株式会社エムティーアイ 訂正四半期報告書 第28期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第28期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エムティーアイ |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
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株式会社エムティーアイ(E05049)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月20日
【四半期会計期間】 第28期第1四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
【会社名】 株式会社エムティーアイ
【英訳名】 MTI Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 多 俊 宏
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03(5333)6323
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 コーポレート・サポート本部 財経法務統括部長
清 水 智 雄
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03(5333)6838
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 コーポレート・サポート本部 財経法務統括部長
清 水 智 雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年2月14日に提出いたしました第28期第1四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)四半期報告書
の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものです。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1) 経営成績等の状況の概要
① 経営成績の状況
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
四半期連結損益計算書
注記事項
(セグメント情報等)
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しています。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
第27期 第28期
回次 第1四半期 第1四半期 第27期
連結累計期間 連結累計期間
自 2021年10月1日 自 2022年10月1日 自 2021年10月1日
会計期間
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日 至 2022年9月30日
売上高 (千円) 6,551,430 7,080,855 26,479,310
経常利益又は経常損失(△) (千円) 395,435 △88,730 485,955
親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期 (千円) 252,838 △590,217 △930,474
(当期)純損失(△)
四半期包括利益または包括利益 (千円) 175,998 △639,923 △1,137,230
純資産額 (千円) 19,373,903 16,783,568 17,877,729
総資産額 (千円) 29,612,584 29,280,391 29,265,684
1株当たり四半期純利益又は
(円) 4.62 △10.77 △16.99
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
潜在株式調整後
(円) 4.62 - -
1株当たり四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 52.3 44.6 48.1
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(訂正後)
第27期 第28期
回次 第1四半期 第1四半期 第27期
連結累計期間 連結累計期間
自 2021年10月1日 自 2022年10月1日 自 2021年10月1日
会計期間
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日 至 2022年9月30日
売上高 (千円) 6,551,430 7,091,062 26,479,310
経常利益又は経常損失(△) (千円) 395,435 △88,730 485,955
親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期 (千円) 252,838 △590,217 △930,474
(当期)純損失(△)
四半期包括利益または包括利益 (千円) 175,998 △639,923 △1,137,230
純資産額 (千円) 19,373,903 16,783,568 17,877,729
総資産額 (千円) 29,612,584 29,280,391 29,265,684
1株当たり四半期純利益又は
(円) 4.62 △10.77 △16.99
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
潜在株式調整後
(円) 4.62 - -
1株当たり四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 52.3 44.6 48.1
第2 【事業の状況】
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
① 経営成績の状況
(訂正前)
当社グループは、中長期的な企業価値の向上を図るべく、今後の業績拡大が期待できるヘルスケア事業および
学校DX事業に積極的に取り組んでいます。
連結業績における売上高は 7,080 百万円(前年同期比 8.1 %増)となり、売上総利益は、売上原価の増加により
4,542 百万円(同 2.5 %減)となりました。
(中略)
(コンテンツ事業)
コンテンツ事業には、BtoC型の月額課金サービス(女性向けヘルスケアサービス『ルナルナ』と医師相談
サービス『カラダメディカ』は除く)のほか、BtoB型のコミック配信事業者向けにオリジナルコミック作品を
提供するオリジナルコミック事業が属しています。
同事業の有料会員数は318万人(2022年9月末比2万人減)とほぼ横ばいとなりました。セキュリティ関連ア
プリ『AdGuard』の有料会員数拡大が続いていることにより、同事業の有料会員数の純減幅は縮小傾向にありま
す。
売上高は、前年同期比で有料会員数が減少した一方、連結子会社の株式会社ビデオマーケットにおける動画
販売を主因に 5,137 百万円(前年同期比 10.7 %増)となりました。
営業利益については、『AdGuard』の入会促進に伴う広告宣伝費の増加に伴い販売費及び一般管理費が増加し
たことにより、 1,411 百万円(同 8.0 %減)となりました。
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(ヘルスケア事業)
ヘルスケア事業には、『ルナルナ』および『カラダメディカ』のBtoC型の月額課金サービスのほか、各医療
機関や自治体向けに展開しているBtoB型およびBtoBtoC型のヘルスケアサービス(クラウド薬歴、母子手帳アプ
リ等)が属しています。
同事業の月額有料会員数は58万人(2022年9月末比1万人減)となりました。また、調剤薬局での導入意欲
が高まっている「クラウド薬歴」の導入店舗数の拡大に注力し、2022年12月末の同店舗数は1,382(2022年9月
末比118増)となりました。
売上高は、「クラウド薬歴」および子育てDX事業等の売上高が拡大したことにより 1,001 百万円(前年同期比
10.2 %増)となりました。営業損失については、先行投資費用負担が続いていますが、費用の抑制を実施した
ことから 145 百万円の損失(前年同期は336百万円の損失)となりました。
(訂正後)
当社グループは、中長期的な企業価値の向上を図るべく、今後の業績拡大が期待できるヘルスケア事業および
学校DX事業に積極的に取り組んでいます。
連結業績における売上高は 7,091 百万円(前年同期比 8.2 %増)となり、売上総利益は、売上原価の増加により
4,552 百万円(同 2.2 %減)となりました。
(中略)
(コンテンツ事業)
コンテンツ事業には、BtoC型の月額課金サービス(女性向けヘルスケアサービス『ルナルナ』と医師相談
サービス『カラダメディカ』は除く)のほか、BtoB型のコミック配信事業者向けにオリジナルコミック作品を
提供するオリジナルコミック事業が属しています。
同事業の有料会員数は318万人(2022年9月末比2万人減)とほぼ横ばいとなりました。セキュリティ関連ア
プリ『AdGuard』の有料会員数拡大が続いていることにより、同事業の有料会員数の純減幅は縮小傾向にありま
す。
売上高は、前年同期比で有料会員数が減少した一方、連結子会社の株式会社ビデオマーケットにおける動画
販売を主因に 5,118 百万円(前年同期比 10.3 %増)となりました。
営業利益については、『AdGuard』の入会促進に伴う広告宣伝費の増加に伴い販売費及び一般管理費が増加し
たことにより、 1,439 百万円(同 6.2 %減)となりました。
(ヘルスケア事業)
ヘルスケア事業には、『ルナルナ』および『カラダメディカ』のBtoC型の月額課金サービスのほか、各医療
機関や自治体向けに展開しているBtoB型およびBtoBtoC型のヘルスケアサービス(クラウド薬歴、母子手帳アプ
リ等)が属しています。
同事業の月額有料会員数は58万人(2022年9月末比1万人減)となりました。また、調剤薬局での導入意欲
が高まっている「クラウド薬歴」の導入店舗数の拡大に注力し、2022年12月末の同店舗数は1,382(2022年9月
末比118増)となりました。
売上高は、「クラウド薬歴」および子育てDX事業等の売上高が拡大したことにより 1,011 百万円(前年同期比
11.3 %増)となりました。営業損失については、先行投資費用負担が続いていますが、費用の抑制を実施した
ことから 172 百万円の損失(前年同期は336百万円の損失)となりました。
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第4 【経理の状況】
1 【四半期連結財務諸表】
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(訂正前)
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年10月1日 (自 2022年10月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
売上高 6,551,430 7,080,855
1,895,025 2,538,631
売上原価
売上総利益 4,656,405 4,542,223
販売費及び一般管理費 4,204,930 4,603,637
営業利益又は営業損失(△) 451,474 △61,414
(訂正後)
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年10月1日 (自 2022年10月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
売上高 6,551,430 7,091,062
1,895,025 2,538,631
売上原価
売上総利益 4,656,405 4,552,430
販売費及び一般管理費 4,204,930 4,613,844
営業利益又は営業損失(△) 451,474 △61,414
【注記事項】
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(訂正前)
(単位:千円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
コンテンツ ヘルスケア 学校DX その他
(注)1 計上額
計
事業 事業 事業 事業
(注)2
売上高
一時点で移転される
5,042,451 984,905 155,485 713,758 6,896,601 - 6,896,601
財又はサービス
一定の期間にわたり
移転される財又は 10,606 12,877 - 160,770 184,254 - 184,254
サービス
顧客との契約から生
5,053,057 997,782 155,485 874,529 7,080,855 - 7,080,855
じる収益
外部顧客への売上高 5,053,057 997,782 155,485 874,529 7,080,855 - 7,080,855
セグメント間の内部
84,744 3,366 - 315,556 403,667 △403,667 -
売上高又は振替高
計 5,137,801 1,001,148 155,485 1,190,086 7,484,522 △403,667 7,080,855
セグメント利益
1,411,559 △145,310 △246,850 △393,372 626,025 △687,439 △61,414
又は損失(△)
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株式会社エムティーアイ(E05049)
訂正四半期報告書
(訂正後)
(単位:千円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
コンテンツ ヘルスケア 学校DX その他
(注)1 計上額
計
事業 事業 事業 事業
(注)2
売上高
一時点で移転される
5,042,451 995,112 155,485 713,758 6,906,808 - 6,906,808
財又はサービス
一定の期間にわたり
移転される財又は 10,606 12,877 - 160,770 184,254 - 184,254
サービス
顧客との契約から生
5,053,057 1,007,989 155,485 874,529 7,091,062 - 7,091,062
じる収益
外部顧客への売上高 5,053,057 1,007,989 155,485 874,529 7,091,062 - 7,091,062
セグメント間の内部
65,412 3,366 - 315,556 384,335 △384,335 -
売上高又は振替高
計 5,118,469 1,011,355 155,485 1,190,086 7,475,397 △384,335 7,091,062
セグメント利益
1,439,217 △172,968 △246,850 △393,372 626,025 △687,439 △61,414
又は損失(△)
6/6