株式会社インターネットイニシアティブ 内部統制報告書 第31期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 内部統制報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 株式会社インターネットイニシアティブ
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社インターネットイニシアティブ(E05480)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月30日

    【会社名】                     株式会社インターネットイニシアティブ

    【英訳名】                     Internet     Initiative      Japan   Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長        勝  栄二郎

    【最高財務責任者の役職氏名】                     専務取締役CFO       渡井   昭久

    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区富士見二丁目10番2号

    【縦覧に供する場所】                     株式会社インターネットイニシアティブ関西支社

                         (大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号)
                          株式会社インターネットイニシアティブ名古屋支社

                         (愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)
                          株式会社インターネットイニシアティブ横浜支店

                         (神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番10号)
                          株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2








                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社インターネットイニシアティブ(E05480)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     当社の代表取締役社長の勝栄二郎及び専務取締役CFOの渡井昭久は、当社の財務報告に係る有効な内部統制を整備及び
    運用する責任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
    告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
    みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。
     なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
    な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止
    又は発見することができない可能性があります。 
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

     財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当
    たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。本評価において
    は、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)を評価し、その結果を踏まえ
    て、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを
    分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運
    用状況を評価することによって、内部統制の有効性を評価いたしました。
     財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼
    性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的
    及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社を対象として行った全
    社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的
    及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用関連会社については、全社的な内部統制の
    評価範囲に含めておりません。
     業務プロセスに係る内部統制については、連結ベースでの売上高を基準に概ね2/3に達するまでの事業拠点を重要な
    事業拠点として選定した上で、当該事業拠点において、当社の事業目的に大きく係る勘定科目である「売上収益」、
    「営業債権」、「契約資産」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価対象といたしました。
     さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発
    生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業また
    は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しており
    ます。 
    3  【評価結果に関する事項】

     上記の評価手続きを実施した結果、代表取締役社長の勝栄二郎及び専務取締役CFOの渡井昭久は、2023年3月31日現在
    の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2






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