078              1,057
       (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                前連結会計年度126百万円              当連結会計年度156百万円
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
       繰延税金資産
        税務上の繰越欠損金(注)2                                360百万円             331百万円
        貸倒引当金                                 19             20
        賞与引当金                                 54             54
        未払事業税                                 2             6
        退職給付に係る負債(純額)                                323             317
        役員退職慰労引当金                                 44             23
                                         7             8
        その他
       繰延税金資産小計
                                        812             762
        税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額(注)2                                 -            △94
                                         -           △179
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計(注)1                                △172             △273
       繰延税金資産合計
                                        640             488
       繰延税金負債
                                       △  22           △  18
        その他有価証券評価差額金
                                       △   2           △   2
        固定資産圧縮積立金
                                       △  25           △  21
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                                 614             467
      (注)1.主として連結子会社(岩手日報アド・ブランチ㈱)において回収可能性を検討した結果、スケジューリング

          不能額が増加したことに伴い、評価性引当額が増加しております。
      (注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        当連結会計年度(平成31年3月31日)
                                 1年超         5年超
                       1年以内                            合計
                                5年以内         10年以内
                       (百万円)                           (百万円)
                                (百万円)         (百万円)
        税務上の繰越欠損金(※1)                   -         -        331         331

        評価性引当額                   -         -        △94         △94

        繰延税金資産                   -         -        237       (※2)237

        (※1)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (※2)     主として当社において発生している税務上の繰越欠損金は、タックスプランニング上で回収予想額を見積
          もっており、当該繰延税金資産を回収可能と判断しております。
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
       法定実効税率
                                          30.0%             30.0%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                  18.4             4.5
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                  △0.6             △0.2
       住民税均等割                                   6.0             1.7
       評価性引当額の増加(△は減少)                                 △744.4              35.5
       その他                                   2.8             1.1
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                        △687.8              72.6
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
          Ⅰ 前連結会計年度(自             平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
            当社グループは日刊新聞の印刷、発行、販売及びそれらに付帯する事業の単一セグメントであるため、記
           載を省略しております。
          Ⅱ 当連結会計年度(自             平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

            当社グループは日刊新聞の印刷、発行、販売及びそれらに付帯する事業の単一セグメントであるため、記
           載を省略しております。
          【関連情報】

          前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
           省略しております。
          2.地域ごとの情報

            本邦以外の売上高及び本邦以外に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。
          3.主要な顧客ごとの情報

            連結損益計算書の売上高の10%を超える顧客に、該当事項はありません。
          当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
           省略しております。
          2.地域ごとの情報

            本邦以外の売上高及び本邦以外に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。
          3.主要な顧客ごとの情報

            連結損益計算書の売上高の10%を超える顧客に、該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

          前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          前連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成30年4月1
         日 至 平成31年3月31日)において、該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                               至   平成30年3月31日)              至   平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                               11,312.39円                11,432.39円
     1株当たり当期純利益金額                                1,535.97円                 188.56円
      (注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額(百
                                       614                  75
     万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                       614                  75
     純利益金額(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                 400                 400
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                               116        112     0.63      -
     1年以内に返済予定の長期借入金                               336        336     0.89      -
     1年以内に返済予定のリース債務                               15        13      -     -
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             3,307        2,971      0.92   令和2年~12年
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               34        27      -  令和2年~5年
     その他有利子負債                               -        -      -     -
                合 計                   3,808        3,459       -     -
      (注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。加重平均利率を算定す
          る際の利率及び残高は期末のものを使っております。
         2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債
          務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
          下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                  (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
     長期借入金                 321           300           300           300
     リース債務                  11           10            ▶           0
       (2)【その他】

          該当事項はありません。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         2,414              2,546
         現金及び預金
                                            ▶              13
         受取手形
                                         ※1 503             ※1 478
         売掛金
                                           83              80
         原材料及び貯蔵品
                                           78              74
         未収入金
                                           19              16
         その他
                                           △ 1             △ ▶
         貸倒引当金
                                         3,101              3,205
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         3,884              3,884
          建物
                                        △ 1,509             △ 1,631
            減価償却累計額
                                        ※2 2,375             ※2 2,253
            建物(純額)
          構築物                                160              160
                                          △ 55             △ 66
            減価償却累計額
            構築物(純額)                               104               93
          機械及び装置                               3,207              3,209
                                        △ 1,157             △ 1,566
            減価償却累計額
                                        ※2 2,050             ※2 1,642
            機械及び装置(純額)
                                           50              51
          車両運搬具
                                          △ 40             △ 41
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                                9              10
          工具、器具及び備品                                371              388
                                         △ 315             △ 266
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                               55              122
                                         ※2 713             ※2 713
          土地
                                           24              24
          リース資産
                                           △ 6             △ 10
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                               17              13
                                           98               5
          建設仮勘定
                                         5,425              4,854
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           -               6
          のれん
                                           43              97
          ソフトウエア
                                            0              0
          施設利用権
                                            7              7
          電話加入権
                                           51              111
          無形固定資産合計
                                 50/68






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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
         投資その他の資産
                                           270              260
          投資有価証券
                                           27              72
          関係会社株式
                                            7              7
          出資金
                                           14              16
          破産更生債権等
                                            9              10
          長期前払費用
          前払年金費用                                171              166
                                           558              425
          繰延税金資産
                                            ▶              ▶
          差入保証金
                                           11               9
          敷金
                                           24              24
          その他
                                          △ 26             △ 28
          貸倒引当金
                                         1,073               968
          投資その他の資産合計
         固定資産合計                                 6,550              5,934
                                         9,652              9,140
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           356              338
         買掛金
                                           116              112
         短期借入金
                                         ※2 336             ※2 336
         1年内返済予定の長期借入金
                                            ▶              ▶
         リース債務
                                           191              231
         未払金
                                           71              69
         未払代理店手数料
                                           10              51
         未払法人税等
                                           248               37
         未払消費税等
                                           21              21
         前受金
                                           34              50
         預り金
                                           158              155
         賞与引当金
                                            0              2
         設備関係未払金
                                         1,549              1,412
         流動負債合計
       固定負債
                                        ※2 3,307             ※2 2,971
         長期借入金
                                         1,084              1,062
         退職給付引当金
                                           14              10
         リース債務
                                           128               68
         役員退職慰労引当金
                                            7              7
         預り保証金
                                         4,542              4,120
         固定負債合計
       負債合計                                  6,092              5,532
                                 51/68







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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                           200              200
         資本金
         資本剰余金
                                            2              2
          資本準備金
                                            2              2
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           50              50
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                            5              5
            固定資産圧縮積立金
                                         2,000              2,500
            別途積立金
                                         1,249               803
            繰越利益剰余金
                                         3,304              3,358
          利益剰余金合計
                                         3,506              3,561
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           52              46
         その他有価証券評価差額金
                                           52              46
         評価・換算差額等合計
                                         3,559              3,607
       純資産合計
                                         9,652              9,140
      負債純資産合計
                                 52/68













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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      売上高
                                         6,866              7,117
       販売収入
                                         2,133              2,028
       広告収入
                                           166              174
       雑収入
                                         9,166              9,320
       売上高合計
                                         5,155              5,069
      売上原価
                                         4,011              4,251
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
       販売費
                                           152              144
         給料諸手当
                                           13              12
         賞与引当金繰入額
                                            7              11
         退職給付費用
                                            0              0
         減価償却費
         販売費                                 2,545              2,597
                                           181              195
         輸送費
                                            5              ▶
         貸倒引当金繰入額
                                           30              29
         その他費用
         販売費合計                                 2,937              2,996
       一般管理費
                                           356              308
         給料諸手当
                                           15              12
         賞与引当金繰入額
                                           10              12
         退職給付費用
                                           15              10
         役員退職慰労引当金繰入額
                                           147              153
         減価償却費
                                           54              51
         福利厚生費
                                           92              73
         修繕費
                                           27              25
         広告宣伝費
                                           90              93
         事業費
                                           42              41
         諸税公課
                                           232              231
         その他費用
                                         1,086              1,015
         一般管理費合計
                                         4,023              4,012
       販売費及び一般管理費合計
      営業利益又は営業損失(△)                                    △ 12              239
      営業外収益
                                            0              0
       受取利息
                                          ※1 17             ※1 17
       受取配当金
                                           24              25
       不動産賃貸料
                                           18              31
       その他
                                           60              73
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           35              33
       支払利息
                                            1              1
       シンジケートローン手数料
                                            2              0
       その他
                                           38              34
       営業外費用合計
                                           10              278
      経常利益
                                 53/68





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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      特別利益
                                          ※2 5             ※2 0
       固定資産売却益
                                            5              0
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※3 0             ※3 0
       固定資産売却損
                                                        ※4 29
                                           -
       固定資産除却損
                                            0              30
       特別損失合計
                                           15              248
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                      5              37
                                         △ 583              137
      法人税等調整額
                                         △ 578              174
      法人税等合計
                                           594               74
      当期純利益
                                 54/68















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        【売上原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                            至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
                     注記                 構成比                  構成比
            区分               金額(百万円)                  金額(百万円)
                     番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                           1,182      23.0            1,128      22.3
     Ⅱ 労務費                1           1,909      37.0            1,951      38.5
                                2,063                  1,989
     Ⅲ 経費                2                 40.0                  39.2
      当期売上原価                               100.0                  100.0
                                5,155                  5,069
                                 (前事業年度)          (当事業年度)

      (注)1.労務費中に含まれている賞与引当金繰入額                             129百万円          129百万円
         2.経費中に含まれている減価償却費                         549百万円          473百万円
        (原価計算の方法)
         当社の原価計算は、実際原価計算によるが当社の製品の性質上厳密な原価計算を行っておりません。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                       資本剰余金                利益剰余金
                                      その他利益剰余金                  株主資本合
                  資本金
                                                  利益剰余金     計
                       資本準備金     利益準備金
                                  固定資産圧           繰越利益剰     合計
                                       別途積立金
                                  縮積立金           余金
     当期首残高               200      2     50      5    2,700      △ 25    2,730     2,932
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                               △ 0           0     -     -
      別途積立金の取崩                                   △ 700     700      -     -
      剰余金の配当                                         △ 20     △ 20     △ 20
      当期純利益
                                                594     594     594
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     △ 0    △ 700     1,274      574     574
     当期末残高
                     200      2     50      5    2,000     1,249     3,304     3,506
                     評価・換算差額等

                                 純資産合計
                 その他有価証券       評価・換算差額
                 評価差額金       等合計
     当期首残高
                       75       75      3,007
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                               -
      別途積立金の取崩                               -
      剰余金の配当
                                    △ 20
      当期純利益                               594
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 22      △ 22      △ 22
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      △ 22      △ 22       552
     当期末残高                  52       52      3,559
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          当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                       資本剰余金                利益剰余金
                                      その他利益剰余金                  株主資本合
                  資本金
                                                  利益剰余金     計
                       資本準備金     利益準備金
                                  固定資産圧           繰越利益剰     合計
                                       別途積立金
                                  縮積立金           余金
     当期首残高               200      2     50      5    2,000     1,249     3,304     3,506
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩
                                     △ 0           0     -     -
      別途積立金の積立                                    500     △ 500      -     -
      剰余金の配当                                         △ 20     △ 20     △ 20
      当期純利益                                          74     74     74
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     △ 0     500     △ 445      54     54
     当期末残高               200      2     50      5    2,500      803     3,358     3,561
                     評価・換算差額等

                                 純資産合計
                 その他有価証券       評価・換算差額
                 評価差額金       等合計
     当期首残高                  52       52      3,559
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩
                                     -
      別途積立金の積立                               -
      剰余金の配当                              △ 20
      当期純利益
                                     74
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 6      △ 6      △ 6
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 6      △ 6       47
     当期末残高                  46       46      3,607
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)子会社株式
            総平均法による原価法
          (2)その他有価証券
           ①時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として
            総平均法により算定しております)
           ②時価のないもの
            総平均法による原価法
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
           先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用し
          ております。
         3.固定資産の減価償却の方法
          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法によっております。
            ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に
           取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
           建物及び構築物   5年~50年
           機械装置及び運搬具 5年~10年
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
           しております。
          (3)リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         4.引当金の計上基準
          (1)貸倒引当金
            売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
           権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
            従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
          (3)役員賞与引当金
            役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
          (4)退職給付引当金
            退職給付引当金(含む前払年金費用)は従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
           付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
          (5)役員退職慰労引当金
            役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
         5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           消費税等の会計処理方法
            消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金
      負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」125百万円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」558百万円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
      (注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりませ
      ん。
         (貸借対照表関係)

          ※1 関係会社に対する売掛金
                前事業年度                            当事業年度
              (平成30年3月31日)                            (平成31年3月31日)
                            96百万円                            91百万円
          ※2 担保資産及び担保付債務

             担保に供している資産は次のとおりです。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     建物                               1,837百万円                  1,750百万円
     機械及び装置                               1,539                  1,231
     土地                                406                  406
               計                      3,782                  3,387
             上記の物件について、シンジケートローンの担保に供しております。
             担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                                300百万円                  300百万円
     長期借入金                               3,250                  2,950
               計                      3,550                  3,250
           3 財務制限条項

             当社において借入金のうちシンジケートローン契約については、財務制限条項が付されています。
             借入実行残高は以下のとおりです。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成30年3月31日)                  (平成31年3月31日)
     借入実行残高                               3,550百万円                  3,250百万円
           上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。

           ・令和2年3月期以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を20億円以
           上に維持すること。
           ・令和2年3月期以降、各年度の決算期の末日における単体の損益計算書における営業損益が、2期連続
           して損失とならないようにすること。
                                 59/68




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         (損益計算書関係)
          ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成29年4月1日                            (自 平成30年4月1日
              至 平成30年3月31日)                            至 平成31年3月31日)
      関係会社からの受取配当金                       11百万円                            11百万円
          ※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
      車両運搬具                                  0百万円                 0百万円
      土 地                                  5                 -
               計                        5                 0
          ※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
      建 物                                  0百万円                 -百万円
      車両運搬具                                  0                 0
      工具器具備品                                  0                 -
      土 地                                  0                 -
               計                        0                 0
          ※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
      工具器具備品                                 -百万円                  1百万円
       〃 廃棄費用                                 -                  0
      ソフトウェア                                 -                 28
               計                        -                 29
         (有価証券関係)

          前事業年度(平成30年3月31日)
           子会社株式(貸借対照表計上額 27百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
          られることから、記載しておりません。
          当事業年度(平成31年3月31日)

           子会社株式(貸借対照表計上額 72百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
          られることから、記載しておりません。
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                                                            有価証券報告書
         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度            当事業年度
                                  (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
       繰延税金資産
        税務上の繰越欠損金                                360百万円            328百万円
        貸倒引当金                                 8            9
        賞与引当金                                47            46
        未払事業税                                 1            6
        退職給付引当金(純額)                                274            269
        役員退職慰労引当金                                38            20
        その他                                 9            9
       繰延税金資産小計
                                        739            690
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                -           △94
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                -           △149
       評価性引当額小計
                                       △155            △243
       繰延税金資産合計
                                        583            446
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                               △  22           △  18
        固定資産圧縮積立金                               △   2          △   2
       繰延税金負債合計
                                       △  25           △  21
       繰延税金資産の純額
                                        558            425
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                    前事業年度            当事業年度

                                  (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
       法定実効税率
                                          30.0%            30.0%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                  54.3             3.6
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                 △25.7             △1.5
       住民税均等割                                  27.9             1.7
       評価性引当額の増加(△は減少)                                △3,863.5               35.6
       その他                                   4.7            0.6
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                       △3,772.3               70.0
         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                                       株式数(株)
                    銘柄
                                                    (百万円)
                 株式会社電通                           20,000              93

                 株式会社エフエム岩手                             942            47
                 株式会社アイビーシー岩手放送                           41,358              28

                 株式会社日本プレスセンター                             360            18

                 株式会社岩手銀行                            5,362             17

                 株式会社岩手めんこいテレビ                             252            12

                 株式会社北日本銀行                            4,101              8

                 株式会社盛岡地域交流センター                             130             6

     投資有価証      その他有
     券      価証券
                 株式会社共同通信会館                             499             ▶
                 東北電力株式会社                            3,040              ▶

                 共益商事株式会社                            3,400              3

                 株式会社東北銀行                            3,281              3

                 株式会社全国新聞ネット                              3            3

                 岩手地所株式会社                            3,300              2

                 その他(14銘柄)                           15,910               6

                         小計                  101,938              260

                    計                        101,938              260

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         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償

                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
         資産の種類
                  (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      償却累計額       (百万円)      高(百万円)
                                           (百万円)
     有形固定資産
      建物              3,884        0      0     3,884      1,631       122     2,253
      構築物

                     160       -      -      160       66      10      93
      機械及び装置
                    3,207        2      0     3,209      1,566       410     1,642
      車両運搬具               50       7      7      51      41       6      10
      工具、器具及び備品               371      123      105      388      266       55      122
      土地               713       -      -      713       -      -      713
      リース資産               24      -      -      24      10       ▶      13
      建設仮勘定                                        ー
                      98      54      147       5            -       5
        有形固定資産計             8,510       188      261     8,437      3,582       609     4,854
     無形固定資産
      のれん               -       7      -       7      0      0      6
      ソフトウエア               421       98      339      180       82      16      97
      施設利用権
                      0      -      -       0      0      0      0
      電話加入権
                      7      -      -       7      -      -       7
        無形固定資産計             429      105      339      194       83      16      111
     長期前払費用                10      10      10      10       0      0      10
      (注)当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

                                                       88

            工具、器具及び備品            増加額(百万円)           新聞製作共有システム導入費
            ソフトウェア            減少額(百万円)           12'編集組版システムソフトウェア                     270

         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                     (百万円)        (百万円)                        (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
      貸倒引当金                    27        21        -        16        32
                                                   -
      賞与引当金                    158        155        158                155
                                                   -
      役員退職慰労引当金                    128         10        70                68
      (注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      株券の種類                  株券不発行制度を採用しております。

      剰余金の配当の基準日                  3月31日

      1単元の株式数                  -(単元株制度は採用しておりません)

      株式の名義書換え

                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
       取扱場所
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
       株主名簿管理人
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
       名義書換手数料                 無料

      単元未満株式の買取り

       取扱場所                 該当事項なし

       株主名簿管理人                 該当事項なし

       取次所                 該当事項なし

       買取手数料                 該当事項なし

      公告掲載方法                  岩手日報に掲載して行う。

      株主に対する特典                  該当事項はありません。

      株式の譲渡                  当会社の株式の譲渡には、取締役会の承認を要する。

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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。
        なお、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類
          事業年度(第80期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)平成30年6月28日東北財務局長に提
         出。
       (2)半期報告書
          (第81期中)(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)平成30年12月26日東北財務局長に提出。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                             令和元年6月21日

     株式会社岩手日報社

       取締役会 御中

                              北光監査法人

                              代表社員

                                       公認会計士
                                              遠藤 明哲    印
                              業務執行社員
                              代表社員

                                       公認会計士
                                              岩根 洋介    印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社岩手日報社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
     貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
     財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社岩手日報社及び連結子会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                             令和元年6月21日

     株式会社岩手日報社

       取締役会 御中

                              北光監査法人

                              代表社員

                                       公認会計士
                                              遠藤 明哲    印
                              業務執行社員
                              代表社員

                                       公認会計士
                                              岩根 洋介    印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社岩手日報社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第81期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     岩手日報社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 68/68



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2024年5月8日

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2024年4月16日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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