株式会社コーセー 有価証券報告書 第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

提出日:

提出者:株式会社コーセー

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                       株式会社コーセー(E01049)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年6月28日
      【事業年度】                    第76期(自      平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
      【会社名】                    株式会社コーセー
      【英訳名】                    KOSE   Corporation
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  小林 一俊
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋三丁目6番2号
      【電話番号】                    03(3273)1511(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部長  望月 愼一
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋三丁目6番2号
      【電話番号】                    03(3273)1511(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部長  望月 愼一
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第72期       第73期       第74期       第75期       第76期
             決算年月             平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月

                            190,049       207,821       243,390       266,762       303,399
     売上高                百万円
                             21,501       25,106       34,566       39,564       48,508
     経常利益                百万円
     親会社株主に帰属する当期純利
                             11,132       12,057       18,655       21,657       30,611
                      百万円
     益
                             13,756       19,688       13,197       24,643       36,908
     包括利益                百万円
                            132,810       149,637       158,543       177,130       198,607
     純資産額                百万円
                            186,274       205,006       233,275       247,191       271,545
     総資産額                百万円
                            2,188.59       2,455.34       2,583.76       2,871.60       3,227.07
     1株当たり純資産額                 円
                             195.15       211.37       327.04       379.66       536.63
     1株当たり当期純利益金額                 円
     潜在株式調整後
                       円        -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益金額
                       %       67.0       68.3       63.2       66.3       67.8
     自己資本比率
                       %        9.4       9.1       13.0       13.9       17.6
     自己資本利益率
                             17.37       31.37       33.48       26.52       41.50
     株価収益率                 倍
     営業活動による
                             17,413       15,217       26,410       17,327       34,918
                      百万円
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                             8,016      △ 15,165      △ 19,948       △ 8,158      △ 10,369
                      百万円
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                            △ 6,305      △ 4,836      △ 4,057      △ 6,250      △ 16,400
                      百万円
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                             52,755       50,754       52,997       55,622       63,883
                      百万円
     期末残高
                             5,486       6,595       6,758       7,410       7,758
     従業員数
                       人
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 7,088   ]    [ 5,830   ]    [ 6,078   ]    [ 5,971   ]    [ 5,744   ]
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第72期       第73期       第74期       第75期       第76期
             決算年月             平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月

                             95,123       99,868       115,125       120,516       135,893
     売上高                百万円
                             11,050       11,816       13,016       15,017       20,021
     経常利益                百万円
                             7,416       7,455       9,599       10,070       14,893
     当期純利益                百万円
                             4,848       4,848       4,848       4,848       4,848
     資本金                百万円
                             60,592       60,592       60,592       60,592       60,592
     発行済株式総数                 千株
                             79,173       84,112       88,750       93,676       103,522
     純資産額                百万円
                            119,486       126,106       137,232       132,775       148,351
     総資産額                百万円
                            1,387.89       1,474.50       1,555.81       1,642.17       1,814.80
     1株当たり純資産額                 円
                             48.00       64.00       94.00       110.00       148.00

     1株当たり配当額
                       円
     (内1株当たり中間配当額)                       ( 21.00   )    ( 27.00   )    ( 37.00   )    ( 47.00   )    ( 63.00   )
                             130.01       130.70       168.29       176.54       261.09

     1株当たり当期純利益金額                 円
     潜在株式調整後
                               -       -       -       -       -
                       円
     1株当たり当期純利益金額
                       %       66.3       66.7       64.7       70.6       69.8
     自己資本比率
                       %        9.7       9.1       11.1       11.0       15.1
     自己資本利益率
                             26.08       50.73       65.07       57.04       85.30
     株価収益率                 倍
                       %       36.9       49.0       55.9       62.3       48.3
     配当性向
                             2,629       3,759       3,878       4,305       4,379

     従業員数
                       人
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 2,389   ]    [ 1,271   ]    [ 1,281   ]     [ 862  ]     [ 658  ]
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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      2【沿革】
        年月                            事項
      昭和23年6月        化粧品の製造・販売を目的として東京都北区豊島七丁目8番地に株式会社小林コーセーを設立
        26年11月      販売部門を分離しコーセー商事株式会社を設立
        31年3月      高級化粧品の製造会社、株式会社アルビオンを設立
        36年10月      ダンボール等紙器製造会社、株式会社トパック(後にインターコスメ株式会社と合併)を設立
        38年5月      フランス・ロレアル社と技術提携(平成13年8月に合弁契約を解消)
        39年6月      埼玉県に狭山工場を設置
          8月    東京都北区に研究所(現 コーセー研究所)を開設
        40年3月      東京都中央区日本橋に本社移転
        43年9月      香港に進出
        46年8月      シンガポールに高絲私人公司(KOSE                 SINGAPORE     PTE.LTD.)を設立
        54年6月      群馬県に群馬工場を設置
        55年11月      生産本部がデミング賞事業所表彰受賞
        59年9月      台湾に台湾高絲股份有限公司を設立
        60年4月      化粧品製造会社、株式会社コスメ                ラボを設立
          10月    サロンルートの化粧品販売会社、株式会社クリエを設立
        62年12月      中国に春絲麗有限公司(現 高絲化粧品有限公司)を設立
        63年4月      東京都板橋区に板橋研究所(現 コーセー基礎研究所)を開設
          4月    当社製品の販売会社、コーセー化粧品販売株式会社を設立
          7月    一般品ルートの化粧品販売会社、コーセーコスメポート株式会社を設立
      平成3年    8月    株式会社コーセーに商号変更
        4年9月      障害者雇用の特例子会社、株式会社アドバンスを設立
        5年10月      コスメタリー製品の販売会社、コーセーコスメニエンス株式会社を設立
        9年3月      決算期を12月31日から3月31日に変更
        10年10月      群馬工場がISO9002の認証を取得(現在はISO9001)
        11年12月      日本証券業協会に株式を店頭登録
        12年5月      春絲麗有限公司(現 高絲化粧品有限公司)の下沙工場を設置
          9月    群馬工場がISO14001の認証を取得
          11月    中国に高絲香港有限公司を設立
          12月    東京証券取引所市場第一部に株式を上場
        13年7月      韓国にKOSE      KOREA   CO.,LTD.を設立
        14年4月      ドクターコスメを扱う株式会社フィルインターナショナル(現 株式会社ドクターフィル コス
              メティクス)を買収
          4月    OEM製品・業務用製品の販売会社、コーセーコスメピア株式会社を設立
        16年8月      秋田県に広域受注機能を持つ受注センターを開設
          11月    コーセー研究所を新築し、新研究体制を整備
          12月    台湾高絲股份有限公司の新竹工場を設置
        17年6月      中国に高絲化粧品銷售(中国)有限公司を設立
          8月    ライセンス事業として、ジルスチュアートブランドを日本の化粧品市場に導入
        18年9月      米国・コティ社とのライセンス契約により、リンメルブランドを日本の化粧品市場に導入
        20年4月      東京都北区にコーセー王子研修センターを開設
        21年10月      ジルスチュアートブランドの化粧品に関する世界における商標権を取得
        23年8月      化粧品通信販売業の新会社、株式会社プロビジョン(現 コーセープロビジョン株式会社)を設
              立
        25年10月      インドにKOSE       Corporation      INDIA   Pvt.Ltd.を設立
        26年2月      インドネシアにPT.INDONESIA              KOSEを設立
          4月    米国・Tarte,Inc.の株式を取得して子会社化
        27年10月      米国にKOSE      America,Inc.を設立
        28年3月      コーセーインダストリーズ株式会社を設立
        28年3月      ブラジルに     KOSE   BRASIL    COMERCIO     DE  COSMETICOS      LTDA.   を設立
        29年3月      群馬工場の新生産棟が稼動
        29年10月      研究所    フランス分室を設置
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社及び子会社(38社)により構成しており、主な事業内容、関係会社等の当該事業に係る位置
       付け及びセグメント等の関連は、次のとおりであります。
       (1)生産関係
                                               主な事業内容
                     会社名
     (国内)
     親会社                ㈱コーセー                    化粧品製造
     連結子会社                ㈱アドバンス                    化粧品製造
                                         化粧品生産請負、プラスチック容器・ダ
                     コーセーインダストリーズ㈱
     連結子会社
                                         ンボール紙器製造
     連結子会社                ㈱アルビオン                    化粧品製造、化粧品卸売
     (海外)
     連結子会社                高絲化粧品有限公司                    化粧品製造
     連結子会社                台湾高絲股份有限公司                    化粧品製造、化粧品卸売
       (2)販売・サービス関係

                     会社名                          主な事業内容
     (国内)
     連結子会社                コーセー化粧品販売㈱                    化粧品卸売
     連結子会社                コーセーコスメニエンス㈱                    化粧品卸売
     連結子会社                コーセーコスメポート㈱                    化粧品卸売
     連結子会社                ㈱コスメディック                    化粧品卸売
     連結子会社                ㈱クリエ                    化粧品卸売
     連結子会社                ㈱ドクターフィル コスメティクス                    化粧品卸売
     連結子会社                コーセープロビジョン㈱                    化粧品通信販売
     連結子会社                コーセーコスメピア㈱                    アメニティ製品の販売受託
     連結子会社                コーセー保険サービス㈱                    保険代理店業
     連結子会社                ㈱コスメ ラボ                    化粧品製造販売元
     (海外)
     連結子会社                高絲香港有限公司                    化粧品卸売
     連結子会社                高絲化粧品銷售(中国)有限公司                    化粧品卸売
                     KOSE   SINGAPORE     PTE.LTD.
     連結子会社                                    化粧品卸売
                     KOSE   KOREA   CO.,LTD.
     連結子会社                                    化粧品卸売
     連結子会社                KOSE(THAILAND)CO.,LTD.                    化粧品卸売
     連結子会社                KOSE(MALAYSIA)SDN.BHD.                    化粧品卸売
                     KOSE   Corporation      INDIA   Pvt.Ltd.
     連結子会社                                    化粧品卸売
                     PT.INDONESIA       KOSE
     連結子会社                                    化粧品卸売
                     KOSE   America,Inc.
     連結子会社                                    化粧品卸売
                     ALBION    Cosmetics     (America),Inc.
     連結子会社                                    化粧品卸売
                     ALBION    Cosmetics     (HK)   Limited.
     連結子会社                                    化粧品卸売
                     ALBION    Cosmetics     (Shanghai)Co.,Ltd.
     連結子会社                                    化粧品卸売
                     ALBION    Cosmetics     (Taiwan)Co.,Ltd.
     連結子会社                                    化粧品卸売
     連結子会社                Tarte,Inc.                    化粧品卸売
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       (3)セグメントとの関連
         区分               主要製品                      主要な会社
     化粧品事業          コーセー、雪肌精、エスプリーク、                     当社が製造し、コーセー化粧品販売㈱が販売して
               アスタブラン、       ONE  BY  KOSÉ、           おります。
               コスメデコルテ、プレディア、
               インフィニティ
               アウェイク、ジルスチュアート、                     当社が製造販売しております。
               アディクション
               製・商品輸出                     当社が製造輸出し、海外子会社(高絲化粧品銷售
                                    (中国)有限公司、台湾高絲股份有限公司、KOSE
                                    KOREA   CO.,LTD.、高絲香港有限公司等)が輸入
                                    し、販売しております。
               海外生産品                     高絲化粧品有限公司で製造し、高絲化粧品銷售
                                    (中国)有限公司が販売、及び台湾高絲股份有限
                                    公司で製造販売しております。
               クリエ                     当社が製造し、㈱クリエが販売しております。
               米肌(マイハダ)                     当社が製造し、コーセープロビジョン㈱が販売し

                                    ております。
               フイルナチュラント                     当社が製造し、㈱ドクターフィル コスメティク
                                    スが販売しております。
               タルト                     Tarte,Inc.が仕入れ、販売しております。
               アルビオン、エレガンス、イグニス、                     ㈱アルビオンが製造販売しております。

               アナスイ、ポール&ジョー、
               レ・メルヴェイユーズ ラデュレ
     コスメタリー事業          ヴィセ、ファシオ、ハッピーバスデイ、                     当社が製造し、コーセーコスメニエンス㈱を通じ
               エルシア、     ネイチャー アンド コー                てコーセー化粧品販売㈱が販売しております。
               スティーブンノル         ニューヨーク             当社が製造し、コーセー化粧品販売㈱が販売して
                                    おります。
               サロンスタイル、ソフティモ、                     当社が製造し、コーセーコスメポート㈱が販売し
               サンカット、ジュレーム、クリアターン                     ております。
               リンメル                     当社が製造し、㈱コスメディックを通じてコー
                                    セー化粧品販売㈱が販売しております。
     その他          アメニティ製品                     当社が製造し、コーセーコスメピア㈱へ販売業務
                                    委託を行い販売しております。
               不動産賃貸                     当社が不動産管理、賃貸を行っております。
               輸出原材料                     当社が製造し、輸出しております。

               OEM製品                     当社が製造しております。

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       (4)事業の関連図
       (注)連結子会社の㈱テクノラボ、カルテ ラボラトリーズ㈱、㈱エイ・エルディベロップメント、㈱SENSE、














          及びTarte,Inc.Hong          Kong   Ltd.  、 非連結子会社の㈱イグニス、KOSE                BRASIL    COMERCIO     DE  COSMETICOS      LTDA.、
          ㈱アルビオン白神研究所及びコーセーミルボンコスメティクス㈱は、重要性が低いため事業の関連図への記載
          を省略しております。
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      4【関係会社の状況】
                          資本金又は                 議決権の所有割合
          名称          住所      出資金       主要な事業の内容          又は被所有割合           関係内容
                          (百万円)                   (%)
     (連結子会社)
                                 化粧品事業
     コーセー化粧品販売㈱
                 東京都中央区            300   コスメタリー事業               100.0    化粧品の販売先
     注2、4
                                 その他
     コーセーコスメニエン
                 東京都中央区             30   コスメタリー事業               100.0    化粧品の販売先
     ス㈱
     コーセーコスメポート
                 東京都中央区             30   コスメタリー事業               100.0    化粧品の販売先
     ㈱   注2、4
     カルテ    ラボラトリー
                                                    化粧品の販売業
                 東京都中央区             10   化粧品事業               100.0
                                                    務委託先
     ズ㈱
     ㈱コスメディック            東京都中央区             30   コスメタリー事業               100.0    化粧品の販売先
     ㈱クリエ            東京都中央区             10   化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
     ㈱ドクターフィル コ
                 東京都中央区             40   化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
     スメティクス
     コーセープロビジョン
                 東京都中央区             30   化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
     ㈱
                                                    化粧品の販売業
     コーセーコスメピア㈱            東京都中央区             10   その他               100.0
                                                    務委託先
     コーセーインダスト
                                                    化粧品の生産請
                 群馬県伊勢崎市            100   その他               100.0
     リーズ㈱      注4
                                                    負元
                                 化粧品事業
                                                    化粧品の製造販
     ㈱コスメ     ラボ
                 東京都中央区             10   コスメタリー事業               100.0
                                                    売元
                                 その他
     ㈱アドバンス            埼玉県狭山市             90   その他               100.0    化粧品の加工先
     コーセー保険サービス
                 東京都北区             10   その他               100.0    損害保険契約先
     ㈱
     ㈱アルビオン                                               研究開発業務受
                 東京都中央区            760   化粧品事業                79.5
     注2、3、4
                                                    託先
     ㈱テクノラボ                                           79.5
                 東京都中央区             10   化粧品事業                   なし
     注3、6
                                               (79.5)
                                                47.7
     ㈱SENSE
                                                (47.7)
                 東京都中央区             30   化粧品事業                   なし
     注3、5、6、7
                                                [31.8]
                             千HK$
     高絲香港有限公司            中国香港                化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
                            15,900
     KOSE   SINGAPORE
                             千SP$
                 シンガポール                化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
                             1,700
     PTE.LTD.
     台湾高絲股份有限公司                       千NT$
                 台湾省台北市                化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
     注4
                            180,000
     高絲化粧品有限公司            中国           千RMB
                                 化粧品事業               100.0    原材料の販売先
     注4
                 浙江省杭州市           88,716
     高絲化粧品銷售
                             千RMB
     (中国)有限公司
                 中国上海市                化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
                            235,114
     注4
     KOSE   KOREA   CO.,LTD.
                            百万WON
                 韓国ソウル市                化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
     注4
                            25,000
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                          資本金又は                 議決権の所有割合
          名称          住所      出資金       主要な事業の内容          又は被所有割合           関係内容
                          (百万円)                   (%)
     KOSE   (THAILAND)
                            千BAHT
                 タイ国バンコク                化粧品事業                49.0    化粧品の販売先
     CO.,LTD.     注5                   5,000
     KOSE   (MALAYSIA)
                 マレーシア国            千RM
                                 化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
                 セランゴール州           1,000
     SDN.BHD.
     KOSE   Corporation
                 インド           千INR                   100.0
                                 化粧品事業                   化粧品の販売先
     INDIA   Pvt.Ltd.    注4、6     ムンバイ          700,000                    (0.0)
                 インドネシア          百万IDR
     PT.INDONESIA       KOSE
                                 化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
                 ジャカルタ           10,000
                             千US$
                 米国
     KOSE   America,Inc.
                                 化粧品事業               100.0    化粧品の販売先
                             2,000
                 ニューヨーク州
     Tarte,Inc.            米国            US$
                                 化粧品事業                98.0    なし
     注2
                 ニューヨーク州            159
     Tarte,Inc.Hong        Kong
                              HK$                   98.0
                 中国香港                化粧品事業                   なし
     Ltd.    注6                    10,000                   (98.0)
     ALBION    Cosmetics
                 米国           千US$                    79.5
                                 化粧品事業                   なし
     (America),Inc.       注3、6     デラウェア州           2,000                   (79.5)
     ALBION    Cosmetics
                             千HK$                    79.5
     (HK)   Limited.
                 中国香港                化粧品事業                   なし
                            71,800                   (79.5)
     注3、4、6
     ALBION    Cosmetics
                             千RMB                    79.5
                 中国上海市                化粧品事業                   なし
     (Shanghai)Co.,Ltd.
                            37,500                   (79.5)
     注3、6
     ALBION    Cosmetics
                             千NT$                    79.5
                 台湾省台北市                化粧品事業                   なし
     (Taiwan)Co.,Ltd.
                            10,000                   (79.5)
     注3、6
     ㈱エイ・エル
                                                79.5
     ディベロップメント            東京都中央区            109   その他                   なし
                                                (79.5)
     注3、6
     (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
        2.コーセー化粧品販売㈱、コーセーコスメポート㈱、㈱アルビオン及びTarte,Inc.については、売上高(連結会
          社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
          主要な損益情報等         コーセー化粧品販売㈱           コーセーコスメポート㈱             ㈱アルビオン          Tarte,Inc.
           ① 売上高           106,846百万円            42,362百万円           66,932百万円         41,243百万円
           ② 経常利益            6,238           3,610          17,594          7,694
           ③ 当期純利益            4,247           2,365          12,906          3,861
           ④ 純資産額            9,051           5,677          66,930         10,116
           ⑤ 総資産額            22,036           19,916           83,016         21,034
        3.㈱アルビオン及び同社の子会社7社は、連結決算を行っており、その主要な損益情報等は以下のとおりであり
          ます。
          主要な損益情報等
           ① 売上高            68,265百万円
           ② 経常利益            18,227
           ③ 当期純利益            12,960
           ④ 包括利益            12,990
           ⑤ 純資産額            69,246
           ⑥ 総資産額            85,785
        4.特定子会社に該当しております。
        5.持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
        6.議決権の所有割合の(  )内は、間接所有割合で内数であります。
        7.議決権の所有割合の[  ]内は、緊密な者等の所有割合で外数であります。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                  平成30年3月31日現在
               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
                                            5,466
      化粧品事業                                               [4,189]
      コスメタリー事業                                       201        [810]

      その他                                       377        [254]

                                            1,714

      全社(共通)                                                [491]
                                            7,758

                  合計                                   [5,744]
      (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人数を外数で記載しております。
         2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属してい
           るものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                 平成30年3月31日現在
                               平均年齢(才)         平均勤続年数(年)          平均年間給与(円)

                     従業員数(人)
      社員                 806   [225]        42.8          18.3         8,353,869

               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
      化粧品事業                                        62         [8]

      コスメタリー事業                                        17        [15]

      その他                                        -        [-]

      全社(共通)                                       727        [202]

                  合計                            806        [225]

      (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除いております。)であり、臨時雇用者数は[ ]内に年
           間の平均人数を外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属してい
           るものであります。
         4.  上記社員には、美容スタッフ3,573人(臨時雇用者433人)は含まれておりません。美容スタッフを含む従業
           員数は4,379人(臨時雇用者658人)であります。なお、美容スタッフの平均年齢は35.6才、平均勤続年数は
           11.3年、平均年間給与は3,170,229円であり、美容スタッフを含めた従業員の平均年齢は37.0才、平均勤続
           年数は12.7年、平均年間給与は4,125,252円であります。
       (3)労働組合の状況

         当社グループの労働組合は、昭和34年12月1日にコーセー労働組合として発足し、その後、昭和40年8月1日よ
        り関係会社である株式会社アルビオンの従業員を含むコーセー総合労働組合に再編されました。平成30年3月31日
        現在における組合員数は1,752人であり、日本化学エネルギー産業労働組合連合会に加盟しております。
         労使関係は極めて安定しており、特に争議を生じたことはなく、全て円満に解決されております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
       (1)会社の経営の基本方針

         当社グループは、お客様に心から満足していただける優れた品質の化粧品とサービスを提供したい、という信念
        のもとに経営に取り組んでまいりました。この想いは、画期的なファンデーションや業界初の美容液などの創造的
        な化粧品を生み出す研究開発力や生産技術力、生活者ニーズに合ったブランドを様々な販売チャネルを通じてお客
        様に提供する「独自のブランドマーケティング」の展開などに具現化され、発展の原動力にもなっております。
         当社グループは、今後もこれらの財産を有効に活用するとともに、3つの活動理念を指針として事業運営を行っ
        てまいります。
          (1)お客様志向や店頭発信に基づいた、独自の価値“美”の提案 … 良い商品を
          (2)ブランドや商品の価値を共有できる、お取引先との共存共栄 … 良いお店で
          (3)付加価値の高いサービスの提供による、お客様満足の追求 … きちんと売る
         また同時に、法令等遵守の徹底や環境保全への取り組みに一層注力することで、社会的責任を果たしてまいる所
        存です。
       (2)目標とする経営指標

         当社グループは、売上高営業利益率及び総資産事業利益率(ROA)、自己資本当期純利益率(ROE)の向上
        を重要な経営指標としております。
          注)総資産事業利益率=(営業利益+受取利息・配当金)/総資産(期首期末平均)×100
            自己資本当期純利益率=親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本(期首期末平均)×100
       (3)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

         当社グループは、創業80周年に向けて更なる成長ステージを目指した中長期ビジョン「VISION2026」
        を新たに策定いたしました。
         「VISION2026」では、売上高500,000百万円、営業利益率16%以上を経営目標とし、その実現に向け
        たロードマップとして、「グローバルブランド拡充と顧客接点の強化(PhaseⅠ)」、「世界での存在感拡大と更
        なる顧客体験の追求(PhaseⅡ)」、「世界のひとりひとりに存在感のある顧客感動企業への進化(PhaseⅢ)」の
        3つのフェーズを経て、引き続き世界で存在感のある企業への進化を目指してまいります。
         平成30年4月からスタートする中期経営計画では、新たに掲げた以下の基本戦略のもと、「グローバルブランド
        の拡充と顧客接点の強化(PhaseⅠ)」に取り組んでまいります。
         なお、中長期的な見通しにつきましては、経営環境の変化に柔軟に対応し、より迅速な意思決定を行うため、毎
        年、直前事業年度の業績等を踏まえて次年度以降3ヵ年の中期経営計画(経営目標数値)の見直し策定を行ってお
        ります。平成33年3月期においては、売上高370,000百万円、営業利益率16.2%、総資産事業利益率(ROA)
        18.0%以上、自己資本当期純利益率(ROE)15.0%以上を目指してまいります。
        「VISION2026」 3つのフェーズ

          ・PhaseⅠ:「グローバルブランド拡充と顧客接点の強化」(2018年4月~2021年3月)
          ・PhaseⅡ:「世界での存在感拡大と更なる顧客体験の追求」(2021年4月~2024年3月)
          ・PhaseⅢ:「世界のひとりひとりに存在感のある顧客感動企業への進化」(2024年4月~2027年3月)
        「グローバルブランド拡充と顧客接点の強化」 基本戦略

          ① 3つの成長戦略
             1)ブランドのグローバル展開加速
             2)独自性のある商品の積極的開発
             3)新たな成長領域へのチャレンジ
          ② 2つの価値追求

             1)よりパーソナルな顧客体験の追求
             2)外部リソースや技術と連携した独自の価値追求
          ③ 3つの経営基盤

             1)企業の成長を支える経営基盤の構築
             2)事業環境変化に応じた人材獲得
             3)人材の育成と活躍できる環境づくり
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある主な事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのような事項に該当しない要因や、当社
       でコントロールできない外部要因等についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる項目については、投
       資者に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。ただし、リスクはここに掲げられているものに限定さ
       れるものではありません。
        これらの要因により、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響が及ぶ可能性があります。
        なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
       (1)戦略的投資活動

          当社グループでは、戦略的視点から各種の投資決定をしております。この意思決定プロセスは、十分な情報を
         収集したうえで行っておりますが、予期し得ない事業環境の変化等により、当初の計画のとおりの成果が得られ
         ない場合には、当社グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)化粧品市場

        ①国内市場
          成熟市場である国内化粧品市場では、近年、異業種からの新規参入もあり、競争環境は一層厳しくなっており
         ます。さらには、化粧品専門店における後継者不足、組織小売業の提携・再編、インターネットを主力とする通
         信販売市場の拡大等により、小売・流通チャネルに大きな変化が生じております。                                      また国内化粧品市場における
         海外旅行者等の購入による影響も拡大しております。                         当社グループもこれらの変化に適切に対応すべく、諸施策
         を立案・実施しておりますが、これらの対応が的確ではなかった場合には、当社グループの経営成績や財政状態
         等に影響を及ぼす可能性があります。
        ②海外市場
          当社グループは、中国をはじめとする海外市場において事業活動を行っております。しかしながら海外での事
         業活動においては、景気減速をはじめ、                   通信販売市場の拡大等による急激な小売・流通チャネルの変化、                              政情不
         安、伝染病の流行、労働問題、インフラ障害、テロ等による社会的混乱や予期しない法的規制の変更、異常気
         象・天候不順等による自然災害により、当社グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性がありま
         す。
        ③市場ニーズへの適合
          当社グループにおいては、消費者ニーズの変化に対応した新ブランドの開発や既存ブランドの強化・育成、そ
         れらに呼応したマーケティングが業績に大きな影響をもたらします。しかしながら、この事業活動においてはさ
         まざまな要因の不確実性が伴うため、                  消費者ニーズとの乖離によりブランド価値が低下し、                         当初の計画のとおり
         に成果が得られない場合、当社グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (3)市場リスク

        ①原材料等調達
          当社グループでは、市場リスクを最小限にするために、海外を含めたグローバル調達を推進しております。ま
         た、供給会社と良好な関係を保ちながら、必要な原材料や外注生産品を適切な価格でタイムリーに調達できるよ
         う努めております。しかしながら、国際情勢の変化、投機資金流入などにより需給バランスが一時的に不均衡と
         なり、購入価格に影響がでる場合があります。さらに、供給会社での事業継続不能(倒産・営業停止等)、不測
         の災害や事故、急激な需要増があった場合には、必要な原材料等の調達や製商品供給に支障をきたし、当社グ
         ループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
        ②為替
          当社グループには外国通貨建取引があり、取引決済に際し為替レートの変動リスクを負っております。この影
         響を軽減させるため、現地生産体制を築き輸出入取引を抑えることで、グループ内取引で発生するリスクを一部
         軽減させてはおりますが、リスクが完全に回避されるわけではありません。また、連結財務諸表作成にあたって
         は、在外連結子会社の現地通貨建ての報告数値を円貨に換算するため、為替レートの大幅な変動によって、当社
         グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
        ③有価証券
          当社グループでは時価のある有価証券を保有しており、大幅な時価の変動によっては評価損を計上するリスク
         があります。
          また、有価証券の時価の変動は当社グループの企業年金基金の保有する年金資産にも影響を与え、この影響が
         年金費用を増加減少させることで、当社グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
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       (4)法的規制等
          当社グループは、事業活動を行う上で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
         をはじめとする法規制、品質、安全、環境に関する基準、会社法や税法、労務関連、取引関連の法令など、国内
         外のさまざまな法規制の適用を受けております。当社グループでは、これら法規制にかかわるコンプライアンス
         違反がおきないよう万全を期しておりますが、今後、これら法規制等が変更された場合、また、特に海外など、
         予測できない法規制等が新たに設けられた場合には、当社グループの事業活動が一時的に制限され、当社グルー
         プの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)知的財産権及び重要な訴訟等

          当社グループでは、競合他社への優位性を保つため、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権の権利を確保
         し、自社権益を保護する措置を講じております。しかしながら、これら措置にかかわらず、権利を無視した模倣
         品の流通などにより市場が侵食され、事業に影響が及ぶ可能性があります。また、当社グループは第三者の知的
         財産権を侵害しないよう留意し、十分な調査を行った上で事業活動を行ってはおりますが、万一、当社グループ
         が、第三者より知的財産権侵害の訴えを受けた場合、損害賠償や対価の支払いの発生、また、生産、販売の制約
         等により、結果によっては、当社グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)情報管理

          当社グループが保有する個人情報や機密情報などの情報資産については、社内ルールの制定や内部監査の実施
         により管理の徹底を図っております。例えば、個人情報については法律や経済産業省のガイドラインに基づき個
         人情報管理委員会を設置するなど、万全な管理体制の構築に取り組んでおります。しかしながら、予期し得ない
         不正アクセスにより情報漏洩が発生した場合には、当社グループの事業に悪影響を及ぼす可能性があり、結果と
         して当社グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (7)災害等

          当社グループでは、災害等による事業活動の中断によって生じる悪影響を最小限に抑えるため、安全対策を講
         じております。しかしながら、想定を超える大地震・津波、停電等が発生した場合には、生産活動の停止、物流
         体制の停滞、情報システム障害等により、当社グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性がありま
         す。
       (8)お客様対応

          当社グループは、お客様に安心で安全な商品をお届けすることを第一に考え、商品づくりに取り組んでおりま
         す。当社グループの品質に対する考えを「品質方針」として表現し、それを象徴する品質方針メッセージと5つ
         の活動宣言を定め、日々活動しております。しかしながら、お客様の満足や信頼を損なう不測の事態が生じた場
         合、当社グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
       (9)  人材の確保

          当社グループでは、日本市場、海外市場における様々な変化に対応するため、各分野で人材の確保、育成が不
         可欠であります。しかしながら、雇用情勢の変動により必要な人材が確保できず、育成も計画のとおりに進まな
         い場合、当社グループの経営成績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
        ①財政状態及び経営成績の状況
          当連結会計年度における日本経済は、企業収益や雇用情勢の改善、設備投資の増加などを背景に緩やかな景気
         回復の基調が続きました。化粧品業界におきましては、平成29年度の経済産業省化粧品出荷統計(1月~12月)
         によりますと、販売個数・販売金額ともに前年と比べ増加いたしました。また、当社グループが主に事業展開し
         ている海外経済につきましては、アジアでは総じてみれば持ち直しの動きが見られ、米国では景気回復が続きま
         した。
          このような市場環境の中、当社グループは、中期経営計画「グローバルブランド育成期」の                                          最終年度を迎え、
         「世界に通用するブランドの育成」と「経営資産の継続的なパフォーマンス向上」の2つの基本戦略のもと、世
         界で存在感のある企業への進化を目指し、一段と成長のスピードを加速させてまいりました。
          この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
         a.  財政状態

           当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ24,354百万円増加し、271,545百万円となりまし
          た。
           当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,878百万円増加し、72,938百万円となりまし
          た。
           当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ21,476百万円増加し、198,607百万円となりま
          した。
         b.  経営成績

           当連結会計年度における当社グループの業績につきましては、全セグメント及び全ての地域において前連結
          会計年度を上回り、売上高は前年同期比                   13.7%増の303,399百万円(為替の影響を除くと12.8%増)となり、
          5期連続で過去最高を更新いたしました。なお、連結売上高に占める海外売上高の割合は24.9%となりまし
          た。
           利益につきましては、原価率の高い製品の売上構成比が上昇したものの、増収効果による売上総利益の増
          加、販売費及び一般管理費の効率的な運用等により、営業利益は48,408百万円(前年同期比23.6%増)、経常
          利益は48,508百万円(同22.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は30,611百万円(同41.3%増)とな
          り、いずれも過去最高となりました。
          1)化粧品事業

            化粧品事業につきましては、             ハイプレステージ領域において、国内外で過去最高の売上を記録した「コス
           メデコルテ」、高級スキンケア製品及びベースメイク等の販売が好調だった㈱アルビオン、店頭販売・Eコ
           マースともに高成長が続いた米国タルト社が牽引したことに加え、アジアでの海外展開を推進した「ジルス
           チュアート」、「アディクション」などのメイク系ブランドも好調に推移いたしました。また、プレステー
           ジ領域では、プロモーションを通じて季節に応じた使用提案を行った「雪肌精」や、ブランド認知拡大を図
           るため継続的なキャンペーンを展開した「ONE                      BY  KOSÉ   薬用保湿美容液」など、各ブランドでお客さまづく
           りに取り組みました。
            これらの結果、当事業の売上高は229,603百万円(前年同期比15.4%増)、営業利益は46,382百万円                                              (同
           25.4%増    )となりました。
          2)コスメタリー事業

            コスメタリー事業につきましては、洗顔・クレンジングの「ソフティモ」やシートマスクの「クリアター
           ン」など、重点カテゴリーブランドが好調だったコーセーコスメポート㈱が牽引したほか、セルフメイクブ
           ランドの「ヴィセ」と「ファシオ」、ネイルブランドの「ネイルホリック」等も好調に推移いたしました。
            これらの結果、売上高は71,323百万円(前年同期比8.7%増)、営業利益は5,826百万円(同3.5%増)と
           なりました。
          3)その他

            その他の事業につきましては、アメニティ製品等の販売が増加した結果、売上高は2,473百万円(前年同
           期比17.8%増)、営業利益は1,057百万円(同1.6%減)となりました。
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        ②キャッシュ・フローの状況
          当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より                                        8,261百万円増加        し
         63,883百万円      (前年同期比      14.9%増    )となりました。
          当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)

           営業活動によるキャッシュ・フローは、34,918百万円の収入(同101.5%増)となりました。主な要因は税
          金等調整前当期純利益48,242百万円、非資金費用である減価償却費6,977百万円、退職給付に係る負債の減少
          1,887百万円、たな卸資産の増加10,375百万円、売上債権の増加3,073百万円、その他の資産の減少584百万
          円、仕入債務の増加3,416百万円、その他負債の増加3,744百万円及び法人税等の支払い14,156百万円等であり
          ます。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
           投資活動によるキャッシュ・フローは、                   10,369百万円      の支出(同     27.1%増    )となりました。主な要因は有価
          証券の売却及び償還による収入              1,674百万円      、有形固定資産の取得による支出               9,939百万円      、無形固定資産の取
          得による支出      1,001百万円      等であります。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
           財務活動によるキャッシュ・フローは、16,400百万円の支出(同162.4%増)となりました。主な要因は配
          当金の支払い7,559百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出7,897百万円等でありま
          す。
        ③ 生産、受注及び販売の実績

         a.  生産実績
          当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                       当連結会計年度
                                    (自   平成29年4月1日
                                     至  平成30年3月31日)
          セグメントの名称
                                金額(百万円)                  前年同期比(%)
       化粧品事業                             215,660                  120.4

       コスメタリー事業                             52,219                 118.1

       その他                              2,014                117.7

             合計                       269,895                  119.9

         (注)1.金額は製造会社販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
            2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         b.  受注実績

          重要な受注生産を行っておりませんので記載を省略しております。
         c.  販売実績

          当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                       当連結会計年度
                                    (自   平成29年4月1日
                                     至  平成30年3月31日)
          セグメントの名称
                                金額(百万円)                  前年同期比(%)
       化粧品事業                             229,603                  115.4

       コスメタリー事業                             71,323                 108.7

       その他                              2,473                117.8

             合計                       303,399                  113.7

         (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
            2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は下記のとおりでありま
        す。
         なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①重要な会計方針及び見積り

          当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成し
         ております。なお、本表作成に際しては経営者の判断に基づく会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費
         用の報告に影響を与える見積りが必要ですが、この判断及び見積りには過去の実績を勘案するなど、可能な限り
         合理的な根拠を有した基準を設定した上で実施しております。しかしながら、事前に予測不能な事象の発生等に
         より実際の結果が現時点の見積りと異なる場合も考えられます。
          当社グループの連結財務諸表で採用した重要な会計方針は、第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連
         結財務諸表]の[注記事項](連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)に記載しておりますが、以下に
         掲げる会計方針は連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に影響を及ぼすと考えますので、特に記述いた
         します。
         a.  収益の認識基準

           当社グループでは、化粧品等は製商品の出荷時点、役務の提供については当該役務を提供した時点で収益を
          認識しております。
         b.  返品調整引当金の計上基準

           返品調整引当金は、取引先との間の商慣習により生じる返品について翌期以降に発生する損失見込額を引当
          計上しております。
         c.  たな卸資産の評価基準等及び廃棄判断の基準

           たな卸資産の評価基準及び評価方法は主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基
          づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。また、たな卸資産は滞留期間・将来の出荷可能性等
          を勘案し、一定の基準に基づき廃棄判断をしております。
         d.  退職給付費用の計上基準

           親会社及び国内連結子会社は、平成15年4月1日よりキャッシュ・バランス型の企業年金制度に移行いたし
          ました。平成13年3月期の退職給付会計適用以後は、退職給付債務の現在価値を毎期見積り、将来給付予想額
          を支払可能とする勤務費用・利息費用から年金資産の期待運用収益を減じた金額を費用計上しております。ま
          た、年金資産の運用利差損益及び給付債務予測額の差異等により発生した未認識数理計算上の差異等は、税効
          果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しておりま
          す。
        ②経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         a.  経営成績等
          1)財政状態
            当連結会計年度末の流動比率は307.5%、当座比率は212.2%であり、前連結会計年度末に比べそれぞれ
           0.4ポイントの増加、7.2ポイントの減少となりました。主な理由は下記のとおりであります。
            資産は、前連結会計年度末に比べ               24,354百万円の増加         となりました。現金及び預金の              増加11,716百万円        、
           受取手形及び売掛金の          増加3,074百万円        、有価証券の      減少4,397百万円        等により当座資産は10,393百万円増加
           し、たな卸資産の増加10,210百万円等によりその他の流動資産が10,696百万円増加いたしました。有形固定
           資産の   増加3,188百万円        、無形固定資産の        減少1,355百万円        、投資その他の資産の          増加1,432百万円        により固
           定資産が    3,265百万円増加        いたしました。
            負債は、前連結会計年度末に比べ               2,878百万円の増加         となりました。電子記録債務の              増加3,870百万円        、未
           払金の   増加1,540百万円        、未払法人税等の        増加1,788百万円        等により流動負債が         6,788百万円増加        しました。
           固定負債は、退職給付に係る負債の                 減少3,254百万円        、繰延税金負債の        減少1,411百万円        等により    3,910百万
           円の減少    となりました。
            なお、有利子負債残高は1,311百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。
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          2)経営成績
           (売上高)
             当連結会計年度の売上高は、              303,399百万円       (前年同期比      13.7%増    、 36,636百万円増       )であり、第2四
            半期に上方修正いたしました通期計画を上回り、過去最高となりました。
             これをセグメントごとに分析すると、当社グループの主力事業である化粧品事業及びコスメタリー事業
            の売上高がそれぞれ         229,603百万円       (同  15.4%増    、 30,574百万円増       )、  71,323百万円      (同  8.7%増    、 5,688
            百万円増    )となりました。その他の事業の売上高は                    2,473百万円      (同  17.8%増    、 373百万円増      )となりまし
            た。
           (営業費用)
             当連結会計年度の売上原価は、売上高の大幅な増加にともない                              81,547百万円      (前年同期比      21.7%増    、
            14,520百万円増       )となりました。
             販売費及び一般管理費は、             173,443百万円       (同  8.0%増    、 12,868百万円増       )となりました。一般管理費の
            増加を抑える内部努力により捻出した原資を、広告宣伝費及び販売促進費に投下した結果、売上高の拡大
            につながり売上高比率は3.0ポイント低減いたしました。
           (営業外損益)
             当連結会計年度の営業外損益は、100百万円の利益(前年同期比75.1%減、303百万円減)となりまし
            た。昨年に比較し為替差損の計上が増加したことによるものであります。
           (特別損益)
             当連結会計年度の特別損益は、266百万円の損失(前年同期比90.9%増、126百万円増)となりました。
            固定資産処分損を特別損失に計上しております。
          3)キャッシュ・フローの状況

            当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より                                8,261百万円増加し63,883百万円               (前
           年同期比    14.9%増    )となりました。当連結会計年度末の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につき
           ましては第     2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析]
           ( 1)経営成績等の状況          の概要     ②キャッシュ・フローの状況             に記載のとおりであります。
         b.  経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

           国内外ともに化粧品市場では、インターネットなどによる新たな販売方法が拡大しております。交通インフ
          ラの発展に伴い、国境を跨いでの人の移動も活発化しており、居住者以外の方に対する化粧品売上が増加して
          おります。またインターネットなどによる情報が消費者へ与える影響力が増し、消費者の嗜好も多様化してお
          ります。化粧品市場は変化の過渡期であり、市場変化に対するタイムリーな対策の成否が、当社グループの経
          営成績に重要な影響を及ぼしております。
         c.  資本の財源及び資金の流動性

           当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識してお
          ります。
           今後の資金使途につきましては、内部留保により財務体質の強化を図る一方、設備投資やM&Aに取り組む
          ことで将来のキャッシュ・フローの創出につなげ、資本効率の向上を図ってまいります。また、一時的な余剰
          資金の運用につきましても、安全性を第一に考慮し運用商品の選定を行ってまいります。
         d.  経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

           当社グループは、売上高営業利益率及び総資産事業利益率(ROA)、自己資本当期純利益率(ROE)の
          向上を重要な経営指標としております。
           当連結会計年度の売上高営業利益率は前年同期より1.3ポイント増加し16.0%となりました。また、総資産
          事業利益率も前年同期より2.4ポイント増加し18.8%、自己資本当期純利益率は前年同期より3.7ポイント増加
          し17.6%となりました。
           (注) 総資産事業利益率=(営業利益+受取利息・配当金)/総資産(期首期末平均)×100
               自己資本当期純利益率=親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本(期首期末平均)×100
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         e.  セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
          1)財政状態
           (化粧品事業)
            セグメント資産は、現金及び預金の増加10,691百万円、売掛金及び受取手形の増加1,298百万円、たな卸
           資産の増加7,130百万円、有形固定資産の増加1,740百万円、無形固定資産の減少1,373百万円等により、前
           連結会計年度末に比べ19,283百万円増加の179,698百万円となりました。
           (コスメタリー事業)
            セグメント資産は、現金及び預金の増加1,152百万円、売掛金及び受取手形の増加2,525百万円、たな卸資
           産の増加2,907百万円、有形固定資産の増加3,222百万円等により、前連結会計年度末に比べ9,930百万円増
           加の44,978百万円となりました。
           (その他)
            セグメント資産は、現金及び預金の減少912百万円等により、前連結会計年度末に比べ1,118百万円減少の
           3,822百万円となりました。
          2)経営成績

            当連結会計年度におけるセグメントごとの経営成績につきましては、第2[事業の状況]3[経営者によ
           る財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析]                             ( 1)経営成績等の状況          の概要 ①財政状態
           及び経営成績        b.  経営成績    の 状況  で述べたとおりであります。
      4【経営上の重要な契約等】

         該当事項はありません。
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      5【研究開発活動】
        当社グループは、お客様のニーズに合った化粧品を市場に提供するために、以下の体制で研究開発活動に取り組ん
       でおります。
          コーセー研究所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥製品研究、開発研究、海外市場研究
          コーセー研究所 技術情報センター‥‥製品管理、特許管理、研究管理
          コーセー基礎研究所‥‥‥‥‥‥‥‥‥基盤技術研究、品質保証研究
        当連結会計年度におきましては、さらなる顧客価値創出のための技術開発力と品質保証体制の強化、グローバル化
       への対応を進め、研究開発活動のより一層の向上に努めました。
        当連結会計年度における研究成果及び研究開発費は次のとおりであります。
        製品研究分野の研究成果として、当連結会計年度において開発いたしました主な製品は以下のとおりであります。
        スキンケア製品

          製品名称等                         特徴                 セグメントの名称
     コスメデコルテ        AQ
                    コスメデコルテ最高級ラインAQの新スキンケア。肌の内側から
                                                   化粧品事業
                    湧き上がるような活力感のある肌に導く。
     新スキンケア
     コスメデコルテ        AQ
                    コスメデコルテ最高級ラインAQの美白スキンケア。有効成分コ
                                                   化粧品事業
                    ウジ酸を配合し、透明感に満ちた肌に導く。
     新美白スキンケア
     ONE  BY  KOSÉ
                    シミのもとを無色化する進化系薬用美白美容液。有効成分コウジ
                                                   化粧品事業
     メラノショット        ホワイト        酸がシミをつくるメラニン生成細胞を直撃し、美白効果を発揮。
     新アウェイク                植物のパワーを濃縮したオイルを肌にバランスよく与え、まるで
                                                   化粧品事業
     スキンケアシリーズ                熟睡した後のような肌に導く。
     サンカット      ウルトラ     UV  パー
                    80分にわたる耐水テストをクリア。汗・水・皮脂に抜群に強く、
                                                   コスメタリー      事業
                    過酷な状況下でも、大切な素肌を長時間守りぬく。
     フェクトジェル
        メイクアップ製品         ・ヘアケア製品

          製品名称等                         特徴                 セグメントの名称
                    雪肌精初のパウダーファンデーション。しっとりなめらかな粉感
     雪肌精    スノー    CC   パウダー
                                                   化粧品事業
                    を実現するスキンケア製法により、雪のように肌に溶け込む。
     コスメデルテ       新ポイントメイク
                    新開発のヴァチュリアスパウダーを配合、光・影・透明感をコン
                                                   化粧品事業
                    トロールし、表情美を演出する。
     アップ
                    フォトジェニックな外観と流行のメイクを手に入れる「2レイヤー
     ヴィセリシェ       クリスタルデュオ
                    スティック」。ひと塗りで、艶やかで美しいグラデーションをつ                               化粧品事業
     リップスティック
                    くる。
     アディクション        イレイサーア
                    凹凸補正効果を追求した処方設計でどんな凹凸もフラットに。ク
                                                   化粧品事業
                    マまでも目立たなくする部分用イレーサー。
     ディクション
                    天然・植物由来成分を90%以上配合したボタニカルヘアケシリー
     サロンスタイル        ビオリス
                                                   コスメタリー事業
                    ズ。コールドプレス製法成分配合でキューティクルをケア。
        基礎研究分野では、化粧品の有効性と安全性をより一層高めるため、iPS細胞を用いた当社独自の老化研究や皮膚

       のバリア機能に関する皮膚生理研究、高度な分析機器を用いた生体成分分析など、先端的な研究を進めております。
       今後、これらの基礎研究から得られる成果を新製品の開発に随時応用していく予定です。
        以上の結果、当連結会計年度に支出した研究開発費の総額は5,326百万円であり、セグメントごとの内訳は、化粧
       品事業4,007百万円、コスメタリー事業930百万円、その他の事業11百万円であります。また、各事業部門に配分でき
       ない基礎研究費用は377百万円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、技術革新と販売競争に対処するため基盤技術の拡大と製品の信頼性向上に重点を置き、あわせ
       て環境に配慮した設備投資を行っております。
        当連結会計年度におきましては、経営効率の向上と収益力の強化を図ることを基本方針とする中期経営計画に基づ
       き、経常的な設備の更新を実施いたしました。
        設備投資額のセグメントごとの内訳は次のとおりであります。
                           (百万円)
            化粧品事業                 6,816
            コスメタリー事業                 2,337
            その他                  287
            計                 9,441
            調整額(注)                  623
            合計                10,065
            (注)調整額は、全社資産の設備投資額であります。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
        なお、セグメントについては、当社を含め複数事業を行う会社があり、同一設備を使用して複数セグメントの製品
       を製造し又は販売しているため、設備をセグメント別に区分するのは困難ですので、設備の分類は機能別分類によっ
       ております。
       (1)提出会社

                                  帳簿価額(百万円)
        事業所名                                             従業員数
               機能の     設備の                                      セグ
        (所在地)        名称     内容    建物及び     機械装置及び       土地                 (人)    メント
                                           その他      合計
                          構築物      運搬具     (面積千㎡)
     狭山工場              化粧品                  3,147                 51
              化粧品製造              776      528           220     4,672        全社
     (埼玉県狭山市他)              生産設備
                                      (106)                 [13]
     群馬工場              化粧品                  1,334                 -
              化粧品製造                                            全社
                           7,289      2,464            366    11,454
     (群馬県伊勢崎市)              生産設備                   (96)                [-]
     コーセー研究所
                    研究開発                   879                114
              応用研究              757      17           84    1,739        全社
     (東京都北区)              設備                    (5)                [7]
     コーセー基礎研究所              研究開発                   226                 56
              基礎研究              302       0          201      731       全社
                    設備
     (東京都板橋区)                                  (1)                [6]
     本社         全社的管理     その他                    -                546
                            461      18           862     1,342        全社
     (東京都中央区)         企画業務     設備                   (-)                [146]
     情報統括部              その他                    -                20
              情報処理              103      -           50     154       全社
     (埼玉県狭山市)              設備                   (-)                 [2]
     コーセー
                    その他                   303                 -
     王子研修センター         研修施設             1,043       0           10    1,357        全社
                    設備
                                       (2)                [-]
     (東京都北区)
                    その他                  4,596                3,592
     その他                      1,529       5          773     6,905        全社
                    設備
                                       (94)                [484]
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       (2)国内子会社
                                    帳簿価額(百万円)
              事業所名                                        従業員数
                   機能の    設備の                                   セグ
       会社名
             (所在地)      名称    内容              土地                  (人)   メント
                           建物及び     機械装置
                                         リース資産     その他     合計
                           構築物    及び運搬具     (面積千㎡)
             本社他      化粧品    化粧品               4,313                 2,216

     ㈱アルビオン                       4,195      646         514    1,215    10,885       化粧品
             東京都中央区      製造販売    製造卸売               (126)                [1,020]
     コーセー化粧品        本社他      化粧品    化粧品               283                 550

                             142     -         38    644   1,108       全社
     販売㈱        東京都中央区      販売    卸売                (0)               [1,021]
       (3)在外子会社

                                    帳簿価額(百万円)
              事業所名      機能の    設備の                             従業員数    セグ
        会社名
              (所在地)      名称    内容               土地               (人)   メント
                            建物及び     機械装置
                                            その他      合計
                             構築物    及び運搬具     (面積千㎡)
     高絲化粧品        中国      化粧品    化粧品                  -               2

                               191      81          20     293      化粧品
     有限公司        浙江省杭州市      製造    製造卸売
                                         (-)              [211]
     台湾高絲股份              化粧品    化粧品                 362               2

             台湾省台北市                                            化粧品
                               207      31          340     942
     有限公司              製造販売    製造卸売                  (7)             [627]
      (注)1.金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。
           帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であります。
         2.提出会社には貸与資産5,264百万円が含まれております。
           なお、連結子会社以外への主な貸与資産は、資材仕入先への金型の貸与391百万円であります。
         3.提出会社のコーセー研究所には、技術情報センター(東京都北区)を含めて表示しております。
         4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に外数で記載しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの設備投資につきましては、今後の需要予測、新製品計画をもとに各社で策定しております。
        設備計画は原則的に連結各社が策定しておりますが、全体の調整は、提出会社が行っております。
        なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修、売却計画は、次のとおりであります。
       (1)重要な設備の新設

                             投資予定金額             着手及び完了予定年月
                  セグメ
       会社名                設備の               資金調達                 完成後の
             所在地    ントの
       事業所名                 内容     総額    既支払額      方法                増加能力
                  名称                         着手    完了予定
                           (百万円)     (百万円)
     ㈱コーセー        東京都         研究開発

                  全社           4,000      883  自己資金     平成28.2     平成31.3        -
     先端技術研究所        北区         設備
     ㈱アルビオン                 化粧品                               化粧水20%増加

             熊谷市    化粧品           11,364       112  自己資金     平成29.7     平成32.7
     熊谷工場                 生産設備                               乳液25%増加
       (2)重要な改修

         該当事項はありません。
       (3)重要な設備の売却

         該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                 普通株式                               200,000,000

                  計                             200,000,000

        ②【発行済株式】

                                         上場金融商品取引所
           事業年度末現在発行数(株)                提出日現在発行数(株)
       種類                                  名又は登録認可金融              内容
             (平成30年3月31日)               (平成30年6月28日)
                                         商品取引業協会名
                                          東京証券取引所          単元株式数は100

      普通株式           60,592,541               60,592,541
                                           市場第一部         株であります。
       計          60,592,541               60,592,541             -          -

       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式        発行済株式                       資本準備金        資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
        年月日        総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                               (百万円)        (百万円)
                 (千株)        (千株)                      (百万円)        (百万円)
     平成18年4月1日
                  5,508       60,592          -      4,848         -      6,390
     (注)
      (注)1株を1.1株に株式分割いたしました。
       (5)【所有者別状況】

                                                  平成30年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数100株)

                                                       単元未満
                                                       株式の状況
       区分                             外国法人等
             政府及び地            金融商品     その他の
                   金融機関                         個人その他       計
                                                        (株)
             方公共団体            取引業者      法人
                                   個人以外      個人
     株主数(人)         -        58     21     120     574      ▶   9,501     10,278      -
     所有株式数
              -      84,546      2,207     16,060    160,018        7  342,128     604,966       95,941
     (単元)
     所有株式数の
              -      13.98      0.37     2.65    26.45     0.00     56.55      100     -
     割合(%)
      (注)1.自己株式3,548,828株は、「個人その他」に35,488単元、「単元未満株式の状況」に28株含めて記載してお
           ります。
         2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が、そ
           れぞれ38単元及び10株含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                  平成30年3月31日現在
                                                    発行済株式(自己
                                                    株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
          氏名又は名称                     住所
                                            (千株)
                                                    株式数の割合
                                                    (%)
                                                7,294         12.79

     小林 一俊                  東京都港区
                                                7,240         12.69

     小林 孝雄                  東京都港区
                                                7,115         12.47

     小林 正典                  東京都千代田区
                       270  PARK   AVENUE,    NEW  YORK,   NY  10017,
     ジエーピー モルガン チエース 
                                                2,057          3.61
     バンク 380055
                       UNITED    STATES    OF  AMERICA
                                                1,926          3.38
     小林 和夫                  東京都中野区
     日本マスタートラスト信託銀行株式
                       東京都港区浜松町2-11-3                         1,639          2.87
     会社(信託口)
                                                1,503          2.64
     小林 保清                  東京都品川区
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1-8-11                         1,412          2.48
     株式会社(信託口)
     公益財団法人コスメトロジー研究振
                       東京都中央区八丁堀3-11-8                         1,279          2.24
     興財団
                       ONE  LINCOLN    STAEET,    BOSTON
     ステート ストリート バンク ア
                                                1,077          1.89
     ンド トラスト カンパニー                  MA  USA  02111
                                -                32,546          57.06
             計
      (注)1.上記のほか、当社は自己株式3,548千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合:5.86%)を所有してお
          ります。
        2.平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同
          保有者である、みずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社が、平
          成28年10月14日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在に
          おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
          なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
                氏名又は名称                保有株券等の数(千株)                株券等保有割合(%)

         株式会社みずほ銀行                                  841               1.39
         みずほ証券株式会社                                  240               0.40
         みずほ信託銀行株式会社                                  569               0.94
         アセットマネジメントOne株式会社                                 1,465                2.42
                   計                       3,116                5.14
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成30年3月31日現在
            区分             株式数(株)           議決権の数(個)                内容

     無議決権株式                      -            -             -

     議決権制限株式(自己株式等)                      -            -             -

     議決権制限株式(その他)                      -            -             -

     完全議決権株式(自己株式等)                 普通株式       3,548,800           -             -

     完全議決権株式(その他)                 普通株式      56,947,800            569,478            -

     単元未満株式                 普通株式        95,941         -       一単元(100株)未満の株式

     発行済株式総数                       60,592,541           -             -

     総株主の議決権                      -             569,478            -

      (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,800株含まれております。また、「議
         決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数38個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成30年3月31日現在
                                                    発行済株式総数

                              自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所                                に対する所有株
                              株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                    式数の割合(%)
                  東京都中央区日本橋
     株式会社コーセー                          3,548,800         -      3,548,800          5.86
                  三丁目6番2号
           計            -        3,548,800         -      3,548,800          5.86
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                      404           5,699,280

      当期間における取得自己株式                                       38           769,500

      (注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                            -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                            -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                  -        -        -        -
      た取得自己株式
      その他(単元未満株式の売渡請求による売
                                  -        -        -        -
      渡し)
      保有自己株式数                        3,548,828            -     3,548,866            -
      (注)1.当期間における処理自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
          売渡しによる株式は含まれておりません。
        2.当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
          の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        利益配分に関しましては、安定配当を基本としておりますが、今後の事業拡大のための内部資金の確保に配慮しつ
       つ、財政状態、業績の進展状況、配当性向等を勘案し、株主への利益還元に取り組んでいく方針であります。
        当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の
       決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当期の期末配当につきましては、1株につき22円増配した普通配当85円といたしました。平成29年12月8日付で、
       1株につき63円の中間配当を実施しておりますので、年間配当は148円になります。
        当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定
       めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

                            配当金の総額          1株当たり配当額
              決議年月日
                             (百万円)            (円)
             平成29年10月31日
                                 3,593             63
              取締役会決議
             平成30年6月28日
                                 4,848             85
             定時株主総会決議
      4【株価の推移】

       (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
       回次        第72期          第73期          第74期          第75期          第76期
      決算年月       平成26年3月          平成27年3月          平成28年3月          平成29年3月          平成30年3月

      最高(円)            3,400          6,790         13,670          11,200          22,280

      最低(円)            2,037          3,095          6,510          7,780          9,730

      (注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

       (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

       月別      平成29年10月        平成29年11月        平成29年12月        平成30年1月        平成30年2月        平成30年3月
      最高(円)         15,040        17,410        18,380        19,530        20,910        22,280

      最低(円)         12,440        13,920        16,870        17,460        18,070        19,250

      (注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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      5【役員の状況】
        男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
                                                        所有株式数
       役名      職名      氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                昭和61年4月 当社入社
                                平成3年3月 取締役
                                平成7年3月 常務取締役
     取締役社長
                 小林 一俊      昭和37年8月8日生         平成16年6月 代表取締役副社長                    (注)8      7,294
     (代表取締役)
                                平成19年6月 代表取締役社長(現任)、コーセー
                                      化粧品販売株式会社代表取締役社
                                      長(現任)
                                平成5年4月 当社入社
                                平成10年6月 取締役
                                平成17年3月 国際副本部長
     専務取締役            小林 孝雄      昭和40年4月6日生         平成18年6月 コーセーコスメポート株式会社                  代
                                                    (注)8      7,240
                                      表取締役社長(現任)
                                平成25年6月 当社常務取締役
                                平成26年6月 専務取締役(現任)
                                昭和55年4月 当社入社
                                平成23年3月 当社執行役員、コーセー化粧品販
                                      売株式会社常務取締役
                                平成25年3月 コーセー化粧品販売株式会社専務
     常務取締役            熊田 篤男      昭和31年4月29日生                            (注)6        ▶
                                       取締役(現任)
                                平成25年6月 当社取締役
                                平成28年6月 当社常務取締役(現任)
                                平成16年3月 当社入社
                                平成23年3月 執行役員
     常務取締役            小林 正典      昭和48年4月19日生                            (注)6      7,115
                                平成25年6月 取締役
                                平成29年6月 常務取締役(現任)
                                昭和59年4月 当社入社
                                平成22年6月 コーセー化粧品販売株式会社監査
                                       役(現任)
                                平成23年3月 当社執行役員
     常務取締役            澁澤 宏一      昭和35年10月31日生         平成23年6月 コーセーコスメポート株式会社監
                                                   (注)6        1
                                       査役(現任)
                                平成25年6月 当社取締役
                                平成30年3月 当社社長室長(現任)
                                平成30年6月 当社常務取締役(現任)
                                平成12年4月 株式会社アルビオン入社
                                平成17年5月 ALBION         Cosmetics(America),Inc.
                                       President(現任)
                                平成17年9月 株式会社アルビオン執行役員
     取締役            小林 勇介      昭和45年12月24日生                            (注)8       463
                                平成18年9月 同社取締役
                                平成26年6月 当社取締役(現任)
                                平成29年4月 株式会社アルビオン常務取締役
                                      (現任)
                                昭和59年4月 当社入社
                                平成27年3月 執行役員
                                平成29年3月 Tarte,Inc.           Director(Chairman) 
                                      (現 任)、KOSE    America,Inc.      Direc
     取締役            栁井 陸仁      昭和35年12月10日生                            (注)6        1
                                       ctor(CEO&          President)    (現任)
                                平成29年6月 当社取締役(現任)
                                平成30年3月 当社欧米事業部長(現任)
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                                                        所有株式数
       役名      職名      氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                昭和62年4月 第一生命保険相互会社(現第一生
                                      命保険株式会社)入社
                                平成元年8月 株式会社アクスル設立
                                平成22年4月       当社  入社
                                平成22年5月 当社宣伝部長(現任)
     取締役            北川 一也      昭和38年5月16日生         平成25年3月 当社執行役員                    (注)8        0
                                平成30年3月 当社デジタルマーケティング事業
                                      部長(現任)
                                平成30年6月 コーセープロビジョン株式会社代
                                      表取締役(現任)
                                平成30年6月 当社取締役(現任)
                                平成3年4月 弁護士登録
                                平成13年7月 戸井川法律事務所設立
                                平成18年5月 日比谷T&Y法律事務所設立(現任)
     取締役            戸井川 岩夫      昭和28年8月22日生         平成26年6月 当社取締役(現任)                    (注)8        -
                                (重要な兼職の状況)
                                日本農薬株式会社社外取締役
                                東都水産株式会社社外監査役
                                平成7年4月 株式会社フジテレビジョン入社
                                平成23年12月 弁護士登録
                                平成23年12月 弁護士法人松尾総合法律事務所入
     取締役            菊間 千乃      昭和47年3月5日生               所(現任)              (注)8        -
                                平成30年6月 当社取締役(現任)
                                (重要な兼職の状況)
                                弁護士法人松尾総合法律事務所 弁護士
                                昭和59年4月 当社入社
                                平成23年3月 研究所メイク製品研究室長
     常勤監査役            鈴木 一弘      昭和32年11月15日生                             (注)4        3
                                平成27年3月 研究所参事
                                平成27年6月 常勤監査役(現任)
                                昭和56年4月 当社入社
                                平成18年3月 執行役員マーケティング副本部長
                                      兼商品開発部長
                 荒金 久美
     常勤監査役                  昭和31年7月4日生         平成22年3月 研究所長
                                                    (注)7        2
                 (本名  亀山久美)
                                平成23年3月 品質保証部長
                                平成23年6月 取締役
                                平成29年6月 常勤監査役(現任)
                                昭和49年4月 弁護士登録
     監査役            村上  實      昭和21年9月12日生         昭和58年4月 村上法律事務所設立(現任)                    (注)4        -
                                平成23年6月 当社監査役(現任)
                                昭和56年8月 公認会計士登録
                                平成26年7月 公認会計士岩渕信夫事務所設立(現
                                       任)
                                平成28年6月 当社監査役(現任)
     監査役            岩渕 信夫      昭和28年2月28日生         (重要な兼職の状況)                    (注)5        -
                                株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役監
                                査等委員(常勤)
                                株式会社ウイルプラスホールディングス社外監査
                                役
                                            計                                       22,127
                                 28/85






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     (注)    1.取締役戸井川岩夫、菊間千乃は社外取締役であります。
         2.監査役         村上實、岩渕信夫        は社外監査役であります。
         3.専務取締役小林孝雄、常務取締役小林正典は取締役社長小林一俊の弟であります。
         4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
         5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
         6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
         7.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
         8.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
         9.      当社は、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
         上席執行役員      中 林 治 郎  SCM・生産・調達担当

                      コンシューマーブランド事業部チェーンオペレーション推販部長
         上席執行役員      神 尾 泰 弘
                      コーセー化粧品販売株式会社取締役コンシューマー支店統括
         執  行  役  員  林   忠   信  SCM統括部長
         執  行  役  員  新 本 浩 一  生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役
         執  行  役  員  仁 尾 智 行  アジア事業部長、アジア圏海外連結関係会社担当
         執  行  役  員  長谷川 匠      商品デザイン部長、品質保証部担当
         執  行  役  員  牛  村   稔   人事部長
         執  行  役  員  林   昭   伸  研究所長兼価値創造研究室長
         執  行  役  員  松  本   昇  総務部・法務部担当
         執  行  役  員  望 月 愼 一  経理部長
         執  行  役  員  藤  原   功  コーセー化粧品販売株式会社常務取締役
         執  行  役  員  新 井 則 之  コーセー化粧品販売株式会社取締役              事業  開発部長
         執  行  役  員  原 谷 美 典  経営企画部長
                                 29/85












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      6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社グループは、経営方針の中核に「コーセーグループとしての企業価値を高める経営を継続して行ってい
         く」ことを掲げ、事業の拡大と効率を追求した経営に取組んでおります。この企業価値を高める経営の継続にあ
         たりましては、コーポレート・ガバナンスが機能することが不可欠であり、当社グループではコーポレート・ガ
         バナンスを経営上の重要な課題のひとつと位置付け、健全な経営を遂行する組織体制や仕組みを整備し、継続的
         に社会的信用を保持するための体制づくりを進めております。
        ②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

         イ 企業統治の体制の概要
           当社は監査役設置会社であります。また、取締役会の議長は取締役社長が務めております。業務執行にあ
          たっては取締役社長が議長を務める経営会議の他、経営政策検討会議や役員会議等を機動的に運営し、迅速で
          効率的な経営を行っております。
         ロ 当該企業統治の体制を採用する理由

           当社の業務執行は、取締役の管掌範囲を明確にし、少人数による迅速な意思決定ができる体制としておりま
          す。取締役会の運営につきましては、各取締役及び各監査役が忌憚のない意見を述べて議論するなど相互牽制
          機能を有効に働かせ、ガバナンス機能を十分に果たすよう実践しております。また、執行役員制度を導入し、
          業務執行の効率化へ向けた取り組みを積極的に進めております。提出日現在、取締役は10名、執行役員は13名
          であります。
         ハ 監査役監査及び内部監査の状況

           当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、常勤監査役2名と非常勤監査役2名で監査役会を構成して
          おります。非常勤監査役2名は株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしている社外監査役で
          あります。なお、監査役と会計監査人との連携については、一年間の監査計画に関する相互報告、決算後の会
          計監査実施報告、四半期決算後の重要な会計方針の報告及び内部統制監査実施報告を実施しており、適宜情報
          交換及び意見交換を行っております。
           業務執行部門から独立した組織である監査室(本報告書提出日現在14名体制)は、中期及び年次監査計画に
          基づき、業務活動全般にわたる監査を実施しております。内部監査結果は社長及び監査役に報告されるととも
          に、被監査部門長にも通知され、監査室による改善状況の確認も行われております。
         ニ 会計監査の状況

           会計監査人につきましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。会計
          監査人は、経営者との間で定期的なディスカッションを開催するほか、監査役に監査結果の報告を行う際にも
          適宜情報交換及び意見交換を行っております。また、内部監査結果の概要についても情報の共有を図るなど、
          相互に連携をとり、効果的な監査の実施に務めております。
           業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであり、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士18名、
          公認会計士試験合格者等6名及びその他12名であります。
                 公認会計士の氏名等                  所属する監査法人名称
                         原科 博文

           指定有限責任社員
                                  新日本有限責任監査法人
           業務執行社員
                         森田 祥且
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         ホ 内部統制システムについての基本的な考え方及びその整備状況
           当社は、業務の適正を確保することを目的に定めた内部統制に係る基本方針に基づき、グループの全役職員
          により遂行される内部統制の仕組みの充実とその有効性の確保に努めております。
           法令、定款及び「取締役会規程」その他「稟議規程」等に従い、定期的又は、必要に応じて取締役会を開催

          し、取締役の職務執行を相互に監督しております。取締役は取締役会の決議及び社内規程に従い、担当業務を
          執行しております。監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性
          を監査しております。監査室は「内部監査規程」に基づき、業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守
          状況、業務執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施し、内部監査結果に関して、監査
          役へ報告しております。当社における「コンプライアンス」とは、法令遵守のみならず、「正しきことに従う
          心」をもって社会的倫理に則った行動をとることをいいます。コンプライアンス推進体制及び活動は、「リス
          クマネジメント・コンプライアンス規程」に基づくものとし、その活動内容は、「コンプライアンス委員会」
          によって、定期的に取締役会に報告されております。「コンプライアンス推進委員会」は取締役及び使用人に
          対する研修などの啓蒙活動を行っております。内部通報窓口として社内窓口に加え社外窓口を設置し、取締役
          及び使用人からの報告・相談に対応する体制を整備しております。
           株主総会議事録、取締役会議事録及び稟議書等の業務執行の意思決定に係る重要な情報を、法令及び社内規

          程に定めるところにより、適切に保存・管理し、取締役及び監査役はいつでもこれを閲覧できることとしてお
          ります。会社の重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は開示すべき
          情報を迅速かつ網羅的に収集したうえで、法令等に従い、適時かつ適切に開示しております。
           当社の持続的発展を脅かすあらゆるリスク、特にコンプライアンス問題、品質問題、情報セキュリティ問

          題、市場問題、災害発生、その他の様々なリスクに対処すべく、リスクを適切に認識し、管理するための規程
          として「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を定めております。この規程に則り、個々のリスクに
          対する管理責任者を任命し、リスク管理体制の整備を推進しております。リスク管理を統括する「リスクマネ
          ジメント委員会」を設置し、その審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告させるとともに、リスク管理方
          針の策定、リスク対応状況の点検・フォロー、リスクが顕在化した時の対応協議など、リスク管理体制の充実
          に努めております。危機管理に関する規程「危機管理規程」を定め、重大なリスクが顕在化した場合に被害を
          最小限に抑制するために迅速かつ適切に対処できる体制を構築しております。
           各取締役の管掌範囲・権限・責任の明確化を図ると共に、独立性のある社外役員による監視・監督により取

          締役による適正かつ効率的なグループ経営を実現することとしております。取締役会は「取締役会規程」に付
          議事項・報告すべき重要事項を規定し、取締役会の効率的な運営を図っております。また、業務執行の意思決
          定の効率化のための経営会議を設置しております。執行役員制度を採用し、迅速な職務の執行を図っておりま
          す。
           関係会社を統括主管する責任者を定めると共に、関係会社に対して原則として当社から取締役及び監査役を

          派遣し、グループ全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行っております。関係会社を統括主管
          する責任者は、「関係会社管理規程」に基づき、各子会社に経営状況、財務状況、その他経営上の重要事項を
          報告させております。関係会社の業務活動全般も監査室による内部監査の対象とし、監査室は「内部監査規
          程」に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性などにつき、定期的
          に内部監査を実施しております。
           財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等の趣旨に則り、財務報告に係る内部統制の整備・運用

          を行い、その有効性を継続的に評価、報告しております。また、是正、改善の必要があるときには、速やかに
          その対策を講ずることとしております。
           その整備状況並びに運用状況については、監査室及び監査役によりモニタリング・検証されております。

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          ヘ 監査役への報告に関する基本的な考え方及びその整備状況
           取締役及び執行役員は、定期的に職務執行状況を監査役に報告しております。また、役職者は、当社及びグ
          ループ内の各関係会社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合
          には、直ちに監査役に報告することとなっております。使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼ
          す恐れがある事実などを直接報告することができる体制を整備しております。
           当社が制定するコンプライアンスに関する運用マニュアルに基づき、当社グループの取締役及び使用人が上

          述の報告を行ったときは、当該報告者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わないこ
          ととしております。また、当該報告者に関する情報及び報告内容は、厳重な管理を行うこととしております。
           監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、監査室は監査役と各事業年度の内部監

          査計画の策定、内部監査結果等について、定期的な情報交換及び連携を図っております。
         ト   反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

           当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の不当な要求には応じないことを「コーセー
          グループ行動規範」で明確に宣言し、全社的に取り組むとともに、本社総務部が統括部門となり、警察及び弁
          護士等の外部専門機関と連携を取りながら、組織的に対応することとしております。また、当社及び関係会社
          においては、必要に応じて取引先の事前の審査を行い、取引契約書の中に反社会的勢力排除条項を設けること
          としております。
         チ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結

           当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、法令の定める額を損害賠
          償責任の限度額として責任限定契約を締結しております。
           当社のコーポレート・ガバナンス体制の概念図は、次のとおりであります。

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        ③役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
         イ 報酬内容の決定に関する方針
           当社役員の報酬等の内容の決定に関する方針は、中長期的な企業価値の増大につなげることを主眼においた
          報酬体系としております。
           取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上、及び中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うこと
          を考慮し、会社業績の向上や役員の業績との連動性を高め、月額報酬と賞与で構成しております。
           月額報酬は、各取締役の職位に応じて、経営環境等を勘案して報酬額を決定しております。賞与は、当事業
          年度の当社グループの業績・担当部門の業績、及び個人の業績評価に基づいて決定しております。
           監査役の報酬については、職位に応じた月額報酬を支給しております。
         ロ 役員報酬等の決定方法

           役員の報酬は、株主総会において取締役及び監査役に区分して定められた、各々の総額の範囲内において各
          役員に配分するものとしております。その配分は、取締役の報酬については社外役員を中心とした人事委員会
          でその妥当性について審議した後、取締役会で決定しており、監査役の報酬については監査役の協議により決
          定しております。
           また、当社では役員退職慰労金制度を設けております。当該支給額には基準を設けており、在任中の各年度
          に毎期積立額を引当計上しております。
         ハ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                      対象となる
                      報酬等の総額
            役員区分                                          役員の員数
                                              役員退職慰労
                      (百万円)
                               基本報酬         賞与
                                                       (人)
                                              引当金繰入額
        取締役
                          425        266         48        110        11
        (社外取締役を除く。)
        監査役
                           42        40        -         2       3
        (社外監査役を除く。)
                           30
        社外役員                           30        -        -        3
         ニ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

                                  報酬等の種類別の額(百万円)
                                                       報酬等
          氏名      役員区分       会社区分                                の総額
                                              役員退職慰労
                               基本報酬         賞与
                                                      (百万円)
                                              引当金繰入額
        小林 一俊       取締役       提出会社            127         16        55       199
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        ④社外取締役及び社外監査役
           当社は、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役2名及び社外監査役2名を選任してお
          ります。
           社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査
          役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしておりま
          す。
           社外監査役の会計監査人との連携については、一年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施
          報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び
          意見交換を行っております。
           また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説
          明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報
          告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べてお
          ります。
           なお、当社は独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益
          相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
        ⑤取締役の定数

          当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
        ⑥取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
          また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
        ⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

         イ 自己の株式の取得
           当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得す
         ることができる旨定款に定めております。
          これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策の遂行を可能とするためで
         あります。
         ロ 中間配当

           当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配
         当を行うことができる旨定款に定めております。
          これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
         ハ 取締役及び監査役の責任免除

           当社は取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第426条第
         1項の規定に基づき、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨を定款で
         定めております。
        ⑧株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。
          これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
         とするものであります。
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        ⑨株式の保有状況
         イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
             19銘柄    9,391百万円
         ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

           的
         前事業年度
          特定投資株式
                                     貸借対照表
                 銘柄            株式数(株)         計上額           保有目的
                                     (百万円)
                                            当社グループとの資本業務提携関
                                664,000
        ㈱ミルボン                                3,718
                                            係の強化のため
                                            当社グループの商品販売における
        ゼリア新薬工業㈱
                                468,600         802
                                            取組関係強化のため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ㈱マツモトキヨシホールディングス                        107,800         569
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの金融取引等の業務
        ㈱みずほフィナンシャルグループ                       2,000,000          408
                                            のより円滑な推進のため
                                            当社グループの金融取引等の業務
        ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                        500,000         349
                                            のより円滑な推進のため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ㈱ツルハホールディングス                         9,800        100
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ㈱三越伊勢丹ホールディングス                        31,415         38
                                            をより円滑に推進するため
        MS&ADインシュアランス           グループ     ホール
                                            当社グループの金融取引等の業務
                                 5,494        19
                                            のより円滑な推進のため
        ディングス㈱
                                            当社グループの商品販売等の業務
        イオン㈱                         9,115        14
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ウエルシアホールディングス㈱                         4,049        12
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
                                  500       10
        ㈱コスモス薬品
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
                                 3,115
        ㈱あらた                                  9
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ㈱丸榮                        78,515         6
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの原材料仕入の業務
        イワキ㈱                        14,641         ▶
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ㈱さいか屋                         2,904         0
                                            をより円滑に推進するため
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         当事業年度
          特定投資株式
                                     貸借対照表
                 銘柄            株式数(株)         計上額           保有目的
                                     (百万円)
                                            当社グループとの資本業務提携関
                               1,328,000
        ㈱ミルボン                                6,248
                                            係の強化のため
                                            当社グループの商品販売における
        ゼリア新薬工業㈱
                                468,600         997
                                            取組関係強化のため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ㈱マツモトキヨシホールディングス                        215,600         970
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの金融取引等の業務
        ㈱みずほフィナンシャルグループ                       2,000,000          382
                                            のより円滑な推進のため
                                            当社グループの金融取引等の業務
        ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                        500,000         348
                                            のより円滑な推進のため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ㈱ツルハホールディングス                         9,800        148
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ㈱三越伊勢丹ホールディングス                        33,094         38
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ウエルシアホールディングス㈱                         4,351
                                          20
                                            をより円滑に推進するため
        MS&ADインシュアランス           グループ     ホール
                                            当社グループの金融取引等の業務
                                 5,494        18
                                            のより円滑な推進のため
        ディングス㈱
                                            当社グループの商品販売等の業務
        イオン㈱                         9,596        18
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
                                 3,115        18
        ㈱あらた
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
                                  500       10
        ㈱コスモス薬品
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの原材料仕入の業務
        イワキ㈱                        14,641         6
                                            をより円滑に推進するため
                                            当社グループの商品販売等の業務
        ㈱さいか屋                          290        0
                                            をより円滑に推進するため
         ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額

          並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
                   前事業年度
                                      当事業年度(百万円)
                   (百万円)
           区分
                 貸借対照表計上額         貸借対照表計上額          受取配当金の         売却損益の         評価損益の
                   の合計額         の合計額         合計額         合計額         合計額
         非上場株式                 9         9        -         -       (注)
         上記以外の株式                16         26         0        -        -

          (注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
             「評価損益の合計額」は記載しておりません。
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       (2)【監査報酬の内容等】
        ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく
               報酬(百万円)            報酬(百万円)            報酬(百万円)            報酬(百万円)
      提出会社                  85            0           86            -

      連結子会社                  13            -            13            -

         計               99            0          100            -

        ②【その他重要な報酬の内容】

        (前連結会計年度)
          当社及び一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アン
         ド・ヤングに対して、監査業務及び非監査業務(税務コンサルタント業務等)に基づく報酬を95百万円支払って
         おります。
        (当連結会計年度)
          当社及び一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アン
         ド・ヤングに対して、監査業務及び非監査業務(税務コンサルタント業務等)に基づく報酬を109百万円支払っ
         ております。
        ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

        (前連結会計年度)
          当社は、新日本有限責任監査法人に対して、生産性向上設備投資促進税制に係る手続業務及び会計業務の改善
         に係る支援業務についての対価を支払っております。
        (当連結会計年度)
          該当事項はありません。
        ④【監査報酬の決定方針】

          監査公認会計士等に対する監査報酬は、有効性と効率性を前提に監査計画の監査日数と内容を監査公認会計士
         等と協議し、監査公認会計士等が必要な監査を十分に行うことができる報酬となっているか検証し、監査役の同
         意を得て決定しております。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30
       年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)の財務諸表について、
       新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
       務会計基準機構へ加入し、企業会計基準・企業会計基準適用指針・実務対応報告等を入手しております。
        また、公益財団法人財務会計基準機構等の行う企業会計基準、ディスクロージャー制度に関するセミナー等に参加
       しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         71,921              83,637
         現金及び預金
                                                      ※3 41,403
                                         38,328
         受取手形及び売掛金
                                         12,672               8,274
         有価証券
                                         20,982              29,260
         商品及び製品
                                         2,086              2,407
         仕掛品
                                         17,660              19,271
         原材料及び貯蔵品
                                         5,647              6,044
         繰延税金資産
                                         2,823              2,913
         その他
                                          △ 47             △ 48
         貸倒引当金
                                        172,074              193,164
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         37,087              37,813
          建物及び構築物
                                        △ 19,686             △ 20,961
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                             17,400              16,852
          機械装置及び運搬具                               15,242              16,078
                                        △ 11,759             △ 12,251
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                              3,482              3,827
                                         34,511              36,164
          工具、器具及び備品
                                        △ 29,442             △ 30,357
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                              5,068              5,806
                                         16,524              16,555
          土地
                                         1,637              1,932
          リース資産
                                        △ 1,094             △ 1,314
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                               543              618
                                         1,801              4,351
          建設仮勘定
                                         44,822              48,011
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         1,445              1,563
          ソフトウエア
                                         8,479              7,629
          のれん
                                         7,814              7,190
          その他
                                         17,739              16,383
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        ※1 6,864            ※1 10,381
          投資有価証券
                                         3,156              1,002
          繰延税金資産
                                         2,727              2,850
          その他
                                         △ 193             △ 247
          貸倒引当金
                                         12,554              13,986
          投資その他の資産合計
                                         75,116              78,381
         固定資産合計
                                        247,191              271,545
       資産合計
                                 39/85





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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                                      ※3 9,534
                                         9,533
         支払手形及び買掛金
                                                      ※3 15,849
                                         11,978
         電子記録債務
                                         1,016               600
         短期借入金
                                           174              227
         リース債務
                                         12,184              13,725
         未払金
                                         10,964               9,423
         未払費用
                                         6,077              7,865
         未払法人税等
                                         1,242              1,872
         未払消費税等
                                         1,998              1,928
         返品調整引当金
                                           862             1,795
         その他
                                         56,033              62,821
         流動負債合計
       固定負債
         リース債務                                  438              484
                                         2,346              2,513
         役員退職慰労引当金
                                         8,207              4,952
         退職給付に係る負債
                                         2,583              1,172
         繰延税金負債
                                           452              993
         その他
                                         14,027              10,116
         固定負債合計
                                         70,060              72,938
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         4,848              4,848
         資本金
                                         6,388                -
         資本剰余金
                                        157,205              180,514
         利益剰余金
                                        △ 9,093             △ 9,098
         自己株式
                                        159,348              176,263
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,462              3,651
         その他有価証券評価差額金
                                         3,915              4,098
         為替換算調整勘定
                                         △ 918               70
         退職給付に係る調整累計額
                                         4,458              7,820
         その他の包括利益累計額合計
                                         13,323              14,523
       非支配株主持分
                                        177,130              198,607
       純資産合計
                                        247,191              271,545
      負債純資産合計
                                 40/85








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
                                        266,762              303,399
      売上高
                                        ※1 67,027             ※1 81,547
      売上原価
                                        199,735              221,852
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         18,684              20,008
       広告宣伝費
                                         51,208              55,374
       販売促進費
                                         9,621              11,731
       運賃及び荷造費
                                         43,830              45,420
       給料及び手当
                                         1,813              1,922
       退職給付費用
                                         6,621              7,041
       法定福利費
                                         2,945              3,188
       減価償却費
                                         25,849              28,755
       その他
                                       ※1 160,574             ※1 173,443
       販売費及び一般管理費合計
                                         39,160              48,408
      営業利益
      営業外収益
                                           220              196
       受取利息
                                           73              74
       受取配当金
                                           30              34
       特許実施許諾料
                                           -               ▶
       有価証券償還益
                                           47              382
       還付消費税等
                                           325              328
       雑収入
                                           696             1,020
       営業外収益合計
      営業外費用
                                            7              5
       支払利息
                                            5              -
       有価証券償還損
                                            ▶              ▶
       不動産賃貸費用
                                           30              10
       支払手数料
                                           217              774
       為替差損
                                           27              127
       雑損失
                                           292              920
       営業外費用合計
                                         39,564              48,508
      経常利益
      特別利益
                                         ※2 168             ※2 32
       固定資産売却益
                                           -               0
       投資有価証券売却益
                                           168               32
       特別利益合計
      特別損失
                                           272              213
       固定資産処分損
                                           14              -
       投資有価証券評価損
                                           21              79
       減損損失
                                           -               6
       その他
       特別損失合計                                   308              299
                                         39,425              48,242
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   14,276              15,961
                                         1,208             △ 1,246
      法人税等調整額
                                         15,485              14,715
      法人税等合計
                                         23,939              33,526
      当期純利益
                                         2,282              2,914
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                         21,657              30,611
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 41/85



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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
                                         23,939              33,526
      当期純利益
      その他の包括利益
                                           794             2,189
       その他有価証券評価差額金
                                         △ 842              168
       為替換算調整勘定
                                           751             1,023
       退職給付に係る調整額
                                          ※ 703             ※ 3,381
       その他の包括利益合計
                                         24,643              36,908
      包括利益
      (内訳)
                                         22,353              33,974
       親会社株主に係る包括利益
                                         2,290              2,934
       非支配株主に係る包括利益
                                 42/85
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       4,848         6,388        141,480         △ 9,091        143,626
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 5,932                △ 5,932
      親会社株主に帰属する当期
                                        21,657                 21,657
      純利益
      自己株式の取得                                            △ 1        △ 1
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -       15,724          △ 1      15,722
     当期末残高                  4,848         6,388        157,205         △ 9,093        159,348
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利
                         為替換算調整勘定
                   評価差額金              調整累計額       益累計額合計
     当期首残高
                       669      4,729      △ 1,635       3,762       11,154       158,543
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 5,932
      親会社株主に帰属する当期
                                                         21,657
      純利益
      自己株式の取得                                                     △ 1
      株主資本以外の項目の当期
                       792      △ 813       716       695      2,168       2,864
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                       792      △ 813       716       695      2,168       18,587
     当期末残高                 1,462       3,915       △ 918      4,458       13,323       177,130
                                 43/85










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                                                            有価証券報告書
          当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  4,848         6,388        157,205         △ 9,093        159,348
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 7,187                △ 7,187
      親会社株主に帰属する当期
                                        30,611                 30,611
      純利益
      自己株式の取得
                                                  △ 5        △ 5
      非支配株主との取引に係る
                               △ 6,388         △ 115                △ 6,503
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -       △ 6,388        23,308          △ 5      16,914
     当期末残高                  4,848          -      180,514         △ 9,098        176,263
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利
                         為替換算調整勘定
                   評価差額金              調整累計額       益累計額合計
     当期首残高
                      1,462       3,915       △ 918      4,458       13,323       177,130
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 7,187
      親会社株主に帰属する当期
                                                         30,611
      純利益
      自己株式の取得                                                     △ 5
      非支配株主との取引に係る
                                                         △ 6,503
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
                      2,189        182       989      3,361       1,200       4,562
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 2,189        182       989      3,361       1,200       21,476
     当期末残高
                      3,651       4,098         70      7,820       14,523       198,607
                                 44/85









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         39,425              48,242
       税金等調整前当期純利益
                                         5,821              6,977
       減価償却費
                                           21              79
       減損損失
                                           772              816
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    13              65
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   181              166
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 1,707             △ 1,887
       その他の引当金の増減額(△は減少)                                    97             △ 68
       固定資産処分損益(△は益)                                   103              181
                                         △ 294             △ 271
       受取利息及び受取配当金
                                            7              5
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                   178              213
       有価証券償還損益(△は益)                                    5             △ ▶
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    14              -
       投資有価証券売却損益(△は益)                                    -              △ 0
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 5,541             △ 3,073
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 6,348             △ 10,375
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  1,386              3,416
       その他の資産の増減額(△は増加)                                  △ 284              584
       その他の負債の増減額(△は減少)                                 △ 1,029              3,744
                                           -               6
       その他
                                         32,823              48,817
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   335              262
                                           △ 6             △ 5
       利息の支払額
                                        △ 15,824             △ 14,156
       法人税等の支払額
                                         17,327              34,918
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 31,688             △ 30,269
       定期預金の預入による支出
                                         32,474              30,065
       定期預金の払戻による収入
                                           -             △ 565
       有価証券の取得による支出
                                         5,881              1,674
       有価証券の売却及び償還による収入
                                        △ 10,941              △ 9,939
       有形固定資産の取得による支出
                                           855               15
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 585            △ 1,001
       無形固定資産の取得による支出
                                            0              -
       無形固定資産の売却による収入
                                        △ 3,864              △ 111
       投資有価証券の取得による支出
                                           -              10
       投資有価証券の売却及び償還による収入
                                         △ 116             △ 185
       子会社株式の取得による支出
                                         △ 174              △ 62
       投資その他の資産の増減額(△は増加)
                                        △ 8,158             △ 10,369
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    -             △ 530
       自己株式の純増減額(△は増加)                                   △ 1             △ 5
                                        △ 5,932             △ 7,187
       配当金の支払額
                                         △ 121             △ 372
       非支配株主への配当金の支払額
       連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
                                           -            △ 7,897
       よる支出
                                           -             △ 192
       子会社の自己株式の取得による支出
                                         △ 194             △ 214
       その他
                                        △ 6,250             △ 16,400
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 293              113
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    2,625              8,261
                                         52,997              55,622
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 55,622              ※ 63,883
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 45/85


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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1.連結の範囲に関する事項
        (1)連結子会社の数           34 社
          連結子会社名は、「第1 企業の概況4.関係会社の状況」に記載のとおりであります。
          前連結会計年度において連結子会社でありましたインターコスメ㈱は、連結子会社であるコーセーインダス
         トリーズ㈱と合併したため、連結の範囲から除いております。
        (2)非連結子会社の名称等

          主要な非連結子会社は、㈱イグニス、KOSE                     BRASIL    COMERCIO     DE  COSMETICOS      LTDA.、㈱アルビオン白神研究
         所及びコーセーミルボンコスメティクス㈱であります。
        (連結の範囲から除いた理由)
          非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益
         剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
       2.持分法の適用に関する事項

        (1)持分法適用の関連会社数
          該当する会社はありません。
        (2)持分法適用外の非連結子会社(㈱イグニス、KOSE                         BRASIL    COMERCIO     DE  COSMETICOS      LTDA.、㈱アルビオン白
         神研究所及びコーセーミルボンコスメティクス㈱)の4社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金
         (持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
         全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
       3.連結子会社の事業年度等に関する事項

         在外連結子会社の決算日は、12月31日であります。
         連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間
        に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
       4.会計方針に関する事項

        (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         ①   有価証券
           満期保有目的債券
            償却原価法(定額法)
           子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
           その他有価証券
            時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主とし
            て移動平均法により算定しております。)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
         ②   デリバティブ
           時価法
         ③ たな卸資産
           主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
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        (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
         ①   有形固定資産(リース資産を除く)
           親会社及び国内連結子会社
            定率法
            ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に
           取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物及び構築物           8年~65年
           機械装置及び運搬具           4年~8年
           工具、器具及び備品           2年~9年
           在外連結子会社
           所在地国の会計基準の規定に基づく定額法
         ② 無形固定資産(リース資産を除く)
            自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法、それ以
           外の無形固定資産については、定額法を採用しております。
         ③ リース資産
           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         ④ 長期前払費用
           定額法
        (3)繰延資産の処理方法
          支出時に全額費用として処理しております。
        (4)重要な引当金の計上基準
         ①   貸倒引当金
           売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、親会社及び国内連結子会社は、一般債権については貸倒実績
          率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
          ます。また、在外連結子会社は、主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。
         ②   返品調整引当金
           親会社及びコーセー化粧品販売㈱、コーセーコスメポート㈱、㈱クリエ、㈱ドクターフィル コスメティク
          ス、㈱アルビオンは、たな卸資産の返品による損失に備えるため、過去の実績等を基礎とした損失見込額を計
          上しております。
         ③   役員退職慰労引当金
           親会社及び㈱アルビオンについては役員の退職慰労金の支給に充てるため、退職慰労金支給に関する内規に
          基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
        (5)退職給付に係る会計処理の方法
         ①   退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、
          給付算定式基準によっております。
         ②   数理計算上の差異の費用処理方法
           数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
          年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
         ③   未認識数理計算上の差異の会計処理方法
           未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退
          職給付に係る調整累計額に計上しております。
        (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
          外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
         ます。
          なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
         相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めておりま
         す。
        (7)のれんの償却方法及び償却期間
          のれんの償却は、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で定額法により償却しております。た
         だし、金額が僅少な場合には発生した連結会計年度の損益として処理しております。
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        (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
         わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
        (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
          税抜方式によっております。
         (未適用の会計基準等)

         ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基
          準委員会)
         (1)概要

           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
          な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
          FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、
          Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会
          において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
          整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
          ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
          べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
          す。
         (2)適用予定日

           平成34年3月期の期首から適用いたします。
         (3)当該会計基準等の適用による影響

           「収益認識に関する会計基準」               等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
          であります。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年3月31日)                 (平成30年3月31日)
     投資有価証券(株式)                                 136百万円                 311百万円
       2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契

       約に基づく連結会計年度の末日の借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年3月31日)                 (平成30年3月31日)
     貸出コミットメントの総額                               14,000百万円                 14,000百万円
     借入実行残高                                 -                 -
     差引額                               14,000                 14,000
       ※3 連結会計年度末日満期手形等

         連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、当連結会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、満期
        日に決済が行われたものとして処理をしております。当連結会計年度末日満期手形等の金額は、次のとおりであ
        ります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成29年3月31日)                 (平成30年3月31日)
     受取手形                                 -百万円                  0百万円
     支払手形                                 -                 727
     電子記録債務                                 -                1,308
         (連結損益計算書関係)

      ※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額
                前連結会計年度                             当連結会計年度
             (自 平成28年4月1日                            (自 平成29年4月1日
              至 平成29年3月31日)                              至 平成30年3月31日)
                          4,992   百万円                         5,326   百万円
      ※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年4月1日                 (自 平成29年4月1日
                             至 平成29年3月31日)                 至 平成30年3月31日)
     土地                                 82百万円                 30百万円
     建物                                 71                 -
     その他                                 15                  1
               計                       168                  32
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         (連結包括利益計算書関係)
      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成28年4月1日               (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                1,161百万円               3,154百万円
      組替調整額                                 △14                 0
       税効果調整前                               1,147               3,155
       税効果額                               △352               △965
       その他有価証券評価差額金                                794              2,189
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                △842                 168
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                  534               899
      組替調整額                                  547               627
       税効果調整前                               1,082               1,526
       税効果額                               △331               △503
       退職給付に係る調整額                                751              1,023
        その他の包括利益合計                               703              3,381
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

                     当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                      株式数(千株)         増加株式数(千株)          減少株式数(千株)           株式数(千株)
      発行済株式

        普通株式                     60,592            -          -        60,592

            合計               60,592            -          -        60,592

      自己株式

        普通株式(注)                      3,548            0          -         3,548

            合計               3,548            0          -         3,548

      (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
       2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり
           決議          株式の種類                          基準日         効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
       平成28年6月29日
                   普通株式          3,251         57   平成28年3月31日          平成28年6月30日
         定時株主総会
       平成28年10月31日
                   普通株式          2,681         47   平成28年9月30日          平成28年12月9日
         取締役会
       (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                   1株当たり
               株式の
                    配当金の総額
                                    配当額
         決議                    配当の原資                基準日         効力発生日
                     (百万円)
                種類
                                    (円)
      平成29年6月29日
               普通株式         3,593     利益剰余金          63   平成29年3月31日          平成29年6月30日
       定時株主総会
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     当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

                     当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                      株式数(千株)         増加株式数(千株)          減少株式数(千株)           株式数(千株)
      発行済株式

        普通株式                     60,592            -          -        60,592

            合計               60,592            -          -        60,592

      自己株式

        普通株式(注)                      3,548            0          -         3,548

            合計               3,548            0          -         3,548

      (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
       2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり
           決議          株式の種類                          基準日         効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
       平成29年6月29日
                   普通株式          3,593         63   平成29年3月31日          平成29年6月30日
         定時株主総会
       平成29年10月31日
                   普通株式          3,593         63   平成29年9月30日          平成29年12月8日
         取締役会
       (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                   1株当たり
               株式の
                    配当金の総額
                                    配当額
         決議                    配当の原資                基準日         効力発生日
                     (百万円)
                種類
                                    (円)
      平成30年6月28日
               普通株式         4,848     利益剰余金          85   平成30年3月31日          平成30年6月29日
       定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    平成28年4月1日              (自    平成29年4月1日
                              至   平成29年3月31日)               至   平成30年3月31日)
      現金及び預金勘定                              71,921   百万円              83,637   百万円
      有価証券勘定                              12,672                 8,274
       計                              84,593                 91,911
      預入期間が3ヶ月を超える定期預金等                             △27,298                 △27,496
      株式及び償還期間が3ヶ月を超える債券等                              △1,672                  △531
       計                             △28,971                 △28,027
      現金及び現金同等物                              55,622                 63,883
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         (金融商品関係)
        1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループの資金運用については、安全性の高い金融資産を中心に運用しております。
         (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
           営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクにつきまして
          は、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握しており
          ます。
           有価証券及び投資有価証券は、安全性の高い金融資産ですが、市場価格の変動リスクに晒されておりま
          す。当該リスクにつきましては、四半期ごとに時価等を把握する管理体制をとっております。
           営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金は、そのほとんどが短期間の支払期日であり
          ます。
           また、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次資金繰計画を作成する等の方法により
          管理しております。
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                                                            有価証券報告書
        2.金融商品の時価等に関する事項
          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
          ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
         前連結会計年度(平成29年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額                 時価            差額
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
      (1)  現金及び預金
                               71,921            71,921
                                                         -
      (2)  受取手形及び売掛金
                               38,328            38,328              -
      (3)  有価証券及び投資有価証券
                               19,220            19,220              -
       資産計                        129,470            129,470               -
      (1)  支払手形及び買掛金
                               9,533            9,533              -
      (2)  電子記録債務
                               11,978            11,978              -
      (3)  未払金                      12,184            12,184              -
       負債計                        33,696            33,696              -
         当連結会計年度(平成30年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額                 時価            差額
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
      (1)  現金及び預金
                               83,637            83,637
                                                         -
      (2)  受取手形及び売掛金
                               41,403            41,403              -
      (3)  有価証券及び投資有価証券
                               18,064            18,064              -
       資産計                        143,104            143,104               -
      (1)  支払手形及び買掛金
                               9,534            9,534              -
      (2)  電子記録債務
                               15,849            15,849              -
      (3)  未払金                      13,725
                                           13,725              -
       負債計                        39,109            39,109              -
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
           資産
              (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
                これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
               簿価額によっております。
              (3)有価証券及び投資有価証券
                これらの時価については、取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっておりま
               す。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載し
               ております。
           負債
              (1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)                        未払金
                これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
               簿価額によっております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                 (単位:百万円)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
             区分
                          (平成29年3月31日)                 (平成30年3月31日)
       非上場株式                              316                 591
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)
          有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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        3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(平成29年3月31日)
                                 1年超         5年超
                        1年以内                           10年超
                                 5年以内         10年以内
                         (百万円)                           (百万円)
                                 (百万円)          (百万円)
       現金及び預金                    71,775           -         -         -
       受取手形及び売掛金                    38,328           -         -         -
       有価証券及び投資有価証券
        満期保有目的の債券
        (1)   国債・地方債等
                            -         -         -         -
        (2)   社債・金融債等
                            -         -         -         -
        (3)   その他
                          11,000           -         -         -
        その他有価証券のうち満期
        があるもの
        (1)  債券
          国債・地方債等                     -         -         -         -

          社債・金融債等                     -         -         -         -
          その他                    673         -         -         -
        (2)  その他
                            999         -         -         -
             合計             122,776           -         -         -
          当連結会計年度(平成30年3月31日)

                                 1年超         5年超
                        1年以内                           10年超
                                 5年以内         10年以内
                         (百万円)                           (百万円)
                                 (百万円)          (百万円)
       現金及び預金                    83,487           -         -         -
       受取手形及び売掛金                    41,403           -         -         -
       有価証券及び投資有価証券
        満期保有目的の債券
        (1)   国債・地方債等
                            -         -         -         -
        (2)   社債・金融債等
                            -         -         -         -
        (3)   その他
                            -         -         -         -
        その他有価証券のうち満期
        があるもの
        (1)  債券
          国債・地方債等                     -         -         -         -

          社債・金融債等                   1,275          -         -         -
          その他                   7,000          -         -         -
        (2)  その他
                            -         -         -         -
             合計             133,165           -         -         -

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         (有価証券関係)
      1.満期保有目的の債券
        前連結会計年度(平成29年3月31日)
                              連結貸借対照表
                種類                         時価(百万円)           差額(百万円)
                             計上額(百万円)
     時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
                                     -           -           -
      (1)国債・地方債等
                                     -           -           -
      (2)社債・金融債等
                                     -           -           -
      (3)その他
                                     -           -           -
               小計
     時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
                                     -           -           -
      (1)国債・地方債等
                                     -           -           -
      (2)社債・金融債等
                                                           -
      (3)その他                             11,000           11,000
                                                           -
               小計                    11,000           11,000
                                                           -
               合計                    11,000           11,000
        当連結会計年度(平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
      2.その他有価証券

        前連結会計年度(平成29年3月31日)
                              連結貸借対照表
                種類                        取得原価(百万円)            差額(百万円)
                             計上額(百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                    6,518
      (1)株式                                        4,402           2,115
      (2)債券
                                     -           -           -
         国債・地方債等
         社債・金融債等                            336           308           27
         その他                            -           -           -
                                     -           -           -
      (3)その他
               小計                    6,854           4,711           2,142
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

     の
      (1)株式                               29           46          △16

      (2)債券
                                     -           -           -
         国債・地方債等
         社債・金融債等                            336           361          △24
                                     -           -           -
         その他
      (3)その他                              999          1,000            △0
               小計                    1,365           1,407           △41
               合計                    8,220           6,119           2,100
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額180百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
         難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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        当連結会計年度(平成30年3月31日)
                              連結貸借対照表
                種類                        取得原価(百万円)            差額(百万円)
                             計上額(百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                    9,788
      (1)株式                                        4,436           5,352
      (2)債券
         国債・地方債等                            -           -           -
         社債・金融債等                            -           -           -
         その他                            -           -           -
      (3)その他                               -           -           -
               小計                    9,788           4,436           5,352
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

     の
      (1)株式                               0           0          △0

      (2)債券
                                                           -
         国債・地方債等                            -           -
         社債・金融債等                           1,274           1,356           △81
                                    7,000           7,000            -
         その他
      (3)その他                               -           -           -
               小計                    8,275           8,357           △81
               合計                    18,064           12,793           5,270
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額280百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
         難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      3.売却したその他有価証券

        前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                     (百万円)              (百万円)
     (1)株式                         10               0              -

     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                               -              -              -
      ②   社債
                               -              -              -
      ③   その他
                               -              -              -
     (3)その他                         -              -              -
          合計                    10               0              -

      4.減損処理を行った有価証券

         前連結会計年度において、有価証券について14百万円(その他有価証券14百万円)減損処理を行っております。
         当連結会計年度において、該当事項はありません。
         なお、減損処理にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比較して50%を超えて下落したものについてはす
        べて、30%を超えて下落したものについては時価の推移及び財政状態等の検討により回復可能性を総合的に判断
        し、減損処理を行っております。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
           当社及び連結子会社(一部を除く)は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度
          を採用しております。
           確定給付型の制度として、確定給付型企業年金制度(キャッシュ・バランス型)及び退職一時金制度を導入
          しております。
          2.確定給付制度

          (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                      前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 平成28年4月1日             (自 平成29年4月1日
                                    至 平成29年3月31日)             至 平成30年3月31日)
            退職給付債務の期首残高                             54,033百万円             53,923百万円
             勤務費用                            1,865             1,888
             利息費用                             232             232
             数理計算上の差異の発生額                             167             473
             退職給付の支払額                           △2,375             △2,819
             その他                             △0             17
                                                     53,715
            退職給付債務の期末残高                             53,9  23
          (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。
          (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                      前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 平成28年4月1日             (自 平成29年4月1日
                                    至 平成29年3月31日)             至 平成30年3月31日)
            年金資産の期首残高                             43,084百万円             45,716百万円
             期待運用収益                             628             645
             数理計算上の差異の発生額                             702            1,488
             事業主からの拠出額                            3,661             3,717
             退職給付の支払額                           △2,361             △2,803
            年金資産の期末残高                             45,716             48,763
          (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に

          係る資産の調整表
                                      前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (平成29年3月31日)             (平成30年3月31日)
            積立型制度の退職給付債務                             53,343百万円             53,048百万円
            年金資産                            △45,716             △48,763
                                         7,627             4,284
            非積立型制度の退職給付債務                              579             667
            連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             8,207             4,952
            退職給付に係る負債                             8,207             4,952

            連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             8,207             4,952
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          (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                      前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 平成28年4月1日             (自 平成29年4月1日
                                    至 平成29年3月31日)             至 平成30年3月31日)
            勤務費用                             1,865百万円             1,888百万円
            利息費用                              232             232
            期待運用収益                             △628             △645
            数理計算上の差異の費用処理額                              547             627
            確定給付制度に係る退職給付費用                             2,017             2,103
          (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。
          (5)退職給付に係る調整額

           退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                      前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 平成28年4月1日             (自 平成29年4月1日
                                    至 平成29年3月31日)             至 平成30年3月31日)
            数理計算上の差異                             1,082百万円             1,526百万円
            合 計                             1,082             1,526
          (6)退職給付に係る調整累計額

           退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                      前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (平成29年3月31日)             (平成30年3月31日)
            未認識数理計算上の差異                            △1,346百万円               180百万円
            合 計                            △1,346               180
          (7)年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内訳
            年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                      前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (平成29年3月31日)             (平成30年3月31日)
                                          48.3%             46.7%
            債券
            株式                              33.9             29.7
            一般勘定                              16.5             15.7
            現金及び預金                              1.3             7.9
            合 計                             100.0             100.0
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
           する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
          (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

           主要な数理計算上の計算基礎
                                      前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 平成28年4月1日             (自 平成29年4月1日
                                    至 平成29年3月31日)             至 平成30年3月31日)
                                          0.4%             0.4%
            割引率
            長期期待運用収益率                              1.5             1.5
            予想昇給率                            4.5~7.7             4.5~7.7
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         (ストック・オプション等関係)
          該当事項はありません。
         (税効果会計関係)

       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
         繰延税金資産
          退職給付に係る負債損金算入限度超過額                               3,064百万円              2,012百万円
          税法上の繰延資産の償却限度超過額                               1,924              2,152
          たな卸資産未実現利益                                504              634
          たな卸資産評価損                                708             1,143
          減損損失                                897              922
          投資有価証券評価損                                117              121
          未払賞与                               2,246              1,712
          未払事業税                                301              492
          その他                               1,953              2,337
         繰延税金資産小計
                                        11,718              11,529
         評価性引当額                               △1,518              △1,555
         繰延税金資産合計
                                        10,200               9,973
         繰延税金負債
          買換資産圧縮積立金                               △130              △128
          その他有価証券評価差額金                               △647             △1,614
          子会社評価差額                              △2,576              △1,239
          留保金課税に係る税効果                               △581              △959
          その他                               △44             △185
         繰延税金負債合計
                                        △3,980              △4,126
         繰延税金資産の純額
                                         6,219              5,846
         繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
         流動資産-繰延税金資産
                                         5,647百万円              6,044百万円
         固定資産-繰延税金資産                                3,156              1,002
         流動負債-その他                                 -             △28
         固定負債-繰延税金負債                               △2,583              △1,172
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       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
       なった主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
         法定実効税率                                30.9%
                                                 法定実効税率と税効果
         (調整)
                                                会計適用後の法人税等の
          海外子会社との税率差異による差額
                                          1.1
                                                負担率との間の差異が法
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                          1.1
                                                定実効税率の100分の5以
          課税留保金額に対する税額
                                          1.8
                                                下であるため注記を省略
          法人税額の特別控除
                                         △1.7
                                                しております。
          税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
                                         △0.2
          過年度法人税等
                                          0.9
          のれんの償却額
                                          0.6
          在外子会社留保利益に係る税効果
                                          1.5
          評価性引当額の増減
                                          0.9
          その他
                                          2.4
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         39.3
       3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

         米国において税制改正法が平成29年12月22日に成立し、平成30年1月1日以降に開始する連結会計年度から連
        邦法人税率の引下げ等が行われることになりました。この税制改革法により、当社の米国連結子会社に適用され
        る連邦法人税率は35%から21%になりました。
         この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)の金額は152百万円減少し、法人税
        等調整額が152百万円減少しております。
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         (企業結合等関係)
         共通支配下の取引等
          子会社株式の追加取得
          1.取引の概要
          (1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
              結合当事企業の名称:Tarte,Inc.
              事業の内容    :化粧品事業
          (2)企業結合日
              平成29年9月29日
          (3)企業結合の法的形式
              非支配株主からの株式取得
          (4)結合後企業の名称
              変更はありません。
          (5)その他取引の概要に関する事項
              追加取得した株式の議決権比率は4                .5%  であります。当該追加取得は、当社グループの安定収益基盤
             の更なる拡充を図ることを目的としております。
          2.実施した会計処理の概要

            「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び
           事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき共通
           支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
          3.子会社株式の追加取得に関する事項

            取得原価及び対価の種類ごとの内訳
              取得の対価            現金               6,983百万円
              取得原価                           6,983百万円
          4.非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

          (1)資本剰余金の主な変動要因
              子会社株式の追加取得
          (2)非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
              6,293百万円
         (資産除去債務関係)

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
      1.報告セグメントの概要
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関
       が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社は、お客様の多様なニーズに適合した製品を市場に提供するため、当社グループで企画・開発した製品を各種
       ブランドにより展開しており、各ブランドごとに国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っておりま
       す。
        したがって、当社は各ブランドを基礎とした事業別セグメントから構成されており、「化粧品事業」及び「コスメ
       タリー事業」の2つを報告セグメントとしております。
        「化粧品事業」に属する主要製品には、コーセー・雪肌精・エスプリーク・コスメデコルテ・プレディア・イン
       フィニティ・ジルスチュアート・アディクション・クリエ・アルビオン・タルト等が、「コスメタリー事業」に属す
       る主要製品には、ヴィセ・ファシオ・エルシア・ソフティモ・サンカット®・クリアターン・スティーブンノル 
       ニューヨーク・リンメル・            ネイチャー アンド コー            等があります。
      2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
       る記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
      3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

       前連結会計年度(自 平成28年4月1日                   至 平成29年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント
                                                       連結財務諸表
                                       その他            調整額
                                                        計上額
                                             合計
                                       (注1)            (注2)
                           コスメタ
                                                        (注4)
                     化粧品事業             計
                           リー事業
     売上高
      (1)外部顧客に対する売上高
                       199,028      65,634     264,663       2,099     266,762        -    266,762
      (2)セグメント間の内部売上高
                         -     550      550      642     1,193     △ 1,193       -
        又は振替高
         計              199,028      66,185     265,213       2,742     267,955      △ 1,193     266,762
        セグメント利益               36,983      5,627     42,611      1,074     43,685     △ 4,525     39,160

        セグメント資産               160,415      35,048     195,463       4,940     200,403      46,787     247,191

     その他の項目
        減価償却費(注3)                4,362       881     5,243       178     5,421       399     5,821
        減損損失                 -      -      -      -      -      21      21

        のれん償却額                772      -     772      -     772      -     772
        有形固定資産及び
                       6,708      2,450      9,159       453     9,613      1,157     10,770
        無形固定資産の増加額
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       当連結会計年度(自 平成29年4月1日                   至 平成30年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                          報告セグメント
                                                       連結財務諸表
                                       その他            調整額
                                                        計上額
                                             合計
                                       (注1)            (注2)
                           コスメタ
                                                        (注4)
                     化粧品事業             計
                           リー事業
     売上高
      (1)外部顧客に対する売上高
                       229,603      71,323     300,926       2,473     303,399        -    303,399
      (2)セグメント間の内部売上高
                         -     564      564      673     1,238     △ 1,238       -
        又は振替高
         計              229,603      71,887     301,490       3,147     304,637      △ 1,238     303,399
        セグメント利益               46,382      5,826     52,208      1,057     53,265     △ 4,857     48,408

        セグメント資産               179,698      44,978     224,677       3,822     228,499      43,046     271,545

     その他の項目
        減価償却費(注3)                4,905      1,486      6,392       186     6,579       398     6,977
        減損損失                 79      -      79      -      79      -      79

        のれん償却額                816      -     816      -     816      -     816
        有形固定資産及び
                       6,816      2,337      9,153       287     9,441       623    10,065
        無形固定資産の増加額
     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アメニティ製品事業・不動産賃貸
          事業を含んでおります。
        2.調整額は以下のとおりであります。
         (1)セグメント利益
                                                   (単位:百万円)
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
       セグメント間取引消去                                     △99              26
       各報告セグメントに配分していない全社費用                                   △4,425             △4,883
        合計                                   △4,525             △4,857
       全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用及び基礎研究費用であります。
         (2)セグメント資産
                                                   (単位:百万円)
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
       セグメント間取引消去                                     △294             △689
                                           47,081             43,735
       各報告セグメントに配分していない全社資産
        合計                                    46,787             43,046
       全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券等)、繰延
       税金資産及び管理部門に係る資産であります。
         (3)減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。
         (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額であります。
        3.減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。
        4.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
         Ⅰ 前連結会計年度(自             平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                    (単位:百万円)
         日本           アジア            北米           その他            計
            211,655            27,236           26,658            1,211          266,762

            (注)1.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
               2.日本国以外の区分に属する主な国又は地域
                 (1)アジア………………台湾・中国・韓国・香港・シンガポール等
                 (2)その他………………欧州・豪州等
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えている
             ため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占
            めるものがないため、記載を省略しております。
         Ⅱ 当連結会計年度(自             平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                    (単位:百万円)
         日本           アジア            北米           その他            計
            227,889            35,232           36,939            3,338          303,399

            (注)1.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
               2.日本国以外の区分に属する主な国又は地域
                 (1)アジア………………台湾・中国・韓国・香港・シンガポール等
                 (2)その他………………欧州・豪州等
            (表示方法の変更)

             当連結会計年度において、従来の「欧米他」に含まれていた「北米」の重要性が増したため、「北米」
            及び「その他」に区分して表示する方法に変更しております。
             この結果、前連結会計年度において「欧米他」として表示していた27,870百万円を、「北米」26,658百
            万円、「その他」1,211百万円に組み替えて表示しております。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えている
             ため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占
            めるものがないため、記載を省略しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)
            セグメント情報「3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関
           する情報」に記載しております。
           当連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)

            セグメント情報「3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関
           する情報」に記載しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                化粧品事業        コスメタリー事業            その他          全社         合計
                     772          -         -         -         772
     当期償却額
                    8,479           -         -         -        8,479
     当期末残高
           当連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                化粧品事業        コスメタリー事業            その他          全社         合計
     当期償却額                816          -         -         -         816

                    7,629           -         -         -        7,629

     当期末残高
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
         (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
         前連結会計年度(自          平成28年4月1日 至           平成29年3月31日)

                    資本金又           議決権等の所
                         事業の内容
                                                  取引金額       期末残高
           会社等の名                          関連当事者との
       種類          所在地    は出資金           有(被所有)              取引の内容          科目
           称又は氏名                            関係          (百万円)       (百万円)
                          又は職業
                    (百万円)            割合(%)
                                             名誉会長
                               (被所有)
      役員に
           小林 保清              当社名誉会長             当社名誉会長       報酬の支払
                 -    -                               38  -     -
                                直接    2.6
      準ずる者
                                             (注1,2)
         当連結会計年度(自          平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)

                    資本金又           議決権等の所
                         事業の内容
           会社等の名                          関連当事者との             取引金額       期末残高
       種類          所在地    は出資金           有(被所有)              取引の内容          科目
           称又は氏名                            関係          (百万円)       (百万円)
                          又は職業
                    (百万円)            割合(%)
                                             名誉会長
                               (被所有)
      役員に
           小林 保清              当社名誉会長             当社名誉会長       報酬の支払
                 -    -                               38  -     -
                                直接    2.6
      準ずる者
                                             (注1,2)
         (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
            1.取引金額には、消費税等は含まれておりません。
            2.小林保清氏は、当社の代表取締役を経験しており、長年にわたる経営の経験及び業界全体への深い
              造詣をもって現経営陣に様々な助言を行う目的から、名誉会長を委嘱しております。報酬額につき
              ましては、委嘱する業務の内容等を勘案し、協議の上決定しております。
         (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

           連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主                    (個人の場合に限る。)等
         前連結会計年度(自          平成28年4月1日 至           平成29年3月31日)

          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自          平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)

                    資本金又           議決権等の所
                         事業の内容
           会社等の名                          関連当事者との             取引金額       期末残高
                    は出資金           有(被所有)
       種類          所在地                            取引の内容          科目
           称又は氏名                            関係          (百万円)       (百万円)
                          又は職業
                    (百万円)            割合(%)
                               (被所有)
                                            子会社株式の
                           当社
       役員    小林 一俊                           当社代表取締役
                 -    -                               25  -     -
                         代表取締役
                                直接  12.8
                                             売却  (注2)
                               (被所有)
                                            子会社株式の
                           当社
       役員    小林 孝雄       -    -                当社専務取締役               25  -     -
                         専務取締役
                                直接  12.7
                                             売却  (注2)
                               (被所有)             子会社株式の
                           当社
       役員    小林 正典       -    -                当社常務取締役               25  -     -
                         常務取締役
                                直接  12.5
                                             売却  (注2)
                               (被所有)             子会社株式の
      役員に
           小林 保清       -    -   当社名誉会長             当社名誉会長              143  -     -
      準ずる者                          直接    2.6           売却  (注2)
                               (被所有)
     重要な子会社                                       子会社株式の
                         連結子会社             連結子会社
           小林 英夫
                 -    -                               305  -     -
                          取締役      直接    0.1     取締役
      の役員                                       売却  (注2)
                               (被所有)
      役員及び                                      子会社株式の
                                      当社取締役の
           小林 美智子       -    -     -                          64  -     -
                                       近親者
     その近親者                          直接    1.5
                                             売却  (注2)
                                      当社名誉会長
      役員及び                          (被所有)             子会社株式の
           明石 伊津子       -    -     -          及び連結子会社               71  -     -
                                直接    0.5
     その近親者                                       売却  (注2)
                                     取締役の近親者
     役員及び重要な
     子会社の役員が
                                            子会社株式の
           ㈲イングラン      東京都
     議決権の過半数
                         保険代理店業             役員  の兼務
                       3           -                   192  -     -
           ドエステート      中央区
                                             売却  (注3)
     を所有している
       会社
         (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
            1.取引金額には、消費税等は含まれておりません。
            2.当社の連結子会社である㈱エイ・エルディベロップメント株式を当社の連結子会社である㈱アルビ
              オンへ売却したものであり、取引価格は、第三者機関による株価算定の結果を踏まえ、決定してお
              ります。
            3.当社の連結子会社である㈱エイ・エルディベロップメント株式を、同社へ売却したものであり、取
              引価格は、第三者機関による株価算定の結果を踏まえ、決定しております。
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         (1株当たり情報)
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自    平成28年4月1日             (自    平成29年4月1日
                               至   平成29年3月31日)              至   平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                               2,871.60円                3,227.07円

     1株当たり当期純利益金額                                 379.66円                536.63円

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 平成28年4月1日                (自 平成29年4月1日
                               至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益
                        百万円               21,657                30,611
      金額
      普通株主に帰属しない金額                  百万円                  -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属
                        百万円               21,657                30,611
      する当期純利益金額
      普通株式の期中平均株式数                  千株               57,044                57,043
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
         該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高       当期末残高        平均利率
                 区分                                      返済期限
                                (百万円)       (百万円)        (%)
      短期借入金                             1,016        600       0.4      -

      1年以内に返済予定の長期借入金                               -       -       -     -

      1年以内に返済予定のリース債務                              174       227        -     -

      長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                               -       -       -     -

      リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                              438       484        -  平成31年~36年

                                    -       -

      その他有利子負債                                             -      -
                                   1,629       1,311

                 合計                                  -     -
      (注)1.平均利率については、期末現在の各利率を加重平均して算出しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に
           配分しているため、記載しておりません。
         3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ
           ります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                         (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
            リース債務                290         135          44          8

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
       (2)【その他】

         当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)
                          第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
         売上高(百万円)                   70,689         144,615         223,566         303,399
         税金等調整前四半期(当期)
         純利益金額                   12,921         23,884         39,568         48,242
         (百万円)
         親会社株主に帰属する四半期
         (当期)純利益金額                    8,627         15,212         24,724         30,611
         (百万円)
         1株当たり四半期(当期)
                             151.24         266.68         433.44         536.63
         純利益金額(円)
         (会計期間)

                          第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
         1株当たり四半期
                             151.24         115.44         166.76         103.20
         純利益金額(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         12,487              13,271
         現金及び預金
                                        ※1 17,937           ※1 , ※2 24,046
         受取手形及び売掛金
                                         12,672               8,274
         有価証券
                                         7,463              8,626
         商品及び製品
                                           830             1,061
         仕掛品
                                         7,619              10,476
         原材料及び貯蔵品
                                         1,849              2,031
         繰延税金資産
                                        ※1 8,088             ※1 2,903
         短期貸付金
                                        ※1 2,157             ※1 2,481
         その他
                                         △ 128              △ 82
         貸倒引当金
                                         70,977              73,091
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         11,811              11,797
          建物
          構築物                                483              465
                                         2,652              3,036
          機械装置及び運搬具
                                         2,153              2,569
          工具、器具及び備品
                                         11,454              10,488
          土地
                                           709             1,752
          建設仮勘定
                                         29,265              30,108
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           850              739
          ソフトウエア
                                           594              519
          その他
                                         1,445              1,258
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         6,255              9,427
          投資有価証券
                                         21,405              27,069
          関係会社株式
                                        ※1 1,210             ※1 5,992
          長期貸付金
                                         ※1 591             ※1 602
          長期未収入金
                                         1,061              1,039
          差入保証金
                                         2,244              1,399
          繰延税金資産
                                           282              248
          その他
                                        △ 1,963             △ 1,886
          貸倒引当金
                                         31,087              43,892
          投資その他の資産合計
                                         61,798              75,260
         固定資産合計
                                        132,775              148,351
       資産合計
                                 70/85






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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                                      ※2 1,525
                                         1,383
         支払手形
                                        ※1 3,291             ※1 4,852
         買掛金
                                         8,216              10,888
         電子記録債務
                                        ※1 5,772             ※1 7,407
         未払金
                                         3,978              3,865
         未払費用
                                           503             1,483
         未払法人税等
                                        ※1 7,895             ※1 6,847
         預り金
                                           759              850
         返品調整引当金
                                           418              960
         その他
                                         32,219              38,681
         流動負債合計
       固定負債
                                         5,620              4,786
         退職給付引当金
                                           696              791
         役員退職慰労引当金
                                         ※1 563             ※1 568
         その他
                                         6,880              6,147
         固定負債合計
                                         39,099              44,828
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         4,848              4,848
         資本金
         資本剰余金
                                         6,390              6,390
          資本準備金
                                            0              0
          その他資本剰余金
                                         6,390              6,390
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           774              774
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                           294              292
            買換資産圧縮積立金
                                         62,907              62,907
            別途積立金
                                         26,239              33,948
            繰越利益剰余金
                                         90,216              97,922
          利益剰余金合計
                                        △ 9,093             △ 9,098
         自己株式
                                         92,362              100,063
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,313              3,459
         その他有価証券評価差額金
                                         1,313              3,459
         評価・換算差額等合計
                                         93,676              103,522
       純資産合計
                                        132,775              148,351
      負債純資産合計
                                 71/85







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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
                                       ※1 120,516             ※1 135,893
      売上高
                                        ※1 46,527             ※1 55,541
      売上原価
                                         73,989              80,352
      売上総利益
                                      ※1 , ※2 65,668           ※1 , ※2 68,870
      販売費及び一般管理費
                                         8,320              11,481
      営業利益
      営業外収益
                                         ※1 155             ※1 254
       受取利息
                                           31               7
       有価証券利息
                                        ※1 6,318             ※1 8,804
       受取配当金
                                           -               ▶
       有価証券償還益
                                           58              -
       為替差益
                                           40              122
       貸倒引当金戻入額
                                         ※1 150             ※1 127
       その他
                                         6,755              9,322
       営業外収益合計
      営業外費用
                                          ※1 14             ※1 3
       支払利息
                                           -              748
       為替差損
                                            5              -
       有価証券償還損
                                           36              30
       その他
                                           57              781
       営業外費用合計
                                         15,017              20,021
      経常利益
      特別利益
                                           164               31
       固定資産売却益
                                           -              123
       関係会社株式売却益
                                           164              155
       特別利益合計
      特別損失
                                           161               92
       固定資産処分損
                                         1,652              1,401
       関係会社株式評価損
                                          ※3 21            ※3 963
       減損損失
                                           -               ▶
       その他
                                         1,835              2,463
       特別損失合計
                                         13,346              17,714
      税引前当期純利益
                                         2,154              3,105
      法人税、住民税及び事業税
                                         1,121              △ 284
      法人税等調整額
                                         3,276              2,821
      法人税等合計
                                         10,070              14,893
      当期純利益
                                 72/85







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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                       資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                 資本金                                   自己株式
                          その他資本                               合計
                     資本準備金          利益準備金
                           剰余金         買換資産圧          繰越利益
                                         別途積立金
                                    縮積立金          剰余金
     当期首残高            4,848     6,390       0    774     297    62,907     22,099     △ 9,091     88,226

     当期変動額
      買換資産圧縮積立金の
                                       △ 2          2          -
      取崩
      剰余金の配当
                                               △ 5,932         △ 5,932
      当期純利益                                         10,070          10,070
      自己株式の取得                                                △ 1    △ 1
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                   -     -     -     -     △ 2     -    4,140      △ 1   4,136
     当期末残高            4,848     6,390       0    774     294    62,907     26,239     △ 9,093     92,362
                 評価・換算差額等

                その他有価          純資産合計
                     評価・換算
                証券評価差
                     差額等合計
                 額金
     当期首残高             523     523    88,750
     当期変動額
      買換資産圧縮積立金の
                             -
      取崩
      剰余金の配当                     △ 5,932
      当期純利益                     10,070
      自己株式の取得
                             △ 1
      株主資本以外の項目の
                   789     789     789
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             789     789    4,925
     当期末残高            1,313     1,313     93,676
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          当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                       資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                 資本金                                   自己株式
                          その他資本                               合計
                     資本準備金          利益準備金
                           剰余金         買換資産圧          繰越利益
                                         別途積立金
                                    縮積立金          剰余金
     当期首残高            4,848     6,390       0    774     294    62,907     26,239     △ 9,093     92,362

     当期変動額
      買換資産圧縮積立金の
                                       △ 2          2          -
      取崩
      剰余金の配当                                         △ 7,187         △ 7,187
      当期純利益                                         14,893          14,893
      自己株式の取得
                                                      △ 5    △ 5
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -     -     -     -     △ 2     -    7,708      △ 5   7,700
     当期末残高            4,848     6,390       0    774     292    62,907     33,948     △ 9,098    100,063
                 評価・換算差額等

                その他有価          純資産合計
                     評価・換算
                証券評価差
                     差額等合計
                 額金
     当期首残高
                  1,313     1,313     93,676
     当期変動額
      買換資産圧縮積立金の
                             -
      取崩
      剰余金の配当
                           △ 7,187
      当期純利益                     14,893
      自己株式の取得                      △ 5
      株主資本以外の項目の
                  2,146     2,146     2,146
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計            2,146     2,146     9,846
     当期末残高            3,459     3,459    103,522
                                 74/85








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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
      1.資産の評価基準及び評価方法
       (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
          満期保有目的の債券            償却原価法(定額法)
          子会社株式及び関連会社株式        移動平均法による原価法
          その他有価証券     時価のあるもの  決算日の市場価格等に基づく時価法
                                (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
                                動平均法により算定)
                      時価のないもの  移動平均法による原価法
       (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法      主として総平均法による原価法
                                (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
                                により算定)
      2.固定資産の減価償却の方法

       (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
                      定率法
                      ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに
                      平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採
                      用しております。
       (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
                      自社利用ソフトウエアは社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額
                      法、それ以外の無形固定資産については定額法を採用しております。
       (3)  リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       (4)  長期前払費用       定額法
      3.引当金の計上基準

       (1)  貸倒引当金        売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
                      より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
                      能見込額を計上しております。
       (2)  返品調整引当金      たな卸資産の返品による損失に備えるため、過去の実績等を基礎とした損失見込
                      額を計上しております。
       (3)  退職給付引当金      従業員(執行役員を含む)の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
                      給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異
                      は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に
                      よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること
                      としております。
       (4)  役員退職慰労引当金    役員の退職慰労金の支給に充てるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく当
                      事業年度末要支給額を計上しております。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1)  退職給付に係る会計処理  退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財
                      務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
       (2)  外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
                      外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し換算差額は損
                      益として処理しております。
       (3)  消費税等の会計処理    税抜方式を採用しております。
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         (貸借対照表関係)
       ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成29年3月31日)                 (平成30年3月31日)
      短期金銭債権                              25,185百万円                 25,672百万円
      長期金銭債権                              1,798                 6,579
      短期金銭債務                              8,122                 7,153
      長期金銭債務                                232                 232
       ※2 事業年度末日満期手形

         事業年度末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が
        行われたものとして処理をしております。当事業年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成29年3月31日)                 (平成30年3月31日)
     受取手形                                 -百万円                  0百万円
     支払手形                                 -                 717
        3 保証債務

          以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成29年3月31日)                 (平成30年3月31日)
      高絲化粧品銷售(中国)有限公司                                224  百万円                -百万円
         (損益計算書関係)

       ※1 関係会社との取引高
                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成28年4月1日                 (自 平成29年4月1日
                             至 平成29年3月31日)                 至 平成30年3月31日)
      営業取引による取引高
       売上高                            107,067百万円                 119,334百万円
       仕入高                             4,221                 7,737
       その他の営業取引高                             4,550                 4,862
      営業取引以外の取引による取引高                              6,354                 9,086
       ※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                             至 平成29年3月31日)                    至 平成30年3月31日)
      販売促進費                              20,868   百万円              22,687   百万円
                                    11,765                  11,137
      広告宣伝費
                                    16,915                  17,242
      給料及び手当
                                      915                  936
      減価償却費
                                      113                  112
      役員退職慰労引当金繰入額
      販売費に属する費用のおおよその割合                                55%                 55%

      一般管理費に属する費用のおおよその割合                                45                 45
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      ※3 減損損失
         前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
          重要性が乏しいため記載を省略しております。
         当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

          当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
          場所              用途              種類           金額(百万円)
      茨城県水戸市              賃貸用資産              土地                     352

      栃木県宇都宮市              賃貸用資産              土地                     128

      石川県金沢市              賃貸用資産              土地                     482

          当社は事業用資産については機能別に事業単位で資産のグルーピングを行っており、賃貸物件及び遊休資産そ
         の他については個別物件単位で資産グループとしております。
          継続的な地価の下落に伴い、帳簿価額に対し著しく時価が下落している賃貸不動産の帳簿価額を回収可能価額
         まで減額し、当該減少額を減損損失(963百万円)として特別損失に計上いたしました。
          なお、当資産の回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローを3.3~5.2%で割り引
         いて算定しております。
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         (有価証券関係)
        子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式27,069百万円、前事業年度の貸借対照表計上額 子会社
       株式21,405百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま
       せん。
         (税効果会計関係)

       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                    (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
         繰延税金資産
          貸倒引当金損金算入限度超過額                                614百万円              574百万円
          退職給付引当金損金算入限度超過額                               1,720              1,465
          税法上の繰延資産の償却限度超過額                               1,476              1,633
          子会社株式評価損                               1,524              1,953
          たな卸資産評価損                                137              155
          減損損失                                338              634
          投資有価証券評価損                                113              117
          未払賞与                                802              820
          未払事業税                                93             164
          その他                                636              749
         繰延税金資産小計
                                         7,458              8,268
         評価性引当額                               △2,654              △3,156
         繰延税金資産合計
                                         4,803              5,111
         繰延税金負債
          買換資産圧縮積立金                               △130              △128
          その他有価証券評価差額金                               △579             △1,552
         繰延税金負債合計
                                         △709             △1,680
         繰延税金資産の純額
                                         4,093              3,430
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

         なった主要な項目別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                    (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
         法定実効税率                                30.9%              30.9%
         (調整)
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                          0.5              0.8
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        △14.5              △16.2
          住民税均等割
                                          0.2              0.1
          法人税額の特別控除
                                         △1.1              △1.4
          税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
                                          -             0.1
          評価性引当額の増減額
                                          9.8              2.8
          その他
                                         △1.2              △1.2
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         24.6              15.9
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:百万円)
       区分      資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額

           建物

                       11,811        671       15      669     11,797       13,444
           構築物

                        483       33       0      51      465      1,558
           機械装置及び運搬具

                       2,652       1,199        10      804      3,036       8,888
           工具、器具及び備品
                       2,153       1,931        56     1,459       2,569      18,657
     有形固定資産
                                      966
           土地
                       11,454         -              -     10,488         -
                                     (963)
           建設仮勘定
                        709      1,693        650       -     1,752        -
                                     1,700
               計
                       29,265       5,528              2,984      30,108       42,548
                                     (963)
           ソフトウエア
                        850       233        0      345       739       -
     無形固定資産      その他

                        594       157       43      188       519       -
               計
                       1,445        390       43      534      1,258        -
      (注)1.「当期減少額」欄の( )は内書きで、減損損失の計上額であります。
         2.「当期増加額」の主なものは次のとおりであります。
            機械装置及び運搬具  群馬工場生産棟等  421百万円
            工具、器具及び備品  製品用金型     900百万円
         【引当金明細表】

                                                    (単位:百万円)
          科目          当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高

      貸倒引当金                   2,092            19          142          1,969

      返品調整引当金                    759           850           759           850

      役員退職慰労引当金                    696           112           16          791

       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      剰余金の配当の基準日                  9月30日、3月31日

      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り・売渡し

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
                         みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
                         みずほ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────

       買取・売渡手数料                 無料

                        電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
                        による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        (公告掲載URL)
                        http://www.kose.co.jp/company/ja/ir/hk/
      株主に対する特典                  毎年3月31日現在の単元株主に対し当社基準により自社製品を贈呈
       (注)    当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第
         166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権
         の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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                                                       株式会社コーセー(E01049)
                                                            有価証券報告書
     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第75期)(自             平成28年4月1日 至           平成29年3月31日) 平成29年6月29日関東財務局長に提出
       (2)内部統制報告書及びその添付書類

         平成29年6月29日関東財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書

         (第76期第1四半期)(自              平成29年4月1日 至           平成29年6月30日)平成29年8月8日関東財務局長に提出
         (第76期第2四半期)(自              平成29年7月1日 至           平成29年9月30日)平成29年11月10日関東財務局長に提出
         (第76期第3四半期)(自              平成29年10月1日 至           平成29年12月31日)平成30年2月9日関東財務局長に提出
       (4)臨時報告書

         平成29年7月5日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                 平成30年6月28日

     株式会社 コーセー

      取締役会 御中

                           新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              原科 博文  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        森田 祥且  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社コーセーの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
     借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社コーセー及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
     びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社コーセーの平成30年
     3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社コーセーが平成30年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
     部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
     告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                       株式会社コーセー(E01049)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                 平成30年6月28日

     株式会社 コーセー

      取締役会 御中

                           新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        原科 博文  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        森田 祥且  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社コーセーの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第76期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     コーセーの平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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