株式会社プロルート丸光 訂正四半期報告書 第70期第2四半期(2020/06/21-2020/09/20)

提出書類 訂正四半期報告書-第70期第2四半期(2020/06/21-2020/09/20)
提出日
提出者 株式会社プロルート丸光
カテゴリ 訂正四半期報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社プロルート丸光(E02695)
                                                          訂正四半期報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     四半期報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の7第4項

      【提出先】                     近畿財務局長

      【提出日】                     2023年7月26日

      【四半期会計期間】                     第70期第2四半期(自 2020年6月21日 至 2020年9月20日)

      【会社名】                     株式会社プロルート丸光

      【英訳名】                     MARUMITSU     CO.,   LTD.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  森 本 裕 文

      【本店の所在の場所】                     大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番3号

      【電話番号】                     06(6262)0303

      【事務連絡者氏名】                     管理本部長 佃 真人

      【最寄りの連絡場所】                     大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番3号

      【電話番号】                     06(6262)0303

      【事務連絡者氏名】                     管理本部長 佃 真人

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                          訂正四半期報告書
      1  【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

        2023年7月20日に提出いたしました第70期第2四半期(自 2020年6月21日 至 2020年9月20日)                                              四半期報告書
       の訂正報告書に本来必要でない独立監査人の四半期レビュー報告書を表示しており、これを削除するため、また、添
       付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正する
       ため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

           監査報告書
           独立監査人の四半期レビュー報告書
                                 2/5

















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      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
        (訂正前)

        監査報告書

                      独立監査人の四半期レビュー報告書

                                                     2023年7月20日
      株式会社プロルート丸光
        取締役会 御中
                         なぎさ監査法人
                           代表社員
                                    公認会計士        山根 武夫 
                           業務執行社員
                           業務執行社員          公認会計士        真鍋 慎一
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プ

      ロルート丸光の2020年3月21日から2021年3月20日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年6月21日
      から2020年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年3月21日から2020年9月20日まで)に係る訂正後の
      四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半
      期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
      四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連
      結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財
      務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
      て実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
        しかしながら、「結論の不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
      手することができなかった。
      結論の不表明の根拠

        会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特
      例による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センター(以下「助成金センター」と
      いう。)による確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整
      助成金全額について支給決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給に
      ついても調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認
      め、自主返還を決定した。
        雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもとに申請を行った事実
      はなかった」と結論付けられた調査報告書(2022年9月13日付)を入手していたが、助成金センターからは、
      不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法
      人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く
      受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である
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                                                          訂正四半期報告書
      旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023年5月26日に第三者委員会を発足し、同年7月14日に同委員会による調査

      報告書を受領した。
        第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお
      り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられな
      かったとするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによっ
      て、不祥事を回避するという意味での経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。
        当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の再評価を行った結果、不祥事を回避するという意
      味での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業等について、重要な虚偽表示リスクをより高いものと
      再評価し、見直し後の監査計画に基づく追加監査手続の実施を試みたものの、手続きの実施に多くの制約があり、十
      分かつ適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。
        特に、子会社である㈱Sanko              Advanceを通じて開始した新規事業等について、のれんの資産性、減損損失の認識時
      期及びその他の事項について改めて検討することとしたが、2022年12月21日に当該事業開始時以来の代表取締役で
      あった松尾貴志氏より代表取締役及び取締役の辞任届が代理人弁護士を通じて会社に提出され、同氏に対するヒアリ
      ングに制約が生じ、また、当該事業に関連する資料等を追加して入手検討することも不可能な状態となっている。な
      お、これらの新規事業は四半期連結財務諸表に対し、重要かつ広範な影響を与えている。
        以上から、当監査法人は、四半期連結財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすればそれが及ぼす可能性
      のある影響が重要かつ広範であると判断した。
        その結果、当監査法人は、四半期連結財務諸表に対して結論を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手
      することができず、四半期連結財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
      結論の不表明

        当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載し
      た事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社プロルート丸光及び連結子会社の
      2020年9月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ
      ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかについ
      ての結論を表明しない。
      その他の事項

        四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
      お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2020年11月4日に四半期レビュー報告書を提出している
      が、当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
      利害関係

        会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
      ない。
                                                      以 上
        (訂正後)

          削除
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                                                          訂正四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書

       (訂正前)
                          代表社員

                                     公認会計士       山  根  武  夫            印
                          業務執行社員
                          業務執行社員           公認会計士       真  鍋  慎  一            印

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プロ

      ルート丸光の2020年3月21日から2021年3月20日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年6月21日から
      2020年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年3月21日から2020年9月20日まで)に                                             係る四半期連結財務諸
      表 、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・
      フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
        (訂正後)

                          代表社員
                                     公認会計士       山  根  武  夫             _
                          業務執行社員
                          業務執行社員           公認会計士       真  鍋  慎  一             _

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プロ

      ルート丸光の2020年3月21日から2021年3月20日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年6月21日から
      2020年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年3月21日から2020年9月20日まで)に                                            係る訂正後の四半期連結
      財務諸表    、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
      シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
       (訂正前)

      結論の不表明
       当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載した
      事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社プロルート丸光及び連結子会社の2020
      年9月20日現在の財政状態            及び  同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の                       経営成績を     適正に表示していないと信
      じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明しない。
       (訂正後)

      結論の不表明
       当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載した
      事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社プロルート丸光及び連結子会社の2020
      年9月20日現在の財政状態            並びに   同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の                       経営成績及びキャッシュ・フローの
      状況を   適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかについての結論
      を表明しない。
        (訂正前)

        (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半
       期報告書提出会社)が別途保管しております。
        (訂正後)

        (注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
                                 5/5



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