株式会社トーヨーアサノ 有価証券報告書 第72期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

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有価証券報告書-第72期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

提出日:

提出者:株式会社トーヨーアサノ

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                     株式会社トーヨーアサノ(E01165)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

     【提出先】                      東海財務局長

     【提出日】                      平成27年5月26日

     【事業年度】                      第72期(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)

     【会社名】                      株式会社トーヨーアサノ

     【英訳名】                      Toyo Asano Foundation Co.,Ltd.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  植 松 泰 右

     【本店の所在の場所】                      静岡県沼津市原315番地の2

     【電話番号】                      055(967)3535(代)

     【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員管理本部長  杉 山 敏 彦

     【最寄りの連絡場所】                      静岡県沼津市原315番地の2

     【電話番号】                      055(967)3535(代)

     【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員管理本部長  杉 山 敏 彦

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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     第一部     【企業情報】

     第1   【企業の概況】

     1  【主要な経営指標等の推移】

      (1) 連結経営指標等
             回次            第68期       第69期       第70期       第71期       第72期

            決算年月            平成23年2月       平成24年2月       平成25年2月       平成26年2月       平成27年2月
     売上高             (千円)      12,632,594       12,708,262       12,861,247       13,232,623       13,916,600
     経常利益又は
                  (千円)      △ 158,282        93,232       134,563       449,062       586,946
     経常損失(△)
     当期純利益又は
                  (千円)      △ 441,692       152,663        69,078       202,502       247,122
     当期純損失(△)
     包括利益             (千円)          -     152,634        78,161       183,034       257,040
     純資産額             (千円)      1,919,271       2,041,024       2,088,270       2,240,341       2,708,832
     総資産額             (千円)      13,437,280       14,061,394       12,691,034       13,370,496       14,850,181
     1株当たり純資産額              (円)       153.23       164.21       168.23       181.39       220.46
     1株当たり当期純利益
                   (円)       △ 31.50       12.73        5.76       16.89       20.61
     又は当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                   (円)         -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率              (%)        13.68       14.00       15.90       16.27       17.80
     自己資本利益率              (%)       △ 20.43        8.02       3.47       9.66       10.26
     株価収益率              (倍)         -      9.27       29.17       13.56       12.96
     営業活動による
                  (千円)      1,263,210        225,287       834,256       451,824      1,148,114
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                  (千円)      △ 659,767      △ 225,619      △ 362,676      △ 236,928      △ 389,439
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                  (千円)      △ 329,976        98,559      △ 829,752       △ 92,130      △ 405,304
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                  (千円)      1,669,310       1,767,538       1,409,366       1,532,131       1,885,502
     期末残高
     従業員数              (名)         145       153       161       163       196
     (外、平均臨時雇用者数)                     ( 104  )     ( 107  )     ( 103  )     ( 101  )      ( 67 )
      (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため並びに第68期については当期純損失
          のため記載しておりません。
        3 第68期の株価収益率は、当期純損失のため記載しておりません。
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      (2) 提出会社の経営指標等
             回次            第68期       第69期       第70期       第71期       第72期

            決算年月            平成23年2月       平成24年2月       平成25年2月       平成26年2月       平成27年2月
     売上高             (千円)      10,393,550       10,826,939       11,030,999       11,977,645       12,937,794
     経常利益又は
                  (千円)      △ 205,351        96,263       140,998       455,380       559,299
     経常損失(△)
     当期純利益又は
                  (千円)      △ 465,524       247,147        81,264       249,644       217,294
     当期純損失(△)
     資本金             (千円)       720,420       720,420       720,420       720,420       720,420
     発行済株式総数             (千株)        14,408       14,408       14,408       14,408       14,408
     純資産額             (千円)      1,397,079       1,623,288       1,683,390       1,888,030       2,053,933
     総資産額             (千円)      11,300,789       12,143,396       11,212,264       12,339,338       13,146,205
     1株当たり純資産額              (円)       116.50       135.36       140.37       157.45       171.29
     1株当たり配当額              (円)        2.50       2.50       2.50       5.00       5.00

     (うち1株当たり
                   (円)        ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益
                   (円)       △ 33.20       20.61        6.78       20.82       18.12
     又は当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                   (円)         -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率              (%)        12.36       13.37       15.01       15.30       15.62
     自己資本利益率              (%)       △ 26.85       16.37        4.92       13.98       11.02
     株価収益率              (倍)         -      5.73       24.79       11.00       14.73
     配当性向              (%)         -      12.13       36.89       24.02       27.59

     従業員数              (名)         117       116       115       123       124

     (外、平均臨時雇用者数)                      ( 65 )      ( 68 )      ( 71 )      ( 68 )      ( 33 )
      (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため並びに第68期については当期純損失
          のため記載しておりません。
        3 第68期の株価収益率及び配当性向は、当期純損失のため記載しておりません。
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     2  【沿革】
       提出会社は、平成9年3月1日コンクリートパイルの製造・販売を目的とする、株式会社東洋パイルヒューム管製
      作所と東扇アサノポール株式会社が合併し、株式会社トーヨーアサノと商号を変更いたしました。
       旧両社の主な沿革は次のとおりであります。
     (1)株式会社東洋パイルヒューム管製作所
      昭和26年12月        コンクリートパイルとヒューム管の製造販売を目的に資本金1,800千円にて、現在の本社所在地
             に株式会社東洋パイルヒューム管製作所を設立。
      昭和37年9月        株式を東京証券取引所第二部に上場。
      昭和43年9月        静岡県掛川市に小笠工場を新設。
      昭和37年12月        東洋鉄工株式会社設立。
      昭和44年11月        静岡県沼津市に沼津工場を新設。
      昭和47年9月        日本セグメント工業株式会社設立。
      昭和48年6月        株式会社トウパル興産設立。
      昭和57年10月        特定建設業許可取得(とび・土工工事業)。
     (2)東扇アサノポール株式会社

      昭和26年3月        日本高圧コンクリートポール株式会社設立、資本金2,000千円。
      昭和29年4月        アサノポール株式会社と商号変更(本店所在地 東京都千代田区)。
      昭和49年6月        東京都西多摩郡瑞穂町に東京工場を設立。
      昭和60年4月        東扇コンクリート工業株式会社と合併し、東扇アサノポール株式会社と商号変更。
      平成8年1月        東扇アサノ販売株式会社設立。
      株式会社トーヨーアサノへ商号変更後の企業集団に係る沿革は、次のとおりであります。

      平成9年3月        合併により資本金720,420千円。
             東扇アサノ販売株式会社をトーヨーアサノ販売株式会社と商号変更。
             同社に対し営業の一部を譲渡。
      平成12年3月        日本セグメント工業株式会社(現・連結子会社)の株式を追加取得し子会社化。
      平成14年2月        沼津工場を閉鎖し、コンクリートパイルの生産を東京工場に集約。
      平成14年9月        沼津工場跡地に大型貸店舗を新設、株式会社カインズのホームセンターを誘致。
      平成15年2月        小笠工場を閉鎖。
      平成15年10月        トーヨーアサノ販売株式会社を100%子会社化。
      平成16年3月        トーヨーアサノ販売株式会社の事業のうち、コンクリートパイルの販売ならびにこれに付帯する
             工事請負に関する営業の一切を譲り受け。
      平成16年12月        日本セグメント工業株式会社(現・連結子会社)沼津工場を閉鎖し静岡工場に集約。
      平成18年12月        トーヨーアサノ販売株式会社を清算。
      平成20年2月
             東洋鉄工株式会社の一部事業を株式会社東商(現・連結子会社)へ譲渡。合わせて当社グループ
             が保有する東洋鉄工株式会社の株式を一部売却。
      平成23年3月
             外部委託していた東京工場の出荷および構内作業を株式会社トウパル興産(現・連結子会社)に
             移管。
      平成26年5月
             株式会社山栄工業より従業員の一部が移籍するとともに、生産業務に関する事業を株式会社トウ
             パル興産(現・連結子会社)にて譲り受け。
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     3  【事業の内容】
       当社グループ(当社及び連結子会社)は、当社及び子会社3社で構成されており、コンクリート二次製品、コンク
      リートセグメントの製造・販売及び工事請負を主たる業務としております。
       当社グループの事業内容及び各社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、セグメントと同一の
      区分であります。
      (1)コンクリート二次製品事業

      パイル………………………             当社が製造・販売しております。セメント資材及び継手金具は、㈱東商から仕入
                   れております。
                   トウパル興産㈱が製品の出荷及び構内作業を行っております。
                   また、当社はパイル商品の仕入販売も行っております。
      建材…………………………             当社が仕入・販売しております。

      (2)コンクリートセグメント事業

      コンクリートセグメント…             日本セグメント工業㈱が製造・販売するほか、当社はセグメント商品の仕入販売
                   も行っております。
      (3)工事事業

       当社はコンクリート二次製品事業に付随する諸工事の請負を行っております。
      (4)不動産賃貸事業

       当社及び㈱東商は不動産の賃貸業を行っております。
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       企業集団の事業系統図は次のとおりであります。
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     4  【関係会社の状況】
                                       議決権の所有割合また

                           資本金      主要な事業
                                       は被所有割合(%)
          名称          住所                               関係内容
                           (千円)       の内容
                                       所有割合    被所有割合
     (連結子会社)
                                                当社販売のコンクリートセ
                                                グメント製品の製造をして
                                コンクリート
                                                いる。
      日本セグメント工業㈱          ※1
                  静岡県沼津市原          90,000             90     -
                                                当社所有の土地及び建物を
                                セグメント事業
                                                賃借している。
                                                役員の兼任1名
                                                当社の製・商品の輸送をし
                                                ている。
                                コンクリート
      ㈱トウパル興産             静岡県沼津市原          10,000            100     -
                                                役員の兼任1名
                                二次製品事業
                                                債務の保証
                                                当社の製品の原材料を購入
                                                している。
      ㈱東商             静岡県沼津市原          17,280    不動産賃貸事業         100     -
                                                役員の兼任2名
                                                債務の保証
     (その他の関係会社)
                                                事業上の関係はありませ
      東洋鉄工㈱             静岡県沼津市原          20,000    不動産賃貸事業         -     29
                                                ん。
      (注)   1 主要な事業の内容には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        2 ※1 特定子会社に該当しております。
        3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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     5  【従業員の状況】
      (1) 連結会社の状況
                                               平成27年2月28日現在
              セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                      (  33)
     コンクリート二次製品事業                                             138
                                                      (  18)
     コンクリートセグメント事業                                              20
                                                      (  12)
     工事事業                                              15
                                                      (   -)
     不動産賃貸事業                                              1
                                                      (   4)
     全社(共通)                                              22
                                                      (  67)
     合計                                             196
      (注)   1 従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
           2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
        3 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでおります。
        4 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
        5 従業員は前連結会計年度末に比べ増加しておりますが、その主な要因は、連結子会社トウパル興産の製造要
          員を増員したことによるものであります。
      (2) 提出会社の状況

                                               平成27年2月28日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
                (
            124                 42.0             14.0             6,345
               33)
              セグメントの名称                            従業員数(名)

                                                      (  17)
     コンクリート二次製品事業                                              87
                                                      (   -)
     コンクリートセグメント事業                                              -
                                                      (  12)
     工事事業                                              15
                                                      (   -)
     不動産賃貸事業                                              -
                                                      (   4)
     全社(共通)                                              22
                                                      (  33)
     合計                                             124
      (注)   1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
           2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
        3 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでおります。
        4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        5 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
      (3) 労働組合の状況

        当社グループ労働組合は、トーヨーアサノ労働組合と称し、組合員数は45名で、オープンショップ制でありま
       す。
        なお、労使関係については良好で特記すべき事項はありません。
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     第2   【事業の状況】

     1  【業績等の概要】

      (1) 業績
        当連結会計年度におけるわが国経済は、経済・金融政策の効果による企業収益の回復が設備投資の増加と所得・
       雇用環境の改善に寄与したものの、平成26年4月の消費税増税以降、冷え込んだ個人消費の回復までには至ってお
       らず、景気の足踏み状態が続いております。
        当社グループの事業分野であります建設業界におきましては、消費税増税の駆け込み需要の反動減が住宅投資に
       見られたものの、震災復興関連を中心とした公共事業が下支えとなり、概ね堅調に推移いたしました。
        一方、景気回復に伴う人手不足と人件費の高騰、急激な円安の影響を受けた原材料費の高騰など、需要回復の足
       かせとなり得る下振れリスクも顕在化しております。
        当社グループの主力製品でありますコンクリートパイル市場におきましては、官需がある程度下支えしたもの
       の、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減から民需が回復しておらず、全般的には厳しい事業環境で推移いたし
       ました。
        また、第2の柱でありますコンクリートセグメント市場におきましては、需要の大半を占める公共事業、特に大
       型プロジェクトが一巡したことから、長期に渡り需要が低迷し、非常に厳しい事業環境が続いております。
        このような経営環境下で当社グループは、「社会資本の整備・充実に参画、貢献できる企業」「安心・確実な品
       質で選ばれる企業」の経営理念の下、平成25年度からスタートした「第4次中期3ヵ年経営計画」に則し、高度化
       するお客様ニーズを正確に捉え、高品質の製品・サービスを競争力のあるコストで提供してまいりました。
        以上の結果、当連結会計年度の売上高は                   13,916百万円      ( 前連結会計年度比5.2%増            )、  営業利益は662百万円          ( 前
       連結会計年度比21.9%増            )、  経常利益は586百万円          ( 前連結会計年度比30.7%増             )、  当期純利益は247百万円           ( 前連
       結会計年度比22.0%増          )となりました。
        当連結会計年度におけるセグメント毎の業績は、次のとおりであります。

        ①コンクリート二次製品事業
        コンクリート二次製品事業の主力事業でありますコンクリートパイル部門につきましては、消費税増税に伴う駆
       け込み需要の反動減で厳しい受注環境となりましたが、当社の主力工法となったHyperストレート工法が市場
       の評価を得て、受注が順調に推移しました結果、当連結会計年度の                               売上高は7,713百万円          ( 前連結会計年度比5.9%
       増 )、  営業利益は840百万円          ( 前連結会計年度比20.9%増            )となりました。
        ②コンクリートセグメント事業

        かつてないほどの厳しい事業環境下にありましたが、当社グループは競争力強化のため、更なる製造原価低減に
       努めました結果、当連結会計年度の                 売上高は1,004百万円          ( 前連結会計年度比23.3%減             )、  営業利益は1百万円         ( 前
       連結会計年度比89.2%減           )となりました。
        ③工事事業

        一部の工事において追加コストの発生を余儀なくされましたが、全般的には施工が順調に推移しました結果、当
       連結会計年度の        売上高は5,010百万円          ( 前連結会計年度比12.6%増             )、  営業利益は315百万円          ( 前連結会計年度比
       11.2%増    )となりました。
        ④不動産賃貸事業

        当連結会計年度の        売上高は189百万円         ( 前連結会計年度比0.3%減            )、  営業利益は137百万円          ( 前連結会計年度比
       3.0%減    )となりました。
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      (2) キャッシュ・フローの状況
        当連結会計年度における現金及び現金同等物は、                       1,885百万円      ( 前連結会計年度比353百万円の増加                )となりまし
       た。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動によるキャッシュ・フローは、                   1,148百万円の増加         ( 前連結会計年度比696百万円の増加                 )となりまし
       た。
        収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益459百万円、減価償却費402百万円、仕入債務の増加額813百万円であ
       り、支出の主な内訳は売上債権の増加額212百万円、たな卸資産の増加額262百万円であります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動によるキャッシュ・フローは、                   389百万円の減少        ( 前連結会計年度比152百万円の減少                )となりました。
        これは、主に有形固定資産の取得による支出276百万円、営業権の取得による支出44百万円によるものでありま
       す。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動によるキャッシュ・フローは、                   405百万円の減少        ( 前連結会計年度比313百万円の減少                )となりました。
        これは、長期借入れによる収入1,924百万円、長期借入金の返済による支出2,087百万円によるものであります。
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     2  【生産、受注及び販売の状況】
       (1) 生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                       生産高(千円)             前年同期比(%)
     コンクリート二次製品事業                                      5,248,120           +12.1
     コンクリートセグメント事業                                       954,418          △22.4
     工事事業                                      4,484,603           +12.9
                 合計                          10,687,142            +8.1
      (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 コンクリート二次製品事業、コンクリートセグメント事業については製造原価、工事事業については完成工
          事原価によっております。
        3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       (2) 受注実績

       当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
        セグメントの名称              受注高(千円)         前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)
     コンクリート二次製品事業                   7,758,794           +5.8        2,418,802           +1.9
     コンクリートセグメント事業                   1,906,550           +96.6         1,808,507           +99.6
     工事事業                   5,037,187           +9.7        1,420,566           +1.9
           合計             14,702,532           +14.0         5,647,876           +20.9
       (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       (3) 販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                       販売高(千円)             前年同期比(%)
     コンクリート二次製品事業                                      7,713,085            +5.9
     コンクリートセグメント事業                                      1,004,060           △23.3
     工事事業                                      5,010,342           +12.6
     不動産賃貸事業                                       189,112           △0.3
                 合計                          13,916,600            +5.2
      (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     3  【対処すべき課題】
        今後の日本経済は、政府による経済・金融政策の効果や原油価格の下落に伴う調達コストの削減等が下支えとな
       り、企業部門を中心に景気の回復基調が続くと思われます。また、平成26年4月の消費税増税後に冷えこんだ個人消
       費も企業収益の改善が実質賃金の上昇にまで波及すれば本格的な回復局面に入るものと思われます。
        一方で景気の回復・円安基調がもたらす人件費・原材料費の高騰に加え、中国をはじめ新興国の景気減速など景
       気の下振れリスクとなり得る懸念材料も存在しており、必ずしも楽観視できる状況ではないと思われます。
        コンクリートパイル市場におきましては、震災復興事業やオリンピック関連事業等を中心に官需は、底堅く推移
       すると思われるものの、消費税増税以降続く住宅投資の低迷に加え、人件費・原材料費の高騰による設備投資の低
       迷・着工遅延が民需回復の足かせとなる懸念も拭いきれず、先行きの不透明感が残っております。
        これらを踏まえ、当社グループは平成25年度を初年度とする「第4次中期3ヵ年経営計画」に即し、お客さまの
       ニーズが更に高度化、多様化すると同時に技術も進歩する中で、未来のお客さまのニーズを捉え、当社の持つ技
       術・ノウハウと融合させて新しい市場を構想してまいります。
        当社グループは、厳しい環境に置かれた時こそ、経営理念である「社会資本の整備・充実に参画、貢献できる企
       業」「安心・確実な品質で選ばれる企業」を目指し、高度化するお客さまのニーズを迅速かつ正確に把握し、高品
       質の製品・サービスを競争力のあるコストで提供できるよう、鋭意努力する所存であります。
     4  【事業等のリスク】

        当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクで、特に投資者の判断に重要な影響を
       及ぼす可能性のある事項には次のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度
       末において当社グループが判断したものであります。
        ①需要動向

         当社グループの主要事業でありますコンクリート二次製品事業およびセグメント事業は、各市場の動向に大き
        な影響を受けます。特に需要動向は、供給能力が短期的に大きく変動しない下で、需給ギャップ、および価格形
        成に対する重要な要因となっています。需要が当社想定を下回って推移した場合には、販売量、および販売価格
        の双方を通じて当社グループの業績に影響を及ぼす恐れがあります。
        ②原材料価格
         当社グループは、セメント、鋼材、LNG等の仕入れを行っておりますが、このような素材およびエネルギー
        は市場価格の影響を大きく受けます。当社グループは、市場価格に細心の注意を払い、仕入原価の低減に努めて
        おりますが、市場価格の上昇が想定を上回る場合等において当社グループに影響を及ぼす可能性があります。
        ③金融費用
         当社グループは、「第4次中期3ヵ年経営計画」に基づいて、有利子負債の圧縮に取り組んでおりますが、当
        連結会計年度末における当社グループの有利子負債残高(長期借入金と短期借入金の合計)は5,814百万円であ
        り、当社の想定を越えて金利が上昇した際には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        ④貸倒れリスク
         当社グループは、与信管理システムにより、貸倒れ発生の未然防止に努めておりますが、貸倒れリスクを完全
        に排除することは不可能であり、販売先の経営状況によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり
        ます。
        ⑤法的規制
         当社グループは、建設業許可等を受けており、許認可等を受けるための諸条件および関係法令の遵守に努めて
        おります。しかし、仮に法令違反等により許認可が取り消しとなった場合には、事業の運営に支障をきたし、当
        社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        ⑥瑕疵
         当社グループは、製造、施工等において高い品質を確保するべく努めておりますが、予見できない理由により
        品質に瑕疵が生じた場合には、品質の悪化、工期の遅延等が発生する可能性があります。また、瑕疵による損害
        賠償請求等が発生した場合には、当社グループに影響を及ぼす可能性があります。
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        ⑦事故
         当社グループは、製造、施工を始めとした全ての領域において安全の確保および事故の未然防止に全力を傾け
        ておりますが、仮に重大事故が発生した場合には、多額の費用に加えて社会的信用の失墜等により当社グループ
        の業績に影響を及ぼす可能性があります。
        ⑧自然災害
         当社グループは、東京都、静岡県、兵庫県に工場があり、これらの地域を中心として大規模な自然災害が発生
        した場合には、生産活動の停止、配送の遅延等の影響により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
        す。
     5  【経営上の重要な契約等】

        当連結会計年度において、経営上の重要な契約等はありません。
     6  【研究開発活動】

        当社グループの研究開発は、コンクリート二次製品の製造販売を通じて、快適な生活基盤創りに貢献するため
       に、当社グループ独自で、あるいは外部組織と共同体制を組んで推進しております。
        主力のコンクリートパイルとその他コンクリート二次製品の研究開発及びそれらの周辺技術としての施工技術の
       研究開発に積極的に取り組んでおります。
        当社グループの当連結会計年度における研究開発費の総額は、                             60百万円    であります。
        なお、各セグメント毎の研究開発費の区分は困難であるため、研究開発費は総額で記載しております。
        当連結会計年度におけるセグメント毎研究開発活動の状況は、次のとおりであります。
      (1)コンクリート二次製品事業

        当社のパイル製品の主力商品である高強度コンクリートを用いたHIT-PHCパイル、HIT-STパイル及
       びHIT-SCパイルの適用範囲を拡大する目的で、超大径化や仕様追加等の開発を行い、日本建築センターの評
       定を取得しました。
        また、高支持力化により杭頭部接合部に関する開発が注目されていることから、継続案件として外部の開発グ
       ループとの共同開発に参画しております。
      (2)コンクリートセグメント事業

        大断面、大深度トンネル用セグメントに適用可能な高水圧対応型高止水逆止弁を開発し、新規受注物件への適
       用・製作販売を開始する運びとなりました。当該商品を他の道路、鉄道トンネルのプロジェクトにも採用されるよ
       う、積極的な技術営業活動に取り組んでまいります。
        また、品質向上、生産性向上に資するコンクリート技術について試行してまいります。
      (3)工事事業

        当社の工事事業の主力工法であるHyperストレート工法の適用範囲を拡大する目的で、適用地盤の粘性土地
       盤追加、超大径化の開発を行い、国土交通大臣認定を取得しました。工法グループにて導入している指定施工会社
       制度に参画している全国13社に対して、粘性土地盤の認定を行いました。
        また、継続案件として更なる高支持力杭工法の適用範囲を広げる目的で、外部の開発グループとの周辺技術の共
       同開発に参画しております。
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     7  【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
        文中の   将来  に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1) 重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお
       ります。当社は、この連結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要となる事項につきましては、合理的な基準に基
       づき、会計上の見積りを行っております。なお、詳細につきましては「連結財務諸表作成のための基本となる重要
       な事項」に記載のとおりです。
     (2) 財政状態の分析

      (流動資産)
       当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べて、                                    16.5%増加し      、 6,284百万円      となりま
      した。主として現金及び預金の増加353百万円、受取手形及び売掛金の増加211百万円等によるものであります。
      (固定資産)
       当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比べて、                                   7.4%増加し      、 8,566百万円      となりまし
      た。
       これは、主として有形固定資産の取得による増加558百万円、有形固定資産の除却・償却による減少356百万円、退
      職給付に係る資産の増加332百万円等によるものであります。
      (流動負債)
       当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べて、                                    16.8%増加し      、 7,563百万円      となりま
      した。
       これは、主として支払手形及び買掛金の増加754百万円等によるものであります。
      (固定負債)
       当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べて、                                   1.6%減少し      、 4,577百万円      となりまし
      た。
       これは、長期借入金の減少238百万円等によるものであります。
      (純資産)
       当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末と比べて、                                   20.9%増加し      、 2,708百万円      となりまし
      た。これは、主として利益剰余金の増加187百万円、退職給付に係る調整額の増加272百万円等によるものでありま
      す。
     (3) キャッシュ・フローの状況の分析

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は                            353百万円増加し        、 1,885百万円      となりました。
       なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「1 業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載
      しております。
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     (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
                     平成23年2月期        平成24年2月期        平成25年2月期        平成26年2月期        平成27年2月期
     自己資本比率(%)                    13.7        14.0        15.9        16.3        17.8
     時価ベースの
                          6.2       10.1        15.9        20.5        21.6
     自己資本比率(%)
     債務償還年数(年)                    5.3       30.8        7.5       14.2        5.5
     インタレスト・
                          8.8        1.5        5.9        3.5       10.2
     ガバレッジ・レシオ(倍)
        自己資本比率:自己資本/総資産
        時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
        債務償還年数:有利子負債/キャッシュ・フロー
        インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い
        (注1)いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
        (注2)株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。
        (注3)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。
        (注4)有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし
            ています。
     (4) 経営成績の分析

      (売上高)
       当連結会計年度における           売上高は13,916百万円          ( 前年同期比5.2%増         )となりました。
       主な要因は、コンクリート二次製品事業及び工事事業において、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減で厳しい
      受注環境となりましたが、主力のHyperストレート工法が市場の高評価を得て、販売が順調に推移したことによ
      るものです。その反面、コンクリートセグメント事業においては、大型物件の端境期により売上高が大きく減少して
      おります。
      (売上総利益)
       当連結会計年度の売上総利益は、コンクリート二次製品事業及び工事事業において、一部の工事において追加コス
      トの発生を余儀なくされましたが、全般的には施工が順調に、                             前年同期比11.0%増         の 2,180百万円      となりました。売
      上総利益率も同様に前連結会計年度の14.8%から当連結会計年度は15.7%に増加しております。
      (販売費及び一般管理費)
       当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、                        1,517百万円      と 前連結会計年度に比べ96百万円増加                 しておりま
      す。
       主な要因は、業績回復による人件費の増加および基幹システムの更新による減価償却費の増加によるものでありま
      す。
      (営業利益)
       当連結会計年度における営業利益は、                  662百万円     ( 前年同期比21.9%増         )となりました。
       主な要因は、販売費及び一般管理費は増加したものの、売上総利益の増加が上回ったことによるものであります。
      (経常利益)
       当連結会計年度における経常利益は、                  586百万円     ( 前年同期比30.7%増         )となりました。
       営業外損益の内訳は、受取ロイヤリティー24百万円を含む54百万円の営業外収益と、支払利息114百万円を含む130
      百万円の営業外費用との差引76百万円の費用計上となりました。
      (特別損益)
       当連結会計年度における特別利益は、固定資産売却益1百万円、また特別損失は、工事補償金126百万円を含む128
      百万円をそれぞれ計上しております。
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     第3   【設備の状況】

     1  【設備投資等の概要】

       設備投資につきましては、生産能力の維持と品質向上に資する投資を重点的に実施することを基本としておりま
      す。
       当連結会計年度の主な設備投資等の総額は660百万円であり、セグメント毎の設備投資について示すと、次のとおり
      であります。
       (1)コンクリート二次製品事業

       当連結会計年度の主な設備投資等は、コンクリートパイル製造用型枠及び治具並びに同設備の維持更新、生産管
      理・販売管理システムの更新を中心に、総額222百万円の投資を実施いたしました。
       なお、重要な設備の除却または売却はありません。
       (2)コンクリートセグメント事業

       当連結会計年度の主な設備投資等は、コンクリートセグメントの型枠、同設備の維持更新を中心に、総額185百万円
      の投資を実施いたしました。
       なお、重要な設備の除却または売却はありません。
       (3)工事事業

       当連結会計年度の設備投資は、工事施工用治具総額121百万円であります。
       なお、重要な設備の除却または売却はありません。
       (4)不動産賃貸事業

       当連結会計年度における重要な設備投資及び重要な設備の除却または売却はありません。
       (5)全社共通

       当連結会計年度における設備投資は、提出会社において、社内システムの効率化を図るためのソフトウエア・サー
      バーを中心に、総額130百万円の投資を実施いたしました。
       なお、重要な設備の除却または売却はありません。
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     2  【主要な設備の状況】
      (1) 提出会社
                                                  平成27年2月28日現在
                                     帳簿価額(千円)
       事業所名      セグメントの                                           従業員数
                   設備の内容
                         建物及び     機械装置      土地     工具器具      リース
       (所在地)        名称                                          (名)
                                                    合計
                         構築物     及び運搬具      (面積㎡)      備品     資産
                                     2,270
     本社              統括業務
             全社             45,663      8,549          24,422      2,941     83,848      12
     (静岡県沼津市)              施設
                                     (1,919)
     東京工場
                                    3,941,350
             コンクリート
                   生産設備      161,956     101,275           38,650     179,682     4,422,915       48
     (東京都西多摩郡
             二次製品事業
                                     (67,398)
     瑞穂町)
             コンクリート
             二次製品事業
             コンクリート
     事務所・営業所等              販売業務        330    14,915       -    4,001    154,157      173,405      64
             セグメント事
             業
             工事事業
             コンクリート
             二次製品事業
                                     552,607
     静岡工場
             コンクリート      生産設備       18,864      138           16     -   571,626      -
     (静岡県掛川市)
                                     (55,895)
             セグメント事
             業
                                     95,542
                                                    805,732
     賃貸施設        不動産賃貸
                          710,189
                   賃貸設備              -    (31,661)       -     -          -
                         [710,189]
     (静岡県沼津市)        事業
                                                    [805,732]
                                     [95,542]
                                     24,600
                   その他設
     社宅、厚生施設等        全社             84,497       -         7,252      -   116,351      -
                   備
                                      (168)
      (注) 1 連結会社以外に賃貸している設備については、[ ]で内書しております。
        2 現在休止中の主要な設備はありません。
        3 静岡工場については、日本セグメント工業㈱に生産設備等を賃貸しております。
        4 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
                                                     リース契約
        事業所名
                                           年間賃借料又はリー
                  セグメントの名称            設備の内容       リース期間                 残高
                                             ス料(千円)
        (所在地)
                                                     (千円)
                コンクリート二次製品事業
                             事務所
     事務所・営業所等          コンクリートセグメント事業                          -       30,323         -
                             (注1)
                工事事業
      (注) 1 賃借資産であります。
        2 現在休止中の主要な設備はありません。
      (2) 連結子会社

                                                  平成27年2月28日現在
                                     帳簿価額(千円)
           事業所名     セグメント                                        従業員数
      会社名               設備の内容
                           建物    機械装置      土地    工具器具     リース
           (所在地)      の名称                                        (名)
                                                    合計
                          及び構築物     及び運搬具     (面積㎡)      備品     資産
          静岡工場
                コ  ン  ク
     日本セグ
                                     148,806
          (静岡県
                リートセ
     メント工                生産設備      404,649      6,801         50,745    157,089     768,093       20
                グメント
          掛川市)
                                     (24,273)
     業㈱
                事業
          他1工場
                                     14,785
          (静岡県     不動産
     ㈱東商                賃貸設備       1,782      -          -     -   16,567       1
          沼津市)     賃貸事業
                                      (273)
       (注) 1 現在休止中の主要な設備はありません。
     3  【設備の新設、除却等の計画】

       (1) 重要な設備の新設等
       該当事項はありません。
       (2) 重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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     第4   【提出会社の状況】

     1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①   【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                     40,000,000
                  計                                   40,000,000
       ②   【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所名又
        種類        発行数(株)          発行数(株)        は登録認可金融商品取引                 内容
                                      業協会名
               (平成27年2月28日)          (平成27年5月26日)
                                    東京証券取引所             単元株式数は
       普通株式           14,408,400          14,408,400
                                     市場第二部          1,000株であります。
         計         14,408,400          14,408,400            ―            ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
      (4)  【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
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      (5)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                               資本金増減額        資本金残高
         年月日        総数増減数        総数残高                     増減額        残高
                                (千円)       (千円)
                  (株)       (株)                     (千円)       (千円)
      平成9年3月1日
                  4,380,000      14,408,400         219,000       720,420       540,890       579,892
       (注) 東扇アサノポール㈱との合併
           合併比率1:0.5
           同日付をもって、500円額面株式を50円額面株式に分割し、1単位の株式数を100株から1,000株に変更
           しました。(現行は1単元の株式数を1,000株としております。)
      (6)  【所有者別状況】

                                               平成27年2月28日現在
                       株式の状況(1単元の株式数1,000株)
                                                     単元未満
            政府及び
       区分                            外国法人等                  株式の状況
                           その他の                個人
                      金融商品
            地方公共     金融機関                                計
                                                      (株)
                      取引業者
                            法人               その他
                                個人以外      個人
             団体
     株主数
               -     6     18     40      7     -    996    1,067       -
     (人)
     所有株式数
               -   1,114      502    5,650      235      -   6,884     14,385      23,400
     (単元)
     所有株式数
               -    7.74     3.49     39.28      1.63       -   47.86     100.00        -
     の割合(%)
      (注)   1 自己株式2,417,153株は、「個人その他」に2,417単元、「単元未満株式の状況」に153株含まれておりま
          す。
        2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
      (7)  【大株主の状況】

                                               平成27年2月28日現在
                                                     発行済株式
                                             所有株式数       総数に対する
           氏名又は名称                     住所
                                              (千株)       所有株式数
                                                     の割合(%)
     東洋鉄工株式会社                   静岡県沼津市原315番地の2                        3,573        24.79
     太平洋セメント株式会社                   東京都港区台場2丁目3-5号                        1,713        11.88
     スルガ銀行株式会社                   静岡県沼津市通横町23番地                         437       3.03
     植松 昭子                   静岡県沼津市                         431       2.99
     日本トラスティ・サービス信託銀行株
                        東京都中央区晴海1丁目8-11                         262       1.81
     式会社
     楽天証券株式会社                   東京都品川区東品川4丁目12番3号                         229       1.58
     植松 眞                   東京都新宿区                         217       1.50
     齋藤 廣一                   東京都港区                         200       1.38
     株式会社静岡銀行
                        静岡県静岡市葵区呉服町1丁目10番地
                                                 159       1.11
     (常任代理人 日本マスタートラスト
                        (東京都港区浜松町2丁目11-3)
     信託銀行株式会社)
     五十畑輝夫                   栃木県栃木市                         158       1.09
             計                    ―               7,380        51.23
       (注) 上記のほか当社所有の自己株式2,417千株(16.77%)があります。
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      (8)  【議決権の状況】
       ①   【発行済株式】
                                               平成27年2月28日現在
           区分               株式数(株)            議決権の数(個)            内容
                                     -         -
     無議決権株式                                               -
                                     -         -
     議決権制限株式(自己株式等)                                               -
                                     -         -
     議決権制限株式(その他)                                               -
                     (自己保有株式)
                                             -
     完全議決権株式(自己株式等)                                               -
                                 2,417,000
                      普通株式
                                 11,968,000           11,968
     完全議決権株式(その他)                 普通株式                               -
                                               1単元(1,000株)未
                                   23,400           -
     単元未満株式                 普通株式
                                               満の株式
                                 14,408,400             -
     発行済株式総数                                               -
                                     -       11,968
     総株主の議決権                                               -
      (注)1 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権3個)含まれてお
           ります。
         2 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式153株が含まれております。
       ②   【自己株式等】

                                               平成27年2月28日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                           所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
     (自己保有株式)
     株式会社トーヨーアサノ             静岡県沼津市原315番地の2
                                 2,417,000          -   2,417,000         16.77
                        -
          計                      2,417,000          -   2,417,000         16.77
      (9)  【ストックオプション制度の内容】

        該当事項はありません。
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     2  【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】                    会社法第155条第7号による普通株式の取得
      (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)

     当事業年度における取得自己株式                                    289               56

     当期間における取得自己株式                                    109               27

      (注) 当期間における取得自己株式には、平成27年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
         による株式数は含めておりません。
      (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                                処分価額の総額                  処分価額の総額
                        株式数(株)                  株式数(株)
                                  (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                              ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                              ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他( ― )                         ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                     2,417,153             ―     2,417,262             ―

      (注) 当期間における保有自己株式数には、平成27年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
         りによる株式数は含めておりません。
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     3  【配当政策】
        当社グループの利益配当の基本方針は、業績の動向、経営環境の変化、今後の事業展開、財務体質の充実強化等
       を総合的に勘案し、株主への安定的かつ継続的配当を行うことです。
        当社の剰余金の配当は、業績の推移、今後の見通し等により、取締役会の決議によって中間配当ができる旨を定
       款で定めておりますが、期末配当の年1回を基本的な方針としております。期末配当の決定機関は、株主総会であ
       ります。
        当期の期末配当につきましては、当期業績を加味し、中間配当は実施せず、期末配当は5.0円といたしました。次
       期の配当は、従来どおり中間配当は実施せず、期末配当5.0円を予定しております。
      (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                決議年月日           配当金の総額             1株当たり配当額
                            (千円)               (円)
              平成27年5月26日
                             59,956               5.00
               定時株主総会決議
     4  【株価の推移】

      (1)    【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
        回次        第68期         第69期         第70期         第71期         第72期

       決算年月        平成23年2月         平成24年2月         平成25年2月         平成26年2月         平成27年2月

       最高(円)             126         133         210         334         344

       最低(円)              61         66         91        116         167

      (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
      (2)    【最近6月間の月別最高・最低株価】

        月別      平成26年9月          10月       11月       12月     平成27年1月          2月

       最高(円)            330       344       304       310       313       276

       最低(円)            258       252       281       282       272       266

      (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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     5  【役員の状況】
                                                       所有株式

                                                        数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                              昭和56年5月      当社入社(取締役)
                              昭和64年1月      株式会社東商代表取締役社長
                                     (現任)
     代表取締役
             ―   植松 眞     昭和27年3月11日生                             (注)3      217
       会長
                              昭和64年1月      当社取締役副社長
                              平成3年9月      当社代表取締役社長
                              平成27年5月      当社代表取締役会長(現任)
                              平成15年4月      株式会社東京放送入社
                              平成19年3月      当社入社
                              平成20年3月      当社経理部管理課長
                              平成21年3月      当社パイル営業本部副本部長
                              平成21年5月      当社取締役執行役員
                                     パイル営業本部副本部長
     代表取締役
             ―   植松 泰右     昭和54年7月3日生                             (注)3      23
                              平成23年3月      当社取締役執行役員管理本部長
       社長
                              平成23年5月      当社取締役常務執行役員
                                     管理本部長
                              平成23年5月      日本セグメント工業株式会社
                                     代表取締役社長(現任)
                              平成25年5月      当社代表取締役副社長
                              平成27年5月      当社代表取締役社長(現任)
                              昭和50年4月      当社入社
                              平成5年3月      当社沼津工場製造課長
                              平成9年9月      当社営業開発部副部長
                              平成16年3月      当社パイル営業本部統括部長
                              平成19年5月      当社執行役員パイル営業部部長
     常務取締役        ―   和田富士男     昭和27年10月19日生         平成21年3月      当社執行役員パイル営業本部長              (注)3      -
                              平成21年5月      当社取締役執行役員
                                     パイル営業本部長
                                     当社取締役常務執行役員
                              平成23年5月
                                     パイル営業本部長
                                     当社常務取締役(現任)
                              平成25年5月
                              昭和61年3月      当社入社
                              平成19年3月      当社総務部副部長
                              平成21年3月      当社総務部部長
           執行役員
      取締役          杉山 敏彦     昭和38年10月12日生                             (注)3       7
           管理本部長
                              平成25年6月      当社執行役員管理本部長
                              平成27年5月      当社取締役執行役員管理本部長
                                     (現任)
                              平成6年4月      当社入社
                              平成16年3月      当社パイル営業本部開発営業部部
                                     長
           執行役員
                              平成21年7月      当社パイル営業本部副本部長
      取締役          杉山 康彦     昭和40年8月16日生                             (注)3       ▶
           パイル営業
            本部長
                              平成25年6月      当社執行役員パイル営業本部長
                              平成27年5月      当社取締役執行役員パイル営業本
                                     部長(現任)
                              平成元年4月      新日本製鐵株式会社(現新日鐵住
                                     金株式会社)入社
                              平成20年7月      当社入社
                              平成22年7月      当社東京工場副工場長
           執行役員
                              平成25年5月      当社執行役員東京工場副工場長
      取締役          竹嶋 泰弘     昭和42年2月25日生                             (注)3      -
           東京工場長
                              平成27年5月      当社取締役執行役員東京工場長
                                     (現任)
                              平成27年5月
                                     株式会社トウパル興産
                                     代表取締役社長(現任)
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                                                       所有株式
                                                        数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                                     小野田セメント株式会社(現太平
                              昭和57年4月
                                     洋セメント株式会社)入社
                                     同社経理部財務
                              平成12年4月
                                     グループリーダー
                                     同社関東支店業務部長
                              平成17年4月
                                     同社セメントカンパニー営業部生
                              平成20年10月
                                     コン事業グループリーダー
      取締役       ―   中野 幸正     昭和32年5月7日生                             (注)3      -
                                     同社セメント事業本部管理部
                              平成22年10月
                                     事業管理グループリーダー
                                     同社中部北陸支店長
                              平成24年4月
                                     同社セメント事業本部営業部長
                              平成27年4月
                                     (現任)
                                     当社取締役(現任)
                              平成27年5月
                                     アサノポール株式会社入社
                              昭和50年4月
                                     当社東京工場生産課課長
                              平成9年9月
                                     当社東京工場副工場長
                              平成15年7月
      監査役
             ―   細澤 秀司     昭和26年1月1日生                             (注)4       9
      (常勤)
                                     当社執行役員東京工場長
                              平成21年5月
                                     当社取締役執行役員東京工場長
                              平成23年5月
                                     当社常勤監査役(現任)
                              平成27年5月
                                     警察庁入庁
                              昭和49年4月
                                     岩手県警察本部長
                              平成6年11月
                                     三重県警察本部長
                              平成9年7月
                                     内閣府政策統括官付官房審議官
                              平成13年9月
                                     (交通安全対策担当)
                                     九州管区警察局長
                              平成15年8月
      監査役       ―   石川 正     昭和24年2月24日生                             (注)5      -
                                     警察共済組合本部監事
                              平成17年3月
                                     日本電気株式会社顧問
                              平成23年6月
                                     当社監査役(現任)
                              平成24年5月
                                     公益財団法人交通事故総合分析セ
                              平成26年3月
                                     ンター参与
                                     公益財団法人交通事故総合分析セ
                              平成26年6月
                                     ンター理事長(現任)
                                     弁護士登録
                              昭和52年4月
                                     榊原卓郎法律事務所入所
      監査役       ―   五月女五郎     昭和18年8月3日生                             (注)4      -
                                     五月女五郎法律事務所開設
                              昭和54年2月
                                     (現任)
                                     当社監査役(現任)
                              平成27年5月
                                     安藤物産株式会社入社
                              平成7年4月
                                     同社常務取締役
                              平成10年8月
                                     同社代表取締役副社長
      監査役       ―   安藤謙一郎     昭和47年12月11日生         平成13年5月                    (注)4      -
                                     同社代表取締役社長(現任)
                              平成26年3月
                                     当社監査役(現任)
                              平成27年5月
                             計                            260
      (注)   1 取締役中野幸正は、社外取締役であります。

        2 監査役石川正、五月女五郎及び安藤謙一郎は、社外監査役であります。
        3 取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結
          の時までであります。
        4 監査役細澤秀司、五月女五郎及び安藤謙一郎の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平
          成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        5 監査役石川正の任期は、平成24年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年2月期に係る定時株主総
          会終結の時までであります。
        6 代表取締役社長植松泰右は、代表取締役会長植松眞の長男であります。
        7 当社では、取締役会における経営の意思決定の迅速化と監督機能を強化すること、機動的な業務執行体制の
          確立を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役杉山敏彦、杉山康彦及び竹嶋
          泰弘は執行役員を兼務しております。
           取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。
                氏名           職名
                       パイル営業本部副本部長
            牛尾 俊行
                       パイル営業本部副本部長
            平 光宏
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     6  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの状況】
       ①  企業統治の体制

        イ 企業統治の体制の概要
          当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用しております。
          取締役会は平成27年5月26日現在、7名の取締役で構成され、内、社内取締役が6名で、社外取締役1名は主
         要株主より選任しており、経営に関する重要な意思決定をするとともに、各取締役の業務遂行を監視しており
         ます。また、経営の意思決定の迅速化を図るため、取締役会は定例の他必要に応じて機動的に開催するととも
         に、取締役会の前置機関として、代表取締役1名、管理本部、案件に応じたメンバーで構成する「経営企画委
         員会」を設置し、必要により随時に重要経営事項について検討を行い取締役会に提言をおこなっております。
          また、業務を迅速かつ効率的に執行するため、業務運営上の重要課題や月次決算を審議する社内取締役、執
         行役員および部門長で構成する「経営戦略会議」を月例で開催しております。
          その他、高度の専門性などが要求される意思決定や業務執行に当たっては、法律顧問事務所、経営コンサル
         タント等の専門家のアドバイスを受けております。
          監査役会は平成27年5月26日現在、4名の監査役で構成され、内、社内監査役が1名、社外監査役は半数以
         上の3名で、取締役会に対する監督機能の強化・独立性を確保し取締役の業務遂行の全般にわたって監査を実
         施しております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い取締役会その他重要な会議に出
         席し、取締役会が構築、整備している内部統制が有効に機能しているかを監視し、業務遂行を監査しておりま
         す。
          コンプライアンスにつきましては、管理部(法務担当)が適法性の確保を中心として総合的に検討し、必要事
         項は取締役会に適時報告・提言し、取締役会はこれを受けて「コンプライアンス会議」を開催しております。
          当社は、取締役および監査役が職務遂行にあたりその役割を充分発揮できるよう、取締役会の決議によっ
         て、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1
         項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額
         を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
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        ロ 会社の機関・内部統制の関係の図表
        ハ 企業統治の体制を採用する理由











          当社が採用する取締役会、監査役会、経営企画委員会、経営戦略会議、コンプライアンス会議がそれぞれの
         機能を果すことにより、意思決定、業務執行、監督の分離が行われ、当社がコーポレート・ガバナンスの中核
         と位置付ける「企業経営の適法性と効率性の確保・強化」ができるものと考えております。
        ニ 内部統制システムの整備の状況

          内部統制は企業における業務を適正に、効率的且つ効果的に遂行させ、もって企業を最適に統治するための
         手段であり仕組みであることを認識し、この基本となる大綱の構築については取締役会の専権事項として責任
         を負うものとしています。
         具体的には次の3つの目的の達成に関して合理的な保証を確保するための社内体制の整備をしてまいります。
          a. 業務の有効性と効率性を高める
          b. 財務報告の信頼性を確保する
          c. 事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進する
          コンプライアンスについては管理部(法務担当)が適法性の確保を中心として総合的に検討し、必要事項は取
         締役会に適時報告・提言し、取締役会はこれを受けて「コンプライアンス会議」を開催しております。
          コーポレート・ガバナンスの充実に向け、社内の自発的情報を集約するため、管理部に「内部相談窓口」を
         設置しております。
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        ホ リスク管理体制の整備の状況
          内部統制の本質としてのリスク管理を充実させるため「内部監査室」が各業務部門における所管業務別のビ
         ジネスリスクについての規定を制定し、リスク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失の極小化に
         努めております。
          また、リスク情報の窓口として、定期的に取締役会に状況報告をいたしております。
       ② 内部監査および監査役監査の状況

        イ 内部監査および監査役監査の状況
          内部監査は社長直轄の「内部監査室」を設置し、内部統制における独立的な監視機能として、会社組織の全
         ての活動や機能を監視するものとしています。その人員は4名で構成されております。具体的には前記で掲げ
         た内部統制システム整備の目的の実効性を監視し、評価し、問題点や改善点がある場合は指導・提案するもの
         であります。
          監査役会は4名の監査役で構成され、内、社内監査役が1名、社外監査役は半数以上の3名で、取締役会に
         対する監督機能の強化・独立性を確保し取締役の業務遂行の全般にわたって監査を実施しております。各監査
         役は監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い取締役会その他重要な会議に出席し、取締役会が構築、
         整備している内部統制が有効に機能しているかを監視し、業務遂行を監査しております。
          なお、社外監査役である石川正氏は、公務員として長年培った豊富な経験と幅広い見識を、五月女五郎氏は
         弁護士として豊富な業務経験と高度な専門性を、安藤謙一郎氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有
         しております。
        ロ 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携の状況

          内部監査室と監査役の間では期初において内部監査計画を事前協議するとともに、定期的に会合を持ち相互
         に情報交換、意見交換を行っております。
          また、会計監査人を含めた三者間におきましても、監査結果に関する協議および意見交換を定期的に実施し
         ております。
       ③ 社外取締役および社外監査役の状況

        イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに人的関係、取引関係その他の利害関係
          当社は、取締役7名のうち1名が社外取締役、監査役4名のうち3名が社外監査役となっています。
          社外取締役である中野幸正氏は、太平洋セメント株式会社のセメント事業本部営業部長であります。
          なお、同社は当社の発行済株式数の11.88%を所有しており、同社とは原材料仕入等の取引関係があります。
          社外監査役である石川正氏は、公務員として長年培った豊富な経験と幅広い見識を基に、当社の経営執行に
         対する適法性、健全性、透明性について適切な助言をいただいております。
          なお、石川正氏が理事長を務めます公益財団法人交通事故総合分析センターと当社との間には特別の利害関
         係はありません。
          社外監査役である五月女五郎氏は、弁護士として培った豊富な経験と高度な専門性を基に、当社の経営執行
         に対する適法性、健全性、透明性について適切な助言をいただいております。
          なお、同氏が所長弁護士である五月女五郎弁護士事務所とは、顧問契約を締結しております。当社と同事務
         所との間には弁護士報酬の取引関係があります。
          社外監査役である安藤謙一郎氏は、安藤物産株式会社の他、数社の代表取締役を務められており、経営者と
         しての幅広い見識と豊富な経験を基に、当社の経営執行に対する適法性について適切な助言をいただいており
         ます。
          なお、安藤物産株式会社とは当社と当社主力製品の販売や施工用副資材の購入において取引がありますが、
         何れの取引額も売上高に占める割合は1%未満であります。
          社外監査役      石川正氏ならびに五月女五郎氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ておりま
         す。
          社外取締役および社外監査役と当社の間には、特別な利害関係はありません。
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          当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段定め
         ておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との
         関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを個別に判断し、選任しております。
        ロ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との連携の状況

          社外取締役は、取締役会において内部監査室より、内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況
         について報告を受けると共に、専門的見地からの助言を行うことで経営の監督機能を果たしております。
          社外監査役は、取締役会において内部監査室より、内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況
         について報告を受けると共に、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査室、会計監査人と定期的な意
         見交換を実施することで、取締役会に対する監督機能の実効性を高めております。
        ハ 社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結の状況

          当社は、社外から有能な人材の招聘を容易にするため、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定
         める要件に該当する場合には、予め賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、全社外役員
         (社外取締役1名、社外監査役3名)につきましては当社との間で当該契約を締結しております。これに基づ
         く賠償責任限度額は法令の定める額としております。
       ④ 役員の報酬等

        イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                               報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
                 報酬等の総額
        役員区分                                            役員の員数
                  (千円)
                                ストック
                                                      (名)
                         基本報酬               賞与      退職慰労金
                                オプション
     取締役
                   151,760       129,800          -       -     21,960         ▶
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                    5,220       4,800         -        -       420       1
     (社外監査役を除く。)
     社外役員               4,800       4,800         -       -       -       ▶
      (注)   1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
        2 平成25年5月28日開催の第70回定時株主総会にて取締役の報酬限度額は年180,000千円以内(だたし、使用
          人分給与は含まない)、また、平成17年5月27日開催の第62回定時株主総会にて監査役の報酬限度額は年
          20,000千円以内と決議いただいております。
        3 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
          なお、この金額には、当事業年度および過年度の有価証券報告書において役員の報酬等の総額に含めた退職
          慰労引当金の繰入額が含まれております。
        ロ   提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

          連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

          該当事項はありません。
        ニ   役員の報酬等の額の決定に関する方針

          取締役の報酬は基本報酬および退職慰労金により構成されております。
          各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、経営環境や業界動向および業績を総合的
         に勘案し、各取締役が担当する職務の内容に応じて決定しております。
          監査役の報酬は基本報酬および退職慰労金により構成されており、各監査役の報酬額は、各監査役が担当す
         る職務の内容に応じて、監査役の協議により決定しております。
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       ⑤   株式の保有状況
        イ   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
          銘柄数                                           12銘柄
          貸借対照表計上額の合計額                     134,689千円
        ロ   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

         的
      (前事業年度)
      特定投資株式
                      株式数         貸借対照表計上額
          銘柄                                      保有目的
                       (株)            (千円)
     スルガ銀行㈱                      1,800            3,223    取引関係維持
     ㈱清水銀行                      1,000            2,413    取引関係維持

     ㈱静岡銀行                      1,100            1,080    取引関係維持

     東京電力㈱                      1,906             903   取引関係維持

     高周波熱錬㈱                      1,219             849   取引関係維持

     東建コーポレーション㈱                       10            44  取引関係維持

      みなし保有株式

                      株式数         貸借対照表計上額
          銘柄                                      保有目的
                       (株)            (千円)
     スルガ銀行㈱                     266,000            476,406     退職給付信託
     ㈱静岡銀行                     126,000            123,732     退職給付信託

      (当事業年度)

      特定投資株式
                      株式数         貸借対照表計上額
          銘柄                                      保有目的
                       (株)            (千円)
     スルガ銀行㈱                      1,800            4,525    取引関係維持
     ㈱清水銀行                      1,000            3,200    取引関係維持

     ㈱静岡銀行                      1,100            1,348    取引関係維持

     高周波熱錬㈱                      1,219            1,060    取引関係維持

     東京電力㈱                      1,906             893   取引関係維持

     東建コーポレーション㈱                       10            52  取引関係維持

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      みなし保有株式
                      株式数         貸借対照表計上額
          銘柄                                      保有目的
                       (株)            (千円)
     スルガ銀行㈱                     266,000            668,724     退職給付信託
     ㈱静岡銀行                     126,000            154,476     退職給付信託

        ハ   保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
       ⑥   会計監査の状況

          会計監査業務については、あざみ公認会計士共同事務所に依頼し、会計の適正な処理に努めております。業
         務を執行した公認会計士は門屋信行氏、勝又康博氏であり、監査業務に係る補助者は公認会計士3名でありま
         す。
          監査役会はあざみ公認会計士共同事務所より、会計監査人が実施した監査内容につき報告を受けておりま
         す。
          意見表明に関する審査につきましては、当社の監査業務に従事していない十分な監査経験及び審査経験を積
         んだ公認会計士により実施されております。
          なお業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者と当社の間には、特別な利害関係はありません。
       ⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

        イ 自己株式の取得
          当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって
         市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
        ロ 中間配当の実施
          当社は、中間配当について株主各位のご便宜を図るため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定
         める剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。
       ⑧ 取締役の定数

          当社の取締役の定数につきましては、12名以内とする旨を定款で定めております。
       ⑨ 取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
         出席し、その議決権の過半数をもって行い、これらの選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めておりま
         す。
       ⑩ 株主総会の特別決議要件

          当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定めによる決議は、定款に
         別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
         席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
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      (2)  【監査報酬の内容等】
       ①  【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                       前連結会計年度                      当連結会計年度

         区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                 基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
        提出会社               18,500             ―        18,500             ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

          計             18,500             ―        18,500             ―

       ②  【その他重要な報酬の内容】

         前連結会計年度
          該当事項はありません。
         当連結会計年度
          該当事項はありません。
       ③  【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

         前連結会計年度
          該当事項はありません。
         当連結会計年度
          該当事項はありません。
       ④  【監査報酬の決定方針】

         該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
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     第5   【経理の状況】

     1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
       下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
        なお、当連結会計年度(平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報につ
       いては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日
       内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
      (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

       務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        なお、当事業年度(平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、
       「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令
       第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
       す。
     2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成26年3月1日から平成27年2月28日
      まで)及び事業年度(平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、公認会計士
      門屋信行氏、同勝又康博氏により監査を受けております。
       なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。
       前連結会計年度及び前事業年度  公認会計士勝又康博氏及び寺島真吾氏
       当連結会計年度及び当事業年度  公認会計士門屋信行氏及び勝又康博氏
     3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
      人財務会計基準機構へ加入しております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
      資産の部
       流動資産
         現金及び預金                               1,532,131              1,885,502
                                      ※2  3,156,565           ※2 、 4  3,368,206
         受取手形及び売掛金
         商品及び製品                                370,953              488,059
         原材料及び貯蔵品                                156,555              153,028
                                                     ※5  257,579
         未成工事支出金                                108,859
         繰延税金資産                                 26,029              54,147
                                          41,315              77,540
         その他
         流動資産合計                               5,392,408              6,284,066
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※3  1,418,144            ※3  1,427,935
           建物及び構築物(純額)
           機械装置及び運搬具(純額)                              147,927              131,679
           工具、器具及び備品(純額)                               96,342              125,088
                                      ※3  4,771,873            ※3  4,791,584
           土地
           リース資産(純額)                              405,238              493,872
                                          2,740              74,253
           建設仮勘定
                                      ※1  6,842,267            ※1  7,044,412
           有形固定資産合計
         無形固定資産
           のれん                                 -            36,666
           借地権                               27,584              27,584
           ソフトウエア                               11,797              134,260
           リース資産                               71,401              54,998
           電話加入権                               11,928              11,928
                                         126,702               49,228
           その他
           無形固定資産合計                              249,413              314,665
         投資その他の資産
           投資有価証券                              385,323              366,133
           長期貸付金                               1,698              1,367
           破産更生債権等                               6,841               300
           退職給付に係る資産                                 -            332,620
           繰延税金資産                              133,359              128,667
                                       ※3  366,024            ※3  378,248
           その他
           貸倒引当金                              △ 6,841              △ 300
           投資その他の資産合計                              886,406             1,207,036
         固定資産合計                               7,978,087              8,566,115
       資産合計                                13,370,496              14,850,181
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                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
      負債の部
       流動負債
                                     ※3  2,858,922           ※3 、 4  3,613,191
         支払手形及び買掛金
         電子記録債務                               1,055,862              1,115,347
                                      ※3  203,348
         短期借入金                                              150,000
                                     ※3  1,833,302            ※3  1,907,788
         1年内返済予定の長期借入金
         リース債務                                99,195              143,654
         未払費用                                13,979              33,823
                                                      ※5  7,575
         工事損失引当金                                  -
         未払法人税等                                175,922              131,733
                                         235,246              460,262
         その他
         流動負債合計                               6,475,778              7,563,376
       固定負債
                                     ※3  3,994,490            ※3  3,756,265
         長期借入金
         リース債務                                264,937              344,329
         退職給付引当金                                109,153                 -
         役員退職慰労引当金                                167,970              193,500
         繰延税金負債                                  422            167,774
         負ののれん                                 1,298                -
                                      ※3  116,104            ※3  116,104
         その他
         固定負債合計                               4,654,376              4,577,972
       負債合計                                11,130,155              12,141,349
      純資産の部
       株主資本
         資本金                                720,420              720,420
         資本剰余金                                589,841              589,841
         利益剰余金                               1,037,814              1,224,979
                                        △ 176,723             △ 176,780
         自己株式
         株主資本合計                               2,171,352              2,358,460
       その他の包括利益累計額
         その他有価証券評価差額金                                 3,805              12,751
                                           -            272,365
         退職給付に係る調整累計額
         その他の包括利益累計額合計                                 3,805             285,117
       少数株主持分                                  65,182              65,255
       純資産合計                                 2,240,341              2,708,832
      負債純資産合計                                  13,370,496              14,850,181
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       ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年3月1日              (自 平成26年3月1日
                                 至 平成26年2月28日)               至 平成27年2月28日)
      売上高                                 13,232,623              13,916,600
                                   ※1 、 4  11,267,656         ※1 、 2 、 4  11,736,369
      売上原価
      売上総利益                                  1,964,967              2,180,231
                                    ※3 、 4  1,420,883           ※3 、 4  1,517,249
      販売費及び一般管理費
      営業利益                                   544,084              662,981
      営業外収益
       受取利息                                  1,150              1,127
       受取配当金                                  15,742              18,286
       貸倒引当金戻入額                                  3,375                -
       受取ロイヤリティー                                  4,256              24,071
       負ののれん償却額                                  2,597              1,298
                                         25,728               9,436
       その他
       営業外収益合計                                  52,850              54,220
      営業外費用
       支払利息                                 127,924              114,812
       手形売却損                                  7,070              7,531
                                         12,876               7,911
       その他
       営業外費用合計                                 147,872              130,255
      経常利益                                   449,062              586,946
      特別利益
                                                      ※5  1,308
       固定資産売却益                                    -
                                         21,406                -
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                  21,406               1,308
      特別損失
       工事補償金                                    -            126,990
                                       ※6  4,763            ※6  1,885
       固定資産除却損
                                         22,077                -
       会員権退会損
       特別損失合計                                  26,840              128,875
      税金等調整前当期純利益                                   443,628              459,380
      法人税、住民税及び事業税
                                         215,549              239,440
                                         30,316             △ 28,118
      法人税等調整額
      法人税等合計                                   245,866              211,321
      少数株主損益調整前当期純利益                                   197,762              248,058
      少数株主利益又は少数株主損失(△)                                   △ 4,740               936
      当期純利益                                   202,502              247,122
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       【連結包括利益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年3月1日              (自 平成26年3月1日
                                 至 平成26年2月28日)               至 平成27年2月28日)
      少数株主損益調整前当期純利益                                   197,762              248,058
      その他の包括利益
                                        △ 14,727               8,981
       その他有価証券評価差額金
                                      ※1   △  14,727             ※1  8,981
       その他の包括利益合計
      包括利益                                   183,034              257,040
      (内訳)
       親会社株主に係る包括利益                                 187,753              256,067
       少数株主に係る包括利益                                 △ 4,719               972
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       ③【連結株主資本等変動計算書】
      前連結会計年度(自         平成25年3月1日 至           平成26年2月28日)
                                                    (単位:千円)

                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               720,420         589,841         865,292        △ 176,640        1,998,913
     当期変動額
      剰余金の配当                               △ 29,980                △ 29,980
      当期純利益                               202,502                 202,502
      自己株式の取得                                         △ 83        △ 83
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計                 -         -       172,522          △ 83       172,439
     当期末残高               720,420         589,841        1,037,814         △ 176,723        2,171,352
                   その他の包括利益累計額

                                  少数株主持分         純資産合計
               その他有価証券評価差         その他の包括利益累計
                  額金        額合計
     当期首残高               18,554         18,554         70,801       2,088,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △ 29,980
      当期純利益                                        202,502
      自己株式の取得                                         △ 83
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純              △ 14,749        △ 14,749        △ 5,619       △ 20,368
      額)
     当期変動額合計              △ 14,749        △ 14,749        △ 5,619        152,070
     当期末残高                3,805         3,805        65,182       2,240,341
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      当連結会計年度(自         平成26年3月1日 至           平成27年2月28日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               720,420         589,841        1,037,814         △ 176,723        2,171,352
     当期変動額
      剰余金の配当                               △ 59,957                △ 59,957
      当期純利益                               247,122                 247,122
      自己株式の取得                                         △ 56        △ 56
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計                 -         -       187,164          △ 56       187,107
     当期末残高               720,420         589,841        1,224,979         △ 176,780        2,358,460
                       その他の包括利益累計額

                                           少数株主持分         純資産合計
               その他有価証券評価差         退職給付に係る調整累         その他の包括利益累計
                  額金         計額        額合計
     当期首残高                3,805          -       3,805        65,182       2,240,341
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △ 59,957
      当期純利益                                                 247,122
      自己株式の取得                                                  △ 56
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純               8,945        272,365         281,311           72       281,383
      額)
     当期変動額合計                8,945        272,365         281,311           72       468,491
     当期末残高               12,751        272,365         285,117         65,255       2,708,832
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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年3月1日              (自 平成26年3月1日
                                 至 平成26年2月28日)               至 平成27年2月28日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益                                 443,628              459,380
       減価償却費                                 375,358              402,517
       のれん償却額                                    -             7,333
       負ののれん償却額                                 △ 2,597             △ 1,298
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 3,375             △ 6,541
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                 △ 26,258             △ 109,153
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    -            107,125
       受取利息及び受取配当金                                 △ 16,892             △ 19,413
       支払利息                                 127,924              114,812
       手形売却損                                  7,070              7,531
       固定資産除却損                                  4,763              1,885
       会員権退会損                                  22,077                -
       有形固定資産売却損益(△は益)                                    -            △ 1,308
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 21,406                -
       工事損失引当金の増減額(△は減少)                                    -             7,575
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 818,739             △ 212,631
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 176,794             △ 262,300
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 349,608              813,754
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  51,051              56,730
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                  2,297             △ 1,353
                                         22,906              160,866
       その他
       小計                                 694,210             1,525,510
       利息及び配当金の受取額
                                         16,961              19,413
       利息の支払額                                △ 127,978             △ 113,109
       法人税等の支払額                                △ 132,193             △ 283,759
                                           824               59
       法人税等の還付額
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                 451,824             1,148,114
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                                    ※2   △  44,000
       事業譲受による支出                                    -
       有形固定資産の取得による支出                                △ 170,224             △ 276,238
       有形固定資産の売却による収入                                    -             1,320
       有形固定資産の除却による支出                                 △ 3,016             △ 1,739
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 90,319                -
       投資有価証券の売却による収入                                  29,250                -
       貸付金の回収による収入                                  32,382                323
       有価証券の償還による収入                                    -            30,015
       その他の収入                                  21,341              11,573
       その他の支出                                 △ 56,343             △ 110,692
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 236,928             △ 389,439
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                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年3月1日              (自 平成26年3月1日
                                 至 平成26年2月28日)               至 平成27年2月28日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 679,996              △ 53,348
       リース債務の返済による支出                                △ 157,065             △ 127,293
       長期借入れによる収入                                3,200,000              1,924,000
       長期借入金の返済による支出                               △ 2,424,057             △ 2,087,739
       自己株式の取得による支出                                   △ 83             △ 56
       配当金の支払額                                 △ 30,028             △ 59,966
                                          △ 900             △ 900
       少数株主への配当金の支払額
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 92,130             △ 405,304
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   122,765              353,371
      現金及び現金同等物の期首残高                                  1,409,366              1,532,131
                                     ※1  1,532,131            ※1  1,885,502
      現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
       (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

      1  連結の範囲に関する事項
         すべての子会社を連結しております。
          連結子会社の数         3 社
          連結子会社の名称
           日本セグメント工業㈱
           ㈱トウパル興産
           ㈱東商
      2  持分法の適用に関する事項

         該当事項はありません。
      3  連結子会社の事業年度等に関する事項

         連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
      4  会計処理基準に関する事項

       (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①  有価証券
           その他有価証券
            時価のあるもの
             決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
             動平均法により算定しております。)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
        ②  たな卸資産
           たな卸資産の評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
            製品
             コンクリート二次製品
              総平均法による原価法
             コンクリートセグメント
              先入先出法による原価法
            商品
             先入先出法による原価法
            原材料及び貯蔵品
             移動平均法による原価法
            未成工事支出金
             個別法による原価法
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       (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ①  有形固定資産(リース資産を除く)
           主として定率法
           但し、平成10年4月1日以降取得した建物(付属設備を除く)については定額法。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物及び構築物    10年~60年
            機械装置及び運搬具  6年~9年
           また、連結子会社においては、一部の有形固定資産について生産高比例法を採用しております。
        ②  無形固定資産(リース資産を除く)

           定額法
           但し、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用して
           おります。
        ③  リース資産

           所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       (3) 重要な引当金の計上基準

        ①  貸倒引当金
           売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
          定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ②   役員退職慰労引当金

           役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
        ③   工事損失引当金

           受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引渡工事のうち、損失の発生が見込まれ、か
          つ金額を合理的に見積ることができる工事について、当該損失見込額を工事損失引当金として計上しており
          ます。
       (4)  退職給付に係る会計処理の方法

        ①   退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
          は、期間定額基準によっております。
        ②   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理
           過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法
          により費用処理しております。
           数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
          年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
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       (5)  重要なヘッジ会計の方法
         ①ヘッジ会計の方法
          a 為替予約が付されている外貨建金銭債務(米貨建インパクトローン)については、振当処理を行ってお
            ります。
          b 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
          a ヘッジ手段・・・為替予約取引
            ヘッジ対象・・・外貨建インパクトローン
          b ヘッジ手段・・・金利スワップ
            ヘッジ対象・・・借入金の利息
         ③ヘッジ方針
          a 米貨建インパクトローンの元本返済及び支払利息について、円貨によるキャッシュ・フローを確定させ
            るため、当該インパクトローン取組時にその元利ともに為替予約を付しております。
          b 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
         ④ヘッジ有効性評価の方法
          a 為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、米貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞ
            れ振当てており、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているため、有効性の評価
            を省略しております。
          b 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
       (6)  のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間

          のれん及び平成22年3月31日以前に発生した負ののれんは、5年間で均等償却を行っております。
       (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

          連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
         及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ
         いて僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
       (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

         ①消費税等の会計処理方法
          消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         ②所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前のものに
          ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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      (会計方針の変更)
        「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい
       う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下
       「退職給付適用指針」という。)を、当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退
       職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付
       に係る負債又は退職給付に係る資産として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費
       用を退職給付に係る資産に計上いたしました。
        退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結
       会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減してお
       ります。
        この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が332,620千円計上されております。また、その他の
       包括利益累計額が272,365千円増加しております。
        なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
       (未適用の会計基準等)

       ・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
       ・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
     (1)概要

        本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去
       勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。
     (2)適用予定日

        退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成28年2月期の期首より適用予定です。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
       (表示方法の変更)

        (連結損益計算書関係)
          前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「仕入割引」は、営業外収益の総額の
         100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、「営業外収
         益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取ロイヤリティー」は、営業外収益の100分の10を超えたた
         め、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替え
         を行っております。
          この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「仕入割引」7,233千
         円を「その他」に、「その他」に含まれていた「受取ロイヤリティー」を区分掲記し、「その他」25,728千円
         として組み替え表示しております。
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       (連結貸借対照表関係)
     ※1  有形固定資産の減価償却累計額
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     有形固定資産の減価償却累計額                                7,077,331     千円          7,162,813     千円
     ※2  受取手形割引高

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     受取手形割引高                                 207,350    千円           400,381    千円
     ※3    担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     建物及び構築物                                1,059,578     千円          1,005,383     千円
     土地                                4,579,020     千円          4,579,020     千円
     投資その他の資産「その他」                                 134,123    千円           134,802    千円
        担保付債務は、次のとおりであります。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     短期借入金                                 53,348   千円             - 千円
     1年内返済予定の長期借入金                                1,671,281     千円          1,696,380     千円
     長期借入金                                3,673,900     千円          3,451,259     千円
     固定負債「その他」                                 116,104    千円           116,104    千円
     支払手形及び買掛金                                 26,450   千円           33,120   千円
     ※4    連結期末日満期手形

        連結期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
        なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が当連結会計年度末残高に含まれて
       おります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     受取手形                                   - 千円           83,777   千円
     支払手形                                   - 千円           18,351   千円
     ※5    損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

        工事損失引当金に対応する未成工事支出金の額
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     未成工事支出金                                   - 千円            7,575   千円
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       (連結損益計算書関係)
     㯿ᄀ   期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており
       ます。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
                                      19,512   千円           15,875   千円
     ※2    売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
                                        - 千円            7,575   千円
     ※3    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
     役員報酬                                 154,162    千円           165,368    千円
     給与手当及び賞与                                 491,431    千円           533,837    千円
     退職給付費用                                 11,254   千円            7,015   千円
     役員退職慰労引当金繰入額                                 24,825   千円           25,530   千円
     ※4    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
     一般管理費                                 51,232   千円           54,520   千円
     当期製造費用                                 15,544   千円            5,582   千円
     計                                 66,776   千円           60,103   千円
     ※5    固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
      土地                                   - 千円            1,300   千円
      機械装置及び運搬具                                   - 千円              8 千円
      計                                   - 千円            1,308   千円
     ※6    固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
      建物及び構築物                                  4,483   千円            1,851   千円
      機械装置及び運搬具                                    0 千円              0 千円
      工具、器具及び備品                                   68 千円             33 千円
      リース資産                                   211  千円             - 千円
      計                                  4,763   千円            1,885   千円
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       (連結包括利益計算書関係)
     ※1  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
       その他有価証券評価差額金
        当期発生額                              △1,187    千円           14,021   千円
                                     △21,406    千円             - 千円
        組替調整額
         税効果調整前
                                     △22,594    千円           14,021   千円
                                       7,867   千円           △5,039    千円
         税効果額
         その他有価証券評価差額金                              △14,727    千円            8,981   千円
             その他の包括利益合計                              △14,727    千円            8,981   千円
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
      1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式               14,408,400               -           -       14,408,400
     自己株式
      普通株式                2,416,269              595           -       2,416,864
      (変動事由の概要)
        自己株式の増加595株は単元未満株式の買取によるものであります。
      2 配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     平成25年5月28日
               普通株式            29,980          2.50   平成25年2月28日         平成25年5月29日
     定時株主総会
      (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                   1株当たり
                           配当金の総額
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (千円)
                                   配当額(円)
     平成26年5月27日
               普通株式       利益剰余金         59,957        5.00   平成26年2月28日         平成26年5月28日
     定時株主総会
     当連結会計年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)

      1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式               14,408,400               -           -       14,408,400
     自己株式
      普通株式                2,416,864              289           -       2,417,153
      (変動事由の概要)
        自己株式の増加289株は単元未満株式の買取によるものであります。
      2 配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     平成26年5月27日
               普通株式            59,957          5.00   平成26年2月28日         平成26年5月28日
     定時株主総会
      (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                   1株当たり
                           配当金の総額
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (千円)
                                   配当額(円)
     平成27年5月26日
               普通株式       利益剰余金         59,956        5.00   平成27年2月28日         平成27年5月27日
     定時株主総会
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       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     
       す。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
     現金及び預金勘定                                1,532,131     千円          1,885,502     千円
     現金及び現金同等物                                1,532,131     千円          1,885,502     千円
     ※2 事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

     流動資産                      -千円
     固定資産                      -千円
     のれん                    44,000千円
      資産合計                    44,000千円
     流動負債                      -千円
     固定負債                      -千円
      負債合計                      -千円
      事業の譲受の対価                    44,000千円
     現金及び現金同等物                      -千円
      差引:事業譲受による支出                    44,000千円
     3   重要な非資金取引の内容

        新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
     ファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額                                 158,099    千円           228,521    千円
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       (リース取引関係)
     1 ファイナンス・リース取引
     (借主側)
     (1)所有権移転ファイナンス・リース取引
      ①リース資産の内容
       有形固定資産
        主として、コンクリート二次製品事業における製造用設備(建物及び構築物、機械装置及び運搬具)及び工事事
        業における杭打機(機械装置及び運搬具)であります。
       無形固定資産
        ソフトウエアであります。
      ②リース資産の減価償却の方法
        自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
     (2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①リース資産の内容
       有形固定資産
        主として、コンクリート二次製品事業における製造用設備(機械装置及び運搬具)、コンクリートセグメント事
        業における製造用設備(機械装置及び運搬具)、工事事業における杭打機(機械装置及び運搬具)、全社におけ
        る電子計算機、複合機(工具、器具及び備品)であります。
       無形固定資産
        ソフトウエアであります。
      ②リース資産の減価償却の方法
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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     2 リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
     (借主側)
      (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
                                       (単位:千円)
                             前連結会計年度
                            (平成26年2月28日)
                             減価償却累計額
                   取得価額相当額                     期末残高相当額
                               相当額
     工具、器具及び備品                  37,944          34,782           3,162
     ソフトウエア                   9,738          9,738            -
     合計                  47,682          44,520           3,162
      なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高に占める割合が低いため、支払利子込
     み法により算定しております。
                                       (単位:千円)
                             当連結会計年度
                            (平成27年2月28日)
                             減価償却累計額
                   取得価額相当額                     期末残高相当額
                               相当額
     工具、器具及び備品                  37,944          37,944            -
     ソフトウエア                     -          -          -
     合計                  37,944          37,944            -
      なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高に占める割合が低いため、支払利子込
     み法により算定しております。
      (2) 未経過リース料期末残高相当額等

                                     (単位:千円)
                     前連結会計年度              当連結会計年度
                    (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     1年内                        3,162                -
     1年超                         -              -
     合計                        3,162                -
      なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い
     ため、支払利子込み法により算定しております。
      (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

                                     (単位:千円)
                     前連結会計年度              当連結会計年度
                   (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                   至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
     支払リース料                       6,973              3,162
     減価償却費相当額                       6,973              3,162
      (4) 減価償却費相当額の算定方法

         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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       (金融商品関係)
     1  金融商品の状況に関する事項
      (1) 金融商品に対する取組方針
        当社グループは、主にコンクリート製品の製造販売を行うための設備投資計画に基づき、必要な資金を銀行借入
       により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入に
       より調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わな
       い方針であります。
      (2) 金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
        投資有価証券は株式及び受益証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
        借入金及びリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナン
       ス・リース債務は主として設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後最長で8年後であり
       ます。これらの内、借入金の一部は金利変動リスク若しくは為替変動リスクに晒されております。
        デリバティブ取引につきましては、外貨建ての借入金に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為
       替予約取引及び金利変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計
       に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表
       作成のための基本となる重要な事項」の「4会計処理基準に関する事項」に記載されている「(5)重要なヘッジ会
       計の方法」をご参照下さい。
      (3) 金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社グループは、営業債権について、各事業部門と管理部門が連携して、主要な取引先の状況を定期的にモニ
        タリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把
        握や軽減を図っております。
         デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほど
        んどないと認識しております。
       ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         当社グループは、投資有価証券について、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、ま
        た、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
         デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内ルールに従い、経理部が取締役会に付議
        し決裁を得たのち、承認を得て行っております。
       ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社グループは、各子会社及び各部署からの報告に基づき、当社の経理部が適時に資金繰計画を作成・更新す
        るとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
       ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
       り、当該価額が変動することがあります。
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     2  金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
      極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
      前連結会計年度(平成26年2月28日)

                        連結貸借対照表計上額                時価            差額
                           (千円)            (千円)            (千円)
     (1) 現金及び預金                         1,532,131            1,532,131               -
     (2)   受取手形及び売掛金
                              3,156,565            3,156,565               -
     (3) 短期貸付金及び長期貸付金                           2,021            2,021             -

     (4) 投資有価証券                          261,715            261,715              -

     (5) 破産更生債権等 ※1                            -            -            -
            資産計                 4,952,433            4,952,433               -

     (1) 支払手形及び買掛金                         2,858,922            2,858,922               -

     (2)   電子記録債務
                              1,055,862            1,055,862               -
     (3)   短期借入金
                               203,348            203,348              -
     (4)   長期借入金 ※2
                              5,827,792            5,751,178             76,613
     (5)   リース債務
                               364,133            344,448            19,684
            負債計                 10,310,058            10,213,760              96,298

     デリバティブ取引                            -            -            -

      当連結会計年度(平成27年2月28日)
                        連結貸借対照表計上額                時価            差額
                           (千円)            (千円)            (千円)
     (1) 現金及び預金                         1,885,502            1,885,502               -
     (2)   受取手形及び売掛金
                              3,368,206            3,368,206               -
     (3) 短期貸付金及び長期貸付金                           1,698            1,698             -

     (4) 投資有価証券                          242,524            242,524              -

     (5) 破産更生債権等 ※1                            -            -            -
            資産計                 5,497,931            5,497,931               -

     (1) 支払手形及び買掛金                         3,613,191            3,613,191               -

     (2)   電子記録債務
                              1,115,347            1,115,347               -
     (3)   短期借入金
                               150,000            150,000              -
     (4)   長期借入金 ※2
                              5,664,053            5,605,227             58,825
     (5)   リース債務
                               487,983            463,695            24,288
            負債計                 11,030,576            10,947,462              83,113

     デリバティブ取引                            -            -            -

     ※1 受取手形及び売掛金、破産更正債権等につきましては、貸倒引当金を控除しております。
     ※2 1年内返済予定の長期借入金につきましては、長期借入金に含めております。
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      (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      資  産
      (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
         これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
        おります。
      (3) 短期貸付金及び長期貸付金

         貸付金については、回収可能性を反映した元利金の受取見込額を新規貸付金利で割引いた時価と帳簿価額がほ
        ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (4) 投資有価証券

         これらの時価について、株式は取引所の価格、受益証券は基準価額によっております。
      (5) 破産更生債権等

         時価は帳簿価額から個別貸倒引当金を控除した額により算定しております。
      負  債

      (1)   支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)                       短期借入金
         これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
        おります。
      (4)   長期借入金、(5)         リース債務

         これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割
        り引いた現在価値により算定しております。
      デリバティブ取引

        「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
      (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                  (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                区分
                            (平成26年2月28日)                 (平成27年2月28日)
         非上場株式                             123,608                 123,608
         上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証
        券」には含めておりません。
      (注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

         前連結会計年度(平成26年2月28日)

                                         1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (千円)                   (千円)
                                        (千円)      (千円)
         現金及び預金                         1,532,131          -      -      -
         受取手形及び売掛金                         3,156,565          -      -      -

         短期貸付金及び長期貸付金                            323     1,698        -      -

         投資有価証券                           30,015        -      -      -

                    合計               4,719,034        1,698        -      -

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         当連結会計年度(平成27年2月28日)
                                         1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (千円)                   (千円)
                                        (千円)      (千円)
         現金及び預金                         1,885,502          -      -      -
         受取手形及び売掛金                         3,368,206          -      -      -

         短期貸付金及び長期貸付金                            330     1,367        -      -

         投資有価証券                             -      -      -      -

                    合計               5,254,038        1,367        -      -

      (注4) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

     前連結会計年度(平成26年2月28日)

                       1年超        2年超        3年超        4年超
               1年以内                                       5年超
                      2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
      短期借入金          203,348          -        -        -        -        -
      長期借入金         1,833,302        1,518,480        1,128,349         765,296        338,765        243,600

      リース債務           99,195        96,704        75,640        52,566        29,978        10,047

     当連結会計年度(平成27年2月28日)

                       1年超        2年超        3年超        4年超
               1年以内                                       5年超
                      2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
      短期借入金          150,000          -        -        -        -        -
      長期借入金         1,907,788        1,517,657        1,154,604         721,823        188,181        174,000

      リース債務          143,654        122,812        100,536        75,691        31,189        14,100

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       (有価証券関係)
     1  その他有価証券
      前連結会計年度(平成26年2月28日)
                            連結貸借対照表
                                        取得原価            差額
                    種類          計上額
                                         (千円)           (千円)
                              (千円)
                (1)株式                  8,831           4,497           4,334
     連結貸借対照表計上           (2)債券                 30,015           30,015             -
     額が取得原価を超え
                (3)その他                 137,788           132,907            4,881
     るもの
                    小計             176,635           167,419            9,215

                (1)株式                  1,080           1,136           △56

     連結貸借対照表計上           (2)債券                   -           -           -
     額が取得原価を超え
                (3)その他                 84,000           87,178          △3,178
     ないもの
                    小計             85,080           88,315          △3,235

             合計                    261,715           255,735            5,980

      (注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
         なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として減
         損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処
         理を行っています。
      当連結会計年度(平成27年2月28日)

                            連結貸借対照表
                                        取得原価            差額
                    種類          計上額
                                         (千円)           (千円)
                              (千円)
                (1)株式                 13,042           5,634           7,408
     連結貸借対照表計上           (2)債券                   -           -           -
     額が取得原価を超え
                (3)その他                 135,694           121,879           13,814
     るもの
                    小計             148,736           127,513           21,222

                (1)株式                   -           -           -

     連結貸借対照表計上           (2)債券                   -           -           -
     額が取得原価を超え
                (3)その他                 93,788           95,009          △1,220
     ないもの
                    小計             93,788           95,009          △1,220

             合計                    242,524           222,523           20,001

      (注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
         なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として減
         損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処
         理を行っています。
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     2  連結会計年度中に売却したその他有価証券
      前連結会計年度(自           平成25年3月1日          至   平成26年2月28日)
                       売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          種類
                       (千円)             (千円)             (千円)
     株式                       27,188             20,804               -
     その他                       2,062              602              -

     合計                       29,250             21,406               -

      当連結会計年度(自           平成26年3月1日          至   平成27年2月28日)

       当連結会計年度中に売却を行っていないため、該当事項はありません。
       (デリバティブ取引関係)

     1  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        前連結会計年度(平成26年2月28日)
        該当事項はありません。
        当連結会計年度(平成27年2月28日)
        該当事項はありません。
     2  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1) 通貨関連
        前連結会計年度(平成26年2月28日)
        該当事項はありません。
        当連結会計年度(平成27年2月28日)
        該当事項はありません。
      (2)  金利関連

        前連結会計年度(平成26年2月28日)
                                         契約額等のうち
      ヘッジ会計        デリバティブ                    契約額等                   時価
                       主なヘッジ対象                    1年超
       の方法       取引の種類等                    (千円)                  (千円)
                                            (千円)
             金利スワップ取引
     金利スワップ
              支払固定・          長期借入金              160,000         120,000          (注)
     の特例処理
              受取変動
                 合計                   160,000         120,000            -

      (注)    金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
        当連結会計年度(平成27年2月28日)

                                         契約額等のうち
      ヘッジ会計        デリバティブ                    契約額等                   時価
                       主なヘッジ対象                    1年超
       の方法       取引の種類等                    (千円)                  (千円)
                                            (千円)
             金利スワップ取引
     金利スワップ
              支払固定・          長期借入金              290,000         210,000          (注)
     の特例処理
              受取変動
                 合計                   290,000         210,000            -

      (注)    金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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       (退職給付関係)
     前連結会計年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
     1  採用している退職給付制度の概要

       当社及び連結子会社は、確定給付型制度として、退職一時金制度を設けております。また、退職一時金の枠内で中
      小企業退職金共済制度に加入しております。従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職
      給付の対象とされない特別退職金を支払う場合があります。
     2  退職給付債務に関する事項

                                     (単位:千円)
                                 前連結会計年度
                                (平成26年2月28日)
     イ 退職給付債務                                  △685,605
     ロ 年金資産                                   816,354
     ハ 未積立退職給付債務(イ+ロ)                                   130,748
     ニ 未認識数理計算上の差異                                  △240,371
     ホ 未認識過去勤務債務                                     468
     ヘ 連結貸借対照表計上額純額
                                       △109,153
     (ハ+ニ+ホ)
     ト 前払年金費用                                     -
     チ 退職給付引当金(ヘ-ト)                                  △109,153
     3  退職給付費用に関する事項

                                     (単位:千円)
                                 前連結会計年度
                               (自    平成25年3月1日
                                至   平成26年2月28日)
     イ 勤務費用                                   44,019
     ロ 利息費用                                    7,754
     ハ 期待運用収益                                     -
     ニ 数理計算上の差異の費用処理額                                  △34,216
     ホ 過去勤務債務の費用処理額                                     93
     ヘ 退職給付費用
                                        17,651
     (イ+ロ+ハ+ニ+ホ)
     4  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

      イ.退職給付見込額の期間配分方法
        期間定額基準
      ロ.割引率

        1.0%
      ハ.期待運用収益率

        0.0%
      ニ.過去勤務債務の額の処理年数

        10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数)による定額法によっております。
      ホ.数理計算上の差異の処理年数

        10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
       翌連結会計年度から費用処理することとしています。
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     当連結会計年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)
     1.採用している退職給付制度の概要

       当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の退職一時金制度を採用しております。また、退

      職一時金の枠内で中小企業退職金共済制度に加入しております。
       従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付の対象とされない特別退職金を支払う
      場合があります。なお、当社は退職給付信託を設定しております。
     2.確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付債務の期首残高                           685,605     千円
        勤務費用                           42,917    千円
        利息費用                           6,288    千円
        数理計算上の差異の発生額                           24,514    千円
        退職給付の支払額                          △6,237     千円
       退職給付債務の期末残高                           753,089     千円
      (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

       年金資産の期首残高                           816,354     千円
        数理計算上の差異の発生額                          263,713     千円
        事業主からの拠出額                           7,810    千円
        退職給付の支払額                          △2,167     千円
       年金資産の期末残高                          1,085,710      千円
      (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

       産の調整表
       積立型制度の退職給付債務                           753,089     千円
       年金資産                         △1,085,710       千円
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          △332,620      千円
       退職給付に係る資産                          △332,620      千円

       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                          △332,620      千円
      (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

       勤務費用                            42,917    千円
       利息費用                            6,288    千円
       数理計算上の差異の費用処理額                           △39,824     千円
       過去勤務費用の費用処理額                              93  千円
       確定給付制度に係る退職給付費用                            9,475    千円
      (5)  退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
       未認識過去勤務費用                            △375    千円
       未認識数理計算上の差異                           439,745     千円
       合計                           439,370     千円
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      (6)  年金資産に関する事項
        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
       株式                             91.8    %
       現金及び預金                             8.2   %
       合計                            100.0    %
       (注)年金資産は全額、企業年金制度に対して設定した退職給付信託であります。
        ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
        資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (7)  数理計算上の計算基礎に関する事項

        当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率                             0.7   %
       長期期待運用収益率                             0.0   %
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       (税効果会計関係)
     1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     (繰延税金資産)
      流動資産
       たな卸資産評価損                                   667  千円           15,571   千円
       未払事業税                                 13,583   千円            9,213   千円
       共済会等の剰余金                                  3,870   千円            3,792   千円
       未成工事支出金                                  5,085   千円            6,374   千円
       未払金                                  3,117   千円            4,171   千円
       買掛金                                   - 千円            1,009   千円
       工事損失引当金                                   - 千円            2,699   千円
       繰越欠損金                                   - 千円           10,245   千円
       その他                                   355  千円            2,704   千円
       計                                 26,679   千円           55,782   千円
       評価性引当額                                  △650   千円           △1,634    千円
       差引                                 26,029   千円           54,147   千円
      固定資産
       貸倒引当金                                  3,546   千円             106  千円
       退職給付引当金                                 229,753    千円             - 千円
       退職給付に係る負債                                   - 千円           235,306    千円
       投資有価証券評価損                                  3,164   千円            3,237   千円
       その他の投資等評価損                                 15,695   千円           15,717   千円
       役員退職慰労引当金                                 58,627   千円           66,787   千円
       減価償却超過額                                 17,260   千円           10,997   千円
       減損損失                                 26,564   千円           26,604   千円
       繰越欠損金                                 68,299   千円           54,932   千円
       その他                                  9,636   千円            6,891   千円
       繰延税金負債(固定)との相殺                                △47,985    千円          △53,123    千円
       計                                 384,564    千円           367,459    千円
       評価性引当額                                △251,204     千円          △238,792     千円
       差引                                 133,359    千円           128,667    千円
      繰延税金資産合計                                 159,388    千円           182,815    千円
     (繰延税金負債)
      固定負債
       退職給付信託設定益                                △31,396    千円          △31,666    千円
       固定資産圧縮積立金                                △14,910    千円          △14,944    千円
       その他有価証券評価差額金                                 △2,100    千円           △7,140    千円
       退職給付に係る資産                                   - 千円          △167,147     千円
       繰延税金資産(固定)との相殺                                 47,985   千円           53,123   千円
       計                                  △422   千円          △167,774     千円
      繰延税金負債合計                                  △422   千円          △167,774     千円
     繰延税金資産の純額                                 158,966    千円           15,041   千円
      (注)  前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

         おります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
         流動資産-繰延税金資産                              26,029   千円           54,147   千円
         固定資産-繰延税金資産                             133,359    千円           128,667    千円
         固定負債-繰延税金負債                               422  千円           167,774    千円
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     2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     法定実効税率                                   38.0  %            38.0  %
     (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                    7.4  %             8.2  %
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                   △0.5   %            △0.6   %
      住民税均等割                                    3.7  %             2.9  %
      税額控除額                                   △2.0   %            △2.5   %
      評価性引当額                                    7.8  %            △1.0   %
      繰越欠損金解消額                                    - %            △1.6   %
      税率変更による影響額                                    - %            △0.1   %
      その他                                    1.0  %             2.7  %
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                   55.4  %            46.0  %
     3   法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

        「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1
       日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。
        これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連
       結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
        その結果、繰延税金資産が1,474千円減少し、繰延税金負債が604千円が減少し、当連結会計年度に計上された法
       人税等調整額が869千円増加しております。
     4   連結決算日後の法人税等の税率変更

        「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成
       27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日以後開始する連結会計年度から法人税率等が
       変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平
       成28年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から32.9%に、また、平
       成29年3月1日から開始する連結会計年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.1%に変更されます。
        なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の影響は、繰延税金資産が13,412千円減少し、
       法人税等調整額が13,412千円増加することになります。
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       (資産除去債務関係)
        該当事項はありません。
       (賃貸等不動産関係)

        当社及び一部の子会社では、静岡県並びにその他の地域において、賃貸用の商業施設、土地、住宅を有しており
       ます。
        平成26年2月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は                             116,319千円      (賃貸収入は売上高に、主な賃貸費用
       は売上原価に計上)であります。
        平成27年2月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は                             109,796千円      (賃貸収入は売上高に、主な賃貸費用
       は売上原価に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成25年3月1日               (自    平成26年3月1日
                            至   平成26年2月28日)               至   平成27年2月28日)
                 期首残高                    943,550                 909,653
     連結貸借対照表計上額            期中増減額                   △33,897                 △32,970

                 期末残高                    909,653                 876,683

     期末時価                               1,695,586                 1,734,689

      (注) 1  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2   前連結会計年度及び当連結会計年度増減額のうち、減少額は減価償却費であります。
        3  時価の算定方法
          前連結会計年度及び当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑
          定評価書に基づく金額、その他の物件については一定の評価額に基づいて自社で算定した金額であります。
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      (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
      1  報告セグメントの概要
        当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
       役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
       す。
        当社グループは、コンクリート二次製品事業、コンクリートセグメント事業、工事事業及び不動産賃貸事業の4
       つの事業単位を基本として組織が構成されております。
        従って、当社グループは、「コンクリート二次製品事業」、「コンクリートセグメント事業」、「工事事業」及
       び「不動産賃貸事業」の4つを報告セグメントとしております。
        「コンクリート二次製品事業」は、コンクリートパイルの製造・販売、建材等の販売を行っております。「コン
       クリートセグメント事業」は、コンクリートセグメントの製造・販売を行っております。「工事事業」は、諸工事
       の請負を行っております。「不動産賃貸事業」は、当社グループ所有の不動産を賃貸しております。
      2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
       ける記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価
       格に基づいております。
      3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

     前連結会計年度(自           平成25年3月1日          至   平成26年2月28日)
                                                  (単位:千円)
                         報告セグメント
                                                   連結財務諸表
                                              調整額
                   コンクリート
                                                     計上額
            コンクリート                    不動産賃貸
                                              (注)1
                    セグメント       工事事業              計
                                                    (注)2
            二次製品事業                     事業
                     事業
     売上高
     (1)外部顧客
              7,282,938       1,308,750      4,451,256       189,678     13,232,623          -   13,232,623
      への売上高
     (2)セグメン
      ト間の内部
               257,090         -      -    31,016      288,107     △ 288,107          -
      売上高又は
      振替高
        計      7,540,029       1,308,750      4,451,256       220,695     13,520,731       △ 288,107      13,232,623
     セグメント利
               695,100       10,771      283,374      141,612      1,130,858      △ 586,774       544,084
     益
     セグメント資
              6,795,817       1,505,296      1,412,711       932,914     10,646,739       2,723,756       13,370,496
     産
     その他の項目
      減価償却費          122,764       141,521       52,389      33,897      350,572       24,786       375,358
      有形固定資
      産及び無形
               69,648       73,321      41,280        -    184,249       27,132       211,382
      固定資産の
      増加額
      (注) 1.調整額は以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額△586,774千円には、セグメント間取引消去24,697千円、各報告セグメントに
             配分していない全社費用△611,471千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属
             しない一般管理費及び技術試験研究費であります。
          (2)セグメント資産の調整額2,723,756千円は、各報告セグメントに分配していない全社資産であります。
          (3)減価償却費の調整額24,786千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であり
             ます。
          (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額27,132千円は、本社管理部門の設備投資でありま
             す。
        2.セグメント利益の調整後の金額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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     当連結会計年度(自           平成26年3月1日          至   平成27年2月28日)
                                                  (単位:千円)
                         報告セグメント
                                                   連結財務諸表
                                              調整額
                   コンクリート
                                                     計上額
            コンクリート                    不動産賃貸
                                              (注)1
                    セグメント       工事事業              計
                                                    (注)2
            二次製品事業                     事業
                     事業
     売上高
     (1)外部顧客
              7,713,085       1,004,060      5,010,342       189,112     13,916,600          -   13,916,600
      への売上高
     (2)セグメン
      ト間の内部
               200,370         -      -    31,807      232,177     △ 232,177          -
      売上高又は
      振替高
        計      7,913,455       1,004,060      5,010,342       220,919     14,148,777       △ 232,177      13,916,600
     セグメント利
               840,521        1,160     315,141      137,325      1,294,148      △ 631,166       662,981
     益
     セグメント資
              7,087,286       1,714,127      1,672,915       899,948     11,374,276       3,475,905       14,850,181
     産
     その他の項目
      減価償却費          154,116       102,001       65,578      32,971      354,667       55,183       409,851
      有形固定資
      産及び無形
               222,515       185,260      121,548         -    529,323      130,989       660,313
      固定資産の
      増加額
      (注) 1.調整額は以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額△631,166千円には、セグメント間取引消去21,599千円、各報告セグメントに
             配分していない全社費用△652,766千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属
             しない一般管理費及び技術試験研究費であります。
          (2)セグメント資産の調整額3,475,905千円は、各報告セグメントに分配していない全社資産であります。
          (3)減価償却費の調整額55,183千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であり
             ます。
          (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額130,989千円は、本社管理部門の設備投資でありま
             す。
        2.セグメント利益の調整後の金額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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      【関連情報】
     前連結会計年度(自           平成25年3月1日          至   平成26年2月28日)
     1  製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2  地域ごとの情報
      (1) 売上高
        本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
      (2) 有形固定資産
        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3  主要な顧客ごとの情報
        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     当連結会計年度(自           平成26年3月1日          至   平成27年2月28日)

     1  製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2  地域ごとの情報
      (1) 売上高
        本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
      (2) 有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
        略しております。
     3  主要な顧客ごとの情報
        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

     前連結会計年度(自           平成25年3月1日          至   平成26年2月28日)
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           平成26年3月1日          至   平成27年2月28日)
      該当事項はありません。
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      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
     前連結会計年度(自           平成25年3月1日          至   平成26年2月28日)
                                                  (単位:千円)
                        報告セグメント
                   コンクリート
                                           全社・消去         合計
            コンクリート                   不動産賃貸
                   セグメント      工事事業             計
            二次製品事業                    事業
                     事業
     (のれん)
     当期償却額            -       -     -      -      -       -        -

     当期末残高            -       -     -      -      -       -        -

     (負ののれ
     ん)
     当期償却額          2,597        -     -      -     2,597         -      2,597
     当期末残高          1,298        -     -      -     1,298         -      1,298

     当連結会計年度(自           平成26年3月1日          至   平成27年2月28日)

                                                  (単位:千円)
                        報告セグメント
                   コンクリート
                                           全社・消去         合計
            コンクリート                   不動産賃貸
                   セグメント      工事事業             計
            二次製品事業                    事業
                     事業
     (のれん)
     当期償却額          7,333        -     -      -     7,333         -      7,333

     当期末残高          36,666         -     -      -    36,666         -      36,666

     (負ののれ
     ん)
     当期償却額          1,298        -     -      -     1,298         -      1,298
     当期末残高            -       -     -      -      -       -        -

      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     前連結会計年度(自           平成25年3月1日          至   平成26年2月28日)
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           平成26年3月1日          至   平成27年2月28日)
      該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
     1.関連当事者との取引
     (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
     前連結会計年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
       該当事項はありません。
     当連結会計年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)

       該当事項はありません。
     (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
     前連結会計年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
                            議決権等
                  資本金    事業の内容      の所有      関連当事者           取引金額         期末残高
         会社等の名
      種類        所在地                           取引の内容           科目
         称又は氏名
                  (千円)     又は職業     (被所有)割合       との関係           (千円)         (千円)
                             (%)
                           (被所有)
                                        貸付の返済      32,065     ―      ―
                      当社 代表
      役員   植松 眞      ―      ―      直接 1.8         ―
                      取締役社長
                                        債務保証      30,000     ―      ―
                           間接 -
      (注)1 取引条件及び取引条件の決定方針
           ・連結子会社㈱東商との取引で、資金の貸付においては、一括返済を受けております。
           ・連結子会社㈱東商の金融機関からの借入金の債務保証を行っております。なお、保証料の支払いは行っ
            ておりません。
     当連結会計年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)

       該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
       (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
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       (企業結合等関係)
       当連結会計年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)
       取得による企業結合
       1.事業譲受の概要
         (1)事業譲受相手先企業の名称
            株式会社山栄工業
         (2)譲り受けた事業の内容
            当社東京工場におけるコンクリート二次製品事業の生産ラインにおける生産業務委託
         (3)事業譲受を行った主な理由
            株式会社山栄工業が永年培った生産業務の一部のノウハウや技術を活用することで、当社グループの企
           業価値の向上に資するものであると判断し、コンクリート二次製品事業の生産業務委託を譲り受けること
           について契約を締結いたしました。
         (4)事業譲受日
            平成26年5月1日
         (5)企業結合の法的形式
            株式会社トウパル興産(当社の連結子会社)による事業譲受
       2.実施した会計処理の概要

         (1)取得した事業の取得原価及びその内訳
            取得の対価                      44,000     千円
            取得に直接要した費用の額                        -   千円
            取得原価                      44,000     千円
         (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
            イ 発生したのれんの金額
              44,000千円
            ロ 発生原因
              今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
            ハ 償却方法及び償却期間
              5年間にわたる均等償却
       3.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          該当事項はありません。
       4.企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

         影響の概算額及びその算定方法
          概算額の算定が困難であるため、記載を省略しております。
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       (1株当たり情報)
              前連結会計年度                           当連結会計年度
            (自 平成25年3月1日                           (自 平成26年3月1日
             至 平成26年2月28日)                           至 平成27年2月28日)
      1株当たり純資産額                   181円39銭        1株当たり純資産額                   220円46銭

      1株当たり当期純利益                    16円89銭       1株当たり当期純利益                    20円61銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に                           なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
     ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま                           ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
     せん。                           せん。
      (注)1. 算定上の基礎

         1株当たり当期純利益
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 平成25年3月1日             (自 平成26年3月1日
                                  至 平成26年2月28日)             至 平成27年2月28日)
         当期純利益(千円)                               202,502             247,122
         普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -             -
         普通株式に係る当期純利益(千円)                               202,502             247,122
         普通株式の期中平均株式数(株)                              11,991,811             11,991,344
        2. 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過

         的な取扱いに従っております。
          この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額が、22円71銭増加しております。
       (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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       ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
          該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率
            区分                                       返済期限
                        (千円)         (千円)         (%)
     短期借入金                     203,348         150,000           2.3       -
     1年内返済予定の長期借入金                    1,833,302         1,907,788            1.8       -
     1年内返済予定のリース債務                     99,195        143,654           -      -
     長期借入金(1年内返済予定のも
                         3,994,490         3,756,265            1.6   平成28年~平成34年
     のを除く。)
     リース債務(1年内返済予定のも
                          264,937         344,329           -  平成28年~平成33年
     のを除く。)
            合計             6,395,273         6,302,036            -      -
      (注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
          なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結
          貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
        2 長期借入金のなかには、㈱カインズより賃貸物件建設に伴う522,000千円、利率1%、期限平成34年9月30
          日の借入金が含まれております。
        3 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下
          のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

              区分
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
           長期借入金             1,517,657          1,154,604           721,823          188,181
           リース債務              122,812          100,536          75,691          31,189
        【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
      (2)  【その他】

      当連結会計年度における四半期情報等
          (累計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高            (千円)        3,068,955         6,286,372         10,169,282         13,916,600

     税金等調整前四半期
                 (千円)         185,665         351,311         480,356         459,380
     (当期)純利益金額
     四半期(当期)純利益
                 (千円)         78,960         184,207         239,526         247,122
     金額
     1株当たり四半期
                  (円)         6.58         15.36         19.97         20.61
     (当期)純利益金額
          (会計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期純
                  (円)         6.58         8.78         4.61         0.63
     利益金額
                                 71/91





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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
      資産の部
       流動資産
         現金及び預金                               1,236,146              1,481,264
                                                     ※4  897,399
         受取手形                                878,899
         売掛金                               2,038,942              2,129,831
         商品及び製品                                371,851              489,224
         原材料及び貯蔵品                                103,987              107,299
         前払費用                                 20,684              25,969
         繰延税金資産                                 25,662              43,063
                                         124,990              273,979
         その他
         流動資産合計                               4,801,164              5,448,032
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※1  930,182            ※1  960,193
           建物
           構築物                               55,078              61,308
           機械及び装置                              120,309              116,226
           車両運搬具                               25,509               8,651
           工具、器具及び備品                               57,263              74,343
                                      ※1  4,608,281            ※1  4,627,991
           土地
           リース資産                              342,627              336,782
                                          2,740              74,253
           建設仮勘定
           有形固定資産合計                             6,141,992              6,259,751
         無形固定資産
           特許権                               11,601              10,706
           借地権                               23,355              23,355
           ソフトウエア                               11,797              134,260
           リース資産                               71,401              54,998
                                         124,750               48,170
           その他
           無形固定資産合計                              242,905              271,491
         投資その他の資産
           投資有価証券                              353,911              364,172
           関係会社株式                              373,998              373,998
           出資金                               5,780               780
           長期貸付金                               1,698              1,367
           長期前払費用                               5,933              3,985
           繰延税金資産                              131,524              126,647
           破産更生債権等                               6,841               300
                                       ※1  280,429            ※1  295,978
           その他
                                         △ 6,841              △ 300
           貸倒引当金
           投資その他の資産合計                             1,153,276              1,166,929
         固定資産合計                               7,538,174              7,698,172
       資産合計                                12,339,338              13,146,205
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                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※2  1,562,162           ※2 、 4  2,083,217
         支払手形
                                       ※2  926,624            ※2  987,570
         電子記録債務
                                      ※2  1,091,247            ※2  1,284,572
         買掛金
                                        ※1  53,348
         短期借入金                                                 -
                                      ※1  1,832,897            ※1  1,902,988
         1年内返済予定の長期借入金
         リース債務                                 82,266              104,982
         未払金                                141,718              262,854
         未払費用                                 7,702              8,505
         未払法人税等                                172,707              122,556
         前受金                                   -             1,448
         預り金                                 7,818              10,707
         前受収益                                   29              29
         工事損失引当金                                   -             7,575
         その他                                 55,635              33,030
         流動負債合計                               5,934,158              6,810,038
       固定負債
                                      ※1  3,994,490            ※1  3,740,665
         長期借入金
         リース債務                                216,125              214,363
         退職給付引当金                                 36,747              35,037
         役員退職慰労引当金                                153,683              176,063
                                       ※1  116,104            ※1  116,104
         その他
         固定負債合計                               4,517,149              4,282,232
       負債合計                                 10,451,308              11,092,271
      純資産の部
       株主資本
         資本金                                720,420              720,420
         資本剰余金
                                         579,892              579,892
           資本準備金
           資本剰余金合計                               579,892              579,892
         利益剰余金
           利益準備金                               180,105              180,105
           その他利益剰余金
             土地圧縮積立金                             19,548              19,308
             償却資産圧縮積立金                              8,338              7,678
             別途積立金                               -            400,000
                                         553,309              311,546
             繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                               761,301              918,638
         自己株式                               △ 176,723             △ 176,780
         株主資本合計                               1,884,890              2,042,171
       評価・換算差額等
                                          3,139              11,762
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                                 3,139              11,762
       純資産合計                                 1,888,030              2,053,933
      負債純資産合計                                  12,339,338              13,146,205
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       ②  【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成25年3月1日              (自 平成26年3月1日
                                 至 平成26年2月28日)               至 平成27年2月28日)
                                     ※1  11,977,645            ※1  12,937,794
      売上高
                                     ※1  10,094,290            ※1  10,872,823
      売上原価
      売上総利益                                  1,883,355              2,064,971
                                    ※1 、 2  1,367,701           ※1 、 2  1,461,372
      販売費及び一般管理費
      営業利益                                   515,653              603,598
      営業外収益
       受取利息                                   409              431
                                       ※1  23,823            ※1  26,365
       受取配当金
       貸倒引当金戻入額                                  3,375                -
                                       ※1  50,935            ※1  55,223
       雑収入
       営業外収益合計                                  78,544              82,020
      営業外費用
       支払利息                                 119,130              111,009
       手形売却損                                  7,070              7,531
                                         12,617               7,778
       雑損失
       営業外費用合計                                 138,818              126,319
      経常利益                                   455,380              559,299
      特別利益
       固定資産売却益                                    -             1,308
                                         21,406                -
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                  21,406               1,308
      特別損失
       工事補償金                                    -            126,990
       固定資産除却損                                  4,763              1,885
                                         22,077                -
       会員権退会損
       特別損失合計                                  26,840              128,875
      税引前当期純利益                                   449,946              431,733
      法人税、住民税及び事業税
                                         212,439              231,796
                                        △ 12,137             △ 17,358
      法人税等調整額
      法人税等合計                                   200,301              214,438
      当期純利益                                   249,644              217,294
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       ③【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自       平成25年3月1日 至           平成26年2月28日)
                                              (単位:千円)
                                株主資本
                     資本剰余金                利益剰余金
                                    その他利益剰余金
                資本金
                                                利益剰余金合
                     資本準備金     利益準備金
                               土地圧縮積立     償却資産圧縮     繰越利益剰余
                                                  計
                                 金     積立金      金
     当期首残高            720,420     579,892     180,105      19,548     23,044     318,939     541,636
     当期変動額
      剰余金の配当                                     △ 29,980     △ 29,980
      償却資産圧縮積立金
                                      △ 14,706     14,706
      の取崩
      当期純利益                                      249,644     249,644
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計              -     -     -     -   △ 14,706     234,370     219,664
     当期末残高            720,420     579,892     180,105      19,548      8,338     553,309     761,301
                   株主資本         評価・換算差額等

                                     純資産合計

                          その他有価証     評価・換算差
                自己株式     株主資本合計
                          券評価差額金      額等合計
     当期首残高           △ 176,640     1,665,309       18,080     18,080    1,683,390

     当期変動額
      剰余金の配当                △ 29,980               △ 29,980
      償却資産圧縮積立金
                        -                -
      の取崩
      当期純利益                249,644                249,644
      自己株式の取得            △ 83     △ 83               △ 83
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                     △ 14,940     △ 14,940     △ 14,940
      額)
     当期変動額合計             △ 83   219,580     △ 14,940     △ 14,940     204,640
     当期末残高           △ 176,723     1,884,890       3,139     3,139    1,888,030
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      当事業年度(自       平成26年3月1日 至           平成27年2月28日)
                                                    (単位:千円)

                                   株主資本
                     資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                資本金
                                                     利益剰余金合
                     資本準備金     利益準備金
                               土地圧縮積立     償却資産圧縮           繰越利益剰余
                                                       計
                                           別途積立金
                                 金     積立金            金
     当期首残高            720,420     579,892     180,105      19,548      8,338       -   553,309     761,301
     当期変動額
      剰余金の配当                                           △ 59,957     △ 59,957
      別途積立金の積立                                      400,000     △ 400,000
      償却資産圧縮積立金
                                       △ 557           557
      の取崩
      税率変更による積立
                                  △ 240     △ 102           342
      金の調整額
      当期純利益                                           217,294     217,294
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計              -     -     -    △ 240     △ 659    400,000     △ 241,763     157,337
     当期末残高            720,420     579,892     180,105      19,308      7,678     400,000     311,546     918,638
                   株主資本         評価・換算差額等

                                     純資産合計

                          その他有価証     評価・換算差
                自己株式     株主資本合計
                          券評価差額金      額等合計
     当期首残高           △ 176,723     1,884,890       3,139     3,139    1,888,030

     当期変動額
      剰余金の配当                △ 59,957               △ 59,957
      別途積立金の積立                  -                -
      償却資産圧縮積立金
                        -                -
      の取崩
      税率変更による積立
                        -                -
      金の調整額
      当期純利益                217,294                217,294
      自己株式の取得            △ 56     △ 56               △ 56
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                      8,622     8,622     8,622
      額)
     当期変動額合計             △ 56   157,280      8,622     8,622     165,902
     当期末残高           △ 176,780     2,042,171       11,762     11,762    2,053,933
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
     1  有価証券の評価基準及び評価方法
       (1) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       (2) その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
          より算定しております)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     2  たな卸資産の評価基準及び評価方法

       たな卸資産の評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
        製品
         総平均法による原価法
        商品
         先入先出法による原価法
        原材料及び貯蔵品
         移動平均法による原価法
        未成工事支出金
         個別法による原価法
     3   固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法
        但し、平成10年4月1日以降取得した建物(付属設備を除く)については、定額法
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物      10年~60年
         機械及び装置  6年~9年
      (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

        定額法
        但し、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
        す。
      (3) 長期前払費用

        法人税法の規定による定額法
      (4) リース資産

         所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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     4  引当金の計上基準
      (1) 貸倒引当金
         売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
        債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業
        年度末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
          期間定額基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により
          費用処理しております。
           数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
          による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
      (3) 役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (4) 工事損失引当金

         受注工事の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ金額を
        合理的に見積ることができる工事について、当該損失見込額を工事損失引当金として計上しております。
     5  ヘッジ会計の方法

       ①ヘッジ会計の方法
        a 為替予約が付されている外貨建金銭債務(米貨建インパクトローン)については、振当処理を行っておりま
         す。
        b 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
        ▶ ヘッジ手段・・・為替予約取引
         ヘッジ対象・・・外貨建インパクトローン
        b ヘッジ手段・・・金利スワップ
         ヘッジ対象・・・借入金の利息
       ③ヘッジ方針
        a 米貨建インパクトローンの元本返済及び支払利息について、円貨によるキャッシュ・フローを確定させるた
         め、当該インパクローン取組時にその元利ともに為替予約を付しております。
        b 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
       ④ヘッジ有効性評価の方法
        ▶ 為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、米貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当
         てており、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているため、有効性の評価を省略してお
         ります。
        b 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
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     6  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (1)退職給付に係る会計処理
         退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこ
        れらの会計処理の方法と異なっております。
      (2)消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (3)所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース会計基準適用前のものについては、

        通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
      (表示方法の変更)

      (単体簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用および注記の免除等に係る表示方法の変更)
       貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等
      規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
       また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変
      更しております。
      以下の事項について、記載を省略しております。

      ・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しており
       ます。
      ・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してお
       ります。
      ・財務諸表等規則第20条に定める流動資産に係る引当金の注記については、同条第3項により、記載を省略しており
       ます。
      ・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を
       省略しております。
      ・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略してお
       ります。
      ・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しておりま
       す。
      ・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略して
       おります。
      ・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記
       載を省略しております。
      ・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
      ・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、
       記載を省略しております。
      ・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
      ・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しており
       ます。
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       (貸借対照表関係)
     ※1    担保資産及び担保付債務
        担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                                  前事業年度              当事業年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     建物                                 846,615    千円           807,957    千円
     土地                                4,579,020     千円          4,579,020     千円
     投資その他の資産「その他」                                 99,850   千円           99,850   千円
                                  前事業年度              当事業年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     短期借入金                                 53,348   千円             - 千円
     1年内返済予定の長期借入金                                1,671,281     千円          1,696,380     千円
     長期借入金                                3,673,900     千円          3,451,259     千円
     固定負債「その他」                                 116,104    千円           116,104    千円
     投資その他の投資「その他」はゴルフ会員権を営業保証の担保に供しております。
     ※2    関係会社に対する資産及び負債

        区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                                  前事業年度              当事業年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     短期金銭債務                                 230,658    千円           339,040    千円
      3   保証債務

        下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
                                  前事業年度              当事業年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
      ㈱東商                                 50,000   千円           50,000   千円
      ㈱トウパル興産                                   405  千円             - 千円
     計                                 50,405   千円           50,000   千円
     ※4    期末日満期手形

        期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
        なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が当期末残高に含まれております。
                                  前事業年度              当事業年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     受取手形                                   - 千円           83,777   千円
     支払手形                                   - 千円           18,351   千円
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       (損益計算書関係)
     ※1    関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
                                  前事業年度              当事業年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
     売上高                                 29,298   千円           29,298   千円
     仕入高                                 740,728    千円          1,169,539     千円
     営業取引以外の取引                                 44,742   千円           43,088   千円
     ※2    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                                  前事業年度              当事業年度

                               (自    平成25年3月1日            (自    平成26年3月1日
                                至   平成26年2月28日)            至   平成27年2月28日)
     役員報酬                                 126,400    千円           137,000    千円
     給与手当及び賞与                                 478,574    千円           517,696    千円
     退職給付費用                                  9,097   千円            6,615   千円
     役員退職慰労引当金繰入額                                 21,697   千円           22,380   千円
     減価償却費                                 29,635   千円           60,293   千円
     おおよその割合

      販売費                                  12.7  %            11.9  %
      一般管理費                                  87.3  %            88.1  %
       (有価証券関係)

       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載
      しておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のと
      おりです。
                         前事業年度            当事業年度
               区分
                       (平成26年2月28日)            (平成27年2月28日)
             子会社株式              373,998千円            373,998千円
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       (税効果会計関係)
     1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度              当事業年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     (繰延税金資産)
      流動資産
       未払金                                  3,117   千円            4,171   千円
       たな卸資産評価損                                   667  千円           15,571   千円
       共済会剰余金                                  3,220   千円            3,166   千円
       未払事業税                                 13,572   千円            8,844   千円
       未成工事支出金                                  5,085   千円            6,374   千円
       工事損失引当金                                   - 千円            2,699   千円
       その他                                   - 千円            2,234   千円
       計                                 25,662   千円           43,063   千円
      固定資産
       貸倒引当金                                  3,546   千円             106  千円
       退職給付引当金                                 176,451    千円           181,826    千円
       投資有価証券評価損                                  3,164   千円            3,237   千円
       ゴルフ会員権評価損                                   940  千円             962  千円
       役員退職慰労引当金                                 53,543   千円           60,514   千円
       減損損失                                 26,564   千円           26,604   千円
       その他                                  8,872   千円            6,275   千円
       繰延税金負債(固定)との相殺                                △28,318    千円          △33,456    千円
       計                                 244,764    千円           246,071    千円
       評価性引当額                                △113,240     千円          △119,424     千円
       差引                                 131,524    千円           126,647    千円
      繰延税金資産合計                                 157,186    千円           169,710    千円
     (繰延税金負債)
      固定負債
       退職給付信託設定益                                △11,729    千円          △11,998    千円
       固定資産圧縮積立金                                △14,910    千円          △14,944    千円
       その他有価証券評価差額金                                 △1,678    千円           △6,513    千円
       繰延税金資産(固定)との相殺                                 28,318   千円           33,456   千円
       計                                   - 千円             - 千円
      繰延税金負債合計                                   - 千円             - 千円
     繰延税金資産の純額                                 157,186    千円           169,710    千円
      (注)  前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                                  前事業年度              当事業年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
         流動資産-繰延税金資産                              25,662   千円           43,063   千円
         固定資産-繰延税金資産                             131,524    千円           126,647    千円
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     2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                  前事業年度              当事業年度

                                (平成26年2月28日)              (平成27年2月28日)
     法定実効税率                                   38.0  %            38.0  %
     (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                    7.0  %             8.3  %
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                   △0.5   %            △0.6   %
      住民税均等割                                    3.4  %             2.9  %
      税額控除額                                   △2.0   %            △2.6   %
      評価性引当額                                   △1.8   %             1.4  %
      税率変更による影響額                                    - %            △0.2   %
      その他                                    0.4  %             2.4  %
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                   44.5  %            49.6  %
     3   法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

        「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1
       日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰
       延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異
       について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
        その結果、繰延税金資産が1,696千円減少し、繰延税金負債が604千円が減少し、当事業年度に計上された法人税
       等調整額が1,091千円増加しております。
     4   決算日後の法人税等の税率変更

        「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成
       27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日以後開始する事業年度から法人税率等が変更
       されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28
       年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から32.9%に、また、平成29年3
       月1日から開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.1%に変更されます。
        なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は、繰延税金資産が13,226千円減少し、法人
       税等調整額が13,226千円増加することになります。
       (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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       ④  【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:千円)
                                                     減価償却累計
      区分     資産の種類       当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
                                                       額
     有形   
          建物
                    930,182        77,582         111      47,459       960,193      1,392,020
     固定資産
          構築物
                     55,078       12,419         -      6,188       61,308       45,144
          機械及び装置          120,309        35,917         -     40,000       116,226       939,434
          車両運搬具           25,509        6,222         11     23,070        8,651      151,812
          工具、器具及
                     57,263       57,251         33     40,138       74,343       978,704
          び備品
          土地         4,608,281         19,710         -       -   4,627,991           -
          リース資産          342,627        92,580         -     98,426       336,782       430,497
          建設仮勘定           2,740      172,811       101,298          -     74,253         -
             計      6,141,992        474,496       101,454       255,282      6,259,751       3,937,614
     無形   
          特許権
                     11,601        1,218         -      2,113       10,706        6,681
     固定資産
          借地権
                     23,355         -       -       -     23,355         -
          ソフトウエア           11,797       147,860          -     25,396       134,260        35,972
          リース資産           71,401         -       -     16,403       54,998       34,576
          その他          124,750        33,464       110,044          -     48,170         -
             計       242,905       182,543       110,044        43,913       271,491        77,230
     投資その他
          長期前払費用           5,933        500        -      2,448       3,985       10,276
      の資産
     (注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
         リース資産           工事部         工事事業杭打機              92,580千円
         ソフトウエア           本社         販売管理システム              73,407千円
         ソフトウエア           東京工場         生産管理システム              58,503千円
         【引当金明細表】

                                                   (単位:千円)
          区分          当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
     貸倒引当金                   6,841           300         6,841           300
     工事損失引当金                     -         7,575            -         7,575
     役員退職慰労引当金                  153,683           22,380             -        176,063
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      (2)  【主な資産及び負債の内容】
         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)  【その他】

         該当事項はありません。
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     第6   【提出会社の株式事務の概要】

     事業年度             3月1日から2月末日まで

     定時株主総会             5月中
     基準日             2月末日
                  8月31日
     剰余金の配当の基準日
                  2月末日
     1単元の株式数             1,000株
     単元未満株式の買取り
                  (特別口座)
       取扱場所             東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所              ―
       買取手数料             無料
                  当社の公告方法は、電子公告としております。
                  ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日
                  本経済新聞に掲載しております。
     公告掲載方法
                  当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                  http://www.toyoasano.co.jp/
     株主に対する特典             なし
      (注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に揚げる権利以外の権利を行使することができません。
        会社法第189条第2項各号に揚げる権利
        取得請求権付株式の取得を請求する権利
        募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
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     第7   【提出会社の参考情報】

     1  【提出会社の親会社等の情報】

        当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度 第71期(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)平成26年5月27日東海財務局長に提出。
     (2) 内部統制報告書及びその添付書類

       平成26年5月27日東海財務局長に提出。
     (3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

       第72期第1四半期(自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日)平成26年7月14日東海財務局長に提出。
       第72期第2四半期(自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)平成26年10月14日東海財務局長に提出。
       第72期第3四半期(自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日)平成27年1月14日東海財務局長に提出。
     (4)  臨時報告書

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく
       臨時報告書
       平成26年5月30日東海財務局長に提出。
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     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    平成27年5月13日

     株式会社トーヨーアサノ
      取締役会 御中
                                   あざみ公認会計士共同事務所

                                   公認会計士  門  屋  信  行  ㊞

                                   公認会計士  勝  又  康  博  ㊞

     <財務諸表監査>

      私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
     株式会社トーヨーアサノの平成26年3月1日から平成27年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
     結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
     連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      私たちの責任は、私たちが実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私た
     ちに連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基
     づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     私たちの判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私たちは、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
     社トーヨーアサノ及び連結子会社の平成27年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
     成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                 89/91





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     <内部統制監査>
      私たちは、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トーヨーアサノの平成27
     年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      私たちの責任は、私たちが実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明す
     ることにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠し
     て内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、私たちに内部統制報告書に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めて
     いる。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
     ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、私たちの判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結
     果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      私たちは、株式会社トーヨーアサノが平成27年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
     財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      㯿ᄰNઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㸀⡧ॏꆊ㱒㡘ㅔ䩦큑祐

         社)が別途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                     株式会社トーヨーアサノ(E01165)
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                         独立監査人の監査報告書
                                                    平成27年5月13日

     株式会社トーヨーアサノ
      取締役会 御中
                                   あざみ公認会計士共同事務所
                                   公認会計士  門  屋  信  行  ㊞

                                   公認会計士  勝  又  康  博  ㊞

      私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

     株式会社トーヨーアサノの平成26年3月1日から平成27年2月28日までの第72期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      私たちの責任は、私たちが実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに
     財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
     を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私た
     ちの判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私たちは、リスク評価の実施に際
     して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体
     としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     トーヨーアサノの平成27年2月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

      㯿ᄰNઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㸀⡧ॏꆊ㱒㡘ㅔ䩦큑祐

         社)が別途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 91/91



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