株式会社クシム 内部統制報告書 第27期(2021/11/01-2022/10/31)

提出書類 内部統制報告書-第27期(2021/11/01-2022/10/31)
提出日
提出者 株式会社クシム
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社クシム(E05320)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年1月27日

    【会社名】                     株式会社クシム

    【英訳名】                     Kushim,    Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役会長 中 川 博 貴

    【最高財務責任者の役職氏名】                     代表取締役社長 伊 藤 大 介

    【本店の所在の場所】                     東京都港区南青山六丁目7番2号

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社クシム(E05320)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     代表取締役会長中川博貴及び代表取締役社長伊藤大介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有
    しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制
    の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務
    報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
     なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
    な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
    は防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

     財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年10月31日を基準日として、2021年11月1日から
    2022年10月31日までを対象として行われており、財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認め
    られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
     本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結
    果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業
    務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につい
    て整備及び運用状況を評価することによって                    、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
     財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の
    観点から必要な範囲を決定いたしました。                    財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
    考慮して決定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセス
    に係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、金額的及び質的影響の重要性がない連結子会社につい
    ては、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
     業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社及び連結子会社の当連結会計年度における売上計画の概ね
    3分の2程度を占める事業拠点を重要な事業拠点として選定しており、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として
    売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
     また、重要な事業拠点及びその他の事業拠点について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重
    要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告に
    重要な影響を及ぼす業務プロセスとして選定し、評価対象に追加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

     上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
    た。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2






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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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