株式会社エー・ピーホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社エー・ピーホールディングス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社エー・ピーホールディングス(E26842)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2023年2月22日

      【会社名】                       株式会社エー・ピーホールディングス

      【英訳名】                       AP  HOLDINGS     CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役 社長執行役員 CEO 野本 周作

      【本店の所在の場所】                       東京都港区高輪三丁目25番23号京急第2ビル1階

      【電話番号】                       03-6435-8440

      【事務連絡者氏名】                       管理本部 副本部長 落合 陽介

      【最寄りの連絡場所】                       東京都豊島区西池袋一丁目10番1号 ISOビル5階

      【電話番号】                       03-6435-8440

      【事務連絡者氏名】                       管理本部 副本部長 落合 陽介

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

                             その他の者に対する割当                        650,058,500      円

      【届出の対象とした募集金額】
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2023年2月13日付で提出した有価証券届出書(2023年2月14日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正
       された事項を含みます。)について、添付書類として提出した独立監査人の四半期レビュー報告書の添付に誤りがあり
       ましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        (添付書類の差替え)
        独立監査人の四半期レビュー報告書
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                      独立監査人の四半期レビュー報告書

                                                      2023年2月13日

      株式会社エー・ピーホールディングス
       取締役会      御中
                         監査法人アヴァンティア

                          東京都千代田区

                          指定社員

                                     公認会計士       相 馬  裕 晃
                          業務執行社員
                          指定社員

                                     公認会計士       梶 原  大 輔
                          業務執行社員
      監査人の結論
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エー・
      ピーホールディングスの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2022年10
      月1日から2022年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る四半
      期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ
      いて四半期レビューを行った。
       当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
      められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エー・ピーホールディングス及び連結子会社の2022年12
      月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ
      せる事項が全ての重要な点において認められなかった。
      監査人の結論の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
      た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
      任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
      しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
      を入手したと判断している。
      強調事項

       注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は2023年2月13日開催の取締役会において、第三者割当
      増資による新株式の発行を決議した。
       当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
      四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
      表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
      適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
      継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
       監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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       四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四
       半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を
       通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・      主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
        ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
        て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
       ・      継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
        が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に
        公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認
        められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ
        ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期
        連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する
        ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の
        事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
       ・      四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表
        の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半
        期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
        いないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
       ・      四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手す
        る。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
        は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
        監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発
       見事項について報告を行う。
        監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
       に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード
       を講じている場合はその内容について報告を行う。
       利害関係

        会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
       ない。
                                                          以 上

       (注)   1.  上記の四半期レビュー報告書の原本は、当社(                     四半期報告書提出会社)が             四半期連結財務諸表に添付する

           形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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2020年9月22日

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