総合商研株式会社 有価証券報告書 第46期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

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有価証券報告書-第46期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

提出日:

提出者:総合商研株式会社

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                       総合商研株式会社(E00735)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

     【提出先】                      北海道財務局長

     【提出日】                      平成29年10月26日

     【事業年度】                      第46期(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

     【会社名】                      総合商研株式会社

     【英訳名】                      SOUGOU    SHOUKEN    CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役会長  加藤 優

     【本店の所在の場所】                      札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

     【電話番号】                      011(780)5677

     【事務連絡者氏名】                      企画管理本部長  岸田 久教

     【最寄りの連絡場所】                      札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

     【電話番号】                      011(780)5677

     【事務連絡者氏名】                      企画管理本部長  岸田 久教

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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     第一部     【企業情報】

     第1   【企業の概況】

     1  【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
            回次            第42期       第43期       第44期       第45期       第46期

           決算年月           平成25年7月       平成26年7月       平成27年7月       平成28年7月       平成29年7月

                       15,252,802       15,525,410       15,683,407       16,376,971       16,632,186

     売上高             (千円)
                         260,810       279,220        86,261       113,477       352,193

     経常利益             (千円)
     親会社株主に帰属する

                         159,093       182,209        41,005       91,203       204,882
                   (千円)
     当期純利益
                         236,044       240,220        93,063      △ 16,758       231,344

     包括利益             (千円)
                        1,859,829       2,079,873       2,116,622       2,038,309       2,209,632

     純資産額             (千円)
                        7,254,715       7,662,437       8,112,902       8,597,540       8,347,501

     総資産額             (千円)
                         627.88       692.09       705.03       679.18       734.80

     1株当たり純資産額              (円)
                          53.83       61.44       13.65       30.39       68.27

     1株当たり当期純利益              (円)
     潜在株式調整後
                   (円)         ―       ―       ―       ―       -
     1株当たり当期純利益
                          25.6       27.1       26.0       23.7       26.4
     自己資本比率              (%)
                           8.6       9.3       2.0       4.4       9.7

     自己資本利益率              (%)
                           9.5       9.7       58.0       20.4       11.6

     株価収益率              (倍)
     営業活動による
                         383,301       401,957       641,504       386,999       521,500
                   (千円)
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                        △ 460,020      △ 506,545     △ 1,169,275       △ 572,102      △ 425,169
                   (千円)
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                         137,857        61,222       596,576       286,614       △ 63,207
                   (千円)
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                        1,246,724       1,203,394       1,272,359       1,373,720       1,406,893
                   (千円)
     の期末残高
     従業員数                     446       454       426       433       412
                   (人)
                          ( 172  )     ( 182  )     ( 173  )     ( 166  )     ( 174  )
     (外、平均臨時雇用者数)
      (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3   従業員数は、就業人員数を表示しております。
        4 「従業員数」欄の(           )内は、外書で平均臨時雇用者数(最近1年間における平均雇用人数を1人1日8時間で
          換算し算出)を記載しております。
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      (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第42期       第43期       第44期       第45期       第46期

           決算年月           平成25年7月       平成26年7月       平成27年7月       平成28年7月       平成29年7月
                       15,173,531       15,426,731       15,533,465       16,154,609       16,396,667
     売上高             (千円)
                        259,717       264,193       100,794       138,453       310,630
     経常利益             (千円)
                        158,056       169,343        55,519       76,426       166,615

     当期純利益             (千円)
                        411,920       411,920       411,920       411,920       411,920
     資本金             (千円)
                       3,060,110       3,060,110       3,060,110       3,060,110       3,060,110
     発行済株式総数             (株)
                       1,880,968       2,086,458       2,139,518       2,051,112       2,179,750
     純資産額             (千円)
                       7,278,321       7,667,448       8,113,935       8,606,467       8,286,448
     総資産額             (千円)
                         636.41       694.28       712.66       683.45       726.31
     1株当たり純資産額             (円)
     1株当たり配当額
                         15.00       15.00       20.00       20.00       20.00
                   (円)
     (うち1株当たり
                         ( 7.00  )     ( 7.00  )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )
     中間配当額)
                         53.48       57.10       18.48       25.46       55.52
     1株当たり当期純利益             (円)
     潜在株式調整後
                   (円)         ―       ―       ―       ―       -
     1株当たり当期純利益
                          25.8       27.2       26.4       23.8       26.3
     自己資本比率             (%)
                          8.4       8.5       2.6       3.6       7.9
     自己資本利益率             (%)
                          9.6       10.5       42.9       24.4       14.3
     株価収益率             (倍)
                          28.0       26.3       108.2        78.6       36.0
     配当性向             (%)
                          436       441       410       417       396
     従業員数
                   (人)
                          ( 168  )     ( 180  )     ( 171  )     ( 164  )     ( 172  )
     (外、平均臨時雇用者数)
      (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3   従業員数は、就業人員数を記載しております。
        4 「従業員数」欄の(           )内は、外書で平均臨時雇用者数(最近1年間における平均雇用人数を1人1日8時間で
          換算し算出)を記載しております。
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     2  【沿革】
        年月                           概要
      昭和44年1月        現  代表取締役加藤優が札幌市白石区菊水において個人で「プリント企画」を創業
      昭和45年4月        屋号を「総合印刷」に変更
      昭和47年12月        組織変更し、社内一貫生産を目的として札幌市白石区菊水に総合商研株式会社を設立
      昭和48年3月        ドイツ製印刷機ハイデルベルクSORDZ(A全版2色機)を導入、衣料を中心とする業種向けチラシ
              で営業拡大を図る
      昭和52年8月        有限会社アリ印刷に出資(40%)し関連会社とする(平成5年7月に清算)
      昭和56年12月        札幌印刷株式会社と業務提携
      昭和57年4月        スタジオ部門を独立させ、有限会社スタジオユーを関係会社とする(平成3年10月資本関係を解
              消)
      昭和58年2月        札幌印刷株式会社の株式を取得し、関係会社とする(平成6年3月吸収合併)
          11月    年賀状印刷事業を開始する
      昭和61年5月        小森機械のオフセット輪転機B半裁・4色×4色を導入
      昭和62年3月        プリントハウス事業を開始し、札幌市中央区にプリントハウス北2条店(現時計台ビル店)を出
              店
      平成2年4月        菊水商事株式会社の株式を100%所有し子会社とする(平成6年3月吸収合併)
      平成3年7月        東京都品川区に東京営業所を開設(平成5年2月に東京都港区、平成17年9月に東京都千代田
              区、平成19年11月に東京都中央区、平成23年11月に東京都中央区内で移転、現東京支社)
      平成4年10月        札幌市豊平区に工場を賃借、本社年賀工場を移転(平成6年10月札幌市白石区に賃借移転、平成
              12年7月に閉鎖)
      平成7年7月        決算期を2月から7月に変更
          11月    札幌市白石区に菊水工場完成
      平成8年10月        E-print、CTPを稼動
      平成9年10月        大阪市中央区に大阪営業所を開設(平成14年3月大阪市阿倍野区に移転、平成15年8月大阪市北
              区に移転、現大阪支社)
      平成10年1月        協同組合札幌プリントピアを当社他8社にて設立
          9月    仙台市青葉区に仙台営業所開設
      平成11年5月        菊水本社と白石工場を統合し、現在地へ新本社工場として登記移転。パレタイジング、自動搬
              送機、自動倉庫を稼動開始
      平成12年2月        アイ・コミュニケーションズ株式会社に資本参加(30%)し、関連会社とする(平成17年11月増
              減資により関連会社から除外)
          10月    白石年賀工場(札幌市白石区)が稼動
      平成13年4月        厚木工場(神奈川県厚木市)が本格稼働(平成26年7月に閉鎖)
          7月    日本証券業協会に店頭登録
      平成14年2月        和歌山県和歌山市小雑賀に和歌山営業所開設
          8月    大阪工場(大阪府東大阪市)を設置(平成22年7月に閉鎖)
          9月    株式会社総合商業研究所を設立(平成18年7月に清算)
      平成15年4月        東京本部・大阪営業部を東京支社・大阪支社に格上し、本支社体制を構築
      平成16年4月        北海道旭川市豊岡に旭川営業所開設(平成17年11月北海道旭川市東光に移転後、平成22年12月
              北海道上川郡鷹栖町に移転)
          9月    株式会社味香り戦略研究所を設立(平成17年12月第三者割当増資により、関連会社に変更、平
              成22年8月株式取得、現・連結子会社)
          12月    日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
      平成18年5月        名古屋市西区に名古屋営業所開設(平成19年6月名古屋市中区に移転、平成21年2月に閉鎖)
      平成19年5月        株式会社プリプレス・センター(札幌市中央区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする
              (平成24年4月株式一部売却により関連会社から除外)
      平成20年3月        システムデザイン開発株式会社を関連会社とする(平成26年12月に売却)
          8月    其水堂金井印刷株式会社(札幌市白石区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする(平成
              22年9月に清算)
      平成21年10月        北海道帯広市に帯広営業所開設(平成23年3月に閉鎖)
      平成22年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市
              場)に株式を上場
      平成22年5月        プリントハウス株式会社を設立(現・連結子会社)
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        年月                           概要

      平成22年8月        伊勢原工場(神奈川県伊勢原市)を設置(平成28年1月に閉鎖)
      平成22年10月        大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場
              の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
              旭川工場(北海道上川郡鷹栖町)を設置
      平成22年12月
              九州支社(福岡市博多区)を開設
      平成24年2月
              株式会社あるた出版(札幌市中央区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする
      平成24年3月
              青森営業所(青森県八戸市)を開設
      平成24年12月
              盛岡営業所(岩手県盛岡市)を開設
      平成25年7月
              大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタ
              ンダード)に株式を上場
              伊勢原工場を伊勢原第二工場へ名称変更し、伊勢原第一工場(神奈川県伊勢原市)を設置(現
      平成26年8月
              伊勢原工場)
      平成27年3月
              株式会社まち・ひと・しごと総研を設立(現・子会社)
          7月
              株式会社ゾーンを子会社とする(現・子会社)
      平成29年6月        株式会社グリーンストーリープラスの株式を57.1%取得し子会社とする(現・連結子会社)
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     3  【事業の内容】
        当社グループは当社及び連結子会社3社、非連結子会社2社、持分法非適用関連会社1社により構成されてお
       り、広告業界及び印刷業界の両分野にまたがる、情報コミュニケーション事業を主たる業務としております。
        主な内容としましては、商業印刷・年賀状印刷をはじめ、SP(セールスプロモーション)企画及びポスター、カ
       タログ、POP、ノベルティ等を自社生産する他、フリーペーパーの企画、印刷、発刊等を行っております。
        連結子会社のプリントハウス株式会社では、主にオンデマンド印刷による、小ロット・多機能・高品質に対応す
       る印刷サービスを、法人から個人のお客様を対象にご提供しております。株式会社味香り戦略研究所では、主に食
       品の"味"を分析・デジタルデータ化し、小売企業・地方自治体等を対象とした販売促進・マーケティング・新商品
       開発等の支援を行っております。また、株式会社グリーンストーリープラスでは、銀座『お取り寄せダイニング十
       勝屋』の運営と、会員情報誌『北海道食べる通信』の発行を通じて、北海道の食材の魅力を伝えるサービスを行っ
       ております。
        非連結子会社の株式会社まち・ひと・しごと総研では、地域のまち・ひと・しごと(又は企業)のコミュニケー
       ション活動をサポートし、マーケティングや販促戦略によって地域の活性化促進を目的としたコンサルティングを
       行っております。また、株式会社ゾーンでは、シール、ディスプレイ、オリジナルグッズの製作等、コンサルティ
       ング業と印刷業の両機能を融合させた販売促進支援活動を行っております。
        持分法非適用関連会社の株式会社あるた出版は、北海道の魅力を伝えることを目的とした出版社で、タウン誌・
       観光フリーペーパーなどの月刊誌、年刊誌をはじめ、PR誌、書籍等の企画・制作・出版を行っております。
        事業の系統図は、次のとおりであります。

      (注)   ☆は連結子会社、△は持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社であります。










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     4  【関係会社の状況】
                                   議決権の
                       資本金      主要な
          名称         住所                所有割合            関係内容
                       (千円)     事業の内容
                                    (%)
     (連結子会社)                      オンデマンド
                   札幌市                      当社のオンデマンド印刷を依頼しま
                        40,000             100.0
                   白石区                      す。
      プリントハウス㈱                      印刷
     (連結子会社)

                                        味覚に係る販促支援コンテンツの提供
                           味覚データの
                   東京都
                                        を受けております。
      ㈱味香り戦略研究所                  85,675             88.8
                   中央区
                           分析・販売
                                        役員の兼任は2名であります。
     (注)2
     (連結子会社)

                                        地方創生の取組み協力を受けておりま
                   札幌市
                                        す。
      ㈱グリーンストーリー                  14,000    飲食店の運営          57.1
                   東区
                                        役員の兼任は1名であります。
       プラス
      (注)   1 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        2 特定子会社に該当しております。
        3 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
        4 臨時雇用者には、季節雇用者、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。
     5  【従業員の状況】

      (1)  連結会社の状況
                                               平成29年7月31日現在
               従業員数(人)                                      412(174)
      (注)   1   情報コミュニケーション事業の単一セグメントであるため、連結会社の従業員数の合計を記載しておりま
          す。
        2 従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除く)であります。
      (2)  提出会社の状況

                                               平成29年7月31日現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           396(172)

                        41.7              9.2             3,947
      (注)   1 情報コミュニケーション事業の単一セグメントであるため、提出会社の従業員数の合計を記載しておりま
          す。
        2 従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除く)であります。
        3 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
        4 臨時雇用者には、季節雇用者、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。
        5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
      (3)  労働組合の状況

        労働組合は結成されておりません。
        また、労使関係については円滑な関係にあり、特に記載すべき事項はありません。
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     第2   【事業の状況】

       消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の売上高、生産実績、販売実績等の金額に

      は、消費税等は含まれておりません。
     1  【業績等の概要】

      (1)  業績
       当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢や所得環境、企業収益に改善傾向が見られ、緩やかな回復基調が
      続きました。しかし一方では、中国をはじめとするアジア新興国経済の先行きや政策に関する不確実性、グローバル
      金融資本市場の変動等の影響が懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況であります。
       当社グループが位置する広告業界及び印刷業界においては、企業の広告宣伝費は横ばいとなっておりますが、イン
      ターネット広告が大きく伸長している一方で、新聞や雑誌、折込み・ダイレクトメール等の紙媒体の需要は縮小傾向
      が続いております。
       このような状況のなか、当社グループは、お客様への情報提供及びソリューション提案体制の強化を目的に組織体
      制を変更し、企画力とノウハウの集結により、既存媒体の付加価値を高め、また新規商材の開発に注力いたしまし
      た。
       商業印刷分野では、販売商材や製造経費の見直しにより収益性の改善と競争力の強化を図り、その結果、大手民間
      企業や地方自治体の大型案件の受注に成功いたしました。同業他社との差別化を図る取組みとして、平成29年4月よ
      り、パラリンアートへの協賛・パッケージの販売や、東北新社グループのナショナル物産株式会社と共同で映像のデ
      ジタル変換・データ保管サービスを開始し、新規の顧客開拓を推進いたしました。
       年賀状印刷では、大口顧客からの受託体制を強化するため、生産性向上やセキュリティ強化への設備投資を積極的
      に進めた結果、パック年賀状・名入れ年賀状ともに順調に受注が拡大いたしました。
       連結子会社である株式会社味香り戦略研究所では、内製化が進み、『鹿児島ハイボール』をはじめとする物販事業
      が好調に推移し、グループの収益性向上に寄与いたしました。また、平成29年6月に、銀座『お取り寄せダイニング
      十勝屋』の運営を行う株式会社グリーンストーリープラスを子会社化し、北海道産品の販路開拓支援機能の開発な
      ど、グループとして新たな領域への取組みを開始いたしました。
       以上の結果、当連結会計年度の売上高は                   16,632百万円      (前年同期比      255百万円増      )となり、収益面においては、営
      業利益   282百万円     (前年同期比      196百万円増      )、経常利益      352百万円     (前年同期比      238百万円増      )、親会社株主に帰属す
      る当期純利益      204百万円     (前年同期比      113百万円増      )と、いずれも増益になりました。
       また、当社グループは「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省
      略しております。
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      (2)  キャッシュ・フローの状況
       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて                                                 33百万円
      増加  し、  1,406百万円      となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果得られた資金は              521百万円     (前連結会計年度は         386百万円     の獲得)となりました。これは主に仕入債
        務の  減少330百万円       等により資金が減少したのに対して、税金等調整前当期純利益                             289百万円     、減価償却費      455百万
        円 、売上債権の減少        188百万円     等により資金が増加したことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果       使用した資金は425百万円            (前連結会計年度は         572百万円の使用        )となりました。これは主に有形・
        無形固定資産の取得による支出391百万円等によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果       使用した資金は63百万円           (前連結会計年度は         286百万円     の獲得)となりました。これは長期借入れ
        による収入     300百万円     、社債の発行による収入           692百万円     等により資金が増加したのに対して、長期借入金の返済に
        よる  支出959百万円       等により資金が減少したことによるものであります。
     2  【生産、受注及び販売の状況】

      (1)  生産実績
        当連結会計年度の生産実績は以下のとおりであります。なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の単
       一セグメントであるため、地域別に記載しております。
            地域別                生産高(千円)                 前年同期比(%)

      北海道エリア                            7,353,494                   100.7
      東北エリア                             737,117                   98.4
      東京エリア                            7,110,424                   103.5
      西日本エリア                            1,453,645                    99.8
            合計                     16,654,681                    101.7
      (注)   金額は、販売価格によっております。
      (2)  受注実績

        当連結会計年度の受注実績は以下のとおりであります。なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の単
       一セグメントであるため、地域別に記載しております。
        地域別         受注高(千円)          前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)

      北海道エリア              7,378,989            100.6         200,606           114.6
      東北エリア               742,685            94.7         71,711           108.4
      東京エリア              7,069,928            104.8         105,017            72.2
      西日本エリア              1,497,615            104.3         101,823           176.0
         合計           16,689,218             102.4         479,160           107.8
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      (3)  販売実績
        当連結会計年度の販売実績は以下のとおりであります。なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の単
       一セグメントであるため、地域別及びサービス別に記載しております。
          地域別             内訳           販売高(千円)            前年同期比(%)

                  商業印刷                    4,344,582               103.3
                  年賀状印刷                    2,959,635               97.2
      北海道エリア
                  その他                      50,048              98.8
                       合計               7,354,266               100.7
                  商業印刷                     736,661              98.3
                  年賀状印刷                        -             -
      東北エリア
                  その他                        -             -
                       合計                736,661              98.3
                  商業印刷                    4,081,561               99.6
                  年賀状印刷                    2,760,678               109.1
      東京エリア
                  その他                     245,405              101.8
                       合計               7,087,646               103.2
                  商業印刷                    1,453,612               99.8
                  年賀状印刷                        -             -
      西日本エリア
                  その他                        -             -
                       合計               1,453,612               99.8
                 合計                     16,632,186               101.6
      (注)   主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。
                           前連結会計年度                 当連結会計年度
                         (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
            相手先
                          至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
                       販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
       株式会社JP三越マーチャンダイ
                         2,714,329           16.6      2,976,188           17.9
       ジング
       株式会社マイプリント                  1,818,017           11.1      1,836,402           11.0
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     3  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)会社の経営の基本方針

        当社グループは、創業以来、「総合的に商業や商売、商流について研究する」という社名の由来どおり、時流を
       先取りしつつ、取引先に対して最適かつ最良の販売促進支援を行い、そして付加価値の高いサービス・商品を提供
       することを経営の基本方針としております。
        取引先企業のお客様である消費者のニーズを満たすサービス・商品を共に考えパートナーにとってなくてはなら
       ない存在「共創のパートナー」として、良好なPartnershipを築くことが当社グループの最大の利益と考えておりま
       す。
        取引先企業に対して、本質的な課題の発掘から問題解決の企画・提案、実行、検証までを総合的に支援すること
       で、取引先企業が効果的かつ効率的な販売促進活動を実現できるよう支援を行っております。
        競争が激化する広告・印刷業界において当社グループの優位性を高め他社との差別化を図るため、当社グループ
       が持つ機能を拡充し、最大限強みとして活かしつつ企業価値の向上に努め、取引先企業そしてエンドユーザーであ
       る消費者に常に支持されるサービス・商品を提供してまいります。
      (2)目標とする経営指標

        当社グループは、収益力の向上に重点を置いた企業体質の強化を基本目標とし、「売上総利益率」及び「自己資
       本利益率」を経営指標としております。当期の売上総利益率は26.4%、自己資本利益率は9.7%となりました。今後
       は収益性をより強固に改善し、経営指標に忠実な企業経営に取り組んでまいります。
      (3)中長期的な会社の経営戦略

        広告・印刷業界を取り巻く環境は、印刷用紙等の材料費の価格変動、同業者間の受注競争の激化、企業の広告宣
       伝媒体の多様化、インターネット広告の拡大等、情報技術の進展とともに大きく変化している状況であります。
        こうした環境のなか、変化に迅速に対応し、業績向上に向けて、将来を見据えた戦略を推進し、安定した企業体
       質のもと、当社グループの優位性と競争力を高めることが重要な課題と認識しており、次の経営戦略を展開してま
       いります。
       ① 企画営業の推進
         当社が、創業以来培ってきた販売促進支援業としてのノウハウと、多様な生産設備を活用し、新たな付加価値
        を提供してまいります。そのなかでも、地方再生の支援に力を入れ、従来の形に囚われない企画と提案で、お客
        様の満足度を最大にできるよう取り組んでまいります。
       ② 事業採算の向上とコスト削減による利益率の向上
         材料費の上昇と受注単価の低下等により、利益率が低下傾向にあることから、事業ごとの採算向上を図るとと
        もに、高粗利商材の開発、徹底したコスト管理・内製化・業務の効率化により利益水準を高め、利益率向上を目
        指してまいります。
       ③ 人材育成
         年々厳しさを増す環境の変化に対応し、新たな付加価値を創出できる人材を育成し、競争力の強化を図ってま
        いります。
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      (4)会社の対処すべき課題
         当社グループを取り巻く広告・印刷業界の経営環境は厳しさを増していることから、今後一層の業績拡大と企
        業体質の強化を図るため、下記の3点を重点課題として取り組んでまいります。 
       ① 新たな収益事業の創出
         印刷関連の受注競争は激化していることから、利益構造の改革を図るべく、新たな収益獲得の柱を創出してま
        いります。そのために、当社グループの連携を強化し、連結子会社である株式会社味香り戦略研究所の味覚分析
        技術をはじめ、それぞれの保有する自社資源を活用した当社独自の新商材・コンテンツの開発を行うことで、既
        存顧客企業・地方自治体との繋がりをより堅固にしてまいります。
       ② 製造環境の整備・強化
         当社の主力サービスであります年賀状印刷は多数の個人情報を取扱うため、お客様に安心していただけるよう
        個人情報の管理をより一層強化してまいります。また製造工程の見直し、設備投資による自動化を図り製造コス
        トの削減を行ってまいります。
       ③ 財務体質の強化
         経営環境の変化、材料費等の高騰によるコスト増加並びに事業戦略に応じた投資に対応するために、徹底した
        コスト管理による利益率の向上、内部留保の増加による自己資本比率の向上に取り組んでまいります。 
     4  【事業等のリスク】

       当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因は以下に記載するとおりで
      すが、当社グループは、これらのリスクの存在を十分に認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避する
      ための努力を継続してまいります。
       文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成29年10月26日)現在において当社グループが判断したもの
      であります。
      (1)  特定顧客業界への依存

        当社グループでは、大手流通・小売企業、及び日本郵政グループへの売上依存度が高いことから、これらの企業
       の業績が悪化し、受注が減少した場合には、業績等に影響を与える可能性があります。
      (2)  材料価格の変動
        当社グループでは、印刷用紙・インク等の材料を複数の企業から調達し、安定した材料の確保と最適な価格の維
       持に努めております。しかし、為替相場の変動や原油価格の高騰、製紙市場の需給バランスの崩れ等により材料価
       格が著しく高騰した場合には、業績等に影響を与える可能性があります。
      (3)  取引先の信用リスク
        当社グループでは、通常の営業債権及び貸付債権の与信管理を徹底しておりますが、与信先企業の業績が予想以
       上に悪化した場合には、貸倒れによる損失が発生する可能性があります。
      (4)  資産保有リスク
        当社グループでは、不動産・有価証券等の資産を保有しておりますが、時価の変動により、業績に影響を与える
       とともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。
      (5)  情報システムと個人情報保護
        画像データの送受信や顧客情報の管理、事業活動に付随する各種情報管理のため、情報システムが重要な役割を
       果たしております。平成17年6月にプライバシーマークを取得し、社員教育の徹底と、情報システムの管理及び個
       人情報保護に万全を尽くしておりますが、万一これらに事故が発生した場合には、事業活動に影響を及ぼす可能性
       があります。
      (6)  自然災害
        当社グループでは、災害による影響を最小限に留めるための対策をとっておりますが、災害による全ての影響を
       防止・軽減できる保証はありません。地震等の災害によりデータベースサーバや印刷工場等が重大な被害を受けた
       場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
      (7)  事業の季節的変動
        当社グループでは、上半期は年賀状印刷の売上が計上されること、及び商業印刷の年末年始商戦の受注があるこ
       とから、上半期と下半期の売上高・利益に著しい相違があります。
     5  【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
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     6  【研究開発活動】

       当社グループでは当連結会計年度における研究開発活動として、連結子会社である株式会社味香り戦略研究所と共
      に、味覚センサーを活用したデータ分析を進め、味の測定・解析・比較を中心とした研究活動により、食品トレンド
      の把握の基準となるデータベースの作成などを実施しており、これらは販売促進支援活動及び取引先に対する提供情
      報として活用しております。
       その結果、当連結会計年度における研究開発費は                       2百万円    となりました。
     7  【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
       おります。当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況                                             1.連結財務諸表
       等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりでありま
       す。この連結財務諸表作成にあたって、見積りが必要となる事項については合理的な基準に基づき会計上の見積り
       を行っております。
      (2)  財政状態の分析

       ①  資産
        当連結会計年度末における流動資産は                  3,879百万円      となり、前連結会計年度末に比べて                 109百万円減少       しました。
       これは主に、現金及び預金が              33百万円増加      した一方で、受取手形及び売掛金が                 185百万円減少       したこと等によるも
       のであります。
        当連結会計年度末における固定資産は                  4,458百万円      となり、前連結会計年度末に比べて                 145百万円減少       しました。
       これは主に、投資有価証券が              57百万円増加      した一方で、機械装置及び運搬具が114百万円、建物及び構築物が                               70百
       万円減少    したこと等によるものであります。
        この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて                                   250百万円減少       し、  8,347百万円      とな
       りました。
       ②  負債
        当連結会計年度末における流動負債は                  2,349百万円      となり、前連結会計年度末に比べて                 516百万円減少       しました。
       これは主に、支払手形及び買掛金が327百万円、1年内返済予定の長期借入金が                                     134百万円減少       したこと等によるも
       のであります。
        当連結会計年度末における固定負債は                  3,788百万円      となり、前連結会計年度末に比べて                 95百万円増加      しました。
       これは主に、長期借入金が499百万円、長期設備関係未払金が66百万円減少した一方で、社債が700百万円増加した
       こと等によるものであります。
        この結果、当連結会計年度末における総負債は、前連結会計年度末に比べて                                   421百万円減少       し、  6,137百万円      とな
       りました。
       ③  純資産
        当連結会計年度末における純資産合計は                   2,209百万円      となり、前連結会計年度末に比べて                 171百万円増加       しまし
       た。これは主に、利益剰余金が               144百万円     、その他有価証券評価差額金が               22百万円増加      したこと等によるものであ
       ります。
      (3)  経営成績の分析

        「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績」に記載のとおりであります。
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      (4)  キャッシュ・フローの状況の分析
        「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
      (5)  経営成績に重要な影響を与える要因について

       「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
      (6)  経営環境の現状と戦略的見通し

       「第2 事業の状況 3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
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     第3   【設備の状況】

       消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費税等は含まれておりませ

      ん。
     1  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は296百万円であり、その主なものは、印刷関連設備及び年賀
      状関連システムへの投資であります。
       また、平成29年9月の札幌工場へのA横全判両面オフセット輪転機導入のため、既存のオフセット輪転機を旭川工
      場へ移設したことにより、45百万円の移設費用を計上いたしました。
       なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略し
      ております。
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     2  【主要な設備の状況】
      (1)  提出会社
        当社は、本社の他、北海道内に3ヶ所の工場、1ヶ所の営業所及び2ヶ所の店舗を運営しております。
        また、本州には1ヶ所の工場、東京支社・大阪支社・九州支社及び4ヶ所の営業所を設けております。主要な設
       備は、以下のとおりであります。
        また、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
                                              平成29年7月31日現在
                                  帳簿価額(千円)
          事業所名                                           従業員数
                 設備の内容
          (所在地)                                            (人)
                       建物     機械装置      土地
                                      リース資産     その他      合計
                      及び構築物     及び運搬具      (面積㎡)
                 印刷業務
        本社工場                          276,146
                        248,558     176,453          20,763     5,469     727,390       38
        (札幌市東区)(注1)                         (4,447.05)
                 販売業務
                 管理業務
        本社                           34,869
                        116,852      4,999            ―  43,754     200,475       198
        (札幌市東区)(注1)                          (690.66)
                 販売業務
                                     ―
        東京支社
                 販売業務       4,763      40          ―  47,118      51,923       49
                                  ( ― )
        (東京都中央区)
        大阪支社                             ―
                 販売業務         0     ―          ―   1,242      1,242      21
                                  ( ― )
        (大阪市北区)
        九州支社                             ―
                 販売業務         ―     ―          ―   1,856      1,856       7
                                  ( ― )
        (福岡市博多区)
        青森営業所                             ―
                 販売業務         ―     ―          ―     0      0     ▶
                                  ( ― )
        (青森県八戸市)
        盛岡営業所                             ―
                 販売業務         ―     ―          ―     0      0     3
                                  ( ― )
        (岩手県盛岡市)
        仙台営業所                             ―
                 販売業務         ―     ―          ―     0      0     6
                                  ( ― )
        (仙台市青葉区)
                                     ―
        和歌山営業所
                 販売業務         0     ―          ―  27,716      27,716       14
                                  ( ― )
        (和歌山県和歌山市)
        旭川営業所                             ―
                 販売業務         ―     ―          ―    452      452     13
                                  ( ― )
        (北海道上川郡)
        旭川工場         印刷業務
                                  20,052
                        35,808     266,586          16,312      506    339,266       11
                                 (5,349.19)
        (北海道上川郡)         販売業務
        白石工場         印刷業務
                                  682,532
                        55,536     52,233            ―  91,169     881,472       5
                                 (5,980.69)
        (札幌市白石区)         販売業務
        伊勢原工場         印刷業務
                                  149,978
                        400,268     298,195          57,253    107,425     1,013,120        27
                                 (3,683.55)
        (神奈川県伊勢原市)         販売業務
        プリントハウス2店         印刷業務                   ―
                          ―     0          ―     0      0     0
                                  ( ― )
        (北海道内)         販売業務
       (注)   1  本社及び本社工場が入居している土地建物は、協同組合札幌プリントピアが平成11年3月31日付で北海道か
          ら中小企業高度化資金を1,933百万円借入し、取得したものです。これを組合員企業と同組合が土地は持
          分、建物については区分所有し、そのうち、当社の資金負担は土地建物に対する設備関係未払金66百万円及
          び長期設備関係未払金33百万円であり、同資金を同組合に対して平成30年11月までの間に分割返済する契約
          となっております。なお、同組合は平成23年1月31日付で北海道から北洋銀行へ資金の借換を行っており、
          当該土地建物については同資金が完済するまで、同行へ担保として供する他、所有権も登記留保となってお
          ります。
         2  帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及びソフトウェアであり、建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定
          は含んでおりません。
         3  従業員数には、臨時雇用者の人員を含んでおりません。
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      (2)  国内子会社
                                              平成29年7月31日現在
                                      帳簿価額(千円)
                   事業所名       設備の                             従業員数
          会社名
                   (所在地)       内容                             (人)
                              建物    機械装置     土地    リース
                                               その他    合計
                             及び構築物     及び運搬具     (面積㎡)     資産
                本社         印刷業務                ―
        プリントハウス㈱                        798    1,877          ―   405   3,080      9
                                       ( ― )
                (札幌市白石区)         販売業務
                本社                         ―
        ㈱味香り戦略研究所                 販売業務       0   1,157          ―  1,588    2,746      7
                                       ( ― )
                (東京都中央区)
                本社                         ―
        ㈱グリーンストー
                         飲食業務      1,624      60         ―   33  1,718      0
                                       ( ― )
        リープラス
                (札幌市東区)
       (注)   1  帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及びソフトウェアであります。
         2  従業員数には、臨時雇用者の人員を含んでおりません。
     3  【設備の新設、除却等の計画】

      (1)  重要な設備の新設
        当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。
                           投資予定額
            事業所名                         資金調達            完成予定      完成後の
      会社名           設備の内容                          着手年月
                         総額     既支払額
           (所在地)                           方法            年月     増加能力
                        (百万円)      (百万円)
            本社工場
                 A横全判両面                   自己資金及び
                                           平成29年      平成29年      生産能力
                 オフセット
      提出会社      (札幌市                481      -  ファイナンス
                                            9月      9月     40%増
                                     リース
                  輪転機
             東区)
      (2)  重要な設備の除却等

        該当事項はありません。
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     第4   【提出会社の状況】

     1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                     8,000,000

                  計                                    8,000,000

       ②  【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                   商品取引業協会名
               (平成29年7月31日)          (平成29年10月26日)
                                   東京証券取引所
                                            単元株式数は1,000株であり
       普通株式           3,060,110          3,060,110       JASDAQ
                                            ます。
                                   (スタンダード)
         計          3,060,110          3,060,110          ―            ―
      (注)平成29年9月13日開催の取締役会において、会社法第195条第1項の規定に基づき、単元株式数の変更及び定款
         の一部変更を決議しており、平成29年11月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
      (2)  【新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      (5)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式      発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
         年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (千円)       (千円)
                   (株)      (株)                    (千円)       (千円)
     平成18年11月1日~
                  112,000      3,060,110         17,696      411,920       17,696      441,153
     平成19年1月31日(注)
      (注) 新株予約権の行使による増加であります。
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      (6)  【所有者別状況】
                                               平成29年7月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数1,000株)
                                                     単元未満株
                                                     式の状況
       区分
            政府及び
                                   外国法人等
                      金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
            地方公共     金融機関                                 計
                      取引業者      法人               その他
                                 個人以外      個人
             団体
     株主数
               ―     3     3     20      ▶     ―    632     662       ―
     (人)
     所有株式数
               ―     32      5   1,696       6     ―   1,316     3,055      5,110
     (単元)
     所有株式数
               ―    1.05     0.16     55.52      0.20       ―   43.08     100.00        ―
     の割合(%)
      (注)   1.自己株式58,988株は、「個人その他」に58単元、「単元未満株式の状況」に988株含まれております。
        2.平成29年9月13日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で1単元の株式数は1,000株から100株と
          なります。
      (7)  【大株主の状況】

                                               平成29年7月31日現在
                                                    発行済株式
                                            所有株式数       総数に対する
          氏名又は名称                     住所
                                             (千株)       所有株式数
                                                    の割合(%)
                                                798       26.08
     合同会社実力養成会                札幌市白石区本通6丁目南5番1号
                     札幌市東区東苗穂2条3丁目4-48                           186       6.10

     総合商研従業員持株会
                                                160       5.23

     大丸株式会社                札幌市中央区南1条西3丁目2番地
                     東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7-6                           140       4.57

     大日精化工業株式会社
                     東京都墨田区吾妻橋3丁目11-1                           140       4.57

     株式会社小森コーポレーション
                     名古屋市中区金山2丁目15-18                           100       3.27

     株式会社光文堂
                     香川県高松市香南町由佐2100-1                           100       3.27

     小松印刷株式会社
                                                 78       2.55

     志田 秋子                札幌市厚別区
                     東京都北区王子1丁目12-4                           63       2.06

     東京インキ株式会社
                                                 57       1.86

     片岡 廣幸                札幌市白石区
                                               1,822        59.56

            計                    ―
      (注) 当社は自己株式58,988株(1.93%)を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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      (8)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                               平成29年7月31日現在
            区分            株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―             ―

     議決権制限株式        (自己株式等)

                          ―          ―             ―
     議決権制限株式        (その他)

                          ―          ―             ―
                      (自己保有株式)
                                          権利内容になんら限定のない当社
     完全議決権株式        (自己株式等)
                                     ―
                     普通株式         58,000               における標準となる株式
     完全議決権株式        (その他)         普通株式     2,997,000
                                       2,997          同上
                     普通株式         5,110

     単元未満株式(注)                               ―      1単元(1,000株)未満の株式
                          3,060,110

     発行済株式総数                               ―             ―
     総株主の議決権                     ―             2,997           ―

      (注)    「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式988株が含まれております。
       ②  【自己株式等】

                                               平成29年7月31日現在
                                                     発行済株式
                                 自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                      所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                            所有株式数
                                  (株)       (株)       (株)
                                                     の割合(%)
       (自己保有株式)
                  札幌市東区東苗穂2条3丁目
                                   58,000       ―       58,000        1.90
                  4-48
       総合商研株式会社
           計              ―          58,000       ―       58,000        1.90
      (9)  【ストックオプション制度の内容】

        該当事項はありません。
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     2  【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】           会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
      (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

     当事業年度における取得株式数                                       ―              ―

     当期間における取得自己株式                                      740            595,700

      (注) 当期間における取得自己株式には、平成29年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
         による株式数は含めておりません。
      (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                    当期間

            区分
                                 処分価額の総額                   処分価額の総額
                        株式数(株)                  株式数(株)
                                   (円)                   (円)
     引き受ける者の募集を行った
                               ―         ―         ―          ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―          ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                               ―         ―         ―          ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(  ―  )                         ―         ―         ―          ―
     保有自己株式数                       58,988            ―       59,728            ―

      (注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
         り及び買取請求による売渡による株式数は含めておりません。
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     3  【配当政策】
       当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題として捉え、企業体質を強化し、業績に対応した安定した
      配当を継続して行うことを基本方針としております。
       当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は取締役会で
      あります。
       当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当として1株当たり10円とし、中間配当10円と合わせて、年間
      配当を1株当たり20円としております。
       内部留保資金につきましては、今後の事業展開に対応した設備投資等の資金需要に備える所存であります。
       なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもっ
      て剰余金の配当等を行う旨を定めております。
      (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
        決議年月日         配当金の総額(千円)           1株当たり配当額(円)
      平成29年3月15日

                        30,011              10
       取締役会決議
      平成29年9月29日
                        30,011              10
       取締役会決議
     4  【株価の推移】

      (1)  【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
        回次        第42期         第43期         第44期         第45期         第46期

       決算年月        平成25年7月         平成26年7月         平成27年7月         平成28年7月         平成29年7月

       最高(円)          648         723         976         857         915

       最低(円)          370         451         522         585         605

      (注) 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるもの、
         平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
      (2)  【最近6月間の月別最高・最低株価】

        月別      平成29年2月          3月       4月       5月       6月       7月

       最高(円)          799       847       840       817       877       915

       最低(円)          729       795       732       781       807       793

      (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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     5  【役員の状況】
     男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
                                                        所有株式
       役名      職名      氏名       生年月日                略歴             任期    数
                                                         (千株)
                                昭和44年1月      個人にてプリント企画創業
                                昭和45年4月      プリント企画を総合印刷に屋号変更
                                昭和47年12月      総合商研㈱を設立(総合印刷を改組)
                                      代表取締役(現任)
                                昭和52年8月      ㈲アリ印刷代表取締役社長(㈲アリ印
                                      刷は平成5年7月に清算)
                                昭和57年7月      札幌印刷㈱代表取締役社長(札幌印刷
                                      ㈱は平成6年3月に当社が吸収合併)
      代表取締役
             ―   加 藤   優       昭和14年7月15日生                                    ―
                                                     (注4)
                                平成2年6月      菊水商事㈱代表取締役社長(菊水商事
       会長
                                      ㈱は平成6年3月に当社が吸収合併)
                                平成10年2月      協同組合札幌プリントピア設立
                                      理事長(現任)
                                平成16年10月      当社代表取締役会長兼管理部長
                                平成17年7月      当社代表取締役会長(現任)
                                平成17年12月      ㈱味香り戦略研究所取締役
                                平成22年5月      プリントハウス㈱代表取締役
                                昭和55年4月      当社入社
                                平成5年4月      当社営業部部長
                                平成7年8月      当社商業印刷事業部営業部長
                                      当社取締役商業印刷事業部事業部長
                                平成9年10月
                                平成11年2月      当社取締役営業本部長兼営業第2部
                                      部長
                                平成14年4月      当社取締役札幌営業本部長
                                      (当社マーケティング部・特販営業
                                      部・大阪営業部担当)
      代表取締役
           営業本部長     片 岡 廣 幸       昭和32年7月16日生                                   58
                                                     (注4)
       社長
                                平成15年4月      当社取締役営業本部長兼大阪支社長
                                平成16年10月      当社取締役社長兼営業本部長
                                平成18年10月      当社代表取締役社長兼営業本部長
                                平成22年5月      当社代表取締役社長兼営業本部長兼
                                      企画管理本部長
                                      当社代表取締役社長兼営業本部長
                                平成25年8月
                                      (現任)
                                      ㈱まち・ひと・しごと総研代表取締
                                平成27年3月
                                      役
                                昭和53年4月      ㈱ダイエー入社
                                平成11年1月      同社販売促進部長
                                平成13年2月      同社IR広報部長
                                平成14年7月      当社東京本部・副本部長
                                平成14年9月      ㈱総合商業研究所取締役
                                平成17年7月      当社執行役員営業企画部長
                                平成17年10月      当社取締役東京支社長兼営業企画部
                                      長
      常務取締役     商印事業統括      菊 池 健 司       昭和29年10月2日生                                   15
                                                     (注4)
                                平成22年10月      当社常務取締役本州統括兼東京支社
                                      長
                                      当社常務取締役西日本統括兼大阪支
                                平成24年8月
                                      社長
                                      当社常務取締役商印事業統括
                                平成25年8月
                                      (現任)
                                      ㈱味香り戦略研究所代表取締役
                                平成28年6月
                                      (現任)
                                 23/84




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                                                        所有株式
                                                          数
       役名      職名      氏名       生年月日                略歴             任期
                                                         (千株)
                                昭和62年4月      ㈱千修入社
                                平成6年10月      当社入社
                                平成13年4月      当社営業第4部部長
                                平成16年10月      当社執行役員事業開発部長
                                平成18年10月      当社取締役事業開発部長
                                平成24年10月      当社常務取締役東日本統括兼東京支
           まち・ひと・
      常務取締役           髙 谷 真 琴       昭和40年2月10日生                                   26
                                                     (注4)
           しごと部統括
                                      社長
                                平成25年8月      当社常務取締役年賀・物販事業統括
                                      当社常務取締役まち・ひと・しごと
                                平成28年2月
                                      部統括(現任)
                                      ㈱まち・ひと・しごと総研取締役
                                平成29年8月
                                      (現任)
                                平成13年4月      ㈱遠藤秀平建築研究所入社
                                平成16年2月      当社入社
                                平成19年10月      当社制作センター部長
             制作
      常務取締役           小 林 直 弘       昭和51年8月10日生        平成23年10月      当社取締役制作本部長                     22
                                                     (注4)
           統括本部長
                                平成25年8月      当社取締役制作統括本部長
                                平成28年10月      当社常務取締役制作統括本部長
                                      (現任)
                                昭和56年3月      釧路綜合印刷入社
                                昭和62年9月      札幌印刷㈱入社
                                平成6年3月      同社と当社が合併
                                平成16年8月      当社営業第2部部長
                                平成18年8月      当社執行役員営業第2部部長
                                平成22年10月      当社取締役営業第2部部長
           まち・ひと・
      取締役          菊 地 弘 人       昭和36年12月28日生                                   19
                                                     (注4)
                                平成23年8月      当社取締役北海道商印事業部部長
           しごと部部長
                                平成25年8月      当社取締役商印事業部長
                                平成26年8月      当社取締役統括部長
                                平成28年2月      当社取締役西日本エリア長
                                平成29年1月      当社取締役北日本商印事業統括部長
                                平成29年8月      当社取締役まち・ひと・しごと部部長
                                      (現任)
                                平成5年4月      北海道旅客鉄道㈱入社
                                平成11年12月      当社入社
                                平成14年3月      当社管理部長
                                平成14年10月      当社取締役経営企画部長
                                平成16年9月      ㈱味香り戦略研究所代表取締役
                                平成17年3月      ㈱インテリジェントセンサーテクノ
                                      ロジー社外取締役(現任)
           グループ経営
                                      当社事業開発部部長
                                平成24年2月
            戦略室
      取締役          小 柳 道 啓       昭和45年1月16日生                                    6
                                                     (注4)
                                      当社取締役事業開発統括部長
                                平成25年10月
             室長
                                      当社取締役グループ経営戦略室室長
                                平成26年8月
                                      (現任)
                                平成28年6月      ㈱味香り戦略研究所取締役(現任)
                                平成29年6月      ㈱グリーンストーリープラス取締役
                                      (現任)
                                平成29年8月      ㈱まち・ひと・しごと総研取締役
                                      (現任)
                                 24/84





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                                                        所有株式

                                                          数
       役名      職名      氏名       生年月日                略歴             任期
                                                         (千株)
                                平成2年3月      当社入社
                                平成16年8月      当社東京支社営業部部長
                                平成22年10月      当社執行役員東京支社営業部部長
                                平成25年8月      当社執行役員商印事業部営業部長
                                平成27年2月      当社執行役員ふりっぱー事業部部長
           ふりっぱー
      取締役           棟 方  充      昭和42年2月13日生                                   11
                                                     (注4)
                                平成28年8月      当社執行役員まち・ひと・しごと部
           事業部部長
                                      部長
                                平成28年10月      当社取締役まち・ひと・しごと部部
                                      長
                                平成29年8月      当社取締役ふりっぱー事業部部長
                                      (現任)
                                昭和46年4月      ㈱丸三鶴屋入社
                                昭和53年10月      ㈱永和(現イオン北海道㈱)入社
                                平成11年5月      ㈱マイカル北海道(現イオン北海道
                                      ㈱)取締役
                                      同社常勤監査役
                                平成19年5月
      取締役
                                      当社内部監査室室長
                                平成23年10月
                 小 笠 原   博
             ―          昭和21年7月18日生                                    ―
                                                     (注5)
     (常勤監査等委
                                      プリントハウス㈱監査役
                                平成26年10月
       員)
                                      ㈱味香り戦略研究所監査役
                                平成26年10月
                                      当社監査役
                                平成26年10月
                                      当社取締役(常勤監査等委員)
                                平成27年10月
                                      (現任)
                                昭和44年4月      ㈱北海道銀行入行
                                平成8年6月      同行取締役本店営業部本店長
                                平成11年6月      同行執行役員本店営業部本店長
                                平成12年4月      カラカミ観光㈱専務取締役
      取締役
                                平成13年2月      大槻食材㈱常務取締役
             ―   山 川 寛 之       昭和21年6月9日生                                    ―
                                                     (注5)
                                平成14年4月      同社専務取締役
     (監査等委員)
                                平成20年4月      札幌第一興産㈱取締役副社長
                                平成22年10月      当社監査役
                                平成27年10月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                                平成28年7月      札幌第一興産㈱顧問(現任)
                                昭和51年3月      日藤㈱(現大丸㈱)入社
                                平成18年4月      同社紙業部部長
                                平成20年12月      同社取締役第一営業本部長兼東京営
                                      業本部長
                                平成22年12月      同社常務取締役第一営業本部長兼東
      取締役
                                      京営業本部長
             ―   川 崎 光 夫       昭和32年10月1日生                                    ―
                                                     (注5)
     (監査等委員)
                                平成25年12月      同社常務取締役営業本部本部長
                                平成26年10月      当社監査役
                                平成27年10月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                                平成28年10月      大丸㈱常務取締役執行役員紙包材営業
                                      副本部長(現任)
                              計                            159
      (注)1     取締役のうち山川寛之は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けております。

        2     取締役山川寛之及び取締役川崎光夫は、社外取締役であります。
        3     当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会については次のとおりであります。
           委員長 小笠原 博、委員 山川 寛之、委員 川崎 光夫
        4   監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間でありま
          す。
        5   監査等委員である取締役の任期は、平成29年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間でありま
          す。
                                 25/84



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        6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成
          29年10月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成29年10月26日)現在確認ができないため、平成29年9
          月末現在の実質所有株式数を記載しております。
        7   当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
          取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
                                                   所有株式
             氏名       生年月日                略歴             任期
                                                   数(千株)
                          平成10年4月
                                弁護士登録
                          平成10年4月
                                藤田法律事務所(現藤田・荒木
                                法律事務所)入所
                  昭和45年3月27日
           荒木   健介
                                               (注)      ―
                          平成23年4月
                                札幌弁護士会副会長
                          平成24年4月
                                日本司法支援センター札幌地方
                                事務所副所長(現任)
      (注)    補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委
         員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えるこ
         とはできないものとしております。なお、荒木健介は補欠の社外取締役であります。
                                 26/84















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     6  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの状況】
       1.企業統治の体制
        イ 企業統治の体制の概要
         当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)の監査等委員である取締
        役により構成されています。監査等委員会は定期的に開催され、内部監査部門である内部監査室及び会計監査人
        と密接に連携し、監査の有効性・効率性を高めることとしております。監査等委員である取締役は取締役会に出
        席し業務執行の適法性・妥当性をチェックすることで、監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実
        を図っております。
         取締役会は、取締役8名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名の計11名で構成
        されており、取締役会は、定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監
        視体制をとっております。
         また、取締役の決議内容、経営方針及び業務上の重要事項等を確認、協議し、効率的な組織運営を行うため、
        部・課長以上の役員・役職者で構成される経営会議を月1回以上開催し、当社及び当社グループの意識統一と推
        進・管理上の施策の浸透を図っております。
         さらに、執行役員制度を導入しており、意思決定のスピードアップ、取締役会の監督機能強化を図るととも
        に、各部門に対する権限委譲を進め、業務執行の責任を明確にし、経営戦略のより迅速かつ正確な遂行を推進し
        ております。執行役員は、取締役会の承認を得て選任しております。
        ロ 当該企業統治の体制を採用する理由

         当社は、「監査等委員会設置会社」であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しておりま
        す。取締役会における議決権を有する3名の監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監査・監
        督機能を強化することができ、当社のコーポレート・ガバナンスをより一層充実させるとともに経営の効率化を
        図ることが可能であると判断し、現在の体制を採用しております。
        当社のコーポレート・ガバナンス体制の組織図は次のとおりであります。

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                                                            有価証券報告書
        ハ 内部統制システムの整備状況
         1.  取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         (1)当社グループは、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会規範及び企業倫理を遵守した
         行動をとるため、「企業理念」「社是」「価値基準」を定め、全役職員に周知徹底を図る。
         (2)企画管理本部長をコンプライアンス統括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築、整備、維
         持にあたらせるとともに、法令違反の未然防止、早期発見のため「内部通報制度」を設置し、法令遵守に努め
         るものとする。また、全役職員に対し、「コンプライアンスマニュアル」の配布、教育を行うことにより、法
         令遵守に関する知識と意識を醸成する。
         (3)当社及び子会社の取締役、使用人等は、当社又は子会社における法令違反その他重要な事実を発見した
         場合は、直ちに当社の監査等委員会又は子会社の監査役に報告するものとする。
         (4)当社グループは、役職員その他当社の業務に従事する者が不利益を受けることなく通報できる「通報窓
         口」を「内部通報規程」に基づき設置・運営し、法令違反等の早期発見・是正に努める。
         (5)財務計算に関する書類の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内
         部統制の体制構築・整備を推進する。
         2.  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

          情報の保存及び管理は「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を、取締役が適切かつ確実に
         閲覧可能な状態で、文書又は電磁的媒体に記録し保存する。
         3.  損失の危険の管理に関する規程その他の体制

         (1)当社グループは「リスク管理規程」に基づき経営に重要な影響を及ぼすリスクの予見と識別を行い、事
         前防止体制と発生時の迅速な対応、再発防止策を講じる体制を確立する。
         (2)リスク管理全般について企画管理本部が統括管理をするとともに、内部監査室が各部署のリスク管理状
         況を監査し、定期的に取締役会に報告する。
         4.  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

         (1)当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われるよう「取締役会規程」「職務権限規程」を定め、
         権限と責任を明確にする。これらの社内規程の改定は取締役会の決定によるものとする。
         (2)当社グループの取締役会を補完するものとして、部課長以上の役職者で構成する経営会議を設置し、社
         内情報の一元化と業務推進、重点施策、経営計画、リスク管理状況等の定期的な報告・確認と今後の対応策の
         検討を行う。
         (3)取締役の職務執行状況については、定期的に取締役会において報告を行う。
         5.  当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

         (1)当社グループは、共通の経営理念の下でグループ各社相互の協調及び発展を目指す。
         (2)当社グループの内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通の基盤として構築し、当
         社グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制を構築す
         る。
         (3)当社の社内通報制度の相談窓口を子会社にも開放し、企業集団におけるコンプライアンスの実効性を図
         るとともに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する。
         (4)当社は、子会社に対して、業績・財務状況等重要な情報について、当社への報告を義務付ける等、当社
         グループの報告体制を整備する。
         6.  監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

          監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、代表取締役と協議の上、監査等委員会
         を補助する使用人を配置する。
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         7.  前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
          監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員以外の取締役の指揮命令・監督を受けない。また、監
         査等委員会補助者の任命、解任、人事異動等は監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定するものとす
         る。
         8.  取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

         (1)当社グループの取締役及び使用人は、職務執行に関して重要な法令・定款違反もしくは不正行為の事
         実、又は会社に著しい損害あるいは重大な影響を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委
         員会に報告しなければならない。また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報
         告を求めることができる。
         (2)監査等委員は経営会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするととも
         に、重要な稟議書は監査等委員に回覧することとする。
         9.監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

         めの体制
          当社グループは、監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等
         の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。
         10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生

         ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
          当社は、監査等委員が職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委
         員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
         11.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

         (1)監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見や情報の交
         換を行う。
         (2)監査等委員は、内部監査室及び監査法人に対して監査の実施経過について適宜報告を求める等、緊密な
         連携を保ち、実効的な監査を実施することのできる体制とする。
         12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

         (1)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これ
         らの反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応す
         ることを基本方針とする。
         (2)反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応部署は企画管理本部とし、情報の一元管理を行う。
         (3)「コンプライアンスマニュアル」に反社会的勢力排除に向けた基本方針とその取組みを定め、全社員へ
         の周知を図るものとする。
        ニ リスク管理体制の整備の状況

         経営に重要な影響を及ぼすリスクの予見・識別と対応を適切かつ迅速に行うため、「リスク管理規程」を定
        め、企画管理本部がリスク全般の一元管理を行い、関係部署と連携して対応を進めております。また、リスク内
        容とその具体的対応に関して、3ヶ月ごとに取締役会に報告し、リスク管理の強化に取り組んでおります。
        ホ 責任限定契約の内容の概要

         当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423
        条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第
        425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業
        務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないと
        きに限られます。
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       2.監査等委員会監査及び内部監査の状況
        ① 監査等委員会監査及び内部監査の組織、人員及び手続
         監査等委員会につきましては、3名の監査等委員である取締役によって構成されており、それぞれの役割に応
        じて、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、
        取締役の業務執行の監査を行っております。
         また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換、意見交換、監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実
        効性と効率性の向上に努めております。
         内部監査については、代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は1名で構成されてお
        り、監査等委員会及び他部門と連携のもとで、内部統制の有効性と効率性、業務実施・執行状況等の監査を実施
        し、監査結果を取締役会で報告し改善の徹底を図っております。
         内部監査室は監査等委員と連携し、監査等委員の職務遂行に必要な事項(調査依頼、情報収集等)を適宣補助
        しております。
        ② 会計監査の状況

         会計監査人とは、通常の会計監査はもとより、ディスクロージャーの適時性と正確性を確保する観点から、個
        別案件ごとに適法性や会計基準の準拠性に関して事前に確認を行い、適時アドバイスを受けております。
         当社の会計監査人の名称  優成監査法人
         当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は、次のとおりであります。

         業務執行社員:前田裕次、石上卓哉
         継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。また、監査業務に係る補助者は公認
        会計士5名、その他3名であります。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当
        社の間には、特別な利害関係はありません。
       3.社外取締役との関係

        ① 員数
         当社の社外取締役は2名であり、全員が監査等委員であります。
        ② 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

         社外取締役(監査等委員)山川寛之は、㈱北海道銀行の元取締役であります。当社と㈱北海道銀行との間で金
        融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直
        接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はあり
        ません。
         社外取締役(監査等委員)川崎光夫は、当社株主である大丸㈱(旧日藤㈱)の常務取締役であります。当社と
        大丸㈱との間で購買取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものでは
        ありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
        ③ 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え

        方
         各監査等委員である社外取締役は、経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監
        督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。また、コーポレートガバナンスにおいては、監
        査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能
        が保たれるものと考えております。
         当社では、社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあ
        たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
        ④ 監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

         「2.監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載しております。
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       4.役員の報酬等
        ① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の
                       報酬等の総額                  対象となる
                                 総額(千円)
           役員区分
                        (千円)                  員数(名)
                                  基本報酬
     取締役(監査等委員を除く。)
                           114,900          114,900       8
     (社外取締役を除く。)
     取締役(監査等委員)
                            3,600          3,600      1
     (社外取締役を除く。)
     社外取締役                      1,200          1,200      1
       (注) 株主総会の決議による報酬限度額は、取締役(監査等委員である者を除く。)年額150百万円以内及び監査等
          委員である取締役年額20百万円以内(平成27年10月27日開催第44回定時株主総会決議)であります。
        ② 役員ごとの報酬等の総額

         報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
         該当事項はありません。
        ④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
         当社は株主総会で決議された報酬額の限度額の枠内で各役員の地位や当社の業績等を勘案し、報酬額を決定し
         ております。
       5.株式の保有状況

        ①   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
           銘柄数                                         13銘柄
           貸借対照表計上額の合計額                     626,710千円
        ②   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目
         的
         (前事業年度)
           特定投資株式
                            株式数        貸借対照表計上額
              銘柄                                     保有目的
                             (株)          (千円)
     イオン北海道㈱                         421,800          218,914     取引関係維持・発展のため
     ㈱アークス                          75,903          201,675     取引関係維持・発展のため

     ㈱オークワ                          69,204          72,525    取引関係維持・発展のため

     ㈱サッポロドラッグストアー                          14,000          29,820    取引関係維持・発展のため

     日本郵政㈱                          10,000          13,630    取引関係維持・発展のため

     ㈱小森コーポレーション                          6,000          6,936    取引関係維持・発展のため

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         (当事業年度)
           特定投資株式
                            株式数        貸借対照表計上額
              銘柄                                     保有目的
                             (株)          (千円)
     イオン北海道㈱                         421,800          261,094     取引関係維持・発展のため
     ㈱アークス                          76,390          182,418     取引関係維持・発展のため

     ㈱オークワ                          75,574          88,799    取引関係維持・発展のため

     サツドラホールディングス㈱                          14,000          27,986    取引関係維持・発展のため

     ㈱ほくほくフィナンシャルグループ                          10,300          18,488    取引関係維持・発展のため

     日本郵政㈱                          10,000          13,910    取引関係維持・発展のため

     ㈱小森コーポレーション                          6,000          7,878    取引関係維持・発展のため

        ③ 保有目的が純投資目的の投資株式
          該当事項はありません。
        ④   保有目的を変更した投資株式
          該当事項はありません。
       6.取締役の定数

         当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定
        款に定めております。
       7.取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任するものと
        し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
        もって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定
        めております。
       8.剰余金の配当等の決定機関

         当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除
        き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会
        の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
       9.取締役の責任免除

         当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役
        (取締役であった者を含む。)の任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決
        議によって免除することができる旨を定款に定めております。
         また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任
        務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
       10.株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
        主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めてお
        ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと
        を目的とするものであります。
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      (2)  【監査報酬の内容等】
       ①  【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                         前連結会計年度                    当連結会計年度
           区分
                    監査証明業務に          非監査業務に         監査証明業務に          非監査業務に
                    基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)
          提出会社                9,800            ―        9,800            ―
         連結子会社                   ―          ―          ―          ―

           計              9,800            ―        9,800            ―

       ②  【その他重要な報酬の内容】
         該当事項はありません。
       ③  【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

         該当事項はありません。
       ④  【監査報酬の決定方針】

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的
        に勘案し、適切に決定しております。
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     第5   【経理の状況】

     1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
       基づいて作成しております。
      (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

       務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
       す。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年8月1日から平成29年7月31
      日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年8月1日から平成29年7月31日まで)の財務諸表について、優成監
      査法人により監査を受けております。
     3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、又は会計基準等の変更時について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
      人財務会計基準機構へ加入し、同機構及び監査法人等の主催するセミナーに参加する等により、的確に対応すること
      ができる体制を整備しております。
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     1  【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
       ①  【連結貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        1,373,720              1,406,893
         現金及び預金
                                      ※1  1,525,596
                                                      1,339,908
         受取手形及び売掛金
                                          8,123              27,019
         商品及び製品
                                          30,142              47,084
         仕掛品
                                         934,966              895,542
         原材料及び貯蔵品
                                          60,015              70,931
         前払費用
                                          43,536              40,197
         繰延税金資産
                                          33,732              53,668
         その他
                                         △ 20,720              △ 1,891
         貸倒引当金
                                        3,989,114              3,879,354
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※4  938,396            ※4  867,500
           建物及び構築物(純額)
                                         916,227              801,604
           機械装置及び運搬具(純額)
                                         104,404              104,667
           工具、器具及び備品(純額)
                                      ※4  1,165,851            ※4  1,165,851
           土地
                                         144,110               94,329
           リース資産(純額)
                                          18,230               7,870
           建設仮勘定
                                      ※2  3,287,220            ※2  3,041,824
           有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           102               83
           商標権
                                         210,366              224,147
           ソフトウエア
                                          24,116              10,766
           ソフトウエア仮勘定
                                                         8,858
           のれん                                 -
                                          13,499              13,499
           電話加入権
                                            5
                                                          -
           その他
                                         248,090              257,355
           無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       ※3  610,638            ※3  667,712
           投資有価証券
                                         318,257              335,799
           出資金
                                          68,117              89,188
           保険積立金
           差入保証金                               59,551              71,007
                                         109,425               93,911
           その他
                                         △ 97,266             △ 97,979
           貸倒引当金
                                        1,068,725              1,159,639
           投資その他の資産合計
                                        4,604,036              4,458,820
         固定資産合計
       繰延資産
                                          4,389              9,326
         社債発行費
                                          4,389              9,326
         繰延資産合計
                                        8,597,540              8,347,501
       資産合計
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                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
      負債の部
       流動負債
                                     ※1  1,285,149
                                                       957,312
         支払手形及び買掛金
                                      ※4  920,008            ※4  785,985
         1年内返済予定の長期借入金
                                         210,291              227,049
         未払金
                                         53,990              38,982
         リース債務
                                         56,759              41,162
         未払法人税等
                                         14,172              13,635
         賞与引当金
                                       ※4  93,408            ※4  85,046
         設備関係未払金
                                         232,607              200,628
         その他
                                        2,866,388              2,349,803
         流動負債合計
       固定負債
                                         600,000             1,300,000
         社債
                                     ※4  2,824,412            ※4  2,324,564
         長期借入金
         リース債務                                92,685              57,543
                                       ※4  99,312            ※4  33,102
         長期設備関係未払金
                                         49,770              67,644
         繰延税金負債
                                         26,661               5,210
         その他
                                        3,692,841              3,788,065
         固定負債合計
                                        6,559,230              6,137,869
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         411,920              411,920
         資本金
                                         452,835              452,835
         資本剰余金
                                        1,004,149              1,149,010
         利益剰余金
                                        △ 20,512             △ 20,512
         自己株式
                                        1,848,392              1,993,253
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         189,917              211,962
         その他有価証券評価差額金
                                         189,917              211,962
         その他の包括利益累計額合計
                                                        4,416
       非支配株主持分                                    -
                                        2,038,309              2,209,632
       純資産合計
                                        8,597,540              8,347,501
      負債純資産合計
                                 36/84








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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年8月1日              (自 平成28年8月1日
                                 至 平成28年7月31日)               至 平成29年7月31日)
                                       16,376,971              16,632,186
      売上高
                                     ※1  12,052,643            ※1  12,240,114
      売上原価
                                        4,324,327              4,392,072
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         908,380              911,229
       運賃
                                        1,455,509              1,423,790
       給料及び手当
                                           485            △ 9,422
       貸倒引当金繰入額
                                         11,471              10,555
       賞与引当金繰入額
                                     ※2  1,862,081            ※2  1,773,132
       その他
                                        4,237,928              4,109,285
       販売費及び一般管理費合計
                                         86,399              282,787
      営業利益
      営業外収益
                                          1,037               805
       受取利息
                                         12,541              11,413
       受取配当金
                                         45,044              44,675
       受取手数料
                                         17,623              17,839
       受取賃貸料
                                                        8,237
       貸倒引当金戻入額                                    -
                                         12,488              11,591
       作業くず売却益
                                         28,123              21,925
       その他
                                         116,858              116,487
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         53,249              43,686
       支払利息
                                         30,468
       貸倒引当金繰入額                                                  -
                                          6,062              3,394
       その他
                                         89,780              47,081
       営業外費用合計
                                         113,477              352,193
      経常利益
      特別利益
                                                      ※3  2,782
       固定資産売却益                                    -
                                         95,518
                                                         -
       投資有価証券売却益
                                         95,518               2,782
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4  644
       固定資産売却損                                                  -
                                       ※5  9,571           ※5  15,690
       固定資産除却損
       設備移設費用                                  21,359              45,476
                                       ※6  33,513             ※6  4,506
       減損損失
                                         65,089              65,674
       特別損失合計
                                         143,907              289,301
      税金等調整前当期純利益
                                         76,131              65,407
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 19,544              14,594
      法人税等調整額
                                         56,587              80,001
      法人税等合計
                                         87,319              209,299
      当期純利益
      非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                         △ 3,883              4,416
      帰属する当期純損失(△)
                                         91,203              204,882
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 37/84




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         【連結包括利益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年8月1日              (自 平成28年8月1日
                                 至 平成28年7月31日)               至 平成29年7月31日)
                                         87,319              209,299
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 104,078               22,044
       その他有価証券評価差額金
                                     ※1   △  104,078             ※1  22,044
       その他の包括利益合計
                                        △ 16,758              231,344
      包括利益
      (内訳)
                                        △ 12,874              226,927
       親会社株主に係る包括利益
                                         △ 3,883              4,416
       非支配株主に係る包括利益
                                 38/84
















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       ③  【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自         平成27年8月1日 至           平成28年7月31日) 
                                                    (単位:千円)
                         株主資本              その他の包括利益累計額
                                                 非支配株主
                                        その他    その他の
                                                      純資産合計
                                   株主資本
                                                  持分
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     包括利益
                                    合計
                                       評価差額金     累計額合計
                411,920     453,546     972,979    △ 19,792    1,818,654      293,995     293,995      3,971   2,116,622
     当期首残高
     当期変動額
                         △ 60,033         △ 60,033                  △ 60,033
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属す
                          91,203          91,203                   91,203
      る当期純利益
                                △ 720    △ 720                  △ 720
      自己株式の取得
      非支配株主との取引
                      △ 711              △ 711                  △ 711
      に係る親会社の持分
      変動
      株主資本以外の項目
                                       △ 104,078    △ 104,078     △ 3,971   △ 108,049
      の当期変動額(純
      額)
                      △ 711    31,169     △ 720    29,737    △ 104,078    △ 104,078     △ 3,971    △ 78,312
     当期変動額合計             -
                411,920     452,835    1,004,149     △ 20,512    1,848,392      189,917     189,917         2,038,309
     当期末残高                                               -
       当連結会計年度(自         平成28年8月1日 至           平成29年7月31日) 

                                                    (単位:千円)
                         株主資本              その他の包括利益累計額
                                                 非支配株主
                                        その他    その他の
                                                      純資産合計
                                   株主資本
                                                  持分
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     包括利益
                                    合計
                                       評価差額金     累計額合計
                411,920     452,835    1,004,149     △ 20,512    1,848,392      189,917     189,917         2,038,309
     当期首残高                                               -
     当期変動額
                         △ 60,022         △ 60,022                  △ 60,022
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属す
                          204,882          204,882                   204,882
      る当期純利益
      自己株式の取得                                -                   -
      非支配株主との取引
      に係る親会社の持分                                -                   -
      変動
      株主資本以外の項目
                                         22,044     22,044     4,416    26,461
      の当期変動額(純
      額)
                          144,860          144,860     22,044     22,044     4,416    171,322
     当期変動額合計             -     -          -
                411,920     452,835    1,149,010     △ 20,512    1,993,253      211,962     211,962      4,416   2,209,632
     当期末残高
                                 39/84







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       ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年8月1日              (自 平成28年8月1日
                                 至 平成28年7月31日)               至 平成29年7月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         143,907              289,301
       税金等調整前当期純利益
                                         530,206              455,786
       減価償却費
                                         33,513               4,506
       減損損失
                                         32,175             △ 17,623
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                           596             △ 537
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                        △ 13,569             △ 12,218
       受取利息及び受取配当金
                                        △ 95,518
       投資有価証券売却損益(△は益)                                                  -
                                           644            △ 2,782
       固定資産売却損益(△は益)
                                         10,101              15,690
       固定資産除却損
                                         21,359              45,476
       設備移設費用
                                         53,242              43,686
       支払利息
                                           150              △ 49
       為替差損益(△は益)
                                        △ 81,693              188,798
       売上債権の増減額(△は増加)
                                        △ 400,537               4,334
       たな卸資産の増減額(△は増加)
                                         170,549             △ 330,098
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                         58,774             △ 35,787
       その他
                                         463,903              648,484
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  13,530              12,289
                                        △ 51,459             △ 51,799
       利息の支払額
                                        △ 38,974             △ 87,473
       法人税等の支払額
                                         386,999              521,500
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 469,327             △ 298,673
       有形固定資産の取得による支出
                                           100             29,503
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 15,025              △ 2,827
       有形固定資産の除却による支出
                                        △ 22,348             △ 28,409
       投資有価証券の取得による支出
                                         124,034
       投資有価証券の売却による収入                                                  -
                                         △ 1,480             △ 2,750
       貸付けによる支出
                                         11,699              11,360
       貸付金の回収による収入
                                        △ 147,162              △ 93,121
       無形固定資産の取得による支出
                                          △ 400              △ 88
       差入保証金の差入による支出
                                          4,438                56
       差入保証金の回収による収入
                                         △ 9,585
       資産除去債務の履行による支出                                                  -
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                                      ※2  3,662
                                           -
       る収入
                                        △ 47,046             △ 43,882
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 572,102             △ 425,169
                                 40/84






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                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年8月1日              (自 平成28年8月1日
                                 至 平成28年7月31日)               至 平成29年7月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         900,000              300,000
       長期借入れによる収入
                                      △ 1,099,963              △ 959,008
       長期借入金の返済による支出
                                         594,550              692,941
       社債の発行による収入
                                        △ 46,111             △ 37,169
       リース債務の返済による支出
                                        △ 60,341             △ 59,971
       配当金の支払額
                                          △ 720
       自己株式の取得による支出                                                  -
       連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
                                          △ 800
                                                         -
       による支出
                                         286,614              △ 63,207
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 150               49
      現金及び現金同等物に係る換算差額
                                         101,360               33,173
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                        1,272,359              1,373,720
      現金及び現金同等物の期首残高
                                     ※1  1,373,720            ※1  1,406,893
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 41/84















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      【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1   連結の範囲に関する事項
      (1)  連結子会社の数
        3 社
      (2)  連結子会社の名称
        プリントハウス株式会社
        株式会社味香り戦略研究所
        株式会社グリーンストーリープラス
         株式会社グリーンストーリープラスは平成29年6月14日の株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社と
        なりました。なお、みなし取得日を同社の第1四半期会計期間末日である平成29年6月30日としております。同
        社の第1四半期決算日(6月30日)と連結決算日との差異が3ヶ月を超えないため、みなし取得日時点での貸借
        対照表のみを連結しております。
      (3)  非連結子会社の名称
         株式会社まち・ひと・しごと総研
         株式会社ゾーン
        連結の範囲から除いた理由
         非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び 
        利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から
        除外しております。
     2   持分法の適用に関する事項

        持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
         株式会社まち・ひと・しごと総研
         株式会社ゾーン
         株式会社あるた出版
        持分法を適用しない理由
         持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみ
        て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、
        持分法の適用範囲から除外しております。
     3   連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社のうち、株式会社味香り戦略研究所の決算日は3月31日であり、連結財務諸表の作成にあたり、連結決
      算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。また、連結子会社のうちプリントハウス株式会社
      の決算日は、連結決算日と一致しております。
                                 42/84







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     4   会計方針に関する事項
      (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
         り算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
       ②たな卸資産
        イ)商品
          主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
        ロ)製品、仕掛品
          個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
        ハ)原材料及び貯蔵品
          総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①有形固定資産(リース資産を除く)
        建物(建物附属設備を除く)
        イ)平成10年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
        ロ)平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの‥‥旧定額法
        ハ)平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
        建物附属設備及び構築物
        イ)平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
        ロ)平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得したもの‥‥定率法
        ハ)平成28年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
        上記以外
        イ)平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
        ロ)平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定率法
         なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
         また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物                         15年~38年
        機械装置及び運搬具           2年~10年
       ②無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
        ります。
       ③リース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      (3)  重要な繰延資産の処理方法
        社債発行費は償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
      (4)  重要な引当金の計上基準
       ①貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       ②賞与引当金
         従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しており
        ます。
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      (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は決算日直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
      (6)  重要なヘッジ会計の方法
       ①ヘッジ会計の方法
         ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
        ・ヘッジ手段‥‥金利スワップ取引
        ・ヘッジ対象‥‥借入金利
       ③ヘッジ方針
         当社グループの金利スワップ取引は、借入金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行
        わない方針であります。
       ④ヘッジ有効性評価の方法
         金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
      (7)  のれんの償却方法及び償却期間
        5年間の定額法により償却しております。
      (8)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及
       び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限
       の到来する短期投資からなっております。
      (9)  その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         税抜方式によっております。
       (表示方法の変更)

       (連結貸借対照表関係)
         前連結会計年度において「投資その他の資産」の「その他」に含めておりました「保険積立金」は、金額的重
        要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結
        会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
         この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示しておりま
        した177,543千円は、「保険積立金」68,117千円、「その他」109,425千円として組み替えております。
       (追加情報)

        「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結
        会計年度から適用しております。 
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       (連結貸借対照表関係)
     ※1 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
         なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
         す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
         受取手形                        1,904   千円                -
         支払手形                       182,519    千円                -
     ※2 有形固定資産の減価償却累計額

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
                               4,191,864                 4,402,240
                                    千円                 千円
     ※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
        投資有価証券(株式)                        40,000   千円              40,000   千円
     ※4 担保に供している資産及び対応する債務

       (担保資産)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
        建物及び構築物                        865,849    千円             795,621    千円
        土地                       1,104,142     千円            1,104,142     千円
        計                       1,969,992     千円            1,899,763     千円
       (対応債務)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
        1年以内返済予定の長期借入金                        150,800    千円             115,800    千円
        設備関係未払金                        66,210   千円              66,210   千円
        長期借入金                        881,150    千円             765,350    千円
        長期設備関係未払金                        99,312   千円              33,102   千円
        計                       1,197,473     千円             980,462    千円
      5 当座貸越契約

         運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。
         当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
        当座貸越契約の総額                       4,100,000     千円            4,100,000     千円
        借入実行残高                          -                 -
        差引額                       4,100,000     千円            4,100,000     千円
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       (連結損益計算書関係)
     㯿ᄀ   期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお
       ります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
                                70,024                 64,976
                                   千円                 千円
     ※2 研究開発費の総額

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
                                 1,942                 2,099
        一般管理費に含まれる研究開発費                            千円                 千円
     ※3 固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
        建物及び構築物                          -                278  千円
        機械装置及び運搬具                          -                 13 千円
        土地                          -               2,490   千円
        計                          -               2,782   千円
     ※4 固定資産売却損の内訳は以下のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
        機械装置及び運搬具                          644  千円                -
        計                          644  千円                -
     ※5 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
        建物及び構築物                          580  千円              3,763   千円
        機械装置及び運搬具                         8,060   千円              9,795   千円
        工具、器具及び備品                          930  千円               287  千円
        ソフトウェア                          -               1,843   千円
        計                         9,571   千円              15,690   千円
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     ※6 減損損失
       当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)

       (1)減損損失を認識した資産グループの概要
           地域                    用途           種類          減損損失額

                                       建物及び構築物              1,772千円

                              事業資産
         大阪府大阪市等                               工具、器具及び備品              5,463千円
                              (当社)
                                       ソフトウェア             22,557千円
                              事業資産
         東京都中央区                               建物及び構築物              3,719千円
                           (味香り戦略研究所)
       (2)資産のグルーピング方法
        当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に営業エリア及び連結子会社各社を基本単
       位としてグルーピングしております。
       (3)減損損失の認識に至った経緯
        営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることにより、資産グループの固定資産簿価を回収できないと
       判断した資産グループについて減損損失を認識しております。
       (4)回収可能価額の算定方法
        減損損失を認識するに至った営業エリアについては、固定資産簿価を回収可能価額まで減額しております。な
       お、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しておりますが、売却可能性が見込めないため零として
       おります。
       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

       (1)減損損失を認識した資産グループの概要
           地域                    用途           種類          減損損失額

                                       機械装置及び運搬具              2,822千円

                              事業資産
         青森県八戸市等
                              (当社)
                                       工具、器具及び備品              1,684千円
       (2)資産のグルーピング方法
        当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に営業エリア及び連結子会社各社を基本単
       位としてグルーピングしております。
       (3)減損損失の認識に至った経緯
        営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることにより、資産グループの固定資産簿価を回収できないと
       判断した資産グループについて減損損失を認識しております。
       (4)回収可能価額の算定方法
        減損損失を認識するに至った営業エリアについては、固定資産簿価を回収可能価額まで減額しております。な
       お、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しておりますが、売却可能性が見込めないため零として
       おります。
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       (連結包括利益計算書関係)
     ※1  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
         その他有価証券評価差額金:
         当期発生額                       △62,621    千円              28,664   千円
                               △95,518    千円                -
         組替調整額
          税効果調整前
                               △158,139     千円              28,664   千円
          税効果額                       54,061   千円             △6,620    千円
          その他有価証券評価差額金
                               △104,078     千円              22,044   千円
               その他包括利益合計                △104,078     千円              22,044   千円
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
       1.発行済株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)

                     3,060,110              -           -       3,060,110
       2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)                 57,956           1,032            -         58,988

      (変動事由の概要)
       単元未満株式の買取による増加                                               1,032株
       3.配当に関する事項

        (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     平成27年10月27日
                普通株式           30,021           10  平成27年7月31日         平成27年10月28日
     定時株主総会
     平成28年3月14日
                普通株式           30,012           10  平成28年1月31日         平成28年4月15日
     取締役会
        (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                             (千円)      配当額(円)
     平成28年9月12日
               普通株式      利益剰余金         30,011         10  平成28年7月31日         平成28年10月28日
     取締役会
       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

       1.発行済株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)

                     3,060,110              -           -       3,060,110
       2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)                 58,988             -           -         58,988

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       3.配当に関する事項
        (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     平成28年9月12日
                普通株式           30,011           10  平成28年7月31日         平成28年10月28日
     取締役会
     平成29年3月15日
                普通株式           30,011           10  平成29年1月31日         平成29年4月17日
     取締役会
        (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                             (千円)      配当額(円)
     平成29年9月29日
               普通株式      利益剰余金         30,011         10  平成29年7月31日         平成29年10月27日
     取締役会
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※1    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
        現金及び預金勘定                       1,373,720     千円            1,406,893     千円
        現金及び現金同等物                       1,373,720     千円            1,406,893     千円
     ※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の内訳

        前連結会計年度
         該当事項はありません。
        当連結会計年度

         重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       (リース取引関係)

     1 ファイナンス・リース取引(借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①   リース資産の内容
        有形固定資産
        主として、工場における印刷関連設備(機械装置及び運搬具)であります。
      ②   リース資産の減価償却の方法
        連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償
       却の方法」に記載のとおりであります。
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       (金融商品関係)
       1.金融商品の状況に関する事項
        (1)  金融商品に対する取組方針
          当社グループは、市場環境や長期、短期のバランスを勘案して、必要な資金(主に銀行借入)を調達してお
         ります。また、資金運用は安全性の高い短期預金等で運用しております。
        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

          売掛金は事業活動から生じた営業債権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
          投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
          支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。
          社債、長期借入金、長期設備関係未払金及びリース債務は主に設備投資等に必要な資金の調達を目的とした
         ものであります。
          借入金のうち一部については、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ
         取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
          デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引で
         あります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等に
         ついては、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項 (6)                                                 重要
         なヘッジ会計の方法」に記載されている①ヘッジ会計の方法をご参照ください。
        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

         ①   信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
           売掛金は、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、報告体制を構築し財務状況等の悪化による
          回収懸念の早期把握や軽減を図っており、デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融
          機関に限定しているため信用リスクはほとんどないものと認識しております。
         ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
           投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財政状態を把握し、取引先企業との関係
          を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
         ③   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
           当社は、各部署からの報告に基づき企画管理本部が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許
          流動性を一定レベルに維持することにより、流動性リスクを管理しております。
        (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

          「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
         リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
       2.金融商品の時価等に関する事項

         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
        とが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注2)をご参照ください。)
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       前連結会計年度(平成28年7月31日)
                                                     (単位:千円)
                                連結貸借対照表
                                             時価         差額
                                  計上額
       (1)現金及び預金                             1,373,720          1,373,720            -

       (2)受取手形及び売掛金                             1,525,596          1,525,596            -

       (3)投資有価証券

         その他有価証券                               543,501          543,501           -

       (4)支払手形及び買掛金                            ( 1,285,149     )     ( 1,285,149     )        -

       (5)社債                             ( 600,000    )      ( 605,091    )      5,091

       (6)長期借入金                            ( 3,744,420     )     ( 3,762,157     )      17,737

       (7)長期設備関係未払金                             ( 192,721    )      ( 194,052    )      1,330

                                    ( 146,675    )      ( 143,434    )     △3,241

       (8)  リース債務
                                       -          -         -

       (9)デリバティブ取引 
         ※1 負債に計上されているものについては、(                      )内で示しております。

         2 負債の長期借入金、長期設備関係未払金及びリース債務は、1年内返済予定の長期借入金、設備関係未払
          金及び流動負債に計上したリース債務を含めて表示しております。
       当連結会計年度(平成29年7月31日)

                                                     (単位:千円)
                                連結貸借対照表
                                             時価         差額
                                  計上額
       (1)現金及び預金                             1,406,893          1,406,893            -

       (2)受取手形及び売掛金                             1,339,908          1,339,908            -

       (3)投資有価証券

         その他有価証券                               600,575          600,575           -

       (4)支払手形及び買掛金                             ( 957,312    )      ( 957,312    )        -

       (5)社債                            ( 1,300,000     )     ( 1,302,432     )      2,432

       (6)長期借入金                            ( 3,110,550     )     ( 3,121,854     )      11,304

       (7)長期設備関係未払金                             ( 118,148    )      ( 118,688    )       540

                                    ( 96,525   )      ( 96,869   )       344

       (8)  リース債務
                                       -          -         -

       (9)デリバティブ取引 
         ※1 負債に計上されているものについては、(                      )内で示しております。

         2 負債の長期借入金、長期設備関係未払金及びリース債務は、1年内返済予定の長期借入金、設備関係未払
          金及び流動負債に計上したリース債務を含めて表示しております。
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       (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
       資 産 
       (1)  現金及び預金、並びに(2)            受取手形及び売掛金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
        す。
       (3)  投資有価証券
         これらの時価について、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
         また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
       負 債 
       (4)  支払手形及び買掛金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
        す。
       (5)  社債
         社債の時価については、元利金等の合計額を同様の新規社債の発行をした場合に想定される利率で割り引いた
        現在価値により算定しております。
       (6)  長期借入金、(7)        長期設備関係未払金、並びに(8)               リース債務
         長期借入金、長期設備関係未払金、リース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入、設備
        投資又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
       (9)  デリバティブ取引
         「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
       (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                    (単位:千円)
             区分               平成28年7月31日                  平成29年7月31日
     非上場株式                                26,135                  26,135

     非上場社債                                1,000                  1,000

     非連結子会社株式及び関連会社株式                                40,000                  40,000

     出資金                               318,257                  335,799

      ※これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めて
       おりません。
       前連結会計年度及び当連結会計年度において、非上場株式について減損処理を行ったものはありません。
       (注3)    金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

       前連結会計年度(平成28年7月31日)
                                                     (単位:千円)
                                1年超          5年超
                     1年以内                               10年超
                               5年以内          10年以内
     現金及び預金                  1,373,720              -          -          -
     受取手形及び売掛金                  1,525,596              -          -          -

     投資有価証券

      その他有価証券のうち
                         1,000            -          -          -
      満期があるもの(社債)
     合計                  2,900,317              -          -          -
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       当連結会計年度(平成29年7月31日)
                                                     (単位:千円)
                                1年超          5年超
                     1年以内                               10年超
                               5年以内          10年以内
     現金及び預金                  1,406,893              -          -          -
     受取手形及び売掛金                  1,339,908              -          -          -

     投資有価証券

      その他有価証券のうち
                          -         1,000            -          -
      満期があるもの(社債)
     合計                  2,746,802            1,000            -          -
       (注4)    社債及び借入金、その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

       前連結会計年度(平成28年7月31日)
                                                     (単位:千円)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                   5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     社債                  -       -       -       -    600,000         -
     長期借入金               920,008       745,174       653,224       532,144       411,831       482,039

     設備関係未払金                66,210       66,210       33,102         -       -       -

     リース債務                53,990       35,142       17,541       9,907      10,334       19,760

     合計              1,040,209        846,526       703,867       542,051      1,022,165        501,799

       当連結会計年度(平成29年7月31日)

                                                     (単位:千円)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                   5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     社債                  -       -       -    600,000       400,000       300,000
     長期借入金               785,985       725,150       580,944       460,631       256,659       301,180

     設備関係未払金                66,210       33,102         -       -       -       -

     リース債務                38,982       17,541       9,907      10,334       19,760         -

     合計               891,178       775,793       590,851      1,070,965        676,419       601,180

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       (有価証券関係)
     1.満期保有目的の債券
       該当事項はありません。
     2.その他有価証券で時価のあるもの

       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
                               連結貸借対照表
                                          取得原価          差額
          区分             種類          計上額
                                          (千円)         (千円)
                                 (千円)
                  (1) 株式                 529,871         263,769         266,101
                  (2) 債券                    -         -         -

     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3) その他                    -         -         -
                       小計            529,871         263,769         266,101

                  (1) 株式                  13,630         14,000          △370

                  (2) 債券                    -         -         -

     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3) その他                    -         -         -
                       小計             13,630         14,000          △370

                合計                   543,501         277,769         265,731

       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

                               連結貸借対照表
                                          取得原価          差額
          区分             種類          計上額
                                          (千円)         (千円)
                                 (千円)
                  (1) 株式                 568,176         272,331         295,844
                  (2) 債券                    -         -         -

     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3) その他                    -         -         -
                       小計            568,176         272,331         295,844

                  (1) 株式                  32,398         33,846         △1,447

                  (2) 債券                    -         -         -

     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3) その他                    -         -         -
                       小計             32,398         33,846         △1,447

                合計                   600,575         306,178         294,396

     3.連結会計年度中に売却したその他有価証券

       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
                        売却額            売却益の合計額
                                                 売却損の合計額
          区分
                                                   (千円)
                       (千円)              (千円)
     株式                       124,034              95,518                -
       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

        該当事項はありません。
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       (デリバティブ取引関係)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       該当事項はありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       金利関連 
       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
                                        契約額等      契約額のうち
      ヘッジ会計の方法          デリバティブ取引の種類等              主なヘッジ対象                       時価(千円)
                                        (千円)      1年超(千円)
      金利スワップの          金利スワップ
                               長期借入金         2,700,000       1,312,410       (注)
        特例処理         支払固定・受取変動
     (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
     その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

                                        契約額等      契約額のうち
      ヘッジ会計の方法          デリバティブ取引の種類等              主なヘッジ対象                       時価(千円)
                                        (千円)      1年超(千円)
      金利スワップの          金利スワップ
                               長期借入金         2,700,000        981,378      (注)
        特例処理         支払固定・受取変動
     (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
     その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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       (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
       (流動)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            5,442   千円           4,559   千円
        未払事業所税                            1,024   千円           1,024   千円
        貸倒引当金                            6,309   千円            574  千円
        賞与引当金                            4,343   千円           4,178   千円
        法定福利費                             677  千円            660  千円
        原材料評価損                            19,197   千円           18,759   千円
        商品評価損                            2,262   千円           1,153   千円
                                   8,782   千円           9,286   千円
        前受収益
       繰延税金資産小計
                                   48,038   千円           40,197   千円
                                  △4,501    千円             -
        評価性引当額
       繰延税金資産合計                            43,536   千円           40,197   千円
       (固定)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                            29,576   千円           29,806   千円
        減価償却超過額                             498  千円            515  千円
        投資有価証券評価損                            35,655   千円           35,655   千円
        長期前受収益                            6,776   千円            737  千円
        連結子会社の繰越欠損金                            64,125   千円           27,960   千円
                                   13,883   千円           8,959   千円
        減損損失
       繰延税金資産小計
                                  150,516    千円          103,634    千円
                                 △124,471     千円          △88,844    千円
        評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                   26,044   千円           14,789   千円
       繰延税金負債

                                   75,814   千円           82,434   千円
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                            75,814   千円           82,434   千円
       繰延税金負債の純額                            49,770   千円           67,644   千円
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
       法定実効税率                              32.8  %            30.6  %
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              5.0  %            2.1  %
        評価性引当額の増減                             △20.4   %           △13.9   %
        住民税均等割等                              3.2  %            1.6  %
        繰越欠損金の期限切れ                              22.3  %            5.6  %
        税率変更による影響                              3.5  %             -
        税額控除                             △6.6   %             -
                                    △0.5   %            1.6  %
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     39.3  %            27.6  %
       (企業結合等関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       (賃貸等不動産関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       (セグメント情報等)

      【セグメント情報】
       前連結会計年度(自           平成27年8月1日          至   平成28年7月31日)
       当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自           平成28年8月1日          至   平成29年7月31日)

       当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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      【関連情報】
       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                   商業印刷          年賀状印刷            その他           合計
     外部顧客への売上高               10,509,896           5,575,282            291,792         16,376,971
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産
        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
           顧客の名称又は氏名                      売上高             関連するセグメント名
     株式会社JP三越マーチャンダイジング                                2,714,329              ―

     株式会社マイプリント                                1,818,017              ―

      (注)当社グループは単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を行っておりません。
       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

     1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                   商業印刷          年賀状印刷            その他           合計
     外部顧客への売上高               10,616,418           5,720,313            295,454         16,632,186
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産
        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
           顧客の名称又は氏名                      売上高             関連するセグメント名
     株式会社JP三越マーチャンダイジング                                2,976,188              ―

     株式会社マイプリント                                1,836,402              ―

      (注)当社グループは単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を行っておりません。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
        当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

        当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

        当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
        該当事項はありません。 
       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)

        該当事項はありません。 
      【関連当事者情報】

     1.関連当事者との取引
      (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
        連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
       前連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
                             議決権等

                    資本金又
          会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係            (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(%)
                                                   未払金      8,155
                                       家賃・水道光
                                                   その他
                                              126,761
                                       熱費
                                                          658
                                                   (流動負
                                                    債)
                                                   出資金
                                       出資預け金        17,541          315,264
                        当社本社
                                                   (注3)
                                  不動産管理
          協同組合札              工場土地
                                   の委託
                北海道                                   その他
      役員    幌プリトピ           2,100    建物の維       ―        利用分量配当
                                               5,418          28,702
                札幌市                                   (固定資
          ア              持・管理               金
                                                    産)
                                  役員の兼任
                        等
                                       保証金の差入          ― 差入保証金       5,000
                                                   設備関係
                                       設備の購入          ―        66,210
                                                   未払金
                                                   長期設備
                                       設備の購入          ―        99,312
                                                  関係未払金
      (注)   1  上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2  取引条件及び取引条件の決定方針等
           当社と協同組合札幌プリントピアとの取引は、当社代表取締役会長加藤優が第三者(協同組合札幌プリント
          ピア)の代表者として行った取引であり、当社本社工場の土地建物の維持・管理等の費用については、市場価
          格及び一般的取引条件を勘案して決定しております。
        3  出資金には、出資預け金314,764千円を含んでおります。
        4  債権に対し貸倒引当金35,881千円を計上しております。また、当連結会計年度において12,913千円の貸倒引
          当金繰入額を計上しております。
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       当連結会計年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
                             議決権等

                    資本金又
          会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係            (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(%)
                                                   未払金      7,979
                                       家賃・水道光
                                              122,155     その他
                                       熱費
                                                          434
                                                   (流動負
                                                    債)
                                                   出資金
                                       出資預け金        17,541          332,806
                        当社本社
                                                   (注3)
                                  不動産管理
          協同組合札              工場土地
                                   の委託
                北海道                                   その他
      役員    幌プリント           2,100    建物の維       ―        利用分量配当
                                               4,676          33,753
                札幌市                                   (固定資
          ピア              持・管理               金
                                                    産)
                                  役員の兼任
                        等
                                       保証金の差入          ― 差入保証金       5,000
                                                   設備関係
                                       設備の購入          ―        66,210
                                                   未払金
                                                   長期設備
                                       設備の購入          ―        33,102
                                                  関係未払金
      (注)   1  上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2  取引条件及び取引条件の決定方針等
           当社と協同組合札幌プリントピアとの取引は、当社代表取締役会長加藤優が第三者(協同組合札幌プリント
          ピア)の代表者として行った取引であり、当社本社工場の土地建物の維持・管理等の費用については、市場価
          格及び一般的取引条件を勘案して決定しております。
        3  出資金には、出資預け金332,306千円を含んでおります。
        4  債権に対し貸倒引当金35,248千円を計上しております。また、当連結会計年度において633千円の貸倒引当金
          繰入額を計上しております。
       (2)   連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
         該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
       (1株当たり情報)

                           前連結会計年度                    当連結会計年度
                         (自 平成27年8月1日                   (自 平成28年8月1日
                          至 平成28年7月31日)                   至 平成29年7月31日)
     1株当たり純資産額                                                  734円80銭
                                   679円18銭
     1株当たり当期純利益                                                  68円27銭

                                   30円39銭
      (注)   1.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

        2.  1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度

                 項目                (自 平成27年8月1日               (自 平成28年8月1日
                                 至 平成28年7月31日)               至 平成29年7月31日)
      連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
                                          91,203              204,882
      当期純利益(千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -               -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                          91,203              204,882
      当期純利益(千円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                  3,001,410               3,001,122
       (重要な後発事象)

        該当事項はありません。 
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       ⑤  【連結附属明細表】
         【社債明細表】
                          当期首残高       当期末残高        利率
       会社名       銘柄     発行年月日                           担保      償還期限
                           (千円)       (千円)       (%)
      総合商研       第1回      平成27年                                 平成32年
                            300,000       300,000      0.410      なし
      株式会社      無担保社債       8月14日                                 8月14日
      総合商研       第2回      平成27年                                 平成32年
                            300,000       300,000      0.525      なし
      株式会社      無担保社債       9月17日                                 9月17日
      総合商研       第3回      平成28年                                 平成33年
                               -    300,000      0.250      なし
      株式会社      無担保社債       9月15日                                 9月15日
      総合商研       第4回      平成28年                                 平成35年
                               -    300,000      0.310      なし
      株式会社      無担保社債       9月29日                                 9月29日
      総合商研       第5回      平成29年                                 平成34年
                               -    100,000      0.280      なし
      株式会社      無担保社債       3月31日                                 3月31日
          合計           ―      600,000      1,300,000        ―      ―       ―

      (注)   連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定の総額

        1年以内         1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
        (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
              -           -           -        600,000           400,000
         【借入金等明細表】

                          当期首残高         当期末残高       平均利率

             区分                                     返済期限
                           (千円)         (千円)       (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                       920,008         785,985      0.85          ―
     1年以内に返済予定のリース債務                        53,990         38,982     2.54          ―

                                               平成29年8月1日から
     長期借入金(1年以内に返済予定のもの
                            2,824,412         2,324,564       0.75
     を除く。)
                                               平成41年5月20日まで
                                               平成29年8月1日から
     リース債務(1年以内に返済予定のもの
                             92,685         57,543     3.88
     を除く。)
                                               平成33年8月4日まで
     その他有利子負債
     1年以内に返済予定の設備関係未払金                        66,210         66,210     1.20          ―
                                               平成29年8月1日から
     長期設備関係未払金(1年以内に返済予
                             99,312         33,102     1.20
     定のものを除く。)
                                               平成30年11月15日まで
             合計              4,056,619         3,306,388        ―         ―
      (注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
        2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)、その他有利子負債(1年以内に返済予定の
          ものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内

         区分
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     長期借入金                 725,150           580,944           460,631           256,659
     リース債務                 17,541           9,907          10,334           19,760

     その他
                      33,102             -           -           -
     有利子負債
         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
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      (2)  【その他】
        当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

                 (千円)

     売上高                   4,579,160         11,804,490          14,318,427          16,632,186
     税金等調整前四半期(当
     期)純利益金額又は税金
                 (千円)
                        △226,797           826,917          675,765          289,301
     等調整前四半期純損失
     金額(△)
     親会社株主に帰属する
     四半期(当期)純利益金
                 (千円)
     額又は親会社株主に帰                   △159,191           574,326          468,804          204,882
     属する四半期純損失金
     額(△)
     1株当たり四半期(当
     期)純利益金額又は1株
                 (円)
                         △53.04          191.37          156.21          68.27
     当たり四半期純損失金
     額(△)
         (会計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利

                 (円)
     益金額又は1株当たり                    △53.04          244.41         △35.16          △87.94
     四半期純損失金額(△)
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     2  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
       ①  【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        1,316,115              1,334,043
         現金及び預金
                                       ※1  40,616
                                                        17,049
         受取手形
                                      ※2  1,453,706            ※2  1,278,196
         売掛金
                                          4,741              10,118
         商品及び製品
                                          29,974              46,255
         仕掛品
                                         933,782              893,688
         原材料及び貯蔵品
                                          59,207              69,116
         前払費用
                                          43,543              40,202
         繰延税金資産
                                       ※2  54,682            ※2  74,832
         その他
                                         △ 20,720              △ 1,891
         貸倒引当金
                                        3,915,648              3,761,611
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※3  934,189            ※3  862,492
           建物(純額)
                                        ※3  3,281            ※3  2,585
           構築物(純額)
                                         910,554              798,079
           機械及び装置(純額)
                                          1,276               429
           車両運搬具(純額)
                                         102,843              102,824
           工具、器具及び備品(純額)
                                      ※3  1,165,851            ※3  1,165,851
           土地
                                         144,110               94,329
           リース資産(純額)
                                          18,230               7,870
           建設仮勘定
                                        3,280,337              3,034,463
           有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           102               83
           商標権
                                         209,899              223,962
           ソフトウエア
                                          37,621              24,266
           その他
                                         247,623              248,311
           無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         570,636              627,710
           投資有価証券
                                          80,007              88,007
           関係会社株式
                                         318,237              335,779
           出資金
                                       ※2  89,474            ※2  60,113
           長期貸付金
                                          67,944              88,985
           保険積立金
                                         135,749              130,168
           その他
                                        △ 103,583              △ 98,031
           貸倒引当金
                                        1,158,467              1,232,734
           投資その他の資産合計
                                        4,686,428              4,515,509
         固定資産合計
       繰延資産
                                          4,389              9,326
         社債発行費
                                          4,389              9,326
         繰延資産合計
                                        8,606,467              8,286,448
       資産合計
                                 64/84




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                                                       総合商研株式会社(E00735)
                                                            有価証券報告書
                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※1  558,069
                                                        332,751
         支払手形
                                       ※2  730,649            ※2  625,063
         買掛金
                                       ※3  920,008            ※3  783,974
         1年内返済予定の長期借入金
                                       ※2  209,290            ※2  222,464
         未払金
                                          33,552              38,882
         未払費用
                                          53,990              38,982
         リース債務
                                          14,172              13,635
         賞与引当金
                                          28,738               7,710
         設備関係支払手形
                                        ※3  93,408            ※3  85,046
         設備関係未払金
                                       ※2  216,449            ※2  187,144
         その他
                                        2,858,329              2,335,655
         流動負債合計
       固定負債
         社債                                600,000             1,300,000
                                      ※3  2,824,412            ※3  2,301,438
         長期借入金
                                          92,685              57,543
         リース債務
                                        ※3  99,312            ※3  33,102
         長期設備関係未払金
                                          47,841              67,634
         繰延税金負債
                                        ※2  32,774            ※2  11,323
         その他
                                        3,697,025              3,771,041
         固定負債合計
                                        6,555,354              6,106,697
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         411,920              411,920
         資本金
         資本剰余金
                                         441,153              441,153
           資本準備金
                                          12,393              12,393
           その他資本剰余金
                                         453,546              453,546
           資本剰余金合計
         利益剰余金
                                          27,000              27,000
           利益準備金
           その他利益剰余金
                                         700,000              700,000
             別途積立金
                                         289,240              395,834
             繰越利益剰余金
                                        1,016,240              1,122,834
           利益剰余金合計
                                         △ 20,512             △ 20,512
         自己株式
                                        1,861,195              1,967,788
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         189,917              211,962
         その他有価証券評価差額金
                                         189,917              211,962
         評価・換算差額等合計
                                        2,051,112              2,179,750
       純資産合計
                                        8,606,467              8,286,448
      負債純資産合計
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       ②  【損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (自 平成27年8月1日              (自 平成28年8月1日
                                 至 平成28年7月31日)               至 平成29年7月31日)
      売上高
                                     ※1  13,959,024            ※1  14,224,571
       印刷売上高
                                        2,144,935              2,122,047
       折込売上高
                                         50,649              50,048
       その他の売上高
                                       16,154,609              16,396,667
       売上高合計
      売上原価
       印刷売上原価
                                         13,120               4,697
         商品及び製品期首たな卸高
                                        9,843,245              9,990,284
         当期製品製造原価
                                         36,618              37,212
         当期商品仕入高
         合計                               9,892,984              10,032,193
                                         110,018
         製品他勘定振替高                                                 -
                                          4,697              10,089
         商品及び製品期末たな卸高
         印刷売上原価                               9,778,268              10,022,104
                                     ※1  2,084,681            ※1  2,067,037
       折込売上原価
                                         12,000              13,633
       その他の原価
                                       11,874,949              12,102,776
       売上原価合計
                                        4,279,659              4,293,891
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         908,321              911,190
       運賃
                                           485            △ 9,422
       貸倒引当金繰入額
                                        1,406,658              1,387,076
       給料及び手当
                                         11,471              10,555
       賞与引当金繰入額
                                      ※1  445,338            ※1  476,616
       業務委託費
                                         108,641               75,436
       減価償却費
                                     ※1  1,285,474            ※1  1,215,549
       その他
                                        4,166,391              4,067,003
       販売費及び一般管理費合計
                                         113,268              226,888
      営業利益
      営業外収益
                                        ※1  2,083            ※1  1,526
       受取利息
                                         12,541              11,412
       受取配当金
                                                        14,502
       貸倒引当金戻入額                                    -
                                         106,499              102,291
       その他
                                         121,124              129,733
       営業外収益合計
      営業外費用
       支払利息                                  53,242              43,686
                                         36,785
       貸倒引当金繰入額                                                  -
                                          5,911              2,305
       その他
                                         95,939              45,991
       営業外費用合計
                                         138,453              310,630
      経常利益
                                 66/84





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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成27年8月1日              (自 平成28年8月1日
                                 至 平成28年7月31日)               至 平成29年7月31日)
      特別利益
                                                      ※2  2,782
       固定資産売却益                                    -
                                         95,518
                                                         -
       投資有価証券売却益
                                         95,518               2,782
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※3  644
       固定資産売却損                                                  -
                                       ※4  9,571           ※4  15,690
       固定資産除却損
                                         42,325
       関係会社株式評価損                                                  -
                                         21,359              45,476
       設備移設費用
                                         29,793               4,506
       減損損失
                                         103,694               65,674
       特別損失合計
                                         130,277              247,738
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    75,331              64,608
                                        △ 21,480              16,514
      法人税等調整額
      法人税等合計                                    53,851              81,122
      当期純利益                                    76,426              166,615
                                 67/84














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       【製造原価明細書】
                             前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成27年8月1日                  (自 平成28年8月1日
                           至 平成28年7月31日)                  至 平成29年7月31日)
                     注記               構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                        3,809,368        38.7         3,538,002        35.4
     Ⅱ 労務費                         554,243        5.6          611,096        6.1

     Ⅲ 外注加工費                        4,629,257        47.0         5,033,776        50.3

                               853,868                  823,678

     Ⅳ 経費                ※2                 8.7                  8.2
       当期総製造費用                                100.0                  100.0

                              9,846,738                 10,006,553
                               26,438                  29,932

       期首仕掛品たな卸高
            合計

                              9,873,177                 10,036,485
                               29,932                  46,200

       期末仕掛品たな卸高
       当期製品製造原価                       9,843,245                  9,990,284

                前事業年度                            当事業年度

             (自 平成27年8月1日                            (自 平成28年8月1日
             至 平成28年7月31日)                             至 平成29年7月31日)
      1 原価計算の方法
                                  1 原価計算の方法
         原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を
                                             同左
        採用しております。
                                 ※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
      ※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
                                     減価償却費      377,471千円
         減価償却費      414,553千円
                                     水道光熱費      179,467千円
         水道光熱費      200,775千円
       【折込売上原価明細書】

                             前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成27年8月1日                  (自 平成28年8月1日
                           至 平成28年7月31日)                  至 平成29年7月31日)
                     注記               構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                (%)                  (%)
     Ⅰ 経費
                              2,084,681                  2,067,037

      1 支払手数料
        折込売上原価                     2,084,681        100.0          2,067,037        100.0

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       【その他の原価明細書】
                             前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成27年8月1日                  (自 平成28年8月1日
                           至 平成28年7月31日)                  至 平成29年7月31日)
                     注記               構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                (%)                  (%)
     Ⅰ 製品売上原価
      1 材料費                         5,238      44.9           6,130      46.0

      2 労務費                           -      -            -

      3 外注加工費                         6,422      55.1           7,199      54.0

                                 -                  -

      4 経費                                 -
         当期総製造費用                            100.0                  100.0

                               11,661                  13,330
                                 -                  42

         期首仕掛品たな卸高
           合計                    11,661                  13,372

                                 42                  54

         期末仕掛品たな卸高
         当期製品製造原価

                               11,619                  13,317
         期首製品たな卸高                        -                  -

           合計

                               11,619                  13,317
                                 -                  -

         期末製品たな卸高
         製品売上原価

                               11,619                  13,317
     Ⅱ 商品売上原価

         期首商品たな卸高                        82                  44

                                 342                  300

         当期商品仕入高
           合計

                                 425                  344
                                 44                  29

         期末商品たな卸高
         商品売上原価                       380                  315

       その他の原価

                               12,000                  13,633
                                 69/84








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       ③  【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自       平成27年8月1日 至           平成28年7月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                      利益剰余金
                     資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                      合計
                                           別途積立金
                                                 剰余金
                 411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     800,000     172,848     999,848
     当期首残高
     当期変動額
      自己株式の取得
                                           △ 100,000     100,000
      別途積立金の積立
                                                 △ 60,033     △ 60,033
      剰余金の配当
                                                  76,426     76,426
      当期純利益
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
                                           △ 100,000     116,392      16,392
     当期変動額合計              -     -     -     -     -
                 411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     289,240     1,016,240
     当期末残高
                   株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                                評価・換算
                自己株式     株主資本合計      有価証券
                                差額等合計
                          評価差額金
                △ 19,792    1,845,522      293,995     293,995     2,139,518
     当期首残高
     当期変動額
                  △ 720     △ 720               △ 720
      自己株式の取得
      別途積立金の積立                  -                -
                      △ 60,033               △ 60,033
      剰余金の配当
                       76,426                76,426
      当期純利益
      株主資本以外の項目
                           △ 104,078     △ 104,078     △ 104,078
      の当期変動額(純
      額)
                  △ 720    15,672    △ 104,078     △ 104,078     △ 88,405
     当期変動額合計
                △ 20,512    1,861,195      189,917     189,917     2,051,112
     当期末残高
                                 70/84









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                                                            有価証券報告書
      当事業年度(自       平成28年8月1日 至           平成29年7月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                      利益剰余金
                     資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                      合計
                                           別途積立金
                                                 剰余金
     当期首残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     289,240     1,016,240
     当期変動額
      自己株式の取得
      別途積立金の積立
                                                 △ 60,022     △ 60,022
      剰余金の配当
                                                 166,615     166,615
      当期純利益
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計              -     -     -     -     -     -   106,593     106,593
                 411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     395,834     1,122,834
     当期末残高
                   株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                                評価・換算
                自己株式     株主資本合計      有価証券
                                差額等合計
                          評価差額金
                △ 20,512    1,861,195      189,917     189,917     2,051,112
     当期首残高
     当期変動額
      自己株式の取得                  -                -
      別途積立金の積立                  -                -
                      △ 60,022               △ 60,022
      剰余金の配当
                      166,615                166,615
      当期純利益
      株主資本以外の項目
                            22,044     22,044     22,044
      の当期変動額(純
      額)
                      106,593      22,044     22,044     128,638
     当期変動額合計              -
                △ 20,512    1,967,788      211,962     211,962     2,179,750
     当期末残高
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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
     1 有価証券の評価基準及び評価方法
      子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
        定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

      商品
        主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      製品、仕掛品
        個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      原材料及び貯蔵品
        総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     3 固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       建物(建物附属設備を除く)
       ①平成10年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ②平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの‥‥旧定額法
       ③平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
       建物附属設備及び構築物
       ①平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ②平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得したもの‥‥定率法
       ③平成28年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
       上記以外
       ①平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ②平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定率法
        なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
        また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物         15年~38年
        機械及び装置         2年~10年
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
       す。
      (3)  リース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     4 繰延資産の処理方法

        社債発行費は償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
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     5 引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権
       等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
     6 ヘッジ会計の方法

      (1)  ヘッジ会計の方法
        ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
      (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
       ・ヘッジ手段‥‥金利スワップ取引
       ・ヘッジ対象‥‥借入金利
      (3)  ヘッジ方針
        当社の金利スワップ取引は、借入金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針
       であります。
      (4)  ヘッジ有効性評価の方法
        金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
     7 その他財務諸表作成のための重要な事項

      消費税等の会計処理
        税抜方式によっております。
       (表示方法の変更)

       (貸借対照表関係)
         前事業年度において「投資その他の資産」の「その他」に含めておりました「保険積立金」は、金額的重要性
        が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財
        務諸表の組み替えを行っております。
         この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示しておりました
        203,694千円は、「保険積立金」67,944千円、「その他」135,749千円として組み替えております。
       (追加情報)

        「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事
        業 年度から適用しております。
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       (貸借対照表関係)
     ※1 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
         なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
         受取手形                         300  千円                -
         支払手形                       182,519    千円                -
     ※2 関係会社に対する資産及び負債

         関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
        短期金銭債権                        39,164   千円              47,421   千円
        長期金銭債権                        88,377   千円              58,877   千円
        短期金銭債務                        12,562   千円              11,528   千円
        長期金銭債務                         6,112   千円              6,112   千円
     ※3 担保に供している資産及び対応する債務

       (担保資産)
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
        建物                        863,324    千円             793,659    千円
        構築物                         2,524   千円              1,961   千円
        土地                       1,104,142     千円            1,104,142     千円
        計                       1,969,992     千円            1,899,763     千円
       (対応債務)
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
        1年以内返済予定の長期借入金                        150,800    千円             115,800    千円
        設備関係未払金                        66,210   千円              66,210   千円
        長期借入金                        881,150    千円             765,350    千円
        長期設備関係未払金                        99,312   千円              33,102   千円
        計                       1,197,473     千円             980,462    千円
      4 当座貸越契約

         運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。
         当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成28年7月31日)                 (平成29年7月31日)
        当座貸越契約の総額                       4,100,000     千円            4,100,000     千円
        借入実行残高                          -                 -
        差引額                       4,100,000     千円            4,100,000     千円
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       (損益計算書関係)
     ※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引による取引高の総額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
        売上高                        51,173   千円              80,150   千円
        仕入高                        69,412   千円              54,210   千円
        その他営業取引                        40,914   千円              42,171   千円
        営業取引以外の取引高                        12,018   千円              13,518   千円
     ※2 固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
        建物                          -                278  千円
        車両運搬具                          -                 13 千円
        土地                          -               2,490   千円
        計                          -               2,782   千円
     ※3 固定資産売却損の内訳は以下のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
        機械及び装置                          644  千円                -
        計                          644  千円                -
     ※4 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成27年8月1日              (自    平成28年8月1日
                            至   平成28年7月31日)               至   平成29年7月31日)
        建物                          580  千円              3,763   千円
        機械及び装置                         8,060   千円              9,795   千円
        工具、器具及び備品                          930  千円               287  千円
        ソフトウェア                          -               1,843   千円
        計                         9,571   千円              15,690   千円
       (有価証券関係)

        子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株
       式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
        なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと
       おりであります。
                                              (単位:千円)
                            前事業年度               当事業年度
               区分
                          (平成28年7月31日)               (平成29年7月31日)
         子会社株式                         70,007               78,007
         関連会社株式                         10,000               10,000
                計                   80,007               88,007
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       (税効果会計関係)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
       (流動)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                             5,442   千円           4,559   千円
        未払事業所税                             1,024   千円           1,024   千円
        貸倒引当金                             6,315   千円            579  千円
        賞与引当金                             4,343   千円           4,178   千円
        法定福利費                              677  千円            660  千円
        原材料評価損                             19,197   千円           18,759   千円
        商品評価損                             2,262   千円           1,153   千円
                                    8,782   千円           9,286   千円
        前受収益
       繰延税金資産小計
                                    48,045   千円           40,202   千円
                                   △4,501    千円             -
        評価性引当額
       繰延税金資産合計                             43,543   千円           40,202   千円
       (固定)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                             31,505   千円           29,816   千円
        減価償却超過額                              498  千円            515  千円
        投資有価証券評価損                             21,496   千円           21,496   千円
        長期前受収益                             6,776   千円            737  千円
                                    13,883   千円           8,959   千円
        減損損失
       繰延税金資産小計
                                    74,160   千円           61,525   千円
                                   △46,186    千円          △46,724    千円
        評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                    27,973   千円           14,800   千円
       繰延税金負債

                                    75,814   千円           82,434   千円
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                             75,814   千円           82,434   千円
       繰延税金負債の純額                             47,841   千円           67,634   千円
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目別の内訳

                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成28年7月31日)              (平成29年7月31日)
       法定実効税率                              32.8  %            30.6  %
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              5.5  %            2.1  %
        評価性引当額の増減                              3.2  %           △1.4   %
        住民税均等割等                              3.0  %            1.5  %
        税率変更による影響                              3.9  %             -
        税額控除                             △7.3   %             -
                                     0.3  %           △0.1   %
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     41.3  %            32.7  %
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        (企業結合等関係)
        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
        (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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       ④  【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
     区分      資産の種類          当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高      減価償却累計額

        建物              934,189       14,218      25,496      60,418      862,492       1,040,724

        構築物               3,281        -      -      695     2,585        17,513
        機械及び装置              910,554      139,094       35,095      216,474      798,079       2,195,452
                                   (2,822)
     有
        車両運搬具               1,276        -       0     846      429       56,520
     形
        工具、器具
                      102,843       56,260       1,740      54,537      102,824        864,924
     固
        及び備品
     定
                                   ( 1,684   )
     資
        土地             1,165,851          -      -      -   1,165,851            -
     産
        リース資産              144,110         -    12,981      36,800      94,329        151,397
        建設仮勘定              18,230      21,236      31,596         -     7,870          -
             計        3,280,337       230,809      106,909      369,773     3,034,463        4,326,532
                                   ( 4,506   )
     無
        商標権                102       -      -      19      83        -
     形
        ソフトウエア              209,899       99,017       1,843      83,109      223,962           -
     固
     定
        その他              37,621      26,505      39,854         5    24,266          -
     資
             計         247,623      125,522       41,698      83,135      248,311           -
     産
      (注)1 当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
          機械及び装置           ハガキ検査装置                    59,700千円
                     オンデマンドプリンター                    26,429千円
          工具、器具及び備品           年賀工場監視カメラ                    13,106千円
          ソフトウェア           年賀状関連システム                    49,575千円
                     新販促システム                    36,179千円
        2 当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
          建物           社宅売却                    24,329千円
          機械及び装置           オフセット輪転機                    32,272千円
        3 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         【引当金明細表】

                                           (単位:千円)

          区分         当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

     貸倒引当金                124,303         2,616        26,997        99,922

     賞与引当金                14,172        13,635        14,172        13,635

      【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      【その他】

        該当事項はありません。
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     第6   【提出会社の株式事務の概要】

     事業年度             8月1日から7月31日まで

     定時株主総会             10月中

     基準日             7月31日

     剰余金の配当の基準日             1月31日、7月31日

     1単元の株式数             1,000株

     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  三井住友信託銀行株式会社証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  三井住友信託銀行株式会社
       取次所             ―
       買取手数料             無料

                  当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由
                  によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載し
                  ております。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは
     公告掲載方法
                  次のとおりであります。
                  http://www.shouken.co.jp
                  毎年7月末現在における1,000株以上保有の株主に対し、「北海道の特産品(3,000円
     株主に対する特典             程度)」のお届けと「年賀状印刷の期間限定早期受付割引サービス」を実施しており
                  ます。
     (注)1.当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す
          る ことができません。
        (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        (4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
        2.平成29年9月13日開催の取締役会において、平成29年11月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更す
          ることを決議しております。
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     第7   【提出会社の参考情報】

     1  【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、親会社等はありません。
     2  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度 第45期(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)平成28年10月27日北海道財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類
       平成28年10月27日北海道財務局長に提出
     (3)  四半期報告書、四半期報告書の確認書
       第46期第1四半期(自 平成28年8月1日 至 平成28年10月31日)平成28年12月15日北海道財務局長に提出
       第46期第2四半期(自 平成28年11月1日 至 平成29年1月31日)平成29年3月15日北海道財務局長に提出
       第46期第3四半期(自 平成29年2月1日 至 平成29年4月30日)平成29年6月14日北海道財務局長に提出
     (4)  臨時報告書
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく
       もの
       平成28年10月28日北海道財務局長に提出
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     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    平成29年10月25日

     総合商研株式会社
      取締役会 御中
                           優  成  監  査  法  人

                           指定社員

                                    公認会計士       前  田  裕  次  印
                           業務執行社員
                           指定社員

                                    公認会計士       石       上      卓      哉  印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる総合商研株式会社の平成28年8月1日から平成29年7月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
     貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
     策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
     内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
     積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総
     合商研株式会社及び連結子会社の平成29年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、総合商研株式会社の平成29年
     7月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
     基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
     することを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
     ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
     要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
     価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、総合商研株式会社が平成29年7月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

          出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                    平成29年10月25日

     総合商研株式会社
      取締役会 御中
                           優  成  監  査  法  人

                           指定社員

                                    公認会計士       前  田  裕  次  印
                           業務執行社員
                           指定社員

                                    公認会計士       石       上      卓      哉  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる総合商研株式会社の平成28年8月1日から平成29年7月31日までの第46期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総合商
     研株式会社の平成29年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

          出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 84/84



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