株式会社椿本チエイン 内部統制報告書 第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 株式会社椿本チエイン
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社椿本チエイン(E01578)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月30日

    【会社名】                     株式会社椿本チエイン

    【英訳名】                     TSUBAKIMOTO CHAIN CO.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 木 村 隆 利

    【最高財務責任者の役職氏名】                     該当者はおりません。

    【本店の所在の場所】                     大阪市北区中之島三丁目3番3号

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社椿本チエイン(E01578)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       代表取締役社長        木村 隆利は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計
      審議会より公表されました「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
      及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
      告に係る内部統制を整備および運用しております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
      理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
      には防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
      当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
       本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
      行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
      おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
      し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行
      いました。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の
      信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
      は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社および連結子会社を対象として行った全社的な
      内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、一部
      の連結子会社および持分法適用関連会社については、金額的および質的重要性の観点から僅少であると判断し、全
      社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額を合
      算していき、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業
      拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金および棚卸資産に至る業務プロセ
      スを評価の対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた
      範囲について、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、個別に評
      価の対象に追加しました。
    3  【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし
      た。
    4  【付記事項】

       該当事項はありません。
    5  【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2






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