株式会社サンテック 四半期報告書 第77期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
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株式会社サンテック(E00173)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月9日
【四半期会計期間】 第77期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
【会社名】 株式会社サンテック
【英訳名】 Sanyo Engineering & Construction Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八幡 信孝
【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町3番地13
【電話番号】 (03)3265-6181(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中村 毅
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町3番地13
【電話番号】 (03)3265-6181(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中村 毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社サンテック広島支社
(広島市中区大手町五丁目3番18号)
株式会社サンテック大阪支社
(大阪市北区中津一丁目7番8号)
(注) 株式会社サンテック広島支社及び大阪支社は、法定の縦覧場所では
ありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としておりま
す。
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第76期 第77期
回次 第3四半期 第3四半期 第76期
連結累計期間 連結累計期間
自 2022年4月1日 自 2023年4月1日 自 2022年4月1日
会計期間
至 2022年12月31日 至 2023年12月31日 至 2023年3月31日
25,739,441 34,879,030 38,745,383
売上高 (千円)
経常損失(△) (千円) △ 581,714 △ 894,427 △ 324,500
親会社株主に帰属する四半期純損
436,828
失(△)又は親会社株主に帰属す (千円) △ 464,314 △ 831,850
る当期純利益
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △ 54,598 △ 67,985 △ 179,937
30,423,145 28,971,965 30,175,453
純資産額 (千円)
42,549,850 45,127,497 45,698,585
総資産額 (千円)
1株当たり四半期純損失(△)
26.78
(円) △ 28.44 △ 51.83
又は1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期
(円) - - -
(当期)純利益
71.3 64.1 65.9
自己資本比率 (%)
第76期 第77期
回次 第3四半期 第3四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2022年10月1日 自 2023年10月1日
会計期間
至 2022年12月31日 至 2023年12月31日
1株当たり四半期純利益又は
4.60
(円) △ 29.56
1株当たり四半期純損失(△)
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容
について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
リスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当社グループは、第13次中期経営計画(2022年4月~2025年3月)において、経営理念の下、Innovationに積極
的に取組み、持続的成長を目指し、「お客さま、社会のニーズに応える事業基盤の強化」、「安全・品質の確保と
施工力強化」、「人財の確保・育成と働き方改革の推進」、「DX推進等による生産性・収益性向上」、「ガバナ
ンスの確保」、「SDGsへの取組み」の6項目を重点方針として取り組んでおります。
この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、全般的に堅調に推移し電力部門の送電線大型工事の受注もあり
受注高は517億52百万円(前年同四半期比27.3%増)、売上高は348億79百万円(前年同四半期比35.5%増)となり
ました。
利益面では、売上高の増加に伴い売上総利益が増加したものの、資材価格の高騰と労務単価の上昇により原価改
善面で計画比未達を余儀なくされました。また、国内の大型工事3件において工程回復を含めた追加費用4億4百
万円が発生し、新たに工事損失引当金繰入額4億28百万円を売上原価に計上することとなりました。販売費及び一
般管理費については、インドネシア孫会社株式の追加取得(完全孫会社化)に伴うコンサルティングフィー等4億
61百万円の計上があり営業損失14億89百万円(前年同四半期は営業損失12億62百万円)、受取地代家賃が例年通り
堅調に推移し、為替差益1億81百万円の計上もあり経常損失8億94百万円(前年同四半期は経常損失5億81百万
円)、法人税等調整額の計上により親会社株主に帰属する四半期純損失8億31百万円(前年同四半期は親会社株主
に帰属する四半期純損失4億64百万円)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
(日本)
当第3四半期連結累計期間の売上高は211億75百万円(前年同四半期比31.3%増)となり、営業損失は4億99百
万円(前年同四半期は、営業損失2億78百万円)となりました。
(東南アジア)
当第3四半期連結累計期間の売上高は115億57百万円(前年同四半期比70.4%増)となり、営業損失は89百万円
(前年同四半期は、営業損失24百万円)となりました。
(その他アジア)
当第3四半期連結累計期間の売上高は21億77百万円(前年同四半期比26.6%減)となり、営業利益は47百万円
(前年同四半期比18.6%減)となりました。
当第3四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ5億71百万円減少し、451億27百万円と
なりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等14億5百万円の増加に対し、現金預金30億16百万円の減
少などによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億32百万円増加し、161億55百万円となりました。主な要因は、短期借
入金12億27百万円の増加に対し、支払手形・工事未払金等6億14百万円の減少などによるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億3百万円減少し、289億71百万円となりました。主な要因は、利益
剰余金13億15百万円の減少などによるものです。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 80,000,000
計 80,000,000
②【発行済株式】
第3四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2023年12月31日) (2024年2月9日) 商品取引業協会名
権利内容に何ら限定のない当
東京証券取引所 社における標準となる株式で
17,000,000 17,000,000
普通株式
(スタンダード市場) あり、単元株式数は、100株
であります。
17,000,000 17,000,000
計 - -
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 数増減数
数残高(株) (千円) (千円) 減額(千円) 高(千円)
(株)
2023年10月1日~
- 17,000,000 - 1,190,250 - -
2023年12月31日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしており
ます。
①【発行済株式】
2023年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) - -
863,300
普通株式
16,108,700 161,087
完全議決権株式(その他) 普通株式 -
28,000
単元未満株式 普通株式 - -
17,000,000
発行済株式総数 - -
161,087
総株主の議決権 - -
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が52株含まれております。
②【自己株式等】
2023年12月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 東京都千代田区二番町
863,300 863,300 5.08
-
株式会社サンテック 3番地13
863,300 863,300 5.08
計 - -
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名 氏名 退任年月日
代表取締役社長 2023年12月30日
加藤 剛志
兼社長執行役員 (死亡による退任)
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率0%)
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第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023
年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸
表について、RSM清和監査法人による四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
11,017,796 8,001,566
現金預金
14,011,870 15,417,561
受取手形・完成工事未収入金等
865,121 1,176,723
電子記録債権
946,687 435,626
未成工事支出金
1,215,644 1,990,609
その他
△ 152,527 △ 169,674
貸倒引当金
27,904,593 26,852,413
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
4,552,420 4,507,219
土地
2,822,778 2,907,047
その他(純額)
7,375,198 7,414,267
有形固定資産合計
無形固定資産
832,515 701,817
その他
832,515 701,817
無形固定資産合計
投資その他の資産
3,147,958 3,516,878
投資有価証券
5,381,949 5,478,850
投資不動産(純額)
54,216 56,762
繰延税金資産
1,074,662 1,178,437
その他
△ 72,510 △ 71,930
貸倒引当金
9,586,277 10,158,999
投資その他の資産合計
17,793,992 18,275,083
固定資産合計
45,698,585 45,127,497
資産合計
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
6,924,727 6,309,957
支払手形・工事未払金等
2,164,767 2,280,054
電子記録債務
419,351 1,647,085
短期借入金
350,728 59,033
未払法人税等
2,462,288 2,517,991
未成工事受入金
19,000 19,000
完成工事補償引当金
484,434 914,516
工事損失引当金
403,871 96,421
賞与引当金
1,411,455 1,325,733
その他
14,640,624 15,169,793
流動負債合計
固定負債
323,138 38,530
繰延税金負債
8,874 9,939
役員退職慰労引当金
39,045 44,352
執行役員退職慰労引当金
144,339 147,285
退職給付に係る負債
367,110 745,630
その他
882,508 985,737
固定負債合計
15,523,132 16,155,531
負債合計
純資産の部
株主資本
1,190,250 1,190,250
資本金
99,860
資本剰余金 -
28,103,251 26,787,294
利益剰余金
△ 591,648 △ 1,213,241
自己株式
28,701,852 26,864,163
株主資本合計
その他の包括利益累計額
644,662 938,774
その他有価証券評価差額金
717,869 1,087,445
為替換算調整勘定
36,339 26,282
退職給付に係る調整累計額
1,398,871 2,052,503
その他の包括利益累計額合計
74,728 55,298
非支配株主持分
30,175,453 28,971,965
純資産合計
45,698,585 45,127,497
負債純資産合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
25,739,441 34,879,030
売上高
23,408,163 32,361,861
売上原価
2,331,277 2,517,168
売上総利益
3,593,296 4,007,057
販売費及び一般管理費
営業損失(△) △ 1,262,018 △ 1,489,888
営業外収益
4,559 18,441
受取利息
94,224 117,985
受取配当金
377,808 383,166
受取地代家賃
214,134 181,070
為替差益
242,737 202,478
その他
933,465 903,142
営業外収益合計
営業外費用
7,797 31,719
支払利息
135,164 144,804
不動産賃貸費用
36,687 82,737
持分法による投資損失
73,511 48,421
その他
253,161 307,682
営業外費用合計
経常損失(△) △ 581,714 △ 894,427
特別利益
2,957 50,126
固定資産売却益
7,464
-
投資有価証券売却益
10,421 50,126
特別利益合計
特別損失
44,327
減損損失 -
48,801
工事損失引当金繰入額 -
3,729 20,341
その他
3,729 113,471
特別損失合計
税金等調整前四半期純損失(△) △ 575,022 △ 957,772
法人税等 △ 94,500 △ 207,280
四半期純損失(△) △ 480,521 △ 750,492
非支配株主に帰属する四半期純利益又は
81,358
△ 16,206
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △ 464,314 △ 831,850
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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
四半期純損失(△) △ 480,521 △ 750,492
その他の包括利益
298,857
その他有価証券評価差額金 △ 147,332
604,131 393,706
為替換算調整勘定
△ 30,875 △ 10,056
退職給付に係る調整額
425,923 682,507
その他の包括利益合計
四半期包括利益 △ 54,598 △ 67,985
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △ 46,552 △ 164,593
96,607
非支配株主に係る四半期包括利益 △ 8,046
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【注記事項】
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半
期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次
のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
減価償却費 509,898千円 525,150千円
37,604 〃 - 〃
のれんの償却額
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2022年6月24日
普通株式 163,269 10 2022年3月31日 2022年6月27日 利益剰余金
定時株主総会
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2023年6月23日
普通株式 484,105 30 2023年3月31日 2023年6月26日 利益剰余金
定時株主総会
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2023年12月18日開催の取締役会決議に基づき、自己株式781,700株の取得を行いました。この結
果、当第3四半期連結累計期間において自己株式が621,451千円増加し、当第3四半期連結会計期間末におい
て自己株式が1,213,241千円となっております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント 四半期連結
調整額 損益計算書
東南 その他 (注)1 計上額
日本 計
アジア アジア (注)2
売上高
16,122,078 6,726,303 2,891,058 25,739,441 25,739,441
外部顧客への売上高 -
セグメント間の内部
55,746 75,506 131,252
- △ 131,252 -
売上高又は振替高
16,122,078 6,782,050 2,966,564 25,870,694 25,739,441
計 △ 131,252
セグメント利益又は損失
58,851
△ 278,837 △ 24,338 △ 244,324 △ 1,017,694 △ 1,262,018
(△)
(注)1 セグメント利益又は損失の調整額△1,017,694千円は、主として親会社管理部門に係る費用(配賦不能営業
費用)であります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1)東南アジア : シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、インドネシア
(2)その他アジア: 中国、台湾、バングラデシュ
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント 四半期連結
調整額 損益計算書
東南 その他 (注)1 計上額
日本 計
アジア アジア (注)2
売上高
21,175,003 11,556,197 2,147,828 34,879,030 34,879,030
外部顧客への売上高 -
セグメント間の内部
823 30,079 30,903
- △ 30,903 -
売上高又は振替高
21,175,003 11,557,020 2,177,908 34,909,933 34,879,030
計 △ 30,903
セグメント利益又は損失
47,912
△ 499,663 △ 89,082 △ 540,833 △ 949,055 △ 1,489,888
(△)
(注)1 セグメント利益又は損失の調整額△949,055千円は、主として親会社管理部門に係る費用(配賦不能営業費
用)であります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1)東南アジア : シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、インドネシア
(2)その他アジア: 中国、台湾、バングラデシュ
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(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
報告セグメント
合計
日本 東南アジア その他アジア
一時点で移転される財 3,359,671 28,325 44,402 3,432,398
一定の期間にわたり移
12,762,407 6,697,978 2,846,656 22,307,043
転される財
顧客との契約から生じ
16,122,078 6,726,303 2,891,058 25,739,441
る収益
その他の収益
- - - -
外部顧客への売上高
16,122,078 6,726,303 2,891,058 25,739,441
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
報告セグメント
合計
日本 東南アジア その他アジア
一時点で移転される財 2,593,713 38,204 31,672 2,663,590
一定の期間にわたり移
18,581,289 11,517,993 2,116,156 32,215,439
転される財
顧客との契約から生じ
21,175,003 11,556,197 2,147,828 34,879,030
る収益
その他の収益
- - - -
外部顧客への売上高
21,175,003 11,556,197 2,147,828 34,879,030
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
1株当たり四半期純損失(△) △28円44銭 △51円83銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △464,314 △831,850
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
△464,314 △831,850
四半期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 16,326,962 16,049,861
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年2月9日
株式会社サンテック
取締役会 御中
RSM清和監査法人
東京事務所
指定社員
公認会計士
髙橋 仁
業務執行社員
指定社員
公認会計士
藤本 亮
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サン
テックの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年
12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、す
なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サンテック及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な
点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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四半期報告書
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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