株式会社ワキタ 有価証券報告書 第59期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

提出書類 有価証券報告書-第59期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
提出日
提出者 株式会社ワキタ
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社ワキタ(E02618)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2019年5月24日

    【事業年度】                     第59期(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

    【会社名】                     株式会社ワキタ

    【英訳名】                     Wakita    & Co.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  脇 田 貞 二

    【本店の所在の場所】                     大阪市西区江戸堀一丁目3番20号

    【電話番号】                     06-6449-1901(代表)

    【事務連絡者氏名】                     専務取締役管理本部長  重 松  巌

    【最寄りの連絡場所】                     東京都港区芝一丁目6番10号

    【電話番号】                     03-5439-4630

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役営業本部副本部長  清 水 一 弘

    【縦覧に供する場所】                     株式会社ワキタ 東京支店

                          (東京都港区芝一丁目6番10号)

                         株式会社ワキタ 名古屋中央支店

                          (名古屋市緑区大高町字寅新田135)

                         株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

      (1) 連結経営指標等
            回次            第55期       第56期       第57期       第58期       第59期

           決算年月            2015年2月       2016年2月       2017年2月       2018年2月       2019年2月

     売上高             (百万円)        57,634       57,617       61,886       63,739       70,479

     経常利益             (百万円)        8,844       6,906       6,698       5,921       6,550

     親会社株主に帰属する
                  (百万円)        5,394       4,539       3,718       3,914       4,184
     当期純利益
     包括利益             (百万円)        5,727       4,190       4,315       4,578       3,651
     純資産額             (百万円)        82,342       85,141       87,896       90,913       93,146

     総資産額             (百万円)       113,836       110,336       113,654       120,709       130,759

     1株当たり純資産額              (円)      1,583.34       1,637.18       1,690.18       1,748.22       1,787.65

     1株当たり当期純利益              (円)       103.73        87.28       71.51       75.28       80.54

     潜在株式調整後
                   (円)         ―       ―       ―       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率              (%)        72.3       77.2       77.3       75.3       71.0
     自己資本利益率              (%)        6.7       5.4       4.3       4.4       4.6

     株価収益率              (倍)        11.2        9.4       14.4       17.2       14.7

     営業活動による
                  (百万円)        10,669        4,052       10,364        9,372       10,596
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                  (百万円)       △ 1,923      △ 9,216        140      △ 104    △ 10,325
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                  (百万円)       △ 3,558      △ 4,024      △ 5,667      △ 4,497      △ 4,881
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                  (百万円)        32,352       23,147       28,011       32,780       28,167
     の期末残高
                           419       441       457       483       712
     従業員数〔外、
                   (人)
     平均臨時雇用人員〕
                         〔 199  〕     〔 202  〕     〔 201  〕     〔 209  〕    〔 205  〕
     (注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 1株当たり純資産額の算定上、株主資本において自己株式として計上されている「役員向け株式交付信託」
          が所有する当社株式を期末発行済株式数から控除する自己株式に含めております。
        4 1株当たり当期純利益の算定上、株主資本において自己株式として計上されている「役員向け株式交付信
          託」が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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      (2) 提出会社の経営指標等
            回次            第55期       第56期       第57期       第58期       第59期

           決算年月            2015年2月       2016年2月       2017年2月       2018年2月       2019年2月

     売上高             (百万円)        55,797       54,767       57,886       59,119       59,507

     経常利益             (百万円)        8,156       6,331       6,385       5,710       5,873
     当期純利益             (百万円)        4,978       4,183       3,664       3,911       4,019
     資本金             (百万円)        13,821       13,821       13,821       13,821       13,821
     発行済株式総数              (千株)       52,021       52,021       52,021       52,021       52,021
     純資産額             (百万円)        81,556       84,076       86,708       89,670       91,477
     総資産額             (百万円)       111,561       107,631       110,832       117,431       120,746
     1株当たり純資産額              (円)      1,568.23       1,616.71       1,667.32       1,724.31       1,761.52
                          30.00       30.00       30.00       30.00       30.00
     1株当たり配当額
                   (円)
     (1株当たり中間配当額)
                           ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( - )      ( - )
     1株当たり当期純利益              (円)       95.73       80.44       70.47       75.22       77.35
     潜在株式調整後
                   (円)         ―       ―       ―       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率              (%)        73.1       78.1       78.2       76.4       75.8
     自己資本利益率              (%)        6.3       5.1       4.3       4.4       4.4
     株価収益率              (倍)        12.1       10.2       14.6       17.2       15.3
     配当性向              (%)        31.3       37.3       42.6       39.9       38.8
                           368       388       388       397       417
     従業員数〔外、
                   (人)
     平均臨時雇用人員〕
                         〔 198  〕     〔 200  〕     〔 196  〕     〔 200  〕    〔 184  〕
     (注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 1株当たり純資産額の算定上、株主資本において自己株式として計上されている「役員向け株式交付信託」
          が所有する当社株式を期末発行済株式数から控除する自己株式に含めております
        4 1株当たり当期純利益の算定上、株主資本において自己株式として計上されている「役員向け株式交付信
          託」が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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    2 【沿革】
      1955年3月          大阪市西区梅本町(現本田1丁目)において脇田機械工業所を創業、舶用機械の販売・修
                理を開始。
      1960年3月          資本金200万円の株式会社に改組。商号を脇田機械工業株式会社に変更。
                産業機械及び舶用機械の販売・修理を開始。
      1962年3月          建設機械等の賃貸事業を開始。
      1966年6月          東京営業所を開設(1969年5月支店昇格)。
      1967年5月          建設機械等の製造・販売を開始。
      1967年7月          九州営業所を開設(1974年5月支店昇格)。
      1968年7月          名古屋営業所を開設(1980年9月支店昇格)。
      1969年3月          仙台営業所を開設(1978年3月支店昇格)。
      1969年5月          大阪支店を開設。
      1970年11月          広島営業所を開設(1980年9月支店昇格)。
      1974年3月          博玉メリヤス株式会社(大阪市東区                 資本金100千円)を株式の額面変更を目的として吸収
                し、商号を株式会社ワキタに変更。
      1979年10月          大阪証券取引所市場第二部に上場。
      1982年9月          滋賀工場新設。
      1983年2月          本社事務所を大阪市南区(現大阪市中央区)に移転。
      1984年3月          映音事業部新設、映像・音響機器の販売・賃貸事業を開始。
      1989年8月          大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定。
      1992年4月          営業本部、管理本部を新設。
      1999年3月
                映音事業部をシステム事業部に改称。
      2000年2月          本社ビル(大阪市西区江戸堀)竣工。
      2000年3月          登記上の本社を大阪市西区江戸堀に変更。
      2007年3月          千葉リース工業株式会社(千葉県柏市 連結子会社)を千葉県内の営業強化を目的として
                買収。
      2008年3月          不動産事業本部を新設。
      2011年2月          建設機械等の製造を他社委託等に変更。
      2013年7月          東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所市場第一部に上場。
      2016年3月          平川機工株式会社(大阪府大東市                非連結子会社)を建機事業の合理化及び効率化を目的
                として吸収合併。
      2016年3月          八洲商会株式会社(埼玉県加須市                連結子会社)を海外取引の取扱商品の拡張と販路拡大
                を目的として買収。
      2017年9月          株式会社泉リース(埼玉県所沢市                連結子会社)を既存の拠点との連携及び首都圏での営
                業強化を目的として買収。
      2018年3月          東日興産株式会社(東京都世田谷区                 連結子会社(出資比率80%))を建機事業の一層の業
                容拡大並びに農業機械の販売事業への新規参入等を目的として買収。
      2018年11月          信陽機材リース販売株式会社(長野県上田市                     連結子会社)及びその関連会社(株式会社
                クリーン長野、信陽サービス有限会社                  いずれも連結子会社)を、甲信地区における建機
                事業の業容拡大及び既存拠点とのシナジー効果の実現を目的として買収。
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    3 【事業の内容】
       当社グループは、当社及び連結子会社7社、関連会社1社(2019年2月28日現在)で構成されており、土木・建設
      機械、荷役運搬機械等の販売及び賃貸事業、商業設備、映像・音響機器、遊技機械、建設資材等の販売事業及び不動
      産の賃貸及び販売事業を主な事業内容としております。
       各事業内容と各社の位置付け等は、次のとおりであります。なお、事業の区分内容は、セグメント情報における事
      業区分と同一であります。
                   当社及び子会社千葉リース工業㈱他が、土木・建設機械、荷役運搬機械等の販売及

       [建    機   事   業]
                   び賃貸を行っております。
                   当社が、商業設備、映像・音響機器、遊技機械、建設資材等の販売を行っておりま
       [商    事   事   業]
                   す。
                   当社が、不動産(商業用ビル、マンション等)の賃貸、分譲等の販売及びホテルの
       [不  動  産  事  業]
                   経営を行っております。
       当社グループの状況を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

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    4 【関係会社の状況】
                                       議決権の

                         資本金      主要な事業
         名称          住所                    所有割合          関係内容
                         (百万円)       の内容
                                        (%)
    (連結子会社)
                                            主に当社と土木・建設機械
    千葉リース工業㈱           千葉県柏市             50   建機事業      所有 100.0      の販売・賃貸等を行ってお
                                            ります。役員の兼務1名
                                            主に当社と荷役運搬機械の

    八洲商会㈱           埼玉県加須市             30   建機事業      所有 100.0
                                            販売等を行っております。
                                            主に当社と土木・建設機械

                                            の販売・賃貸等を行ってお
    ㈱泉リース           埼玉県所沢市             10   建機事業      所有 100.0      ります。役員の兼務1名。
                                            また、当社が資金の一部を
                                            融資しております。
                                            主に当社と土木・建設機械
    東日興産㈱           東京都世田谷区             90   建機事業       所有 80.0      の部品販売等を行っており
                                            ます。
                                            主に当社と土木・建設機械
                                            の販売・賃貸等を行ってお
    信陽機材リース販売㈱           長野県上田市             28   建機事業      所有 100.0      ります。役員の兼務2名。
                                            また、当社が資金の一部を
                                            融資しております。
                                            主に当社と屋外トイレユ
                                      所有 100.0      ニット等の販売・賃貸等を
    ㈱クリーン長野           長野県上田市             20   建機事業
                                       (100.0)     行っております。役員の兼
                                            務2名
                                            主に当社と土木・建設機械
                                      所有 100.0
    信陽サービス㈲           長野県上田市             6   建機事業             の販売・賃貸等を行ってお
                                       (100.0)
                                            ります。役員の兼務2名
     (注)1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社ではありません。
        3   「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。
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    5 【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
                                               2019年2月28日現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
     建機事業                                        643  〔194〕

     商事事業                                         37 〔   3〕

                                               〔   2〕

     不動産事業                                         6
                                               〔   6〕

     全社(共通)                                         26
                合計                             712  〔205〕

     (注)   1 従業員数は就業人員数(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グ
          ループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間平均雇用人員(1日8時間換算)を外
          書で記載しております。
        2 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員は除いております。
        3 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
        4 前連結会計年度末に比べ従業員数が229名増加しておりますが、主として2018年3月20日付で東日興産株式会
          社の株式を、並びに2018年11月1日付で、信陽機材リース販売株式会社及びその関連会社の株式を取得し連
          結の範囲に含めたことによるものであります。
      (2) 提出会社の状況

                                               2019年2月28日現在
        従業員数(人)              平均年齢            平均勤続年数            平均年間給与(円)
                         39歳    5ヵ月

            417  〔184〕                        13年 0カ月              5,967,468
             セグメントの名称                            従業員数(人)

     建機事業                                        348  〔173〕

                                               〔   3〕

     商事事業                                         37
                                               〔   2〕

     不動産事業                                         6
                                               〔   6〕

     全社(共通)                                         26
                合計                             417  〔184〕

     (注)   1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時
          従業員数は〔 〕内に年間平均雇用人員(1日8時間換算)を外書で記載しております。
        2 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員は除いております。
        3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        4 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
      (3) 労働組合の状況

         提出会社の労働組合はワキタ社員組合と称し、1970年9月12日に結成されております。
         組合員数は269人で上部団体には加入しておりません。
         労使関係については、円滑な関係にあり特記すべき事項はありません。
         なお、連結子会社には、労働組合はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  経営理念

        当社グループでは、創業以来の社是である「幸せ(しあわせ)」を経営理念とし、株主の皆様をはじめとするス
       テークホルダー全ての期待に応え、ともに同じ目的に向かって経済的にも精神的にも豊かになっていただくことを
       目標にグループ運営を実践しております。
      (2)  経営目標

       1.2020年2月期計画
        (売上高、営業利益)
         連結売上高760億円、連結営業利益65億円
        (セグメント別売上高)
         建機事業594億円、商事事業114億円、不動産事業50億円
       2.重点四施策

         Ⅰ.連結経営の強化、相乗効果の追及
         Ⅱ.建機レンタル事業のシェア拡大、基礎・地盤改良分野の深化、情報化施工に対応した技術志向
         Ⅲ.海外事業の展開
         Ⅳ.事業改革の手段としてのM&A、アライアンスの積極活用
      (3)  対処すべき課題

        今後の見通しにつきましては、防災・減災をはじめとする国内でのインフラ関連工事や物流施設・マンション
       等の民間設備工事、更には都市部での再開発事業等、短期的には建設需要は底堅く推移するものと見込まれます
       が、一方では、地方での公共工事そのものの減少や資材の高騰、人材不足による工事遅延等の懸念材料も顕在化
       しており、引続き予断を許さない経営環境が続くものと予想しております。
        このような環境の下、当社グループといたしましては、市場の需要に的確に対応し経営資源の一層の都市集中
       化を図るとともに、引続き原価低減をはじめとするコスト削減に努力し、バランスのとれた堅実経営を心がけ、
       業績向上に努めてまいります。
        また、新たな連結子会社とのシナジー効果を一層高めるとともに、事業領域の拡大と持続的成長を目指し、グ
       ループ全体の企業価値向上に取組んでまいります。
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    2  【事業等のリスク】
       当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは次のようなものがあります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
      す。
      (1) 事業環境について

        建機事業は土木・建設機械の取扱いが主なため、公共投資の大幅な削減や経済情勢の急激な変動による民間設備
       投資の減少により、貸与資産の稼働率の低下や同業者間の価格競争の激化が生じ、当社グループの経営成績及び財
       政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        商事事業は設備機器や音響機器の取扱いが主なため、景気下降局面で需要が減少しますと、当社グループの経営
       成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        不動産事業は販売部門においては、好立地の住宅用分譲地の減少、賃貸部門においては、入居者の減少や経済情
       勢の変動による賃料値下げなどの要因が賃料収入の減少となり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及
       ぼす可能性があります。
      (2)  販売用商品、貸与資産の購入価額の変動について

        当社グループは土木・建設機械、荷役運搬機械、商業設備、映像・音響機器、遊技機械、建設資材等の販売及び
       賃貸を行っておりますが、これらの資産の市況変動により購入価額が上昇した場合、当社グループの経営成績及び
       財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)  与信リスクについて

        当社グループは割賦債権を含む売上債権を有しており、取引先の信用度合による与信限度額を設定し不良債権の
       発生防止に努めておりますが、取引先の倒産等により貸倒損失が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政
       状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (4)  有価証券投資による影響について

        当社グループが保有する有価証券は、価格変動リスク、信用リスク、元本毀損リスク等の様々なリスクを包含し
       ており、有価証券の時価の下落等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
       す。
      (5)  固定資産の減損について

        当社グループが保有する貸与資産、賃貸不動産、建物、土地、リース資産及びのれん等について、今後これら資
       産の市場価格下落等により資産価値が著しく低下した場合は、必要な減損処理を行う結果として当社グループの経
       営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (6)  為替変動の影響について

        当社グループは、商品の一部を海外から外貨建てにて調達しているため、為替変動の影響を受ける可能性があり
       ます。こうした影響を最小限にするため、為替予約等によるリスクヘッジを行っておりますが、短期及び中長期の
       予測を超えた為替変動により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
    (経営成績等の状況の概要)
      当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
     下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      (1)  経営成績の状況
       当連結会計年度(2018年3月1日~2019年2月28日)におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備
      投資需要が継続する一方、日本各地で発生した自然災害の影響や原材料価格及び人件費の上昇といったコスト面が
      重石となり、国内景気は回復基調からやや足踏みの状況で推移いたしました。また海外においては、長期化する米
      中貿易摩擦の影響や中国経済の減速等による世界経済の下振れ懸念等もあり、先行きは依然不透明な状況が続きま
      した。
       当社グループを取り巻く環境におきましては、東北における復興関連工事が収束傾向にあるものの、都市部にお
      ける再開発事業や首都圏での工場や物流施設の新設等、民間設備投資では底固く推移いたしました。
       その結果、当連結会計年度の              売上高は704億79百万円           ( 前期比10.6%増       )、  営業利益は63億81百万円            ( 前期比9.8%
      増 )、  経常利益は65億50百万円           ( 前期比10.6%増       )、そして     親会社株主に帰属する当期純利益は、41億84百万円                        ( 前
      期比6.9%増     )となりました。 
      セグメントの業績は、次のとおりであります。

       1 建機事業
          主力事業である建機事業につきましては、堅調な設備投資需要を背景に連結子会社による売上高の増加要因
         等もあり、販売部門は順調に推移いたしました。また、賃貸部門は建設市場のレンタル需要が底堅く、保有機
         全体の稼働率、売上高粗利益率はいずれも上昇いたしました。その結果、建機事業全体の                                          売上高は、522億88
         百万円   ( 前期比18.4%増       )、  セグメント利益は、41億61百万円               ( 前期比8.1%増      )となりました。
       2 商事事業

          商事事業につきましては、カラオケ機器、遊技関係設備等のファイナンス案件の取扱いを中心に注力しまし
         たが、他の業態との競争激化により受注が減少したこと、また、採算の好転が見込まれないと判断した石材及
         び健康食品部門の事業を撤退したこと等により、商事事業の                            売上高は、123億5百万円            ( 前期比17.6%減       )、  セ
         グメント利益は、5億9百万円              ( 前期比5.8%減      )となりました。
       3 不動産事業

          不動産事業につきましては、販売部門は収益物件の売却が進展したことから売上高・利益ともに押し上げ、
         また、賃貸部門は保有している賃貸不動産の稼働率が堅調に推移したことから、不動産事業の                                            売上高は、58億
         86百万円    ( 前期比27.4%増       )、  セグメント利益は、17億10百万円               ( 前期比20.4%増       )となりました。
      (2)  財政状態の分析

        流動資産は、      前連結会計年度末に比べ15億36百万円減少                    の 592億32百万円       となりました。これは主に現金及び預
       金50億90百万円の減少、受取手形及び売掛金22億6百万円の増加等によるものであります。固定資産は                                                前連結会
       計年度末に比べ115億86百万円増加                の 715億27百万円       となりました。これは主にのれん45億98百万円、賃貸不動産
       27億98百万円の増加等によるものであります。その結果、資産合計は                                前連結会計年度末に比べ100億49百万円増加
       し、  1,307億59百万円        となりました。
        流動負債は、      前連結会計年度末に比べ52億22百万円増加                    の 246億84百万円       となりました。これは支払手形及び買
       掛金24億64百万円、短期借入金20億70百万円の増加等によるものであります。固定負債は                                          前連結会計年度末に比
       べ25億93百万円増加         の 129億29百万円       となりました。これは長期設備関係未払金14億20百万円、長期借入金4億34
       百万円、繰延税金負債4億34百万円の増加等によるものであります。その結果、負債合計は                                           前連結会計年度末に
       比べ78億16百万円増加          し、  376億13百万円       となりました。
        純資産は、     前連結会計年度末に比べ22億32百万円増加                    し、  931億46百万円       となりました。これは利益剰余金26億
       24百万円の増加等によるものであります。
         以上の結果、自己資本比率は              71.0%   となり、1株当たり純資産額は              1,787円65銭      となりました。
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      (3)  キャッシュ・フローの状況
        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、                                      前連結会計年度末に比べ46億
       13百万円    (14.1%)減少      し、  281億67百万円       となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動による資金の増加は、               105億96百万円       (前連結会計年度は         93億72百万円      の増加)となりました。これは
       主に、税金等調整前当期純利益65億35百万円、減価償却費38億16百万円等によるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動による資金の減少は、               103億25百万円       (前連結会計年度は         1億4百万円      の減少)となりました。これは
       主に、有形固定資産の取得による支出47億90百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出59億
       71百万円等によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動による資金の減少は、               48億81百万円      (前連結会計年度は         44億97百万円      の減少)となりました。これは
       主に、設備関係割賦債務の返済による支出29億80百万円、配当金の支払額15億58百万円等によるものでありま
       す。
    (仕入及び販売の状況)

      (1)  仕入実績
        当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       金額(百万円)              前期比(%)

     建機事業                                     23,522             30.3
     商事事業                                     10,626            △20.9
     不動産事業                                     1,315            205.0
                合計                         35,463             11.1
     (注) 1 上記金額は仕入価格によっております。
        2 上記金額には消費税等は含まれておりません。
      (2)  販売実績

        当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       金額(百万円)              前期比(%)

     建機事業                                     52,288             18.4
     商事事業                                     12,305            △17.6
     不動産事業                                     5,886            27.4
                合計                         70,479             10.6
     (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 上記金額には消費税等は含まれておりません。
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    (経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
      経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
     なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在にて判断したものであります。
      (1)  重要な会計方針及び見積り
       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しており
      ます。この連結財務諸表の作成に当たって採用している重要な会計基準は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表
      等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりでありま
      す。
      (2)  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       当連結会計年度の売上高は、建機事業及び不動産事業は増収、商事事業は減収となり、全体としては67億40百万円
      増加(前期比10.6%増)の704億79百万円となりました。
       利益面につきましては、売上高の増加に伴い、売上総利益が25億48百万円増加し、販売費及び一般管理費が19億79
      百万円増加した結果、営業利益は63億81百万円(前期比9.8%増)、経常利益は65億50百万円(前期比10.6%増)、
      そして親会社株主に帰属する当期純利益については、41億84百万円(前期比6.9%増)となりました。
      (3)  経営成績に重要な影響を与える要因について

       当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記
      載のとおりであります。
      (4)  資本の財源及び資金の流動性についての分析

       キャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フローの状況の分析 (3)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
       また、当社グループの資金需要は主に運転資金と設備資金の二つであります。
       運転資金のうち主なものは商品仕入のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用等であります。また設備資金のう
      ち主なものは、貸与資産及び賃貸不動産の購入費用等であります。
       これらの資金需要につきましては、自己資金で賄うことを基本としておりますが、必要に応じて銀行借入による資
      金調達を行うこととしております。
       なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、281億67百万円となっております。また、当連結
      会計年度末における短金借入金の残高は25億20百万円、1年内返済予定の長期借入金の残高は36百万円、長期借入金
      の残高は4億34百万円となっております。
    4  【経営上の重要な契約等】

       (取得による企業結合)
        1 当社は、2018年2月26日開催の取締役会において、東日興産株式会社の株式を80%取得し子会社化すること
         を決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2018年3月20日付で株式の80%を取得いたしました。
          詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合
         等関係)」に記載のとおりであります。
        2 当社は、2018年10月26日開催の取締役会において、信陽機材リース販売株式会社、株式会社クリーン長野及

         び信陽サービス有限会社の全株式を取得し子会社化することを決議し、2018年10月29日付で株式譲渡契約を締
         結し、2018年11月1日付で全株式を取得いたしました。
          詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合
         等関係)」に記載のとおりであります。
    5  【研究開発活動】

       該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

       当社グループにおける当連結会計年度の設備投資総額は、86億83百万円であり、このうち主なものは、不動産事業
      における賃貸不動産の設備等への投資50億50百万円、建機事業における貸与資産への投資26億94百万円であります。
       なお、所要資金は自己資金によっております。
       また、当連結会計年度において重要な設備の除却または売却はありません。
    2  【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
      (1)  提出会社
                                               2019年2月28日現在
                                    帳簿価額(百万円)
                                                        従業
      事業所名      セグメント      設備の
                                                        員数
                            賃貸
      (所在地)       の名称      内容
                                賃貸土地     建物及び      土地
                                                        (人)
                       貸与資産    建物及び                     その他    合計
                                (面積㎡)      構築物     (面積㎡)
                           附属設備
             各事業及び
    本社
                                            1,132            26
             全社的管理     本社社屋等                    1,246           15   2,394
                          ─    ─      ─
                                           (739.25)             [6]
    (大阪市西区)
             業務
    滋賀工場
                                              952            7
             建機事業     販売設備等                     118           2  1,072
                          ─    ─      ─
                                          (31,959.75)              [8]
    (滋賀県湖南市)
    建機事業本部
                                            3,083
    大阪支店
                                                        341
             建機事業     販売設備等      5,851              1,534    (57,888.10)        56  10,525
                              ─      ─
                                                       [165]
    (大阪市西区)
                                         〔180,349.73〕
    他41店舗
    商事事業本部
                                                        37
    システム大阪支店
                                              ─
             商事事業     販売設備等        ─              0          0    0  [3]
                              ─      ─
    (大阪市西区)
                                           〔217.05〕
    他6店舗
    不動産事業本部
                  賃貸
                                  18,758            ─           6
    不動産部        不動産事業               20,066            ─          63  38,888
                          ─
                                (68,447.50)           〔175.00〕             [2]
                  不動産等
    (大阪市西区)
     (注)   1 上記金額には消費税等は含まれておりません。
        2 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、車両運搬具及び工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であ
          ります。
        3 土地の一部を賃借しております。賃借料は、3億6百万円であり、面積については〔 〕内に外書で記載し
          ております。
        4 現在休止中の主要な設備はありません。
        5 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時
          従業員数は[ ]内に年間平均雇用人員を外書で記載しております。
        6 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備は次のとおりであり、金額には消費税等は
          含まれておりません。
            事業所名                       年間リース料       リース契約残高
                  セグメントの名称         設備の内容
            (所在地)                        (百万円)        (百万円)
          全社        建機事業         貸与資産            3,895        5,149
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      (2)  国内子会社
                                               2019年2月28日現在
                                     帳簿価額(百万円)
                                                        従業
            事業所名    セグメント      設備の
      会社名                                                  員数
            (所在地)     の名称     内容
                               建物及び      土地     リース
                                                        (人)
                           貸与資産                    その他     合計
                                構築物     (面積㎡)      資 産
            本社

                                       648
    千葉リース工業
                                                         50
                 建機事業     販売設備等        789    404   (10,884.00)        ─     7   1,849
            (千葉県柏
                                                         [5]
    ㈱
                                    〔28,730.08〕
            市)
            本社

                                        40
                                                         18
    八洲商会㈱            建機事業     販売設備等        15    17   (2,653.35)        ─     2    76
            (埼玉県加
                                                         [3]
                                    〔10,749.00〕
            須市)
            本社

                                       509
                                                         12
    ㈱泉リース            建機事業     販売設備等        108    154   (15,150.29)         3     1    777
            (埼玉県所
                                                         [6]
                                    〔2,031.00〕
            沢市)
            本社

                                       465                  98
    東日興産㈱       (東京都世     建設事業     販売設備等        ─    256            7    29    758
                                     (7,007.50)                    [6]
            田谷区)
            本社

    信陽機材リース
                                       1,010                  83
            (長野県上     建設事業     販売設備等        508    249            ─     78   1,847
                                    (20,591.92)                    [1]
    販売㈱
            田市)
            本社

                                       211
    信陽サービス㈲       (長野県上     建設事業     販売設備等        ─     8           ─     0    219    3
                                     (3,230.38)
            田市)
            本社

                                        ─
    ㈱クリーン長野       (長野県上     建設事業     販売設備等        0    2           ─     11     14   31
                                    〔5,259.00〕
            田市)
     (注)   1 上記金額には消費税等は含まれておりません。

        2 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、車両運搬具及び工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であ
          ります。
        3 土地の一部を賃借しております。賃借料は、1億13百万円であり、面積については〔 〕内に外書きで記載
          しております。
        4 現在休止中の主要な設備はありません。
        5 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従
          業員数は[ ]内に年間平均雇用人員を外書で記載しております。
        6 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備は次のとおりであり、金額には消費税等は
          含まれておりません。
                 事業所名      セグメント             年間リース料      リース契約残高
           会社名                   設備の内容
                 (所在地)       の名称             (百万円)       (百万円)
                本社
          千葉リース
                       建機事業       貸与資産           461       746
          工業㈱
                (千葉県柏市)
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    3  【設備の新設、除却等の計画】
      (1)  重要な設備の新設等
                                                   着手及び完了
                                 投資予定金額
                                                    予定年月
           事業所名      セグメント                         資金調達
      会社名                   設備の内容
           (所在地)       の名称                         方法
                                総額     既支払額
                                                 着手      完了
                               (百万円)      (百万円)
                                                 2019年      2020年

     提出会社       全社      建機事業       貸与資産        4,320          自己資金
                                        ─
                                                  3月      2月
           不動産部

                                                 2019年      2019年
     提出会社            不動産事業       賃貸不動産        1,800          自己資金
                                        ─
                                                  4月      11月
           (大阪市西区)
     (注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

      (2)  重要な設備の除却等

        経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

      (1) 【株式の総数等】
       ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    149,959,000

                 計                                  149,959,000

       ② 【発行済株式】

               事業年度末現在発行数            提出日現在発行数          上場金融商品取引所

        種類           (株)           (株)       名又は登録認可金融              内容
                (2019年2月28日)           (2019年5月24日)           商品取引業協会名
                                      東京証券取引所
       普通株式            52,021,297           52,021,297                 単元株式数100株
                                      (市場第一部)
         計           52,021,297           52,021,297                      ―
                                          ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式        資本金             資本準備金       資本準備金

                                      資本金残高
        年月日        総数増減数        総数残高        増減額              増減額        残高
                                      (百万円)
                  (千株)       (千株)      (百万円)              (百万円)       (百万円)
     2013年7月4日(注)1                750     52,021         289     13,821         289     15,329
     (注)   1 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
          発行価格           771.77円 
          資本組入額  385.885円
          割当先    大和証券株式会社
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      (5)  【所有者別状況】
                                               2019年2月28日現在
                       株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                     単元未満
       区分                                              株式の状況
            政府及び
                                  外国法人等
                  金融          その他                個人
                      金融商品
                                                      (株)
            地方公共                                     計
                      取引業者
                  機関          の法人               その他
                                個人以外      個人
             団体
     株主数
               ─     30     17     196     153      3   3,207     3,606        ―
     (人)
     所有株式数
               ─  161,312      11,741     144,912     123,337        40        519,815      39,797
                                           78,473
     (単元)
     所有株式数
               ─    31.0      2.3     27.9     23.7      0.0     15.1      100       ―
     の割合(%)
     (注)   1 自己株式18,218株は、「個人その他」の欄に182単元、「単元未満株式の状況」の欄に18株含まれておりま
          す。
        2 上記「金融機関」には、役員向け株式交付信託保有の当社株式が720単元含まれております。
        3 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれております。
      (6)  【大株主の状況】

                                               2019年2月28日現在
                                              発行済株式(自己株式を
                                        所有株式数
         氏名又は名称                    住所                  除く。)の総数に対する
                                         (千株)
                                              所有株式数の割合(%)
     有限会社脇田興産                大阪府豊中市上野東3丁目5-3                      4,707             9.05

     日本マスタートラスト信託銀行
                    東京都港区浜松町2丁目11番3号                      2,273             4.37
     株式会社(信託口)
                    東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
     日本生命保険相互会社                                      2,061             3.96
                    日本生命証券管理部内
     株式会社三井住友銀行                東京都千代田区丸の内1丁目1番2号                      1,992             3.83
     株式会社三菱UFJ銀行                東京都千代田区丸の内2丁目7番1号                      1,991             3.83

     オリックス株式会社                東京都港区浜松町2丁目4-1                      1,865             3.59

     日本トラスティ・サービス信託
                    東京都中央区晴海1丁目8-11                      1,401             2.69
     銀行株式会社(信託口9)
     日本トラスティ・サービス信託
                    東京都中央区晴海1丁目8-11                      1,331             2.56
     銀行株式会社(信託口)
     脇 田 冨美男                大阪府豊中市                      1,302             2.50
     日立建機株式会社                東京都台東区東上野2丁目16-1                      1,200             2.31

           計                  ―            20,125             38.70

    (注)1     株式会社三井住友銀行の所有株式数には、同行が退職給付信託の信託財産として拠出し、議決権行使の指図権
        を留保している当社株式944千株(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合1.81%)を
        含んでおります。なお、株主名簿上の名義は「株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託
        口)」であります。
      2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する株式には、当社が設定した役員向け株式交
        付信託にかかる当社株式72千株が含まれております。なお、当該株式は当連結財務諸表において自己株式とし
        て表示しております。
      3 2018年8月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、日本バリュー・イン
        ベスターズ株式会社が2018年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社とし
        て当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ
        ん。
        なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
                                         保有株券等の数         株券等保有割合
             氏名又は名称                  住所
                                          (千株)          (%)
         日本バリュー・インベスターズ                東京都千代田区丸の内1丁目
                                              4,497          8.65
         株式会社                8番1号
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      (7)  【議決権の状況】
       ① 【発行済株式】
                                               2019年2月28日現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(その他)                     ―           ―             ―

                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                ―             ―
                    普通株式       18,200
                    普通株式     51,963,300
     完全議決権株式(その他)                                  519,633            ―
                    普通株式       39,797

     単元未満株式                                ―       1単元(100株)未満の株式
     発行済株式総数                    52,021,297            ―             ―

     総株主の議決権                     ―             519,633            ―

     (注)   1「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数10個)
          含まれております。また、役員向け株式交付信託が保有する当社株式が72,000株(議決権の数720個)含ま
          れております。
        2「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式18株が含まれております。
       ② 【自己株式等】

                                              2019年2月28日現在
                                自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
       所有者の氏名
                     所有者の住所           所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
        又は名称
                                 (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
       (自己保有株式)
                 大阪市西区江戸堀一丁目3番20号
                                  18,200         ―    18,200          0.03
       株式会社ワキタ
          計              ―          18,200         ―    18,200          0.03
    (注)   上記自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託所有の当社株式数(72,000株)を含めておりません。
      (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

       1 役員向け株式報酬制度の概要
         当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株
        式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、
        中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に株式報酬制度(以下「本制度」
        という。)を導入いたしました。
         本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得
        し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付
        されるという株式報酬制度です。 
         なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
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       2 役員向け株式交付信託の仕組みの概要
        ① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。







        ② 当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、
          当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会の承認を受けた金額の
          範囲内とする。)を信託します。
        ③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による
          方法や、取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法による。)。
        ④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託
          管理人(当社及び当社役員から独立している者とする。)を定めます。なお、本信託内の
          当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、
          当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
        ⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
        ⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者
          として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ
          株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部
          を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
        ⑦ 本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
          したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。また、本信託終了時に
          おける本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約
          に定めることにより、当社及び当社役員と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを
          予定しております。
          なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス
          信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
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       3 本信託に係る信託契約の概要
         委託者         当社
         受託者         三井住友信託銀行株式会社
                (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
         受益者         当社取締役のうち受益者要件を満たす者
         信託管理人         当社及び当社役員と利害関係のない第三者を選定する予定
         議決権行使         信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
         信託の種類         金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
         信託契約日         2018(2018)年7月(予定)
         信託の期間         2018(2018)年7月~2021年7月(予定)
         信託の目的         株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
       4 本信託に取得させる予定の株式の総数

         上限150,000株(信託期間3年間)
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】
        会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)            価額の総額(百万円)

     当事業年度における取得自己株式                                    341                0

     当期間における取得自己株式                                    116                0
     (注)   1 当期間における取得自己株式には、2019年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取請求による株式数は含まれておりません。
        2 取得自己株式には、役員向け株式交付信託が取得した株式数は含めておりません。
     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (百万円)                  (百万円)
     引き受ける者の募集を行った
                         ─         ─         ─         ─
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                     ─         ─         ─         ─
     合併、株式交換、会社分割に係る
                         ─         ─         ─         ─
     移転を行った取得自己株式
     その他                        15          0     ─         ─
     保有自己株式数                      18,218        ―          18,334        ―
     (注)   1 当期間における保有自己株式数には、2019年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
          買取請求による株式数は含まれておりません。
        2 保有自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式72,000株は含めておりません。
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    3 【配当政策】
        当社は、財務の健全性を保ちながら、安定的な配当を実施することを基本としつつ、業績に応じ、適宜還元させ
       ていただくことを配当の基本方針としております。
        当社は、剰余金の配当は年1回の期末配当を行うことを基本的な方針としております。この剰余金の配当の決定
       機関は、株主総会であります。
        当事業年度の期末配当金につきましては、当期の業績及び上記の方針等を勘案し、1株当たり                                            30.00円    の配当を
       実施することを決定しました。
        内部留保資金につきましては、新規事業に対する機動的な対応を可能とするため、引続き相応の確保を継続して
       いく予定でおります。 
        なお、当社は期末配当の基準日は2月末日、中間配当の基準日は8月31日とするほか、基準日を定めて剰余金の
       配当をすることができる旨並びに剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段
       の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定めております。
            決議年月日          配当金の総額(百万円)             1株当たり配当額(円)

           2019年5月23日

                              1,560            30.00
          定時株主総会決議
    4 【株価の推移】

      (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
       回次        第55期         第56期         第57期         第58期         第59期

      決算年月        2015年2月         2016年2月         2017年2月         2018年2月         2019年2月

      最高(円)            1,370         1,309         1,096         1,448         1,504

      最低(円)            1,046          743         607        1,006         1,030

     (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
      (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

       月別       2018年9月       2018年10月       2018年11月       2018年12月       2019年1月       2019年2月

      最高(円)           1,413       1,504       1,333       1,337       1,185       1,245

      最低(円)           1,288       1,132       1,201       1,030       1,082       1,132

     (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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    5  【役員の状況】
    男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
                                                       所有
      役名       職名       氏名     生年月日              略歴             任期   株式数
                                                       (千株)
                              1960年3月     当社入社
                              1969年4月     当社取締役東京支店長就任
                              1976年3月     当社取締役本部長就任
                              1990年4月     当社常務取締役本部長就任
                          1940年
     取締役会長             砥 石 治 雄                                  (注)3    100
                              1998年5月     当社専務取締役営業本部長就任
                         4月4日生
                              2004年5月     当社取締役副社長営業本部長就任
                              2008年3月     当社取締役副社長営業本部長兼不動産
                                   事業本部長就任
                              2016年5月     当社取締役会長就任(現)
                              1992年4月     当社入社 
                              1992年5月     当社取締役社長室長就任
                              1998年5月     当社常務取締役(社長室担当)就任
                              2000年8月     当社常務取締役営業本部副本部長就任
     代表取締役                     1957年
            営業本部長      脇 田 貞 二                                  (注)3    60
      社長                  2月10日生
                              2002年5月     当社専務取締役営業本部副本部長就任
                              2004年5月     当社代表取締役社長就任
                              2016年5月     当社代表取締役社長兼営業本部長就任
                                   (現)
                              1970年3月     当社入社
                              2002年5月     当社執行役員経理部長
                              2006年5月     当社取締役管理本部長兼経理部長就任
                          1947年
     専務取締役       管理本部長      重 松   巌                                  (注)3    44
                         9月20日生
                              2011年5月     当社常務取締役管理本部長兼経理部長
                                   就任
                              2014年5月     当社専務取締役管理本部長就任(現)
                              1976年4月     株式会社太陽神戸銀行(現           株式会社三
                                   井住友銀行)入行
                              2005年2月     当社入社総務部長
                              2006年5月     当社執行役員総務部長
                          1951年
     常務取締役     管理本部副本部長       小 田 俊 夫                                  (注)3    5
                              2008年5月     当社取締役総務部長就任
                         4月3日生
                              2014年5月     当社取締役常務執行役員管理本部副本
                                   部長兼総務部長就任
                              2016年5月     当社常務取締役管理本部副本部長就任
                                   (現)
                              1979年4月     当社入社
                              1999年5月     当社東京中央支店長
                              2007年3月     千葉リース工業株式会社代表取締役社
                                   長就任
           営業本部副本部長
                          1956年
     常務取締役      兼建機事業部門統       清 水 一 弘                                  (注)3    26
                              2011年5月     当社執行役員東京中央支店長
                         6月30日生
            括責任役員
                              2016年5月     当社取締役建機賃貸部門副責任役員就
                                   任
                              2019年5月     当社常務取締役営業本部副本部長兼建
                                   機事業部門統括責任役員就任(現)
                              1980年4月     株式会社三和銀行(現         株式会社三菱U
                                   FJ銀行)入行
                              2008年5月     同行城東支社長
                          1957年
      取締役     法務審査室室長       鷲 尾 祥 一                                  (注)3    5
                              2011年4月     当社入社
                         4月12日生
                              2011年5月     当社執行役員法務審査室室長
                              2016年5月     当社取締役法務審査室室長就任(現)
                              1984年4月     当社入社
                              2000年3月     当社システム事業部大阪支店長
                          1959年
                              2018年5月     当社執行役員システム営業部長
      取締役     システム事業部長       石 川 惠 次                                  (注)3    5
                         1月14日生
                              2019年3月     当社執行役員システム事業部長
                              2019年5月     当社取締役システム事業部長就任(現)
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                                                       所有
      役名       職名       氏名     生年月日              略歴             任期   株式数
                                                       (千株)
                              1971年3月     当社入社
      取締役
                              2006年5月     当社執行役員法務審査室室長
                          1945年
     (常勤監査等             内 田 肇 一                                  (注)4    5
                         6月15日生
                              2011年5月     当社常勤監査役就任
      委員)
                              2017年5月     当社取締役(常勤監査等委員)就任(現)
                              1973年4月     監査法人朝日会計社(現          有限責任あず
                                   さ監査法人)入社
                              1976年3月     公認会計士登録
                              2005年6月     日本公認会計士協会近畿会副会長
                              2007年7月     日本公認会計士協会常務理事
      取締役                    1950年
                              2013年7月     蔵口公認会計士事務所代表(現)
                  蔵 口 康 裕                                  (注)4    ―
    (監査等委員)                     8月25日生
                              2014年6月     日本電通株式会社社外監査役就任
                              2014年11月     学校法人大阪産業大学監事(現)
                              2016年5月     当社社外監査役就任
                              2016年6月     日本電通株式会社社外取締役就任(現)
                              2017年5月     当社取締役(監査等委員)就任(現)
                              1966年4月     株式会社住友銀行(現         株式会社三井住
                                   友銀行)入行
                              1987年10月     同行河内長野支店長
                              1993年5月     泉友総合不動産株式会社取締役営業部
      取締役
                          1943年
                                   長就任
                  石 倉 弘 勝                                  (注)4    ―
                         1月2日生
     (監査等委員)
                              1997年6月     同社常務取締役大阪営業本部長就任
                              2008年1月     株式会社ジェイコムウエスト顧問(現)
                              2015年5月     当社社外取締役就任
                              2017年5月     当社取締役(監査等委員)就任(現)
                              1976年4月     弁護士登録(大阪弁護士会)
                              1981年4月     石田法律事務所(現ライオン橋法律事
                                   務所)代表(現)
                              2001年4月     大阪弁護士会副会長
      取締役                    1948年
                  石 田 法 子                                  (注)4    ─
    (監査等委員)                     8月30日生
                              2014年4月     大阪弁護士会会長、日本弁護士会副会
                                   長
                              2018年4月     学校法人永守学園理事(現)
                              2019年4月     当社取締役(監査等委員)就任(現)
                             計                           252
     (注)1 2017年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
          査等委員会設置会社に移行しました。
        2 取締役      蔵口康裕、石倉弘勝及び石田法子は「社外取締役」であります。
        3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時
          株主総会終結の時までであります。
        4 監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時
          株主総会終結の時までであります。
        5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
           委員長 内田肇一、委員 蔵口康裕、委員 石倉弘勝、委員 石田法子
        6 当社では、1名の執行役員を選任し、業務の執行にあたらせております。執行役員の職務並びに氏名は、
          建機販売統括部長 浜田正行であります。
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    6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの状況】
       ① 企業統治の体制
       a  企業統治の体制の概要
         当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業の取締役は株主の皆さまから信任を受
        け、会社の財産や株主の利益を損なう、あるいは利益に反する取引や活動がないか等について、日常的に管理
        監督する義務を果たす必要があり、株主の皆さまをはじめとするいわゆるステーク・ホルダーに対し、重要情
        報を適時適切に開示し、経営の透明性を高めていかねばならないと認識しております。
         当社は、2017年5月25日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、同日付をもっ
        て監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、監査等委員である取締役に
        取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層
        の充実及びさらなる企業価値の向上を図ることを目的としております。
         移行後の体制は、監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役は3名)となっており、監査等委員会が
        取締役会の職務執行の監査・監督に努めております。また、取締役につきましては、毎月開催される取締役会
        において重要な業務執行の意思決定を行っております。なお、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の
        員数は、提出日現在で11名となっております。
         当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

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       b  企業統治の体制を採用する理由 
         当社は、さらなる企業価値の向上を図る観点から、取締役会に監査等委員(独立した複数の社外取締役を含
        む。)を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営の機動性を高め、
        コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行いたしまし
        た。監査等委員の法律上の機能を活用し、また社外取締役の豊富な経験や幅広い見識を活用することで、取締
        役会の経営陣に対する監督機能が一層高まるものと考えております。
       c  内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

         取締役会において定めた内部統制システムの基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、よ
        り効果的な内部統制システムの構築を目指して、現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。
         その概要は、次のとおりです。
        イ  当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、監査役、監査等委員及び使用人の職務執
         行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
          当社は、当社グループの取締役、監査役、監査等委員及び使用人が、法令及び定款の遵守を徹底するため
         の行動規範として、コンプライアンス・マニュアルを策定している。
          当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するため、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループの
         取締役、監査役、監査等委員及び使用人に対し、法令及び社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施する。
          当社グループは、法令、定款及び社会規範に違反する行為を発見した場合の措置として、社内通報制度を
         設置し、不正行為の早期発見と是正に努めるとともに、通報者が不利益を被ることのないように保護する。
          監査等委員は、当社グループの取締役会や常務会または重要な会議等に出席し、取締役(監査等委員であ
         る取締役を除く。)の業務執行状況を監視・監督する。
          法務審査室は、当社グループの商行為や契約締結に関するリーガルチェックを稟議規程等に基づいて精査
         を行う。
          監査課は、当社グループのコンプライアンス遵守状況を監査し、結果を適宜、取締役(監査等委員である
         取締役を除く。)や監査等委員会に報告する。
        ロ  取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          取締役会議事録・監査等委員会議事録・稟議書・その他職務の執行に係る重要情報を文書規程、稟議規程
         等に基づき適切に保存・管理し、これらの文書等を常時閲覧することができるものとする。
        ハ  当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          当社は、リスク管理規程に基づき、事業活動に影響を及ぼすおそれのある様々なリスクへの未然防止を図
         るとともに、万一リスクが発生した場合の影響を最小限に止め、当社グループの損失が極力発生しないよう
         対処する。また、リスクが顕在化した場合は、迅速な対応により損害を最小限に抑えるとともに再発防止策
         を構築する。
        ニ  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          当社は、取締役会規程に基づき定例取締役会を月に1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜
         開催し、当社グループの経営に関する重要事項、決算案等を協議・決定する。さらに、原則週に1回常務会
         を開催し、業務執行に関する議案に対し機動的に対応する。
          当社は、業務執行の効率化を図るため、組織(分掌)規程、権限規定、稟議規程等の諸規定を見直し、整
         備する。また、全社的目標や各部門の具体的目標を達成するため、ITを活用し、定期的に進捗状況を還元
         し、併せて業務の効率化に資するシステムを構築する。
        ホ  当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
          当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社における業務の適正な運営に努めるものとする。
          子会社の事業活動の適正と効率性を確保するために、当社の取締役または使用人は、子会社の取締役等を
         兼務し、業務執行について監視、監督及び指導する。また、子会社は、定期的に当社取締役会、常務会等重
         要な会議において業務執行についての報告を行う。
          当社は、当社監査課による子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を確保する。
          監査等委員会は、その職務を行うため必要があるときは、当社グループ各社の調査を行う。
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        ヘ  監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除
         く。)からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
          監査等委員会は監査課所属の使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
          監査等委員会より命令を受けた使用人は、その命令の内容について取締役(監査等委員である取締役を除
         く。)からの指揮は受けないものとしており、内部監査上、独立的立場で監査を実施できる体制を維持す
         る。
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会から監査業務の補助を命じられた使用人の
         業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に努める。
        ト  当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人が監査等委員会に報告する
         ための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けな
         いことを確保するための体制
          当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人は、当社監査等委員会の
         要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
          当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人は、法令違反行為等、当
         社または当社の子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに当社監査等委員
         会に報告する体制を整備する。
          当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査
         役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
        チ  その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
          監査等委員会は、代表取締役社長及び会計監査人との間で定期的に会合を開催し、意見交換を行い、意思
         疎通を図る。
          監査課所属の使用人は、監査等委員と綿密な意思疎通及び連携を図り、効果的な監査業務の遂行に協力す
         る。
          当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払いを請求したときは、当該監査等委員の
         職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
        リ  財務報告の信頼性を確保するための体制
          当社グループは、金融商品取扱法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制
         の整備、運用、評価を行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
        ヌ  反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
          当社グループの取締役、監査役、監査等委員及び使用人(以下「役職員」という。)は、市民生活の秩序
         や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本
         方針とする。また、必要に応じて警察当局や外部の専門機関等と連携し、反社会的勢力に関する情報及び動
         向の収集に努めるとともに、当社総務部を対応統括部署とし、当社グループ役職員への社内教育等を通じ
         て、不当要求等に対して適切な対応がとれる体制を整備する。
       d  責任限定契約の内容の概要

         当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外取締役全員と、会社法第427条第1項の規
        程に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく
        損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
       ② 内部監査及び監査等委員会監査の状況

          内部監査については、社長の直轄組織である監査課(4名体制)を設けており、当社及び当社子会社の業務
         活動が法令及び諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営されているか業務監査を行うとともに、厳正な運用
         をするように指導・助言を行っております。
          監査等委員会は、4名(うち社外監査等委員3名)で構成しております。毎月開催される取締役会及び常務
         会等の重要会議に出席するとともに、重要事項に関する審議、決議、業績等の進捗に関する業務執行状況の監
         督などの経営に対するチェックと取締役の職務の執行に関して、違法性・妥当性の観点から監査を行っており
         ます。
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          監査等委員である取締役並びに監査課及び会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合や監査
         への立会いを含め、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を強化し、監査の実効性を高め、かつ全
         体として監査の質的向上を図っております。
       ③ 社外取締役

        イ  社外取締役の員数、当社との関係、企業統治において果たす機能及び役割
          当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
          社外取締役は、弁護士・公認会計士としての専門的見地からの中立的・客観的視点や、長年経営に携わっ
         た豊富な経験や幅広い見識を活かし、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化
         を図り業績の向上と経営効率化に努めていただくことを期待しております。
          社外取締役蔵口康裕氏は、蔵口公認会計士事務所の代表であり、当社と同氏との間には特別の利害関係は
         ありません。また、同氏は、日本電通㈱の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社と同社と
         の間には特別の利害関係はありません。これらの状況に鑑み、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、
         独立した立場から取締役の職務を十分に果たせるものと判断しております。
          社外取締役石倉弘勝氏は、㈱ジェイコムウエストの顧問でありますが、当社と同社との間には特別の利害
         関係はないことから一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立した立場から取締役の職務を十分に果
         たせるものと判断しております。
          社外取締役石田法子氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法務分野での有用な助言
         が期待できることから経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると考え、社外取締役
         としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はありませ
         ん。
        ロ  社外取締役を選任するための独立性に関する基準等の内容

          当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準等を定めておりませんが、選任に当たって
         は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社
         からの独立性を確保できる者を選任しております。
          なお、当社は社外取締役蔵口康裕、石倉弘勝の2氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出て
         おります。また、石田法子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
       ④ 役員の報酬等

        イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額(百万円)

                                                    対象となる
                    報酬等の総額
            役員区分                                         役員の員数
                     (百万円)
                                  ストック
                                                      (人)
                           基本報酬              賞与     退職慰労金
                                 オプション
        取締役(監査等委員を
        除く。)
                        256      191       ―      56       8      8
        (社外取締役を除く。)
        取締役(監査等委員)
                         9      9      ―      ―      ―      1
        (社外取締役を除く。)
        社外役員                15      15       ―      ―      ―      3
        (注)上記の報酬等の総額及び員数には、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した
          取締役1名を含めております。
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        ロ  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
          連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ハ  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

          使用人兼務役員(2名)に対し使用人分給与(賞与を含む)20百万円を支給しております。
        ニ  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

          役員の報酬は、株主総会において決議された報酬の総額の定め以外は報酬等の額又はその算定方法の決定
         に関する方針は定めておりません。 
          なお、2018年4月6日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃
         止すること、並びに、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制度
         を導入することを決議し、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において承認を得ました。これに伴
         い、信託期間(3年間)中に、150百万円を上限とする金銭を拠出し、同定時株主総会以降に選任され就任し
         た取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、株式報酬を支給する予定であります。詳細は、「1 
         株式等の状況        (10)   従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
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       ⑤ 株式の保有状況
       イ    保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
          銘柄数               37銘柄
          貸借対照表計上額の合計額                         2,987百万円
        ロ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

       (前事業年度) 

        特定投資株式
                     株式数         貸借対照表計上額
         銘柄                                      保有目的
                      (株)           (百万円)
     ㈱横河ブリッジホール
                         365,000              947   取引関係等の維持・発展のため
     ディングス
     ㈱奥村組                    127,200              591          〃
     ㈱ダイヘン                    500,000              426          〃

     明星工業㈱                    457,900              357          〃

     上新電機㈱                     56,000              216          〃

     ㈱鶴見製作所                     92,621              184          〃

     極東開発工業㈱                    104,400              176          〃

     ㈱三菱UFJフィナン
                         169,060              128          〃
     シャル・グループ
     ㈱不動テトラ                    600,000              114          〃
     ㈱丸山製作所                     44,500              84          〃

     日立建機㈱                     11,588              53          〃

     ㈱三井住友フィナンシャ
                         10,736              50          〃
     ルグループ
     三井住友トラスト・ホー
                          9,081              39          〃
     ルディングス㈱
     ㈱ササクラ                     11,000              31          〃
     ㈱りそなホールディング
                         36,937              22          〃
     ス
     ㈱ニッパンレンタル                     8,100              19          〃
     ㈱阿波銀行                     25,200              17          〃

     ㈱テノックス                     12,100              12          〃

     三信建設工業㈱                     17,397               8         〃

     ㈱みずほフィナンシャル
                         29,996               5         〃
     グループ
     日本基礎技術㈱                     13,638               5         〃
     三谷セキサン㈱                      100             0         〃

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       (当事業年度) 
        特定投資株式
                     株式数         貸借対照表計上額
         銘柄                                      保有目的
                      (株)           (百万円)
     ㈱横河ブリッジホール
                         365,000              757   取引関係等の維持・発展のため
     ディングス
     ㈱奥村組                    127,200              443          〃
     明星工業㈱                    457,900              346          〃

     ㈱ダイヘン                    100,000              260          〃

     ㈱鶴見製作所                     92,621              169          〃

     極東開発工業㈱                    104,400              154          〃

     上新電機㈱                     56,000              124          〃

     ㈱不動テトラ                     60,000              98          〃

     ㈱三菱UFJフィナン
                         169,060               97          〃
     シャル・グループ
     ㈱丸山製作所                     44,500              58          〃
     ㈱三井住友フィナンシャ
                         10,736              42          〃
     ルグループ
     三井住友トラスト・ホー
                          9,081              38          〃
     ルディングス㈱
     日立建機㈱                     11,588              32          〃
     ㈱ササクラ                     11,000              27          〃

     ㈱りそなホールディング
                         36,937              18          〃
     ス
     ㈱ニッパンレンタル                     24,300              17          〃
     ㈱阿波銀行                     5,040              14          〃

     ㈱テノックス                     12,100              10          〃

     ㈱みずほフィナンシャル
                         29,996               5         〃
     グループ
     日本基礎技術㈱                     13,638               5         〃
     三谷セキサン㈱                      100             0         〃

       ハ  保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
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       ⑥ 会計監査の状況
        イ  当社は会計監査人であるひびき監査法人に対しまして、正しい経営情報を提供する等、公平不偏な立場から
          監査が実施されるように環境を整備しております。
        ロ  監査等委員である取締役、監査課、会計監査人はそれぞれ連携を密にし、効率的な監査活動を展開し、ガバ
          ナンスの強化に貢献しております。
        ハ  当社は、ひびき監査法人と監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を受けております。な
          お、当社と同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。
          当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、洲﨑篤史氏、藤田貴大氏であり、ひびき監査法人に所属して
          おります。
          また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士8名であります。
       ⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議する事ができる事項

        イ   剰余金の配当等
           当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場
          合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。こ
          れは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策や配当政策を機動的に行うことを目的と
          するものであります。
        ロ  取締役の責任免除
           当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条1項の行為に関する取
          締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めており
          ます。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしう
          る環境を整備することを目的とするものであります。
       ⑧ 取締役の定数

         当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とし、この他監査等委員である取締役は5名
        以内とする旨を定款に定めております。
       ⑨ 取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
        席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとす
        る旨を定款に定めております。
       ⑩ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
        主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めてお
        ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと
        を目的とするものであります。
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     (2) 【監査報酬の内容等】
      ① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                      前連結会計年度                     当連結会計年度

        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                 35           ―          40           7
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計               35           ―          40           7

      ② 【その他重要な報酬の内容】

          該当事項はありません。
      ③  【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

         前連結会計年度
          該当事項はありません。
         当連結会計年度

           当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、企業買収等に関する財務
         調査費用であります。
      ④  【監査報酬の決定方針】

          当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示さ
         れる監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとして
         おります。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
      に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

      「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年3月1日から2019年2月28日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年3月1日から2019年2月28日まで)の財務諸表について、ひびき監査法人によ
     り監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応ができる体制を整備するため、公益財団法人財務会
     計基準機構へ加入し、同機構等の主催するセミナーへ参加するとともに、会計に関する専門書籍等の定期購読を行っ
     ております。
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    1 【連結財務諸表等】
      (1) 【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                28,274              23,183
        受取手形及び売掛金                                24,614              26,820
        有価証券                                 5,505              4,983
        商品                                 1,802              3,481
        貯蔵品                                  57              76
        繰延税金資産                                  274              378
        その他                                  323              422
                                         △ 84             △ 114
        貸倒引当金
        流動資産合計                                60,769              59,232
      固定資産
        有形固定資産
                                      ※1  22,658            ※1  28,927
         貸与資産
                                       △ 15,803             △ 20,174
           減価償却累計額
           貸与資産(純額)                              6,855              8,753
         賃貸不動産
           賃貸建物及び附属設備                             26,021              27,233
                                        △ 6,621             △ 7,166
            減価償却累計額
            賃貸建物及び附属設備(純額)                            19,400              20,066
                                      ※2  16,625            ※2  18,758
           賃貸土地
         建物及び構築物                               7,936              9,815
                                        △ 5,330             △ 5,873
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                              2,605              3,942
                                       ※2  6,104            ※2  7,149
         土地
         リース資産                                 88              28
                                         △ 37             △ 18
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                               50              10
         その他
                                          938             1,418
                                         △ 712            △ 1,074
           減価償却累計額
           その他(純額)                               225              343
         有形固定資産合計                               51,868              59,024
        無形固定資産
         のれん                               1,004              5,603
                                          222              235
         その他
         無形固定資産合計                               1,227              5,839
        投資その他の資産
                                       ※3  5,244            ※3  4,690
         投資有価証券
         退職給付に係る資産                                424              423
         繰延税金資産                                158              116
         その他                               1,271              1,645
                                         △ 252             △ 212
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               6,845              6,663
        固定資産合計                                59,940              71,527
      資産合計                                 120,709              130,759
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                12,346              14,810
        短期借入金                                  450             2,520
        1年内返済予定の長期借入金                                  79              36
        リース債務                                  48              21
        未払法人税等                                 1,302              1,163
        賞与引当金                                  175              288
                                         5,058              5,842
        その他
        流動負債合計                                19,461              24,684
      固定負債
        長期借入金                                  -              434
        リース債務                                   3              25
        繰延税金負債                                  639             1,074
                                        ※2  537            ※2  537
        再評価に係る繰延税金負債
        役員退職慰労引当金                                  455               10
        債務保証損失引当金                                  165              165
        退職給付に係る負債                                  104              159
        長期設備関係未払金                                 5,641              7,061
                                         2,787              3,461
        その他
        固定負債合計                                10,335              12,929
      負債合計                                  29,796              37,613
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                13,821              13,821
        資本剰余金                                16,627              16,627
        利益剰余金                                60,686              63,311
                                         △ 19             △ 111
        自己株式
        株主資本合計                                91,116              93,649
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                 1,614              1,051
        繰延ヘッジ損益                                  -             △ 10
                                      ※2  △  1,914           ※2  △  1,914
        土地再評価差額金
                                          96              58
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                 △ 202             △ 814
      非支配株主持分                                    -              311
      純資産合計                                  90,913              93,146
     負債純資産合計                                   120,709              130,759
                                 36/90







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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
     売上高                                   63,739              70,479
     売上原価                                   50,148              54,404
     割賦販売未実現利益繰入額                                     344              266
                                          366              352
     割賦販売未実現利益戻入額
     売上総利益                                   13,612              16,160
                                       ※1  7,799            ※1  9,779
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    5,813              6,381
     営業外収益
      受取利息                                    25              24
      受取配当金                                    78              91
      仕入割引                                    45              50
      為替差益                                    8              7
                                          59              115
      その他
      営業外収益合計                                   216              289
     営業外費用
      支払利息                                    76              91
      和解金                                    -              16
      設備復旧費用                                    27              -
                                           5              12
      その他
      営業外費用合計                                   108              120
     経常利益                                    5,921              6,550
     特別利益
                                         ※2  0            ※2  3
      固定資産売却益
                                           6              5
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                    7              9
     特別損失
                                         ※3  ▶            ※3  9
      固定資産除却損
                                        ※4  19
      固定資産減損損失                                                  -
      関係会社株式評価損                                    -              15
                                          84              -
      債務保証損失引当金繰入額
      特別損失合計                                   107               24
     税金等調整前当期純利益                                    5,820              6,535
     法人税、住民税及び事業税
                                         1,948              2,030
                                         △ 42              238
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    1,905              2,269
     当期純利益                                    3,914              4,266
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     -              81
     親会社株主に帰属する当期純利益                                    3,914              4,184
                                 37/90






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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
     当期純利益                                    3,914              4,266
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   611             △ 563
      繰延ヘッジ損益                                    -             △ 13
                                          51             △ 38
      退職給付に係る調整額
                                        ※  663            ※  △  614
      その他の包括利益合計
     包括利益                                    4,578              3,651
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  4,578              3,572
      非支配株主に係る包括利益                                    -              78
                                 38/90
















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      ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年3月1日 至          2018年2月28日)
                                      (単位:百万円)
                             株主資本
                 資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
     当期首残高             13,821      16,627      58,332       △ 18    88,762
     当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,560            △ 1,560
     親会社株主に帰属する
                               3,914            3,914
     当期純利益
     自己株式の取得                                △ 1     △ 1
     自己株式の処分                                       -
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -     2,354       △ 1    2,353
     当期末残高             13,821      16,627      60,686       △ 19    91,116
                          その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分       純資産合計
               その他有価証券            土地再評価差額      退職給付に係る      その他の包括利
                     繰延ヘッジ損益
                評価差額金              金    調整累計額      益累計額合計
     当期首残高              1,002       -    △ 1,914       45     △ 866       -    87,896
     当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 1,560
     親会社株主に帰属する
                                                        3,914
     当期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 1
     自己株式の処分                                                   -
     株主資本以外の項目の
                   611       -      -      51      663       -      663
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               611       -      -      51      663       -     3,016
     当期末残高              1,614       -    △ 1,914       96     △ 202       -    90,913
                                 39/90










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     当連結会計年度(自         2018年3月1日 至          2019年2月28日)
                                      (単位:百万円)
                             株主資本
                 資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
     当期首残高             13,821      16,627      60,686       △ 19    91,116
     当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,560            △ 1,560
     親会社株主に帰属する
                               4,184            4,184
     当期純利益
     自己株式の取得                                △ 91     △ 91
     自己株式の処分                     0            0      0
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -       0    2,624       △ 91     2,533
     当期末残高             13,821      16,627      63,311       △ 111     93,649
                          その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分       純資産合計
               その他有価証券            土地再評価差額      退職給付に係る      その他の包括利
                     繰延ヘッジ損益
                評価差額金              金    調整累計額      益累計額合計
     当期首残高              1,614       -    △ 1,914       96     △ 202       -    90,913
     当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 1,560
     親会社株主に帰属する
                                                        4,184
     当期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 91
     自己株式の処分                                                    0
     株主資本以外の項目の
                  △ 563      △ 10      -     △ 38     △ 611      311     △ 300
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 563      △ 10      -     △ 38     △ 611      311     2,232
     当期末残高              1,051       △ 10    △ 1,914       58     △ 814      311     93,146
                                 40/90











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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  5,820              6,535
      減価償却費                                  3,656              3,816
      のれん償却額                                   138              369
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    5             △ 33
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                    12              27
      退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減
                                         △ 26             △ 53
      少)
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   125             △ 452
      債務保証損失引当金の増減額(△は減少)                                    84              -
      受取利息及び受取配当金                                  △ 103             △ 116
      支払利息                                    76              91
      有形固定資産除売却損益(△は益)                                    ▶              5
      投資有価証券売却・償還損益(△は益)                                   △ 6             △ 5
      固定資産減損損失                                    19              -
      関係会社株式評価損                                    -              15
      売上債権の増減額(△は増加)                                  △ 626              195
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 357              △ 73
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  1,864               905
      賃貸不動産の売却による原価振替高                                   107              982
                                         △ 357              720
      その他
      小計                                  10,437              12,931
      利息及び配当金の受取額
                                          125              116
      利息の支払額                                   △ 76             △ 92
                                        △ 1,113             △ 2,360
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  9,372              10,596
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有価証券の取得による支出                                 △ 1,300                -
      有価証券の償還による収入                                   300             1,000
      有形固定資産の取得による支出                                  △ 413            △ 4,790
      有形固定資産の売却による収入                                    3              ▶
      投資有価証券の取得による支出                                  △ 212             △ 976
      投資有価証券の売却及び償還による収入                                  1,914               718
      貸付けによる支出                                   △ 3             △ 10
      貸付金の回収による収入                                    25              25
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                       ※2  △  375          ※2  △  5,971
      る支出
      その他の支出                                   △ 62             △ 380
                                          19              55
      その他の収入
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 104            △ 10,325
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                   200             1,970
      長期借入金の返済による支出                                  △ 626            △ 2,199
      リース債務の返済による支出                                   △ 10             △ 22
      設備関係割賦債務の返済による支出                                 △ 2,500             △ 2,980
      自己株式の取得による支出                                   △ 1             △ 91
      配当金の支払額                                 △ 1,558             △ 1,558
                                          -               0
      自己株式の売却による収入
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 4,497             △ 4,881
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     △ 1             △ 2
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    4,768             △ 4,613
     現金及び現金同等物の期首残高                                   28,011              32,780
                                      ※1  32,780            ※1  28,167
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1  連結の範囲に関する事項
       (1)  連結子会社の数         7 社
         連結子会社の名称
          千葉リース工業株式会社
          八洲商会株式会社
          株式会社泉リース
          東日興産株式会社
          信陽機材リース販売株式会社
          株式会社クリーン長野
          信陽サービス有限会社
           上記のうち東日興産株式会社、信陽機材リース販売株式会社、株式会社クリーン長野及び信陽サービス有
           限会社については、当連結会計年度において子会社化したため、連結の範囲に含めております。
       (2)  非連結子会社の名称等

         非連結子会社の名称
          有限会社福光
         連結の範囲から除いた理由
          上記の非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余
          金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除
          いております。
       2  持分法の適用に関する事項

       (1)  持分法を適用した非連結子会社及び関連会社数
         該当事項はありません。
       (2)  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社
         持分法を適用していない非連結子会社(有限会社福光)及び持分法を適用していない関連会社(UE-Wakita                                                  JV
        Equipment     Co.,Ltd.はいずれも、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等
        からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がな
        いため、持分法の適用から除外しております。
       3  連結子会社の事業年度等に関する事項

         全ての連結子会社の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表
        を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
       4  会計方針に関する事項

       (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①    有価証券
         その他有価証券
          時価のあるもの
           決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
          均法により算定)
          時価のないもの
           移動平均法による原価法
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        ②    たな卸資産
         評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
          a     商品
           移動平均法
           (ただし、販売用不動産及び一部の連結子会社については個別法によっております。)
          b     貯蔵品
           先入先出法 
        ③    デリバティブ
        時価法によっております。
       (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

        ①    有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法によっております。
          ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)、貸与資産及び賃貸不動産、並びに
         2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         貸与資産………2~6年
         賃貸不動産
          賃貸建物……18~46年
         建物及び構築物
          建物…………7~50年
        ②    無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法によっております。
          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
         おります。  
        ③    リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残価保証額を残存価額とする定額法によっております。
       (3)   重要な引当金の計上基準

        ①    貸倒引当金
          債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
         権については、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ②    賞与引当金
           従業員への賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額に基づき計上しております。
        ③  役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
        ④  債務保証損失引当金
          債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し損失負担見込額を計上しておりま
         す。
       (4)   退職給付に係る会計処理の方法

        ①  退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
         は、給付算定式基準によっております。
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        ②  数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年
         数(7年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理することとして
         おります。
        ③  小規模企業等における簡便法の採用
          連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を
         退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (5)   重要なヘッジ会計の方法

        ①    ヘッジ会計の方法
          繰延ヘッジ処理によっております。通貨オプション及び為替予約については、振当処理の要件を充たして
         いる場合には振当処理を採用しております。
        ②  ヘッジ手段とヘッジ対象
          ヘッジ手段      通貨オプション、為替予約
          ヘッジ対象       外貨建予定取引の一部
        ③  ヘッジ方針
          取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに基づき、外貨建取引の為替変動によるリスクをヘッジする
         目的で行っております。
        ④  ヘッジの有効性評価の方法
          通貨オプション及び為替予約については、将来の外貨建取引に基づくものであり、実行の可能性が極めて
         高いため有効性の判定を省略しております。
       (6)   重要な収益及び費用の計上基準

          割賦販売については、割賦基準を採用しております。割賦基準適用売上高は一般売上と同一の基準で販売価
         額を計上し、次期以降に収入すべき金額に対応する割賦販売損益は、割賦利益繰延として繰延処理をしており
         ます。
       (7)   のれんの償却方法及び償却期間

          のれんは、その発生の都度、実質的判断による見積り年数で、定額法により償却しております。
       (8)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

          手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
         か負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (9)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項

          消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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      (追加情報)
       (役員退職慰労金制度の廃止)
         当社は、2018年5月24日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打切
        り  支給について決議しました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取崩し、打切り支給に伴う未払額を
        固定負債の「その他」に含めております。なお、一部の国内連結子会社については引続き、役員の退職慰労金の
        支給に備えるため内規に基づく要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上しております。
       (役員向け株式交付信託について)

         当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役
        (監査等委員である取締役を除く。以下同様。)を対象にした株式報酬制度「役員向け株式交付信託」を当連結
        会計年度より導入しております。
       (1)   取引の概要

         本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得
        し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付さ
        れるという、株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時で
        す。
       (2)   信託に残存する自社の株式

         信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株
        式として計上しております。当連結会計年度末における、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、91百万円、
        72,000株であります。
      (未適用の会計基準等)

       (収益認識基準に関する会計基準等)
        ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
        ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
       (1)    概要

         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
          ステップ1:顧客との契約を識別する。
          ステップ2:契約における履行義務を識別する。
          ステップ3:取引価格を算定する。
          ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
          ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)    適用予定日

         2023年2月期の期首より適用予定であります。
       (3)    当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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      (連結貸借対照表関係)
     ※1 貸与資産
       貸与資産は主として土木・建設機械であり一部建物(ハウス)、車両運搬具等が含まれております。
     ※2 土地の再評価

       「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土
       地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
       再評価の方法
         「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める土地課税台
        帳に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。
       再評価を行った年月日                  2002年2月28日
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年2月28日)                 (2019年2月28日)
        再評価を行った土地の期末におけ
        る時価と再評価後の帳簿価額との                      △2,138    百万円             △1,650    百万円
        差額
        (うち賃貸不動産に係る差額)                       △475   百万円              △498   百万円
     ※3 投資有価証券

       非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年2月28日)                 (2019年2月28日)
        投資有価証券(株式)                         0 百万円               449  百万円
     4 偶発債務

        (1)  保証債務
        取引先のリース会社等に対する営業取引(リース取引・割賦販売)保証
                       前連結会計年度                         当連結会計年度
                       (2018年2月28日)                         (2019年2月28日)
        ㈱リンク                  660  百万円      ㈱リンク                  494  百万円
        ㈱アプロコーポレーション                  15 百万円      美浜建機㈱                   5 百万円
        美浜建機㈱                   8 百万円      久保田建設㈱                   1 百万円
        ㈱ポジション                   5 百万円      ㈱ポジション                   0 百万円
        ㈲キノシタケンキリース                   5 百万円
        その他     2社
                           3 百万円
        計                  698  百万円      計                  501  百万円
        関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証

                       前連結会計年度                         当連結会計年度
                       (2018年2月28日)                         (2019年2月28日)
        UE-Wakita      JV  Equipment                 UE-Wakita      JV  Equipment
                          292  百万円                        256  百万円
        Co.,Ltd                         Co.,Ltd
        債務保証損失引当金                 △165   百万円      債務保証損失引当金                 △165   百万円
        計                  127  百万円      計                  91 百万円
        (2)  受取手形裏書高及び受取手形裏書譲渡高

                       前連結会計年度                         当連結会計年度
                       (2018年2月28日)                         (2019年2月28日)
        受取手形割引高                  - 百万円                         6 百万円
        受取手形裏書譲渡高                  - 百万円                        28 百万円
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      (連結損益計算書関係)
     ※1 販売費及び一般管理費の主なもの
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 2017年3月1日                 (自 2018年3月1日
                            至 2018年2月28日)                 至 2019年2月28日)
        給与手当                       2,555   百万円              2,972   百万円
        賞与                        581  百万円               716  百万円
        貸倒引当金繰入額                         43 百万円                80 百万円
        賞与引当金繰入額                        174  百万円               282  百万円
        役員退職慰労引当金繰入額                        130  百万円                10 百万円
        退職給付費用                        127  百万円               122  百万円
        福利厚生費                        642  百万円               796  百万円
        賃借料                        961  百万円              1,186   百万円
        減価償却費                        279  百万円               329  百万円
     ※2 固定資産売却益の内訳

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 2017年3月1日                 (自 2018年3月1日
                            至 2018年2月28日)                 至 2019年2月28日)
        建物及び構築物                         0 百万円                - 百万円
        その他(工具、器具及び備品他)                         0 百万円                3 百万円
         計
                                 0 百万円                3 百万円
     ※3 固定資産除却損の内訳

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 2017年3月1日                 (自 2018年3月1日
                            至 2018年2月28日)                 至 2019年2月28日)
        貸与資産                         0 百万円                ▶ 百万円
        賃貸不動産                         0 百万円                1 百万円
        建物及び構築物                         3 百万円                3 百万円
        その他(工具、器具及び備品他)                         1 百万円                0 百万円
         計
                                 ▶ 百万円                9 百万円
     ※4 固定資産減損損失

        当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
       前連結会計年度(自 2017年3月1日                   至 2018年2月28日)
                                                  金額
             場所             用途             種類
                                                 (百万円)
           市原営業所
                         営業所          建物及び構築物                     0
          (千葉県市原市)
           美原営業所
                         営業所          建物及び構築物                     18
          (堺市美原区)
        当社グループは、原則として事業所を基準にグルーピングを行っており、遊休資産及び賃貸不動産については
       個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当連結会計年度において、移転明け渡しが必要となった営業所の帳簿価額等を回収可能価額まで減額し、当該
       減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、回収可能性が認められないた
       め、ゼロとして評価しております。
       当連結会計年度(自 2018年3月1日                   至 2019年2月28日)

        該当事項はありません。
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                 (自 2017年3月1日             (自 2018年3月1日
                                  至 2018年2月28日)             至 2019年2月28日)
       その他有価証券評価差額金
            当期発生額                          881  百万円           △803   百万円
                                       - 百万円            △5  百万円
            組替調整額
             税効果調整前
                                       881  百万円           △808   百万円
                                      △269   百万円            245  百万円
             税効果額
             その他有価証券評価差額金                          611  百万円           △563   百万円
       繰延ヘッジ損益
            当期発生額                           - 百万円           △20  百万円
                                       - 百万円            - 百万円
            組替調整額
             税効果調整前
                                       - 百万円           △20  百万円
                                       - 百万円             6 百万円
             税効果額
            繰延ヘッジ損益                           - 百万円           △13  百万円
       退職給付に係る調整額
            当期発生額                           90 百万円           △27  百万円
                                      △17  百万円           △27  百万円
            組替調整額
             税効果調整前
                                       73 百万円           △55  百万円
                                      △22  百万円            16 百万円
             税効果額
             退職給付に係る調整額                           51 百万円           △38  百万円
                                        百万円           △614   百万円
                                       663
                    その他の包括利益合計
      (連結株主資本等変動計算書関係)

       前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
       1 発行済株式に関する事項
                                                   (単位:株)
          株式の種類        当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
          普通株式           52,021,297              -          -      52,021,297

       2 自己株式に関する事項

                                                   (単位:株)
          株式の種類        当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
          普通株式              16,854           1,038            -        17,892

         (変動事由の概要)
           増加数の内訳は、次のとおりであります。
            単元未満株式の買取請求による増加                               1,038株
       3 新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
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       4 配当に関する事項
        (1) 配当金支払額
                          配当金の総額         1株当たり

           決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
        2017年5月25日
                   普通株式           1,560        30.00    2017年2月28日         2017年5月26日
        定時株主総会
        (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                             配当金の総額

                        配当の           1株当たり
           決議      株式の種類                          基準日        効力発生日
                              (百万円)
                        原 資           配当額(円)
        2018年5月24日
                  普通株式      利益剰余金        1,560      30.00    2018年2月28日         2018年5月25日
        定時株主総会
       当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

       1 発行済株式に関する事項
                                                   (単位:株)
          株式の種類        当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
          普通株式           52,021,297              -          -      52,021,297

       2 自己株式に関する事項

                                                   (単位:株)
          株式の種類        当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
          普通株式              17,892          72,341            15        90,218

         1.当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が72,000株含まれております。
         2.(変動事由の概要)
           増加数の内訳は、次のとおりであります。
            単元未満株式の買取請求による増加                                341株
            役員向け株式交付信託による取得                              72,000株
           減少数の内訳は、次のとおりであります。
            単元未満株式の買増請求による売渡                                 15株
       3 新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
       4 配当に関する事項

        (1) 配当金支払額
                          配当金の総額         1株当たり

           決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
        2018年5月24日
                   普通株式           1,560        30.00    2018年2月28日         2018年5月25日
        定時株主総会
        (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                        配当の     配当金の総額      1株当たり

           決議      株式の種類                          基準日        効力発生日
                              (百万円)
                        原 資           配当額(円)
        2019年5月23日
                  普通株式      利益剰余金        1,560      30.00    2019年2月28日         2019年5月24日
        定時株主総会
       (注)2019年5月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金
          2百万円が含まれております。
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
      ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 2017年3月1日                 (自 2018年3月1日
                            至 2018年2月28日)                 至 2019年2月28日)
        現金及び預金勘定                       28,274   百万円              23,183   百万円
        有価証券
                               4,505   百万円              4,983   百万円
         金銭信託(3ケ月以内)
        現金及び現金同等物                       32,780   百万円              28,167   百万円
      ※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

      前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
        株式の取得により新たに株式会社泉リースを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式
       会社泉リース株式の取得価額と株式会社泉リース取得のための支出との関係は次のとおりであります。
          流動資産                        131  百万円
          固定資産                        795  百万円
          のれん                        327  百万円
          流動負債                       △484   百万円
          固定負債                       △318   百万円
          株式の取得価額                        450  百万円
          現金及び現金同等物                       △74   百万円
          差引:取得のための支出                        375  百万円
      当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

        株式の取得により新たに東日興産株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに東日
       興産株式会社株式の取得価額と東日興産株式会社取得のための支出との関係は次のとおりであります。
          流動資産                       4,299   百万円
          固定資産                        975  百万円
          のれん                       2,748   百万円
          流動負債                      △1,945    百万円
          固定負債                      △2,166    百万円
          非支配株主持分                       △232   百万円
          株式の取得価額                       3,680   百万円
          現金及び現金同等物                       △578   百万円
          差引:取得のための支出                       3,101   百万円
        株式の取得により新たに信陽機材リース販売株式会社並びに同社の子会社である信陽サービス有限会社及び株

       式会社クリーン長野を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳、並びに信陽機材リース販売株式会
       社株式の取得価額と信陽機材リース販売株式会社取得のための支出との関係は次のとおりです。
          流動資産                       1,316   百万円
          固定資産                       2,801   百万円
          のれん                       2,219   百万円
          流動負債                       △971   百万円
          固定負債                      △2,223    百万円
          株式の取得価額                       3,142   百万円
          新規連結子会社に対する貸付金等                        763  百万円
          現金及び現金同等物                      △1,036    百万円
          差引:取得のための支出                       2,869   百万円
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      (リース取引関係)
    1 ファイナンス・リース取引
     (借主側)
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ① リース資産の内容
        有形固定資産
         主として建機事業における貸与資産であります。
      ② リース資産の減価償却の方法
         リース期間を耐用年数とし、残価保証額を残存価額とする定額法によっております。
    2 オペレーティング・リース取引

     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
     (借主側)
                                                 (単位:百万円)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年2月28日)                 (2019年2月28日)
     1年内                                 3,677                 3,349
     1年超                                 5,026                 3,811

     合計                                 8,703                 7,161

     (貸主側)

                                                 (単位:百万円)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年2月28日)                 (2019年2月28日)
     1年内                                   0                 1
     1年超                                  -                  0

     合計                                   0                 2

     (減損損失について)

       リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。
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      (金融商品関係)
    1 金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等に限定しております。また、資金調達については主に自
      己資金または金融機関からの調達で賄う方針であります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用し
      ており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、信用管理規
      程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式、債券、投資信託及び信
      託受益権であり、市場価格の変動リスクに晒されおりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
       支払手形及び買掛金については、その全てが1年以内の支払期日であります。また、ファイナンス・リース取引に
      係るリース債務及び割賦契約に基づく設備関係未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり
      ます。
       借入金は、連結子会社が運転資金として借入れたものであります。変動金利の借入金は、変動リスクに晒されてお
      ります。
       デリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避を目的として為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計
      に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の連結財務諸表作成の
      ための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
       当社グループでは、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び
      残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。有価証券及び投
      資有価証券の投資信託及び債券は、資金運用規程に従い、格付けの高い商品のみを対象としているため、信用リスク
      は僅少であります。
       デリバティブ取引については、取引相手先を高格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとん
      どないと認識しております。
      ② 市場リスク(金利や市場価格等の変動リスク)の管理
       有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
       変動金利の借入金の金利変動リスクについては、随時市場金利の動向を監視しております。
       デリバティブ取引の執行・管理につきましては、取引権限及び取引限度額等を定めており、月次の取引残高につい
      て取締役会に報告しております。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
       当社グループでは、各部署からの報告に基づき、当社経理部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流
      動性を適切に維持することなどにより流動性リスクを管理しており、各社の資金繰りに応じ、機動的なグループ・
      ファイナンスを実施しております。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
      おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該
      価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約
      額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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    2 金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
      が極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。((注2)参照)
      前連結会計年度(2018年2月28日)

                      連結貸借対照表計上額
                                    時価(百万円)            差額(百万円)
                          (百万円)
     (1)現金及び預金                          28,274            28,274              -
     (2)受取手形及び売掛金                          24,614
       貸倒引当金(*)                        △82
                              24,532            24,532              -
     (3)有価証券及び投資有価証券
                               9,997            9,997              -
      資産計                        62,804            62,804              -
     (1)支払手形及び買掛金                          12,346            12,346              -
     (2)短期借入金                           450            450             -
     (3)長期借入金                            79            79            -
     (4)リース債務                            52            53             1
     (5)  設備関係未払金
                               8,313            8,363              49
      負債計                          21,242            21,293              51
     (*)受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
      当連結会計年度(2019年2月28日)

                      連結貸借対照表計上額
                                    時価(百万円)            差額(百万円)
                          (百万円)
     (1)現金及び預金                          23,183            23,183              -
     (2)受取手形及び売掛金                          26,820
       貸倒引当金(*1)                        △112
                              26,708            26,708              -
     (3)有価証券及び投資有価証券
                               8,472            8,472              -
      資産計                        58,364            58,364              -
     (1)支払手形及び買掛金                          14,810            14,810              -
     (2)短期借入金                          2,520            2,520              -
     (3)長期借入金                           470            470             -
     (4)リース債務                            47            46            △0
     (5)  設備関係未払金
                              10,275            10,307              31
      負債計                          28,123            28,155              31
    デリバティブ取引(*2)                           (45)            (45)              -
     (*1)受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
       いては()で示しております。
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    (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
     資産
      (1)   現金及び預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。  
      (2)   受取手形及び売掛金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、主に当該帳簿価額によっております。また、一
      部の受取手形及び売掛金の時価は、与信管理上の信用リスクを考慮した将来キャッシュ・フローをリスクフリーレー
      トで割り引いた現在価値により算定しております。
      (3)   有価証券及び投資有価証券
       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託及び債券は、公表されている基準価格等に
      よっております。
       なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
     負債

      (1)   支払手形及び買掛金、(2)            短期借入金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  長期借入金
       元利金の合計額を、新規に同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお
      ります。また、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
      (4)   リース債務
       元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して
      おります。また、1年内返済予定のリース債務を含めております。
      (5)   設備関係未払金
       元利金の合計額を、新規に同様の割賦取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお
      ります。また、1年内返済予定の設備関係未払金を含めております。
     デリバティブ取引

      注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                 (単位:百万円)
            区分               2018年2月28日                  2019年2月28日
      非上場株式                                264                  264

      投資事業組合出資金                                487                  487

      子会社株式及び関連会社株式                                 0                 449

       上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資
      有価証券」には含めておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

      前連結会計年度(2018年2月28日)
                        1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                        (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
      現金及び預金                     28,274           -         -         -
      受取手形及び売掛金                     21,081          3,451           82         -
      投資有価証券
      その他有価証券のうち
      満期があるもの
        社債
                            100         640          -         -
            合計               49,455          4,091           82         -
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      当連結会計年度(2019年2月28日)
                        1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                        (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
      現金及び預金                     23,183           -         -         -
      受取手形及び売掛金                     21,431          5,223          165          -
      投資有価証券
      その他有価証券のうち
      満期があるもの
        社債
                             40         500          -         -
            合計               44,655          5,723          165          -
    (注4)長期借入金、リース債務及び設備関係未払金の連結決算日後の返済予定額

      前連結会計年度(2018年2月28日)
                           1年超      2年超      3年超      4年超
                    1年以内                                 5年超
                          2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                    (百万円)                                (百万円)
                          (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
      短期借入金                  450       -      -      -      -      -
      長期借入金                  79      -      -      -      -      -
      リース債務                  48       2      1      0      0      0
      設備関係未払金                 2,672      2,165      1,509       923      678      364
          合計            3,249      2,167      1,510       924      679      364
      当連結会計年度(2019年2月28日)

                           1年超      2年超      3年超      4年超
                    1年以内                                 5年超
                          2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                    (百万円)                                (百万円)
                          (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
      短期借入金                 2,520        -      -      -      -      -
      長期借入金                  36      36      36      36      136      187
      リース債務                  21      24       0      0      0      -
      設備関係未払金                 3,213      2,456      1,832      1,520       955      296
          合計            5,791      2,517      1,870      1,557      1,092       483
      (有価証券関係)

    1 その他有価証券
     前連結会計年度(2018年2月28日)
                          連結貸借対照表
                  種類                   取得原価(百万円)            差額(百万円)
                          計上額(百万円)
               (1)株式                  3,498           1,368           2,129
               (2)債券
     連結貸借対照表計
                 社債
     上額が取得原価を                             350           345            ▶
     超えるもの
               (3)その他                   243           126           117
                  小計              4,092           1,840           2,251
               (1)株式                   -           -           -
               (2)債券
     連結貸借対照表計
     上額が取得原価を            社債                  399           400           △0
     超えないもの
               (3)その他                  5,505           5,505             -
                  小計              5,905           5,906            △0
             合計                   9,997           7,746           2,251
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     当連結会計年度(2019年2月28日)
                          連結貸借対照表
                  種類                   取得原価(百万円)            差額(百万円)
                          計上額(百万円)
               (1)株式                  2,539           1,146           1,392
               (2)債券
     連結貸借対照表計
                 社債
     上額が取得原価を                             346           343            3
     超えるもの
               (3)その他                   208           133            75
                  小計              3,094           1,623           1,471
               (1)株式                   193           222           △28
               (2)債券
     連結貸借対照表計
     上額が取得原価を            社債                  199           200           △0
     超えないもの
               (3)その他                  4,984           4,984            △0
                  小計              5,377           5,406            △28
             合計                   8,472           7,029           1,442
    2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
                       売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
          種類
                      (百万円)             (百万円)             (百万円)
          株式                    8             6             -
          債券                    -             -             -
          合計                    8             6             -
      当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

                       売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
          種類
                      (百万円)             (百万円)             (百万円)
          株式                    14              5             -
          債券                    -             -             -
          合計                    14              5             -
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      (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       該当事項はありません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)  通貨関連
       前連結会計年度(2018年2月28日)
       該当事項はありません。
       当連結会計年度(2019年2月28日)

                                          契約額等のうち

     ヘッジ会計         デリバティブ                     契約額等                   時価
                        主なヘッジ対象                    1年超
      の方法        取引の種類等                     (百万円)                  (百万円)
                                            (百万円)
            為替予約取引
             買建

             米ドル

                                      2,612         1,975         △36
                       外貨建予定取引等の
     原則的処理
                           一部
            オプション取引
             売建・買建

              米ドル                          461         184         △9

                 合計                     3,074         2,160         △45

     (注)1     オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のた
         め、一括して記載しております。
       2 時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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      (退職給付関係)
    1 採用している退職給付制度の概要
      当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けているほか、当社は、確定給付型の
     制度として確定給付企業年金制度を設けております。
      また、一部の連結子会社は、確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度に加入しております。
      この他、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
      なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し
     ております。
    2 確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                               至 2018年2月28日)              至 2019年2月28日)
       退職給付債務の期首残高                                  1,764              1,724
        勤務費用                                  129              127
        利息費用                                   0              0
        数理計算上の差異の発生額                                   5             34
        退職給付の支払額                                 △175              △114
       退職給付債務の期末残高                                  1,724              1,772
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                               至 2018年2月28日)              至 2019年2月28日)
       年金資産の期首残高                                  2,081              2,149
        期待運用収益                                  -              -
        数理計算上の差異の発生額                                  96              6
        事業主からの拠出額                                  145              152
        退職給付の支払額                                 △174              △112
       年金資産の期末残高                                  2,149              2,196
     (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                               至 2018年2月28日)              至 2019年2月28日)
       退職給付に係る負債の期首残高                                   76             104
        子会社の増加に伴う増加額                                  20              54
        退職給付費用                                  13              14
        退職給付の支払額                                  △5             △14
       退職給付に係る負債の期末残高                                   104              159
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     (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
      産の調整表
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
       積立型制度の退職給付債務                                  1,724              1,772
       年金資産                                 △2,149              △2,196
                                        △424              △423
       非積立型制度の退職給付債務                                   104              159
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △319              △264
       退職給付に係る負債                                   104              159

       退職給付に係る資産                                  △424              △423
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △319              △264
        (注)   簡便法を適用した制度を含みます。
     (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                               至 2018年2月28日)              至 2019年2月28日)
       勤務費用                                   129              127
       利息費用                                    0              0
       期待運用収益                                   -              -
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △17              △27
       簡便法で計算した退職給付費用                                   13              14
       確定給付制度に係る退職給付費用                                   125              115
     (6)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                               至 2018年2月28日)              至 2019年2月28日)
       数理計算上の差異                                   73             △55
       合計                                   73             △55
     (7)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
       未認識数理計算上の差異                                   139              84
       合計                                   139              84
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     (8)  年金資産に関する事項
      ①  年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
       保険資産(一般勘定)                                   55 %             60 %
       株式                                   25 %             22 %
       債券                                   19 %             16 %
       現金及び預金                                   1 %             1 %
       その他                                   0 %             1 %
       合計                                  100  %            100  %
      ②  長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
        多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                               至 2018年2月28日)              至 2019年2月28日)
       割引率                                 0.016   %          △0.096    %
       長期期待運用収益率                                  0.0  %            0.0  %
                                                   0.99~4.65
       予想昇給率                               0.99~4.65     %              %
    3 確定拠出制度

      一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度は                                2百万円    、当連結会計年度は         8百万円    であり
     ます。
      (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                                (2018年2月28日)               (2019年2月28日)
        繰延税金資産
         貸倒引当金                            104  百万円             100  百万円
         減価償却超過                             9 百万円              7 百万円
         賞与引当金                            54 百万円             97 百万円
         役員退職慰労引当金                            140  百万円              3 百万円
         未払事業税                            87 百万円             89 百万円
         有価証券評価損                            27 百万円             33 百万円
         固定資産減損損失                            185  百万円             157  百万円
         未払役員退職慰労金                            - 百万円             115  百万円
         繰越欠損金                            195  百万円             128  百万円
         連結子会社の時価評価に伴う評価差額                            - 百万円             338  百万円
                                     117  百万円             366  百万円
         その他
        繰延税金資産小計
                                     921  百万円            1,438   百万円
                                    △362   百万円            △733   百万円
         評価性引当額
        繰延税金資産合計
                                     558  百万円             704  百万円
        繰延税金負債
         固定資産圧縮積立金                           △35  百万円            △125   百万円
         退職給付に係る資産                           △87  百万円            △103   百万円
         その他有価証券評価差額金                           △635   百万円            △390   百万円
         連結子会社の時価評価に伴う評価差額                            - 百万円            △641   百万円
                                     △7  百万円            △21  百万円
         その他
        繰延税金負債合計                            △765   百万円           △1,283    百万円
        繰延税金資産の純額                            △207   百万円            △578   百万円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
        法定実効税率                            30.8  %            30.8  %
        (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.7  %             1.2  %
         受取配当金等永久に益金に算入されない
                                    △0.1   %            △0.1   %
         項目
         住民税均等割                            0.8  %             0.8  %
         所得拡大促進税制による税額控除                           △0.7   %            △0.9   %
         のれん償却額                            0.7  %             1.7  %
         評価性引当額                            0.5  %             0.2  %
                                    △0.1   %             1.0  %
         その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                    32.7  %            34.7  %
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      (企業結合等関係)

       取得による企業結合
       1   企業結合の概要
        (1)  被取得企業の名称及び事業の内容
           被取得企業の名称               東日興産株式会社
           事業の内容                     建設機械及び農業機械の部品販売
        (2)  企業結合を行った主な理由
         東日興産株式会社は、建設機械及び農業機械の部品の卸売業を営んで60年の業暦を誇っており、現在では
        5,000を超える納入先との間で取引実績を有しております。 
         一方、当社グループは土木・建設機械、荷役運搬機械等の販売及び賃貸を主力事業としており、当該事業の
        一層の拡大を図るとともに農業機械等の販売事業への新規参入を検討しており、同社を子会社とすることで、
        以下のシナジー効果が期待できることから、株式を取得することといたしました。 
         ①     建設機械部品に関する海外仕入ルートの拡大
         ②     修理事業者やメーカー系ディーラー等との新規取引先の拡大
         ③    東日興産株式会社の既存ルートを活用した農業機械の販売及びリース事業への新規参入
         ④     関西以外のエリアにおける物流網の拡充
         ⑤     多品種にわたる商品群を取扱う業務ノウハウ、業務システムの獲得
        (3)  企業結合日
           2018年3月20日(株式取得日)
           2018年3月31日(みなし取得日)
        (4)  企業結合の法的形式
           現金を対価とする株式取得
        (5)  結合後企業の名称
           変更ありません。
        (6)  取得した議決権比率
           80%
        (7)  取得企業を決定するに至った主な根拠
           当社が、現金を対価として株式を取得したことによります。
       2   連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

           2018年4月1日から2018年12月31日まで
       3   被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

           取得の対価   現金及び預金
                             3,680百万円
           取得原価
                             3,680百万円
       4   主要な取得関連費用の内容及び金額

           アドバイザリー費用等
                              114百万円
       5   発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

        (1)  発生したのれんの金額
           2,748百万円
        (2)  発生原因
           主に今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。
        (3)  償却方法及び償却期間
           10年間にわたる均等償却
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       6 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
            流動資産                4,299   百万円
            固定資産                 975  百万円
            資産合計                5,275   百万円
            流動負債                1,945   百万円

            固定負債                2,166   百万円
            負債合計                4,111   百万円
       7 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

         響の概算額及びその算定方法
          当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
       取得による企業結合

       1   企業結合の概要
        (1)  被取得企業の名称及び事業の内容
           被取得企業の名称               信陽機材リース販売株式会社
           事業の内容                     土木建設機械の販売及び賃貸、土木建設資材の販売
           被取得企業の名称               株式会社クリーン長野
           事業の内容                    屋外トイレユニット等の販売及び賃貸
           被取得企業の名称               信陽サービス有限会社
           事業の内容                    土木建設機械の販売及び修理
        (2)  企業結合を行った主な理由
           信陽機材リース販売株式会社は、長野県上田市に本社を置き、長野県、山梨県等の甲信地区の建設会社を
          対象として、土木建設機械の販売及び賃貸、並びに土木建設資材の販売等の事業を行っております。
           株式会社クリーン長野は、信陽機材リース販売株式会社の関係会社として、同じく長野県上田市に本社を
          置き、屋外トイレユニット等の販売及び賃貸等の事業を行っております。
           また、信陽サービス有限会社は、信陽機材リース販売株式会社の関係会社として、同じく長野県上田市に
          本社を置き、土木建設機械の販売及び修理等の事業を行っております。
           一方、当社は主力事業の建機事業において、土木建設機械や建設資材等の販売及び賃貸等の事業を行って
          おり、信陽機材グループを当社の子会社とすることで、甲信地区における建機事業の業容拡大や既存拠点と
          のシナジー効果が今後期待できることから、株式を取得することといたしました。
        (3)  企業結合日
           2018年11月1日(株式取得日)
           2018年12月31日(みなし取得日)
        (4)  企業結合の法的形式
           現金を対価とする株式取得
        (5)  結合後企業の名称
           変更ありません。
        (6)  取得した議決権比率
           100%
        (7)  取得企業を決定するに至った主な根拠
           当社が、現金を対価として株式を取得したことによります。
       2   連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

           2018年12月31日をみなし取得日としているため、当連結会計年度における連結損益計算書に被取得企業の
          業績は含まれておりません。
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       3   被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
           取得の対価   現金及び預金
                             3,142百万円
           取得原価
                             3,142百万円
       4   主要な取得関連費用の内容及び金額

           デューデリジェンス費用等
                              6百万円
       5   発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

        (1)  発生したのれんの金額
           2,219百万円
        (2)  発生原因
           主に今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。
        (3)  償却方法及び償却期間
           10年間にわたる均等償却
       6 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

            流動資産                1,316   百万円
            固定資産                2,801   百万円
            資産合計                4,118   百万円
            流動負債                 971  百万円

            固定負債                2,223   百万円
            負債合計                3,195   百万円
       7 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

         響の概算額及びその算定方法
          当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
      (賃貸等不動産関係)

        当社では大阪府その他の地域において、賃貸用マンション、オフィスビル等(土地を含む)を有しております。
        2018年2月期における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は                           14億23百万円      (賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は
       売上原価に計上)であります。
        2019年2月期における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は                           14億46百万円      (賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は
       売上原価に計上)であります。
        賃貸不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                  至 2018年2月28日)              至 2019年2月28日)
                     期首残高                    36,624              36,026
      連結貸借対照表計上額               期中増減額                     △598              2,798
                     期末残高                    36,026              38,824
      期末時価                                    48,450              54,729
      (注)1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、賃貸用商業ビル関連設備等の購入3億51百万円であり
           ます。また主な減少は、販売用不動産への振替1億11百万円、減価償却費10億18百万円であります。。ま
           た、当連結会計年度の主な増加は、賃貸用ビル関連設備等の購入45億76百万円、ホテル関連土地の購入1
           億59百万円であります。また主な減少は、賃貸用ビル関連設備等の売却9億82百万円、販売用不動産への
           振替2億66百万円、減価償却費10億1百万円であります。
         3 期末時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を
           行ったものを含む)であります。
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     1 報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
      役会において経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
      ます。
       当社グループは、取扱い商品を基準として、社内業績管理単位ごとの事業本部を置き、「建機事業」「商事事
      業」「不動産事業」を報告セグメントとしております。
      各報告セグメントの内容は次のとおりであります。
       (1)   建機事業      土木・建設機械、荷役運搬機械等の販売及び賃貸を行っております。
       (2)   商事事業  商業設備、映像・音響機器、遊技機械、建設資材等の販売を行っております。
       (3)   不動産事業 不動産(商業用ビル、マンション等)の賃貸、分譲等の販売及びホテルの経営を行っております。
     2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。
       セグメント間の内部売上高又は振替高は市場価格に基づき、合理的に決定しております。
     3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                      連結
                                               調整額      財務諸表
                                               (注)1       計上額
                    建機事業       商事事業      不動産事業         計
                                                     (注)2
     売上高

     外部顧客への売上高                 44,178       14,940       4,621      63,739         -    63,739

     セグメント間の内部
                       206       13       -      219      △ 219       -
     売上高又は振替高
           計           44,384       14,953       4,621      63,959       △ 219     63,739
     セグメント利益                  3,851        541      1,421       5,813        △ 0    5,813

     セグメント資産                 27,748       14,607       37,391       79,746       40,963      120,709

     その他の項目

     減価償却費                  2,584        31     1,039       3,656        -     3,656

     のれんの償却額                   138       -       -      138       -      138

     有形固定資産及び
                      2,968         3      642      3,614        -     3,614
     無形固定資産の増加額
      (注)   1 セグメント資産の調整額は、親会社での余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有
           価証券)及び管理部門に係る資産であります。
         2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
         3 セグメント負債については、意思決定に使用していないため、記載しておりません。
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     当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                      連結
                                               調整額      財務諸表
                                               (注)1       計上額
                    建機事業       商事事業      不動産事業         計
                                                     (注)2
     売上高

     外部顧客への売上高                 52,288       12,305       5,886      70,479         -    70,479

     セグメント間の内部
                       368       16       -      384      △ 384       -
     売上高又は振替高
           計           52,656       12,321       5,886      70,863       △ 384     70,479
     セグメント利益                  4,161        509      1,710       6,382        △ 0    6,381

     セグメント資産                 37,748       12,701       40,503       90,952       39,807      130,759

     その他の項目

     減価償却費                  2,778        23     1,014       3,816        -     3,816

     のれんの償却額                   369       -       -      369       -      369

     有形固定資産及び
                      3,647        10     5,117       8,775        -     8,775
     無形固定資産の増加額
      (注)   1 セグメント資産の調整額は、親会社での余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有
           価証券)及び管理部門に係る資産であります。
         2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
         3 セグメント負債については、意思決定に使用していないため、記載しておりません。
       【関連情報】

       前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       2 地域ごとの情報

        (1)  売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
        (2)  有形固定資産

         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略して
        おります。
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       当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       2 地域ごとの情報

        (1)  売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
        (2)  有形固定資産

         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略して
        おります。
       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
                                                (単位:百万円)
                 建機事業        商事事業       不動産事業        全社・消去          合計
       減損損失                19        -        -        -        19

       当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

         該当事項はありません。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
                                                (単位:百万円)
                 建機事業        商事事業       不動産事業        全社・消去          合計
       当期償却額               138        -        -        -       138
       当期末残高              1,004         -        -        -      1,004
       当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

                                                (単位:百万円)
                 建機事業        商事事業       不動産事業        全社・消去          合計
       当期償却額               369        -        -        -       369
       当期末残高              5,603         -        -        -      5,603
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

        重要性が乏しいため記載を省略しております。
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       (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                 当連結会計年度

                          (自 2017年3月1日                 (自 2018年3月1日
                          至 2018年2月28日)                 至 2019年2月28日)
     1株当たり純資産額                            1,748円22銭                 1,787円65銭
     1株当たり当期純利益                             75円28銭                 80円54銭

      (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                (自 2017年3月1日             (自 2018年3月1日
                                 至 2018年2月28日)             至 2019年2月28日)
       親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                 3,914             4,184
       普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   -             -

       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        3,914             4,184
       当期純利益(百万円)
       普通株式の期中平均株式数(千株)                                 52,003             51,958
       3 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算

        定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、1株当たり純資産額の算定上、期末発
        行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
         1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当連結会計年度末                                          72,000株であり、
        1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当連結会計年度                                            44,307株であり
        ます。
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      (重要な後発事象)
       1 株式取得による会社等の買収 
        当社は、2019年2月22日開催の取締役会において、サンネットワークリブ株式会社の株式を取得し、同社を子
       会社化することを決議いたしました。2019年3月5日付で株式譲渡契約を締結し、2019年3月12日付で株式の取
       得を完了しております。
       (1) 株式取得の目的 

           サンネットワークリブ株式会社は、京都市伏見区に本社を置き、近畿地区及び東海地区にて介護福祉用品
          の卸レンタル事業を展開している企業であります。
           当社グループは、主力事業の建機事業において建設機械の販売及び賃貸を全国展開しておりますが、同
          社を当社グループの子会社とすることで、今後介護事業への参入を図り事業拡大が十分見込めることから株
          式を取得することといたしました。 
       (2) 株式取得の相手方の名称 

           東山株式会社
       (3) 買収する会社の名称、事業内容、規模

           名称            サンネットワークリブ株式会社 
           事業内容        介護福祉用具の賃貸及び販売
           規模(2018年5月期)
            資本金             20百万円
            総資産          755百万円
            純資産          329百万円
       (4) 株式取得の時期 

           2019年3月12日  
       (5) 取得する株式の数、取得後の持分比率

           取得株式数                   400株   
           取得後の持分比率                 100%  
       (6) 支払資金の調達方法

           自己資金
       2 株式取得による会社等の買収 

         当社は、2019年4月5日開催の取締役会において、有限会社泰成重機の株式を取得し、同社を子会社化するこ
       とを決議いたしました。2019年4月8日付で株式譲渡契約を締結し、2019年4月15日付で株式の取得を完了して
       おります。
       (1) 株式取得の目的 

           有限会社泰成重機は、埼玉県川口市に本社を置き、オペレーター付きクレーンの揚重事業を埼玉県を中心
          とした関東地区で展開している企業であります。
           当社グループは、主力事業の建機事業において、土木・建設機械の販売及び賃貸を全国展開しております
          が、同社を当社グループの子会社とすることで、建築分野への参入並びにクレーンオペレーション技術の取
          得及びクレーン売買等当社販売部門でのシナジー効果が期待できることから株式を取得することといたしま
          した。
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       (2) 株式取得の相手方の名称 
           個人株主1名
       (3) 買収する会社の名称、事業内容、規模

           名称            有限会社泰成重機 
           事業内容        建設機械のクローラークレーンオペレーター付き揚重業
           規模(2018年6月期)
            資本金               5百万円
            総資産          1,465百万円
            純資産            5百万円
       (4) 株式取得の時期 

           2019年4月15日  
       (5) 取得する株式の数、取得後の持分比率

           取得株式数                   100株   
           取得後の持分比率                 100%  
       (6) 支払資金の調達方法

           自己資金
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      ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
          該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                              当期首残高       当期末残高        平均利率
               区分                                     返済期限
                              (百万円)       (百万円)        (%)
     短期借入金                             450      2,520        0.18      ―
     1年内返済予定の長期借入金                              79       36      0.62      ―

     1年内返済予定のリース債務                              48       21       -     ―

                                                    2020年~
     長期借入金      (1年内返済予定のものを除く。)
                                  -       434       0.61
                                                     2030年
                                                    2020年~
     リース債務      (1年内返済予定のものを除く。)
                                   3       25       -
                                                     2024年
     その他有利子負債
      設備関係未払金         (1年内返済予定)                                         ―

                                 2,657       3,213        0.86
                                                    2020年~
                                 5,641       7,061        0.75
      設備関係未払金         (1年超返済予定)
                                                     2024年
               合計                 8,880       13,313         ─     ―
     (注)   1  「平均利率」       については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上し
          ているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
        3 リース債務及びその他有利子負債(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ご
          との返済予定額は次のとおりであります。
                          1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内
                 区分
                           (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
           リース債務                     24         0        0        0
           その他有利子負債                   2,456        1,832        1,520         955

        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
     (2)  【その他】

      当連結会計年度における四半期情報等
          (累計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度

     売上高            (百万円)          15,923         34,636         53,145         70,479

     税金等調整前
                 (百万円)          1,644         3,501         5,199         6,535
     四半期(当期)純利益
     親会社株主に帰属する
                 (百万円)          1,078         2,288         3,369         4,184
     四半期(当期)純利益
     1株当たり四半期
                  (円)         20.74         44.02         64.84         80.54
     (当期)純利益
          (会計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり
                  (円)         20.74         23.27         20.83         15.69
     四半期純利益
                                 71/90



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    2 【財務諸表等】
      (1) 【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                27,151              19,899
                                                     ※1  6,999
        受取手形                                 7,080
                                      ※1  16,733            ※1  16,560
        売掛金
        有価証券                                 5,505              4,983
        商品                                 1,343              1,343
        貯蔵品                                  56              52
        繰延税金資産                                  251              236
                                        ※1  286            ※1  496
        その他
                                         △ 67             △ 92
        貸倒引当金
        流動資産合計                                58,342              50,479
      固定資産
        有形固定資産
         貸与資産                               5,741              5,851
         賃貸不動産
           賃貸建物及び附属設備                             19,400              20,066
           賃貸土地                             16,625              18,758
         建物                               1,878              2,155
         構築物                                380              743
         土地                               5,168              5,168
                                          68              138
         その他
         有形固定資産合計                               49,263              52,881
        無形固定資産
         借地権                                143              143
                                          68              38
         その他
         無形固定資産合計                                212              181
        投資その他の資産
         投資有価証券                               5,023              4,117
         関係会社株式                               3,253              10,646
         敷金及び保証金                                646              649
         前払年金費用                                285              338
                                        ※1  641           ※1  1,625
         その他
                                         △ 236             △ 175
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               9,613              17,202
        固定資産合計                                59,089              70,266
      資産合計                                 117,431              120,746
                                 72/90






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                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                 9,730              10,111
                                       ※1  2,323            ※1  2,937
        買掛金
        未払金                                  298              378
        未払法人税等                                 1,247               884
        未払消費税等                                  762              827
        賞与引当金                                  169              190
        割賦利益繰延                                  691              605
                                       ※1  2,385            ※1  2,572
        設備関係未払金
                                          517              526
        その他
        流動負債合計                                18,126              19,033
      固定負債
        繰延税金負債                                  576              515
        再評価に係る繰延税金負債                                  537              537
        退職給付引当金                                  -               1
        役員退職慰労引当金                                  454               -
        債務保証損失引当金                                  165              165
        長期設備関係未払金                                 5,132              5,660
        長期預り保証金                                 2,465              2,388
                                          303              966
        その他
        固定負債合計                                 9,635              10,234
      負債合計                                  27,761              29,268
                                 73/90












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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                13,821              13,821
        資本剰余金
         資本準備金                               15,329              15,329
                                         1,297              1,297
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               16,627              16,627
        利益剰余金
         利益準備金                               1,182              1,182
         その他利益剰余金
           建物圧縮積立金                               12              33
           土地圧縮積立金                               68              252
           別途積立金                             42,000              42,000
                                        16,278              18,532
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               59,542              62,001
        自己株式                                 △ 19             △ 111
        株主資本合計                                89,971              92,339
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 1,612              1,052
                                        △ 1,914             △ 1,914
        土地再評価差額金
        評価・換算差額等合計                                 △ 301             △ 861
      純資産合計                                  89,670              91,477
     負債純資産合計                                   117,431              120,746
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      ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
     売上高
      商品売上高                                  35,257              34,217
                                        23,862              25,289
      賃貸収入
                                      ※  59,119             ※  59,507
      売上高合計
                                      ※  47,211             ※  47,092
     売上原価
     割賦売上利益の調整
      割賦販売未実現利益繰入額                                   344              266
                                          366              352
      割賦販売未実現利益戻入額
      割賦売上利益合計                                    21              86
     売上総利益                                   11,929              12,500
     販売費及び一般管理費
                                        ※  125             ※  137
      広告宣伝費
      販売費                                   117              109
      貸倒引当金繰入額                                    18              69
      役員報酬                                   281              272
      給料及び賞与                                  2,721              2,862
      賞与引当金繰入額                                   169              190
      退職給付費用                                   116              103
      役員退職慰労引当金繰入額                                   130               8
      福利厚生費                                   563              614
      賃借料                                   826              909
      減価償却費                                   228              235
                                       ※  1,382             ※  1,424
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                  6,680              6,937
     営業利益                                    5,248              5,563
     営業外収益
                                         ※  25             ※  23
      受取利息
                                        ※  386             ※  161
      受取配当金
      仕入割引                                    45              50
      為替差益                                    5              1
                                         ※  96            ※  168
      その他
      営業外収益合計                                   559              406
     営業外費用
      和解金                                    -              16
      支払利息                                    66              71
                                          30               8
      その他
      営業外費用合計                                    97              96
     経常利益                                    5,710              5,873
                                 75/90






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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
     特別利益
                                                       ※  3
      固定資産売却益                                    0
                                           6              5
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                    7              8
     特別損失
      固定資産除却損                                    1              7
      固定資産減損損失                                    19              -
      関係会社株式評価損                                    -              15
                                          84              -
      債務保証損失引当金繰入額
      特別損失合計                                   104               22
     税引前当期純利益                                    5,612              5,859
     法人税、住民税及び事業税
                                         1,774              1,642
                                         △ 73              197
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    1,700              1,840
     当期純利益                                    3,911              4,019
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      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年3月1日 至          2018年2月28日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                   利益剰余金
                                          その他利益剰余金
                資本金
                    資本準備    その他資    資本剰余    利益準備                     利益剰余金
                                     建物圧縮    土地圧縮    別途積立    繰越利益剰
                     金   本剰余金     金合計     金                     合計
                                      積立金    積立金     金    余金
     当期首残高            13,821    15,329     1,297    16,627     1,182      13    68   42,000    13,926    57,190
     当期変動額
     剰余金の配当                                             △ 1,560   △ 1,560
     建物圧縮積立金の取崩                                  △ 1             1
     建物圧縮積立金の積立
     土地圧縮積立金の積立
     当期純利益                                              3,911    3,911
     自己株式の取得
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計             -    -    -    -    -    △ 1    -    -   2,352    2,351
     当期末残高            13,821    15,329     1,297    16,627     1,182      12    68   42,000    16,278    59,542
                  株主資本         評価・換算差額等

                        その他有

                                     純資産合計
                   株主資本合         土地再評価    評価・換算
               自己株式         価証券評
                     計        差額金   差額等合計
                        価差額金
     当期首残高            △ 18   87,621     1,000   △ 1,914    △ 913   86,708

     当期変動額
     剰余金の配当               △ 1,560                △ 1,560
     建物圧縮積立金の取崩                 -                 -
     建物圧縮積立金の積立                 -                 -
     土地圧縮積立金の積立                 -                 -
     当期純利益               3,911                 3,911
     自己株式の取得            △ 1   △ 1                △ 1
     自己株式の処分                 -                 -
     株主資本以外の項目の
                          611     -    611    611
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計             △ 1   2,350     611     -    611   2,961
     当期末残高            △ 19   89,971     1,612   △ 1,914    △ 301   89,670
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     当事業年度(自       2018年3月1日 至          2019年2月28日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                   利益剰余金
                                          その他利益剰余金
                資本金
                    資本準備    その他資    資本剰余    利益準備                     利益剰余金
                                     建物圧縮    土地圧縮    別途積立    繰越利益剰
                     金   本剰余金     金合計     金                     合計
                                      積立金    積立金     金    余金
     当期首残高            13,821    15,329     1,297    16,627     1,182      12    68   42,000    16,278    59,542
     当期変動額
     剰余金の配当                                             △ 1,560   △ 1,560
     建物圧縮積立金の取崩                                  △ 1             1
     建物圧縮積立金の積立                                  21            △ 21
     土地圧縮積立金の積立                                      184        △ 184
     当期純利益                                              4,019    4,019
     自己株式の取得
     自己株式の処分                      0    0
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計             -    -     0    0    -    20    184     -   2,254    2,459
     当期末残高            13,821    15,329     1,297    16,627     1,182      33    252   42,000    18,532    62,001
                  株主資本         評価・換算差額等

                        その他有

                                     純資産合計
                   株主資本合         土地再評価    評価・換算
               自己株式         価証券評
                     計        差額金   差額等合計
                        価差額金
     当期首残高            △ 19   89,971     1,612   △ 1,914    △ 301   89,670

     当期変動額
     剰余金の配当               △ 1,560                △ 1,560
     建物圧縮積立金の取崩                 -                 -
     建物圧縮積立金の積立                 -                 -
     土地圧縮積立金の積立                 -                 -
     当期純利益               4,019                 4,019
     自己株式の取得            △ 91   △ 91                △ 91
     自己株式の処分             0    0                 0
     株主資本以外の項目の
                         △ 559     -   △ 559   △ 559
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計            △ 91   2,367    △ 559     -   △ 559   1,807
     当期末残高            △ 111   92,339     1,052   △ 1,914    △ 861   91,477
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     【注記事項】
     (重要な会計方針)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
      子会社株式及び関連会社株式
       移動平均法による原価法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
       により算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
    2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

      評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
     (1)  商品
        移動平均法
       (ただし、販売用不動産については個別法によっております。)
     (2)  貯蔵品
        先入先出法
    3 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法によっております。
        ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)、貸与資産及び賃貸不動産、並びに2016年
       4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
       貸与資産………2~6年
       賃貸不動産
        賃貸建物……18~46年
       建物……………7~50年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法によっております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
       ます。
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残価保証額を残存価額とする定額法によっております。
    4 引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
        従業員への賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額に基づき計上しております。
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     (3)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
       おります。
        ①  退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給
         付算定式基準によっております。
        ②  数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異については、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(7年)による定
         額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとしております。
     (4)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
     (5)   債務保証損失引当金
        債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し損失負担見込額を計上しております。
    5 収益及び費用の計上基準

       割賦販売については、割賦基準を採用しております。割賦基準適用売上高は一般売上と同一の基準で販売価額を
      計上し、翌事業年度以降に収入すべき金額に対応する割賦販売損益は、割賦利益繰延として繰延処理をしておりま
      す。
    6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)   消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     (2)   退職給付に係る会計処理
        退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっ
       ております。
      (追加情報)

      (役員退職慰労金制度の廃止)
         当社は、2018年5月24日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打切り
        支給について決議しました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取崩し、打切り支給に伴う未払額を固定負
        債の「その他」に含めております。なお、一部の国内連結子会社については引続き、役員の退職慰労金の支給に
        備えるため内規に基づく要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上しております。
      (役員向け株式交付信託について)

         「役員向け株式交付信託」を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記
        事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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      (貸借対照表関係)
     ※1    関係会社に対する資産及び負債
                              前事業年度
                                               当事業年度
                                             (2019年2月28日)
                            (2018年2月28日)
        短期金銭債権                        117  百万円               340  百万円
        長期金銭債権                        119  百万円               862  百万円
        短期金銭債務                         3 百万円               146  百万円
     2    偶発債務

        保証債務
        取引先のリース会社等に対する営業取引(リース取引・割賦販売)保証
                        前事業年度                         当事業年度
                       (2018年2月28日)                         (2019年2月28日)
        ㈱リンク                  660  百万円      ㈱リンク                  494  百万円
        ㈱アプロコーポレーション                  15 百万円      美浜建機㈱                   5 百万円
        美浜建機㈱                   8 百万円      久保田建設㈱                   1 百万円
        ㈱ポジション                   5 百万円      ㈱ポジション                   0 百万円
        ㈲キノシタケンキリース                   5 百万円
        その他     2社
                           3 百万円
        計                  698  百万円      計                  501  百万円
        関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証

                        前事業年度                         当事業年度
                       (2018年2月28日)                         (2019年2月28日)
        UE-Wakita      JV  Equipment                 UE-Wakita      JV  Equipment
                          292  百万円                       256  百万円
        Co.,Ltd                         Co.,Ltd
        債務保証損失引当金                 △165   百万円      債務保証損失引当金                 △165   百万円
        計                  127  百万円      計                  91 百万円
      (損益計算書関係)

      ※   関係会社との取引高
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自 2017年3月1日                 (自 2018年3月1日
                            至 2018年2月28日)                 至 2019年2月28日)
        営業取引による取引高
         売上高                        260  百万円               379  百万円
         仕入高                        107  百万円               370  百万円
        営業取引以外の取引高                        381  百万円               167  百万円
      (有価証券関係)

        前事業年度(2018年2月28日)
         子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式                             3,253百万円       関連会社株式       0百万円    )は、市
        場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        当事業年度(2019年2月28日)

         子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式                             10,646百万円       関連会社株式       0百万円    )は、市
        場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度               当事業年度
                               (2018年2月28日)               (2019年2月28日)
        繰延税金資産
         貸倒引当金                         93 百万円              81 百万円
         減価償却超過                          8 百万円               6 百万円
         賞与引当金                         52 百万円              58 百万円
         役員退職慰労引当金                         140  百万円              - 百万円
         未払事業税                         82 百万円              64 百万円
         有価証券評価損                         26 百万円              32 百万円
         固定資産減損損失                         155  百万円              127  百万円
         未払役員退職慰労金                         - 百万円              115  百万円
                                  203  百万円              216  百万円
         その他
        繰延税金資産小計
                                  761  百万円              703  百万円
         評価性引当額                        △326   百万円            △335   百万円
        繰延税金資産合計
                                  435  百万円              368  百万円
        繰延税金負債
         固定資産圧縮積立金                        △35  百万円            △125   百万円
         前払年金費用                        △87  百万円            △103   百万円
         その他有価証券評価差額金                        △633   百万円            △389   百万円
                                  △4  百万円             △28  百万円
         その他
        繰延税金負債合計                         △761   百万円            △647   百万円
        繰延税金資産又は繰延税金負債の純額                         △325   百万円            △279   百万円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
     め注記を省略しております。
      (重要な後発事象)

       株式取得による会社等の買収 
        「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)                        連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載して 
       おりますので、注記を省略しております。
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      ④  【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                   (単位:百万円)
        資産の種類         当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額
      有形固定資産

       貸与資産              5,741       2,252         51      2,091       5,851       14,097

       賃貸不動産

       賃貸建物及び
                   19,400        2,256        589      1,001       20,066        7,166
       附属設備
                   16,625                              18,758
       賃貸土地
                           2,793        660        -               -
                   [ 804  ]                            [ 804  ]
       建物              1,878        380        1      101      2,155       3,911
       構築物               380       439        1       74       743      1,079
                   5,168                              5,168
       土地                       -       -       -               -
                 [ △2,181    ]                         [ △2,181    ]
       その他
                     68       93        0       23       138       552
       有形固定資産計            49,263        8,215       1,305       3,291       52,881       26,807

      無形固定資産

       借地権               143        -       -        0      143        -
       その他               68        7       -       38       38       -

       無形固定資産計              212        7       -       38       181        -

      (注)    1  当期の増加額及び減少額の主なものは次のとおりであります。
          (1)    増加額の主なもの
              貸与資産            発電機・掘削機等の購入                          2,252百万円
              賃貸用建物及び附属設備            賃貸用ビル建物等3棟の購入                          1,942百万円
              賃貸用土地            賃貸用土地3物件の購入                          2,633百万円
               〃            ホテル関連土地の購入                           159百万円
          (2)    減少額の主なもの
              貸与資産            発電機・掘削機等の売却及び除却等                           51百万円
              賃貸用建物及び附属設備            賃貸用ビル建物等2棟売却                           560百万円
               〃            販売用不動産へ振替                           28百万円
              賃貸用土地            賃貸用土地2物件売却                           422百万円
               〃            販売用不動産へ振替                           238百万円
         2   賃貸土地及び土地の当期首残高及び当期末残高欄の[ ]内は内書で、土地の再評価に関する法律(平成
          10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価格との差額であります。
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       【引当金明細表】
                   当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高
          科目
                    (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
      貸倒引当金                  304        186        222        267

      賞与引当金                  169        190        169        190

      役員退職慰労引当金                  454         8       462         -

      債務保証損失引当金                  165         -        -        165

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

         該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度              3月1日から2月末日まで

     定時株主総会              5月中

     基準日              2月末日

     剰余金の配当の基準日              8月31日、2月末日

     1単元の株式数              100株

     単元未満株式の買取り・買
     増し
                  (特別口座)
       取扱場所              大阪市中央区北浜四丁目5番33号
                  三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)

       株主名簿管理人              東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                  三井住友信託銀行株式会社
       取次所              ―

       買取り・買増し手数料              無料

                  当社の公告方法は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由

                  によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して
                  行います。
     公告掲載方法
                  なお、電子公告は当社ホームページ(http://www.wakita.co.jp/)に掲載いたしま
                  す。
     株主に対する特典              なし

    (注)単元未満株主の権利の制限
        当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を
        定款に定めております。
        (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        (4)  株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売
          り渡すことを請求(買増請求という。)する権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及び                  事業年度      自 2017年3月1日               2018年5月25日

       その添付書類並びに                  (第58期)      至 2018年2月28日               関東財務局長に提出。
       有価証券報告書の確認書
     (2)  内部統制報告書及び                                       2018年5月25日

       その添付書類                                       関東財務局長に提出。
     (3)  四半期報告書及び                  (第59期      自 2018年3月1日               2018年7月13日

       四半期報告書の確認書                 第1四半期)       至 2018年5月31日               関東財務局長に提出。
                         (第59期      自 2018年6月1日               2018年10月12日
                        第2四半期)       至 2018年8月31日               関東財務局長に提出。
                         (第59期      自 2018年9月1日               2019年1月11日
                        第3四半期)       至 2018年11月30日               関東財務局長に提出。
     (4)  臨時報告書               企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2                        2018年5月28日

                      項第9号の2(株主総会における議決権行使の
                                              関東財務局長に提出。
                      結果)の規定に基づく臨時報告書
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年5月24日

    株式会社ワキタ
     取締役会 御中
                         ひびき監査法人
                          代表社員

                                   公認会計士       洲  﨑  篤  史           ㊞
                          業務執行社員
                          代表社員

                                   公認会計士       藤  田  貴  大           ㊞
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ワキタの2018年3月1日から2019年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
    照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
    諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社ワキタ及び連結子会社の2019年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ワキタの2019年2月
    28日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、株式会社ワキタが2019年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
    統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
    告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上

      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年5月24日

    株式会社ワキタ
     取締役会 御中
                         ひびき監査法人
                          代表社員

                                           洲     﨑   篤     史
                                   公認会計士                  ㊞
                          業務執行社員
                          代表社員

                                           藤    田   貴    大
                                   公認会計士                  ㊞
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社ワキタの2018年3月1日から2019年2月28日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ワキタの2019年2月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上

      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                 90/90



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