インヴァスト株式会社 訂正有価証券報告書 第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 インヴァスト株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     インヴァスト株式会社(E35822)
                                                         訂正有価証券報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の2第1項

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2022年8月3日

      【事業年度】                     第2期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

      【会社名】                     インヴァスト株式会社

      【英訳名】                     INV  Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 川路 猛

      【本店の所在の場所】                     東京都中央区東日本橋一丁目5番6号

      【電話番号】                     03-6858-7105(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役 管理部門担当 大村 祐一郎

      【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区東日本橋一丁目5番6号

      【電話番号】                     03-6858-7105(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役 管理部門担当 大村 祐一郎

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2









                                                          EDINET提出書類
                                                     インヴァスト株式会社(E35822)
                                                         訂正有価証券報告書
      1  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

        2022年6月28日に提出いたしました第2期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書に添付し
       ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部
       に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

         2022年6月28日付 「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

        (訂正前)
                                (前略)
      その他の事項
       前連結会計     期間  年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査                       が実施   されている。前任監査人は当該連結財務諸表
      に対して2021年6月24日付けで無限定適正意見を表明している。
                                (後略)
        (訂正後)

      その他の事項
       会社の2021年3月31日をもって終了した                   前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前
      任監査人は、当該連結財務諸表に対して2021年6月24日付けで無限定適正意見を表明している。
                                (後略)
                           独立監査人の監査報告書

        (訂正前)
                                (前略)
      その他の事項
       前 連結会計期間      年度の財務諸表は、前任監査人によって監査                     が実施   されている。前任監査人は当該財務諸表に対して
      2021年6月24日付けで無限定適正意見を表明している。
                                (後略)
        (訂正後)

                                (前略)
      その他の事項
       会社の2021年3月31日をもって終了した                   前 事業  年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
      は、当該財務諸表に対して2021年6月24日付けで無限定適正意見を表明している。
                                (後略)
                                 2/2





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