株式会社ナガワ 有価証券報告書 第59期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 株式会社ナガワ
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社ナガワ(E04867)
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    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月20日

    【事業年度】                     第59期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    【会社名】                     株式会社ナガワ

    【英訳名】                     NAGAWA    Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長兼管理本部長 新村 亮

    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

    【電話番号】                     (03)5288-8666(代表)

    【事務連絡者氏名】                     代表取締役社長兼管理本部長 新村 亮

    【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

    【電話番号】                     (03)5288-8666(代表)

    【事務連絡者氏名】                     代表取締役社長兼管理本部長 新村 亮

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
           回次           第55期       第56期       第57期       第58期       第59期

          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

    売上高            (百万円)        28,344       29,018       29,384       30,587       31,652

    経常利益            (百万円)         3,979       3,717       4,537       4,689       4,674

    親会社株主に帰属する
                (百万円)         2,632       2,105       3,036       3,017       3,130
    当期純利益
    包括利益            (百万円)         2,447       1,661       4,255       2,662       3,432
    純資産額            (百万円)        42,896       44,678       48,072       51,009       53,480

    総資産額            (百万円)        46,951       49,917       53,409       55,902       58,806

    1株当たり純資産額             (円)      2,785.94       2,867.61       3,084.71       3,244.32       3,401.25

    1株当たり当期純利益
                 (円)       176.51       135.78       194.88       192.51       199.15
    金額
    潜在株式調整後
    1株当たり当期純利益             (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    金額
    自己資本比率             (%)        91.3       89.5       90.0       91.2       90.9
    自己資本利益率             (%)         6.4       4.8       6.5       6.1       6.0

    株価収益率             (倍)        34.3       50.6       45.7       52.3       34.3

    営業活動による
                (百万円)         2,909       2,504       3,145       2,202        524
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                (百万円)       △ 1,761      △ 3,493      △ 3,148      △ 3,245      △ 1,427
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                (百万円)          930      △ 163      △ 351      △ 377     △ 1,022
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                (百万円)        15,719       14,575       14,215       12,794       10,870
    の期末残高
                         494       467       494       511       506
    従業員数
    [外、平均臨時
                 (人)
                         [ 19 ]      [ 23 ]      [ 21 ]      [ 21 ]      [ 23 ]
    雇用者数]
     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第58期の期首から適用してお
         り、第58期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
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     (2) 提出会社の経営指標等
           回次           第55期       第56期       第57期       第58期       第59期

          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

    売上高            (百万円)        28,101       28,789       29,186       30,500       31,555

    経常利益            (百万円)         4,088       3,786       4,521       4,697       4,715

    当期純利益            (百万円)         2,666       2,120       3,035       3,052       3,069

    資本金            (百万円)         2,855       2,855       2,855       2,855       2,855

    発行済株式総数             (株)     16,357,214       16,357,214       16,357,214       16,357,214       16,357,214

    純資産額            (百万円)        42,944       44,767       48,163       51,136       53,545

    総資産額            (百万円)        46,970       49,968       53,505       56,012       58,856

    1株当たり純資産額             (円)      2,790.39       2,873.36       3,090.54       3,252.41       3,405.42

    1株当たり配当額                    60.00       60.00       60.00       65.00       60.00
                 (円)
    (内1株当たり
                         ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)
    中間配当額)
    1株当たり当期純利益
                 (円)       178.80       136.70       194.82       194.74       195.24
    金額
    潜在株式調整後
    1株当たり当期純利益             (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    金額
    自己資本比率             (%)        91.4       89.6       90.0       91.3       91.0
    自己資本利益率             (%)         6.5       4.8       6.5       6.1       5.9

    株価収益率             (倍)        33.8       50.3       45.7       51.7       35.0

    配当性向             (%)        33.6       43.9       30.8       33.4       30.7

    従業員数                     451       447       465       493       506
    [外、平均臨時
                 (人)
                         [ 18 ]      [ 23 ]      [ 21 ]      [ 21 ]      [ 23 ]
    雇用者数]
    株主総利回り             (%)       137.0       156.7       203.8       231.1       160.0
    (比較指標:TOPIX東証
                 (%)       ( 95.0  )     ( 85.9  )    ( 122.1   )    ( 124.6   )    ( 131.8   )
    株価指数)
    最高株価             (円)       6,560       8,290       12,320       13,660       10,160
    最低株価             (円)       4,390       4,560       5,970       7,890       6,650

     (注)   1.第55期の1株当たり配当額には、特別配当35円を含んでおります。
       2.第56期の1株当たり配当額には、特別配当35円を含んでおります。
       3.第57期の1株当たり配当額には、特別配当35円を含んでおります。
       4.第58期の1株当たり配当額には、記念配当5円を含んでおります。
       5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       6.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日
         以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
       7.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第58期の期首から適用してお
         り、第58期以降に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
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    2 【沿革】
      故会長髙橋勲は、1966年、それまで続けていた農業から転業し、国道37号線沿いの北海道伊達市長和町467番地2に
     用地を求め、ガソリンスタンド経営を目的に株式会社長和石油を設立いたしました。
      当社(形式上の存続会社は旧株式会社後志第一臨床検査センターであり、その後商号変更を行い株式会社ナガワとな
     る)は、株式会社ナガワ(設立当時の商号は株式会社長和石油であり、その後商号変更を行う)の株式額面変更のため
     1988年10月1日を合併期日として、同社を合併し、資産負債及び権利義務一切を引継ぎましたが、合併前の当社は休
     業状態にあり、合併後において被合併会社の営業活動を全面的に承継いたしました。従って実質上の存続会社は、被
     合併会社である株式会社ナガワ(本店 東京都千代田区)でありますので実質上の存続会社について、設立後現在まで
     の会社の沿革を記載いたします。
       年月                           事項

     1966年7月       北海道伊達市に株式会社長和石油を設立(資本金500万円)、石油類の販売を開始。
     1971年5月       建設機械の賃貸業を開始。
     1974年11月       ユニットハウス(商品名スーパーハウス)の製造、販売、賃貸業を開始。
     1978年3月       商号を「株式会社ナガワ」と改称。
     1981年4月       埼玉県大宮市に株式会社関東スーパーハウスを設立(資本金3,000万円)し、本州地区の営業所(大
            宮・宇都宮・郡山)の営業権を譲渡。(同社は1986年4月商号を株式会社ナガワ(本社 大宮:以
            下埼玉ナガワという)に改称、1988年5月株式会社ナガワ(本社伊達市)に吸収合併)
     1982年12月       実用新案特許登録(スーパーハウス)。
     1988年1月       石油部門・建販部門を分離し、株式会社ナガワ石油(資本金500万円)〔1991年1月 株式会社ホ
            クイーに吸収合併される。〕、株式会社ナガワ建販(資本金500万円)をそれぞれ設立。
     1988年5月       埼玉ナガワを吸収合併(新資本金1,485万円)。
     1988年10月       株式の額面変更の為株式会社ナガワ(旧後志第一臨床検査センター)と形式合併。
     1991年10月       社団法人日本証券業協会へ店頭登録。
     1992年7月       北海道本社・伊達営業所を新設移転。
     1994年1月       住宅設備機器、事務用機械器具、家庭用電気製品の仕入販売・賃貸を主な事業目的とする株式会
            社建販(資本金1,000万円)を設立。
     1996年10月       住宅設備機器、事務用機械器具、家庭用電気製品の仕入販売・賃貸を主な事業目的とする株式会
            社トータルサービス(資本金3,000万円)を設立。
     1998年7月       株式会社建販は株式会社トータルサービスを吸収合併(資本金1億2,000万円)。
     2004年12月       日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
     2006年4月       北海道、埼玉の二本社体制を、一本社体制(埼玉)に統合。
     2007年4月       株式会社ナガワ建販を吸収合併。
     2009年1月       九州地区での事業拡大をはかり、住重ナカミチハウス株式会社の事業を譲受ける。
     2009年12月       九州地区での事業拡大をはかり、株式会社ニシレンの事業を譲受ける。
     2010年4月       ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。
     2010年9月       海外戦略の一環として、ブラジルにおけるユニットハウスの生産・販売・賃貸会社(現地法人)
            「NAGAWA     DO  BRASIL    INDÚSTRIA     DE  CONSTRUÇÕES      MODULARES     LTDA.」(2017年2月株式売却により
            連結の範囲から除外)を設立。
     2012年6月       インドネシアに現地法人「PT.NAGAWA                 INDONESIA     INTERNATIONAL」(2022年7月清算結了により連
            結の範囲から除外)を設立。
     2012年10月       タイに現地法人「NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.」(2018年12月清算結了により連結の範囲から除外)
            を設立。
     2013年4月       株式会社建販の備品事業を譲受ける。
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       年月                           事項
     2013年7月       東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に
            上場。
     2014年12月       東京都千代田区丸の内へ本社移転。
     2015年6月       登記上本店を東京都千代田区丸の内へ移転。
     2015年12月       東京証券取引所(JPX)市場第一部へ市場変更。
     2016年3月       一般社団法人日本経済団体連合会入会。
     2016年7月       株式会社建販を吸収合併。
            創業50周年を迎える。
     2018年1月       タイ王国のOY       CORPRATION      LTD.の株式を取得し子会社化。
            (現・NAGAWA      OY  CONSTRUCTION       Co.,Ltd.)
     2018年4月       一般財団法人ナガワひまわり財団(現・公益財団法人ナガワひまわり財団)を設立。
     2019年3月       テレビCMスタート。
     2020年4月       執行役員制度を導入。
     2020年10月       埼玉県加須市の鳥海建工株式会社の全株式を取得し、子会社化。
     2021年1月       一般財団法人ナガワひまわり財団が公益財団法人に認定され、公益財団法人ナガワひまわり財団
            となる。
     2021年4月       埼玉県加須市の鳥海建工株式会社を吸収合併。
     2021年10月       上場30周年を迎える。
     2022年4月       東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移
            行。
     2022年7月       モジュールベース1号店を埼玉県春日部市にオープン。
     2022年8月       中国・四国地区での生産力拡大のため、岡山工場を新設。操業開始。
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    3 【事業の内容】
      当社グループは株式会社ナガワ(当社)及び連結対象会社1社(NAGAWA                                OY  CONSTRUCTION       Co.,Ltd.)により構成されて
     おります。
      当社の事業はユニットハウスの製造・販売・レンタル、モジュール・システム建築の施工・販売及び建設機械の販
     売・レンタルを主に行っております。
      連結対象会社、NAGAWA           OY  CONSTRUCTION       Co.,Ltd.の事業は、モジュール、ユニットハウスの製造・販売を主に行っ
     ております。
      事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付け並びにセグメントとの関連は、次のとおりであります。
         区分            主要製品及び取扱商品                       主要な会社

                                     当社

                 ユニットハウスの製造・販売・レンタル
                                     NAGAWA    OY  CONSTRUCTION       Co.,Ltd.
    ユニットハウス事業            ユニットハウスに付帯する事務用機械器
                 具・備品・電気製品の販売・レンタル
                                                 (会社総数2社)
                                     当社

    モジュール・システム
                                     NAGAWA    OY  CONSTRUCTION       Co.,Ltd.
                 モジュール・システム建築の施工・販売
    建築事業
                                                 (会社総数2社)
    建設機械レンタル事業            建設機械の販売・レンタル                    当社

      以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。
     (注) NAGAWA       OY  CONSTRUCTION       Co.,Ltd.は連結対象会社であります。










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    4 【関係会社の状況】
      連結対象会社
                                        議決権の所有
                                 主要な事業
                          資本金
        名称          住所                     割合又は被所有          関係内容
                         (百万円)
                                 の内容
                                         割合(%)
                               ユニットハウス事業
    NAGAWA   OY
               タイ王国                               役員の兼任 2名
                               モジュール・
                             27              99.9
    CONSTRUCTION      Co.,Ltd.     バンコク都                               資金の貸付
                               システム建築事業
     (注) 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
    5 【従業員の状況】

     (1) 連結会社の状況
                                               2023年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
    ユニットハウス事業                                         401  ( 14 )

    モジュール・システム建築事業                                          87  ( 3 )
    建設機械レンタル事業                                          18  ( 6 )
                合計                             506  ( 23 )

     (注) 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
     (2)  提出会社の状況

                                               2023年3月31日       現在
       従業員数(人)             平均年令(歳)           平均勤続年数(年 ヶ月)               平均年間給与(円)
            506  ( 23 )             37.8          8 年  3 ヶ月           5,928,000

             セグメントの名称                            従業員数(人)

    ユニットハウス事業                                         401  ( 14 )

    モジュール・システム建築事業                                          87  ( 3 )
    建設機械レンタル事業                                          18  ( 6 )
                合計                             506  ( 23 )

     (注)   1.従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       2.平均年間給与(税込み)は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
     (3)  労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
     (4)  管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

      ① 提出会社
                           当事業年度
     管理職に占める          男性労働者の
                              労働者の男女の賃金の差異(%)(注1)
     女性労働者の割合          育児休業取得率
        (%)         (%)
                         全労働者          正規雇用労働者          パート・有期労働者
        (注1)         (注2)
            0.0        0.0           69.1           69.1           76.3
     (注)   1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
         であります。
       2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
         定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
         3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  経営方針
       社会の繁栄とともに歩むのが、企業のあるべき姿だと私たちは考えます。企業が成長する中で、社会のどの分野
      でお役に立てるのか。地球環境の保全にどのように貢献できるのか。それを実践するために、ナガワが常に意識し
      ているのがトリプルボトムラインです。企業価値、環境的価値、そして経済的価値の3つの視点から、企業の社会
      的責任を果たしてまいります。
     (2)  経営戦略等

       成長・発展を主テーマとして、自らを変革し大きく飛躍し、国内及び海外事業の強化、拡大を進めるとともに、
      経営の効率化に取り組むことで、国際競争力の向上を図ります。
       主要な取り組みは以下のとおりです。
      ① ユニットハウス販売、貸与
       イ.常設、サテライト展示場出店の強化
       ロ.中古販売の促進
       ハ.国体等イベント関連受注の促進
      ② モジュール・システム建築
       イ.アライアンス強化(協業)の推進
       ロ.既存建築から振替需要への事業展開強化
       ハ.設計体制及び施工体制の充実化
       ニ.3D見積りシステムの活用による提案力強化
      ③ 建設機械レンタル事業
       イ.北海道南部建設市場の収益力強化
       ロ.収益商品への積極的投資
       ハ.整備士の資格取得推進による人材強化
      ④ 海外事業
       イ.NAGAWA      OY  CONSTRUCTION       Co.,Ltd.
         既存及び新規進出日系企業の拡大(事務所、工場、倉庫、商業店舗等の需要)
     (3)  経営環境

       次連結会計年度につきましては、国内の経済活動やインバウンド需要の回復が見込まれるものの、世界経済の減
      速による影響が懸念され、引続き予断を許さない状況が予想されます。
       建設業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の収束後の補正予算等の期待から、一時的な受注環境の好
      転は期待されるものの、資材高騰や、国際情勢の先行きが不透明なことから、経営環境は予断を許さない状況が予
      想されます。
       2024年3月期通期業績の見通しにつきましては、連結売上高350億円、連結営業利益52億円、連結経常利益54億
      円、親会社株主に帰属する当期純利益37億円を予想しております。
       このような環境のもと当社グループといたしましては、景気回復に伴い拡大する需要に着実に対応すべく、
      (1)モジュールベース(大型展示場)、サテライト展示場の増設による空白地域の販売網の拡大、(2)3D見
      積りシステムを活用したスピード感のある提案力の強化とWEB受注の拡大、(3)モジュール・システム建築事
      業のさらなる拡大のためのM&A推進による人材確保と業容拡大、(4)資格取得によるプロ集団の形成に取り組
      み、低層建築市場における「軽量鉄骨ゼネコン」の確立を目指してまいります。
       さらに、多様化する顧客の要望に対応するため、商品開発を進め優位性の高い商品を供給するのはもちろん、販
      売網の拡大と、設備投資による供給力の強化も進めてまいります。
       また、コーポレートガバナンスをはじめコンプライアンス遵守とリスクマネジメントに誠実に取り組み、経営の
      透明性と健全性を一層高め、継続的な企業価値向上に努めてまいります。
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     (4)  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
       当社グループの対処すべき課題として、短納期、低コストのモジュール・システム建築を中心に低層建築市場の
      開拓、建築施工体制の充実化を積極的に推進するために、従来の展示場とは異なるモジュール建築展示場の開設、
      人材育成のための資格取得支援により、建築施工体制の強化を図ってまいります。また、価格競争力強化のため、
      3D見積りシステムを活用した業務効率化と、物流体制の強化・効率化を行ってまいります。
       さらに多様化する需要にこたえるべく、商品開発と品質管理の徹底を進めるとともに、コーポレートガバナンス
      をはじめコンプライアンスの遵守とリスクマネジメントに誠実に取り組み、経営の透明性と健全性を確保し、継続
      的な企業価値の向上に努めてまいります。
     (5)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

       ユニットハウス事業、モジュール・システム建築事業、建設機械レンタル事業における主要な取り組みは、民間
      受注と官公庁受注さらに展示場受注に区別して社内目標値を設定し、達成状況を判断しております。レンタル事業
      については、主に保有数量及び稼働率を指標として使用しております。
       これらに基づき、レンタル事業が投資から回収まで数年を要する事業特性から業績の伸長を踏まえ、かつ将来の
      事業展開、設備投資等を長期的、総合的に勘案したうえで、将来の設備投資動向等の資金を睨みつつ、概ね『総還
      元性向』30%以上を目安とし、増配や自己株式の取得を行うなど株主の皆様への還元を行っております。
    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】

      当社は、国際社会の共通目標として掲げられたSDGs「持続可能な開発目標」の達成に事業を通じて貢献すること
     を、サステナビリティを巡る取り組みについての基本方針としております。社会の繁栄とともに歩むのが、企業のあ
     るべき姿だと私たちは考えます。企業が成長する中で、社会のどの分野でお役に立てるのか。地球環境の保全にどの
     ように貢献できるのか。それを実践するために、当社が常に意識しているのがトリプルボトムラインです。社会的価
     値、環境的価値、そして経済的価値の3つの視点から、全社一丸となって企業の社会的責任を果たしてまいります。
      ① 社会貢献
        国際イベントや、スポーツ大会、地域の夏祭りなどでは展示ブースやスタッフルーム、仮設店舗として移動・
       撤去がスムーズなスーパーハウスを多数、御利用頂いております。台風や地震、水害などの自然災害時は応急仮
       設住宅を提供し、地域の皆様、被災者の皆様に大変喜ばれております。また、待機児童施設や保育施設などの公
       共事業にも積極的に取り組んでいます。
      ② 環境貢献
        再利用が可能なスーパーハウスは、環境に優れた商品です。なかでも「スーパーハウスレンタルシステム」
       は、設計段階から廃材の削減を図るとともに、不要になったハウスを回収し、メンテナンスを行って商品として
       何度も再利用しています。
        ごみになる物を拒否する「Refuse」。資源の無駄を減らす「Reduce」。壊れても修理して使う「Repair」。
       繰り返して使う「Reuse」。再資源化する「Recycle」。
        当社は、循環型社会の実現に向け、独自の取り組みを推進しています。
      ③ 品質管理
        品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001の認証を本社製造本部、結城工場で取得。また、石狩工場・仙台
       工場・結城工場・東員工場・京都工場・福岡工場では、国土交通大臣認定の鉄骨性能評価Rグレードの認定を受
       け、高品質かつ安心・安全なスーパーハウスを製造しています。
     (1)  サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理

       役員部長連絡会にて、サステナビリティ関連のリスクと機会を分析・監視・管理し、サステナビリティに関する
      基本方針や重要課題の特定、重要課題に関する指標や目標の設定や進捗管理、サステナビリティ関連情報開示等に
      関する審議を行い、取締役会へ報告いたします。
       また、上記体制にて識別されたリスクと機会については、役員部長連絡会にて定期的に確認を行い、必要に応じ
      て重要課題及びその指標や目標を見直すなど適切に対応してまいります。
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     (2)  重要なサステナビリティ項目
       上記、ガバナンス及びリスク管理を通じて識別された当社グループにおける重要なサステナビリティ項目は以下
      のとおりです。
       ・気候変動
       ・人的資本
       それぞれの項目に係る当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。
      ① 気候変動
        気候変動に関しては、「(1)サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理」に記載の体制・方法で
       管理しております。同体制・方法にて特定されたリスク・機会やそれらの財務的影響について、今後情報開示の
       充実に努めるとともに、事業の持続的成長に繋げるため対応策を推進してまいります。
        また、当社グループでは、気候変動に関する評価指標として、GHG排出量を選定しています。本指標に関する目
       標設定については、外的環境と内部の事業の状況を基に検討を進めていきます。
        2022年度における排出量実績
                          排出量(t-CO2)
               項目
                          (注1)
       Scope1                         505.8
       Scope2(注2)
        ロケーション基準                         912.8
        マーケット基準(注3)                         996.8
       Scope1+2合計
        ロケーション基準                        1,418.6
        マーケット基準                        1,502.6
        (注)1.ナガワ本体のうち、第59期(2022年4月1日~2023年3月31日)の間に稼働実績のあった国内89拠点からの
            排出を対象とする。
          2.各拠点における電力使用量に係るGHG排出量を集計し算出。
            電力使用量のうち、以下3拠点の一部期間については実績が把握できなかったため、当該事業所の他期
            間の最大値を用いて概算。
            ・帯広営業所
            ・沼津営業所
            ・岡山営業所
          3.契約メニューの詳細が把握できなかったため、契約先の小売事業者が提供する残差メニューの係数を
            基に算定。
      ② 人的資本
        事業の継続及び持続的な成長を実現するため、従業員のキャリア構築を積極的に支援することを基本方針とし
       ております。具体的取り組みとしては、事業領域における「資格取得の援助及び報奨金制度」を設け、当社指定
       の資格・免許を取得した社員に対して報奨金を支給するとともに、当該資格・免許取得及び更新に必要な費用を
       会社にて負担することとしており、人材の確保・育成に向けた積極的な取り組みを行っております。
        2022年度における報奨金支給実績
       資格取得人数(人)           報奨金支給額(円)
                149        1,170,000
        また、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、当該指標

       に関する実績は、        第1 企業の概況 5 従業員の状況                 に記載のとおりであります。
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    3  【事業等のリスク】
      当社は、入手可能な情報を元に予見可能な範囲で市場競争に勝つための戦略を持ち、経営資源の有効活用に努めて
     おります。
      当社グループを取り巻く経営環境において、考えられる主な事業リスクは以下のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  当社グループの主要顧客である建設、土木業界は、公共投資や民間設備投資に左右される体質であることから、
      公共投資の減少、建設需要の減少等の環境変化が顕著な場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を
      及ぼす可能性があります。
     (2)  当社グループは、ユニットハウス事業及び建設機械レンタル事業において、多額のレンタル資産を保有しており

      ます。そのため、急激な市場環境の変化や技術革新、競合他社の新製品等の台頭によりレンタル資産が陳腐化し、
      減損処理や廃棄処分等が必要となった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ
      ります。
     (3)  当社グループのユニットハウス事業及び建設機械レンタル事業は、鋼材木材価格の高騰によるユニットハウス製

      造原価の上昇や、建設機械の仕入価格の上昇により減価償却費が増加することで原価が上昇し、当社グループの経
      営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
     (4)  ユニットハウス事業及び建設機械レンタル事業において、同業者間競争の激化による製品価格、レンタル価格の

      下落等が、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、ユニットハウス事業に
      おいては、代理店(主に建設機械レンタル会社)を経由して顧客(主に建設会社)に販売、レンタルする商流が約60%
      (2023年3月期)を占めているため、何らかの理由により代理店において当社の製品が取り扱われなくなったり、代
      理店間の競争激化による製品価格、レンタル価格が下落した場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与えるリ
      スクがあります。
     (5)  当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収

      益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その
      影響は発生、変更年度に一時の費用として認識されるため、発生、変更年度に認識される費用及び計上される債務
      に影響を及ぼします。また今後の割引率の低下や運用利回りの悪化は、当社グループの経営成績及び財政状態に影
      響を及ぼす可能性があります。
     (6)  ユニットハウス事業及びモジュール・システム建築事業においては、店舗・倉庫・事務所などの一般建築物も取

      り扱っております。これらは、建築基準法、都市計画法、国土利用法、その他関係法令による規制を受けておりま
      す。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に
      影響を及ぼす可能性があります。
       また、これらの法令を含めコンプライアンスが遵守されるよう役職員に対し、研修等を通じ徹底を図っています
      が、適用法令等の違反が発生し、これら法令に基づく許認可、免許及び登録等の取消、停止等の処罰、処分その他
      の制裁を受けたり、当社グループの社会的信用やイメージが毀損した場合には、当社グループの経営成績及び財政
      状態に影響を及ぼす可能性があります。
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       なお、当社グループにおいて関係又は保有している許認可、免許等の状況は下記のとおりです。
        取得年月             2016年6月             2014年12月             2005年3月

                     建設業許可
    許認可等の名称                            一級建築士事務所登録                古物商許可
                    (特定建設業許可)
    所管官庁等                国土交通大臣              東京都知事            東京都公安委員会
                    国土交通大臣許可            一級 東京都知事登録
                                              第301020907153号
    許認可等の内容               (特-28)第21737号               第59856号
                                                 (注)3
                      (注)1             (注)2
                    2026年6月15日             2024年12月24日
    有効期限                                             ―
                    (5年ごとの更新)             (5年ごとの更新)
                  故意又は重過失による不             不正な手段による許可の             不正な手段による許可の
    法令違反の要件             正行為があったときは原             取得や登録拒否事由に該             取得や欠格事由に該当し
    及び主な許認可取消事由             則として営業停止処分(建             当した場合は許可の取消             た場合は許可の取消(古物
                  設業法第28条第1項)             (建築士法第26条)             営業法第6条)
     (注)   1.建設業許可は、建設工事の請負に必要な許認可であります。
         建設業許可の内訳は次のとおりであります。
         ①建築工事業 ②大工工事業 ③左官工事業 ④とび・土工工事業 ⑤石工事業 ⑥屋根工事業
         ⑦電気工事業 ⑧タイル・れんが・ブロツク工事業 ⑨鋼構造物工事業 ⑩鉄筋工事業 ⑪板金工事業
         ⑫ガラス工事業 ⑬塗装工事業 ⑭防水工事業 ⑮内装仕上工事業 ⑯熱絶縁工事業 ⑰建具工事業
         ⑱解体工事業 ⑲(般-3)管工事業
       2.一級建築士事務所登録は、設計・積算に必要な登録許可であります。
       3.古物商許可は、中古販売及び買取りに必要な許認可であります。
         古物商許可につきましては、他の公安委員会においても許可を受けておりますが、個別の記載は省略いたし
         ます。
     (7)  当社グループは、将来にわたって成長を続けていくため海外での事業展開に取り組んでおりますが、進出地域の

      経済状況の変化、景気の後退、為替レートの変動、政治又は法規制の変化、テロ、戦争、疾病の発生、その他の要
      因による社会的混乱が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
     (8)  ユニットハウス事業及び建設機械レンタル事業におけるレンタル販売は、建設市場の動向に左右されます。特に

      建設市場の4割弱を占める公共部門の需要は年度ごとに予算編成と執行が行われるため、年度初めは公共工事の執
      行が少なく、夏ごろから徐々に工事が始まり、冬季に向けて工事量が増加していく傾向があります。このようなレ
      ンタル需要の季節変動により、第1四半期にレンタル稼働棟数及び稼働率が低くなり、営業利益が他の四半期と比
      較して少なくなる傾向があります。
      (参考)2023年3月期各四半期業績                              (百万円)
                 第1四半期           第2四半期           第3四半期           第4四半期
    売上高

                     6,975           7,438           8,246           8,991
    営業利益

                       931         1,110           1,189           1,076
     (9)  気候変動により増加傾向にある台風、豪雪などの異常気象により、当社の主要な設備が一度の災害で広範囲の事

      業所で被害を受けた場合、この復旧まで生産若しくは出荷が長期間にわたり停止することがあります。また、当社
      の主要な設備は北海道から九州まで拠点があり、当社グループ一斉停止リスクの極小化を図っています。
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     (10)   当社グループの従業員に新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症の感染が拡大した場
      合、一時的に事業を停止するなど、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり、感染拡大
      の影響を極小化するための行動規範を整備しております。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大が、上記(1)の
      主要顧客への影響要因として、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       提出日現在において、2024年3月期通期業績の影響は①ユニットハウス事業は前年同期比で微増。②モジュー

      ル・システム建築事業は前年同期比で増加傾向。③建設機械レンタル事業は前年同期比で微増と見込んでおり、業
      績の見通しは連結売上高350億円、連結営業利益52億円、連結経常利益54億円、親会社株主に帰属する当期純利益37
      億円と予想しております。
    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下
      「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ① 財政状態及び経営成績の状況
       当期の経営成績の状況
                                                 (単位:百万円)
                                          親会社株主に        1株当たり
                     売上高       営業利益        経常利益        帰属する       当期純利益
                                           当期純利益        (円、銭)
    当連結会計年度                  31,652        4,308        4,674        3,130       199.15
    前連結会計年度                  30,587        4,432        4,689        3,017       192.51

    前年同期間増減率(%)                    3.5       △2.8        △0.3         3.8        3.4

        当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の行動制限緩和により、コロナ禍からの緩

       やかな持ち直しが続く一方、ウクライナ情勢の長期化や世界的なエネルギー・食料価格の高騰、世界経済の回復
       が鈍化している影響を受け、先行きは不透明な状況となっております。
        このような環境のもと、今後の需要拡大を見据え、展示場の新規開設や拡充、製造拠点拡大のための積極的な
       投資を行ってまいりました。
        その結果、当連結会計年度における売上高は316億5千2百万円(前年同期比3.5%増)、営業利益は43億8百万
       円(前年同期比2.8%減)、経常利益は46億7千4百万円(前年同期比0.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益
       は、31億3千万円(前年同期比3.8%増)となりました。
        セグメント別の概要は次のとおりであります。

                                                 (単位:百万円)
                         報告セグメント
                                                   連結損益
                      モジュール・                       調整額
               ユニット              建設機械
                                                  計算書計上額
                      システム建築                 計
               ハウス事業              レンタル事業
                        事業
    売上高             26,332        4,196       1,123       31,652          -     31,652
    営業利益              3,907        366        84      4,358        △50       4,308

       (ユニットハウス事業)

        ユニットハウス事業におきましては、販売は常設展示場の品揃え強化の徹底、並びに全国一斉キャンペーンを
       実施し、個人、法人のいずれも販売拡大に努めてまいりました。レンタルは引き続き堅調な需要に対応するため
       自社工場を新設して生産能力を増強。年間を通じて高い稼働率で推移しました。
        その結果、当事業のセグメント売上高は263億3千2百万円(前年同期比4.5%増)となりました。またセグメン
       ト利益は39億7百万円(前年同期比1.7%増)となりました。
       (モジュール・システム建築事業)
        モジュール・システム建築事業におきましては、7月に埼玉に開設したモジュール建築展示場を皮切りに、従
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       来の展示場のリニューアルも含め、全国で7つのモジュール建築展示場を開設し、新たな需要の喚起と受注拡大
       に努めてまいりました。
        その結果、当事業のセグメント売上高は41億9千6百万円(前年同期比0.6%減)となりました。また、セグメン
       ト利益は3億6千6百万円(前年同期比25.2%減)となりました。
       (建設機械レンタル事業)
        建設機械レンタル事業におきましては、建設市場の工事発注金額は減少傾向が続きましたが、地域に密着した
       営業活動の強化に取り組んでまいりました。
        その結果、当事業のセグメント売上高は11億2千3百万円(前年同期比4.0%減)となりました。また、セグメン
       ト利益は8千4百万円(前年同期比41.0%減)となりました。
       当期の財政状態の状況

       (資産)
        当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ2億2千5百万円減少し、234億2千8百万円
       となりました。その主な要因は、契約資産が7億2千6百万円、原材料及び貯蔵品が5億9千3百万円、商品及
       び製品が5億8千4百万円、それぞれ増加した一方、現金及び預金が19億2千4百万円、売掛金が3億1百万円
       それぞれ減少したこと等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ31億2千9百万円増加
       し、353億7千8百万円となりました。その主な要因は、貸与資産が17億7千3百万円、建物及び構築物が9億8
       千8百万円、土地が2億5千8百万円、投資有価証券が2億1千7百万円それぞれ増加した一方、繰延税金資産
       が1億3千8百万円減少したこと等によるものであります。
        この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ29億4百万円増加し、588億6百万円となりました。
       (負債)
        当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ4億3千4百万円増加し、52億4千6百万円
       となりました。その主な要因は、契約負債が2億8千3百万円、未払金が1億1千8百万円それぞれ増加したこ
       と等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ1百万円減少し、8千万円となりました。
        この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億3千3百万円増加し、53億2千6百万円となりました。
       (純資産)
        当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ24億7千1百万円増加し、534億8千万円と
       なりました。その主な要因は、利益剰余金が21億8百万円、その他有価証券評価差額金が3億1千2百万円それ
       ぞれ増加したこと等によるものであります。
        この結果、自己資本比率は、90.9%となりました。
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      ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に関する情報
        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ19億2千4
       百万円減少し、108億7千万円となりました。
        当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果得られた資金は、5億2千4百万円(前年同期比76.2%減)となりました。主な増加要因は税金
       等調整前当期純利益が46億1千6百万円、減価償却費が32億5千7百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の
       取得による支出が47億9百万円、法人税等の支払額が15億3千1百万円、棚卸資産の増加額が12億9千2百万円
       等によるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果使用した資金は14億2千7百万円(前年同期比56.0%減)となりました。その主な要因は社用資
       産の取得による支出が14億8千5百万円によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果使用した資金は10億2千2百万円(前年同期比171.0%増)となりました。その主な要因は配当金
       の支払額が10億2千1百万円によるものであります。
      ③ 生産、受注及び販売の実績

       a.生産実績
         当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                   当連結会計年度

                                  (自    2022年4月1日
             セグメントの名称                                    前年同期比(%)
                                  至   2023年3月31日       )
    ユニットハウス事業(百万円)                                        8,567          117.4
    モジュール・システム建築事業(百万円)                                         739         129.1

              合計(百万円)                              9,307          118.2

     (注) 金額は、製造原価であります。
       b.受注実績

         当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
      セグメントの名称             受注高(百万円)          前年同期比(%)         受注残高(百万円)          前年同期比(%)

    モジュール・システム
                         3,881         93.1            594        65.4
    建築事業
         合計                3,881         93.1            594        65.4
     (注) ユニットハウス事業については見込み生産を行っているため、受注実績を記載しておりません。
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       c.販売実績
         当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                   当連結会計年度

                                  (自    2022年4月1日
             セグメントの名称                                    前年同期比(%)
                                  至   2023年3月31日       )
                        販売収入                    12,649          112.9
    ユニットハウス事業(百万円)                   レンタル収入                    13,683           97.8

                          計                 26,332          104.5

    モジュール・システム建築事業(百万円)                                        4,196          99.4

    建設機械レンタル事業(百万円)                                        1,123          96.0

              合計(百万円)                              31,652          103.5

     (注) 総販売実績に対する割合が100分の10以上となる販売先はありません。
     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
        連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについ
       ては、第5 経理の状況 1              連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のと
       おりであります。
      ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       a.経営成績等
        1) 財政状態
         (資産合計)
          当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ29億4百万円増加の588億6百万円(前連結会計
         年度末は559億2百万円)となりました。
          流動資産は234億2千8百万円(前連結会計年度末は236億5千3百万円)となりました。これは主に、契約
         資産が7億2千6百万円、原材料及び貯蔵品が5億9千3百万円、商品及び製品が5億8千4百万円、それ
         ぞれ増加した一方、現金及び預金が19億2千4百万円、売掛金が3億1百万円それぞれ減少したこと等によ
         るものであります。
          固定資産は、353億7千8百万円(前連結会計年度末は322億4千8百万円)となりました。これは主に、貸
         与資産が17億7千3百万円、建物及び構築物が9億8千8百万円、土地が2億5千8百万円、投資有価証券
         が2億1千7百万円それぞれ増加した一方、繰延税金資産が1億3千8百万円減少したこと等によるもので
         あります。
          当社グループは、鉄骨を主構造とするユニットハウス、プレハブ・システム建築の製造・販売及び請負工
         事業をコア事業として営んでおります。コア事業の拡大と事業効率の向上によって、当社グループ事業全体
         の発展を図るとともに、全国すべての地域において貢献できる企業としての確固たる事業基盤を構築するた
         めに、取引先との協力関係の更なる強化及び構築を進めております。また、ユニットハウス事業の主要資産
         である貸与資産は、前連結会計年度から増加しています。これは貸与レンタルと中古資産の販売強化を図る
         ため生産棟数を強化したことによります。ユニットハウス事業は現況において、収益のコア事業であり、販
         売収入・レンタル収入の強化とともに、貸与資産の増加に今後も取り組んでまいります。
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         (負債合計)
          当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億3千3百万円増加の53億2千6百万円(前連
         結会計年度末は48億9千3百万円)となりました。
          流動負債は52億4千6百万円(前連結会計年度末は48億1千1百万円)となりました。これは主に、契約負
         債が2億8千3百万円、未払金が1億1千8百万円増加したこと等によるものであります。
          固定負債は8千万円(前連結会計年度末は8千1百万円)となりました。
         (純資産)
          当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ24億7千1百万円増加の534億8千万円(前連
         結会計年度末は510億9百万円)となりました。これは主に、利益剰余金が21億8百万円、その他有価証券評
         価差額金が3億1千2百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は、
         90.9%となりました。
        2) 経営成績

         (売上高)
          当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度に比べ10億6千5百万円増加の316億5千2百万円とな
         りました。
          前連結会計年度比においては、ユニットハウス事業が4.5%増加、モジュール・システム建築事業が
         0.6%、建設機械レンタル事業は4.0%のそれぞれ減少となりました。前向きな設備投資が回復基調にあるな
         か、販売による売上が向上した成果であります。モジュール・システム建築事業は第二のコア事業に育てる
         過程の成果であり、受注高拡大に向け提案力・販売力を向上するため新規出店や店舗リニューアルによる営
         業活動を強化してまいります。
         (売上原価、販売費及び一般管理費)
          売上原価は、前連結会計年度に比べ7億2千3百万円増加の187億9千万円となりました。
          当連結会計年度の原価率は59.4%、前連結会計年度は59.1%と0.3%増加となりました。売上高の伸張と売
         上原価の伸張は売上原価圧縮にて反比例的に推移するものの、昨今の資材高騰による原価上昇を受け、段階
         的な価格転嫁を行い原価率上昇の抑制に努めました。
          販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ4億6千4百万円増加の85億5千3百万円となりまし
         た。
          売上高の伸張と販売費及び一般管理費の伸張は比例的に推移しております。
          前連結会計年度に比べ増加している広告宣伝費は、ブランディングを目的としてテレビCMやWEB広告
         を継続しております。運送費はユニットハウス事業の旺盛なレンタル対応に向けた物流体制を構築するうえ
         で、稼働ピークを迎える前に、計画的に自社工場より不足予定地域へ移動運送したことにより、増加してお
         ります。
         (親会社株主に帰属する当期純利益)
          当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度末に比べ1億1千3百万円
         増加の31億3千万円となりました。
          営業外収益において、受取配当金が2億8千6百万円、受取補償金が4千3百万円となりました。
          営業外費用、特別利益、特別損失において特筆すべき事項はありません。
          当社グループのセグメントの概要については、「(1)経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績
         の状況」に記載のとおりであります。
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       b.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
         当社グループの経営に影響を与える要因としましては、公共工事予算並びに民間設備投資金額の推移があり
        ます。公共投資は前年と比較して底堅く推移しており、民間設備投資についても新型コロナウイルス感染症対
        策と社会経済活動の両立を進める動きが本格化しており、回復基調を維持するものの資材価格の高騰や国際情
        勢の動向等不安定な状況が予想されます。
         建設業界におきましては、新型コロナウイルス感染収束後の補正予算の期待から、一時的な受注環境の好転
        は期待されるものの、資材高騰や、国際情勢の先行きが不透明なことから、経営環境は予断を許さない状況が
        予想されます。
         なお、主要な取り組みにおける成果としては、民間受注と官公庁受注の売上高計画達成率は51.2%、展示場
        受注の売上計画達成率は100.9%となっており、当社グループは、着実に売上高計画を達成すべく、モジュール
        ベース(モジュール建築、ユニットハウスの大型総合展示場)、サテライト(小型の展示場)の大幅増設による販
        売網の拡大を図るとともに、3D見積りシステムを導入しスピード感のある提案力の強化も図ってまいりま
        す。また、技術者の育成に着眼をおき、社員の資格取得を積極的に支援することで技術者不足の解消に努めて
        まいります。また、モジュール・システム建築事業のさらなる拡大のためのM&Aや協業体制の推進による人
        材確保や人材の効率化を図ります。
         レンタル事業における主要な取り組みにおける成果としては、稼働率計画達成率は93.9%となっており、計
        画を達成すべく豊富な手元資金を背景に拡大する需要に対応し、貸与資産への設備投資を積極的にスピード感
        をもって行ってまいります。
         ユニットハウス事業、モジュール・システム建築事業での、低層建築市場における「軽量鉄骨ゼネコン」と
        しての確立を目指してまいります。
       c.資本の財源及び資金の流動性

         当社の資金需要の主なものは、設備投資や投資から回収まで数年を要する貸与資産などの長期資金需要と、
        製品製造のための原材料の購入のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の運転資金需要であります。
         当社の資本の財源及び流動性については、事業活動に必要な現金を安定的に確保することを基本としてお
        り、資金調達につきましては自己資金を基本としております。
    5  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    6  【研究開発活動】

      特記すべき事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当連結会計年度における設備投資は                6,309   百万円で、その主なものは、貸与資産の取得4,709百万円であります。
      上記の設備資金は自己資金により賄いました。
    2 【主要な設備の状況】

      当社グループにおける主要な設備(2023年3月31日現在)は、以下のとおりであります。
       提出会社
                                   帳簿価額(百万円)

      事業所名
            セグメントの                                        従業員数
                   設備の内容
              名称                                       (人)
      (所在地)
                               建物及び      土地
                          貸与資産                 その他      合計
                                構築物    (面積千㎡)
             ユニットハ
    伊達営業所
             ウス事業                          1,018
    (北海道伊達市)               販売設備         404     189           13    1,625      18
             建設機械レ                           (98)
    他3営業所等
             ンタル事業
             ユニットハ
    結城工場        ウス事業
                                      4,563
    (茨城県結城市)        モジュー      生産設備          ―    1,094            91    5,748      73
                                       (285)
    他8工場        ル・システ
             ム建築事業
    東京支店
    (東京都
                                      1,676
              同上     販売設備        11,136      1,122            40   13,977      370
                                       (217)
    千代田区)
    他60営業所等
    本社
                                        82
    (東京都
               ―    本社設備          ―     30           66     180     45
                                       (18)
    千代田区)
     (注)   1.帳簿価額のうち「その他」は、「機械及び装置」、「車両運搬具」及び「工具、器具及び備品」でありま
         す。
       2.上記の他、土地及び建物について、貸与資産のストックヤード等を賃借しており、その年間の賃借料は
         1,163百万円であります。
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    3  【設備の新設、除却等の計画】
      当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設
     備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定に当たってはグループ会議において提出会社
     を中心に調整を図っております。
      なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。
     重要な設備の新設

                            投資予定金額                  着手及び完了予定年月
       会社名
              セグメント
       事業所名              設備の内容                 資金調達方法
               の名称
                           総額
                               既支払額
       (所在地)
                                              着手      完了
                               (百万円)
                          (百万円)
              ユニット
                    貸与ハウス        4,600       ―    自己資金       2023年4月      2024年3月
              ハウス事業
              ユニット
              ハウス事業
     株式会社ナガワ
                    工場等設備        1,500      248     同上       同上      同上
              モジュー
    (東京都千代田区)
              ル・システ
              ム建築事業
              建設機械レ
                    貸与機械         200      ―     同上       同上      同上
              ンタル事業
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    30,000,000

                計                                   30,000,000

      ② 【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所名又は
        種類                                            内容
                発行数(株)          発行数(株)
                                 登録認可金融商品取引業協会名
              ( 2023年3月31日       )  (2023年6月20日)
                                    東京証券取引所           単元株式数
      普通株式           16,357,214          16,357,214
                                     プライム市場           100株
        計          16,357,214          16,357,214            ―            ―
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式              資本金増減額                     資本準備金

                                            資本準備金増
                                     資本金残高
                       発行済株式
                                              減額
        年月日        総数増減数                                    残高
                       総数残高(株)
                                      (百万円)
                                             (百万円)
                  (株)             (百万円)                     (百万円)
    2004年7月9日             △280,000       16,357,214           ―     2,855        ―     4,586
     (注) 上記の減少は、利益による自己株式の消却によるものであります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2023年3月31日       現在
                      株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等
                                                   株式の状況
           政府及び
                           その他                個人
                     金融商品
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者
                           の法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              ―     17     21     259     121      4   6,769     7,191       ―
    (人)
    所有株式数
              ―   36,204      3,159     19,463     31,846        2   72,767     163,441      13,114
    (単元)
    所有株式数
              ―    22.15      1.93     11.91     19.49      0.00     44.52     100.00        ―
    の割合(%)
     (注) 自己株式633,507株は「個人その他」に6,335単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しておりま
        す。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2023年3月31日       現在
                                                  発行済株式
                                                  (自己株式を
                                                   除く。)の
                                           所有株式数
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)
                                                  総数に対する
                                                  所有株式数
                                                  の割合(%)
    髙橋 修                東京都品川区                          2,011        12.79
    THE  SFP  VALUE   REALIZATION
                    P.O.   BOX  309,UGLAND      HOUSE,GEORGE       TOWN
    MASTER    FUND   LIMITED
                    GRAND   CAYMAN,KY1-1104        CAYMAN    ISLANDS           1,678        10.67
    (常任代理人 立花証券株式
                    (東京都中央区日本橋茅場町1-13-14)
    会社)
    日本マスタートラスト信託銀行
                    東京都港区浜松町2-11-3                          1,525        9.69
    (信託口)
    髙橋 学                東京都品川区                          1,000        6.35
    菅井 賢志                埼玉県さいたま市大宮区                           741       4.71

    株式会社北洋銀行                北海道札幌市中央区大通西3-7                           683       4.34

    株式会社三菱UFJ銀行                東京都千代田区丸の内2-7-1                           610       3.87

    THE  CHASE   MANHATTAN     BANK,
                    WOOLGATE     HOUSE,COLEMAN       STREET    LONDON
    N.A.   LONDON    SPECIAL    OMNIBUS
                    EC2P   2HD,   ENGLAND                      542       3.45
    SECS   LENDING    ACCOUNT
                    (東京都港区港南2-15-1)
    (常任代理人 株式会社みずほ銀
    行)
                    埼玉県さいたま市大宮区下町3-7-1-
    有限会社エヌ・テー商会                                           492       3.13
                    F2905
    髙橋 悦雄                埼玉県さいたま市西区                           475       3.02
           計                   ―                9,760        62.07

     (注) 上記のほか、自己株式が633千株あります。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                               2023年3月31日       現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ―          ―             ―

    議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―             ―

    議決権制限株式(その他)                    ―          ―             ―

                    普通株式      633,500

    完全議決権株式(自己株式等)                               ―             ―
                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                                157,106            ―
                         15,710,600
                    普通株式
    単元未満株式                               ―             ―
                           13,114
    発行済株式総数                    16,357,214          ―             ―
    総株主の議決権                    ―            157,106            ―

     (注) 「完全議決権株式(自己株式等)」は、全て当社保有の自己株式であります。
      ② 【自己株式等】

                                               2023年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
                                                  総数に対する
     所有者の氏名又は名称               所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計     所有株式数の
                                                    割合
                                (株)       (株)       (株)
                                                    (%)
                 東京都千代田区丸の内一
       株式会社ナガワ                          633,500         ―    633,500        3.87
                 丁目4番1号
          計             ―          633,500         ―    633,500        3.87
    2 【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】           会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通
                  株式の取得
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(数)             価額の総額(円)
    当事業年度における取得自己株式                                   5,419             969,830

    当期間における取得自己株式                                   1,100                ―

     (注)   1.当期間における取得自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
         買取りによる株式及び譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
       2.当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
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     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                           当事業年度                   当期間

           区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (円)                  (円)
    引き受ける者の募集を行った
                            ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                        ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、
    会社分割に係る移転を行った                        ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    その他
     (当社従業員に対する譲渡制限付
                           6,500      50,960,000             ―         ―
     株式報酬としての自己株式の処
     分)
    保有自己株式数                     633,507            ―      634,607            ―
     (注)   1.当期間における処理自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売
         渡による株式は含まれておりません。
       2.当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
         買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
       3.当事業年度におけるその他(当社従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)は、2023年1
         月30日の取締役会決議により実施した譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分であります。
    3 【配当政策】

      当社は、建築・販売事業とレンタル事業から成り立っており、レンタル事業については投資から回収まで数年を要
     する事業特性から、業績の伸長を踏まえ、かつ将来の事業展開・設備投資等を長期的・総合的に勘案した上で、各期
     の利益配分を検討させていただくことを基本方針としています。
      当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
      これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
      これに基づき、将来の設備投資動向等の資金需要を睨みつつ、概ね『総還元性向※』30%を目安とし、増配や自己
     株式の取得を行うなど株主の皆様への還元を行ってまいります。
      当事業年度の配当につきましては、中間配当を行いませんでした。期末配当につきましては1株につき普通配当60
     円、年間配当60円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向(連結)は、30.1%、
     総還元性向(連結)は30.2%となりました。
      内部留保資金につきましては、長期的視点に立って市場のさらなるシェア拡大のため、引き続き貸与資産の拡充・
     更新投資を行うとともに、生産効率の改善投資やユニットハウスの一般市場開拓に向けた新商品・新工法の開発及び
     営業物流体制の強化のための投資に振り向けてまいりたいと考えております。
      当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権
     者に対して会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる。」旨を定款に定めておりま
     す。
      なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                             配当金の総額               1株当たり配当額

             決議年月日
                              (百万円)                 (円)
        2023年6月20日
                                      943                60.0
        定時株主総会
         ※ 総還元性向:純利益に対する配当と自己株式取得の合計額の比率
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、健全かつ長期的展望に基づく成長を実現するには、正確な情報把握と迅速な意思決定が重要であると
       認識しております。また、法令遵守の重要性が増している状況を鑑み、役員・社員行動規範を定め高い企業倫理
       を保つことに努めております。さらに情報開示の即時化にも努めております。
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       イ.企業統治の体制の概要
         当社は、法律上の機関である、株主総会、取締役会、監査役(会)、会計監査人を設置しております。取締役
        会は代表取締役社長が議長となり、原則毎月1回開催しており、監査役は取締役からの報告を求めたり、必要
        に応じて意見陳述を行い健全性や有効性を高めております。ほかの機関としましては、内部監査室を設置して
        おり業務の監査を行い、その状況を監査役へ報告しております。
         なお、各機関の提出日現在における体制は下記のとおりです。
         取締役会:代表取締役会長髙橋修、代表取締役社長(議長)新村亮、常務取締役濱野新大、常務取締役菅井賢
              志、取締役溝口真樹、社外取締役木之瀨幹夫、同猪岡修治、同西田英樹、同高橋淳子
         監査役会:常勤監査役(議長)髙橋学、社外監査役鳥海隆雄、同本橋信隆
       ロ.企業統治の体制を採用する理由
         当社の取締役会は、社外取締役4名、社外監査役2名が審議に参加しており、経営の透明性と健全性を確保
        することに努めております。また、常勤監査役1名を含めた3名の監査役会による各取締役の業務執行に対す
        る適正な監査など、意思決定及び管理監督が有効かつ十分に機能する監査体制を構築しております。
      ③ 企業統治に関するその他の事項

        当社グループの内部統制システムとしましては、取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその
       他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機能と位置付けております。業務執行に
       ついてはそれぞれの事業部門に取締役を配し責任と権限を与え、経営の役割を明確にし、経営の効率的な運営を
       図っております。
       イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         取締役の職務執行が適正かつ健全に行われるため、取締役会、役員部長連絡会等の会議体による審議、意思
        決定までのプロセスにおいて相互牽制を図っております。
       ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
         取締役会議事録を文書管理規程等の内規に従い保存、管理しております。
       ハ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
         当社の、会議体には「役員部長連絡会」「ブロック長会議」「各ブロック所長会議」「製造会議」などを定
        期的に開催し、重要な情報伝達、リスクの未然防止を目指すほか、各部門の業務執行状況を監督・指導してお
        ります。この他、必要に応じ組織を横断した「各種委員会」を組織します。
         子会社につきましては、親会社内部監査部門の定期的監査を実施し重要な情報伝達、リスクの未然防止を
        図っております。
       ニ.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         組織規程・業務分掌規程等に基づき取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備しております。
         また、原則として毎週1回、正確な情報把握と迅速な意思決定を図るため「役員部長連絡会」を開催してお
        り、スピーディに情報が伝達できる体制としております。
         子会社につきましては、月次にて、子会社から定期報告を受けているほか、経営上の重要事項については、
        都度相談及び報告を受ける体制としております
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       ホ.当社の使用人並びに子会社の取締役等の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
        の体制
         当社の機関である内部監査室は、職務執行の監査を監査計画に基づき行っており、内部牽制、規則・規程の
        運用管理などの監査を行っております。監査の結果は、役員部長連絡会及び監査役に報告する体制としており
        ます。
         子会社につきましては、親会社の内部統制手法を活用し、内部統制状況の改善を行っております。
       ヘ.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
         子会社を管理する部署を設置し、子会社からの業務報告及び情報の収集ができる体制としております。
       ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び使用人
        の取締役からの独立性に関する事項
         当社の機関である内部監査室(人員2名)は、監査計画に基づいて業務活動における、内部牽制、規則・規程
        の運用管理などの監査を行っております。なお、内部監査室の任命・異動・評価・懲戒に関しては、監査役と
        取締役が協議により決定がされ、内部監査室は、取締役の指揮命令権が及ばない体制としております。
       チ.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
         取締役、使用人及び子会社を管理する部署は、当社及び子会社の職務執行に関して重大な法令・定款違反も
        しくは不正行為の事実並びに会社へ著しい損害を及ぼすおそれがある事実を知ったとき、又は、業務執行に関
        して報告を求められたときは、速やかに、監査役に報告します。
         また、監査役へ報告した者に対し、報告を理由とした不利な取扱いを禁止しております。
       リ.監査役の職務の執行に生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又
        は債務の処理に係る方針に関する事項
         監査役より職務執行に必要と認められる費用の請求があった場合、当社が負担しております。
       ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         監査役は取締役会や他の重要な会議に出席や、重要な文書を閲覧できることを確保しており、さらに、会計
        監査人とも定期的に情報交換できる体制としております。
      ④ 取締役の定数

        当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
      ⑤ 剰余金の配当等の決定機関

        当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって
       毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
      ⑥ 自己株式取得の決定機関

        当社は、資本効率向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取
       締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款に定めております。
      ⑦ 株主総会の特別決議要件

        当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、
       議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上
       をもって決議を行う旨を定款で定めております。
      ⑧ 取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
       席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によ
       らないものとする旨を定款に定めております。
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      ⑨ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について
        当社は、2018年6月19日開催の第54期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
       益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
       本方針(会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)並びに基本
       方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
       (会社法施行規則同条同号ロ(2)において定義されるものをいいます。)として、当社株券等の大規模買付行為への
       対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を導入し、2022年6月21日開催の第58期定時株主総会にお
       いてご承認いただき、継続及び一部変更をしております。その内容は次のとおりであります。
       (A)  当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
         上場会社である当社の株券等は、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められているため、当社は、
        当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方について、最終的には、株主の皆様の意思に基づいて
        決定されることを基本とすべきと考えております。そのため、会社の支配権の移転を伴う当社株券等の大規模
        買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づいて行われるべきと考えております。ま
        た、当社は、当社株券等の大規模買付けが行われる場合であっても、それが当社の企業価値ひいては株主の皆
        様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。
         しかしながら、事前に対象者の取締役会の賛同を得ずに実施される上場株券等の大規模買付けの中には、株
        券等を買い集め、濫用的な会社運営を行い、多数派株主として自己の利益を追求することのみを目的とするも
        の、又は、株主の皆様に株券等の売却を事実上強要し、若しくは、株主の皆様を真の企業価値を反映しない廉
        価で株券等を売却せざるを得ない状況におくような態様によるもの等、企業価値ひいては株主の皆様の共同の
        利益を毀損するおそれのある株券等の大規模買付けも見受けられます。
         当社といたしましては、このような当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれのある当
        社株券等の大規模買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考
        えております。そのため、このような者による当社株券等の大規模買付けに対しては、必要かつ相当な対応措
        置を採ることで、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
       (B)  基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
         当社は、上記基本方針の実現に資する取組みとして、以下の各取組みを実施しております。
        (a)  企業価値向上への取組み
         ア.当社の企業価値の源泉
           当社は創業以来、「明るく・元気に・前向きに」という経営理念のもと、誠実な経営を通してお客様と
          地域社会から信頼される企業づくりを目指し、当社の主力製品であるユニットハウス「スーパーハウス」
          の企画・製造・販売・レンタルを中心に、ユニットハウス業界のトップメーカーとしての地位を不動のも
          のとしてまいりました。当社の企業価値の源泉は、下記のとおりであります。
          (ア)高い技術力に裏打ちされた製品のブランド力
            当社の主力製品であるユニットハウス「スーパーハウス」は、2023年3月時点で、おかげさまで国内
           累計約66万棟の生産実績を有しております。
            当社の「スーパーハウス」は、建物寸法が1㎜基準と緻密に設定されていること、製品の工場製造比
           率が90%以上であること、品質管理マネジメントシステムISO9001(本社製造技術本部・結城工場)を取得
           していることから、高い品質水準を有するものと自負しております。また、当社の石狩工場・仙台工
           場・結城工場・東員工場・京都工場・福岡工場においては、国土交通大臣指定の性能評価機関である株
           式会社日本鉄骨評価センターによる鉄骨性能評価制度の「Rグレード」の認定を取得しており、これら
           も当社製品の高い品質水準に寄与しているものと考えております。
          (イ)健全な財務体質
            当社は、自己資本比率について、2023年3月期(第59期)では90.9%、2022年3月期(第58期)では
           91.2%、2021年3月期(第57期)では90.0%、2020年3月期(第56期)では89.5%、2019年3月期(第55期)
           では91.3%という水準を維持しております。このように、当社は、高い自己資本比率を有しており、健
           全な財務体質であるといえます。
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         イ.企業価値向上に向けた取組み
           当社は、上記アに記載した企業価値の源泉を礎としつつ、中長期的な企業価値の向上に向けて、以下の
          取組みを実践しております。
          (ア)製品開発について
            当社は、「お客様のニーズを最大限反映した製品」の開発を推進しております。当社は、当社製品に
           ついて、お客様にとっての「快適性」、「安心・安全性」、「低コスト」を追求することで他社との差
           別化を図っております。このような他社との差別化を実現するべく、当社はお客様に対して当社の製品
           やサービスに対するアンケートを実施しており、かかるアンケート結果を踏まえ、お客様のご要望を今
           後の製品開発やサービスに反映させるものとしております。
            また、当社は、当社製品の製造・販売・レンタルを一貫して行っていることから、当社製品の販売先
           やレンタル先であるお客様より直接頂戴したご意見やご要望を、製品の開発・製造に直接かつ即座に反
           映することが可能となっております。
          (イ)成長分野への積極的投資
            当社は、従来からの主力事業であるユニットハウス事業に加え、モジュール・システム建築事業に対
           する積極的な投資を行うものとし、モジュール・システム建築事業の今後の成長に取り組んでおりま
           す。
          (ウ)人材育成への取り組み
            当社では、「明るく・元気に・前向きに」という経営理念を実践し中長期的に当社の成長を支える基
           幹となる人材を育成するべく、人材育成にも積極的に取り組んでおります。
            具体的には、当社は、毎年新入社員を対象とした合同研修を実施しており、当社の経営理念をはじ
           め、当社事業についての理解を深めるべく新入社員の教育を実施しております。また、役職別の研修制
           度も整備しており、従業員のキャリア育成にも積極的に取り組んでおります。
            さらに、当社は、従業員に対して資格の取得を奨励する制度として、資格取得に要する諸費用のうち
           半額の補助金の支給等を行っております。
          (エ)社会貢献活動
            当社は、自社の成長のみならず、当社を取り巻くお客様、地域社会などのすべてのステークホルダー
           の皆様に貢献し、社会から必要とされる企業となることが重要であると考えております。
            このような観点から、当社としては、これまで東日本大震災や熊本地震をはじめとする自然災害に際
           して、被災者の方々のための応急仮設住宅の建設に取り組むなど、社会貢献活動にも積極的に従事をし
           ております。
        (b)  コーポレート・ガバナンスの充実のための取組み
         ア.企業統治体制の状況
           当社は、監査役制度を採用しており、計3名の監査役のうち、常勤監査役1名、社外監査役2名となっ
          ております。監査役は取締役会をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監
          査人並びに取締役からの報告を受けるなど、厳正な監査を行っております。
           また、当社は経営の透明性、公正性を高めるべく、社外取締役4名を選任しております。当該社外取締
          役は経営陣から独立した立場で経営に関する監視・監督を実施しております。
         イ.内部統制システムの整備状況
           当社グループの内部統制システムといたしましては、取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた
          事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機能と位置付けており
          ます。業務執行についてはそれぞれの事業部門に取締役を配し責任と権限を与え、経営の役割を明確に
          し、経営の効率的な運営を図っております。そのほかに、当社においては「役員部長連絡会」、「ブロッ
          ク長会議」、「各ブロック所長会議」、「製造会議」などを定期的に開催し、重要な情報伝達、リスクの
          未然防止を目指すほか、各部門の業務執行状況を監督・指導しております。
         ウ.内部監査及び監査役監査の状況
           当社の内部監査及び監査役監査の組織は、独立組織として内部牽制、規則・規程の運用管理など教育指
          導機能を持たせた監査室を設置(人員2名)しております。
           監査室は、内部監査を担当し、必要な監査・調査を定期的に実施しており、監査の結果は役員部長連絡
          会に報告されております。また、コンプライアンス経営の一環として、内部通報の窓口としてもその活用
          を図っており、監査役は随時この内部監査に参加し、内部監査状況の監査を監視することができます。
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         エ.リスク管理体制の整備状況
           当社は安定的な生産体制を確保するため、主要資材について製造部門の購買部署が国内の複数の供給元
          と密接な連携を図るとともに、自社工場と委託工場の2元体制を敷き、需要の増減や季節変動に対応して
          お ります。また、環境保全、作業並びに設備の安全・衛生、製造及び物流における品質・サービスの向上
          を図るため、製造会議、運送会議、各ブロック所長会議において、適宜これら現場改善指導の講習を行っ
          ております。
           その他、経営に係るさまざまな事業並びに法務リスクにつきましては、内部監査部門である監査室及び
          各部との密接な連携を通じ、管理強化に努めております。
           なお、自然災害、事件、事故等明らかに会社経営に重大な影響を与える、又は与える可能性のある異常
          事態発生に備え、全社緊急連絡網による緊急連絡体制並びに緊急対応体制を整備しております。
       (C)  基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
        の取組み
        (a)  本プラン導入の目的
          本プランは、基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、又は向上さ
         せることを目的として導入されたものです。
          当社は、当社株券等に対する大規模買付けが一定の合理的なルールに従って行われるよう、株券等の大規
         模買付けの提案がなされた場合における情報提供等に関する一定のルールを設定するとともに、基本方針に
         照らして不適切な者によって大規模買付けがなされた場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の方
         針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、対抗措置の発動手続等を定めた本プランを導入
         することにいたしました。
        (b)  本プランの概要
          本プランは、当社に対する買収等(当社が発行する株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保
         有割合が20%以上となる買付け等又は当社が発行する株券等について、公開買付け後の公開買付者の株券等
         の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け)が行われる場合
         に、当社取締役会が、買収等を行おうとする者又は買収等の提案を行う者(併せて、以下「買収提案者等」と
         いいます。)に対して、買収提案者等及び買収等に関する情報の提供を求め、当社取締役会から独立した社外
         者のみから構成される特別委員会による勧告を最大限尊重して、当該買収等について評価・検討し、買収提
         案者等との買収条件に関する交渉や株主の皆様への代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動
         するための手続であります。
          本プランの有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、2022年6月21日開催の第58期定時株主総会にお
         いて承認された時点から、承認後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結
         の時までとします。
          但し、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会又は当社の株主総会で選任された取締役で構成され
         る当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止される
         ものとします。
       (D)  各取組みについての当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
        (a)  上記(B)について
          上記(B)に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確
         保・向上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
          したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうもので
         はありません。
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        (b)  上記(C)について
          当社は、上記(C)の取組みは、基本方針に沿うものであり、また、買収防衛策に関する指針の要件を完全に
         充足していること、株主意思を重視するものであること、独立性の高い特別委員会の判断の重視と情報開示
         の仕組みがあること、合理的な客観的要件が設定されていること、デッドハンド型やスローハンド型買収防
         衛策ではないこと等の理由から、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員
         の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
          本プランの詳細につきましてはインターネット上の当社ウェブサイトのニュース(2022年5月13日)に掲載
         しております。
          (アドレス https://group.nagawa.co.jp/news/auto_20220513546679/pdfFile.pdf)
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
      男性  11 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             8.3  %)
                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                     (百株)
                              1985年4月      富士通株式会社入社
                              1988年1月      当社入社
                              1995年4月      企画室課長
                              1998年4月      製造部次長兼企画室次長
                              1998年6月      取締役企画室長
                              1999年4月      取締役第一営業本部長兼営業開発
                                    部管掌
                              2001年6月      専務取締役第一営業本部長兼営業
                                    開発部管掌
                              2002年4月      専務取締役第一営業本部長
                              2004年3月      株式会社建販代表取締役社長
                              2004年6月      代表取締役社長管理本部管掌
       代表取締役
                髙橋 修      1962年6月24日      生                      (注)4     20,112
                              2008年6月      代表取締役社長
        会長
                              2012年6月      PT.NAGAWA    INDONESIA
                                    INTERNATIONAL代表取締役社長
                              2012年10月      NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.代表取
                                    締役社長
                              2014年4月      PT.NAGAWA    INDONESIA
                                    INTERNATIONAL取締役
                                    NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.取締役
                              2016年4月      代表取締役社長兼管理本部長
                              2018年3月      NAGAWA   OY CONSTRUCTION
                                    Co.,Ltd.取締役
                              2018年4月      代表取締役社長
                              2023年4月      代表取締役会長(現任)
                              1998年4月      当社入社
                              2009年4月      企画室課長
                              2011年4月      企画室兼海外準備室課長
                              2014年4月      企画室長兼海外事業推進室長
                              2015年6月      取締役企画室長兼海外事業推進室
                                    長
                              2018年3月      PT.NAGAWA    INDONESIA
                                    INTERNATIONAL取締役
                                    NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.取締役
                                    NAGAWA   OY CONSTRUCTION
                                    Co.,Ltd.取締役(現任)
      代表取締役社長
                新村 亮      1975年4月4日      生                      (注)4      10
                              2018年4月      常務取締役管理本部長兼企画室長
      兼管理本部長
                                    兼海外事業推進室長
                              2019年4月      常務取締役管理本部長兼企画室長
                                    兼経理部長
                              2021年1月      常務取締役管理本部長兼企画室長
                                    兼経理部長兼海外事業推進室長兼
                                    システム開発室管掌
                              2022年4月      専務取締役管理本部長兼企画室長
                                    兼経理部長兼システム開発室管掌
                                    兼安全危機管理室管掌
                              2023年4月      代表取締役社長兼管理本部長(現
                                    任)
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                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                     (百株)
                              1995年4月      株式会社ナガワ建販入社(当社が
                                    吸収合併し解散)
                              2007年4月      当社入社
                              2011年4月      名古屋営業所所長
                              2013年4月      札幌営業所所長
       常務取締役
                              2017年4月      営業本部次長
               濱野 新大      1974年8月21日      生                      (注)4      12
       営業本部長
                              2019年4月      企画室部長兼海外事業推進室長
                              2019年6月      取締役企画室部長兼海外事業推進
                                    室長
                              2021年1月      取締役営業本部長
                              2023年4月      常務取締役営業本部長(現任)
                              1987年4月      NOK株式会社入社
                              1993年4月      当社入社
                              2003年4月      埼玉営業所所長
                              2005年4月      企画室部長
                              2005年6月      取締役企画室部長
                              2006年6月      取締役経理部長
                              2011年6月      常務取締役経理部長
                              2012年10月      常務取締役企画室部長兼
       常務取締役
               菅井 賢志      1965年3月27日      生                      (注)4     7,410
                                    海外準備室長
       技術本部長
                              2014年4月      常務取締役企画室管掌
                              2015年4月      常務取締役
                                    NAGAWA   DO BRASIL   INDÚSTRIA    DE
                                    CONSTRUÇÕES     MODULARES    LTDA.副
                                    社長
                              2017年4月      常務取締役製造技術本部長
                              2023年4月      常務取締役技術本部長
                                    (現任)
                              1996年4月      当社入社
                              2003年4月      富山営業所所長
                              2006年4月      金沢営業所所長
                              2008年4月      名古屋営業所所長
                              2011年4月      中部ブロック ブロック長
        取締役
                              2013年4月      NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.社長
               溝口 真樹      1972年9月1日      生                      (注)4      20
       製造本部長
                              2017年4月      関東第一ブロック ブロック長
                              2019年4月      執行役員営業本部部長
                              2022年4月      執行役員製造技術本部副本部長
                              2023年4月      執行役員製造本部長
                              2023年6月      取締役製造本部長(現任)
                              1995年5月      第二東京弁護士会入会
                                    鈴木・和田法律事務所入所
                              2001年4月      鈴木・和田・木之瀬法律事務所設
                                    立
                              2010年12月      鈴木綜合法律事務所代表弁護士
       社外取締役        木之瀨 幹夫       1960年12月18日      生                      (注)4      ―
                              2015年4月      関東弁護士会連合会理事
                              2015年6月      当社取締役(現任)
                              2020年2月      ミキオ・キノセ法律事務所代表弁
                                    護士(現任)
                              1972年4月      株式会社横河橋梁製作所入社(現
                                    株式会社横河ブリッジホールディ
                                    ングス)
                              2002年4月      株式会社横河システム建築取締役
                              2008年6月      株式会社横河システム建築代表取
       社外取締役        猪岡 修治      1949年12月9日      生                      (注)4       5
                                    締役社長
                              2016年6月      株式会社横河システム建築顧問
                              2017年9月      株式会社横河システム建築顧問退
                                    任
                              2018年6月      当社取締役(現任)
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                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                     (百株)
                              1987年3月      榮光会計事務所(現EY新日本有限
                                    責任監査法人)入所
                              1990年3月      公認会計士登録
                              2005年5月      新日本監査法人(現EY新日本有限
                                    責任監査法人)代表社員就任
       社外取締役        西田 英樹      1956年4月3日      生                      (注)4      ―
                              2017年6月      新日本有限責任監査法人(現EY新
                                    日本有限責任監査法人)退所
                              2017年7月      西田公認会計士事務所代表(現任)
                              2019年6月      当社取締役(現任)
                              1974年4月      東京国税局入局
                              2010年7月      目黒税務署副署長
                              2012年7月      国税庁東京派遣監察官主任監察官
       社外取締役        高橋 淳子      1956年3月22日      生                      (注)4      ―
                              2015年7月      江東西税務署署長
                              2017年12月      高橋淳子税理士事務所代表(現任)
                              2020年6月      当社取締役(現任)
                              1990年3月      当社入社
                              2001年3月      倶知安営業所所長
                              2003年11月      第二営業本部部長
                              2004年6月      取締役第二営業本部長
                              2007年4月      常務取締役営業本部副本部長
                              2008年4月      常務取締役営業本部北海道支社長
       常勤監査役         髙橋 学      1967年5月12日      生                      (注)5     10,000
                              2010年4月      常務取締役企画室部長
                              2011年4月      常務取締役企画室部長兼海外準備
                                    室長
                              2012年10月      常務取締役経理部長
                              2019年4月      常務取締役総務部長
                              2020年6月      上席執行役員総務部長
                              2021年6月      常勤監査役(現任)
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                                                           有価証券報告書
                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                     (百株)
                              1977年9月      ティエステック株式会社入社
                              1983年10月      朝日監査法人(現有限責任あずさ
                                    監査法人)入社(非常勤職員)
       社外監査役        鳥海 隆雄      1952年10月11日      生                      (注)5      ―
                              1987年4月      公認会計士 税理士鳥海公認会計
                                    士事務所代表(現任)
                              2003年6月      当社監査役(現任)
                              1971年6月      監査法人池田昇一事務所(現EY新
                                    日本有限責任監査法人)入所
                              1973年3月      公認会計士登録
                              1990年9月      センチュリー監査法人(現EY新日
                                    本有限責任監査法人)代表社員就
       社外監査役        本橋 信隆      1948年12月16日      生        任              (注)5      ―
                              2008年6月      新日本監査法人(現EY新日本有限
                                    責任監査法人)退所
                              2008年7月      公認会計士 税理士本橋信隆事務
                                    所代表(現任)
                              2012年6月      当社監査役(現任)
                            計                          37,569
     (注)   1.取締役 木之瀨幹夫、猪岡修治、西田英樹及び高橋淳子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり
         ます。
       2.監査役 鳥海隆雄及び本橋信隆は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
       3.常務取締役技術本部長 菅井賢志は、代表取締役会長 髙橋修の義弟であります。
         また、常勤監査役 髙橋学は、代表取締役会長 髙橋修の実弟であります。
       4.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
       5.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
      ② 社外役員の状況

        当社の社外取締役は4名であります。
        社外取締役木之瀨幹夫氏及び現所属事務所と当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して
       影響を与え得る取引関係はないと判断しております。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有している
       と判断しております。
        社外取締役猪岡修治氏は、株式会社横河システム建築の代表を歴任し、システム建築の知見に長けていること
       に加え、企業経営を統治する十分な見識を有しております。また、当社と株式会社横河システム建築の取引関係
       は軽微なものであることから、意思決定に対して影響を与え得ないと判断しております。なお、当社株式の保有
       は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。以上から、同氏は当社経営陣からの独立性を
       有しており、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
        社外取締役西田英樹氏はEY新日本有限責任監査法人に30年にわたり従事しており、会計・財務に関する高度な
       経験や知見を有しております。当社グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営
       の透明性を更に向上させる職務を、適切に遂行できると判断しております。なお、代表を務める西田公認会計士
       事務所と当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断
       しております。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
        社外取締役高橋淳子氏は東京国税局に入局し、長きにわたり従事しており、税務・会計に関する高度な経験や
       知見を有しております。当社グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明
       性を更に向上させる職務を適切に遂行できると判断しております。なお、代表を務める高橋淳子税理士事務所と
       当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断しており
       ます。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
        当社の社外監査役は2名であります。
        社外監査役鳥海隆雄氏及び現開設事務所と当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影
       響を与え得る取引関係はないと判断しております。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有していると
       判断しております。
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        社外監査役本橋信隆氏は、過去において当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属(新日本監査
       法人当時)しておりましたが、同氏が当社の会計監査業務その他の当社との取引に係る業務に一切関与したことが
       ないこと、すでに同監査法人を10年以上前に退所し、以降同監査法人とは利害関係がないこと、加えて同監査法
       人と関わりなく、当社の意思において同氏を監査役として招聘していることから、経営に対する独立性に問題は
       なく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
        当社は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から社外監査役を選任し、中立的・客観的な視点か
       ら監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執
       行の適法性を監査しています。また、会計監査人、内部監査担当部門等とともに、定期的な情報交換・意見交換
       を行い、監査の実効性を図っております。
        当社に、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
       ありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員と
       しての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
      ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

       統制部門との関係
        社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査
       は、監査室(人員2名)が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など、監査と教育指
       導機能を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査
       の結果は役員部長連絡会に報告されております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は
       内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
        監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社グループの業務全般について、常勤監査役を中心と
       して計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほ
       か、取締役から聴取や、重要な決裁書類の監査を行っております。独立機関としての監査役(人員3名)の立場か
       ら、適正な監視を行うために定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査を含めた情報交換を積極的
       に行っており、密接に連携をとっております。監査室、監査役会及び会計監査人とは定期的に情報交換及び意思
       疎通を図っております。
        会計監査については、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。
       取締役、監査役及び会計監査人は年4回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制に関する状況等の
       意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得ております。
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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
        当社の監査役監査の組織は独立組織として、監査役制度を採用しております。計3名の監査役のうち、常勤監
       査役1名、非常勤監査役2名で構成しており、うち2名が社外監査役であります。常勤監査役髙橋学氏は、当社
       において営業の領域を担当し管理本部経理、総務部長を歴任し、幅広い専門的な知識・業務経験と当社グループ
       事業に関する豊富な知見から、監査業務を適切に判断できる人材と判断しております。社外監査役鳥海隆雄氏
       は、長年にわたる公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。また、社外監査役本橋信
       隆氏におきましても長年にわたる公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
        なお、当事業年度において監査役会の開催回数は15回であり、監査役3名は全員が15回出席しております。
        監査役は、取締役会をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに取締
       役からの報告を受けるなど、厳正な監査を行っております。そのほかに、各事業所を実査、立会するなどの監査
       を行い、その都度、役員部長連絡会に監査結果を報告しております。
      ② 内部監査の状況

        当社の、内部監査は、内部監査室(人員2名)の監査計画に基づき行っており、業務活動に関して、内部牽制、
       規則・規程の運用管理などの監査を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定
       期的に実施しており、指摘事項の改善状況を確認する、フォロー監査を実施しております。
        監査の結果は役員部長連絡会及び監査役に報告されております。
      ③ 会計監査の状況

       a.監査法人の名称
         EY新日本有限責任監査法人
       b.継続監査期間

         31年間
       c.業務を執行した公認会計士の氏名

         指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 北澄和也
         指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 根津美香
       d.監査業務に係る補助者の構成

         公認会計士     4名
         会計士試験合格者等 1名
         その他       4名
       e.監査法人の選定方針と理由

         監査役会は、新たに会計監査人を選任する場合、業務執行者が、新たな会計監査人候補を探し始める等の実
        務を検討する当初から、十分な協議を重ね、情報を共有し、業務執行者と監査役会との認識のすりあわせを行
        い、業務執行者が適切な検討プロセスを経て会計監査人候補選びを行ったかを確認し、監査役会は新たな会計
        監査人候補から説明を受け、会計監査人候補の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性、信頼性を
        確認の上、会計監査人の適否(会社法第337条・会計監査人の資格等)について審議いたします。審議、検討にお
        いては、公益財団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指
        針」(2017年10月改定)を準用し、結果、監査役会が会計監査人の選任議案の内容を決定する場合は、監査役の
        決議により決定いたします。(会社法第344条)
         会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に
        基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
        される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
         また、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は会計監査人の解任
        又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
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       f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
         監査役及び監査役会は、会計監査人の評価に際しては、公益財団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の
        評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月改定)を準用し、会計監査人の評価を実施し
        て おります。その評価項目については、①監査法人の品質管理システムの確認。②監査法人から、日本公認会
        計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果の聴取。③監査チームは独
        立性を保持しているか。④監査法人の監査報酬の水準は適切か。等の74評価項目のうち、該当なしを除く65評
        価項目が妥当且つ適正であることを確認しました。
      ④ 監査報酬の内容等

       a.監査公認会計士等に対する報酬
                     前連結会計年度                     当連結会計年度

        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
    提出会社                   34           ―           36           ―
    連結子会社                   ―           ―           ―           ―

         計               34           ―           36           ―

         当社における非監査業務に該当事項はありません。
         また、連結子会社における非監査業務に該当事項はありません。
       b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

         該当事項はありません。
       c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
       d.監査報酬の決定方針

         該当事項はありませんが、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
        拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
       e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

         監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模
        や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、報酬の額について同意の判断を行って
        おります。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。報酬等の総額は、基本報
       酬、賞与で構成しております。報酬額の算定にあたっては、業績のほかに事業年度ごとに策定されている経営方
       針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定しております。
        当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年6月21日開催の第27期定時株主総会であり、決議の
       内容は、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の
       員数は15名以内、本有価証券報告書提出日現在は8名。)とするものです。監査役の報酬限度額を年額30,000千円
       以内(定款で定める監査役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
        当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委
       任された代表取締役社長 新村亮であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、経営方針及び
       目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は株主総会
       で決議された報酬限度額の範囲以内において、業務分掌を勘案し、監査役の協議にて決定しております。
        なお、当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内であります。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額(千円)

                                                  対象となる
                       報酬等の総額
          役員区分                                        役員の員数
                        (千円)
                                                    (人)
                                 基本報酬          賞与
    取締役
                          134,220         78,620         55,600           4
     (社外取締役を除く)
    監査役
                           21,545         16,095         5,450           2
     (社外監査役を除く)
    社外役員                       29,100         20,400         8,700           6
      ③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

        該当事項はありません。
      ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

      総額(千円)        対象となる役員の員数(人)                           内容

          10,500               1  使用人としての給与であります。

      ⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容

        取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 新村亮が、経営方針
       及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、監査役が参加する取締役会で決
       定しております。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有が純投資目的である投資株式と純投資目的以外である投資株式がございます。純投資目的とは、
       専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当により利益を受けることを目的とすると考えております。一方、純投
       資目的以外の投資株式は、全国の地域において、取引先との協力関係が事業拡大や強化、業務効率向上に資する
       取引先の株式を保有しており、当社事業の持続的な成長と社会的価値、経済的価値向上を図るうえで必要と判断
       しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         個別銘柄ごとに当社が保有する意義、経済的合理性を検証し、保有継続の適否を見直します。
         検証の結果、保有する意義の希薄化が認められた株式については、できる限り速やかに処分、縮減していく
        ことを基本方針としております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                     銘柄数       貸借対照表計上額の

                     (銘柄)        合計額(千円)
       非上場株式                 1          45,375
       非上場株式以外の株式                 36         10,416,036
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                           株式数の増加の理由
                     (銘柄)       価額の合計額(千円)
       非上場株式                 ―             ―          ―
                                       モジュール・システム建築事業拡大
       非上場株式以外の株式                 3          287,523     や強化、また、業務効率の向上を図
                                       るため
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                     銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)       価額の合計額(千円)
       非上場株式                 ―             ―
       非上場株式以外の株式                 1           2,808
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
        特定投資株式
              当事業年度         前事業年度

                                                    当社の株
                                  保有目的、業務提携等の概要、
              株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                              定量的な保有効果               式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
                                                     の有無
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
               (千円)         (千円)
                                不動産の開発から設計・建築まで行う会社
                377,000.00         377,000.00
    住友不動産㈱                           であり、モジュール・システム建築事業領                      有
                1,124,214         1,277,653
                                域での協業体制を図るため。
                                日本を代表するレンズメーカーであり、工
                356,500.00         356,500.00
    ㈱タムロン                           場等のモジュール事業での取引拡大を図る                      有
                1,121,192          848,826
                                ため。
                                発電所のプラント建設、保守・管理会社で
                219,800.00         219,800.00
    太平電業㈱                           あり、全国の現場管理事務所へユニットハ                      有
                 891,289         581,151
                                ウス事業の基盤拡大を図るため。
                                総合建設であり、ユニットハウス事業、モ
                316,800.00         316,800.00
    東亜建設工業㈱                           ジュール・システム建築事業の協業体制を                      有
                 840,787         790,416
                                強化するため。
                                今後の店舗開発にモジュール・システム建
                441,000.00         441,000.00
    ㈱西松屋チェー
                                築によるスピーディな店舗建設体制を図る                      有
    ン
                 720,594         695,898
                                ため。
                                ガス・暖冷房給湯・空調設備工事を行って
                499,800.00         499,800.00
    ㈱協和日成                           おり、モジュール・システム建築の当社提                      有
                 717,712         652,738
                                案力向上と品質向上を図るため。
                                総合建設業として展開しており、ユニット
                458,700.00         458,700.00
    名工建設㈱                           ハウス事業から工場等のモジュール事業で                      有
                 522,459         556,861
                                の取引事業領域拡大を図るため。
                                建材メーカーであり、ユニットハウス事業
                471,500.00         471,500.00
    文化シヤッター
                                の取引から、モジュール・システム事業で                      有
    ㈱
                 521,479         463,956
                                の取引事業領域拡大を図るため。
                                総合建設会社であり、ユニットハウス事
                621,700.00         621,700.00
    戸田建設㈱                           業、モジュール・システム建築事業の協業                      有
                 429,594         460,679
                                体制を強化するため。
                                物流ロジスティクスおよび倉庫運営を行っ
                117,800.00          57,800.00
                                ている会社であり、当社の国内物流体制の
    丸全昭和運輸㈱                           支援・効率化、また当社デポセンターの管                      有
                                理運営の支援ならびに先方倉庫建築の支援
                 379,316         182,937
                                の相互補完を図るため。
    ㈱横河ブリッジ                           子会社にシステム建築の鉄骨製品製造会社
                148,200.00         148,200.00
    ホールディング                           を有しており、協業体制の強化と当社の製                      有
                 320,704         287,804
    ス                           品の品質向上を図るため。
                                給水装置の総合メーカーであり、モジュー
                301,600.00         301,600.00
    前澤給装工業㈱                           ル・システム建築事業の開発製造にあた                      有
                 289,234         293,456
                                り、品質向上等を図るため。
    インフロニア・                           土木建築工事会社であり、当社レンタル事
                261,744.00         261,744.00
    ホールディング                           業の基盤拡大とモジュール・システム建築                      有
                 267,502         272,737
    ス㈱                           の技術提案力向上を図るため。
                                設備工事会社であり、ユニットハウス事業
                300,000.00         300,000.00
    ㈱テクノ菱和                           の取引強化とモジュール・システム建築事                      有
                 261,300         255,000
                                業の取引拡大を図るため。
                                生活関連トラブルの解決サービスを行う会
                329,400.00         329,400.00
    ジャパンベスト
                                社であり、レンタル事業において現場トラ                      有
    レスキュー㈱
                 238,815         332,035
                                ブルの解決スピードUPを図るため。
                                工場の生産ラインの自動制御を展開してい
                58,000.00         58,000.00
    日本電技㈱                           る会社であり、当社製品の生産性の効率化                      有
                 198,070         216,920
                                と品質向上を図るため。
                                情報ソリューションを展開する会社であ
                87,500.00         87,500.00
    JBCCホール
                                り、今後のITインフラの強化と業務効率                      有
    ディングス㈱
                 189,787         135,800
                                化を図るため。
                                鋼構造物を主とする金属製品製造会社であ
                99,000.00         99,000.00
    ㈱駒井ハルテッ
                                り、当社製品の更なる安全性と品質向上を                      有
    ク
                 166,419         215,226
                                図るため。
                                精密機器の製造・販売会社であり、防災設
                100,000.00         100,000.00
    日本フェンオー
                                備等を通し官公庁案件の基盤拡大を図るた                      有
    ル㈱
                 144,900         144,700
                                め。
                                 40/100



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              当事業年度         前事業年度
                                                    当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
              株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                             式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
                                                     の有無
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
               (千円)         (千円)
                                路盤整備会社であり、当社管理センターの
                16,600.00             ―
    東亜道路工業㈱                           路盤整備の効率的な支援ならびに先方事務                      有
                 124,500            ―
                                所建築の支援の相互補完を図るため。
                                総合建設会社であり、ユニットハウス事
                37,700.00         37,700.00
    徳倉建設㈱                           業、モジュール・システム建築事業の協業                      有
                 120,451         123,279
                                体制を強化するため。
                                公共事業や、プラントの保守・管理を行う
                20,900.00         20,900.00
                                会社であり、ユニットハウス事業、モ
    西川計測㈱                                                 有
                                ジュール・システム建築事業の取引拡大を
                 115,577         100,111
                                図るため。
                                販売促進全般の企画提案を全国展開してい
                117,000.00         117,000.00
    ㈱平賀                           る会社であり、当社展示場の折込チラシ・                      有
                 109,863         125,775
                                POP作成等の効率化を図るため。
                                安全機材用品のレンタル会社であり、ユ
                94,000.00         94,000.00
    ㈱グリーンクロ
                                ニットハウス事業の取引強化とモジュー                      有
    ス
                  96,162         87,608
                                ル・システム建築の取引拡大を図るため。
                157,000.00         157,000.00
                                海運業を展開している会社であり、当社国
    栗林商船㈱                                                 有
                                内物流体制の強化と効率化を図るため。
                  87,920         71,906
                                建設機械のレンタル会社であり、ユニット
                26,353.00         26,353.00
    西尾レントオー
                                ハウス事業、モジュール・システム建築の                      無
    ル㈱
                  81,826         73,709
                                取引拡大を図るため。
                                港湾土木会社であり、港湾関連でのユニッ
                53,000.00         53,000.00
    日建工学㈱                           トハウス事業、モジュール・システム事業                      有
                  70,755         86,920
                                での取引事業拡大を図るため。
                                建築資材・塗料・接着剤等を販売してお
                19,000.00         19,000.00
    三京化成㈱                           り、当社製品の製造工程の効率化となる、                      有
                  69,065         62,700
                                新商材開発のため。
                                ユニットハウス事業の外壁材の取引先であ
                44,700.00         44,700.00
    アキレス㈱                           り、モジュール・システム建築事業へと領                      有
                  60,568         56,590
                                域を広げ、品質向上を図るため。
                                生産管理システムの開発をしている会社で
                121,200.00         121,200.00
    ㈱C&Gシステ
                                あり、当社の受発注情報と生産工程情報の                      有
    ムズ
                  36,360         35,511
                                一元化・可視化を目指すため。
    ㈱三菱UFJ                           金融取引以外においても、取引先・商材・
                38,200.00         38,200.00
    フィナンシャ                           各種の情報を共有しており、同社と良好な                      有
                  32,389         29,043
    ル・グループ                           関係維持、強化を図るため。
                                金融取引以外においても、取引先・商材・
                100,500.00         100,500.00
    ㈱北洋銀行                           各種の情報を共有しており、同社と良好な                      有
                  27,939         24,120
                                関係維持、強化を図るため。
                                全国に店舗展開されており、今後のモ
                 1,210.00         1,210.00
    ㈱しまむら                           ジュール・システム建築によるスピーディ                      無
                  16,335         13,152
                                な店舗建設体制を図るため。
                                鋼材商社であり、ユニットハウス事業から
                 3,286.72         2,172.47
    阪和興業㈱                           モジュール事業での取引事業領域拡大を図                      有
                  12,966          7,038
                                るため。
                                金融取引以外においても、取引先・商材・
                 2,242.00         2,242.00
    ㈱武蔵野銀行                           各種の情報を共有しており、同社と良好な                      有
                   4,981         3,941
                                関係維持、強化を図るため。
    ㈱みずほフィナ                           金融取引以外においても、取引先・商材・
                 1,600.00         1,600.00
    ンシャルグルー                           各種の情報を共有しており、同社と良好な                      有
                   3,004         2,507
    プ                           関係維持、強化を図るため。
     (注) 定量的な保有効果につきましては守秘義務等の観点から記載が困難であります。保有の合理性につきましては
        個別銘柄ごとに当社の保有の意義、経済的合理性を検証し、保有継続の適否を見直します。
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監
     査法人による監査を受けております。
    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、又は会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人
     財務会計基準機構へ加入し、公益財団法人財務会計基準機構や監査法人等の主催する各種セミナーに参加し情報収集
     を行うとともに、監査役及び監査法人との意見・情報の交換などを行っております。また、適正な連結財務諸表等を
     作成するためのマニュアル等の整備を行っております。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1) 【連結財務諸表】
      ① 【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                12,794              10,870
        受取手形                                1,430              1,372
        電子記録債権                                1,655              1,618
        売掛金                                4,861              4,559
        契約資産                                  88              815
        有価証券                                   4              1
        商品及び製品                                2,123              2,708
        仕掛品                                  153              267
        原材料及び貯蔵品                                  328              922
        その他                                  213              292
                                         △ 0             △ 1
        貸倒引当金
        流動資産合計                                23,653              23,428
      固定資産
        有形固定資産
         貸与資産                               32,199              33,705
                                      △ 22,431             △ 22,164
          減価償却累計額
          貸与資産(純額)                              9,768              11,541
         建物及び構築物
                                        5,230              6,161
                                       △ 3,781             △ 3,724
          減価償却累計額
          建物及び構築物(純額)                              1,448              2,437
         土地
                                        7,081              7,340
         建設仮勘定                                308              245
         その他                               1,213              1,271
                                       △ 1,031             △ 1,058
          減価償却累計額
          その他(純額)                               181              212
         有形固定資産合計                               18,788              21,777
        無形固定資産
                                         248              244
        投資その他の資産
                                     ※1   11,975            ※1   12,193
         投資有価証券
         敷金及び保証金                                563              683
         退職給付に係る資産                                 76              12
         繰延税金資産                                276              137
         その他                                321              329
                                         △ 0              ―
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               13,211              13,356
        固定資産合計                                32,248              35,378
      資産合計                                 55,902              58,806
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                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                2,719              2,777
        未払金                                  233              351
        未払法人税等                                  825              768
        契約負債                                  156              439
        賞与引当金                                  251              280
        役員賞与引当金                                  66              69
        関係会社整理損失引当金                                   1              ―
        資産除去債務                                   5              1
                                      ※2   551
                                                       556
        その他
        流動負債合計                                4,811              5,246
      固定負債
        長期未払金                                  26              24
        退職給付に係る負債                                   0              ―
        資産除去債務                                  51              52
                                          2              2
        その他
        固定負債合計                                  81              80
      負債合計                                  4,893              5,326
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,855              2,855
        資本剰余金                                8,812              8,855
        利益剰余金                                40,888              42,996
                                       △ 1,838             △ 1,820
        自己株式
        株主資本合計                                50,717              52,887
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  296              608
                                         △ 4             △ 15
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                  291              593
      非支配株主持分                                    ―              ―
      純資産合計                                 51,009              53,480
     負債純資産合計                                   55,902              58,806
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                     ※1   30,587            ※1   31,652
     売上高
                                        18,066              18,790
     売上原価
     売上総利益                                   12,521              12,862
     販売費及び一般管理費
      運送費                                   551              599
      ハウス管理費                                   611              614
      広告宣伝費                                   416              521
      給料及び手当                                  2,462              2,510
      役員報酬                                   103              105
      貸倒引当金繰入額                                    1              ―
      賞与引当金繰入額                                   199              253
      役員賞与引当金繰入額                                    60              64
      退職給付費用                                   108              189
      福利厚生費                                   434              448
      株式報酬費用                                    34              35
      減価償却費                                   211              234
      修繕費                                   144              148
      地代家賃                                  1,138              1,162
                                        1,609              1,665
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                  8,089              8,553
     営業利益                                   4,432              4,308
     営業外収益
      受取利息                                    33              11
      受取配当金                                   229              286
      受取賃貸料                                    22              19
      受取補償金                                    ―              43
      為替差益                                    0              20
                                          32              24
      雑収入
      営業外収益合計                                   317              405
     営業外費用
      支払手数料                                    6              0
      株式報酬費用                                    33              37
                                          19               1
      雑損失
      営業外費用合計                                    60              38
     経常利益                                   4,689              4,674
     特別利益
                                       ※2   3            ※2   5
      固定資産売却益
                                          ―               0
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                    3              6
     特別損失
                                       ※3   86            ※3   35
      固定資産処分損
      投資有価証券評価損                                    43              ―
      関係会社整理損失引当金繰入額                                    4              ―
                                          ―              28
      子会社整理損
      特別損失合計                                   134               64
     税金等調整前当期純利益                                   4,558              4,616
     法人税、住民税及び事業税
                                        1,508              1,478
                                          32               8
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,540              1,486
     当期純利益                                   3,017              3,130
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   3,017              3,130
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     当期純利益                                   3,017              3,130
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  △ 352              312
                                         △ 1             △ 10
      為替換算調整勘定
                                     ※1   △  354            ※1   301
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   2,662              3,432
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  2,662              3,432
      非支配株主に係る包括利益                                    ―              ―
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      ③ 【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高                2,855         7,933        38,809        △ 2,171        47,427
    当期変動額
     剰余金の配当                                △ 938                △ 938
     親会社株主に帰属す
     る
                                     3,017                 3,017
     当期純利益
     自己株式の取得                                        △ 565        △ 565
     自己株式の処分                        878                 898        1,777
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                 ―        878        2,078         333        3,290
    当期末残高                2,855         8,812        40,888        △ 1,838        50,717
                      その他の包括利益累計額

                                         非支配株主持分         純資産合計
               その他有価証券                 その他の包括利益
                       為替換算調整勘定
                評価差額金                 累計額合計
    当期首残高                648         △ 3        645         ―       48,072
    当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 938
     親会社株主に帰属す
     る
                                                      3,017
     当期純利益
     自己株式の取得                                                 △ 565
     自己株式の処分                                                 1,777
     株主資本以外の項目
                    △ 352         △ 1       △ 354                △ 354
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                △ 352         △ 1       △ 354         ―       2,936
    当期末残高                296         △ 4        291         ―       51,009
                                 47/100









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       当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高                2,855         8,812        40,888        △ 1,838        50,717
    当期変動額
     剰余金の配当                               △ 1,021                △ 1,021
     親会社株主に帰属す
     る
                                     3,130                 3,130
     当期純利益
     自己株式の取得                                         △ 0        △ 0
     自己株式の処分                         32                 18         50
     連結範囲の変動                         10                          10
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                 ―         42       2,108          17       2,169
    当期末残高                2,855         8,855        42,996        △ 1,820        52,887
                      その他の包括利益累計額

                                         非支配株主持分         純資産合計
               その他有価証券                 その他の包括利益
                       為替換算調整勘定
                評価差額金                 累計額合計
    当期首残高                296         △ 4        291         ―       51,009
    当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 1,021
     親会社株主に帰属す
     る
                                                      3,130
     当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 0
     自己株式の処分                                                  50
     連結範囲の変動                                                  10
     株主資本以外の項目
                     312        △ 10        301                 301
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                312        △ 10        301         ―       2,471
    当期末残高                608        △ 15        593         ―       53,480
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      ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  4,558              4,616
      減価償却費                                  3,071              3,257
      貸与資産の売却原価                                    30              25
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    0             △ 0
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                    10               3
      関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)                                   △ 6             △ 1
      株式報酬費用                                    68              73
      受取利息及び受取配当金                                  △ 262             △ 297
      受取補償金                                    ―             △ 43
      投資有価証券売却損益(△は益)                                    ―              △ 0
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    43              ―
      固定資産処分損益(△は益)                                    83              29
      子会社整理損                                    ―              28
      貸与資産の取得による支出                                 △ 4,147             △ 4,709
      為替差損益(△は益)                                   △ 0             △ 20
      売上債権の増減額(△は増加)                                   157             △ 330
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 490            △ 1,292
      仕入債務の増減額(△は減少)                                   538               57
                                        △ 245              237
      その他
      小計                                  3,410              1,634
      保険金の受取額
                                          1              68
      利息及び配当金の受取額                                   269              313
      補償金の受取額                                    ―              38
                                       △ 1,478             △ 1,531
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  2,202               524
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      社用資産の取得による支出                                 △ 1,143             △ 1,485
      社用資産の売却による収入                                    62              18
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 2,138              △ 287
      投資有価証券の売却による収入                                    ―               2
      投資有価証券の償還による収入                                    ―              500
      敷金及び保証金の差入による支出                                  △ 23             △ 135
                                         △ 2             △ 41
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 3,245             △ 1,427
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      長期借入金の返済による支出                                  △ 587               ―
      自己株式の取得による支出                                  △ 565              △ 0
      自己株式の処分による収入                                  1,714                ―
                                        △ 938            △ 1,021
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 377            △ 1,022
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 1              1
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 1,420             △ 1,924
     現金及び現金同等物の期首残高                                   14,215              12,794
                                     ※1   12,794            ※1   10,870
     現金及び現金同等物の期末残高
    [連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記]

     (注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取
        得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動による
        キャッシュ・フローに含めて表示しております。
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1.連結の範囲に関する事項
      連結子会社の数           1 社
      連結子会社の名称
       NAGAWA    OY  CONSTRUCTION       Co.,Ltd.
       なお、当社の連結子会社であったPT.NAGAWA                     INDONESIA     INTERNATIONALは、清算結了に伴い連結の範囲から除外し
      ております。
    2.持分法の適用に関する事項

      関連会社㈱ホクイーは、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であ
     り、かつ、全体としても重要性がないため当該会社に対する投資については持分法を適用せず、原価法により評価し
     ております。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社のNAGAWA          OY  CONSTRUCTION       Co.,Ltd.の決算日は、12月31日であります。
      連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決算
     日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
    4.会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
       イ 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       ロ 満期保有目的の債券
         償却原価法(定額法)
       ハ その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
         時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      ② 棚卸資産
       イ 商品・製品・仕掛品
         総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用してお
        ります。
       ロ 原材料・貯蔵品
         先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用して
        おります。
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     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。
        ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び貸与資産のうち貸与ハウス並びに2016年4
       月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法により償却しております。
        なお、主要な耐用年数は次のとおりであります。
         貸与資産            5~7年
         建物及び構築物            15~38年
      ② 無形固定資産及び長期前払費用(リース資産を除く)
        定額法によっております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却して
       おります。
      ③ 少額減価償却資産(リース資産を除く)
        取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却しております。
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        当社及び連結子会社の従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべ
       き費用を見積り計上しております。
      ③ 役員賞与引当金
        当社の役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
      ④ 関係会社整理損失引当金
        関係会社の整理に伴う損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       期間定額基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用は、発生した連結会計年度に一括して費用として処理しております。
        数理計算上の差異は、発生した連結会計年度に一括して費用として処理しております。
        なお、当連結会計年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務を超過する場合には、退職給付に係る
       資産として投資その他の資産に計上しております。
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     (5)  重要な収益及び費用の計上基準
       当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履
      行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
      ① ユニットハウス事業及びモジュール・システム建築事業
        ユニットハウス事業においては、ユニットハウスの製造・販売・レンタル及びこれらに付帯する事務用機器・
       備品・電気製品の販売・レンタルを行っており、モジュール・システム建築事業においては、モジュール建築、
       システム建築の施工・販売を行っております。このような商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品
       を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、一定の期間にわたり履行義務の充足が認められる工事は、
       期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収
       益を認識しております。また、期間のごく短い工事及び一時点で充足される履行義務は、完全に履行義務を充足
       した時点で収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基づくイン
       プット法によっております。
      ② 建設機械レンタル事業
        建設機械レンタル事業においては、建設機械の販売・レンタルを行っております。このような商品の販売につ
       いては、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
     (6)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

       在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場
      により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しており
      ます。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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      (重要な会計上の見積り)
     一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る見積り
      (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                 (単位:百万円)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
    売上高                                3,303                 3,155

      (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        当社は、一定の期間にわたり履行義務の充足が認められる工事は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充
       足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用しております。ま
       た、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。
        また特に、主として一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法が適用されるモジュール・シス
       テム建築工事は比較的短期間で完成し、事前に作業内容を定め協力業者からの見積書を入手し工事原価総額を算
       定しております。しかしながら、顧客の指図に応じて仕様や工事の作業内容が決められることから、工事原価総
       額の見積りは案件ごとに個別性が強く、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する工事責任者による一定の
       判断を伴うものとなります。また、工事の進行途上における工事契約内容の変更や悪天候による施工の遅延等の
       工事の進捗状況に伴い工事原価に変更が生じる可能性があることから、その見積額を必要に応じてその都度見直
       しております。
        追加の工事原価の発生や契約金額の変更等により当初見積りの修正が発生する可能性があり、連結財務諸表上
       で認識する売上高に重要な影響を与える可能性があります。
      (連結貸借対照表関係)

    ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        投資有価証券(株式)                         9 百万円                9 百万円
    ※2 消費税等の会計処理

       未払消費税等は流動負債の「その他」に含めて表示しております。
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      (連結損益計算書関係)
    ※1 顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
      契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解
      した情報」に記載しております。
    ※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        土地                         2 百万円                3 百万円
        その他                         0                 2
               計                  3                 5
    ※3 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

                            前連結会計年度                当連結会計年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物及び構築物除却損                         64 百万円               29 百万円
        土地売却損                         15                ―
        その他                         6                6
               計                 86                35
      (連結包括利益計算書関係)

    ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金:
         当期発生額                          △551百万円                  450百万円
                                    43                △0
         組替調整額
          税効果調整前
                                   △508                  449
                                    155                △137
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                         △352                  312
        為替換算調整勘定:
         当期発生額                           △1                △10
                                    ―                 ―
         組替調整額
          税効果調整前
                                    △1                △10
                                    ―                 ―
          税効果額
          為替換算調整勘定                          △1                △10
        その他の包括利益合計
                                   △354                  301
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末

                 株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
    発行済株式
     普通株式                16,357             ―           ―         16,357
        合計             16,357             ―           ―         16,357
    自己株式
     普通株式(注)                  772           60          199           634
        合計               772           60          199           634
     (注)   1.普通株式の自己株式の株式数の増加60千株は、取締役会の決議による自己株式の取得による増加55千株、譲
         渡制限付株式報酬制度による自己株式の無償取得による増加4千株、単元未満株式の買取りによる増加0千
         株であります。
       2.普通株式の自己株式の株式数の減少199千株は、第三者割当による自己株式の処分による減少132千株、譲渡
         制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少6千株、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン
         (E-Ship®)」の従持信託による当社株式のナガワ従業員持株会への売却による減少4千株、「信託型従業員
         持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」に係る信託期間終了による従持信託の所有する当社株式の売却に
         よる減少55千株であります。
    2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    3.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                              1株当たり配当額

                      配当金の総額
       (決議)        株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (百万円)
                                 (円)
    2021年6月23日
               普通株式            938         60   2021年3月31日         2021年6月24日
    定時株主総会
     (注) 配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の従持信託が保有する当社株式に
        対する配当金3百万円が含まれております。
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                  1株当たり

                   配当金の総額
       (決議)       株式の種類              配当の原資                基準日       効力発生日
                    (百万円)
                                  配当額(円)
    2022年6月21日
              普通株式         1,021    利益剰余金            65  2022年3月31日        2022年6月22日
    定時株主総会
                                 55/100







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     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末

                 株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
    発行済株式
     普通株式                16,357             ―           ―         16,357
        合計             16,357             ―           ―         16,357
    自己株式
     普通株式(注)                  634            5           6          633
        合計               634            5           6          633
     (注)   1.普通株式の自己株式の株式数の増加5千株は、譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の無償取得による増
         加5千株、単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。
       2.普通株式の自己株式の株式数の減少6千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少6千
         株であります。
    2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    3.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                              1株当たり配当額

                      配当金の総額
       (決議)        株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (百万円)
                                 (円)
    2022年6月21日
               普通株式           1,021          65   2022年3月31日         2022年6月22日
    定時株主総会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                  1株当たり

                   配当金の総額
       (決議)       株式の種類              配当の原資                基準日       効力発生日
                    (百万円)
                                  配当額(円)
    2023年6月20日
              普通株式          943   利益剰余金            60  2023年3月31日        2023年6月21日
    定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        現金及び預金勘定                       12,794   百万円              10,870   百万円
        預入期間が3か月を超える
                                ―                 ―
        定期預金
        現金及び現金同等物                       12,794                 10,870
      (リース取引関係)

       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )及び当連結会計年度(自             2022年4月1日        至    2023
      年3月31日     )において、重要性が乏しく、契約一件あたりの金額が少額なため、連結財務諸表規則第15条の3(財務
      諸表等規則第8条の6を準用)の規定により記載を省略しております。
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      (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達する方針としております。一時的
      な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
       投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク
      に晒されております。
       営業債務である買掛金は、翌月20日の支払期日であります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社は、営業業務管理規程に従い、営業債権について、各事業所及び営業本部が主要な取引先の状況を定期的
       にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早
       期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の営業業務管理規程に準じて、同様の管理を行っ
       ております。
        満期保有目的の債券は、有価証券運用規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは
       僅少であります。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        当社は、投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保
       有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しておりま
       す。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維
       持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当
      該価額が変動することがあります。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額
                                    時価(百万円)            差額(百万円)
                         (百万円)
    (1)  売掛金
                              4,861            4,861             ―
    (2)  有価証券及び投資有価証券
                             11,924            11,924              ―
      (*2)
     資産計                        16,786            16,786              ―
     (*1)    「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
        るものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形」、「電子記録債権」及び「買掛金」に
        ついては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま
        す。
     (*2)    市場価格のない株式等は、「(2)               有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結
        貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分           前連結会計年度(百万円)
        非上場株式                             54
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額
                                    時価(百万円)            差額(百万円)
                         (百万円)
    (1)  売掛金
                              4,559            4,559             ―
    (2)  有価証券及び投資有価証券
                             12,139            12,139              ―
      (*2)
     資産計                        16,699            16,699              ―
     (*1)    「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
        るものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形」、「電子記録債権」及び「買掛金」に
        ついては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま
        す。
     (*2)    市場価格のない株式等は、「(2)               有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結
        貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分           当連結会計年度(百万円)
        非上場株式                             54
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     (注)1.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
         前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                        1年超      5年超

                                 1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                 (百万円)                  (百万円)
                                        (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                           12,794        ―      ―      ―
        受取手形                            1,430        ―      ―      ―
        電子記録債権                            1,655        ―      ―      ―
        売掛金                            4,332       355      173       ―
        有価証券及び投資有価証券
         満期保有目的の債券
         (1)  国債・地方債等
                                     ―      ―      ―      ―
         (2)  社債
                                     ―      ―      ―      ―
         その他有価証券のうち満期があるもの
         (1)  国債・地方債等
                                     4      5      ―      ―
         (2)  債券(社債)
                                     ―      ―      ―     1,141
         (3)  その他
                                     ―      ―      ―      ―
                   合計                20,216        360      173     1,141
         当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                        1年超      5年超

                                 1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                 (百万円)                  (百万円)
                                        (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                           10,870        ―      ―      ―
        受取手形                            1,372        ―      ―      ―
        電子記録債権                            1,618        ―      ―      ―
        売掛金                            4,124       327      107       ―
        有価証券及び投資有価証券
         満期保有目的の債券
         (1)  国債・地方債等
                                     ―      ―      ―      ―
         (2)  社債
                                     ―      ―      ―      ―
         その他有価証券のうち満期があるもの
         (1)  国債・地方債等
                                     1      4      ―      ―
         (2)  債券(社債)
                                     ―      ―      ―     1,026
         (3)  その他
                                     ―      ―      ―      ―
                   合計                17,987        331      107     1,026
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       2.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
         前連結会計年度(        2022年3月31日       )
         「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」は2022年3月をもって終了しており、信託終了時に
        借入金残高を一括返済したため、該当事項はありません。
         当連結会計年度(        2023年3月31日       )

         該当事項はありません。
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの視察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
     ております。
      レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
              の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
              インプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
     レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                    時価(百万円)
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
    有価証券及び投資有価証券
     その他有価証券
      株式                     9,570           ―         ―       9,570
      国債                       9        ―         ―         9
      社債                      ―       2,344           ―       2,344
            資産計               9,580         2,344           ―       11,924
       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                    時価(百万円)
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
    有価証券及び投資有価証券
     その他有価証券
      株式                    10,416           ―         ―       10,416
      国債                       5        ―         ―         5
      社債                      ―       1,718           ―       1,718
            資産計               10,421         1,718           ―       12,139
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     (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                    時価(百万円)
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
    売掛金                        ―       4,861           ―       4,861
           資産計                  ―       4,861           ―       4,861
       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                    時価(百万円)
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
    売掛金                        ―       4,559           ―       4,559
           資産計                  ―       4,559           ―       4,559
     (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       有価証券及び投資有価証券
         上場会社、国債及び社債は相場価格を用いております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているた
        め、その時価をレベル1の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度
        が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しておりま
        す。
       売掛金
         これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味し
        た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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      (有価証券関係)
    1.その他有価証券
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                               連結貸借対照表           取得原価           差額
                      種類
                               計上額(百万円)           (百万円)          (百万円)
                 (1)  株式
                                    4,995          3,790          1,205
                 (2)  債券

                  ①   国債・地方債等

                                      9          9          0
    連結貸借対照表計上額が
                  ②   社債
                                      ―          ―          ―
    取得原価を超えるもの
                  ③   その他
                                      ―          ―          ―
                 (3)  その他

                                      ―          ―          ―
                 小計                   5,004          3,799          1,205

                 (1)  株式

                                    4,575          5,187          △611
                 (2)  債券

                  ①   国債・地方債等

                                      ―          ―          ―
    連結貸借対照表計上額が
                  ②   社債
                                    2,344          2,510          △166
    取得原価を超えないもの
                  ③   その他
                                      ―          ―          ―
                 (3)  その他

                                      ―          ―          ―
                 小計                   6,920          7,698          △778

                合計                    11,924          11,497           426

     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 45百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他
        有価証券」には含めておりません。
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      当連結会計年度(        2023年3月31日       )
                               連結貸借対照表           取得原価           差額
                      種類
                               計上額(百万円)           (百万円)          (百万円)
                 (1)  株式
                                    7,010          5,254          1,756
                 (2)  債券

                  ①   国債・地方債等

                                      5          5          0
    連結貸借対照表計上額が
                  ②   社債
                                      ―          ―          ―
    取得原価を超えるもの
                  ③   その他
                                      ―          ―          ―
                 (3)  その他

                                      ―          ―          ―
                 小計                   7,016          5,259          1,756

                 (1)  株式

                                    3,405          3,998          △593
                 (2)  債券

                  ①   国債・地方債等

                                      ―          ―          ―
    連結貸借対照表計上額が
                  ②   社債
                                    1,718          2,004          △286
    取得原価を超えないもの
                  ③   その他
                                      ―          ―          ―
                 (3)  その他

                                      ―          ―          ―
                 小計                   5,123          6,003          △879

                合計                    12,139          11,262           876

     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 45百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他
        有価証券」には含めておりません。
    2.減損処理を行った有価証券

      前連結会計年度において、有価証券について43百万円(その他有価証券の株式43百万円)減損処理を行っておりま
     す。
      なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行
     い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま
     す。
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      (デリバティブ取引関係)
       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )及び当連結会計年度(自             2022年4月1日        至    2023
      年3月31日     )において、当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
      (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
      当社及び連結子会社は、確定給付企業年金制度(当社)及び退職一時金制度(連結子会社)を設けております。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        退職給付債務の期首残高                          1,292百万円                 1,320百万円
         勤務費用                           93                122
         利息費用                           1                 3
         数理計算上の差異の発生額                           7                24
         退職給付の支払額                          △74                △118
        退職給付債務の期末残高                          1,320                 1,351
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        年金資産の期首残高                          1,376百万円                 1,395百万円
         期待運用収益                           20                 20
         数理計算上の差異の発生額                          △34                 △74
         事業主からの拠出額                          107                 110
         退職給付の支払額                          △74                 △88
        年金資産の期末残高                          1,395                 1,364
     (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        積立型制度の退職給付債務                          1,319百万円                 1,351百万円
        年金資産                         △1,395                 △1,364
                                  △76                 △12
        非積立型制度の退職給付債務                            0                ―
        連結貸借対照表に計上された
                                  △75                 △12
        負債と資産の純額
        退職給付に係る資産                           △76                 △12

        退職給付に係る負債                            0                ―
        連結貸借対照表に計上された
                                  △75                 △12
        負債と資産の純額
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     (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        勤務費用                            93百万円                122百万円
        利息費用                            1                 3
        期待運用収益                           △20                 △20
        数理計算上の差異の費用処理額                            42                 98
        確定給付制度に係る退職給付費用                           116                 203
     (5)  退職給付に係る調整額

       該当事項はありません。
     (6)  退職給付に係る調整累計額

       該当事項はありません。
     (7)  年金資産に関する事項

      ① 年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        債券                           75 %                53 %
        株式                           ―                 ―
        その他                           25                 47
              合 計                    100                 100
      ② 長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (8)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        割引率                          0.25  %               0.51  %
        長期期待運用収益率                          1.50  %               1.50  %
        予想昇給率                          1.65  %               1.69  %
      (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度               当連結会計年度

                               ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       繰延税金資産
        賞与引当金                              77 百万円              85 百万円
        未払事業税                              50               47
        未払社会保険料                              12               14
        未払決算手当                              14               7
        未払役員退職慰労金                              7               7
        有価証券評価損                             179               168
        会員権評価損                              0              ―
        資産除去債務                              17               16
        減損損失                              23               23
                                     48               39
        その他
       繰延税金資産合計                              432               411
       繰延税金負債
        退職給付に係る資産                             △23               △3
        その他有価証券評価差額                            △130               △268
                                     △1               △1
        資産除去費用
       繰延税金負債合計                             △155               △274
       繰延税金資産の純額                              276               137
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度               当連結会計年度

                               ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       法定実効税率
                                    30.6  %             30.6  %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              1.5               1.2
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             △0.3               △0.4
       住民税均等割                              1.7               1.7
                                     0.3              △0.9
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              33.8               32.2
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      (資産除去債務関係)
     資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
     1.当該資産除去債務の概要
       主に営業所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
     2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       該当する資産の耐用年数を使用見込期間と見積り、割引率は1.395%を使用して資産除去債務の金額を計算してお
      ります。
     3.当該資産除去債務の総額の増減

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        期首残高                         81 百万円                56 百万円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                         ―                 ―
        時の経過による調整額                         0                 0
        資産除去債務の履行による減少額                        △25                 △2
        その他増減額(△は減少)                         ―                 ―
        期末残高                         56                 54
      (賃貸等不動産関係)

       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )及び当連結会計年度(自             2022年4月1日        至    2023
      年3月31日     )において、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、連結財務諸表規則第15条の24の規定により記載
      を省略しております。
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      (収益認識関係)
    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
                                                  (単位:百万円)
                                 報告セグメント
                                 モジュール・
                                                     合計
                         ユニット                  建設機械
                                 システム建築
                         ハウス事業                 レンタル事業
                                   事業
      一時点で移転される財                      11,034         1,087          379       12,500
      一定の期間にわたり移転される財                       174        3,129           ―       3,303
      顧客との契約から生じる収益                      11,208         4,216          379       15,804
      その他の収益                      13,986           4        791       14,782
      外部顧客への売上高                      25,194         4,221         1,170        30,587
      (注) 「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づき認識したレンタル収益であります。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

                                                  (単位:百万円)
                                 報告セグメント
                                 モジュール・
                                                     合計
                         ユニット                  建設機械
                                 システム建築
                         ハウス事業                 レンタル事業
                                   事業
      一時点で移転される財                      12,434         1,254          393       14,082
      一定の期間にわたり移転される財                       215        2,940           ―       3,155
      顧客との契約から生じる収益                      12,649         4,195          393       17,238
      その他の収益                      13,683           0        730       14,414
      外部顧客への売上高                      26,332         4,196         1,123        31,652
      (注) 「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づき認識したレンタル収益であります。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

      顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
     項「4.会計方針に関する事項 (5)                 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

     において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     (1)  契約資産及び契約負債の残高等
                                             (単位:百万円)
                               前連結会計年度            当連結会計年度
      顧客との契約から生じた債権(期首残高)                                7,998             7,947
      顧客との契約から生じた債権(期末残高)                                7,947             7,551
      契約資産(期首残高)                                 194             88
      契約資産(期末残高)                                 88            815
      契約負債(期首残高)                                 136             156
      契約負債(期末残高)                                 156             439
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       顧客との契約から生じた債権の金額には、リース取引に関する会計基準に基づき認識したレンタル収益から生じ
      た債権の金額も含まれております。
       契約資産は、一定の期間にわたり履行義務の充足が認められる工事の契約について期末日時点で履行義務の充足
      に係る進捗率に基づき認識した収益に関するものであります。契約資産は、完全に履行義務を充足した時点で顧客
      との契約から生じた債権に振り替えられます。
       契約負債は、主に製品の引渡前に顧客から受け取った対価であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩さ
      れます。
       前連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は136百万円でありま
      す。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格
      の変動)の額に重要性はありません。
       当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は156百万円でありま
      す。また、当連結会計年度において、契約資産が726百万円増加した主な理由は、一定の期間にわたり履行義務の充
      足が認められる工事の進捗率に基づき認識した収益の増加によるものであります。また、当連結会計年度におい
      て、契約負債が283百万円増加した主な理由は、一定の期間にわたり履行義務の充足が認められる工事の増加による
      前受金の増加によるものであります。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度
      に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
     (2)  残存履行義務に配分した取引価格

       当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しており
      ます。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    1.報告セグメントの概要
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
     配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社は、取り扱う製品・サービス別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
      したがって、当社は、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ユニットハウス事業」、「モジュー
     ル・システム建築事業」及び「建設機械レンタル事業」の3つを報告セグメントとしております。
      「ユニットハウス事業」は、ユニットハウスの製造・販売・レンタル及びこれらに付帯する事務用機器・備品・電
     気製品の販売・レンタル、「モジュール・システム建築事業」は、モジュール建築、システム建築の施工・販売を
     行っております。また、「建設機械レンタル事業」は、建設機械の販売・レンタルを行っております。
    2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載
     と概ね同一であります。
      報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
      セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
    3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                               モジュール・
                      ユニット                   建設機械
                               システム建築                     合計
                      ハウス事業                  レンタル事業
                                 事業
    売上高
     外部顧客への売上高                    25,194          4,221         1,170         30,587

     セグメント間の内部
                           ―         ―         ―         ―
     売上高又は振替高
           計              25,194          4,221         1,170         30,587
    セグメント利益                      3,843          489         143        4,476

    セグメント資産                     18,693          1,256         1,310         21,259

    その他の項目

     減価償却費                     2,683           25         260        2,968

     有形固定資産及び
                          4,864          159         270        5,294
     無形固定資産の増加額
      (参考情報)

      所在地別の売上高及び営業利益は以下のとおりであります。
                                       (単位:百万円)
                       日本         タイ         合計
    売上高
     外部顧客への売上高                    30,500           87       30,587
     所在地間の内部売上高又は振
                           ―         ―         ―
     替高
           計              30,500           87       30,587
    営業利益又は損失(△)                      4,494          △61         4,432
     (注)    全社費用は、日本に含めて表示しております。
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      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                               モジュール・
                      ユニット                   建設機械
                               システム建築                     合計
                      ハウス事業                  レンタル事業
                                 事業
    売上高
     外部顧客への売上高                    26,332          4,196         1,123         31,652

     セグメント間の内部
                           ―         ―         ―         ―
     売上高又は振替高
           計              26,332          4,196         1,123         31,652
    セグメント利益                      3,907          366          84        4,358

    セグメント資産                     22,803          1,519         1,243         25,566

    その他の項目

     減価償却費                     2,879           33         238        3,151

     有形固定資産及び
                          5,841          214         216        6,272
     無形固定資産の増加額
      (参考情報)

      所在地別の売上高及び営業利益は以下のとおりであります。
                                       (単位:百万円)
                       日本         タイ         合計
    売上高
     外部顧客への売上高                    31,555           97       31,652
     所在地間の内部売上高又は振
                           ―         ―         ―
     替高
           計              31,555           97       31,652
    営業利益又は損失(△)                      4,407          △98         4,308
     (注)   1.全社費用は、日本に含めて表示しております。
       2.インドネシアは、PT.NAGAWA               INDONESIA     INTERNATIONALの清算が結了したため、除外しております。
         なお、この変更に伴い、前連結会計年度の参考情報は、当連結会計年度における所在地別の区分に組み替え
         て表示しております。
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    4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                 (単位:百万円)
               売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
    報告セグメント計                                    30,587             31,652

    セグメント間取引消去

                                          ―             ―
    連結財務諸表の売上高                                    30,587             31,652

                                                 (単位:百万円)

                利益                 前連結会計年度             当連結会計年度
    報告セグメント計                                    4,476             4,358

    セグメント間取引消去

                                          ―             ―
    全社費用(注)                                     △44             △50

    連結財務諸表の営業利益                                    4,432             4,308

     (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                 (単位:百万円)

                資産                 前連結会計年度             当連結会計年度
    報告セグメント計                                    21,259             25,566

    全社資産(注)                                    34,642             33,240

    連結財務諸表の資産合計                                    55,902             58,806

     (注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産等であります。
                                                 (単位:百万円)

                    報告セグメント計                調整額          連結財務諸表計上額
        その他の項目
                    前連結      当連結      前連結      当連結      前連結      当連結
                   会計年度      会計年度      会計年度      会計年度      会計年度      会計年度
    減価償却費                 2,968      3,151        103      105     3,071      3,257
    有形固定資産及び
                     5,294      6,272        109       85     5,404      6,358
    無形固定資産の増加額
     (注) 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社資産に係るものであります。
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      【関連情報】
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
    1.製品及びサービスごとの情報
                                                 (単位:百万円)
                           モジュール・
                                       建設機械
                  ユニット
                           システム建築                       合計
                 ハウス事業
                                      レンタル事業
                             事業
    外部顧客への売上高                 25,194           4,221           1,170          30,587
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

    1.製品及びサービスごとの情報
                                                 (単位:百万円)
                           モジュール・
                                       建設機械
                  ユニット
                           システム建築                       合計
                 ハウス事業
                                      レンタル事業
                             事業
    外部顧客への売上高                 26,332           4,196           1,123          31,652
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       該当事項はありません。
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      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                          モジュール・
                    ユニット                建設機械
                          システム建築                全社・消去         合計
                   ハウス事業               レンタル事業
                            事業
    当期償却額                    ―        11        ―        ―        11
    当期末残高                    ―        41        ―        ―        41

     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

                                                 (単位:百万円)
                          モジュール・
                    ユニット                建設機械
                          システム建築                全社・消去         合計
                   ハウス事業               レンタル事業
                            事業
    当期償却額                    ―        11        ―        ―        11
    当期末残高                    ―        30        ―        ―        30

      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
    関連当事者との取引
     連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
        前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                   資本金

                            議決権等
                                           取引金額          期末残高
        会社等の名称           又は   事業の内容又     の所有(被    関連当事者
     種類          所在地                       取引の内容           科目
         又は氏名              は職業    所有)割合     との関係
                                           (百万円)          (百万円)
                   出資金
                             (%)
                  (百万円)
                                     敷鉄板等の

                                              4 売掛金         0
                                     レンタル
                       運送取扱業
                            (所有)
        株式会社      北海道        及び石油製         燃料の購入
                            直接
    関連会社                 19
        ホクイー      伊達市        品の販売・         役員の兼任
                             47.4
                       設備工事等
                                     ガソリン・
                                     軽油等の購         15 買掛金         4
                                     入
        当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

                   資本金

                            議決権等
                                           取引金額          期末残高
        会社等の名称           又は   事業の内容又     の所有(被    関連当事者
     種類          所在地                       取引の内容           科目
         又は氏名              は職業    所有)割合     との関係
                                           (百万円)          (百万円)
                   出資金
                             (%)
                  (百万円)
                                     敷鉄板等の

                                              6
                                                 ―       ―
                                     レンタル
                       運送取扱業
                            (所有)
        株式会社      北海道        及び石油製         燃料の購入
                            直接
    関連会社                 19
        ホクイー      伊達市        品の販売・         役員の兼任
                             47.4
                       設備工事等
                                     ガソリン・
                                     軽油等の購         12 買掛金         11
                                     入
     (注) 取引条件及び取引条件の決定方針

        いずれの取引も、当社と関連を有しない他社との取引と同様の条件によっております。
      (イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

        前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

         該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                         (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日       )         至   2023年3月31日       )
    1株当たり純資産額                             3,244.32    円              3,401.25    円
    1株当たり当期純利益金額                              192.51   円               199.15   円

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の従持信託が保有していた当社株式を、1株当たり
         当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。(前連結会計年
         度 52千株、当連結会計年度 ―千株)
       3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                                (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
    1株当たり当期純利益金額
     親会社株主に帰属する当期純利益金額
                                         3,017             3,130
     (百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     ―             ―
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
                                         3,017             3,130
     利益金額(百万円)
     期中平均株式数(千株)                                   15,672             15,720
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
       【社債明細表】
       該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

       該当事項はありません。
       【資産除去債務明細表】

       当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計
      年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記
      載を省略しております。
     (2) 【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
    (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

    売上高          (百万円)           6,975         14,414          22,660          31,652

    税金等調整前四半期
              (百万円)           1,074          2,278          3,515          4,616
    (当期)純利益金額
    親会社株主に帰属
    する四半期(当期)          (百万円)            739         1,603          2,431          3,130
    純利益金額
    1株当たり四半期
               (円)          47.01         102.00          154.65          199.15
    (当期)純利益金額
    (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

    1株当たり
               (円)          47.01          54.99          52.65          44.50
    四半期純利益金額
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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ① 【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                12,734              10,840
        受取手形                                1,430              1,372
        電子記録債権                                1,655              1,618
                                     ※1   4,855
        売掛金                                               4,559
        契約資産                                  88              815
        有価証券                                   4              1
        商品及び製品                                2,123              2,708
        仕掛品                                  153              267
        原材料及び貯蔵品                                  328              922
        前渡金                                   0              4
        前払費用                                  191              192
                                       ※1   9
        その他                                                89
                                         △ 1             △ 1
        貸倒引当金
        流動資産合計                                23,574              23,391
      固定資産
        有形固定資産
         貸与資産                               9,768              11,541
         建物                               1,138              1,883
         構築物                                298              554
         機械及び装置                                 35              93
         車両運搬具                                 36              34
         工具、器具及び備品                                104               83
         土地                               7,081              7,340
                                         308              245
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                               18,772              21,777
        無形固定資産
         借地権                                 20              20
         電話加入権                                 16              16
         ソフトウエア                                162              174
         ソフトウエア仮勘定                                 7              3
                                          41              30
         のれん
         無形固定資産合計                                248              244
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                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
        投資その他の資産
         投資有価証券                               11,966              12,184
         関係会社株式                                 9              9
         出資金                                 0              0
         関係会社長期貸付金                                205               ―
         破産更生債権等                                 0              0
         長期前払費用                                276              281
         繰延税金資産                                405              226
         敷金及び保証金                                560              681
         前払年金費用                                 76              12
         その他                                 43              46
                                        △ 127               ―
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               13,416              13,443
        固定資産合計                                32,437              35,464
      資産合計                                 56,012              58,856
     負債の部
      流動負債
                                     ※1   2,716            ※1   2,777
        買掛金
        未払金                                  231              349
        未払費用                                  110              116
        未払法人税等                                  825              768
        未払消費税等                                  39              ―
        契約負債                                  156              439
        前受金                                  266              311
        預り金                                  67              48
        賞与引当金                                  251              280
        役員賞与引当金                                  66              69
        資産除去債務                                   5              1
                                          60              66
        その他
        流動負債合計                                4,797              5,230
      固定負債
        長期未払金                                  24              24
        資産除去債務                                  51              52
                                          2              2
        その他
        固定負債合計                                  78              80
      負債合計                                  4,875              5,310
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                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,855              2,855
        資本剰余金
         資本準備金                               4,586              4,586
                                        4,236              4,268
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               8,823              8,855
        利益剰余金
         利益準備金                                713              713
         その他利益剰余金
          別途積立金                             35,900              37,900
                                        4,386              4,433
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               40,999              43,047
        自己株式                               △ 1,838             △ 1,820
        株主資本合計                                50,840              52,937
      評価・換算差額等
                                         296              608
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                  296              608
      純資産合計                                 51,136              53,545
     負債純資産合計                                   56,012              58,856
                                 80/100













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      ② 【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                     ※1   30,500            ※1   31,555
     売上高
                                     ※1   17,988            ※1   18,704
     売上原価
     売上総利益                                   12,511              12,851
                                    ※1 ,※2   8,008          ※1 ,※2   8,444
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   4,503              4,407
     営業外収益
                                       ※1   34
      受取利息                                                  11
      受取配当金                                   229              286
      受取賃貸料                                    22              19
      受取補償金                                    ―              43
                                          30              26
      雑収入
      営業外収益合計                                   317              386
     営業外費用
      貸倒引当金繰入額                                    62              39
      支払手数料                                    6              0
      株式報酬費用                                    33              37
                                          19               0
      雑損失
      営業外費用合計                                   122               77
     経常利益                                   4,697              4,715
     特別利益
      固定資産売却益                                    3              3
      投資有価証券売却益                                    ―               0
                                          7              ―
      抱合せ株式消滅差益
      特別利益合計                                    10               4
     特別損失
      固定資産処分損                                    86              31
      投資有価証券評価損                                    43              ―
      関係会社整理損失引当金繰入額                                    4              ―
                                                     ※1   100
                                          ―
      子会社整理損
      特別損失合計                                   134              131
     税引前当期純利益                                   4,573              4,588
     法人税、住民税及び事業税
                                        1,508              1,478
                                          12              40
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,521              1,519
     当期純利益                                   3,052              3,069
                                 81/100







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      【売上原価明細書】
     A 販売原価
                            前事業年度                 当事業年度

                          (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                          至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
                    注記               構成比                 構成比
          区分              金額(百万円)                 金額(百万円)
                    番号                (%)                 (%)
    期首製品棚卸高                          1,695      11.2           1,985      11.6
    期首商品棚卸高                           134      0.9            138      0.8

    当期製品製造原価                          7,794      51.5           9,221      53.8

    当期仕入高                          5,092      33.7           5,291      30.9

                                411                 497

    他勘定受入高               ※1                  2.7                 2.9
           計                   15,128      100.0           17,134      100.0

    期末製品棚卸高

                               1,985                 2,458
    期末商品棚卸高                           138                 249

    他勘定振替高               ※2           4,007                 4,654

    当期販売原価                          8,997                 9,770

       脚注

            摘要                前事業年度                  当事業年度

    ※1   他勘定受入高の内訳                          (百万円)                  (百万円)

        レンタル資産より振替                            411                  497
             計                       411                  497
    ※2   他勘定振替高の内訳                          (百万円)                  (百万円)
        レンタル資産への振替                           3,890                  4,494
        少額資産への振替                            117                  101
        建物等への振替                            ―                  59
             計                      4,007                  4,654
                                 82/100







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     B レンタル原価
                            前事業年度                 当事業年度

                          (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                          至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
                    注記               構成比                 構成比
          区分              金額(百万円)                 金額(百万円)
                    番号                (%)                 (%)
    減価償却費                          2,785      31.0           2,911      32.6
    賃借料                          1,346      15.0           1,337      15.0

    運賃                          2,955      32.9           2,967      33.2

    その他               ※1           1,903      21.1           1,716      19.2

    当期レンタル原価                          8,991      100.0            8,933      100.0

       脚注

            摘要                前事業年度                  当事業年度

    ※1   その他の内訳                          (百万円)                  (百万円)

        少額資産分                            117                  101
        ハウス設置費                            657                  622
        その他                           1,128                   992
             計                      1,903                  1,716
                                 83/100












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      ③ 【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金                     利益剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                               繰越利益
                          剰余金      合計                     合計
                                         別途積立金
                                                剰余金
    当期首残高            2,855     4,586     3,357     7,944      713    34,000      4,172     38,886
    当期変動額
     別途積立金の積立                                      1,900     △ 1,900       ―
     剰余金の配当                                            △ 938     △ 938
     当期純利益                                            3,052     3,052
     自己株式の取得
     自己株式の処分                       878     878
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              ―     ―     878     878      ―    1,900      213     2,113
    当期末残高            2,855     4,586     4,236     8,823      713    35,900      4,386     40,999
                  株主資本         評価・換算差額等

                          その他

                                    純資産合計
                    株主資本          評価・換算
               自己株式           有価証券
                     合計         差額等合計
                         評価差額金
    当期首残高           △ 2,171     47,514       648     648    48,163

    当期変動額
     別途積立金の積立                  ―                ―
     剰余金の配当                 △ 938               △ 938
     当期純利益                 3,052                3,052
     自己株式の取得           △ 565     △ 565               △ 565
     自己株式の処分            898     1,777                1,777
     株主資本以外の項目
                           △ 352     △ 352     △ 352
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計             333     3,325     △ 352     △ 352     2,972
    当期末残高           △ 1,838     50,840       296     296    51,136
                                 84/100








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       当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金                     利益剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                               繰越利益
                          剰余金      合計                     合計
                                         別途積立金
                                                剰余金
    当期首残高            2,855     4,586     4,236     8,823      713    35,900      4,386     40,999
    当期変動額
     別途積立金の積立                                      2,000     △ 2,000       ―
     剰余金の配当                                           △ 1,021     △ 1,021
     当期純利益                                            3,069     3,069
     自己株式の取得
     自己株式の処分                       32     32
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              ―     ―     32     32     ―    2,000       47    2,047
    当期末残高            2,855     4,586     4,268     8,855      713    37,900      4,433     43,047
                  株主資本         評価・換算差額等

                          その他

                                    純資産合計
                    株主資本          評価・換算
               自己株式           有価証券
                     合計         差額等合計
                         評価差額金
    当期首残高           △ 1,838     50,840       296     296    51,136

    当期変動額
     別途積立金の積立                  ―                ―
     剰余金の配当                △ 1,021               △ 1,021
     当期純利益                 3,069                3,069
     自己株式の取得            △ 0     △ 0               △ 0
     自己株式の処分             18     50                50
     株主資本以外の項目
                            312     312     312
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              17    2,097      312     312     2,409
    当期末残高           △ 1,820     52,937       608     608    53,545
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (重要な会計方針)

    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
       子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
       満期保有目的の債券………………償却原価法(定額法)
       その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの……時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
                         法により算定)
        市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
     (2)  棚卸資産の評価基準及び評価方法

       商品・製品・仕掛品……総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
                  算定)を採用しております。
       原材料・貯蔵品…………先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
                  り算定)を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法によっております。
       ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び貸与資産のうち貸与ハウス並びに2016年4月
      1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法により償却しております。
       なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。
        貸与資産            5~7年
        建物            15~38年
     (2)  無形固定資産及び長期前払費用(リース資産及びのれんを除く)

       定額法によっております。
       なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却してお
      ります。
     (3)  少額減価償却資産(リース資産を除く)

       取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却しております。
    3.引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金

       従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき費用を見積り計上しており
      ます。
     (3)  役員賞与引当金

       役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
     (4)  退職給付引当金

       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
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      ります。
       過去勤務費用は、発生した期に一括して費用として処理しております。
       数理計算上の差異は、発生した期に一括して費用として処理しております。
       なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務を超過する場合には、前払年金費用として投
      資その他の資産に計上しております。
     (5)  関係会社整理損失引当金

       関係会社の整理に伴う損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。
    4.収益及び費用の計上基準

      当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
     義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
     ① ユニットハウス事業及びモジュール・システム建築事業
       ユニットハウス事業においては、ユニットハウスの製造・販売・レンタル及びこれらに付帯する事務用機器・備
      品・電気製品の販売・レンタルを行っており、モジュール・システム建築事業においては、モジュール建築、シス
      テム建築の施工・販売を行っております。このような商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品を引き
      渡した時点で収益を認識しております。なお、一定の期間にわたり履行義務の充足が認められる工事は、期間がご
      く短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識し
      ております。また、期間のごく短い工事及び一時点で充足される履行義務は、完全に履行義務を充足した時点で収
      益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によって
      おります。
     ② 建設機械レンタル事業

       建設機械レンタル事業においては、建設機械の販売・レンタルを行っております。このような商品の販売につい
      ては、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
    5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)  のれんの償却方法及び償却期間
       のれんの償却については、個々の投資案件ごとに投資効果の発現する期間を見積り、計上後5年以内の期間で均
      等償却しております。
      (重要な会計上の見積り)

    一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る見積り
     (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                                 (単位:百万円)
                              前事業年度                当事業年度
    売上高                                 3,303                3,155

     (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       (1)  の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)一定の期間にわたり履行義務を充足
      し認識する収益に係る見積り」の内容と同一であります。
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      (貸借対照表関係)
    ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                             前事業年度                 当事業年度

                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        短期金銭債権                         1 百万円                ― 百万円
        短期金銭債務                         4                11
      (損益計算書関係)

    ※1 関係会社との取引
                             前事業年度                 当事業年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        営業取引による取引高
         売上高                        4 百万円                6 百万円
         仕入高                        15                 12
        営業取引以外の取引による取引高                         1                238
    ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度70%、当事業年度69%、一般管理費に属する費用のおおよそ

      の割合は前事業年度30%、当事業年度31%であります。
       販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        ハウス管理費                        611  百万円               614  百万円
        給料及び手当                       2,405                 2,454
        賞与引当金繰入額                        199                 253
        役員賞与引当金繰入額                         60                 64
        退職給付費用                        107                 160
        地代家賃                       1,134                 1,159
        減価償却費                        209                 232
      (有価証券関係)

       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して
      おりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                 前事業年度               当事業年度

                 区分
                                 (百万円)               (百万円)
        子会社株式                                 0               0
        関連会社株式                                 9               9
                 計                        9               9
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度               当事業年度

                               ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       繰延税金資産
        賞与引当金                              77 百万円              85 百万円
        未払事業税                              50               47
        未払社会保険料                              12               14
        未払決算手当                              14               7
        貸倒引当金                              39               0
        未払役員退職慰労金                              7               7
        有価証券評価損                             269               177
        会員権評価損                              0              ―
        資産除去債務                              17               16
        減損損失                              23               23
                                     48              119
        その他
       繰延税金資産合計
                                     561               500
       繰延税金負債
        前払年金費用                             △23               △3
        その他有価証券評価差額                            △130               △268
                                     △1               △1
        資産除去費用
       繰延税金負債合計                             △155               △274
       繰延税金資産の純額                              405               226
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                前事業年度               当事業年度

                               ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       法定実効税率
                                    30.6  %             30.6  %
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.5               1.2
        受取配当金等永久に益金に算入されない
                                    △0.3               △0.4
        項目
        住民税均等割                             1.7               1.7
                                    △0.2               △0.0
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              33.3               33.1
      (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に
      同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                 (単位:百万円)
                                                    減価償却
      区分        資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                    累計額
          貸与資産               9,768      4,710       25    2,911     11,541      22,164
          建物               1,138       871       8     117     1,883      2,442

          構築物                298      326       4     66     554     1,281

          機械及び装置                35      79      0     21      93     346

    有形固定
          車両運搬具                36      19      ―      20      34     331
    資産
          工具、器具及び備品                104      33      0     54      83     380
          土地               7,081       261       2     ―    7,340       ―

          建設仮勘定                308     1,738      1,801       ―     245      ―

               計         18,772      8,039      1,842      3,192     21,777      26,946

          借地権                20      ―      ―      ―      20      ―

          電話加入権                16      ―      ―      ―      16      ―

          ソフトウエア                162      71      ―      60     174      566

    無形固定
    資産
          ソフトウエア仮勘定                 7      8     13      ―      3     ―
          のれん                41      ―      ―      11      30      22

               計           248      80      13      71     244      588

     (注)   1.当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
         貸与資産         貸与ハウスの取得                        4,494百万円
                   貸与機械の取得                         215百万円
         土地         展示場用地等の取得                         261百万円
         建設仮勘定         工場設備等の取得                        1,738百万円
       2.当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
         建設仮勘定         本勘定への振替                        1,801百万円
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       【引当金明細表】
                                                 (単位:百万円)
          科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

    貸倒引当金                      128          40         167           1

    賞与引当金                      251          280          251          280

    役員賞与引当金                      66          69          66          69

     (2) 【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             4月1日から3月31日まで

    定時株主総会             6月中

    基準日             3月31日

                 9月30日
    剰余金の配当の基準日
                 3月31日
    1単元の株式数             100株
    単元未満株式の買取り・
    買増し
                 (特別口座)
      取扱場所           東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                 (特別口座)
      株主名簿管理人           東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                 三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所           ―
      買取り・
                 無料
      買増し手数料
      買増請求受付停止
                 毎年3月31日から起算して12営業日前から3月31日までの間、及び9月30日から起算
                 して12営業日前から9月30日までの間
      期間
                 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故やその他のやむを
                 得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
    公告掲載方法
                 公告掲載URL
                 https://group.nagawa.co.jp/
                 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式1単元(100株)以上を保
                 有されている株主様に対し、クオカードを以下の基準により贈呈させていただきま
                 す。
                 (1)  保有継続期間1年未満
                   100株以上500株未満  クオカード 10,000円分
                   500株以上                 クオカード 25,000円分
                 (2)  保有継続期間1年以上
    株主に対する特典               100株以上500株未満  クオカード 20,000円分
                   500株以上                 クオカード 30,000円分
                 (3)  保有継続期間2年以上
                   100株以上500株未満  クオカード 25,000円分
                   500株以上                 クオカード 50,000円分
                 (注)保有継続期間とは、いずれの時点においても株主名簿に記載又は記録された日か
                   ら基準日(9月30日)及び(3月31日)までに同一株主番号で連続して保有した期間
                   をいいます。
     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じ
        て募集株式の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

      当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度(     第58期   )(自    2021年4月1日        至    2022年3月31日       )2022年6月21日関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       2022年6月21日関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書及び確認書

       ( 第59期   第1四半期)(自         2022年4月1日        至    2022年6月30日       )2022年8月4日関東財務局長に提出
       ( 第59期   第2四半期)(自         2022年7月1日        至    2022年9月30日       )2022年11月8日関東財務局長に提出
       ( 第59期   第3四半期)(自         2022年10月1日        至    2022年12月31日       )2023年2月8日関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書

       2022年6月22日関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
      報告書であります。
     (5)  有価証券届出書(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)及びその添付書類

       2023年1月30日関東財務局長に提出
     (6)  有価証券届出書の訂正届出書

       2023年2月8日関東財務局長に提出
       2023年1月30日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2023年6月20日

    株式会社ナガワ
     取締役会 御中
                        EY新日本有限責任監査法人
                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       北  澄  和  也
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       根  津  美  香
                         業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ナガワの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
    照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
    諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社ナガワ及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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    監査上の主要な検討事項
     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    モジュール・システム建築事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

       監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                  監査上の対応

     会社は、モジュール・システム建築事業を営んでい                           当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し

    る。  (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)                         収益を認識する方法における工事原価総額の見積りの妥
    4会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上                           当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実
    基準、(重要な会計上の見積り)及び(収益認識関係)                        に記   施した。
    載のとおり、会社は、一定の期間にわたり履行義務の充                           (1)  内部統制の評価
    足が認められる工事は、期間がごく短い工事を除き、履
                                工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制
    行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づ
                               の整備・運用状況を評価した。
    き一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用してい
                               ・工事原価総額の各要素について、社内で承認された標
    る。当連結会計年度の一定の期間にわたり履行義務を充
                                準単価や外部から入手した見積書など客観的な価格に
    足し収益を計上する方法により計上したモジュール・シ
                                基づき積上げて計算していることを確かめるための体
    ステム建築事業の売上高は2,940百万円である。
                                制
     一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する
                               ・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客
    方法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進
                                からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の
    捗率に基づき測定され、進捗率は工事の総原価見積額に
                                見積りの改訂が行われる体制
    対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算
                               (2)  工事原価総額の見積りの妥当性の評価
    定される。
                                工事請負額、工事損益、工事内容及び工事の施工状況
     主として一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を
                               等の内容に照らして、工事原価総額の見積りが一定の期
    認識する方法が適用されるモジュール・システム建築工
                               間にわたり履行義務を充足し認識する収益の重要な虚偽
    事は、比較的短期間で完成し、事前に作業内容を定め協
                               表示につながるリスクが相対的に高い工事を識別し、以
    力業者からの見積書を入手し工事原価総額を算定してい
                               下の手続を実施した。
    る。しかしながら、当該建築工事は顧客の指図に応じて
                               ・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎とな
    仕様や工事の作業内容が決められることから、工事原価
                                る実行予算の積算内容が顧客から承認された見積書の
    総額の見積りは案件ごとに個別性が強く、工事に対する
                                工事項目に照らして整合しているかを検討した。ま
    専門的な知識と施工経験を有する工事責任者による一定
                                た、実行予算の工期が契約書と整合しているかを検討
    の判断を伴うものとなる。また、工事の進行途上におけ
                                した。
    る工事契約内容の変更や悪天候による施工の遅延等の工
                               ・工事原価総額の見積額と、既発生原価と今後発生予定
    事の進捗状況に伴い工事原価に変更が生じる可能性があ
                                の工事原価の見積額の合計額を比較した。そのうえ
    る。
                                で、社内検査報告書を閲覧して追加工事の有無を検討
     以上から、当監査法人は一定の期間にわたり履行義務
                                するとともに、工事原価管理責任者に工事項目の変更
    を充足し認識する収益の計算に当たり、工事原価総額の
                                の有無、工事の進捗状況及び原価の発生状況等につい
    見積りが当連結会計年度において特に重要であり、監査
                                て質問を行い、当該工事原価総額の変更の要否に係る
    上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
                                会社の判断を検討した。
                               ・期末日時点で未完成の工事について、工事原価総額の
                                見積額を、工事項目別に既発生原価及び外部の工事業
                                者への発注額と比較し、当該見積額を評価した。
                               ・工事原価総額の見積額とその確定額を比較することに
                                よって、工事原価総額の見積りプロセスの精度に関す
                                る評価を行った。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
    断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
    が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
    益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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                                                           有価証券報告書
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ナガワの2023年3月
    31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社ナガワが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
    統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
    告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以 上

     (注)   1.上記の監査報告書の原本に当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月20日

    株式会社ナガワ
     取締役会 御中
                        EY新日本有限責任監査法人
                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       北  澄  和  也
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       根  津  美  香
                         業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ナガワの2022年4月1日から2023年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ナガワの2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    モジュール・システム建築事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

     連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(モジュール・システム建築事業における一定
    の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益)と同一内容であるため、記載を省略している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
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     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
    れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
    ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上

     (注)   1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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