テクノアルファ株式会社 有価証券報告書 第30期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

提出書類 有価証券報告書-第30期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
提出日
提出者 テクノアルファ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                     テクノアルファ株式会社(E03007)
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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年2月27日

    【事業年度】                      第30期(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

    【会社名】                      テクノアルファ株式会社

    【英訳名】                      Techno    Alpha   Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  青島 勉

    【本店の所在の場所】                      東京都品川区西五反田二丁目27番4号

                          明治安田生命五反田ビル
    【電話番号】                      (03)3492-7421(代表)
    【事務連絡者氏名】                      経営企画室 マネージャー  前田 資之

    【最寄りの連絡場所】                      東京都品川区西五反田二丁目27番4号

                          明治安田生命五反田ビル
    【電話番号】                      (03)5745-9722
    【事務連絡者氏名】                      経営企画室 マネージャー  前田 資之

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
           回次           第26期       第27期       第28期       第29期       第30期

          決算年月           2015年11月       2016年11月       2017年11月       2018年11月       2019年11月

     売上高            (千円)      2,610,126       2,662,917       2,819,137       3,584,960       3,422,530

     経常利益            (千円)        59,289       87,130       74,393       277,530       300,664

     親会社株主に帰属する
     当期純利益又は
                 (千円)       △ 1,141      △ 76,989       44,711       178,421       224,614
     親会社株主に帰属する
     当期純損失(△)
     包括利益            (千円)       △ 32,038      △ 81,152       40,526       173,044       228,627
     純資産額            (千円)      1,301,673       1,176,373       1,191,567       1,320,465       1,501,340

     総資産額            (千円)      1,905,825       1,876,081       1,719,182       2,146,254       2,230,224

     1株当たり純資産額             (円)       737.12       666.16       674.77       747.76       850.22

     1株当たり当期純利益
                 (円)       △ 0.58      △ 43.59       25.32       101.04       127.20
     又は当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                 (円)         -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        68.3       62.7       69.3       61.5       67.3
     自己資本利益率             (%)        △ 0.1      △ 6.2       3.8       14.2       15.9

     株価収益率             (倍)         -       -      46.0       10.8        9.0

     営業活動による
                 (千円)       389,339        47,006       127,246      △ 144,537       212,014
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)        2,880       9,650      △ 6,695      △ 30,524       △ 9,917
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 303,208        24,289      △ 215,579       153,717       △ 99,560
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)       272,946       353,903       257,784       236,368       338,904
     期末残高
     従業員数             (人)         76       73       77       81       84
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        3 第26期及び第27期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
        4 従業員数は、就業人員数を表示しております。
        5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第30期の期
          首から適用しており、第29期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
          標等となっております。
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     (2) 提出会社の経営指標等
           回次           第26期       第27期       第28期       第29期       第30期

          決算年月           2015年11月       2016年11月       2017年11月       2018年11月       2019年11月

     売上高            (千円)      2,015,164       1,934,157       2,137,611       2,811,351       2,635,734

     経常利益            (千円)        83,702       73,653       37,955       251,931       222,597

     当期純利益又は
                 (千円)        27,309      △ 124,034        22,408       143,594       171,144
     当期純損失(△)
     資本金            (千円)       100,210       100,210       100,210       100,210       100,210
     発行済株式総数             (株)     2,316,000       2,316,000       2,316,000       2,316,000       2,316,000

     純資産額            (千円)      1,234,305       1,061,960       1,054,852       1,148,923       1,276,329

     総資産額            (千円)      1,676,456       1,628,181       1,423,206       1,843,483       1,868,671

     1株当たり純資産額             (円)       698.97       601.37       597.35       650.62       722.80

     1株当たり配当額                    25.00       25.00       25.00       27.00       30.00
                 (円)
     (1株当たり中間配当額)                     ( ―)      ( ―)      ( -)       ( -)       ( -)
     1株当たり当期純利益
                 (円)        14.07      △ 70.23       12.69       81.32       96.92
     又は当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                 (円)         -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        73.6       65.2       74.1       62.3       68.3
     自己資本利益率             (%)         1.9      △ 10.8        2.1       13.0       14.1

     株価収益率             (倍)        97.9         -      91.9       13.4       11.8

     配当性向             (%)        177.6         -      197.2        33.2       31.0

     従業員数             (人)         43       41       38       38       44

                         89.2       71.4       78.9       76.1       81.2
     株主総利回り             (%)
     (比較指標:配当込み             (%)
                        ( 114.2   )    ( 108.6   )    ( 135.2   )    ( 128.5   )    ( 134.3   )
     TOPIX)
     最高株価             (円)        1,646       1,380       1,448       1,280       1,277
     最低株価             (円)        1,200         905       990      1,052         723

     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        3 第27期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
        4 第27期の配当性向については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
        5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第30期の期
          首から適用しており、第29期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
          標等となっております。
        6 第30期の1株当たり配当額30円には、設立30周年記念配当3円を含んでおります。
        7 最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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    2 【沿革】
       年月                           概要

             半導体装置、電子材料の輸入販売及びバネ製造機械の輸出を目的として、イギリスDodwell                                            &
      1989年12月
             Co.,Ltd.よりハイテク部門の営業譲渡を受け、テクノアルファ株式会社を東京都港区に設立
             アメリカOrthodyne          Electronics      Corp.(現Kulicke        & Soffa   Pte,   Ltd.)とウェッジワイヤボン
      1990年1月
             ダーの日本国内における独占販売代理店契約を締結し、ワイヤボンダーの販売を開始
      1995年11月       本社移転(東京都品川区西五反田二丁目27番)
             アメリカDeweyl        Tool   Company,     Inc.と販売代理店契約を締結し、ワイヤボンダー用のツールの
      1997年8月
             販売を開始
      1998年12月       インチケープマシナリー株式会社より救命ボート(株式会社ニシエフ製)、ダビットの販売部門の
             営業譲渡を受ける
             アメリカAdvanced         Integrated      Technologies,       Inc.と販売代理店契約を締結し、電極の販売を開
      2000年10月
             始
      2001年12月       本社内に半導体製造装置、電子材料に関する顧客向けデモンストレーション・トレーニングを目
             的とした接合技術センターを開設
      2002年5月       半導体製造装置のアフターサービス強化のため、愛知県刈谷市に名古屋テクニカル・サービスセ
             ンターを設置
             アメリカNew      Logic   Research,     Inc.と日本における振動膜式フィルターの販売代理店契約を締結
      2002年10月
      2003年3月       ISO9001を取得
      2003年10月       国立大学法人静岡大学との産学協同による半導体関連装置であるマイクロ波プラズマ処理装置の
             商品化を開始
      2004年9月       自社ブランド卓上型フリップチップ・ダイボンダーの販売を開始
             フランスTAMI       Industries      SAと日本国内における独占販売代理店契約を締結し、セラミック膜の
      2005年1月
             販売を開始
             ドイツDiener       Electric     GmbHと販売代理店契約を締結し、半導体関連装置である大気圧プラズマ
      2005年11月
             処理装置の販売を開始
      2007年10月       株式会社大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に株式を上場
      2009年5月       液晶ディスプレイ・フラットパネルディスプレイ関連の製造装置及び材料を仕入・輸出する株式
             会社コムテックを子会社化
      2010年10月       大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の
             統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(グロース)に株式を上場
      2011年5月       大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に市場区分を変更
      2011年9月       電子機器(テスター)の製造・販売並びにコンピューター・プログラムの開発・販売を行う株式会
             社ペリテックを子会社化(現連結子会社)
      2011年12月       連結子会社である株式会社コムテックを吸収合併
      2012年1月       株式会社ペリテック(連結子会社)が、株式会社日立ディスプレイズよりEMIテスタ事業を譲受
      2012年5月       メーカー機能の拡充を目的として、神奈川県大和市に神奈川事業所を開設
      2013年7月       大阪証券取引所と東京証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所(JASDAQ(スタンダード))
             に株式を上場
      2014年1月       理化学機器分野の研究開発、製造、販売等を行う株式会社ケーワイエーテクノロジーズを子会社
             化
      2019年3月       連結子会社である株式会社ケーワイエーテクノロジーズを吸収合併
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    3 【事業の内容】
     (1)  事業の概要
       当社グループは、当社及び連結子会社(株式会社ペリテック)の計2社で構成されており、エレクトロニクス事
      業、マリン・環境機器事業、SI(システムインテグレーター)事業およびサイエンス事業を主な事業としておりま
      す。
       当社グループ各社の位置付けおよびセグメントとの関連は、次のとおりであります。
      (エレクトロニクス事業)

       当社が、パワー半導体製造プロセスの後工程で使用される半導体製造装置、半導体製造プロセスの後工程向けの
      研究開発機器、検査機器、その他機器及び電子材料を、国内販売代理店として輸入販売しております。また、液晶
      ディスプレイ、フラットパネルディスプレイ等製造用の材料及び装置を、輸出販売しております。さらに、半導体
      製造プロセスに関わる自社製品を、企画・開発・製造し、販売しております。
      (マリン・環境機器事業)
       当社が、救命艇及び救命艇昇降装置等の舶用機器を国内メーカーから調達し、国内外の造船所に販売しておりま
      す。また、食品・化学・石油化学業界等における液体分離・ろ過等を目的とした膜等を、それぞれメーカーとの販
      売代理店契約に基づき仕入れ、顧客に販売するとともに、これらのろ過膜を組み込んだろ過システムの企画、設
      計、外注による製造及び販売を行っております。
      (SI事業)
       当社の連結子会社である株式会社ペリテックが、計測・検査システム等の受託開発を行うとともに、主に計測・
      検査分野に関する自社製品を企画・開発し、販売しております。
      (サイエンス事業)
       当社が、理化学分野の機器の開発および製造ならびに国内外からの仕入を行い、主に国内の大学や研究所向けに
      販売しております。
     (2)  各事業の取扱商品および技術サポートについて

       当社グループは、商品・製品の販売と併せて、各事業領域における経験、知見に基づいた専門的な技術サポート
      を提供し、顧客の要求に応えております。
      (エレクトロニクス事業)

       パワー半導体(*1)製造プロセスの後工程(組立工程)で使用されるアルミ線ウェッジワイヤボンダー(*2)およ
      びその部品・消耗品等を輸入し、顧客の要求仕様に合わせて当社が設計・製造した搬送装置等を組み合わせて販売
      するとともに、技術サポートとして、設置・調整、ユーザ向けトレーニングおよび保守サービス等を提供しており
      ます。また、半導体製造、電子部品製造、液晶等組立で使用される接着剤や消耗品、ボンドテスター(*3)、温度
      モニターシステム(*4)のほか自社開発商品のフリップチップ・ダイボンダー(*5)、プラズマ処置装置(*6)及
      び液晶ディスプレイ・フラットパネルディスプレイ製造用の材料・装置等を販売するとともに、これらの機器につ
      いても、技術サポートとして、設置調整、ユーザ向けトレーニングおよび保守サービス等を提供しております。さ
      らに、主にアルミ線ウェッジワイヤボンダーの顧客向けデモンストレーション、試作支援およびトレーニング等を
      行う接合技術センターを本社内に設置しております。
      (マリン・環境機器事業)
       大型船舶に搭載される救命艇等の舶用機器の仕入れ・販売を行うとともに、救命等の昇降装置であるダビット(*
      7)を、日本国内メーカーへ製造委託し、国内外の造船会社等へ販売しております。
       また、食品、飲料、化学など幅広い分野における液体分離を目的とした振動膜式フィルター(*8)とセラミック
      膜(*9)の販売およびこれらのろ過膜を組み込んだろ過システムの設計、外注による製造および販売を行うととも
      に、技術サポートとして、設置・調整、ユーザ向けトレーニングおよび保守サービス等を提供しております。
      (SI事業)
       計測・検査システムの受託開発および自社製品の開発・販売を行うとともに、システムインテグレータとして、
      ハードウェアも含めた設置・調整、ユーザ向けトレーニングおよび保守サービス等を提供しております。
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      (サイエンス事業)
       理化学分野の機器の開発・製造、仕入・販売を行うとともに、技術サポートとして、設置・調整、ユーザ向けト
      レーニングおよび保守サービス等を提供しております。
      用語解説

      *1 パワー半導体:電力を制御する半導体デバイスを指し、電源装置、モータードライブ、コンピュータ、自動車、大型家電(エアコ
         ン、冷蔵庫など)、産業用機器等に用いられる半導体
      *2 ウェッジワイヤボンダー:半導体組立工程で、ICチップと端子間を細いアルミ線で超音波を用いて接合する装置
      *3 ボンドテスター:半導体組立工程でワイヤボンドをした後、接合強度を検査する装置
      *4 温度モニターシステム:プリント基板に電子部品を実装するハンダ付け装置の温度を監視する装置
      *5 フリップチップ・ダイボンダー:半導体組立工程でICチップを基板上に高い精度で搭載する装置
      *6 プラズマ処理装置:マイクロ波や大気圧等を用いて、プラズマを発生させ、ICチップ表面やその他接合面の表面状態を改善するた
         めのクリーニング装置
      *7 ダビット:救命ボート等を昇降させる装置
      *8 振動膜式フィルター:フィルター膜の目詰まりを防止する目的で、膜自体を振動させ、フィルター膜の寿命を維持させる装置
      *9 セラミック膜:フィルターの一種で、セラミックで成形された多種形状の膜
    4 【関係会社の状況】

                            資本金      主要な事業       議決権の

          名称           住所                              関係内容
                            (百万円)       の内容      所有割合(%)
     (連結子会社)
                                 SI(システム
     株式会社ペリテック
                  群馬県高崎市              30  インテグレー           100  役員の兼務
     (注)2、3
                                 ター)事業
     (注)   1 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        2 特定子会社であります。
        3 株式会社ペリテックについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に対する割合が
          10%を超えております。
          主要な損益情報等
           ① 売上高           745,011千円
           ② 経常利益            82,543千円
           ③ 当期純利益            54,827千円
           ④ 純資産           428,904千円
           ⑤ 総資産           565,445千円
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    5 【従業員の状況】
     (1) 連結会社の状況
                                              2019年11月30日現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
     エレクトロニクス事業                                                  29

     マリン・環境機器事業                                                   3

     SI事業                                                  40

     サイエンス事業                                                   5

     全社(共通)                                                   7

                合計                                       84

     (注)   1 従業員数は就業人員数であります。
        2 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
     (2)  提出会社の状況

                                              2019年11月30日現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
               44             44.9             10.1           6,402,720

             セグメントの名称                            従業員数(人)

     エレクトロニクス事業                                                  29

     マリン・環境機器事業                                                   3

     サイエンス事業                                                   5

     全社(共通)                                                   7

                合計                                       44

     (注)   1 従業員数は就業人員数であります。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3)  労働組合の状況

       当社グループには、労働組合は結成されておりませんが、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事
      項はありません。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針

       当社グループは、国内外の優れた商品を開拓し、また、優れた製品を開発・製造し、高い技術力に基づいたサー
      ビスとともにお客様へ提供することで企業の成長を図り社会に貢献することを基本方針としております。
       この基本方針に基づき、エレクトロニクス事業、マリン・環境機器事業、SI事業およびサイエンス事業の4事
      業を展開しております。
     (2)  目標とする経営指標

       当社グループは、総合的な収益力を示す指標として、経常利益の向上を重視しております。
     (3)  中長期的な会社の経営戦略

       当社グループは、既存事業の拡大・収益性の向上に加え、新規商材・マーケットの開拓および製品開発力の強化
      を進めます。エレクトロニクス事業においては、特に新規商材・マーケットの開拓および育成ならびに自社製品の
      開発・販売強化に注力すると共に、自社製品を含む製造ライン向け装置一式の提案・販売を強化いたします。マリ
      ン・環境機器事業においては、既存商材の販売強化と共に、海外メーカー製甲板機器の販売を強化いたします。S
      I事業においては、開発基盤および営業基盤の強化を進め、受託開発分野及び顧客層のさらなる拡大に注力いたし
      ます。サイエンス事業においては、自社製品、国内メーカー製計測機器および中古機器の販売に加え、海外メー
      カー製イメージング関連機器の開拓・販売強化に注力いたします。
     (4)  会社の対処すべき課題

      ① 新規商材・マーケットの開拓
        全事業において、当社グループの強みである技術力を活用できる新規商材・マーケットの開拓を継続してまい
       ります。
      ② 事業間の連携と開発力の強化
        各事業の経験・知見を統合し、製品開発力の強化に努めてまいります。
      ③ サイエンス事業の強化
        ビジネス・体制を再構築したサイエンス事業において、成長への取組みを強化してまいります。
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    2  【事業等のリスク】
      当社グループの事業展開上において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなも
     のがあります。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に
     努める方針であります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末時点において当社グループが判断した
     ものであります。
     (1)  エレクトロニクス事業への依存について
       当社グループは、設立当初からワイヤボンダーを中心としたエレクトロニクス事業の売上高が総売上高に対し
      て、高い割合を占めております。新たな商材・ビジネス、自社製品の開発を進めておりますが、当面はエレクトロ
      ニクス事業の主要仕入先の動向あるいは半導体製造装置の販売動向が当社グループの業績に影響を与える可能性が
      あります。
     (2)  特定業界顧客への依存について

       エレクトロニクス事業においては、顧客の設備投資動向により特定の業界の顧客に対する売上に依存する傾向が
      あります。かかる状況を改善すべく、販売先の拡大に努めておりますが、かかる施策が奏功しない場合や特定業界
      の顧客の設備投資が減少した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
     (3)  競合メーカーについて

       当社グループの主力商品であるワイヤボンダーの国内市場においては、当社グループが輸入販売するもののほか
      に、主要なものとして国内メーカー1社の製品があります。今後、当該メーカー等が、当社グループ取扱のワイヤ
      ボンダーに比して、生産性の高い高品位の商品を開発して販売を開始した場合、または低価格で国内市場に展開し
      た場合には、相対的に当社グループの競争力が低下し、あるいは過当な価格競争が生じることによって、当社グ
      ループの業績に影響を与える可能性があります。
     (4)  販売店契約について

       当社グループは、国内外の仕入先メーカーとの間で販売店契約を締結し、国内の顧客に販売をしております。
      メーカーの販売政策の変更等に伴って販売店契約の解除や契約内容が変更された場合、特に主力商品であるワイヤ
      ボンダーの製造元であるKulicke                & Soffa社からの仕入れが困難となった場合、当社グループの業績に影響を与える
      可能性があります。
     (5)  為替の影響について

       当社グループは、当連結会計年度の仕入の7割程度が外貨建輸入取引であります。当社グループでは、このよう
      な外貨建輸入取引の為替レートの変動リスクを極力回避するため、為替予約等のリスクヘッジの手段を講じて、輸
      入原価の安定に努めております。また、為替変動による影響が長期化することが予想される場合には、海外仕入先
      との価格改定、国内販売先に対する価格改定等の交渉を行うなど当社グループへの影響を減少するよう努力してお
      ります。しかしながら、急激な為替レートの変動が生じ、当社グループがその影響を適切に回避できない場合に
      は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
     (6)  売上計上基準から生じる業績の変動について

       当社グループの売上計上基準は、半導体製造装置等の機械装置について原則検収基準を採用しており、メーカー
      からの機械装置の納品の遅れ、あるいは顧客の受入検査の遅れ等によっては、契約上予定されていた期間内に検収
      を受けることができない場合があります。特に、決算月に大きな案件が計画どおりに検収を受けることができなく
      なるような事態が発生した場合には、売上高及びそれに対応する売上原価の計上時期が翌連結会計年度となること
      により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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     (7)  会社組織について
       当社グループは、小規模であり、社内管理体制もこの規模に応じたものとなっております。今後も事業拡大に伴
      い人員増強を図っていく方針であり、内部管理体制も合わせて強化・充実させていく予定でありますが、事業の拡
      大や人員の増強に対して適切かつ十分な組織対応ができなかった場合には当社グループの事業遂行及び拡大に制約
      が生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
     下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認
     識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
      なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
     年度の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計
     年度との比較・分析を行っております。
      (1)  経営成績

        当社グループは、当連結会計年度における主な課題として、既存ビジネスの強化と共に、新たな商材・ビジネ
       スの開拓、自社製品の開発・販売の強化、営業体制の強化およびサイエンス事業の再構築に取り組んでまいりま
       した。
        エレクトロニクス事業においては、当社の強みである技術サポート力を活かし、主力商品であるパワー半導体
       製造装置の継続的な販売強化、需要が高まっている三次元実装に適応したリフロー装置の販売促進、多様な分野
       に適用が可能なプラズマ装置の販売強化など、既存商材の強化を進めるとともに、レーザーリフロー装置などの
       新商材の販売促進に取り組んでおります。また、中長期の売り上げおよび収益の安定化につながる接着剤等の電
       子材料の販売強化に注力しております。さらに、自社製品を中心とした製造ライン向け装置を一括して販売する
       体制を構築し、お客様への提案を進めております。
        マリン・環境機器事業においては、従来からの主力商材である救命艇および小型艇の昇降装置であるダビット
       の販売に加え、新たな主力商材として海外メーカー製舶用クレーンなどの甲板機器の販売を強化しております。
        SI事業においては、さらなる成長のための基盤強化策として、海外の人材を活用した開発キャパシティの拡
       大および外注費の低減などに取り組みつつ、多様な業界における様々な「計測」ニーズに応えるべく、営業基盤
       の強化に取り組んでおります。
        サイエンス事業においては、ビジネスの再構築として、質量分析前処理装置など海外メーカー製イメージング
       関連機器、国内メーカー製計測機器および中古機器の販売活動にリソースの再配分を進めております。
        これらの取り組みの中、当連結会計年度の                    売上高は3,422,530千円           ( 前連結会計年度比4.5%減            )、  営業利益は
       262,275千円      ( 前連結会計年度比0.6%減            )、  経常利益は300,664千円           ( 前連結会計年度比8.3%増            )、  親会社株主に帰
       属する当期純利益は224,614千円               ( 前連結会計年度比25.9%増            )となりました。
        セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

       ① エレクトロニクス事業
         当事業においては、特に好調であった前連結会計年度の水準には及ばないものの、パワー半導体製造装置お
        よび部品等の販売が堅調であるとともに、自社製品を中心とした製造ライン向け装置の販売が堅調であり、                                                  売
        上高は2,024,014千円          ( 前連結会計年度比19.5%減             )、  営業利益は212,360千円           ( 前連結会計年度比38.8%減             )とな
        りました。
       ② マリン・環境機器事業
         当事業においては、新たな商材である船舶用クレーンを含む前連結会計年度以前に受注した舶用機器を予定
        どおりに売上げるとともに、環境機器の販売もあり、                         売上高は452,450千円          ( 前連結会計年度比52.7%増            )、  営業
        利益は77,770千円        ( 前連結会計年度比463.5%増             )となりました。
       ③ SI事業
         当事業においては、売上げが好調であるとともに、海外の人材の活用による外注費の低減が順調であり、                                                 売
        上高は744,863千円         ( 前連結会計年度比17.0%増            )、  営業利益は75,632千円          ( 前連結会計年度比97.2%増            )となりま
        した。
       ④ サイエンス事業
         当事業においては、営業損失ではあるものの、質量分析前処理装置などの海外メーカー製イメージング装置
        および中古機器販売への注力の成果が表れ、                     売上高は201,202千円          ( 前連結会計年度比46.6%増             )、  営業損失は
        1,930千円     ( 前連結会計年度は、16,747千円の営業損失                    )となりました。
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        仕入、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
       ①  仕入実績
        当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
           セグメントの名称                     仕入高(千円)                前年同期比(%)

     エレクトロニクス事業                                   935,693               △46.6

     マリン・環境機器事業                                   322,278               +31.3

     SI事業                                      -               -

     サイエンス事業                                   142,114               +39.3

              合計                         1,400,086                 △33.3

     (注)   1 セグメント間取引については相殺消去しております。
        2 金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
      ②  受注状況

        当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称              受注高(千円)        前年同期比(%)         受注残高(千円)         前年同期比(%)

     エレクトロニクス事業                     1,614,553          △39.4        242,513         △62.8

     マリン・環境機器事業                      410,765         +66.0        482,353          △8.0

     SI事業                      503,604         △37.3        192,910         △55.6

     サイエンス事業                      183,468         +20.0         9,387        △65.4

            合計              2,712,391          △29.9        927,165         △43.4

     (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
      ③  販売実績

        当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称                   販売高(千円)                 前年同期比(%)

     エレクトロニクス事業                              2,024,014                   △19.5

     マリン・環境機器事業                               452,450                  +52.7

     SI事業                               744,863                  +17.0

     サイエンス事業                               201,202                  +46.6

            合計                       3,422,530                    △4.5

     (注)   1 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

           相手先
                       販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
     Fuji Electric Philippines,Inc.                      472,972          16.77          -         -

        2 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2)  財政状態
        当連結会計年度末における総資産は                 2,230,224千円       ( 前連結会計年度末比3.9%増             )となりました。
        当連結会計年度末における自己資本比率は                    67.3%   (前連結会計年度末比5.8ポイント増)となり、当連結会計年度
       末における1株当たり純資産額は               850円22銭     となりました。
        資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。

       ① 資産
         当連結会計年度末の総資産は             2,230,224千円       ( 前連結会計年度末比83,970千円の増加                  )となりました。これは主
        に、受取手形の       減少16,156千円       、電子記録債権の        減少28,934千円       および商品の      減少183,847千円        の一方で現金及
        び預金の    増加102,535千円        および売掛金の       増加151,585千円        などによる流動資産の           増加71,909千円       ならびに有形
        固定資産の     増加12,268千円       、無形固定資産の        減少4,767千円       および投資その他の資産の             増加4,559千円       による固
        定資産の    増加12,061千円       によるものであります。
       ② 負債
         当連結会計年度末の負債合計は、                728,884千円      ( 前連結会計年度末比96,904千円の減少                  )となりました。これは
        主に、その他流動負債の            増加36,337千円       の一方で、未払法人税等の             減少49,150千円       、短期借入金の       減少50,000
        千円  および役員退職慰労金の支払いによる引当金の                      減少33,674千円       によるものであります。
       ③ 純資産
         当連結会計年度末における純資産は                 1,501,340千円       ( 前連結会計年度末比180,875千円の増加                  )となりました。
        これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の                                  増加176,935千円        およびその他の包括
        利益累計額の      増加4,012千円       によるものであります。
      (3)  キャッシュ・フロー

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、                        338,904千円      ( 前連結会計年度末比102,535千円の増加                  )とな
       りました。
       ① 営業活動によるキャッシュ・フロー
         営業活動によるキャッシュ・フローは、                   212,014千円の収入         (前連結会計年度は         144,537千円の支出         )となりま
        した。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上                        304,034千円      およびたな卸資産の         減少132,970千円        などの一
        方で、法人税等の支払          123,688千円      によるものであります。
       ② 投資活動によるキャッシュ・フロー
         投資活動によるキャッシュ・フローは、                   9,917千円の支出        (前連結会計年度比         20,606千円の減少        )となりまし
        た。これは主に、有形固定資産の売却による収入                       9,350千円     および保険積立金の解約による収入                 33,850千円     の一
        方で、有形固定資産の取得による支出                  35,286千円     および保険積立金の積立による支出                 19,983千円     によるもので
        あります。
       ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
         財務活動によるキャッシュ・フローは、                   99,560千円の支出        ( 前連結会計年度は153,717千円の収入                 )となりまし
        た。これは主に、配当金の支払による支出                    47,706千円     および短期借入金の返済による支出                 50,000千円     によるも
        のであります。
       ④ 資本の財源及び資金の流動性に関する情報
         当社グループの資金需要のうち主なものは、商品の仕入れのほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であ
        り、これらの運転資金については、自己資金および短期借入金により充当しております。また、当社は、運転
        資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
         なお、現時点においては、重要な資本的支出の予定はありません。
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    4  【経営上の重要な契約等】
      (販売代理店契約)
             契約主体

     契約締結年月                 相手方の名称           契約名称        契約内容        現行契約期間
             (事業部門)
                    Kulicke    & Soffa   Pte,
                                               1990年1月1日から
                                       日本国内にお
                    Ltd.
                                               1992年12月31日まで
            当社
                                       けるワイヤボ
     1990年1月               (旧Orthodyne           販売代理店契約                (以後双方の同意の文
                                       ンダーの独占
            (半導体装置)
                                               書による契約解除ま
                    Electronics      Corp.)
                                       販売権
                                               で)
                    (シンガポール)
                                       日本国内にお
                                               1997年8月7日から
                    Deweyl    Tool   Company,
            当社
                                       けるワイヤボ
                                               (以後双方の同意の文
     1997年8月               Inc.           販売代理店契約        ンダー用の
            (電子材料・
                                               書による契約解除ま
                                       ツールの販売
            機器)
                    (アメリカ)
                                               で)
                                       権
                                               2000年10月1日から
                    Advanced     Integrated
            当社
                                       日本国内にお
                                               2003年9月30日まで
     2000年10月               Technologies,       Inc.    販売代理店契約        ける電極の独
            (電子材料・
                                               (以後3年単位の自動
                                       占販売権
            機器)
                    (アメリカ)
                                               更新)
                                       日本国内にお
                                               2003年6月27日から
                    New  Logic   Research,
            当社                           ける振動膜式
                                               2004年6月26日まで
     2002年10月               Inc.           販売代理店契約        フィルターの
            (マリン・環
                                               (以後1年単位の自動
                                       販売権(食品業
            境機器)
                    (アメリカ)
                                               更新)
                                       界向けを除く)
                                       日本国内にお        2004年12月1日から
            当社
                    株式会社ニシエフ
                                       ける救命艇の        2007年11月30日まで
     2004年11月       (マリン・環                   契約書
                                       独占販売権(造        (以後1年単位の自動
                    (日本)
            境機器)
                                       船所指定)        更新)
                                       日本国内にお        2005年1月17日から
            当社
                    TAMI   Industries      SA
                                       けるセラミッ        2008年6月16日まで
     2005年1月                          販売代理店契約
            (マリン・環
                                       ク膜の独占販        (以後1年単位の自動
                    (フランス)
            境機器)
                                       売権        更新)
                                       日本国内にお        2007年5月16日から
                    Diener    Electronic
            当社
                                       ける大気圧プ        2010年5月15日まで
     2005年11月               GmbH           販売代理店契約
            (電子材料・
                                       ラズマ処理装        (以後3年単位の自動
            機器)
                    (ドイツ)
                                       置独占販売権        更新)
    5  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)において重要な設備投資はありません。また、当連結
     会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
    2 【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                                 2019年11月30日現在
                                       帳簿価額(千円)
       事業所名         セグメント                                      従業員数
                        設備の内容
       (所在地)          の名称                                      (名)
                                   機械及び     工具器具     リース
                               建物                    合計
                                    装置     備品     資産
              エレクトロニクス事業
     本社
                        事務所設備       6,917     8,492     2,720     4,133     22,264      33
              マリン・環境機器事業
     (東京都品川区)
              サイエンス事業
     名古屋テクニカル・
     サービスセンター
              エレクトロニクス事業          事務所設備         -     2    233     -    233      ▶
     (愛知県刈谷市)
     神奈川事業所
              エレクトロニクス事業          事務所設備        563    21,338      481     -   22,383       6
     (神奈川県大和市)
     (注)   1 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。
          本社                    年間賃借料       30,486千円      面積     798.85㎡
          名古屋テクニカル・サービスセンター                    年間賃借料        2,220千円      面積     119.33㎡
          神奈川事業所                    年間賃借料        5,820千円      面積     475.06㎡
        2 従業員数は就業人員数であります。
     (2)  国内子会社

                                               2019年11月30日現在
                                    帳簿価額(千円)
          事業所名     セグメント                                      従業員数
     会社名               設備の内容
                               機械装置
          (所在地)      の名称                                      (名)
                          建物及び          土地    工具器具     リース
                                及び                  合計
                           構築物         (面積㎡)     備品     資産
                               運搬具
     株式会社
          群馬県           事務所
     ペリテッ           SI事業            38,856     3,154    74,618     3,128     624   120,512       40
          高崎市           設備
     ク
    3 【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
       重要な設備の新設等の計画はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     8,000,000

                 計                                    8,000,000

      ② 【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                 上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                  商品取引業協会名
              (2019年11月30日)          (2020年2月27日)
                                  東京証券取引所
       普通株式           2,316,000          2,316,000       JASDAQ         (注)1、2
                                  (スタンダード)
        計          2,316,000          2,316,000          -            -
     (注)   1 単元株式数は100株であります。
        2 当社の発行済株式は、すべて株主としての権利に制限のない、標準となる株式であります。
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
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     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2010年12月1日
                  2,304,420       2,316,000           -    100,210          -     75,210
     (注)
     (注) 普通株式1株を200株の割合で分割しております。
     (5)  【所有者別状況】

                                                 2019年11月30日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                      単元未満
      区分                            外国法人等                   株式の状況
           政府及び
                      金融商品     その他の                 個人
                                                       (株)
           地方公共     金融機関                                  計
                      取引業者      法人                その他
            団体
                                 個人以外      個人
     株主数(人)          -     -      3     38      6     9   7,280     7,336       -

     所有株式数
              -     -     14     153      97     11   22,873     23,148      1,200
     (単元)
     所有株式数
              -     -    0.06     0.66     0.42     0.05     98.81     100.00        -
     の割合(%)
     (注) 自己株式は、「個人その他」に5,501単元、「単元未満株式」に84株含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                              2019年11月30日現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                             (株)      総数に対する
                                                   所有株式数の
                                                    割合(%)
     青島 勉                横浜市神奈川区                         195,700         11.08
     楠目 常男                神奈川県鎌倉市                         117,100         6.63

     金田 晶                東京都国分寺市                         71,000         4.02

     塩崎 五月                東京都目黒区                         46,500         2.63

     中村 泰三                横浜市鶴見区                         43,000         2.43

     平 豊                群馬県高崎市                         41,000         2.32

     河原 栄                広島県府中市                         23,800         1.34

     テクノアルファ取引先持株会                東京都品川区西五反田二丁目27番4号                         23,400         1.32

     横倉 弘和                東京都豊島区                         18,600         1.05

     高橋 由紀子                東京都中央区                         18,000         1.01

            計                   -               598,100         33.87

     (注)上記のほか当社所有の自己株式550,184株があります。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                                  2019年11月30日現在
           区分             株式数(株)            議決権の数(個)               内容
     無議決権株式                      -             -             -

     議決権制限株式(自己株式等)                      -             -             -

     議決権制限株式(その他)                      -             -             -

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                   -             -
                       普通株式       550,100
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                      17,647          -
                             1,764,700
                     普通株式
     単元未満株式                                   -             -
                               1,200
     発行済株式総数                        2,316,000           -             -
     総株主の議決権                      -                17,647          -

      ② 【自己株式等】

                                               2019年11月30日現在
                                                   発行済株式総
                                             所有株式数
                                自己名義       他人名義
        所有者の氏名                                            数に対する所
                     所有者の住所                         の合計
                               所有株式数       所有株式数
                                                    有株式数の
         又は名称
                                 (株)       (株)
                                              (株)
                                                    割合(%)
     (自己保有株式)
                  東京都品川区西五反田二
     テクノアルファ株式会社             丁目27番4号明治安田生               550,100         -    550,100        23.75
                  命五反田ビル
          計             -          550,100         -    550,100        23.75
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    2 【自己株式の取得等の状況】
                 会社法第155条第7号による普通株式の取得
       【株式の種類等】
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                                 株式数(株)              価額の総額(千円)
                区分
      当事業年度における取得自己株式                                     74                74
      当期間における取得自己株式                                     -                -
     (注)当期間における取得自己株式には、2020年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる
    株式数は含めておりません。
     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                             -         -         -         -
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                        -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             -         -         -         -
     移転を行った取得自己株式
     その他                        -         -         -         -
     保有自己株式数                      550,184        -          550,184        -

    (注)当期間における保有自己株式数には、2020年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
    る株式数は含めておりません。
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    3 【配当政策】
      当社は、株主への還元を第一として、当事業年度および中長期の収益見通しならびに財務状況等を鑑み、継続的か
     つ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
      当社の剰余金の配当は、期末配当を年1回または中間配当を含めた年2回を基本的な方針としております。
      配当の決定機関は株主総会であり、当社は中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨を定款で定めてお
     ります。
      当事業年度の配当につきましては、上記基本方針に基づき、また、2019年12月に設立30周年を迎えることができま
     したことから、記念配当を加え、1株当たり期末配当金                          30円  とすることを決定いたしました。内部留保につきまして
     は、持続的な成長による将来の収益力向上を図るための人材確保、自社製品開発への投資、有力企業との提携等に有
     効に活用する方針であります。
     (注) 当事業年度にかかる剰余金の配当の決議内容

        株主総会決議日               2020年2月27日
        配当金の総額                 52,974   千円
        1株当たりの配当金額                     30 円
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社は、お客様に感動して頂ける高品質な商品・サービスを提供により、社会の発展に貢献するという基本理念
      のもと、持続的な成長と企業価値の向上を実現するために、経営判断の迅速性・効率性を重視し、コーポレート・
      ガバナンスの強化に努めております。
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       1) 企業統治の体制の概要
         当社は監査役会設置会社であります。
         (a)  取締役会・取締役
           取締役会は、代表取締役社長を議長とし、取締役4名で構成されております。(構成員の氏名について
          は、後記(2)役員の状況に記載しております。
           取締役会は、会社法で定められた内容のほか、経営戦略、事業計画の執行に関する最高の意思決定機関
          及び業務執行の監督のため、毎月1回の開催を定例化しております。取締役会では、法令定款に定められ
          た事項に限定せず、幅広く決議事項、報告事項を議案とし、実質的に業務執行に関する最高意思決定機関
          及び監督機関として機能しております。
         (b)  監査役会・監査役
           監査役会は、常勤監査役1名および社外監査役2名で構成されております。(構成員の氏名について
          は、後記(2)役員の状況に記載しております。)
           監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、社長のほか各担当取締役と随時
          情報交換を行い、経営課題や問題点を共有するほか、さまざまな角度から経営をモニターし、取締役の業
          務執行に対して厳正に対応しております。また、監査役は、毎月1回監査役会を開催し、監査役監査に関
          する協議を行っております。
         (c)  内部監査
           社長直轄の監査室(1名)を設置しており、年間を通じて内部監査規程により必要な監査を実施するとと
          もに、適宜、監査役と意見交換を行っております。
         (d)  会計監査人
           会計監査人は、三優監査法人であります。
         会社の機関、コーポレート・ガバナンス体制の関係を示すと以下のとおりであります。

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       2) 当該体制を採用する理由
         当社は、企業規模を鑑み、経営判断の迅速性・効率性の最大化を重視していること、また、現時点において
        は、当該体制のもと実効性のあるガバナンスを実現できていることから、当該体制を採用しております。
      ③ 企業統治に関するその他の事項

       1) 内部統制システムの整備の状況
        当社は、以下の内部統制システムの基本方針に基づき、内部統制システムを整備・運用しております。
         (a)    取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ・ステークホルダーの要望に応え、健全な企業活動を継続して行う上で、コンプライアンスが重要不可欠
           であるとの認識に立ち、コンプライアンス・マニュアルを作成する。社長直轄の監査室が、コンプライ
           アンス担当部署となり、役員及び社員一人ひとりがコンプライアンスを実行するための支援・指導を行
           い、徹底を図る。
          ・社内の規程違反、問題に関する社内通報について、公益通報者保護法対応マニュアルを準用規定し、通
           報窓口を監査室又は監査役とする。
          ・内部監査を担当する社長直轄の監査室は、コンプライアンスに関し監査を行う。
          ・取締役会及びマネージメント会議の月1回開催を定例とし、各取締役間の意思疎通を図るとともに相互
           の業務を監督する。
          ・監査役3名が取締役会、マネージメント会議を含む重要な会議に出席し、また取締役と随時情報交換を
           行い、取締役の職務執行を監査する。
          ・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、反社会的勢力対策規程に則
           り、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
         (b)    取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          ・取締役会、マネージメント会議等の議事録、並びに稟議書、報告書その他取締役の職務執行に係る重要
           な書類については、文書管理規程に基づき適切に保存及び管理する。
          ・文書管理規程を含む社内規程の改廃は取締役会の承認を要する。
         (c)    損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          ・市場リスク管理方針規程、市場リスク管理施策規程に基づき取締役会が毎事業年度初めに年間の市場リ
           スク管理施策を決定し、管理グループが管理にあたる。実行結果は毎月管理グループマネージャーが取
           締役会に報告する。
          ・IT社内ルール、セキュリティ・マニュアルに則り、情報システムやその他の安全性対策を適切に実施す
           る。
          ・内部監査担当の監査室及び監査役がそれぞれの監査においてその他リスクを感知察知する場合は、代表
           取締役に報告する。
         (d)    取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ・企業価値の最大化を図る観点から、営業判断の迅速化、経営の効率化を進め、経営のチェック機能の充
           実及び適時適切な情報開示を行うことを目的に定時取締役会を月1回開催し、重要案件があれば臨時取
           締役会を開催する。取締役会は、経営戦略、事業計画の執行に関する最高の意思決定機関であり、取締
           役の職務執行の監督を行う。
          ・社長、各営業グループマネージャー、管理グループマネージャー及び監査役が出席するマネージメント
           会議を月1回開催する。取締役会で付議される以外の経営に関する、より細部にわたる審議、報告を行
           い、主として事業環境の分析、事業計画、利益計画の進捗状況など情報の共有化を図り、経営判断に反
           映させる。
         (e)    当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          ・関係会社管理規程に基づき、当社とその子会社は、統一された経営理念と基本方針に従い、綿密な連携
           を保つ。
          ・当社の取締役又は監査役等が、子会社の業務の適正を監視する。
          ・当社と子会社の連絡会議において、子会社の代表取締役による経営に関する報告並びに当社の指導・監
           督を実施する。
         (f)    監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当
          該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
          ・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数等を監査役と協議の上、人
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           員を配置する。
          ・監査役を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で補助業務を行う。
         (g)    当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する
          体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制及びその他監査役の監査が
          実効的に行われることを確保するための体制
          ・監査役会規程、監査役監査基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準に基づき、監査役は重要な
           会議に出席し、意見を述べるとともに、代表取締役をはじめとする取締役と随時会合を持ち、経営方針
           を確かめ、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査役監査の環境整備状況、監査上の
           重要課題等について意見を交換する。
          ・当社及び子会社の取締役及び使用人等は、公益通報者保護法対応マニュアルに基づき、公益通報があっ
           たとき及び社内の規程違反、問題に関する社内通報があったときには、監査役に報告する。
          ・当社及び子会社の取締役及び使用人等は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監
           査役に都度報告する。監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることがで
           きる。
          ・監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
           するため、監査役は取締役又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わないもの
           とする。
          ・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用の償還を請求した際は、明らか
           に監査役の職務の執行に関係しないと認められる費用を除き、すみやかにこれに応じることとする。
       2) リスク管理体制の整備の状況

         当社は、企業活動を取り巻く様々なリスクを事前に予測し未然に防止するとともに、リスクが発生した場合
        には、損害を最小限に抑制することをリスク管理の基本方針としております。全社的なリスク管理体制を構築
        すべく危機管理マニュアルを制定し、その下で各部署において関連するリスクの把握及び対応に取り組んでお
        ります。
       3) 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

         当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法
        第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定
        めております。また、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会決議により毎年5月31日を基
        準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
       4) 取締役の定数

         取締役の定数は8名以内とする旨を定款に定めております。
       5) 取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
        る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めて
        おります。
       6) 株主総会の特別決議の要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる
        株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定め
        ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行
        うことを目的とするものであります。
       7) 取締役及び監査役の責任免除

         当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役全員との間において、会社法第423条第1項の賠償責任
        を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としておりま
        す。なお、当該賠償責任が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で
        かつ重大な過失がないときに限られます。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
    男性  7 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                     所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                              1980年4月      イギリスDodwell       & Co.,Ltd.入社
                              1989年12月      当社設立と同時に入社 半導体装
                                    置グループ グループマネー
                                    ジャー
                              2003年1月      当社取締役 半導体装置グルー
       代表取締役社長          青島 勉     1957年5月6日      生                      (注)2    180,700
                                    プ グループマネージャー
                              2011年4月      当社取締役 営業統括マネー
                                    ジャー
                              2011年9月      株式会社ペリテック取締役(現任)
                              2012年1月      当社代表取締役社長(現任)
                              1995年4月      日本電気株式会社入社
                              1997年10月      当社入社
                              2011年4月      当社執行役員(半導体装置グルー
                                    プ グループマネージャー)
         取締役
    エレクトロニクスグループ             中村 泰三      1971年12月24日      生  2017年2月      当社取締役(半導体装置グルー              (注)2     42,200
      グループマネージャー
                                    プ グループマネージャー)
                              2017年4月      当社取締役(エレクトロニクスグ
                                    ループ グループマネージャー)
                                    (現任)
                              1997年4月      東京エレクトロン株式会社入社
                              2001年10月      当社入社
                              2016年4月      当社システム開発グループ グ
                                    ループマネージャー
         取締役
      システム開発グループ           稲垣 映磨      1973年9月17日      生  2017年4月      当社執行役員(システム開発グ              (注)2     1,100
      グループマネージャー
                                    ループ グループマネージャー)
                              2018年2月      当社取締役(システム開発グルー
                                    プ グループマネージャー)(現
                                    任)
                              2004年7月      株式会社ペリテック入社
                              2009年10月      株式会社ペリテック技術部長代理
                              2012年7月      株式会社ペリテック経営企画室長
                              2013年12月      株式会社ペリテック取締役(営業
                                    グループマネージャー)
         取締役        井澤 年宏      1978年11月26日      生                      (注)2      400
                              2015年2月      株式会社ペリテック常務取締役
                              2016年2月      株式会社ペリテック代表取締役社
                                    長(現任)
                              2018年2月      当社取締役(現任)
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                                                     所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                              1981年4月      イギリスDodwell       & Co.,Ltd.入社
                              1996年1月      クラークソン・アンド・ベイン・
                                    ジャパン・リミテッド入社
                              2000年2月      クレスト・リインシュランス・ブ
        常勤監査役         青野 芳久      1958年9月26日      生                      (注)3      -
                                    ローカーズ株式会社入社
                              2004年3月      ウイリス・リミテッド入社
                              2008年10月      ジェイ・ディ共済協同組合入社
                              2012年1月      当社入社
                              2012年2月      当社常勤監査役(現任)
                              1986年7月      株式会社岐阜ナチュラル(現株式
                                    会社ナチュラル)入社
                              1999年4月      中小企業診断士登録
                              2005年7月      アシストブレインコンサルティン
                                    グ開設
                              2012年4月      事業承継コンサルティング株式会
                                    社コンサルティング事業部長
         監査役        村上 章     1959年8月13日      生  2015年9月      行政書士登録              (注)4      -
                              2016年12月      事業承継コンサルティング株式会
                                    社取締役(現任)
                              2017年3月      実践経営コンサルティング株式会
                                    社代表取締役(現任)
                              2018年4月      ソフトブレーン株式会社社外取締
                                    役(現任)
                              2020年2月      当社監査役(現任)
                              1987年4月      アルプス電気株式会社(現アルプ
                                    スアルパイン株式会社)入社
                              1999年10月      中央監査法人入所
                              2003年4月      公認会計士登録
                              2007年8月      新日本監査法人(現EY新日本有限
                                    責任監査法人)入所
         監査役        田村 洋平      1962年4月23日      生                      (注)4      -
                              2012年4月      中小企業診断士登録
                              2012年8月      たむら会計事務所設立 代表(現
                                    任)
                              2020年2月      当社監査役(現任)
                            計                          224,400

     (注)   1 監査役村上章氏及び田村洋平氏は、社外監査役であります。
        2 取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会の終結
          の時までであります。
        3 常勤監査役青野芳久氏の任期は、2017年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株
          主総会の終結の時までであります。
        4 監査役村上章氏及び田村洋平氏の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係
          る定時株主総会終結の時までであります。
      ② 社外役員の状況

         当社の社外監査役は2名であり、村上章監査役及び田村洋平監査役と当社との間には、特別な利害関係はあ
        りません。
         社外監査役の村上章氏は経営コンサルタントとしての職務経験が長く、その培われた知識・経験等を当社の
        監査にいかしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
         社外監査役の田村洋平氏は公認会計士であり、その培われた知識・経験等を当社の監査にいかしていただけ
        ると判断し、社外監査役に選任しております。
         当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはいな
        いものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしておりま
        す。
      ③ 社外監査役による監督と又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等

         社外監査役は、取締役会・マネージメント会議等重要会議に出席し、適宜意見を述べ、当社の経営方針を含
        む経営全般の状況を把握、理解しております。また、常勤監査役から社外監査役に対して、実地往査の結果等
        について、適宜概要説明を行っております。これらを通じて各監査役が独立した立場から監査を実施してお
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        り、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
         当社は、三優監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査が行われ、監査役は監査方針につ
        いて意見交換を行い、監査の方法や結果について、適宜監査法人より報告を受けております。
         監査役は、監査室との会合を定期的に持ち、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を
        図っております。
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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
         当社は、常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名からなる監査役会を設置しており、取締役会に出
        席し、意見を述べております。監査役は業務及び財産状況の調査を随時行い、決算期には取締役会に対して監
        査報告書を提出しております。また、監査室や会計監査人との連携を密にし、取締役の業務遂行を監査してお
        ります。なお、非常勤監査役田村洋平氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見
        を有しております。
      ② 内部監査の状況

         当社は、当社の業務全般の内部管理体制の適切性、有効性を検証することを目的として、代表取締役社長直
        属の組織である監査室(1名)を設置し、「内部監査規程」に基づく各事業部門に対する監査を定期的に行って
        おります。監査室は内部監査報告書を作成し、監査の内容及び結果について代表取締役社長に報告しておりま
        す。問題点が認められた場合は、被監査部門に対し、改善指示書を発出し、その改善実施の方法、改善計画
        等、措置の状況を記載した改善状況報告書を改善指示書の受領から1カ月以内に監査室に提出させることとし
        ております。その後の改善実行状況について調査、確認を行い、その結果を代表取締役社長及び必要に応じて
        関係役員に報告しております。さらに、監査役や会計監査人と連携することで、内部統制機能が機能するよう
        に努めております。
      ③ 会計監査の状況

       1)  監査法人の名称
         三優監査法人
       2)  業務を執行した公認会計士

         公認会計士 山本公太
         公認会計士 川村啓文
       3 ) 監査業務に係る補助者の構成

         監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及びその他1名であります。
       4)  監査法人の選定方針と理由

        当社は、独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。上
       記について検討した結果、適任と判断し同監査法人を選定しております。
       5)  監査役及び監査役会による監査法人の評価

        当社は、監査役会において策定した評価基準に基づき、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制、各種コ
       ミュニケーション及び監査報酬等について、評価しております。
        上記について評価した結果、同監査法人は、期待される機能を十分に発揮していると判断しております。
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      ④ 監査報酬の内容等
       「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)によ
      る改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を
      適用しております。
       1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容

                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                 17           -           18           -
       連結子会社                 -           -           -           -

         計               17           -           18           -

       2) その他重要な報酬の内容

        該当事項はありません。
       3) 監査報酬の決定方針

        当社は、監査法人から提示された監査計画および監査日数等の妥当性ならびに当社の規模・業務の特性等を勘
       案し、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
       4) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適正性等を検討した結果、会計監査人の報酬等は合理
       的な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
         当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年2月25日であり、決議の内容は、取締役の報酬
        額は年額100百万円を限度とし、監査役の報酬額は年額10百万円を限度とするものであります。
         当事業年度における各取締役の報酬等の額については、2019年2月27日開催の取締役会において各取締役の報
        酬等の額についての決定が代表取締役に一任され、代表取締役が、各取締役の担当する職務、責任、業績およ
        び貢献度等を総合的に勘案し、決定しております。各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定し
        ております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                              報酬等の種類別総額(百万円)
                                                   対象となる
                 報酬等の総額
        役員区分                                           役員の員数
                  (百万円)
                                                    (名)
                          固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
     取締役                  52        39        -        12         6

     監査役
                       6        5        -         0        1
     (社外監査役を除く)
     社外役員                  2        2        -        -         2
     (注) 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
       ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
       該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年12月1日から2019年11月30日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年12月1日から2019年11月30日まで)の財務諸表について、三優監査法人により
     監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会
     計基準機構へ加入し、適正な連結財務諸表等の開示に努めております。また、将来の指定国際会計基準の適用に備
     え、監査法人等が主催する研修会への参加並びに会計専門書の定期購読を行っております。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1) 【連結財務諸表】
      ① 【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年11月30日)              (2019年11月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                236,368              338,904
        受取手形                                62,268              46,112
        電子記録債権                                42,348              13,414
        売掛金                                747,598              899,183
        商品                                357,207              173,359
        仕掛品                                95,503              84,800
        その他                                48,012              105,044
                                         △ 482              △ 84
        貸倒引当金
        流動資産合計                               1,588,824              1,660,734
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                              132,112              136,972
                                       △ 70,275             △ 73,843
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                             61,836              63,129
         機械装置及び運搬具
                                        54,856              67,858
                                       △ 35,032             △ 34,872
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                             19,824              32,986
         工具、器具及び備品
                                        44,787              37,916
                                       △ 37,764             △ 31,352
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                              7,023              6,563
         土地
                                        83,495              83,495
         リース資産                               11,258              11,258
                                        △ 4,773             △ 6,500
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                              6,484              4,757
         有形固定資産合計                              178,663              190,932
        無形固定資産
         その他                               16,810              12,043
         無形固定資産合計                               16,810              12,043
        投資その他の資産
         投資有価証券                              234,303              235,638
         繰延税金資産                               45,593              40,549
                                        82,058              90,326
         その他
         投資その他の資産合計                              361,955              366,514
        固定資産合計                                557,429              569,490
      資産合計                                2,146,254              2,230,224
                                 33/88






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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年11月30日)              (2019年11月30日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                204,910              204,536
                                      ※  250,000             ※  200,000
        短期借入金
        リース債務                                 1,747              1,767
        未払法人税等                                80,206              31,056
                                        144,795              181,132
        その他
        流動負債合計                                681,659              618,493
      固定負債
        リース債務                                 5,108              3,336
        退職給付に係る負債                                49,037              47,568
        役員退職慰労引当金                                86,288              52,614
        資産除去債務                                 3,334              3,350
                                          360             3,521
        その他
        固定負債合計                                144,130              110,390
      負債合計                                 825,789              728,884
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                100,210              100,210
        資本剰余金                                121,646              121,646
        利益剰余金                               1,760,102              1,937,037
                                       △ 657,326             △ 657,398
        自己株式
        株主資本合計                               1,324,632              1,501,495
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                △ 4,181              △ 337
                                          14              183
        繰延ヘッジ損益
        その他の包括利益累計額合計                                △ 4,167              △ 154
      純資産合計                                1,320,465              1,501,340
     負債純資産合計                                  2,146,254              2,230,224
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年12月1日              (自 2018年12月1日
                                至 2018年11月30日)               至 2019年11月30日)
     売上高                                  3,584,960              3,422,530
                                    ※1  2,502,252            ※1  2,302,216
     売上原価
     売上総利益                                  1,082,707              1,120,313
                                     ※2  818,772            ※2  858,037
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   263,935              262,275
     営業外収益
      受取利息                                  6,354              6,209
      受取配当金                                  5,970              5,988
      助成金収入                                  1,223              2,000
      保険返戻金                                  4,515              25,983
                                         1,190              1,533
      その他
      営業外収益合計                                  19,254              41,714
     営業外費用
      支払利息                                   879              821
      支払手数料                                   181              144
      為替差損                                  4,154              2,253
                                          444              106
      その他
      営業外費用合計                                  5,659              3,325
     経常利益                                   277,530              300,664
     特別利益
                                       ※3  449           ※3  8,498
      固定資産売却益
      特別利益合計                                   449             8,498
     特別損失
      リース解約損                                   776              120
      役員退職慰労金                                    -             4,819
                                      ※4  1,955             ※4  189
      固定資産除却損
      特別損失合計                                  2,732              5,128
     税金等調整前当期純利益                                   275,247              304,034
     法人税、住民税及び事業税
                                        95,694              76,147
     法人税等調整額                                    1,131              3,272
     法人税等合計                                   96,826              79,419
     当期純利益                                   178,421              224,614
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   178,421              224,614
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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年12月1日              (自 2018年12月1日
                                至 2018年11月30日)               至 2019年11月30日)
     当期純利益                                   178,421              224,614
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 △ 6,531              3,843
                                         1,154               168
      繰延ヘッジ損益
                                      ※  △  5,376             ※  4,012
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   173,044              228,627
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 173,044              228,627
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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      ③ 【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
                                             (単位:千円)
                                株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式       株主資本合計
     当期首残高             100,210       121,646       1,625,828       △ 657,326       1,190,358
     当期変動額
     剰余金の配当                           △ 44,147              △ 44,147
     親会社株主に帰属する当
                                 178,421               178,421
     期純利益
     自己株式の取得                                            -
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                -       -     134,273          -     134,273
     当期末残高             100,210       121,646       1,760,102       △ 657,326       1,324,632
                      その他の包括利益累計額

                                       純資産合計
                その他有価証券              その他の包括利益
                        繰延ヘッジ損益
                 評価差額金               累計額合計
     当期首残高                2,349       △ 1,140       1,209      1,191,567
     当期変動額
     剰余金の配当                                    △ 44,147
     親会社株主に帰属する当
                                          178,421
     期純利益
     自己株式の取得                                      -
     株主資本以外の項目の当
                   △ 6,531       1,154       △ 5,376       △ 5,376
     期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 6,531       1,154       △ 5,376       128,897
     当期末残高               △ 4,181         14     △ 4,167      1,320,465
                                 37/88











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       当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
                                             (単位:千円)
                                株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式       株主資本合計
     当期首残高             100,210       121,646       1,760,102       △ 657,326       1,324,632
     当期変動額
     剰余金の配当                           △ 47,679              △ 47,679
     親会社株主に帰属する当
                                 224,614               224,614
     期純利益
     自己株式の取得                                    △ 72       △ 72
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                -       -     176,935         △ 72     176,862
     当期末残高             100,210       121,646       1,937,037       △ 657,398       1,501,495
                      その他の包括利益累計額

                                       純資産合計
                その他有価証券              その他の包括利益
                        繰延ヘッジ損益
                 評価差額金               累計額合計
     当期首残高               △ 4,181         14     △ 4,167      1,320,465
     当期変動額
     剰余金の配当                                    △ 47,679
     親会社株主に帰属する当
                                          224,614
     期純利益
     自己株式の取得                                      △ 72
     株主資本以外の項目の当
                    3,843        168       4,012       4,012
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                3,843        168       4,012       180,875
     当期末残高                △ 337       183       △ 154     1,501,340
                                 38/88











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      ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年12月1日              (自 2018年12月1日
                                至 2018年11月30日)               至 2019年11月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 275,247              304,034
      減価償却費                                  31,374              27,422
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   148             △ 398
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  13,085             △ 33,674
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  3,407             △ 1,469
      受取利息及び受取配当金                                 △ 12,324             △ 12,197
      支払利息                                   879              821
      為替差損益(△は益)                                  1,564              4,276
      保険返戻金                                 △ 4,515             △ 25,983
      リース解約損                                   776              120
      固定資産売却損益(△は益)                                  △ 449            △ 8,498
      固定資産除却損                                  1,955               189
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 245,178             △ 107,756
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 206,001              132,970
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 13,950               △ 373
      未払金の増減額(△は減少)                                  23,362                 5
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                  12,940              30,459
                                          679             14,527
      その他
      小計                                △ 116,998              324,476
      利息及び配当金の受取額
                                        12,127              11,997
      利息の支払額                                  △ 934             △ 771
                                       △ 38,732             △ 123,688
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                △ 144,537              212,014
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 21,798             △ 35,286
      有形固定資産の売却による収入                                   450             9,350
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 7,130              △ 550
      投資有価証券の売却による収入                                   370              140
      保険積立金の積立による支出                                 △ 15,278             △ 19,983
      保険積立金の解約による収入                                  10,377              33,850
      貸付けによる支出                                    -            △ 1,684
      貸付金の回収による収入                                  3,649               110
                                        △ 1,164              4,135
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 30,524              △ 9,917
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      自己株式の取得による支出                                    -             △ 72
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 200,000              △ 50,000
      配当金の支払額                                 △ 44,111             △ 47,706
                                        △ 2,170             △ 1,782
      リース債務の返済による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 153,717              △ 99,560
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 71              -
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 21,416              102,535
     現金及び現金同等物の期首残高                                   257,784              236,368
                                      ※  236,368             ※  338,904
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 39/88




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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1 連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数及び名称
       1 社
       株式会社ペリテック
     (2)  連結の範囲の変更
       従来、連結子会社であった株式会社ケーワイエーテクノロジーズは、当連結会計年度において当社を存続会社と
      する吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
    2 持分法の適用に関する事項

      該当事項はありません。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの
          期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
         より算定)を採用しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
      ② デリバティブ
        時価法を採用しております。
      ③ たな卸資産
        商品
         機械装置
          個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
         部品等
          移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
         仕掛品
          個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        親会社は定額法、連結子会社は定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに
       2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物   5~45年
         機械装置及び運搬具 2~8年
         工具、器具及び備品           5~8年
                                 40/88



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      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
         自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
         施設利用権については、施設利用期間(20年)に基づく定額法によっております。
      ③ リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
     (3)  重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、「役員退職慰労金規程」に基づく期末要支給額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
       当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
      を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
       外貨建債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     (6)  重要なヘッジ会計の方法
      ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理を採用しております。為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を
       採用しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段・・・為替予約
        ヘッジ対象・・・買掛金
      ③ ヘッジ方針
        為替に係る相場変動リスクを回避する目的で、実需の範囲内で対象取引のヘッジを行っております。
      ④ ヘッジの有効性の評価の方法
        ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、為替相場変
       動を完全に相殺するものと見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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      (未適用の会計基準等)
      (収益認識に関する会計基準等)
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                    平成30年3月30日 企業会計基準委員
       会)
      (1)  概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
       計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにお
       いてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成
       29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識
       に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
       性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
       出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
       る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)  適用予定日

        2022年11月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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      (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の
      期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」12,358千円及び「固定
      負債」の「繰延税金負債」1,699千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」45,593千円に含めて表示してお
      ります。
      (連結貸借対照表関係)

     ※ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
      当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年11月30日)                 (2019年11月30日)
        当座貸越極度額                      950,000    千円            1,000,000     千円
        借入実行残高                      250,000    千円             200,000    千円
        差引額                      700,000    千円             800,000    千円
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      (連結損益計算書関係)
     ※1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                  当連結会計年度

                            (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                  至 2019年11月30日)
        売上原価                      △ 13,777   千円              2,775   千円
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                  当連結会計年度

                            (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                  至 2019年11月30日)
        役員報酬                       94,841   千円              77,733   千円
        給与手当                      226,259    千円             270,551    千円
        賞与                       56,447   千円              46,778   千円
        退職給付費用                       14,486   千円              10,703   千円
        法定福利費                       54,642   千円              57,382   千円
        役員退職慰労引当金繰入額                       13,085   千円              9,261   千円
        家賃                       38,867   千円              36,092   千円
        広告宣伝費                       11,465   千円              13,293   千円
        旅費交通費                       46,921   千円              43,726   千円
        保険料                       24,817   千円              24,017   千円
        減価償却費                       19,666   千円              22,107   千円
        発送運賃                       25,286   千円              25,683   千円
        業務委託費                       35,247   千円              32,049   千円
        報酬等                       22,329   千円              45,261   千円
     ※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                  至 2019年11月30日)
        機械装置及び運搬具                        449  千円               600  千円
        工具、器具及び備品                         - 千円              7,898   千円
               計                 449  千円              8,498   千円
     ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                  至 2019年11月30日)
        建物及び構築物                        107  千円               189  千円
        機械装置及び運搬具                        225  千円                0 千円
        工具、器具及び備品                        663  千円                0 千円
        その他(ソフトウェア)                        959  千円                - 千円
               計                1,955   千円               189  千円
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                                       (千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                              至 2018年11月30日)                  至 2019年11月30日)
        その他有価証券評価差額金
                                  △9,413                  5,540
         当期発生額
          税効果調整前
                                  △9,413                  5,540
                                   2,882                △1,696
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                        △6,531                  3,843
        繰延ヘッジ損益
                                   1,670                  243
         当期発生額
          税効果調整前
                                   1,670                  243
                                   △515                 △74
          税効果額
          繰延ヘッジ損益                         1,154                  168
            その他の包括利益合計                       △5,376                  4,012
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
    1 発行済株式に関する事項
               当連結会計年度期首                                 当連結会計年度末

       株式の種類                      増加(株)           減少(株)
                   (株)                                (株)
     普通株式                2,316,000              -           -       2,316,000
    2 自己株式に関する事項

               当連結会計年度期首                                 当連結会計年度末

       株式の種類                      増加(株)           減少(株)
                   (株)                                (株)
     普通株式                 550,110             -           -        550,110
    3 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
     2018年2月27日
                普通株式           44,147           25   2017年11月30日         2018年2月28日
     開催定時株主総会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり

        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (千円)      配当額(円)
     2019年2月27日
              普通株式      利益剰余金         47,679         27  2018年11月30日         2019年2月28日
     開催定時株主総会
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     当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
    1 発行済株式に関する事項
               当連結会計年度期首                                 当連結会計年度末

       株式の種類                      増加(株)           減少(株)
                   (株)                                (株)
     普通株式                2,316,000              -           -       2,316,000
    2 自己株式に関する事項

               当連結会計年度期首                                 当連結会計年度末

       株式の種類                      増加(株)           減少(株)
                   (株)                                (株)
     普通株式                 550,110             74           -        550,184
    (変動事由の概要)
     単元未満株式の買取りによる増加 74株
    3 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
     2019年2月27日
                普通株式           47,679           27   2018年11月30日         2019年2月28日
     開催定時株主総会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり

        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (千円)      配当額(円)
     2020年2月27日
              普通株式      利益剰余金         52,974         30  2019年11月30日         2020年2月28日
     開催定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     
     す。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                 至 2019年11月30日)
        現金及び預金                      236,368    千円             338,904    千円
        現金及び現金同等物                      236,368    千円             338,904    千円
      (リース取引関係)

      ファイナンス・リース取引
     (借主側)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
     ① リース資産の内容
       エレクトロニクス事業における検査装置及び連結子会社における通信機器であります。
     ② リース資産の減価償却の方法

       リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
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      (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、営業キャッシュ・フローから生じた余資を安全性の高い金融資産で運用しております。デリバ
      ティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び電子記録債権並びに売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証
      券は、主に余資の運用手段として保有する債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       営業債務である買掛金及び未払法人税等は、支払期日は1年以内であります。買掛金の一部には、商品の輸入に
      伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
       デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予
      約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法
      等については、前述の「連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する
      事項 (6)     重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
       借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、1年以内であります。変動金利で
      あるため金利の変動リスクに晒されています。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社は、与信管理規程に従い、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに
       期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連
       結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
        債券は、市場リスク管理施策規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であ
       ります。当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表
       価額により表されております。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        当社及び連結子会社は、外貨建ての営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、
       原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、輸入に係る予定取引に
       より確実に発生すると見込まれる外貨建営業債務に対する先物為替予約を行っております。
        投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しておりま
       す。
        借入金の金利変動リスクについては、金利動向を注視し、必要に応じて対策を図ることとしております。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日の支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社は、各事業グループからの報告に基づき、管理グループが適時に資金繰計画を作成・更新することによ
       り、流動性リスクを管理しております。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関す
      る契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
     極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
      前連結会計年度(2018年11月30日)

                                                   (単位:千円)
                      連結貸借対照表計上額                時価            差額
     (1)  現金及び預金                       236,368            236,368               -

     (2)  受取手形

                              62,268
      貸倒引当金      (※1)

                               △27
                              62,241            62,241              -

     (3)  電子記録債権

                              42,348
      貸倒引当金      (※1)                   △21

                              42,327            42,327              -

     (4)  売掛金

                             747,598
      貸倒引当金      (※1)                   △314

                             747,283            747,283               -

     (5)  投資有価証券

     その他有価証券                         110,065            110,065               -

           資産計                 1,198,286            1,198,286                -

     (6)  買掛金

                             ( 204,910    )        ( 204,910    )           -
     (7)  短期借入金

                             ( 250,000    )        ( 250,000    )           -
     (8)  未払法人税等

                             ( 80,206   )        ( 80,206   )           -
           負債計                  ( 535,116    )        ( 535,116    )           -

     デリバティブ取引(※2)

      ①ヘッジ会計が適用されていな
                                -            -            -
       いもの
      ②ヘッジ会計が適用されている
                                 20            20            -
       もの
        デリバティブ取引計                        20            20            -
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      当連結会計年度(2019年11月30日)
                                                   (単位:千円)
                      連結貸借対照表計上額                時価            差額
     (1)  現金及び預金

                             338,904            338,904               -
     (2)  受取手形

                              46,112
                              46,112            46,112              -

     (3)  電子記録債権                       13,414

                              13,414            13,414              -

     (4)  売掛金                       899,183

                             899,183            899,183               -

     (5)  投資有価証券

     その他有価証券                         115,465            115,465               -

           資産計                 1,413,079            1,413,079                -

     (6)  買掛金

                             ( 204,536    )        ( 204,536    )           -
     (7)  短期借入金

                             ( 200,000    )        ( 200,000    )           -
     (8)  未払法人税等

                             ( 31,056   )        ( 31,056   )           -
           負債計                  ( 435,592    )        ( 435,592    )           -

     デリバティブ取引(※)

      ①ヘッジ会計が適用されていな
                                -            -            -
       いもの
      ②ヘッジ会計が適用されている
                                264            264            -
       もの
        デリバティブ取引計                        264            264            -
     (※)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
         ては( )で表示しております。
     (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

       資産
        (1)  現金及び預金
          満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
        (2)  受取手形及び(3)        電子記録債権並びに(4)           売掛金

          これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額
         によっております。
        (5)  投資有価証券

          株式等の時価については取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
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       負債
        (6)  買掛金及び(7)       短期借入金並びに(8)          未払法人税等
          これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額
         によっております。
       デリバティブ取引

        「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
     (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                  (単位:千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
               区分
                             (2018年11月30日)                 (2019年11月30日)
          その他有価証券(非上場)                           124,238                 120,173
        上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                              投資有価証
       券」には含めておりません。
     (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

        前連結会計年度(2018年11月30日)
                                                   (単位:千円)
                                         1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
        現金及び預金                           236,368         -      -      -

        受取手形                           62,268        -      -      -
        電子記録債権                           42,348        -      -      -
        売掛金                           747,598         -      -      -
        投資有価証券
         その他有価証券のうち満期があるもの(債券)                            -    123,460         -      -
         その他有価証券のうち満期があるもの(その他)                           7,290      11,346      93,981        -
                   合計               1,095,874       134,806       93,981        -
        当連結会計年度(2019年11月30日)

                                                   (単位:千円)
                                         1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
        現金及び預金                           338,904         -      -      -

        受取手形                           46,112        -      -      -
        電子記録債権                           13,414        -      -      -
        売掛金                           899,183         -      -      -
        投資有価証券
         その他有価証券のうち満期があるもの(債券)                           9,924     109,217         -      -
         その他有価証券のうち満期があるもの(その他)                            -    116,497         -      -
                   合計               1,307,538       225,714         -      -
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     (注4) 短期借入金の連結決算日後の返済予定額
        前連結会計年度(2018年11月30日)
                                                   (単位:千円)
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
        短期借入金               250,000         -      -      -      -      -
        当連結会計年度(2019年11月30日)

                                                   (単位:千円)
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
        短期借入金               200,000         -      -      -      -      -
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      (有価証券関係)
    1 売買目的有価証券
      前連結会計年度(2018年11月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(2019年11月30日)

       該当事項はありません。
    2 満期保有目的の債券

      前連結会計年度(2018年11月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(2019年11月30日)

       該当事項はありません。
    3 その他有価証券

      前連結会計年度(2018年11月30日)
                             連結貸借対照表

                     種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                              計上額(千円)
                 (1)  債券
                   社債                  -          -          -
      結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                 (2)  その他
                                    -          -          -
                     小計               -          -          -
                 (1)  債券
     連結貸借対照表計上額
                   社債                8,794         10,000         △1,206
     が取得原価を超えない
                 (2)  その他
                                  101,271          106,092          △4,821
     もの
                     小計             110,065          116,092          △6,027
               合計                   110,065          116,092          △6,027
      当連結会計年度(2019年11月30日)

                             連結貸借対照表

                     種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                              計上額(千円)
                 (1)  債券
                   社債                  -          -          -
      結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                 (2)  その他
                                    -          -          -
                     小計               -          -          -
                 (1)  債券
     連結貸借対照表計上額
                   社債                9,924         10,000           △76
     が取得原価を超えない
                 (2)  その他
                                  105,541          105,952           △410
     もの
                     小計             115,465          115,952           △486
               合計                   115,465          115,952           △486
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    4 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
      前連結会計年度(2018年11月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(2019年11月30日)

       該当事項はありません。
    5 連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

       該当事項はありません。
    6 保有目的の変更

      前連結会計年度(2018年11月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(2019年11月30日)

       該当事項はありません。
    7 減損処理を行った有価証券

      前連結会計年度(2018年11月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(2019年11月30日)

       該当事項はありません。
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      (デリバティブ取引関係)
    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前連結会計年度(2018年11月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(2019年11月30日)

       該当事項はありません。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      前連結会計年度(2018年11月30日)
                デリバティブ取引の                          契約額等のうち

                                    契約額等
     ヘッジ会計の方法                     主なヘッジ対象                         時価(千円)
                                    (千円)
                   種類等                        1年超(千円)
                為替予約取引

                 買建          買掛金
    為替予約等の振当処理
                  米ドル                     44,037          -        20
                  ユーロ                       -        -        -
                  合計                    44,037          -        20

     (注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      当連結会計年度(2019年11月30日)

                デリバティブ取引の                          契約額等のうち

                                    契約額等
     ヘッジ会計の方法                     主なヘッジ対象                         時価(千円)
                                    (千円)
                   種類等                        1年超(千円)
                為替予約取引
                 買建          買掛金
    為替予約等の振当処理
                  米ドル                     87,710          -       238
                  ユーロ                     2,174         -        25
                  合計                    89,885          -       264

     (注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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                                                            有価証券報告書
      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
      当社及び子会社は、退職給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。またその一部については特定退
     職金共済制度に加入しており、勤続年数に応じて月額定額掛け金を設定し、拠出しております。
      なお、当社及び子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算して
     おります。
    2.確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                                      (千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                 至 2019年11月30日)
        退職給付に係る負債の期首残高                          45,630                 49,037
         退職給付費用                          17,455                 14,173
         退職給付の支払額                         △4,792                 △5,143
         制度への拠出額                         △9,255                △10,500
        退職給付に係る負債の期末残高                          49,037                 47,568
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                                                      (千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年11月30日)                 (2019年11月30日)
        積立型制度の退職給付債務                          93,729                 99,531
        年金資産                         △59,769                 △70,023
                                  33,960                 29,507
        非積立型制度の退職給付債務                          15,077                 18,060
        連結貸借対照表に計上された
                                  49,037                 47,568
        負債と資産の純額
        退職給付に係る負債                          49,037                 47,568

        連結貸借対照表に計上された
                                  49,037                 47,568
        負債と資産の純額
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度                       17,455   千円 当連結会計年度          14,173   千円
      (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度

                               (2018年11月30日)               (2019年11月30日)
       繰延税金資産
        未払事業税                             4,523   千円            3,010   千円
        未払賞与                             3,121   千円            3,058   千円
        未払賞与の社会保険料                             2,195   千円            1,416   千円
        商品評価損                             2,780   千円            2,205   千円
        未払報酬                             1,339   千円            1,416   千円
        役員退職慰労引当金                             25,334   千円            17,211   千円
        退職給付に係る負債                             13,755   千円            15,139   千円
        資産除去債務                             2,854   千円            2,529   千円
        連結子会社の繰越欠損金                             12,158   千円              - 千円
        その他有価証券評価差額金                             1,845   千円              149  千円
        その他                             8,305   千円            3,169   千円
        繰延税金資産小計                            78,215   千円            49,307   千円
        評価性引当額                           △18,872    千円              - 千円
        繰延税金資産合計                            59,343   千円            49,307   千円
       繰延税金負債
        商品評価損                            △4,218    千円              - 千円
        為替予約                              △6  千円              - 千円
        土地建物評価差額                            △8,911    千円           △8,218    千円
        その他                             △613   千円            △539   千円
        繰延税金負債合計                           △13,750    千円           △8,757    千円
       繰延税金資産の純額                             45,593   千円            40,549   千円
     (注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下
        の項目に含まれております。
                                前連結会計年度               当連結会計年度

                               (2018年11月30日)               (2019年11月30日)
        固定資産-繰延税金資産                            45,593   千円            40,549   千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主な項目別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度

                               (2018年11月30日)               (2019年11月30日)
       法定実効税率                             30.86   %            30.62   %
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.08  %             1.02  %
        住民税均等割                             0.51  %             0.46  %
        評価性引当額                             2.37  %            △6.82   %
        連結子会社との税率差異                            △0.07   %             0.59  %
        その他                             0.43  %             0.25  %
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                             35.18   %            26.12   %
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      (企業結合等関係)
       共通支配下の取引等
          当社は、2019年1月21日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月1日付で完全子会社である株式会社ケー
         ワイエーテクノロジーズを吸収合併いたしました。
       (1) 取引の概要
        ①  結合当事会社の名称及びその事業の内容
          (存続会社)
           名称    テクノアルファ株式会社
           事業の内容 半導体製造装置、電子材料・機器、マリン・環境機器、理化学機器の仕入販売
          (消滅会社)
           名称    株式会社ケーワイエーテクノロジーズ
           事業の内容 理化学機器の製造、販売
        ② 企業結合日      
          2019年3月1日
        ③ 企業結合の法的形式  
          当社を存続会社、株式会社ケーワイエーテクノロジーズを消滅会社とする吸収合併
        ④ 結合後企業の名称   
          テクノアルファ株式会社
        ⑤ その他取引の概要に関する事項
          経営資源の集約および効率的な組織運営を図ることを主な目的としております。
       (2) 実施した会計処理の概要
         「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業
        分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下
        の取引として処理しております。
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      (資産除去債務関係)
     資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    1 報告セグメントの概要
     (1)  報告セグメントの決定方法
       当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
      経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社は、本社に商品別の事業グループを置き、各グループは取り扱う商品・サービスについて、販売戦略を立案
      し、事業活動を展開しております。また、当社の連結子会社1社は、それぞれの取り扱う商品・サービスについ
      て、販売戦略を立案し、事業活動を展開しております。
       従って、当社グループは、当社の事業グループおよび連結子会社を基礎とした事業セグメントから構成されてお
      り、「エレクトロニクス事業」、「マリン・環境機器事業」、「SI事業」および「サイエンス事業」の4つを報
      告セグメントとしております。
     (2)  各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
       「エレクトロニクス事業」は、主にパワー半導体製造プロセスの後工程で使用される製造装置を中心としたエレ
      クトロニクス機器および電子材料を販売しております。
       「マリン・環境機器事業」は、主に救命艇、小型船昇降装置および船舶用クレーンなどの舶用機器ならびに液体
      の濃縮・分離を行うためのフィルター等を販売しております。
       「SI事業」は、主に検査・計測システムの受託開発および検査・計測に関する自社製品を販売しております。
       「サイエンス事業」は、主に理化学機器を販売しております。
    2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。
      報告セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に
     基づいております。
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    3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
      前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
                                                  (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                     合計
                    エレクトロ        マリン・
                                    SI事業      サイエンス事業
                    ニクス事業       環境機器事業
     売上高
       外部顧客への売上高                 2,514,921         296,394        636,373        137,271       3,584,960

      セグメント間の
                         36        -      2,606         -      2,642
      内部売上高又は振替高
           計          2,514,957         296,394        638,980        137,271       3,587,603
     セグメント利益又は損失(△)                  346,903        13,801        38,349       △ 16,747       382,306

     セグメント資産                 1,068,755         125,207        492,305        68,432      1,754,701

     その他の項目

       減価償却費                  11,480         808      14,486        1,009       27,784

      有形固定資産及び
                       20,730          -      8,198         -      28,929
      無形固定資産の増加額
      当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

                                                  (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                     合計
                    エレクトロ        マリン・
                                    SI事業      サイエンス事業
                    ニクス事業       環境機器事業
     売上高
       外部顧客への売上高                 2,024,014         452,450        744,863        201,202       3,422,530

      セグメント間の
                        416        -       147        -       563
      内部売上高又は振替高
           計          2,024,430         452,450        745,011        201,202       3,423,093
     セグメント利益又は損失(△)                  212,360        77,770        75,632       △ 1,930       363,832

     セグメント資産                 1,085,391         98,203       581,053        81,887      1,846,535

     その他の項目

       減価償却費                  16,120         557       8,372        1,421       26,472

      有形固定資産及び
                       12,234         △ 0      △ 816       △ 180      11,237
      無形固定資産の増加額
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    4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                  (単位:千円)
                売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                  3,587,603             3,423,093

     セグメント間取引消去                                   △2,642              △563

     連結財務諸表の売上高                                  3,584,960             3,422,530

                                                  (単位:千円)

                利益                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                   382,306             363,832

     全社費用(注)                                  △118,371             △101,556

     連結財務諸表の営業利益                                   263,935             262,275

     (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                  (単位:千円)

                資産                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                  1,754,701             1,846,535

     全社資産(注)                                   391,552             383,689

     連結財務諸表の資産合計                                  2,146,254             2,230,224

     (注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)
        及び管理部門に係る資産等であります。
                                                  (単位:千円)

                    報告セグメント計                調整額          連結財務諸表計上額
       その他の項目
                   前連結       当連結       前連結       当連結       前連結       当連結
                  会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度
     減価償却費                27,784       26,472       3,590        949     31,374       27,422
     有形固定資産及び
                    28,929       11,237         -       -     28,929       11,237
     無形固定資産の増加額
     (注)   1 減価償却費調整額は、主に管理部門の資産に係るものであります。
        2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額によるものであります。
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      【関連情報】
     前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
    1 製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2 地域ごとの情報

     (1)  売上高
                                                  (単位:千円)
       日本        北米       アジア       ヨーロッパ         南米       その他        合計
       2,639,667         55,604       869,624        17,402          -      2,661      3,584,960

     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3 主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     Fuji   Electric     Philippines,Inc.

                                    472,972     エレクトロニクス事業
     当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

    1 製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2 地域ごとの情報

     (1)  売上高
                                                  (単位:千円)
       日本        北米       アジア       ヨーロッパ         南米       その他        合計
       3,184,028         40,971       174,868        22,662          -        -    3,422,530

     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3 主要な顧客ごとの情報

      該当事項はありません。
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      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
     前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

      該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

     前連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)

      該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

    1.関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
        該当事項はありません。
      (イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
        該当事項はありません。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
       該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      該当事項はありません。
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       (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

            項目              (自 2017年12月1日                  (自 2018年12月1日
                          至 2018年11月30日)                  至 2019年11月30日)
     1株当たり純資産額                              747円76銭                  850円22銭
     1株当たり当期純利益金額                              101円04銭                  127円20銭

     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                項目                (自 2017年12月1日             (自 2018年12月1日
                                 至 2018年11月30日)             至 2019年11月30日)
     1株当たり当期純利益金額
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    178,421             224,614

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -             -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千
                                        178,421             224,614
      円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                   1,765,890             1,765,868
        3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                項目
                                  (2018年11月30日)             (2019年11月30日)
     純資産の部の合計額(千円)                                   1,320,465             1,501,340
     純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                      -             -

     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                   1,320,465             1,501,340

     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
                                       1,765,890             1,765,816
     の数(株)
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
       【社債明細表】
         該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                        (千円)         (千円)         (%)
     短期借入金                     250,000         200,000          0.37       -
     1年以内に返済予定の長期借入金                       -         -         -      -

     1年以内に返済予定のリース債務                      1,747         1,767         1.46       -

     長期借入金(1年以内に返済予定
                            -         -         -      -
     のものを除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定
                          5,108         3,336         1.46     2023年8月
     のものを除く。)
     その他有利子負債                       -         -         -      -
           合計              256,855         205,104           -      -

     (注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総
          額
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

              区分
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          リース債務               1,264          1,177           894          -
       【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計
       年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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     (2) 【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

     売上高          (千円)         847,007         1,695,956          2,507,876          3,422,530

     税金等調整前四半期
               (千円)         105,648          185,540          204,400          304,034
     (当期)純利益金額
     親会社株主に帰属す
     る四半期(当期)純利          (千円)          68,434         140,118          156,714          224,614
     益金額
     1株当たり四半期(当
                (円)          38.75          79.35          88.75         127.20
     期)純利益金額
         (会計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純
                (円)          38.75          40.59          9.40         38.46
     利益金額
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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ① 【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年11月30日)              (2019年11月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                103,222               98,675
        受取手形                                54,971              34,722
        電子記録債権                                42,348              13,414
        売掛金                                628,778              820,618
        商品                                339,833              172,059
        仕掛品                                23,284              44,653
        前渡金                                 6,821              70,266
        前払費用                                25,373              18,735
                                      ※2  13,000
        関係会社短期貸付金                                                 -
        従業員に対する短期貸付金                                  456              346
                                      ※1  2,211
        その他                                               2,768
                                         △ 363               -
        貸倒引当金
        流動資産合計                               1,239,939              1,276,260
      固定資産
        有形固定資産
         建物                               4,675              9,193
         機械及び装置                               17,008              29,831
         工具、器具及び備品                               4,470              3,434
                                         5,236              4,133
         リース資産
         有形固定資産合計                               31,390              46,594
        無形固定資産
         ソフトウエア                               8,828              6,016
         電話加入権                                533              609
                                         3,560              3,465
         施設利用権
         無形固定資産合計                               12,922              10,091
        投資その他の資産
         投資有価証券                              234,303              235,638
         関係会社株式                              243,265              219,500
         従業員に対する長期貸付金                                446               -
         長期前払費用                               2,321              2,095
         繰延税金資産                               38,077              35,285
         差入保証金                               24,694              21,753
                                        16,123              21,451
         保険積立金
         投資その他の資産合計                              559,232              535,725
        固定資産合計                                603,544              592,411
      資産合計                                1,843,483              1,868,671
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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年11月30日)              (2019年11月30日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                150,163              168,971
                                     ※3  250,000            ※3  200,000
        短期借入金
        リース債務                                 1,123              1,143
        未払金                                39,738              33,699
        未払費用                                24,988              24,438
        未払法人税等                                76,295              13,398
        預り金                                 3,782              9,209
                                        33,646              52,513
        その他
        流動負債合計                                579,738              503,373
      固定負債
        リース債務                                 4,380              3,232
        退職給付引当金                                24,007              29,507
        役員退職慰労引当金                                82,739              52,614
        資産除去債務                                 3,334              3,350
                                          360              264
        その他
        固定負債合計                                114,822               88,968
      負債合計                                 694,560              592,342
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                100,210              100,210
        資本剰余金
         資本準備金                               75,210              75,210
                                        46,436              46,436
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                              121,646              121,646
        利益剰余金
         利益準備金                               6,250              6,250
         その他利益剰余金
           別途積立金                             550,000              550,000
                                       1,032,310              1,155,776
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             1,588,560              1,712,026
        自己株式                               △ 657,326             △ 657,398
        株主資本合計                               1,153,090              1,276,483
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                △ 4,181              △ 337
                                          14              183
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                △ 4,167              △ 154
      純資産合計                                1,148,923              1,276,329
     負債純資産合計                                  1,843,483              1,868,671
                                 69/88






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      ② 【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年12月1日              (自 2018年12月1日
                                至 2018年11月30日)               至 2019年11月30日)
                                    ※1  2,811,351            ※1  2,635,734
     売上高
                                       1,971,503              1,842,355
     売上原価
     売上総利益                                   839,848              793,378
                                     ※2  597,514            ※2  604,635
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   242,333              188,743
     営業外収益
                                        ※1  35            ※1  42
      受取利息
      有価証券利息                                  6,322              6,170
      受取配当金                                  5,970              5,988
      保険返戻金                                  1,051              21,327
                                      ※1  1,613            ※1  3,365
      その他
      営業外収益合計                                  14,994              36,894
     営業外費用
      支払利息                                   879              821
      為替差損                                  4,094              2,147
                                          422               72
      その他
      営業外費用合計                                  5,395              3,040
     経常利益                                   251,931              222,597
     特別利益
                                       ※3  449           ※3  8,498
      固定資産売却益
      特別利益合計                                   449             8,498
     特別損失
      リース解約損                                   776              120
      子会社株式評価損                                  24,381                -
      抱合せ株式消滅差損                                    -             2,459
      役員退職慰労金                                    -             4,819
                                       ※4  885            ※4  119
      固定資産除却損
      特別損失合計                                  26,043               7,518
     税引前当期純利益                                   226,338              223,577
     法人税、住民税及び事業税
                                        81,468              51,411
                                         1,276              1,020
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   82,744              52,432
     当期純利益                                   143,594              171,144
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      【製品売上原価明細書】
                             前事業年度                  当事業年度

                          (自 2017年12月1日                  (自 2018年12月1日
                           至 2018年11月30日)                  至 2019年11月30日)
                    注記               構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                          38,339       32.2           68,057       20.4
     Ⅱ 労務費                ※1          35,563       29.9           40,355       12.1

                               45,156                 225,626

     Ⅲ 経費                ※2                 37.9                  67.5
       当期総製造費用                                100.0                  100.0

                              119,059                  334,040
                               30,678                  23,284

       仕掛品期首たな卸高
           合計

                              149,738                  357,325
                               23,284                  44,653

       仕掛品期末たな卸高
       製品売上原価                         126,453                  312,671

     (注)   ※1 主な内訳は、次のとおりであります。

                 項目             前事業年度(千円)                当事業年度(千円)

           給与手当                           29,234                32,892

           法定福利費                            4,320                4,752
        ※2 主な内訳は、次のとおりであります。
                 項目             前事業年度(千円)                当事業年度(千円)

           家賃                            5,886                5,919

           減価償却費                             224                349
           旅費交通費                            3,999                8,237

           外注加工費                            24,500                197,723
       (原価計算の方法)

        当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。なお、期中で一部の科目に予定原価を適用
       し、期末に原価差額の調整を行うことにより、実際原価に修正しております。
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      【商品売上原価明細書】
                             前事業年度                  当事業年度

                          (自 2017年12月1日                  (自 2018年12月1日
                           至 2018年11月30日)                  至 2019年11月30日)
                    注記
           区分                  金額(千円)                  金額(千円)
                    番号
     商品期首たな卸高                                186,642                  339,833
                                    2,001,244                   1,376,875

     当期商品仕入高
           合計

                                    2,187,887                  1,716,708
     他勘定振替高                                 3,004                  14,965

     商品期末たな卸高                                326,055                   174,835

                                     △13,777                    2,775

     商品評価損
     商品売上原価                               1,845,049                   1,529,684

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      ③ 【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
                                               (単位:千円)
                                 株主資本
                          資本剰余金                利益剰余金
                                         その他利益剰余金
                 資本金
                          その他資本     資本剰余金                   利益剰余金
                      資本準備金              利益準備金
                                             繰越利益
                           剰余金     合計                   合計
                                        別途積立金
                                              剰余金
     当期首残高             100,210     75,210     46,436    121,646      6,250    550,000     932,863    1,489,113
     当期変動額
     剰余金の配当                                        △ 44,147    △ 44,147
     当期純利益                                        143,594     143,594
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     -     -     -   99,447     99,447
     当期末残高             100,210     75,210     46,436    121,646      6,250    550,000    1,032,310     1,588,560
                  株主資本          評価・換算差額等

                          その他

                                       純資産合計
                     株主資本         繰延ヘッジ     評価・換算
                自己株式         有価証券
                      合計         損益   差額等合計
                         評価差額金
     当期首残高           △ 657,326    1,053,643      2,349    △ 1,140     1,209   1,054,852

     当期変動額
     剰余金の配当               △ 44,147                  △ 44,147
     当期純利益                143,594                   143,594
     自己株式の取得                  -                   -
     株主資本以外の項目の当
                          △ 6,531     1,154    △ 5,376    △ 5,376
     期変動額(純額)
     当期変動額合計              -   99,447    △ 6,531     1,154    △ 5,376    94,070
     当期末残高           △ 657,326    1,153,090      △ 4,181      14   △ 4,167   1,148,923
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       当事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
                                               (単位:千円)
                                 株主資本
                          資本剰余金                利益剰余金
                                         その他利益剰余金
                 資本金
                          その他資本     資本剰余金                   利益剰余金
                      資本準備金              利益準備金
                                             繰越利益
                           剰余金     合計                   合計
                                        別途積立金
                                              剰余金
     当期首残高             100,210     75,210     46,436    121,646      6,250    550,000    1,032,310     1,588,560
     当期変動額
     剰余金の配当                                        △ 47,679    △ 47,679
     当期純利益                                        171,144     171,144
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     -     -     -   123,465     123,465
     当期末残高             100,210     75,210     46,436    121,646      6,250    550,000    1,155,776     1,712,026
                  株主資本          評価・換算差額等

                          その他

                                       純資産合計
                     株主資本         繰延ヘッジ     評価・換算
                自己株式         有価証券
                      合計         損益   差額等合計
                         評価差額金
     当期首残高           △ 657,326    1,153,090      △ 4,181      14   △ 4,167   1,148,923

     当期変動額
     剰余金の配当               △ 47,679                  △ 47,679
     当期純利益                171,144                   171,144
     自己株式の取得            △ 72    △ 72                  △ 72
     株主資本以外の項目の当
                           3,843      168    4,012     4,012
     期変動額(純額)
     当期変動額合計             △ 72   123,393      3,843      168    4,012    127,406
     当期末残高           △ 657,398    1,276,483      △ 337     183    △ 154  1,276,329
                                 74/88










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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (重要な会計方針)

    1 有価証券の評価基準及び評価方法
      子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
      その他有価証券
       時価のあるもの
        事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
       法より算定)を採用しております。
       時価のないもの
        移動平均法による原価法を採用しております。
    2 デリバティブの評価基準及び評価方法

      時価法を採用しております。
    3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

      商品
       機械装置
        個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
       部品等
        移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
      仕掛品
       個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
    4 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定額法を採用しております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物        10~39年
        機械及び装置    2~5年
        工具、器具及び備品 5~8年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
       施設利用権については、施設利用期間(20年)に基づく定額法によっております。
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
    5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建金銭債権債務は、事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
     ます。
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    6 引当金の計上基準
     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務見込額及び年金資産の見込額に基づき
      計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
      債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (3)  役員退職慰労引当金
       当社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
    7 ヘッジ会計の方法

     (1)  ヘッジ会計の方法
       繰延ヘッジ処理を採用しております。為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採
      用しております。
     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
       ヘッジ手段…為替予約
       ヘッジ対象…買掛金
     (3)  ヘッジ方針
       為替に係る相場変動リスクを回避する目的で、実需の範囲内で対象取引のヘッジを行っております。
     (4)  ヘッジの有効性評価の方法
       ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、為替の相場変
      動を完全に相殺するものと見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
    8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」3,143千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」38,077千円に含めて表示しております。
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                                                            有価証券報告書
      (貸借対照表関係)
     ※1 関係会社に対する金銭債権債務
       区分表示されたもの以外で、関係会社に対する金銭債権の金額は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年11月30日)                 (2019年11月30日)
        短期金銭債権
                                 3 千円                - 千円
     

      りであります。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年11月30日)                 (2019年11月30日)
        貸出コミットメントの総額                      150,000    千円             100,000    千円
        貸出実行残高                       13,000   千円                - 千円
        差引額                      137,000    千円             100,000    千円
     㯿ጰ_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ᎈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ縰弰ş卹㸰漰

      子会社との間に限度貸付契約を締結しております。
       当事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年11月30日)                 (2019年11月30日)
        当座貸越極度額及び
                              950,000    千円            1,000,000     千円
        貸出コミットメントの総額
        借入実行残高                      250,000    千円             200,000    千円
        差引額                      700,000    千円             800,000    千円
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      (損益計算書関係)
     ※1 関係会社との取引高
                              前事業年度                 当事業年度

                           (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                 至 2019年11月30日)
        営業取引による取引高                       2,642   千円               563  千円
        営業取引以外の取引高                       1,205   千円               312  千円
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                 至 2019年11月30日)
        役員報酬                       64,701   千円              47,883   千円
        給与手当                      152,645    千円             185,512    千円
        賞与                       45,810   千円              34,392   千円
        退職給付費用                       11,816   千円              9,884   千円
        法定福利費                       38,450   千円              38,974   千円
        役員退職慰労引当金繰入額                       11,525   千円              8,953   千円
        家賃                       32,667   千円              33,860   千円
        広告宣伝費                       8,219   千円              10,109   千円
        旅費交通費                       29,258   千円              28,427   千円
        保険料                       18,352   千円              17,250   千円
        減価償却費                       15,730   千円              18,458   千円
        発送運賃                       23,950   千円              24,793   千円
        業務委託費                       15,863   千円              16,604   千円
        報酬等                       19,963   千円              21,470   千円
        おおよその割合

                                5.9
         販売費                         %               6.7  %
                                94.1
         一般管理費                         %               93.3  %
     ※3 固定資産売却益の内容は下記のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                 至 2019年11月30日)
        機械及び装置                        449  千円               600  千円
        工具、器具及び備品                         - 千円              7,898   千円
               計                 449  千円              8,498   千円
     ※4 固定資産除却損の内容は以下のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自 2017年12月1日                 (自 2018年12月1日
                            至 2018年11月30日)                 至 2019年11月30日)
        建物                         - 千円               119  千円
        機械及び装置                        225  千円                0 千円
        工具、器具及び備品                        660  千円                0 千円
               計                 885  千円               119  千円
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      (有価証券関係)
       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価も把握することが極めて困難と認められることから、記
      載しておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
                                                  (単位:千円)
                               前事業年度                当事業年度
              区分
                             (2018年11月30日)                (2019年11月30日)
     子会社株式                                 243,265                219,500
              計                       243,265                219,500
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度

                               (2018年11月30日)               (2019年11月30日)
       繰延税金資産
        未払事業税                             4,206   千円            1,479   千円
        未払賞与の社会保険料                             1,711   千円              994  千円
        商品評価損                               - 千円            2,205   千円
        未払報酬                             1,339   千円            1,416   千円
        役員退職慰労引当金                             25,334   千円            16,110   千円
        退職給付引当金                             7,351   千円            9,035   千円
        資産除去債務                             2,854   千円            2,529   千円
        関係会社株式評価損                             58,201   千円              - 千円
        その他有価証券評価差額金                             1,845   千円              149  千円
        その他                             2,024   千円            1,904   千円
        繰延税金資産小計                           104,870    千円            35,825   千円
        評価性引当額                           △61,953    千円              - 千円
        繰延税金資産合計                            42,916   千円            35,825   千円
       繰延税金負債
        商品評価損                            △4,218    千円              - 千円
        為替予約                              △6  千円              - 千円
        その他                             △613   千円            △539   千円
        繰延税金負債合計                           △4,838    千円            △539   千円
       繰延税金資産の純額                             38,077   千円            35,285   千円
     (注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
                                 前事業年度               当事業年度

                               (2018年11月30日)               (2019年11月30日)
        固定資産-繰延税金資産                            38,077   千円            35,285   千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主な項目別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度

                               (2018年11月30日)               (2019年11月30日)
       法定実効税率                             30.86   %            30.62   %
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.32  %             1.38  %
        住民税均等割等                             0.39  %             0.49  %
        評価性引当額                             3.42  %            △9.28   %
        その他                             0.57  %              - %
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                             36.56   %            23.21   %
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      (企業結合等関係)
      共通支配下の取引等
       連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                   (単位:千円)
                                                     減価償却

      区分        資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                     累計額
           建物               4,675      6,292       119     1,654      9,193      8,861

           機械及び装置              17,008      22,131       851     8,456     29,831      29,754

     有形固定
           工具、器具及び備品               4,470      1,766        0    2,801      3,434     26,851
     資産
           リース資産               5,236       -      -    1,102      4,133      2,756
                計         31,390      30,190       971    14,015      46,594      68,223

           ソフトウエア               8,828      1,756       -    4,568      6,016     20,334

           電話加入権                533      76      -      -     609      -

     無形固定
     資産
           施設利用権               3,560       -      -      95    3,465      2,409
                計         12,922      1,832       -    4,663     10,091      22,744

       【引当金明細表】

                     当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

          区分
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
     貸倒引当金                     363          -         363          -
     役員退職慰労引当金                    82,739          8,953         39,079          52,614

     (注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
     (2) 【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3) 【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             12月1日から11月30日まで

     定時株主総会             2月中

     基準日             11月30日

                  5月31日
     剰余金の配当の基準日
                  11月30日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り             (注)2

       取扱場所             東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

       株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社

       取次所             -

       買取手数料             株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によるこ
                  とができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法
                  公告掲載URL https://www.technoalpha.co.jp/
                  毎年11月30日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上を保有する株主に対
     株主に対する特典
                  し、一律1,000円相当のQUOカードを贈呈いたします。
     (注)   1 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年
          6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として、証券会
          社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式について
          は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社が直接取り扱います。
        2 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできませ
          ん。
          会社法第189条第2項各号に掲げる権利
          会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度 第29期(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)2019年2月27日関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       2019年2月27日関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書及び確認書

       第30期第1四半期(自 2018年12月1日 至 2019年2月28日)2019年4月5日関東財務局長に提出
       第30期第2四半期(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)2019年7月5日関東財務局長に提出
       第30期第3四半期(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)2019年10月4日関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
       報告書 2019年2月28日関東財務局長に提出
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2020年2月26日

    テクノアルファ株式会社
     取締役会 御中
                          三優監査法人

                            指定社員

                                   公認会計士       山 本 公 太            ㊞
                            業務執行社員
                            指定社員

                                   公認会計士       川 村 啓 文            ㊞
                            業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるテクノアルファ株式会社の2018年12月1日から2019年11月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
    結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、テ
    クノアルファ株式会社及び連結子会社の2019年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
    営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                 86/88





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    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、テクノアルファ株式会社の
    2019年11月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、テクノアルファ株式会社が2019年11月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
    記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
    て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                     テクノアルファ株式会社(E03007)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2020年2月26日

    テクノアルファ株式会社
     取締役会 御中
                          三優監査法人

                            指定社員

                                   公認会計士       山 本 公 太            ㊞
                            業務執行社員
                            指定社員

                                   公認会計士       川 村 啓 文            ㊞
                            業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いるテクノアルファ株式会社の2018年12月1日から2019年11月30日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、テクノ
    アルファ株式会社の2019年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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