株式会社シーティーエス 四半期報告書 第34期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
提出書類 | 四半期報告書-第34期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社シーティーエス |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社シーティーエス(E05267)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月10日
【四半期会計期間】 第34期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
【会社名】 株式会社シーティーエス
【英訳名】 CTS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横島 泰蔵
【本店の所在の場所】 長野県上田市古里115番地
【電話番号】 (0268)26-3700(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経理財務部長 北原 巻雄
【最寄りの連絡場所】 長野県上田市古里115番地
【電話番号】 (0268)26-3700(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経理財務部長 北原 巻雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第33期 第34期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第33期
累計期間 累計期間
自 2022年4月1日 自 2023年4月1日 自 2022年4月1日
会計期間
至 2022年6月30日 至 2023年6月30日 至 2023年3月31日
2,587 2,597 10,797
売上高 (百万円)
529 584 2,722
経常利益 (百万円)
親会社株主に帰属する
354 388 1,758
(百万円)
四半期(当期)純利益
318 550 1,749
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)
9,596 10,645 10,582
純資産額 (百万円)
13,750 14,358 14,741
総資産額 (百万円)
8.36 9.17 41.51
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - -
四半期(当期)純利益
69.8 74.1 71.8
自己資本比率 (%)
(注)1.四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており
ません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な
変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し
た事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績等の概要及び分析
当第1四半期連結累計期間(2023年4月1日~2023年6月30日)の当社グループの主要顧客である土木・建築業
界を取り巻く環境に関し、公共投資については、引き続き国土強靭化計画に基づく防災対策等の対応もあり、底堅
く推移しました。また、民間投資については、概ね堅調に推移しました。他方で、建設現場における人材不足、資
材価格の高騰等の与える影響については、予断を許さない状況が続いております。
こうした状況において、当社グループでは新たな付加価値の創出を目指し、2024年3月期から2026年3月期まで
の3ヵ年を対象とした中期経営計画を策定いたしました。当社グループでは従来、建設業・建設現場を主要顧客と
して、主に建設現場を支援する商品・サービスの開発と提供に努めてまいりました。近年では建設ICTの専門企
業として、特にハードレンタルを主としたITインフラ環境の構築支援を積極的に展開してまいりました。しか
し、今後においてはハードレンタルを主としたビジネスから脱却し、建設現場の業務支援に特化してデータ・情報
関連サービスを統合的に提供していくことにより付加価値を創出するビジネスへと事業転換を図ってまいります。
その中核がDDS事業において統合的なサービス体系として開発・強化を進めている「サイトアシストサービス」
です。「サイトアシストサービス」では、当社が建設現場向けに提供している各種ICTサービス(「クラウドス
トレージサービス」・「クラウド映像サービス」・「コミュニケーションサービス」・「通信・ネットワークサー
ビス」・「プリンティングサービス」)を統合的に提供していくことで、建設業界における現場の見える化及び情
報・データの利活用の推進を強力に支援してまいります。
こうした考えに基づき、本中期経営計画期間を、個別商品・サービスのレンタルではなく、「サイトアシスト
サービス」により、情報・データに基づく付加価値を提供していく企業へ姿を変えるための移行期間ととらえ、次
の通り中期経営方針及び目標を定め、活動してまいります。
<中期経営方針>
『 ハードを主体としたITインフラのレンタル企業 』 から、 『 データ・情報関連サービスを統合的に提供し
(サイトアシスト)、建設現場の業務を支援する建設ICTの専門企業 』 へ変身する
どこへ
・地場ゼネコンから広域ゼネコンへターゲット拡大
・土木系から建築系へ対象顧客の業種拡大
何を
・ハード主体のITインフラサービスからデータ・情報関連が中心のデジタルデータサービスへ
(サイトアシストサービス)
どのように
・マーケティング・インサイドセールス機能の強化
・DDS事業により、効率的に顧客開拓・顧客基盤の構築を推進
<中期経営目標>
・売上高 140億円(2023年3月期対比 30%超)
・営業利益 36億円(2023年3月期対比 30%超)
・営業利益率 25%超
・ROE 20%超
・リピート率(※) 90%超
※リピート率は、直接的なユーザーである現場代理人を対象に、下記の計算式で算出しております。
リピート率 = 前期取引があり、かつ当期取引があった現場代理人数 ÷ 前期取引があった現場代理人数
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当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、クラウドストレージサービスをはじめとしたDDS商品・
サービスの営業に注力した結果、既存顧客を中心に受注が堅調に推移し、売上高は2,597百万円(前年同期比0.4%
増)となりました。利益面では、付加価値の高いDDS事業のレンタル・サブスクリプションサービスの売上高が
堅調に推移したことから、売上総利益が1,270百万円(前年同期比4.3%増)となりました。また、販売費及び一般
管理費は、主に処遇改善等による人件費の増加に加え、マーケティング活動を含む営業活動費用が増加したことか
ら、704百万円(前年同期比2.5%増)となり、営業利益は566百万円(前年同期比6.5%増)となりました。以下 、
営業外損益の改善により 、 経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益においても前年同期を上回る実績となり
ました。
また、リピート率につきましては、クラウドストレージサービス等のサブスクリプションサービスの提供拡大
及び現場単位取引の法人契約化(BtoB取引化)の増加により、57.7%(前年同期比1.0pt増)となりました。
※リピート率の計算に関して、分子である「前期取引があり、かつ当期取引があった現場代理人数」につきまして
は当期累計実績を参照しているのに対して、分母である「前期取引があった現場代理人数」につきましては、前
年通期の実績を参照しておりますので、リピート率は経過とともに高まっていく見込みです。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の実績は、下記表のとおりとなりました。
▼当社グループ (単位:百万円、%)
前第1四半期連結累計期間
当第1四半期連結累計期間
前年同期比
(自 2022年4月1日
(自 2023年4月1日
至 2022年6月30日)
至 2023年6月30日)
売上高 2,587 2,597 0.4
営業利益 531 566 6.5
営業利益率 20.6 21.8 1.2pt
経常利益 529 584 10.4
親会社株主に帰属する
388
354 9.7
四半期純利益
▼主要KPI (単位:%)
前第1四半期連結累計期間
当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 前年同期比
(自 2023年4月1日
至 2022年6月30日)
至 2023年6月30日)
57.7
リピート率 56.7 1.0pt
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セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
<DDS事業(デジタルデータサービス事業:Digital Data Service)>
当事業につきましては、営業面では、「クラウドストレージサービス」・「クラウド映像サービス」・「コミュ
ニケーションサービス」・「通信・ネットワークサービス」・「プリンティングサービス」等について複合的な提
案活動に注力してまいりました。その結果、収益面では既存顧客を中心に受注が堅調に推移し、当事業の売上高は
1,365百万円(前年同期比5.9%増)となりました。利益面は、「クラウドストレージサービス」「クラウド映像
サービス」をはじめとしたレンタル・サブスクリプションサービスの売上高伸長により売上総利益が増加しまし
た。また、営業・マーケティング活動費用の増加に加え、デジタル機器管理センターの体制強化に伴う人件費の増
加などにより、販売費及び一般管理費も増加いたしましたが、売上総利益の増加が大きく、セグメント利益(営業
利益)は350百万円(前年同期比2.6%増)となりました。
また、商品開発面では「サイトアシストサービス」の開発に努めてまいりました。その結果、「サイトアシスト
サービス」について、第2四半期連結会計期間後半より本格的に営業活動していく目途が立ちました。
<SMS事業(測量計測システム事業:Surveying Measurement System)>
当事業につきましては、中期経営計画に基づき、既存顧客及びDDS商品・サービスによる新規獲得顧客をター
ゲットに、レンタルによる測量計測システム等の提案を行うことで、レンタルの普及と効率的な営業活動に努めて
まいりました。併せて測量機器販売エリアの縮小・ICT施工関連のレンタル商材の絞り込みを進めたことから、
レンタル・販売ともに前年同期を下回り、当事業の売上高は870百万円(前年同期比8.2%減)となりました。利益
面は、レンタル売上高はある程度維持できたことなどから売上総利益率は改善した一方、売上高の減少が大きく、
売上総利益は減少しました。また、販売費及び一般管理費については、レンタルを主とした業務の絞り込みによる
管理コストの削減・営業活動の効率化などにより減少したものの、売上総利益の減少が大きく、セグメント利益
(営業利益)は130百万円(前年同期比6.0%減)となりました。
<その他(※)>
その他につきましては、売上高は361百万円(前年同期比3.0%増)となりました。セグメント利益(営業利益)
は86百万円(前年同期比65.1%増)となりました。
▼セグメント (単位:百万円、%)
前第1四半期連結累計期間
当第1四半期連結累計期間
前年同期比
(自 2022年4月1日
(自 2023年4月1日
至 2022年6月30日)
至 2023年6月30日)
DDS事業
売上高 1,288 1,365 5.9
セグメント利益 341 350 2.6
セグメント利益率 26.5 25.7 △0.8pt
SMS事業
売上高 947 870 △8.2
セグメント利益 138 130 △6.0
セグメント利益率 14.6 15.0 0.4pt
その他(※)
売上高 351 361 3.0
セグメント利益 52 86 65.1
23.8
セグメント利益率 14.8 9.0pt
※SH事業につきましては、2024年3月期から2026年3月期までの3ヵ年を対象とした中期経営計画より、
DDS事業への注力に伴う重要性の低下を想定し、「経営者による財政状態 、 経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況の分析」のセグメント上「その他」へ変更いたしました。その結果、「その他」はSH事業、道路標示及
び標識の工事等が含められております。
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(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における総資産は14,358百万円となり、前連結会計年度末と比較して383百万円減
少いたしました。これは主に現金及び預金が545百万円、リース資産(純額)が103百万円減少した一方で、投資有
価証券が232百万円増加したことによるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債は3,712百万円となり、前連結会計年度末と比較して446百万円減少い
たしました。これは主に未払法人税等が339百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は10,645百万円となり、前連結会計年度末と比較して63百万円増加
いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益388百万円の計上、その他有価証券評価差額金が162
百万円増加した一方で、剰余金の配当487百万円を行ったことによるものであります。
以上の結果、自己資本比率は74.1%となりました。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が優先的に対処すべき事業上及び財
務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 152,000,000
計 152,000,000
②【発行済株式】
第1四半期会計期間末 提出日現在発行数
上場金融商品取引所名又は
種類 現在発行数(株) (株) 内容
登録認可金融商品取引業協会名
(2023年6月30日) (2023年8月10日)
東京証券取引所 単元株式数
43,400,000 43,400,000
普通株式
プライム市場 100株
43,400,000 43,400,000
計 - -
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2023年4月1日~
- 43,400,000 - 3,000 - -
2023年6月30日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
2023年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
1,020,800
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 - -
42,363,600 423,636
完全議決権株式(その他) 普通株式 -
15,600
単元未満株式 普通株式 - -
43,400,000
発行済株式総数 - -
423,636
総株主の議決権 - -
②【自己株式等】
2023年6月30日現在
発行済株式総数
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 に対する所有
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 株式数の割
(株) (株) (株)
合 (%)
1,020,800 1,020,800 2.4
株式会社シーティーエス 長野県上田市古里115番地 -
1,020,800 1,020,800 2.4
計 - -
(注)当社は、単元未満自己株式45株を保有しております。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023
年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸
表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年6月30日)
資産の部
流動資産
6,272 5,727
現金及び預金
1,672 1,570
受取手形及び売掛金
366 271
棚卸資産
401 309
その他
△ 2 △ 2
貸倒引当金
8,710 7,876
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
1,916 1,813
リース資産(純額)
1,754 1,750
その他(純額)
3,671 3,564
有形固定資産合計
113 174
無形固定資産
投資その他の資産
2,140 2,373
投資有価証券
112 378
その他
△ 7 △ 7
貸倒引当金
2,245 2,743
投資その他の資産合計
6,031 6,482
固定資産合計
14,741 14,358
資産合計
負債の部
流動負債
481 407
買掛金
499 159
未払法人税等
1,764 1,746
その他
2,745 2,314
流動負債合計
固定負債
1,183 1,090
リース債務
230 308
その他
1,413 1,398
固定負債合計
4,159 3,712
負債合計
純資産の部
株主資本
3,000 3,000
資本金
8,159 8,061
利益剰余金
△ 722 △ 722
自己株式
10,437 10,338
株主資本合計
その他の包括利益累計額
144 306
その他有価証券評価差額金
144 306
その他の包括利益累計額合計
10,582 10,645
純資産合計
14,741 14,358
負債純資産合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
2,587 2,597
売上高
1,369 1,326
売上原価
1,218 1,270
売上総利益
686 704
販売費及び一般管理費
531 566
営業利益
営業外収益
59 58
受取配当金
1 1
その他
60 59
営業外収益合計
営業外費用
13 10
支払利息
31 31
持分法による投資損失
18
-
租税公課
63 41
営業外費用合計
529 584
経常利益
529 584
税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税 159 178
14 17
法人税等調整額
174 195
法人税等合計
354 388
四半期純利益
354 388
親会社株主に帰属する四半期純利益
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
354 388
四半期純利益
その他の包括利益
162
△ 35
その他有価証券評価差額金
162
その他の包括利益合計 △ 35
318 550
四半期包括利益
(内訳)
318 550
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契
約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年6月30日)
当座貸越極度額の総額 600百万円 600百万円
借入実行残高 - -
差引額 600 600
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
減価償却費 234百万円 235百万円
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
(円)
2022年4月28日
普通株式 466 11.00 2022年3月31日 2022年6月1日 利益剰余金
取締役会
(注)2022年4月28日取締役会決議による1株当たり配当額には、記念配当2円00銭を含んでおります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
(円)
2023年4月28日
普通株式 487 11.50 2023年3月31日 2023年6月1日 利益剰余金
取締役会
(注)2023年4月28日取締役会決議による1株当たり配当額には、記念配当2円50銭を含んでおります。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
報告セグメント 四半期連結
その他 損益計算書
合計 調整額
(注)1 計上額
DDS事業 SMS事業 SH事業 計
(注)2
売上高
顧客との契約から生
633 672 17 1,323 87 1,411 - 1,411
じる収益
その他の収益
655 274 245 1,176 0 1,176 - 1,176
(注)3
1,288 947 262 2,499 88 2,587 2,587
外部顧客への売上高 -
セグメント間の内部
- - - - - - - -
売上高又は振替高
1,288 947 262 2,499 88 2,587 2,587
計 -
341 138 40 519 11 531 531
セグメント利益 -
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、道路標示及び標識の工事等を含ん
でおります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」に基づき認識したレンタル収益が含まれておりま
す。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
報告セグメント 四半期連結
その他 損益計算書
合計 調整額
(注)1 計上額
DDS事業 SMS事業 SH事業 計
(注)2
売上高
顧客との契約から生
597 613 11 1,221 95 1,316 - 1,316
じる収益
その他の収益
767 257 255 1,280 0 1,280 - 1,280
(注)3
1,365 870 266 2,501 95 2,597 2,597
外部顧客への売上高 -
セグメント間の内部
- - - - - - - -
売上高又は振替高
1,365 870 266 2,501 95 2,597 2,597
計 -
350 130 63 544 22 566 566
セグメント利益 -
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、道路標示及び標識の工事等を含ん
でおります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」に基づき認識したレンタル収益が含まれておりま
す。
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(収益認識関係)
当社の収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年6月30日) 至 2023年6月30日)
1株当たり四半期純利益 8円36銭 9円17銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 354 388
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
354 388
四半期純利益(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株) 42,379,155 42,379,155
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
(期末配当に関する事項)
2023年4月28日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………487百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………11円50銭(普通配当9円00銭、記念配当2円50銭)
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2023年6月1日
(注)2023年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年8月9日
株 式 会 社 シ ー テ ィ ー エ ス
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人トーマツ
長 野 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 下 条 修 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小 堀 一 英
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シー
ティーエスの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から
2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シーティーエス及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重
要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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四半期報告書
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実 施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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