本多通信工業株式会社 有価証券報告書 第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 本多通信工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                     本多通信工業株式会社(E01865)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月28日
     【事業年度】                   第92期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
     【会社名】                   本多通信工業株式会社
     【英訳名】                   HONDA   TSUSHIN    KOGYO   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  樫尾 欣司
     【本店の所在の場所】                   東京都品川区北品川五丁目9番11号 大崎MTビル
     【電話番号】                   03(6853)5800(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役 コーポレート統括  水野 修
     【最寄りの連絡場所】                   東京都品川区北品川五丁目9番11号 大崎MTビル
     【電話番号】                   03(6853)5800(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役 コーポレート統括  水野 修
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第88期       第89期       第90期       第91期       第92期
            決算年月             2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

                            19,498       17,606       14,923       14,857       18,451
     売上高              (百万円)
                            2,111       1,184        157       147      1,043
     経常利益              (百万円)
     親会社株主に帰属する
                            1,625        765        43       75       693
                   (百万円)
     当期純利益
                            1,593        642        0      159       836
     包括利益              (百万円)
                            12,034       12,040       11,314       11,004       11,697
     純資産額              (百万円)
                            16,486       15,933       14,726       14,505       16,261
     総資産額              (百万円)
                            503.26       511.84       491.37       477.44       506.74
     1株当たり純資産額               (円)
                            67.87       32.06        1.89       3.29       30.07
     1株当たり当期純利益金額               (円)
     潜在株式調整後1株当たり
                            67.74       32.02
                    (円)                        -       -       -
     当期純利益金額
                             73.0       75.6       76.8       75.9       71.9
     自己資本比率               (%)
                             14.2        6.4       0.4       0.7       6.1
     自己資本利益率               (%)
                            15.18       16.56       200.53       158.97        15.96
     株価収益率               (倍)
     営業活動によるキャッシュ・
                            1,785        989       938      1,044
                   (百万円)                                      △ 323
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (百万円)         △ 520      △ 700      △ 309       △ 39      △ 418
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                   (百万円)         △ 420      △ 175      △ 882      △ 638      △ 255
     フロー
     現金及び現金同等物の
                            5,594       5,803       5,538       5,938       4,969
                   (百万円)
     期末残高
                            1,416       1,255       1,011        966       960
     従業員数               (名)
     (注)1.第90期、第91期および第92期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有して
           いる潜在株式が存在しないため記載していません。
         2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適
           用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
           となっています。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第88期       第89期       第90期       第91期       第92期
            決算年月             2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

                            13,930       11,637        8,917       8,660       11,660
     売上高              (百万円)
                            1,783        905                     472
     経常利益又は経常損失(△)              (百万円)                       △ 111       △ 50
     当期純利益又は当期純損失
                            1,464        858               38       338
                   (百万円)                        △ 50
     (△)
                            1,501       1,501       1,501       1,501       1,501
     資本金              (百万円)
                          25,006,200       25,006,200       25,006,200       25,006,200       25,006,200
     発行済株式総数               (株)
                            9,813       9,929       9,134       8,724       8,912
     純資産額              (百万円)
                            12,470       11,673       10,932       10,335       11,207
     総資産額              (百万円)
                            410.39       422.10       396.70       378.50       386.09
     1株当たり純資産額               (円)
                            18.00       20.00       21.00        7.00       12.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)                        ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     1株当たり当期純利益又は
                            61.17       35.96               1.66       14.67
                    (円)                      △ 2.18
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                            61.05       35.91
                    (円)                        -       -       -
     当期純利益金額
                             78.7       85.0       83.5       84.4       79.5
     自己資本比率               (%)
                             15.7        8.7              0.4       3.8
     自己資本利益率               (%)                      △ 0.6
                            16.84       14.77              315.06        32.73
     株価収益率               (倍)                        -
                             29.4       55.6               4.2       81.8
     配当性向               (%)                        -
                             183       197       196       205       201
     従業員数               (名)
                            144.4        78.4       60.3       81.1       76.9

     株主総利回り               (%)
     (比較指標:TOPIX東証株価
                    (%)        ( 113.5   )    ( 105.2   )    ( 92.8  )    ( 129.2   )    ( 128.7   )
     指数)
     最高株価               (円)        1,541       1,169        665       562       531
     最低株価               (円)         946       419       319       335       393

     (注)1.第90期、第91期および第92期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有して
           いる潜在株式が存在しないため記載していません。
         2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し
           ており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等と
           なっています。
         3.最高株価および最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
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                                                     本多通信工業株式会社(E01865)
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     2【沿革】
       提出会社は、1932年東京都目黒区において精密ねじ加工を目的とする会社として、現在の本多通信工業株式会社の
      前身である「本多螺子製作所」を創業しました。
       その後、通信機部品製造業務の拡大に伴い、1947年に通信機部品製造および販売を事業目的とする本多通信工業株
      式会社を設立しました。
       本多通信工業株式会社設立以後の企業集団に係る経緯は、次のとおりです。
       年月                            概要

     1947年6月       東京都目黒区に本多通信工業㈱を設立(資本金19万円)
     1959年4月       大阪府大阪市に大阪営業所を開設
     1968年4月       長野県南安曇郡三郷村(現長野県安曇野市)の本多電子工業㈱を吸収合併し、当社の松本工場とする
     1972年10月       あずさ電子工業㈱を設立(現安曇野本多通信工業㈱)
     1978年12月       愛知県名古屋市に名古屋営業所を開設
     1983年2月       ㈱ホンダヱンジニアリングを設立(現㈱HTKエンジニアリング)(現連結子会社)
     1984年6月       会社規模拡大に伴い本社新社屋を建築(旧本社)
     1984年12月       物流の実務部門を分離し、本多興産㈱を設立(現安曇野本多通信工業㈱)
     1999年10月       日本証券業協会に株式を上場
     2001年2月       東京証券取引所市場第二部に株式を上場
     2001年7月       海外販売代理店Mhotronics,             Inc.を買収し、Honda          Connectors,      Inc.へ社名変更
     2001年10月       アジア地区の生産拠点として、香港本多有限公司(工場:中国深圳市)を設立(現連結子会社)
     2003年4月       孫会社の本多電子(香港)有限公司を子会社化(現連結子会社)
     2005年9月       孫会社のHonda       Connectors,Limited(英)およびHonda                  Connectors(S)Pte,Ltd.(星)を連結子会社化
     2006年1月       香港本多有限公司、中国深圳工場を同市内の大型工場に移転
     2007年4月       台湾市場での情報収集と販売支援のため、台湾事務所開設
     2008年4月       松下電工㈱(現パナソニック㈱)と資本業務提携
     2009年7月       パナソニック電工㈱(現パナソニック㈱)の持分法適用会社となる
     2009年10月       パナソニック電工㈱(現パナソニック㈱)よりEX事業の譲受
     2010年10月       あずさ電子工業㈱と本多興産㈱が合併、安曇野本多通信工業㈱が発足(現連結子会社)
     2010年12月       香港本多有限公司の中国深圳工場を現地法人化し、深圳本多通信技術有限公司を設立(現連結子会社)
     2010年12月       連結子会社であるHonda           Connectors,      Inc.を清算
     2012年6月       80周年記念式典を開催、グループブランド“                     HTK  ”を制定
     2014年2月       東京都品川区北品川五丁目9番11号                 大崎MTビルに本社移転
     2015年9月       ASEANでの車載事業強化のため、タイに販売会社                      HTK  C&H(Thailand)Ltd.を設立(現連結子会社)
     2016年3月       東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
     2018年4月       海外連結子会社である香港本多有限公司およびHTK                        HONG   KONG   LIMITEDを合併(現         HTK  C&H  HONG   KONG
            LIMITED)
     2022年4月       東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
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                                                     本多通信工業株式会社(E01865)
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     3【事業の内容】
       当社グループは、当社と子会社7社で構成されており、コネクタ等の一般電子部品の製造・販売、情報システムの
      開発・設計、運用などを行っています。また、パナソニック株式会社の持分法適用会社として、パナソニックグルー
      プのグローバルな販路を活用しています。
       当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりです。
      (コネクタ事業)
        主に通信インフラ、FA機器、民生機器、車載用途向けの電気コネクタおよび光コネクタの製造販売を行っていま
      す。それぞれの主要な製品、用途等は次のとおりです。
        ・通信インフラ用:光通信を屋内に引き込む光ファイバー(FTTH)用コネクタ
        ・FA機器用:制御機器と工作機械を繋ぐインターフェイス用コネクタ
        ・民生機器用:ノートパソコンやデジタルカメラ用のメモリーカード用のソケット
        ・車載用:車載カメラ用のコネクタ、ケーブルハーネス
       当社子会社の安曇野本多通信工業株式会社が少量多品種のコネクタを、また、当社孫会社の深圳本多通信技術有限
      公司(中国)が車載用コネクタを中心とした中量品を製造し、当社および海外販社4社にて販売しています。
      (情報システム事業)
        ソフトウエアの設計・開発、システム運用を子会社の株式会社HTKエンジニアリングが行っています。仮想化技
      術、クラウド技術に特徴があり、システムインフラ構築を中心に、ソフトウエア受託開発や保守・運用サポートを
      行っています。
       以上の当社グループの事業系統図は次のとおりです。
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     4【関係会社の状況】
      (1)親会社
         該当する会社はありません。
      (2)連結子会社

                                          議決権の所有割合
                                  主要な事業の内容
           名称           住所       資本金              又は被所有割合          関係内容
                                  (注)1
                                            (%)
                                                  当社の製品を組立加工、
     安曇野本多通信工業株式会社
                   長野県安曇野市          50百万円    コネクタ                販売および物流荷役
                                              100.0
     (注)2
                                                  役員の兼任2名
                                                  当社の電算機システムを
     株式会社HTKエンジニアリング
                   神奈川県
                             20百万円    情報システム             100.0    運用
     (注)5              川崎市川崎区
                                                  役員の兼任1名
                                                  当社の製品を組立加工、
     HTK  EUROPE   LIMITED
                   イギリス        620千英ポンド       コネクタ             100.0    販売
                                                  役員の兼任2名
                                                  当社の製品を組立加工、
                            100千シンガ
     HTK  C&H  ASIA  PACIFIC   PTE.LTD.
                   シンガポール              コネクタ             100.0    販売
                             ポールドル
                                                  役員の兼任2名
     HTK  C&H  (THAILAND)     LTD.
                                                  当社の製品を販売
                   タイ        10,000千バーツ       コネクタ
                                              100.0
                                                  役員の兼任2名
     (注)2、6
                                                  当社の製品を組立加工、
     HTK  C&H  HONG  KONG  LIMITED
                   香港       6,000千香港ドル       コネクタ             100.0    販売
     (注)2、7
                                                  役員の兼任3名
                                                  当社の製品を組立加工、
                                              100.0
     深圳本多通信技術有限公司              中国        10,600千人民元       コネクタ                販売
                                              (100.0)
                                                  役員の兼任3名
     (注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しています。
         2.特定子会社に該当しています。
         3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
         4.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。
         5.株式会社HTKエンジニアリングについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高
           に占める割合が100分の10を超えていますが、同社の属する情報システムセグメントの売上高に占める当該
           連結子会社の売上高の割合が100分の90を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略しています。
         6.HTK    C&H  (THAILAND)      LTD.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占
           める割合が10%を超えています。
           主要な損益情報等                  (1)売上高                   2,688百万円
                      (2)経常利益                      27百万円
                      (3)当期純利益                    23百万円
                      (4)純資産額                      143百万円
                      (5)総資産額                    1,050百万円
         7.HTK    C&H  HONG   KONG   LIMITED.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に
           占める割合が10%を超えています。
           主要な損益情報等                  (1)売上高                   6,070百万円
                      (2)経常利益                    279百万円
                      (3)当期純利益                  219百万円
                      (4)純資産額                 1,395百万円
                      (5)総資産額                 3,027百万円
      (3)持分法適用関連会社
         該当する会社はありません。
      (4)その他の関係会社

                                          議決権の所有割合
          名称          住所       資本金      主要な事業の内容                    関係内容
                                         又は被所有割合(%)
     パナソニック株式会社                            電気・電子機器等        被所有
                  大阪府門真市         259,168百万円                        当社の製品を販売
                                 の製造・販売
     (注)                                          21.66
     (注)パナソニック株式会社は、有価証券報告書の提出会社です。
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                  2022年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                         688
     コネクタ
                                                         272
     情報システム
                                                         960
                 合計
     (注)1.従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
           向者を含む就業人員数を表示しています。
         2.従業員数には顧問および嘱託契約の従業員を含み、パートタイマーおよび派遣社員は含まれていません。
      (2)提出会社の状況

                                                  2022年3月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(才)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
                201             43.5              18.7             6,153
              セグメントの名称                            従業員数(名)

                                                         201
     コネクタ
     情報システム                                                     -

                                                         201
                 合計
     (注)1.平均年間給与は、基準外賃金および賞与が含まれています。
         2.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数を表示していま
           す。
         3.従業員数には顧問および嘱託契約の従業員を含み、パートタイマーおよび派遣社員は含まれていません。
      (3)労働組合の状況

        当社の労働組合は、本多通信工業労働組合(2022年3月31日現在組合員数168名)と称し、上部団体の全日本電
        機・電子・情報関連産業労働組合連合会に加盟しています。また、労使関係は安定しており特記すべき事項はあり
        ません。
         なお、連結子会社7社には労働組合はありません。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         当社を取り巻く環境は、Society5.0に向けた急速な社会の進化によりビジネスチャンスが拡大する一方で、貿
        易摩擦や気候変動、感染症などのリスク要因も増加し、不透明さが増しています。当社は創業100周年(2032年)ビ
        ジョンの実現に向けて、このような変化の激しい環境下において成長性・収益性・持続性を高めるべく、以下の経
        営計画を設定しています。
        〇目標

         ・長期(創業100周年)ビジョン:
               2032年度に売上高500億円、営業利益55億円、ROE12%以上の企業グループへ成長
         ・中期目標:長期ビジョンへのマイルストーンとして、2025年度に売上高                                  250億円、
               営業利益           25億円、ROE12%へ到達
        〇基本方針

         Society5.0で拡大する“つなぐ”市場に、新商品をスピーディに創出
        〇経営/事業戦略

         <業務用コネクタ>
          長期ビジョン:社会の進化で発生するつなぐ課題をスピード解決
          事業方針  :拡がり多様化するニーズに新商品を連打
         <車載用コネクタ>
          長期ビジョン:高速伝送技術を磨きモビリティの自動運転を支える
          事業方針  :車載カメラ用の実績と高速伝送技術をベースに事業拡大
         <情報システム>
          長期ビジョン:中堅会社のデジタル革命を支えるDX支援事業へ
          事業方針  :新技術の活用で独自のDXビジネスを展開し、事業領域を拡大
         <経営基盤の強化>
          DXおよびサステナビリティの取組みを強化し、生産性・持続性を向上
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     2【事業等のリスク】
         有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
        可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在
        において当社グループが判断したものです。
         a.  販売先市場・顧客リスク

          グループ売上の3割程度を占めるFA機器向けコネクタは、ボラティリティが高い設備投資需要に大きく影響を
         受けるため、この動向により売上が急減する可能性があります。また、同じく3割程度を占める車載用コネクタ
         は主要顧客のウェートが高い為、当該顧客の好不調の影響を受けます。本リスクに対し、新市場・顧客・商品
         の開発に取り組み、ポートフォリオの改善を図っています。
         b.  価格競争のリスク
          競合の新規参入や価格攻勢などにより価格競争が激化した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性
         があります。これに対し、当社は、特定分野でのNo.1                         獲得を狙う“Segments           No.1”を掲げてコモディティ化
         する市場を避ける戦略を取るとともに、独自性のある商品とサービスで差異化を図り、価格競争の回避に努め
         ています    。
         c.  為替リスク
          当社の生産および販売は海外にも及んでおり、海外取引は主に米国ドルおよびタイバーツによる取引を行っ
         ており、急激な為替の変動が生じた場合に業績が悪化する可能性があります。これに対し、地産地消の推進お
         よび販売と同一通貨による仕入れなどにより、リスクの抑制に努めています。
         d.  品質リスク
          当社商品の不具合等により重大な問題が生じた場合、顧客に対する多額の損害賠償や売上高の減少が生じる
         可能性があります。これに対し、IATF16949を取得するなど、商品開発プロセス・製造プロセスの精緻化に取り
         組むとともに、フロントローディング活動など、社内およびパートナー企業と連携した品質改善活動を推進し
         ています。
         e.  カントリーリスク
          当社の海外販売はタイ、海外製造は中国を主としています。とりわけ主力商品の車載用コネクタは、中国を
         中心とした生産体制となっているため、ベトナムやラオスでの生産拡大など生産拠点の分散を図っています。
         これらの取り組みの結果、中国での生産ウェートは下がりつつあります。
         f.  事故・災害・感染症のリスク
          当社は、コネクタの生産を長野県安曇野市および中国深圳市で行っており、地震・噴火等の大規模災害や感
         染症により生産能力に影響が出る可能性があります。これに対し、早期復旧に向けたBCP(事業継続計画)を策定
         するとともに、生産拠点の分散に取り組んでいます。
         g.  訴訟リスク
          当社が国内および海外において訴訟、紛争、その他の法的手続きの対象となった場合、多額の損害賠償金が
         生じる可能性があります。これに対し、法務部門の設置および顧問弁護士との連携により、未然防止および対
         応に取り組んでいます。
         h.  資本関係の解消リスク
          パナソニック株式会社との資本関係が解消された場合、パナソニック株式会社のグローバルな販売網を活用
         できなくなります。この場合、新規の顧客開発などの拡販活動において影響を受ける可能性があります。但
         し、既存顧客への販売は、そのほとんどが商流を変更することにより継続可能であり、発生するコストも軽微
         と考えています。また、販売代理店との関係強化により、新規顧客への開発活動および商流の確立に努めてい
         ます。
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     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      経営成績等の概要
       当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」とい
      う。)の状況の概要は以下のとおりです。
       なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適
      用しており、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っています。
      (1)経営成績
          2021年度は旺盛な需要を背景に業績の回復・拡大基調が継続し、前年比で大幅な増収増益となりました。売
         上高は、FA・通信分野を中心に全分野が伸長し、売上184億51百万円(前連結会計年度比24.2%増)となりまし
         た。営業利益は、部材・物流価格の上昇が増益幅を押し下げましたが、増販益および合理化の取組みにより8
         億75百万円(前連結会計年度は74百万円の営業損失)と黒字化し大幅改善となりました。経常利益は補助金およ
         び円安の影響もあり10億43百万円(同606.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は6億93百万円(同814.1%
         増)と増益幅を拡大しました。
         セグメントの業績は、次のとおりです。

         (コネクタ)
          旺盛な需要を背景に業績の回復・拡大基調が継続し、売上高は155億93百万円(前連結会計年度比29.8%増)、
         セグメント利益は7億33百万円(前連結会計年度は2億9百万円のセグメント損失)となりました。
         (情報システム)
          既存顧客による事業再編の影響を受けましたが、新規顧客開拓など、顧客ポートフォリオの変革を進めた結
         果、売上高は29億35百万円(前連結会計年度比0.8%増)、セグメント利益は1億42百万円(同5.6%増)となりま
         した。
      (2)キャッシュ・フロー

         当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当連結会計年度末
         で49億69百万円(前連結会計年度末比9億69百万円の減少)となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果、減少した資金は3億23百万円(前連結会計年度は10億44百万円の増加)となりました。これ
         は、主に棚卸資産、売上債権が増加したことによるものです。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果、減少した資金は4億18百万円(前連結会計年度は39百万円の減少)となりました。これは、主
         に固定資産の取得による支出によるものです。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果、減少した資金は2億55百万円(前連結会計年度は6億38百万円の減少)となりました。これ
         は、主に長期借入金の返済による支出によるものです。
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      (3)生産、受注および販売の実績
       ①  生産実績
         当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
              セグメントの名称                     生産高(百万円)              前年同期比(%)
     コネクタ                                       13,839             145.1
     情報システム                                       2,474             99.0

                 合計                           16,313             135.5

     (注)1.セグメント間取引については、相殺消去しています。
         2.金額は販売価格で表示しています。
       ②  受注実績

         当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
         セグメントの名称              受注高(百万円)         前年同期比(%)         受注残高(百万円)          前年同期比(%)
     コネクタ                       20,522          154.0         8,301         248.2
     情報システム                        2,920          98.0          739        104.8

            合計                23,443          143.8         9,041         223.2

     (注)1.セグメント間取引については、相殺消去しています。
         2.当連結会計年度において、受注実績に著しい変動がありました。これはコネクタセグメントにおいて、コロ
         ナ禍からの回復基調により、得意先からの注文が増加したこと等によります。
       ③  販売実績

         当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
              セグメントの名称                     販売高(百万円)              前年同期比(%)
     コネクタ                                       15,564             129.9
     情報システム                                       2,886            100.5

                 合計                           18,451             124.2

     (注)1.セグメント間取引については、相殺消去しています。
         2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり
           です。
                           前連結会計年度                    当連結会計年度
                         (自 2020年4月1日                    (自 2021年4月1日
              相手先
                          至 2021年3月31日)                     至 2022年3月31日)
                     金額(百万円)           割合(%)         金額(百万円)           割合(%)
           SONY   TECHNOLOGY
                           2,581          17.4          2,688          14.6
           (THAILAND)
           CO.,LTD.
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      (4)経営者の視点による財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析
         文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。
       ①  当連結会計年度の経営成績の分析

         当連結会計年度の業績は、売上高184億51百万円(前連結会計年度比24.2%増)、営業利益8億75百万円(前連
        結会計年度74百万円の営業損失)、経常利益10億43百万円(同606.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益6
        億93百万円(同814.1%増)となりました。
         詳細については、上記「(1)経営成績」に記載のとおりです。
       ②  経営成績に重要な影響を与える要因について

         「2 事業等のリスク」に記載のとおりです。
       ③  資本の財源および資金の流動性についての分析

         当社グループは、運転資金および設備資金については、内部資金の活用を基本としています。大型設備投資につ
        いては、金融機関からの長期借入金で調達しています。
         なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は3億90百万円となっていま
        す。当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、49億69百万円(前連結会計年度末9億69百万
        円減)となりました。
         詳細については、上記「(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりです。
       ④  重要な会計方針および見積り

         当社およびそのグループ会社は、会計事務一般についての業務を正確かつ迅速に処理し、財務報告の信頼性を高
        め、透明かつ健全な企業経営を実践することを基本理念とし以下の5つの基本方針を財務報告方針としています。
         a.  本多通信工業株式会社およびそのグループ会社は財務報告に対する信頼性を高めるため、会社の財産状況、
           経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関して真実の報告を行う。
         b.  本多通信工業株式会社およびそのグループ会社は財務報告に対する信頼性を高めるため、一般に公正妥当と
           認められている会計基準の法令および社内規程を順守する。
         c.  本多通信工業株式会社およびそのグループ会社は財務報告に対する信頼性を高めるため、財務報告を所管す
           る部署の会計・財務に関する専門性を維持・向上させる。
         d.  本多通信工業株式会社およびそのグループ会社は財務報告に対する信頼性を高めるため、財務報告に係る内
           部統制の役割の重要性を強く認識する。
         e.  本多通信工業株式会社およびそのグループ会社は財務報告に対する信頼性を高めるため、内部統制報告制度
           を有効に活用し、会計・財務上の不正・誤謬の予防および継続的改善を行う。
       ⑤  重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

         当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してい
        ます。この連結財務諸表の作成にあたり重要となる会計方針については、「第一部[企業情報]                                            第5[経理の状
        況]   (1)[連結財務諸表]           [注記事項](連結財務諸表作成のための基本となる事項)及び(重要な会計上の
        見積り)に記載のとおりですが、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報告数値
        に影響を与える見積りは、主に退職給付会計、賞与引当金、税効果会計、貸倒引当金、減損会計であり、継続して
        評価を行っています。
         なお、見積りおよび判断・評価については、過去実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行って
        いますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。
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       ⑥  経営戦略の現状と見通し
         地政学的要因や新型コロナにより生産活動で若干の影響を想定していますが、販売面では直接的影響は軽微で
        す。一方で、サプライチェーンの混乱や調達コストの上昇が継続することが懸念されますが、好調な設備投資需要
        の継続や半導体不足の緩和等により、総じて市場環境は良好に推移する見込みです。2022年度はこれら好市況に加
        えて高水準の受注残に支えられ、当社業績の拡大基調は継続すると予測しています。
         売上高は、諸リスクを相応織り込んだうえで全分野の伸長を見込み200億円(当期比8.4%増)、利益面において
        は、成長投資(開発投資・人材投資など)および調達価格上昇によるコスト増を合理化と価格改定で吸収し営業利益
        14億円(同59.9%増)、経常利益14億円(同34.2%増)、純利益10億円(同44.1%増)と、増収増益を見込んでいます。
         また、当社では「Society5.0で拡大する“つなぐ”市場に、新商品をスピーディに創出」という基本戦略に基づ
        き、それぞれの事業において下記の方針を設定しています。
         業務用コネクタ:拡がり多様化するニーズに新商品の連打で対応

         車載用コネクタ:車載カメラ用の実績と高速伝送技術をベースに事業拡大
         情報システム :新技術の活用で独自のDXビジネスを展開し、事業領域を拡大
         当期はグループ内の連携を強化し、情報システム事業の技術をコネクタ事業に展開し製造DXを進めるとともに、

        温室効果ガス削減や健康経営などに注力しサステナビリティへの取り組みを強化して参ります。
       ⑦  経営者の問題認識と今後の方針について

         当社グループの経営陣は、当連結会計年度末日現在の事業環境および入手可能な情報に基づき最善の経営方針を
        立案するように努めています。
         詳細については、上記「(4)⑥経営戦略の現状と見通し」に記載のとおりです。
       ⑧  財政状態に関する分析

         資産、負債および純資産の状況
         (資産)
          当連結会計年度末の総資産は162億61百万円で、前連結会計年度末と比べ17億55百万円増加しました。これ
         は、主に棚卸資産の増加によるものです。
         (負債)
          負債は45億63百万円で、前連結会計年度末と比べ10億62百万円増加しました。これは、主に仕入債務の増加に
         よるものです。
         (純資産)
          純資産は116億97百万円で、前連結会計年度末と比べ6億92百万円増加しました。これは、主に利益剰余金の
         増加によるものです。
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     4【経営上の重要な契約等】
         該当事項はありません。
     5【研究開発活動】

         当連結会計年度の研究開発費の総額は                  635  百万円です。
         なお、セグメントごとの研究開発活動は次のとおりです。
      (1)コネクタ
         Society5.0に向けて進化・拡大するコネクタは、小型化・高速伝送・信頼性など、機器や利用シーンに合わせた
        多様な性能が求められています。
         当社グループが長年培ってきたコネクタ技術をこれらの市場要求に対応させながら研究開発活動に取り組むとと
        もに、社外リソースも活用することにより、一層のスピードを持って対応します。
        研究開発活動の体制および内容:

         研究開発活動は、技術統括部の設計グループが新商品開発、既存商品の改良を行い、基盤技術グループの技術開
        発チームが要素技術開発を行っています。また、生産・品質統括部の製造技術グループが当社製品全般の生産技術
        開発を行っています。なお、当セグメントに係る研究開発費は                             601  百万円です。
         各部門が取り組んだ研究開発の内容は次のとおりです。
        <設計グループ>

           ・次世代デジタル車載カメラ用コネクタの開発
           ・次世代車載ネットワーク用コネクタの開発
           ・産業機器向け高機能コネクタの開発
        <基盤技術グループ>

           ・EMI測定/評価技術の確立
        <製造技術グループ>

           ・小型角形I/Oコネクタの全自動組立機の開発
           ・デジタル車載カメラ用コネクタの全自動組立機の開発
      (2)情報システム

         次世代ビジネス開発部が、ブロックチェーン・AI・RPA等の新技術の研究・開発を行っています。当セグメント
        に係る研究開発費は         34 百万円です。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       当連結会計年度の設備投資については、生産設備の増強、研究開発機能の充実・強化などを目的とした設備投資を
      継続的に実施しています。
       当連結会計年度の設備投資の総額は                 839  百万円であり、セグメントごとの設備投資は次のとおりです。なお、有形
      固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
      (1)コネクタ
       当連結会計年度において、生産設備の更新および金型、治工具、機械、測定機器等の購入を中心に総額                                                830  百万円
      の投資を実施しました。
      (2)情報システム
       当連結会計年度において、重要な設備投資はありません。
       なお、重要な設備の除却および売却はありません。
     2【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりです。
      (1)提出会社
                                                  2022年3月31日現在
                                    帳簿価額(百万円)

                                                         従業
       事業所名       セグメント      設備の
                               機械装置                          員数
       (所在地)         の名称      内容    建物及び            土地     リース
                                及び                その他      合計    (名)
                          構築物          (面積㎡)      資産
                               運搬具
     安曇野工場                                  102
               コネクタ     生産設備        795     535           23     126    1,583     77
     (長野県安曇野市)                               (34,055.14)
     本社                統括業務                   -
               コネクタ              19     -           -     16     36   115
     (東京都品川区)                 施設                  (-)
     大阪営業所                                   -
               コネクタ     販売設備        -     -           -     -     -    5
     (大阪市北区)                                  (-)
     名古屋営業所                                   -
               コネクタ     販売設備        -     -           -     -     -    4
     (名古屋市中区)                                  (-)
     (注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
         2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具および備品であり、建設仮勘定を含んでいます。
         3.営業所の設備(連結会社以外から賃借している設備を含む)は区分が困難なため、本社に含めて記載してい
           ます。
         4.安曇野工場の土地には保養所分を含めて計上しています。
         5.上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりです。
          事業所名                                        年間リース料
                     セグメントの名称               設備の内容
         (所在地)                                         (百万円)
     安曇野工場
                       コネクタ             生産設備等                      0
     (長野県安曇野市)
     本社
                       コネクタ          コンピュータ周辺装置等                         7
     (東京都品川区)
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      (2)国内子会社
                                                  2022年3月31日現在
                                    帳簿価額(百万円)

                      設備                                   従業
            事業所名     セグメン
      会社名                の        機械装置                           員数
           (所在地)      トの名称        建物及び            土地     リース
                      内容          及び                その他      合計    (名)
                          構築物          (面積㎡)      資産
                               運搬具
           本社
     株式会社H                 統括
           (神奈川県       情報                     -
     TKエンジ                 業務       2     -           -      5     8  272
            川崎市川     システム                      (-)
     ニアリング                 施設
            崎区)
           本社及び
     安曇野本多                 生産
           穂高工場                            69
     通信工業株            コネクタ     販売      59      2          -      1    132   124
           (長野県安                        (6,078.59)
     式会社                 設備
            曇野市)
     (注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
         2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具および備品です。
         3.安曇野本多通信工業株式会社は穂高工場を有していますが、区分が困難なため一括して記載しています。
      (3)在外子会社

                                                  2022年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)

                        設備                                 従業
              事業所名      セグメン
       会社名                  の       機械装置                         員数
             (所在地)      トの名称        建物及び           土地    リース
                        内容         及び              その他     合計    (名)
                            構築物         (面積㎡)      資産
                                 運搬具
                        生産
     HTK  EUROPE
               -                         -
                   コネクタ     販売      0     0          0     2     4   17
             (イギリス)                           (-)
     LIMITED
                        設備
     HTK  C&H  ASIA
               -         生産
                                        -
             (シンガ      コネクタ     販売      -      0         -     0     0   6
     PACIFIC
                                        (-)
              ポール)          設備
     PTE.LTD
     HTK  C&H  HONG
                        生産
               -                         -
     KONG   LIMITED            コネクタ     販売      40    397          142     292     872   335
              (香港)                          (-)
                        設備
     (深圳本多)
     HTK  C&H
               -         販売                -
                   コネクタ            0    -          -     0     0   5
     (THAILAND)
              (タイ)           設備               (-)
     LTD.
     (注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
         2.HTK    C&H  HONG   KONG   LIMITEDには、100%子会社である深圳本多通信技術有限公司の帳簿価額を含めていま
           す。
         3.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具および備品であり、建設仮勘定を含んでいます。
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     3【設備の新設、除却等の計画】
       当連結会計年度は、生産設備の増強、研究開発機能の充実・強化などを目的とした設備投資を継続的に実施してい
      ます。
       当社グループの設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しています。
       なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修の計画は次のとおりです。
      (1)重要な設備の新設等
                            投資予定額(百万円)
          事業所名      セグメント       設備の                資金調達          完了予定     完成後の
     会社名                                       着手年月
          (所在地)        の名称       内容                方法          年月    増加能力
                              総額    既支払額
                      機械装置
         安曇野工場
                      金型
      提出    (長野県                                    2022年     2023年
                 コネクタ      治工具         660      -  自己資金                (注)
      会社    安曇野市)                                    4月     3月
                      ソフトウェ
                      ア
     (注)完成後の増加能力は算出することが困難なため記載を省略しています。
      (2)重要な設備の除却等

         経常的な設備の更新によるものを除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                      64,000,000
                  計                                    64,000,000

        ②【発行済株式】

             事業年度末現在           提出日現在
                                上場金融商品取引所名又は登録
       種類      発行数(株)           発行数(株)                             内容
                                 認可金融商品取引業協会名
            (2022年3月31日)          (2022年6月28日)
                                               完全議決権株式であり、
                                    東京証券取引所            権利内容に何ら限定のな
                25,006,200          25,006,200
      普通株式                          市場第一部(事業年度末現在)               い当社における標準とな
                                 プライム市場(提出日現在)               る株式。
                                               単元株式数は100株です。
                25,006,200          25,006,200
        計                               -              -
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
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      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                   (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     2017年12月1日(注)             12,503,100       25,006,200           -      1,501         -      1,508
     (注) 2017年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しています。
      (5)【所有者別状況】

                                                  2022年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
        区分                             外国法人等                  株式の状
              政府及び
                        金融商品     その他の                個人
              地方公共     金融機関                                計    況(株)
                        取引業者      法人               その他
               団体                   個人以外      個人
                      12     29     59     58      7   7,227     7,392
     株主数(人)             -                                        -
     所有株式数
                    31,490      7,924     69,821      5,985       58   134,698     249,976      8,600
                  -
     (単元)
     所有株式数の割合
                     12.60      3.17     27.93      2.40     0.02     53.88
                  -                                 100.00       -
     (%)
     (注) 自己株式1,922,244株は「個人その他」に19,222単元および「単元未満株式の状況」に44株を含めて記載して
          います。
      (6)【大株主の状況】

                                                  2022年3月31日現在
                                                    発行済株式(自

                                                     己株式を除
                                             所有株式数
         氏名又は名称                     住所                     く。)の総数に
                                             (千株)
                                                    対する所有株式
                                                    数の割合(%)
                                                5,002        21.66

     パナソニック株式会社                大阪府門真市大字門真1006番地
     日本マスタートラスト信託銀行
                                                1,361         5.89
                     東京都港区浜松町二丁目11番3号
     株式会社(信託口)
                     東京都品川区北品川五丁目9番11号                 大崎MTビル           1,150         4.98
     本多通信工業取引先持株会
                                                1,012         4.38
     東京中小企業投資育成株式会社                東京都渋谷区渋谷三丁目29番地22号
                                                 644        2.79
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
     株式会社日本カストディ銀行
                     東京都中央区晴海1丁目8-12                             508        2.20
     (信託口)
                                                 482        2.08
     秋山 幸男                東京都三鷹市
                     東京都品川区北品川五丁目9番11号                 大崎MTビル            480        2.08
     本多通信工業従業員持株会
                                                 452        1.95
     日本生命保険相互会社                東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
                                                 441        1.91
     株式会社三菱UFJ銀行                東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
                                                11,534         49.96
            計                   -
    (注)パナソニック株式会社は、2022年4月1日にパナソニックホールディングス株式会社に商号変更しています。
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2022年3月31日現在
                                      議決権の数
           区分             株式数(株)                           内容
                                       (個)
     無議決権株式                             -          -        -

     議決権制限株式(自己株式等)                             -          -        -

     議決権制限株式(その他)                             -          -        -

                                              権利内容に何ら限定のない当
                    (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                       -  社における標準となる株式。
                              1,922,200
                    普通株式
                                              単元株式数は100株です。
                             23,075,400            230,754
     完全議決権株式(その他)               普通株式                               同上
                                8,600
     単元未満株式               普通株式                       -        同上
                             25,006,200
     発行済株式総数                                       -        -
                                         230,754
     総株主の議決権                             -                  -
     (注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式44株が含まれています。
        ②【自己株式等】

                                                  2022年3月31日現在
                               自己名義       他人名義       所有株式数       発行済株式総数
        所有者の氏名
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計      に対する所有株
         又は名称
                               (株)       (株)       (株)      式数の割合(%)
     (自己保有株式)            東京都品川区北品川
                               1,922,200              1,922,200            7.68
                                          -
     本多通信工業株式会社            五丁目9番11号
                               1,922,200              1,922,200            7.68
          計            -                    -
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     2【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】         会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
      (1)【株主総会決議による取得の状況】
         該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

         該当事項はありません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                               当事業年度                  当期間

              区分
                                   処分価額の総額                 処分価額の総額
                           株式数(株)                 株式数(株)
                                    (百万円)                 (百万円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株
                                -        -        -        -
      式
      消却の処分を行った取得自己株式                          -        -        -        -
      合併、株式交換、株式交付、会社分割に
                                -        -        -        -
      係る移転を行った取得自己株式
      その他(株式報酬支給)                        34,200          12        -        -
      保有自己株式数                       1,922,244          -       1,922,244         -

    (注) 当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含めていません。
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     3【配当政策】
         当社の株主還元方針は、以下の通りです。
         ◆株主還元方針

          〇総還元性向30%を基本とする
          〇中期での業績動向や財務状況等を総合的に勘案し、安定配当を実施する
          〇業績見通しの変動などにより、配当性向が30%を大幅に下回ることが見込まれる場合には、
           自己株式取得を検討する
         当社は、期末配当で年1回剰余金の配当を行うことを基本方針としており、取締役会の決議をもって剰余金の配

        当を行うことができる旨および毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めていま
        す。
         内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、
        市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資しま
        す。
         2021年度は旺盛な需要を背景に、業績の回復・拡大基調が継続し公表目標を達成する見通しであることから、
        2022年1月31日に公表の通り、1株あたり12円の配当とします。
     (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

                             配当金の総額                 1株当たり配当額
           決議年月日
                              (百万円)                   (円)
          2022年4月26日
                                       277                 12.00
           取締役会決議
     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、当社の持続的な成長および長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保
        するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させること
        がコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に
        取り組みます。
         a 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
         b 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
         c 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
         d 独立社外取締役および独立社外監査役に業務執行状況や取締役会決議事項等を丁寧に説明することにより的
          確な助言を得、業務執行の監督機能を実効化する。
         e 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
        ② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

         当社はスピーディーな意思決定による企業価値の最大化、および、経営の透明性・健全性の確保のため、以下の
        企業統治の体制を整備しています。
         月1回の定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会で重要事項の意思決定をします。また、取締役会の
        諮問委員会として社外役員が過半を占める指名委員会および報酬委員会を置き、取締役・監査役・特別顧問の指名
        および取締役・特別顧問の報酬を審議します。加えて、全社外役員に社長、常勤監査役および常勤取締役1名を加
        えた月1回の意見交換会で、重要事項に対する事前意見交換を実施しています。
         毎週開催される経営会議において、重要な業務執行の協議ならびに執行状況を報告しており、迅速な経営判断が
        できる体制を構築しています。また、日常の職務執行に際しては、組織・業務分掌・職務規定にもとづき権限の委
        譲が行われ、各レベルの責任者が業務を遂行しています。
         当社は、業務執行に係る役割と責任を明確にすることにより、経営の意思決定の迅速化および業務執行の効率化
        を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しています。
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        ③ 企業統治に関するその他の事項
         a   内部統制システムの整備の状況
          ⅰ グループのコンプライアンス方針および行動基準を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し
            ています。
          ⅱ 関係会社管理規程により、子会社のコンプライアンスに関する事項を監督しています。
          ⅲ 反社会的勢力との関係性の排除に向け、規定を定め、外部専門機関との連携強化や取引時の確認など、社
            内体制を整備しています。
          ⅳ 法令・定款等に違反または違反の恐れがある行為を発見した場合の通報・相談体制として、内部および取
            引先関係者を対象としたグループの企業倫理ホットラインを設置しています。
          ⅴ 監査室は、定期的に業務監査実施項目および実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏がないよう確認し、
            必要があれば監査方法の改訂を行っています。
          ⅵ 万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対策が代表取締役、取締役会、
            監査役会に報告される体制をとっています。
         b   リスク管理体制の整備の状況
          ⅰ グループのリスクマネジメント方針その他各種規程の手順書等に従い、業務執行に係るリスクに対
            して、迅速かつ適切に管理・対応しています。
          ⅱ 当社の取締役・執行役員が子会社の役員を兼務し、情報収集およびリスクを管理する体制をとっていま
            す。
          ⅲ 事業継続計画(BCP)を策定し、緊急事態の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整えています。
         c   子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
          ⅰ 本社部門が関係会社管理規程およびそれに関する各部門手順書等により、関係会社の業務執行状況を監督
            しています。
          ⅱ 監査室が、連結業績への影響度を踏まえ、関係会社の業務監査を定期的に実施しています。
          ⅲ 経営会議において、各部門および子会社の営業成績、財務状況その他重要事項が報告されています。
         d   責任限定契約の内容の概要
           当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠
          償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としていま
          す。なお、当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めています。
         e 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
           当社は、当社および当社の子会社の取締役、および監査役(当事業年度中に在任していた者も含む。)を被
          保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しています。本保険契約
          は、被保険者である対象役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を
          受けることによって生ずる損害を保険会社が補填するものです。本保険契約に関する保険料は全額当社が負担
          しており、1年毎に契約を更新します。なお、本保険契約により対象役員における職務執行の適正性が損なわ
          れないようにするための措置として、当社が対象役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責
          事項としています。
           次回更新時には同内容での更新を予定しています。
         f   取締役の定数
           当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めています。
         g   取締役の選任および解任の決議要件
           当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
          株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任については、
          累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
           解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、そ
          の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。
         h   取締役会で決議できる株主総会決議事項
         (剰余金の配当等)
           当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、機動的な資本政策の遂行を可能とし、株主への
          機動的な利益還元を行うために、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において決議する旨を定款に
          定めています。
         (自己の株式の取得)
           当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができ
          る旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、
          市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
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         i   株主総会の特別決議要件

           当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
          株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定め
          ています。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目
          的とするものです。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    9 名 女性      2 名 (役員のうち女性の比率             18 %)
                                                         所有
                                                        株式数
           役職名           氏名    生年月日              略歴             任期
                                                        (千株)
                              1988年3月 当社入社
                              2010年10月 当社車載コネクタ推進グループマネー
                                   ジャー
         代表取締役社長
                              2014年4月 当社執行役員 車載・民生用コネクタ事業
                         1967年7月
         グループ統括           樫尾 欣司               部副事業部長
                                                    (注)3      32
                          12日  生
                              2015年4月 当社執行役員 車載用コネクタ事業部長
                              2016年6月 当社取締役 車載用コネクタ事業部長
                              2020年4月 当社常務取締役 技術統括担当(現任)
                              2020年11月 当社代表取締役社長(現任)
                              1980年11月 当社入社
                              2002年7月 当社開発営業部長兼営業二部長
           取締役               1957年3月
                              2009年7月 当社民生用事業部事業企画グループマネー
                    山本 正美                                (注)3      34
                                   ジャー
          営業統括                31日  生
                              2010年6月 当社取締役
                              2013年4月 当社取締役営業統括担当(現任)
                              1982年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀
                                   行)入行
           取締役               1958年5月
                              2001年3月 同行審査第二部次長
                    水野 修                                (注)3      29
                              2013年2月 当社入社
        コーポレート統括                  25日  生
                              2015年4月 執行役員コーポレートセンター統括担当
                              2017年6月 当社取締役コーポレート統括担当(現任)
                              1985年3月 当社入社
                              2009年7月 松本工場(現           安曇野工場)製造技術グ
                                   ループマネージャー
           取締役               1965年3月
                              2014年4月 執行役員
                    増田 英治                                (注)3      25
         生産・品質統括                 26日  生
                              2017年4月 業務用コネクタ事業部長
                              2018年6月 当社取締役生産・品質統括担当                 兼 安曇野
                                   本多通信工業株式会社         社長(現任)
                              1983年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会
                                   社)入社
                              2006年4月 同社コネクタ事業部商品企画開発部部長
           取締役
                              2017年4月 同社メカトロニクス事業部生産技術セン
                         1960年12月
                                   ター所長
          技術統括          米澤 均                                (注)3       5
                          14日  生
                              2020年7月 当社へ出向 安曇野工場長(技術部門)
                              2021年1月 パナソニック株式会社退職
                                    当社技術統括部長
                              2021年6月 当社取締役技術統括担当(現任)
                              1968年4月 三菱商事株式会社入社
                              2004年6月 ネットワンシステムズ株式会社代表取締役
                         1945年12月
           取締役          澤田 脩               社長                 (注)3      25
                          7日  生
                              2014年3月 同社会長・相談役を経て退職
                              2015年6月 当社取締役(現任)
                              1976年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社
                              2007年6月 同社取締役
                         1951年5月
                              2010年6月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ
           取締役          花澤 隆                                (注)3      13
                                   株式会社代表取締役社長
                          9日  生
                              2016年6月 同社取締役相談役を経て退職
                              2017年6月 当社取締役(現任)
                              2006年5月 米ミズーリ大にてMBA取得
                              2013年12月 株式会社ここるくを創業 同社                 代表取締
                         1978年5月
                                   役に就任(現任)
           取締役         山下 真実                                (注)3       8
                          23日  生
                              2018年6月 当社取締役(現任)
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                                                         所有
           役職名           氏名    生年月日              略歴             任期    株式数
                                                        (千株)
                              1982年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会
                                   社)入社
                              2003年12月 同社制御デバイス事業部管理部長
                         1959年3月
                              2013年6月 当社監査役
          常勤監査役          内山 雅博                                (注)4      10
                              2013年7月 パナソニック株式会社オートモーティブ&
                          30日  生
                                   インダストリアルシステムズ社制御機器事
                                   業部経理グループマネージャー
                              2015年6月 同社退職、当社常勤監査役(現任)
                              1996年7月 国税庁直税部所得税課課長補佐
                         1952年2月
                              2009年7月 東京国税局総務部税務相談室長
           監査役         茂呂 和夫
                                                    (注)5      14
                              2010年7月 税理士法人茂呂総合研究所代表(現任)
                          5日  生
                              2015年6月 当社監査役(現任)
                              1998年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)石井法律
                                   事務所入所
                         1973年12月
                              2004年9月 マーシャル・鈴木総合法律クループ
           監査役         長崎 真美                                (注)6       -
                              2005年1月 金融庁総務企画局総務課国際室
                          13日  生
                              2009年4月 石井法律事務所パートナー(現任)
                              2021年6月 当社監査役(現任)
                              計                            198
     (注)1.取締役 澤田脩、花澤隆および山下真実は、社外取締役です。
         2.監査役 茂呂和夫および長崎真美は、社外監査役です。
         3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時
           までです。
         4.常勤監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結
           の時までです。
         5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時
           までです。
         6.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時
           までです。
         7.当社では、業務執行に係る役割と責任を明確にすることにより、経営の意思決定の迅速化および業務執行の
           効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しています。
           執行役員は、以下の4名です。
            執行役員      斎藤 裕史      生産・品質統括副担当
            執行役員      松本 一也      営業統括副担当
            執行役員      田端 康生      事業推進企画室長
                 下河辺    行康
            執行役員            コーポレート統括副担当
        ② 社外役員の状況

          当社は3名の社外取締役および2名の社外監査役より経営全般に関する意見、指摘をいただき、業務執行取締
         役の監督においても重要な役割を果たしていることから、経営への監視、助言機能が十分に働いており、その客
         観性、中立性を確保しています。
          ・社外取締役の澤田脩氏(独立役員)は、経営者としての豊富な経験に加え、国際感覚、インキュベーション
           力、ICT    分野における高い見識を有しています。
          ・社外取締役の花澤隆氏(独立役員)は、経営者としての豊富な経験に加え、通信分野での学識と経験、複数
           の公的機関での技術委員経験を有しています。
          ・社外取締役の山下真実氏(独立役員)は、金融業界における国際業務やリスクマネジメントの経験に加え、
           経営者としての豊富な経験を有しています。
          ・社外監査役茂呂和夫氏(独立役員)は、国税専門官として国税庁、東京国税庁の要職を歴任し、税務・財
           務・労務をはじめ幅広い専門的な見識を有しています。
          ・社外監査役長崎真美氏(独立役員)は、弁護士としての専門的な見識を有しています。
          なお、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、東京証券取引所
         が定める独立役員の判断基準を参考にしており、当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係
         はありません。
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        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内

          部統制部門との関係
          社外取締役と社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行する為、毎週実施され
         ている経営会議の議事録および資料を提供するとともに、意見交換会、監査役会を利用して活発な意見交換を
         行っています。
          監査役会と会計監査人との連携状況については、会計監査人の監査(子会社を含む)に常勤監査役が立会し監
         査現場での情報の共有化を図るとともに、監査役会、会計監査人、監査室の三者による監査報告会を四半期毎に
         実施し意見交換を行っています。
      (3)【監査の状況】

        ① 監査役監査の状況
          当社は監査役制度を採用しています。監査役会は、監査役3名で構成しており、うち2名は独立社外監査役で
         す。監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し、独立した立場から取締役の職務の執行を監査しています。
          監査役会は、監査方針および年間の監査計画等を取り決め、取締役の職務執行状況ならびに重要な決裁事項、
         内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性等について検討しています。
          常勤監査役は、取り決めた監査計画および職務の分担に基づき、各部門の監査(子会社を含む)を実施すると
         ともに、常勤役員による経営会議および社外役員が主の意見交換会など重要な会議に出席し、必要に応じて意見
         を述べています。また定期的に監査室および会計監査人との意見交換をおこなっています。
          なお、常勤監査役の内山雅博氏は、経理部門を長年経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を
         有しています。
          また、社外監査役茂呂和夫氏(独立役員)は、国税専門官として国税庁、東京国税庁の要職を歴任し、税務・
         財務・労務をはじめ幅広い専門的な見識を有しています。
          当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとお
         りです。
                 氏 名            監査役会への出席回数              取締役会への出席回数
             常勤監査役 内山         雅博
                                14回/14回              13回/13回
             監査役 茂呂       和夫
                                14回/14回              13回/13回
             監査役 長崎 真美                   10回/10回              10回/10回
        ② 内部監査の状況

          内部監査体制は、代表取締役社長に直属する部門として監査室を設置し、専任の従業員を3名配置していま
         す。監査室は、内部監査の独立性の確保と充実を図るため、専任制としています。
          監査役と会計監査人との連携状況については、監査役は会計監査人の監査計画と日程調整し、監査役会の監査
         計画を作成しています。会計監査人の監査(子会社を含む)に常勤監査役が立会し監査現場での情報の共有化を
         図るとともに、会計監査人から定期的に報告を受けるなど、意見交換を行っています。
          監査室は、監査役会・会計監査人と連携して各監査計画を作成し、監査の実施状況および監査結果等について
         必要に応じて連絡会を実施し、監査の充実を図っています。
          公認会計士監査は、東陽監査法人と監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し独立した不偏な立場から監査
         が実施される環境を整備しています。
        ③ 会計監査の状況

         a 監査法人の名称
           東陽監査法人
         b 継続監査期間

           25年間
           上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超え
          る可能性があります。
         c 業務を執行した公認会計士の氏名

           北山 千里         継続監査年数7年以下
           臼田    賢太郎 継続監査年数7年以下
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         d 監査業務に係る補助者の構成
           公認会計士 10名
           その他   5名
         e 監査法人の選定方針と理由

           当社は財務諸表の信頼性を確保するため、監査法人の選定にあたり下記の内容を考慮しています。
            ⅰ 監査法人の独立性および品質管理体制
            ⅱ 監査法人の専門性および当社グループの会計監査人としての適格性
            ⅲ 監査品質および監査の継続性・効率性
           また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる状況にあ
          り、かつ解任が相当と判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監
          査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理
          由を報告します。
           上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性および当社グループの会計
          監査人としての適格性を勘案し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更
          が必要であると認められる場合には、解任または不再任に係る株主総会提出議案の内容を決定します。
         f 監査役および監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して下記のとおり評価しています。
            ⅰ 会計監査人の独立性に問題はない。
            ⅱ 会計監査人の職務遂行の適正確保の体制が維持されている。企業会計審議会「監査に関する品質管理
              基準」に準拠して監査を実施している。
            ⅲ 会計監査人の監査計画における監査目的、項目、内容、監査時間、要員計画を適切に定めている。
            ⅳ 四半期レビュー等の報告において、懸案事項や内部統制上の課題があれば改善状況について説明さ
              れ、監査役と意見交換を実施している。
            ⅴ 期末監査報告において、監査計画の実施結果を説明され、監査の方法および結果は相当であると評価
              できる。
           上記の評価結果より、監査法人による監査の方法、結果は相当であると認めています。
        ④ 監査報酬の内容等

         a 監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
                        28                       28
        提出会社                            -                       -
       連結子会社                 -           -           -           -
                        28                       28
         計                           -                       -
         b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)

          該当事項はありません。
         c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
          該当事項はありません。
         d 監査報酬の決定方針
          監査報酬の決定方針は特に定めていませんが、会社法第399条第1項並びに第2項に基づき、監査役会の協議
         を経て決定しています。
         e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
          取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をし
         た理由は、会計監査人の前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認したうえで、
         当事業年度の監査予定時間および報酬額が妥当と判断したためです。
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      (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         a 取締役会の諮問委員会として社外役員が過半を占める報酬委員会を設置しています。報酬委員会は社外役員
          が議長となり、取締役の報酬等の額又はその算定方法を審議し、取締役会に勧告します。取締役会はその勧
          告に基づき審議し、決議します。なお、役職ごとの方針は決定していません。
         b 取締役(社外取締役を除く)の報酬の割合は、固定報酬50%、短期インセンティブ報酬として業績連動報酬
          (賞与)30%、中長期インセンティブ報酬として株式報酬20%を基本方針としています。株式報酬は、10%
          相当を譲渡制限付き株式報酬、残りの10%相当を業績連動型株式報酬としています。
         c 社外取締役の報酬は、より中長期的な視点をもって経営に関与していただくことが望ましいとの観点から、
          固定報酬85%、株式報酬(譲渡制限付き株式報酬)15%を基本方針としています。
         d 常勤監査役、社外監査役は固定報酬のみとしています。
         e 業績連動報酬(賞与)については、会社の最終業績を示し株主還元に最も影響のある指標であることから、
          親会社株主に帰属する当期純利益(以下純利益)を指標としています。純利益の前年増減率の一定割合を会
          社業績指数(ただし、利益水準による上下限の設定あり)とし、その他個人の業績指数等を加味して報酬額
          を決定します。なお、当期の純利益増減率は814.1%です。
         f 業績連動型株式報酬制度の内容は以下のとおりです。
           ⅰ 対象者:海外居住者を除く常勤取締役(対象者                        5名)
           ⅱ 業績評価期間:2021年度から始まる連続する3事業年度
           ⅲ 交付株式:原則として、業績評価期間経過後に以下の計算方式に基づき交付
             計算方式 交付株式数=各対象者に係る基準交付株式数(※1)×支給率(※2)
            ※1 各対象者に係る基準交付株式数=役職別に定めた基準金額÷1株当たりの払込金額(下記ⅳ)
               なお、役職別の基準金額は以下のとおりです。
                ・代表取締役社長 4,300千円
                ・その他取締役  2,470千円
            ※2 支給率は業績評価期間における当社業績の数値目標(業績評価期間の通算ROE(※)で設定)の達
               成度合いに応じて、0から120%の範囲で算定する。なお、2022年度に発行する分の支給率は以下の
               とおりです。
                 通算ROE(※)             支給率

                   5%未満            0%
                5%以上~7%未満              30%
                7%以上~9%未満              50%
                9%以上~11%未満               70%
                11%以上~13%未満               100%
                  13%以上            120%
               ※通算ROE=業績評価期間の親会社株主に帰属する当期純利益平均÷業績評価期間の平均自己資本
            ※3 本計算方式により算出される株式数の総数または下記ⅴの方法により算出される金銭報酬債権の総
               額が、定時株主総会で決議した報酬枠を超過する場合は、取締役会において定める合理的な方法に
               より、上限内に減少させる。
           ⅳ 1株当たりの払込金額
             2022年株主総会日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
            立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とする。
           ⅴ 支給方法
             対象者が現物出資に供するための金銭債権として、当社は、上記ⅲで決定された各対象者に対する交付
            株式数に上記ⅳの1株当たりの払込金額を乗じた金額の金銭報酬債権を各対象者に付与し、各対象者は当
            該金銭報酬債権の全部を現物出資することにより、交付株式数の当社普通株式の割当てを受ける。
           ⅵ その他
            ・業績評価期間中に取締役会が正当と認める理由により取締役を退任した場合、業績評価期間を退任直前
             の事業年度までとし、役職別の基準金額を在任期間(1年未満切捨て)に応じて再計算した上で、交付
             株式数を算定する。
            ・当社の発行済株式総数が、株式併合、株式分割および株式無償割当て等によって増減した場合には、そ
             の比率に応じて上限株数を調整する。
            ・業績評価期間内に、組織再編行為があった場合には、株主総会で承認いただいた本制度の報酬枠の範囲
             内で、上記の内容とは異なる取扱いをすることがある。
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                                                           有価証券報告書
         g 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
           取締役の個人別の報酬額は、本方針に基づき各取締役の役割、貢献度、グループ業績の評価に基づき、独立
          社外役員が議長となりかつ過半を占める報酬委員会で審議し、取締役会へその総額を勧告する。取締役会はそ
          の勧告を受けて報酬の総額を決議し、取締役会から一任された代表取締役社長が報酬委員会の審議内容に基づ
          き取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
         h 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
           当社は取締役および監査役の報酬枠を下記のとおり定めています。
                             報酬枠(百万円)
              役員区分
                        固定報酬および
                                     株式報酬
                       業績連動報酬(賞与)
               取締役                240            60
               監査役                 36            -
           固定報酬および業績連動報酬(賞与)の報酬枠は、2012年6月26日開催の定時株主総会にて決議しており、当
          該株主総会終結時点の取締役および監査役の員数はそれぞれ5名および3名(うち社外監査役2名)です。
           株式報酬の報酬枠は、2019年6月24日開催の定時株主総会にて決議しており、当該株主総会終結時点の取締
          役の員数は8名(うち社外取締役3名)です。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                     対象となる
                   報酬等の総額
          役員区分                                           役員の員数
                                              左記のうち、
                   (百万円)
                          固定報酬      業績連動報酬        株式報酬
                                                      (人)
                                             非金銭報酬等
                        80       38       31       10       10       5
     取締役(社外取締役を除く)
                        18       18                           1
     監査役(社外監査役を除く)                                -       -       -
                        26       24              2       2       6
     社外役員                                -
    (注)1.取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれていません。
       2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬10百万円です。
       3.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬2百万円です。
      (5)【株式の保有状況】

        ① 投資株式の区分の基準および考え方
          当社は、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」に区分
         し、その他の目的で保有する株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しています。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a 保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
         内容
          当社は、株価変動の影響を受けにくい強固な財務基盤の構築や資本効率性の向上の観点から、政策保有株式を
         原則として保有しないことを基本方針とします。ただし、業務提携その他経営上の合理的な理由から保有する場
         合には、目的に応じた保有であることを検証の上、取締役会にて合理性を定期的に確認します。
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        b 銘柄数および貸借対照表計上額
                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      3             2
     非上場株式
     非上場株式以外の株式                 -             -

         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
     非上場株式                 -             -                        -

     非上場株式以外の株式                 -             -                        -

         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
     非上場株式                 -             -

     非上場株式以外の株式                 -             -

         c 特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

            特定投資株式
             該当事項はありません。
            みなし保有株式

             該当事項はありません。
         ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

           該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しています。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま
        す。
     2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、東陽監査法人
      の監査を受けています。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容
      を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構が開催する講習会等に参
      加しています。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                         5,977              5,007
        現金及び預金
                                                     ※1  3,804
                                         3,093
        受取手形及び売掛金
                                          672              905
        電子記録債権
                                          508             1,010
        商品及び製品
                                          352              536
        仕掛品
                                          569             1,103
        原材料及び貯蔵品
                                          163              386
        その他
                                          △ 2             △ 2
        貸倒引当金
                                        11,333              12,752
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                         2,593              2,680
          建物及び構築物
           減価償却累計額                             △ 1,757             △ 1,746
                                         △ 15             △ 15
           減損損失累計額
                                          820              918
           建物及び構築物(純額)
                                       ※2  2,881             ※2  3,282
          機械装置及び運搬具
           減価償却累計額                             △ 2,162             △ 2,356
                                          △ 1             △ 1
           減損損失累計額
                                          716              924
           機械装置及び運搬具(純額)
                                       ※2  8,949             ※2  9,002
          工具、器具及び備品
           減価償却累計額                             △ 8,838             △ 8,881
                                         △ 18             △ 18
           減損損失累計額
                                          92              102
           工具、器具及び備品(純額)
          土地                                171              171
                                          384              355
          リース資産
                                         △ 171             △ 188
           減価償却累計額
                                          212              167
           リース資産(純額)
                                          127              343
          建設仮勘定
                                         2,140              2,627
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          334              289
          その他
                                          334              289
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                          196               87
          投資有価証券
                                          345              339
          繰延税金資産
                                          159              166
          その他
                                          △ 3             △ 3
          貸倒引当金
                                          697              591
          投資その他の資産合計
                                         3,172              3,508
        固定資産合計
                                        14,505              16,261
       資産合計
                                34/80





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                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                         1,013              1,112
        支払手形及び買掛金
                                          638              947
        電子記録債務
                                                         61
        短期借入金                                  -
                                          115              116
        1年内返済予定の長期借入金
                                          75              65
        リース債務
                                          337              648
        未払金
                                          39              274
        未払法人税等
                                          325              368
        賞与引当金
                                          33              51
        役員賞与引当金
                                                         14
        解約損失引当金                                  -
                                          47              89
        営業外電子記録債務
                                          258              280
        その他
                                         2,884              4,031
        流動負債合計
       固定負債
                                          142              111
        長期借入金
                                          82              36
        リース債務
                                          375              366
        退職給付に係る負債
                                          17              17
        その他
                                          616              532
        固定負債合計
                                         3,501              4,563
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                         1,501              1,501
        資本金
                                         1,540              1,544
        資本剰余金
                                         8,696              9,228
        利益剰余金
                                         △ 736             △ 724
        自己株式
                                        11,001              11,551
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           1
        その他有価証券評価差額金                                                △ 4
                                           1             150
        為替換算調整勘定
                                           3             146
        その他の包括利益累計額合計
                                        11,004              11,697
       純資産合計
                                        14,505              16,261
     負債純資産合計
                                35/80








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        ②【連結損益及び包括利益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                                     ※1  18,451
                                        14,857
     売上高
                                       ※2  12,570             ※2  15,092
     売上原価
                                         2,286              3,359
     売上総利益
                                     ※3 ,※4  2,361           ※3 ,※4  2,483
     販売費及び一般管理費
                                                        875
     営業利益又は営業損失(△)                                    △ 74
     営業外収益
                                           0              0
       受取利息
                                           3              4
       受取配当金
                                          90              128
       為替差益
                                          144               55
       補助金収入
                                          17              22
       その他
                                          256              210
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          11               8
       支払利息
                                           6
       譲渡制限付株式報酬償却損                                                  -
                                          11
       役員弔慰金等                                                  -
                                                         14
       社葬関連費用                                    -
                                           5              19
       その他
                                          34              42
       営業外費用合計
                                          147             1,043
     経常利益
     特別利益
                                         ※5  8            ※5  1
       固定資産売却益
                                          11               1
       投資有価証券売却益
                                           1
                                                         -
       新株予約権戻入益
                                          21               3
       特別利益合計
     特別損失
                                         ※6  3            ※6  17
       固定資産除却損
                                         ※7  0            ※7  0
       固定資産売却損
                                                         14
                                          -
       解約損失引当金繰入額
                                           3              32
       特別損失合計
                                          166             1,013
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                     106              312
                                                         8
                                         △ 16
     法人税等調整額
                                          90              320
     法人税等合計
                                          75              693
     当期純利益
     (内訳)
                                          75              693
     親会社株主に帰属する当期純利益
     その他の包括利益
                                          19
       その他有価証券評価差額金                                                 △ 5
                                          63              149
       為替換算調整勘定
                                         ※8  83            ※8  143
       その他の包括利益合計
                                          159              836
     包括利益
     (内訳)
                                          159              836
     親会社株主に係る包括利益
                                36/80





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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  1,501         1,538         9,103         △ 750       11,392
     当期変動額
      剰余金の配当
                                        △ 483                △ 483
      親会社株主に帰属する当期
                                         75                 75
      純利益
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0
      自己株式の処分
                                 2                 13         16
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         2       △ 407         13       △ 391
     当期末残高
                       1,501         1,540         8,696         △ 736       11,001
                         その他の包括利益累計額

                                             新株予約権         純資産合計
                  その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                  差額金                 計額合計
     当期首残高                  △ 18        △ 61        △ 80         1      11,314
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                         △ 483
      親会社株主に帰属する当期
                                                          75
      純利益
      自己株式の取得                                                    △ 0
      自己株式の処分
                                                          16
      株主資本以外の項目の当期
                        19         63         83        △ 1        82
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   19         63         83        △ 1       △ 309
     当期末残高                    1         1         3        -       11,004
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          当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  1,501         1,540         8,696         △ 736       11,001
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 161                △ 161
      親会社株主に帰属する当期
                                         693                 693
      純利益
      自己株式の処分                           4                 12         17
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                        -         4        532         12        549
     当期末残高                  1,501         1,544         9,228         △ 724       11,551
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                  差額金                 計額合計
     当期首残高                    1         1         3      11,004
     当期変動額
      剰余金の配当                                           △ 161
      親会社株主に帰属する当期
                                                 693
      純利益
      自己株式の処分
                                                  17
      株主資本以外の項目の当期
                        △ 5        149         143         143
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   △ 5        149         143         692
     当期末残高
                        △ 4        150         146       11,697
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                          166             1,013
       税金等調整前当期純利益
                                          503              473
       減価償却費
                                                         14
       解約損失引当金繰入額                                    -
                                                         41
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 7
                                                         18
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 0
                                                         0
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    -
                                          14
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                                 △ 8
       受取利息及び受取配当金                                   △ 4             △ 5
                                          11               8
       支払利息
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 11              △ 1
                                                         16
       固定資産除売却損益(△は益)                                   △ 5
       売上債権の増減額(△は増加)                                  △ 417             △ 854
                                          552
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                               △ 1,158
                                          211              305
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                                         26
       未払金の増減額(△は減少)                                   △ 42
       補助金収入                                  △ 144              △ 55
                                          131
                                                       △ 166
       その他
                                          958
       小計                                                △ 330
                                          149               55
       補助金の受取額
                                           4              4
       利息及び配当金の受取額
       利息の支払額                                   △ 13              △ 8
       事業構造改革費用の支払額                                   △ 41              -
                                         △ 13             △ 45
       法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
                                         1,044
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                                △ 323
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の預入による支出                                   △ 38             △ 38
                                          38              38
       定期預金の払戻による収入
       固定資産の取得による支出                                  △ 162             △ 507
                                           2              1
       固定資産の売却による収入
                                          111              101
       投資有価証券の売却による収入
                                           9
                                                        △ 14
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                   △ 39             △ 418
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                                         52
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                   △ 52
                                                         69
       長期借入れによる収入                                    -
       長期借入金の返済による支出                                  △ 103             △ 134
       自己株式の取得による支出                                   △ 0              -
       配当金の支払額                                  △ 482             △ 162
                                          84
       セール・アンド・リースバックによる収入                                                  -
                                         △ 83             △ 81
       リース債務の返済による支出
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 638             △ 255
                                          33              28
     現金及び現金同等物に係る換算差額
                                          399
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                                  △ 969
                                         5,538              5,938
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1  5,938             ※1  4,969
     現金及び現金同等物の期末残高
                                39/80





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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる事項)
          1 連結の範囲に関する事項
            すべての子会社を連結しています。
            連結子会社数        7 社
            主要な連結子会社の名称
             名称につきましては「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しています。
          2 持分法の適用に関する事項

            持分法を適用しない非連結子会社
             非連結子会社、関連会社がないため、該当事項はありません。
          3 連結子会社の事業年度等に関する事項

            連結子会社のうち、HTK            C&H  HONG   KONG   LIMITEDおよび深圳本多通信技術有限公司の事業年度の決算日
           は、12月31日です。
            連結財務諸表の作成にあたっては、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく
           財務諸表を使用しています。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しています。
          4 会計方針に関する事項

           (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
            ① 有価証券
              その他有価証券
             a 市場価格のない株式等以外のもの
               連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
              原価は移動平均法により算定)
             b 市場価格のない株式等
               主として移動平均法による原価法
            ② 棚卸資産
              通常の販売目的で保有する棚卸資産
             a 商品及び製品、仕掛品
               主として総平均法(一部の連結子会社においては個別法)による原価法(貸借対照表価額は収益性
              の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
             b 原材料
               主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法に
              より算定)
           (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

            ① 有形固定資産(リース資産を除く)
              定率法によっています。
              ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取
             得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっています。
              なお、主な耐用年数は次のとおりです。
              建物及び構築物    3~50年
              機械装置及び運搬具  2~17年
              工具、器具及び備品  2~20年
            ② 無形固定資産(リース資産を除く)
              定額法によっています。
              なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
             よっています。
            ③ リース資産
              所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
               リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
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           (3)重要な引当金の計上基準
            ① 貸倒引当金
              売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
             債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
            ② 賞与引当金
              従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。
            ③ 役員賞与引当金
              役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。
            ④ 解約損失引当金
              製造委託契約の解約により今後発生する損失に備えるため、解約違約金等の見積額を計上していま
             す。
           (4)退職給付に係る会計処理の方法
              当社および国内子会社は従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る負債および退職給付費用の
             計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法(簡便法)を適用していま
             す。
           (5)  重要な収益及び費用の計上基準
             当社グループの主要な事業における収益の計上基準は以下のとおりです。
            ① コネクタ事業
             コネクタ事業においては、主に通信インフラ、FA機器、民生機器、車載用途向けの電気コネクタ及び光
             コネクタの製造販売を行っています。これらの製品の販売については、製品の引渡時点において顧客が
             当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡時点
             で収益を認識しています。また、収益は、顧客との契約において約束された対価からリベートなどを控
             除した金額で測定しています。これらの取引については、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に
             重大な金融要素は含まれていません。
            ② 情報システム事業
             情報システム事業においては、ソフトウェアの設計・開発、システム運用を行っています。顧客との契
             約における履行義務の充足に伴い、契約により定められたサービスの提供に応じて収益を認識していま
             す。これらの取引については、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重大な金融要素は含まれて
             いません。
           (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
              外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
             しています。なお、在外連結子会社の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
             収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に
             含めて計上しています。
           (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
              手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ
             スクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
           (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            ① 連結納税制度の適用
              連結納税制度を適用しています。
            ② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
              当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行
             することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創
             設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
             行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関
             する取扱い」(実務対応報告第39号                  2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会
             計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号                          2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延
             税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
              なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
             並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理
             及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号                         2021年8月12日)を適用する予定です。
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         (重要な会計上の見積り)
         繰延税金資産
         ①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                   (単位:百万円)
                       前連結会計年度           当連結会計年度
          繰延税金資産                    345           339

         ②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

           当社グループは、繰延税金資産の回収可能性の評価に際し、工作機械受注に関する統計指標等の外部情
          報、直近の受注状況等の当社グループが用いている内部情報により設定した経営計画を基に、将来の課税所
          得を合理的に見積っています。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、将
          来の不確実な経済状況等によって、当該見積りの見直しが必要になった場合、翌連結会計年度以降の連結財
          務諸表において認識する繰延税金資産および法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性がありま
          す。
         (会計方針の変更)

        (収益認識基準に関する会計基準等の適用)
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
       等を当連結会計年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー
       ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、従来は販売費及び一般
       管理費に計上していたリベートの一部を売上高から控除しており、当連結会計年度の控除額は153百万円です。当該
       会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっていま
       す。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しています。
       (1)前連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、
         比較情報を遡及的に修正しないこと
       (2)当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる
         変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正
         すること
        この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書の売上高が75百万円、販
       売費及び一般管理費が75百万円減少していますが、営業損失、経常利益及び税金等調整前当期純利益に変更はあり
       ません。
        (時価の算定に関する会計基準等の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
       会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
       な会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連結財務諸表への影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことと
       いたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7
       月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載
       していません。
         (未適用の会計基準等)

          該当事項はありません。
         (表示方法の変更)

          該当事項はありません。
         (追加情報)

          該当事項はありません。
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         (連結貸借対照表関係)
        ※1 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額はそれぞれ以下のとおりです。
                                                当連結会計年度
                                                (2022年3月31日)
     受取手形                                              311  百万円
     売掛金                                             3,493   百万円
        ※2 圧縮記帳額

     国庫補助金により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額およびその内訳は次のとおりです。
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
     機械装置及び運搬具                              22百万円                22百万円
     工具、器具及び備品                               8百万円                8百万円
               計                    31百万円                31百万円
         (連結損益及び包括利益計算書関係)

          ※1 顧客との契約から生じる収益
             売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載していません。顧
             客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載していま
             す。
         ※2 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれて

           います。
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
                                  21 百万円                 3 百万円
          ※3 販売費及び一般管理費

             主要な費目及び金額は次のとおりです。
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
     給料手当及び賞与                             926  百万円                973  百万円
     賞与引当金繰入額                             90 百万円                95 百万円
     役員賞与引当金繰入額                             33 百万円                51 百万円
     減価償却費                             99 百万円                91 百万円
     退職給付費用                             51 百万円                52 百万円
     支払手数料                             159  百万円                166  百万円
          ※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりです。

                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
                                  576  百万円                635  百万円
                                43/80





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          ※5 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     有形固定資産
      機械装置及び運搬具                             8百万円                 0百万円
      工具、器具及び備品                             0百万円                 1百万円
              計                    8百万円                 1百万円
          ※6 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     有形固定資産
      建物                             -百万円                 10百万円
      機械装置及び運搬具                             2百万円                 6百万円
      工具、器具及び備品                             0百万円                 0百万円
              計                    3百万円                 17百万円
          ※7 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     有形固定資産
      工具、器具及び備品                             0百万円                 0百万円
              計                    0百万円                 0百万円
          ※8 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                            31百万円                 △7百万円
      組替調整額                           △11百万円                  △1百万円
       税効果調整前
                                  20百万円                 △8百万円
       税効果額                            0百万円                 2百万円
       その他有価証券評価差額金
                                  19百万円                 △5百万円
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                            63百万円                 149百万円
     その他の包括利益合計
                                  83百万円                 143百万円
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
          1 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                  25,006,200              -          -      25,006,200
          2 自己株式に関する事項

         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                   1,983,302            10,042          36,900         1,956,444
           (変動事由の概要)
            譲渡制限付株式報酬の返還による増加 10,000株
            単元未満株式の買取による増加 42株
            譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 36,900株
          3 新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
          4 配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
     2020年4月30日
                普通株式              483        21.00    2020年3月31日         2020年6月8日
     取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり配
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                            (百万円)       当額(円)
     2021年4月28日
               普通株式      利益剰余金           161       7.00    2021年3月31日         2021年6月8日
     取締役会
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          当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
          1 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                  25,006,200               -          -      25,006,200
          2 自己株式に関する事項

         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                   1,956,444              -        34,200         1,922,244
           (変動事由の概要)
            譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 34,200株
          3 新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
          4 配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                             基準日         効力発生日
                        (百万円)           (円)
     2021年4月28日
               普通株式              161         7.00    2021年3月31日          2021年6月8日
      取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり配
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                            (百万円)       当額(円)
     2022年4月26日
               普通株式      利益剰余金           277      12.00    2022年3月31日         2022年6月7日
     取締役会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
         ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                   至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
     現金及び預金勘定                                5,977百万円              5,007百万円
     預金期間が3か月を超える定期預金                                △38百万円              △38百万円
     現金及び現金同等物                                5,938百万円              4,969百万円
          2 重要な非資金取引の内容

            新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                   至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
     ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額                                  6百万円              18百万円
         (リース取引関係)

          1 ファイナンス・リース取引
           所有権移転外ファイナンス・リース取引
           ① リース資産の内容
             有形固定資産
              主としてコネクタ事業における生産設備(工具、器具及び備品)です。
           ② リース資産の減価償却の方法

             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
          2 オペレーティング・リース取引

            オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     1年以内                                  2百万円              12百万円
     1年超                                  3百万円              47百万円
                 合計                      6百万円              60百万円
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         (金融商品関係)
          1 金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループは、短期的な預金等および安全性の高い金融資産を基本として資金運用しています。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク

             営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グ
            ローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されて
            います。投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒
            されています。
             営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日です。また、その一部に
            は、製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外
            貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制

            ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
              当社は、債権管理規程等に従い、営業債権について、各営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモ
             ニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念
             の早期把握や軽減を図っています。
              当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価
             額により表わされています。
            ② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
              当社は、各部署からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管
             理しています。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

              金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
             により、当該価額が変動することもあります。
          2 金融商品の時価等に関する事項

            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
            前連結会計年度(2021年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)           差額(百万円)
                             (百万円)
     (1)受取手形及び売掛金                             3,093           3,093             -
     (2)電子記録債権                              672           672            -
     (3)投資有価証券
        その他有価証券                           193           193            -
              資産計                    3,959           3,959             -
     (1)支払手形及び買掛金                             1,013           1,013             -
     (2)電子記録債務                              638           638            -
     (3)未払金                              337           337            -
     (4)未払法人税等                               39           39           -
     (5)営業外電子記録債務                               47           47           -
     (6)長期借入金                              257           256           △1
     (7)リース債務                              157           157           △0
              負債計                    2,491           2,489            △1
     (*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
          るものであることから、記載を省略しています。
     (*2)以下の金融商品は、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有
          価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。
                            前連結会計年度
             区分
                           (2021年3月31日)
         非上場株式(百万円)                                2
            当連結会計年度(2022年3月31日)

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                          連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)           差額(百万円)
                             (百万円)
     (1)受取手形及び売掛金                             3,804           3,804             -
     (2)電子記録債権                              905           905            -
     (3)投資有価証券
        その他有価証券                            84           84            -
               資産計                   4,795           4,795             -
     (1)支払手形及び買掛金                             1,112           1,112             -
     (2)電子記録債務                              947           947            -
     (3)短期借入金                               61           61            -
     (4)未払法人税等                              274           274            -
     (5)営業外電子記録債務                               89           89            -
     (6)未払金                              648           648            -
     (7)長期借入金                              227           228            0
     (8)リース債務                              102           101           △0
              負債計                    3,463           3,464             0
     (*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
          るものであることから、記載を省略しています。
     (*2)市場価格のない株式等は、「(3)投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
          額は以下のとおりです。
                            当連結会計年度
             区分
                           (2022年3月31日)
         非上場株式(百万円)                                2
                                49/80













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     (注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2021年3月31日)
                         1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                         (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
     現金及び預金                        5,977           -         -         -

     受取手形及び売掛金                        3,093           -         -         -

     電子記録債権                         672          -         -         -

             合計                9,743           -         -         -

          当連結会計年度(2022年3月31日)

                         1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                         (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
     現金及び預金                        5,007           -         -         -

     受取手形及び売掛金                        3,804           -         -         -

     電子記録債権                         905          -         -         -

             合計                9,717           -         -         -

     (注2)長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2021年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     短期借入金                 -       -       -       -       -       -

     長期借入金                 115       112        19        9       -       -

     リース債務                 75       58       24       -       -       -
          合計            190       170        44        9       -       -
          当連結会計年度(2022年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     短期借入金                 61       -       -       -       -       -

     長期借入金                 116        39       28       17       17        8

     リース債務                 65       28        4       1       1       1
          合計            243        67       32       18       18        9
          3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
          に分類しています。
           レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
           レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
          価
           レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
           時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

          属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
           (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

             当連結会計年度(2022年3月31日)
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                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      その他有価証券                         84          -         -         84
            資産計                  84          -         -         84

           (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

             当連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     受取手形及び売掛金                          -       3,804           -       3,804

     電子記録債権                          -        905          -        905
            資産計                   -       4,710           -       4,710

     支払手形及び買掛金                          -       1,112           -       1,112

     電子記録債務                          -        947          -        947
     短期借入金                          -         61          -         61

     未払法人税等                          -        274          -        274

     営業外電子記録債務                          -         89          -         89

     未払金                          -        648          -        648

     長期借入金                          -        228          -        228

     リース債務                          -        101          -        101
            負債計                   -       3,464           -       3,464

     (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
         投資有価証券
         上場株式及び投資信託は相場価格を用いて評価しています。上場株式及び投資信託は活発な市場で取引されて
         いるため、その時価をレベル1の時価に分類しています。
         受取手形及び売掛金及び電子記録債権

         これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した
         利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しています。
         支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払法人税等、営業外電子記録債務並びに未払金

         これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの期
         間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類していま
         す。
         長期借入金及びリース債務
         これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価
         値法により算定しており、レベル2の時価に分類しています。
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         (有価証券関係)
          1 その他有価証券
            前連結会計年度(2021年3月31日)
                              連結貸借対照表計上
                      種類                  取得原価(百万円)           差額(百万円)
                              額(百万円)
                 (1)株式                    -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
                 (2)その他                    193          191           2
     取得原価を超えるもの
                      小計               193          191           2
                 (1)株式                    -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
                 (2)その他                    -          -          -
     取得原価を超えないもの
                      小計                -          -          -
                合計                     193          191           2

            当連結会計年度(2022年3月31日)

                              連結貸借対照表計上
                      種類                  取得原価(百万円)           差額(百万円)
                              額(百万円)
                 (1)株式                    -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
                 (2)その他                    -          -          -
     取得原価を超えるもの
                      小計                -          -          -
                 (1)株式                    -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
                 (2)その他                    84          91          △6
     取得原価を超えないもの
                      小計                84          91          △6
                合計                      84          91          △6

          2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

            前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
          種類           売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円)              売却損の合計額(百万円)
     株式                         111              11              -

            当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

          種類           売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円)              売却損の合計額(百万円)
     株式                         101               1             -

         (デリバティブ取引関係)

          該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社及び国内連結子会社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けています。
            退職一時金制度については、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算しています。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 2020年4月1日                (自 2021年4月1日
                              至 2021年3月31日)                  至 2022年3月31日)
     退職給付に係る負債の期首残高                              360百万円                375百万円
      簡便法で計算した退職給付費用                              37百万円                42百万円
      退職給付の支払額                             △23百万円                △50百万円
     退職給付に係る負債の期末残高                              375百万円                366百万円
           (2)退職給付に係る負債の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

            資産の調整表
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
     非積立型制度の退職給付債務                              375百万円                366百万円
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              375百万円                366百万円
     退職給付に係る負債                              375百万円                366百万円

     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              375百万円                366百万円
           (3)退職給付費用

            簡便法で計算した退職給付費用                前連結会計年度37百万円             当連結会計年度37百万円
          3.確定拠出制度

            当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度141百万円、当連結会計年度141百万
           円です。
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
          1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2021年3月31日)            (2022年3月31日)
            繰延税金資産
             賞与引当金                           101百万円            114百万円
             未払事業税                            9百万円            19百万円
             棚卸資産評価損                            27百万円             28百万円
             税務上の繰越欠損金(注)                           173百万円            162百万円
             退職給付に係る負債                           115百万円            113百万円
                                        101百万円            118百万円
             その他
            繰延税金資産小計
                                        528百万円            556百万円
             税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                           △107百万円            △143百万円
                                        △47百万円            △40百万円
             将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
            評価性引当額小計                           △155百万円            △184百万円
            繰延税金資産合計
                                        373百万円            372百万円
            繰延税金負債
             海外子会社留保利益                           △27百万円            △32百万円
                                        △0百万円             -百万円
             その他
            繰延税金負債合計                            △28百万円            △32百万円
            繰延税金資産の純額                            345百万円            339百万円
          (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

          前連結会計年度(2021年3月31日)
                         1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                             5年超       合計
                         2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (百万円)                            (百万円)       (百万円)
                        (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
          税務上の繰越欠
                      -      -      1     35      38      99       173
          損金(※1)
          評価性引当額            -      -     △1     △35      △38      △33       △107
          繰延税金資産            -      -      -      -      -      65   (※2)65

          (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
          (※2)当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2020年3月期及び2021年3月期に税引前当期純
              損失を計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し、
              評価性引当額を認識していません。
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          当連結会計年度(2022年3月31日)
                         1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                             5年超       合計
                         2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (百万円)                            (百万円)       (百万円)
                        (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
          税務上の繰越欠
                      -      -      30      47      -      84       162
          損金(※3)
          評価性引当額            -      -     △30      △47       -     △65       △143
          繰延税金資産            -      -      -      -      -      19    (※4)19

          (※3)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
          (※4)当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2020年3月期及び2021年3月期に税引前当期純
              損失を計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し、
              評価性引当額を認識していません。
          2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
     法定実効税率                                  30.6%       ※法定実効税率と税効果会計
                                              適用後の法人税等の負担率と
     (調整)
                                              の間の差異が法定実効税率の
     交際費等永久に損金に算入されない項目                                  8.6%
                                              100分の5以下であるため記載
     住民税均等割等                                  4.8%
                                              を省略しています。
     評価性引当額                                  14.3%
                                      △4.1%
     その他
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  54.3%
         (資産除去債務関係)

           当社は、事務所等の不動産賃貸契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識してい
          ます。
           なお、当連結会計年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関連する敷金の回
          収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に
          計上する方法によっています。
         (賃貸等不動産関係)

          該当事項はありません。
         (収益認識関係)

         1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
          顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりです。
         2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
          顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基
         本となる事項)に記載のとおりです。
         3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
         年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
         する情報
         ①契約資産及び契約負債の残高等
          当社及び連結子会社の契約資産については、該当事項はありません。また契約負債については、残高に重要性
         が乏しく、重要な変動も発生していないため、記載を省略しています。また、過去の期間に充足(又は部分的に
         充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
         ②残存履行義務に配分した取引価格
          当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を
         超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しています。また、顧客との契約から生じる
         対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1 報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
            経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
             当社は、主に電子部品であるコネクタを生産、販売しており、一部国内子会社においてコネクタと事業
            環境・ビジネスモデルが大きく異なる事業活動を展開しています。従って、当社はその事業内容により、
            「コネクタ」及び「情報システム(株式会社HTKエンジニアリング)」の2つを報告セグメントとして
            います。
            「コネクタ」は、電子部品であるコネクタ関連の製造販売をしています。「情報システム」は、ソフトウ
            エア、システム関連の開発販売をしています。
           2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成において採用している会計処理
            の方法」と概ね同一です。また、セグメント間の内部収益及び振替高は、第三者間取引価格に基づいてい
            ます。
           3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の

           分解情報
             前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                           報告セグメント
                                              調整額
                                                       合計
                                              (注)
                     コネクタ       情報システム           計
     売上高

                       11,983         2,874        14,857                14,857
      外部顧客への売上高                                            -
      セグメント間の内部売上高
                         28        39        67
                                                 △ 67        -
      又は振替高
                       12,012         2,913        14,925                14,857
           計                                      △ 67
     セグメント利益又はセグメン
                                 134
                        △ 209                △ 74        -       △ 74
     ト損失(△)
                       13,318         1,239        14,558                14,505
     セグメント資産                                            △ 52
                        3,097         455       3,553                3,501
     セグメント負債                                            △ 52
     その他の項目

                         490         13        503                503
      減価償却費                                            -
      有形固定資産及び無形固定
                         246         4       251                251
                                                  -
      資産の増加額
     (注) セグメント資産及びセグメント負債は、セグメント間取引とコネクタ部門間取引の調整を行っています。
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             当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                              報告セグメント
                                                調整額
                                                        合計
                                                (注)
                        コネクタ       情報システム          計
     売上高

      業務用                      9,982          -      9,982          -      9,982
      車載用                     5,582          -      5,582          -      5,582
      情報システム                       -      2,886        2,886          -      2,886
                          15,564        2,886       18,451               18,451
      外部顧客への売上高                                              -
      セグメント間の内部売上高又は
                            28        48        77
                                                  △ 77        -
      振替高
                          15,593        2,935       18,529               18,451
             計                                      △ 77
                            733        142        875               875
     セグメント利益                                               -
                          15,034        1,272       16,306               16,261
     セグメント資産                                             △ 44
                           4,166         442       4,608               4,563
     セグメント負債                                             △ 44
     その他の項目

                            463        10       473               473
      減価償却費                                              -
      有形固定資産及び無形固定資産の
                            830         8       839               839
                                                    -
      増加額
     (注) セグメント資産及びセグメント負債は、セグメント間取引とコネクタ部門間取引の調整を行っています。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
           1 製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
           2 地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                   (単位:百万円)
                              アジア

       日本       北米                                 欧州        合計
                      中国         タイ        その他
         8,766        43       2,236         2,581          847       381      14,857
     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
            (2)有形固定資産

                                                    (単位:百万円)
          日本             アジア              欧州              合計
               1,522               616               1            2,140
           3 主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:百万円)
         顧客の名称又は氏名                     売上高               関連するセグメント名
     SONY   TECHNOLOGY(THAILAND)           CO.,LTD.
                                      2,581    コネクタ
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           当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
           1 製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
           2 地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                   (単位:百万円)
                              アジア
       日本       北米                                 欧州        合計
                       中国         タイ        その他
        11,335          67                2,688        1,466         497      18,451
                         2,396
     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
            (2)有形固定資産

                                                    (単位:百万円)
          日本             アジア              欧州              合計
               1,761               862               4            2,627
           3 主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:百万円)
         顧客の名称又は氏名                     売上高               関連するセグメント名
     SONY   TECHNOLOGY(THAILAND)           CO.,LTD.
                                      2,688    コネクタ
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

            該当事項はありません。
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         (関連当事者情報)
          1 関連当事者との取引
           (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
           (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
              前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
               該当事項はありません。
              当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

               該当事項はありません。
           (イ)連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

              前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                              議決権等
          会社等の         資本金又
                              の所有                 取引金額         期末残高
                        事業の内容            関連当事者
      種類     名称    所在地    は出資金                       取引の内容          科目
                        又は職業     (被所有)       との関係          (百万円)         (百万円)
          又は氏名
                   (百万円)
                             割合(%)
          パナソニッ
          クインダス
                        電子制御機
     その他の     トリアル                         当社グループ製                受取手形
               東京都         器及び電子                  コネクタの
     関係会社     マーケティ           450         -    品の販売              480   及び      134
               港区         制御機器部                  販売
     の子会社     ング&セー                         役員の兼任なし                 売掛金
                        品の販売
          ルス株式会
          社
     (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
         独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っています。
              当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                              議決権等
          会社等の         資本金又
                        事業の内容      の所有      関連当事者           取引金額         期末残高
      種類     名称    所在地    は出資金                       取引の内容          科目
                        又は職業     (被所有)       との関係          (百万円)         (百万円)
          又は氏名        (百万円)
                             割合(%)
          パナソニッ
          クインダス
                        電子制御機
     その他の     トリアル                         当社グループ製                受取手形
               東京都         器及び電子                  コネクタの
     関係会社     マーケティ           450         -    品の販売              665   及び      161
               港区         制御機器部                  販売
     の子会社     ング&セー                         役員の兼任なし                 売掛金
                        品の販売
          ルス株式会
          社
     (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
         独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っています。
           (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

             該当事項はありません。
          2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

            該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
          1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
             項目
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
     (1)1株当たり純資産額                               477円44銭                  506円74銭
                                前連結会計年度                当連結会計年度

               項目               (自 2020年4月1日                (自 2021年4月1日
                               至 2021年3月31日)                至 2022年3月31日)
     (2)1株当たり当期純利益金額                                  3円29銭                30円07銭
       親会社株主に帰属する当期純利
                      (百万円)                    75               693
       益金額
       普通株主に帰属しない金額               (百万円)                    -                -

       普通株式に係る親会社株主に帰

                      (百万円)                    75               693
       属する当期純利益金額
       普通株式の期中平均株式数                (株)               23,044,548                23,073,433

     (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載して

         いません。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                          当期首残高        当期末残高         平均利率
              区分                                       返済期限
                          (百万円)        (百万円)         (%)
     短期借入金                           -        61      0.451%         -

     1年以内に返済予定の長期借入金                          115        116      1.590%         -

     1年以内に返済予定のリース債務                           75        65      3.139%         -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを
                               142        111      1.590%      2023年~2027年
     除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のものを
                                82        36      3.139%      2023年~2028年
     除く。)
              合計                 415        390         -      -
     (注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
         2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ご
          との返済予定額の総額
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                  (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
     長期借入金                   39           28           17           17

     リース債務                   28            4           1           1

         合計                67           32           18           18

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。
      (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
              (累計期間)                 第1四半期       第2四半期       第3四半期       当連結会計年度
     売上高                   (百万円)         4,204       8,666       13,362        18,451

     税金等調整前四半期(当期)純利益                   (百万円)          115       197       615       1,013

     親会社株主に帰属する四半期(当期)純

                        (百万円)           96       150       459        693
     利益
     1株当たり四半期(当期)純利益                    (円)         4.19       6.51       19.92        30.07
              (会計期間)                 第1四半期       第2四半期       第3四半期        第4四半期

     1株当たり四半期純利益                    (円)         4.19       2.32       13.40        10.15

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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                         3,966              2,952
        現金及び預金
                                          146              306
        受取手形
                                       ※1  2,199             ※1  2,551
        売掛金
                                          633              836
        電子記録債権
                                          276              555
        商品及び製品
                                          18              19
        仕掛品
                                          44              48
        前払費用
                                          70              637
        1年内回収予定の関係会社長期貸付金
                                        ※1  196            ※1  352
        未収入金
                                         ※1  5            ※1  29
        その他
                                         7,558              8,290
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                          687              806
          建物
                                           9              9
          構築物
                                        ※2  376            ※2  535
          機械及び装置
                                           0              0
          車両運搬具
                                         ※2  63            ※2  64
          工具、器具及び備品
                                          102              102
          土地
                                          10              23
          リース資産
                                          125               77
          建設仮勘定
                                         1,375              1,620
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          259              162
          ソフトウエア
                                           4              3
          商標権
                                          52              88
          その他
                                          316              254
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                          196               87
          投資有価証券
                                          482              482
          関係会社株式
                                          74              164
          関係会社長期貸付金
                                          10              16
          長期前払費用
                                          245              217
          繰延税金資産
                                          77              77
          その他
                                          △ 3             △ 3
          貸倒引当金
                                         1,084              1,043
          投資その他の資産合計
                                         2,776              2,917
        固定資産合計
                                        10,335              11,207
       資産合計
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                                                   (単位:百万円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        ※1  664            ※1  943
        買掛金
                                          74              75
        1年内返済予定の長期借入金
                                           7              9
        リース債務
                                        ※1  210            ※1  443
        未払金
                                          48              51
        未払費用
                                          14              202
        未払法人税等
                                          10              10
        預り金
                                          127              161
        賞与引当金
                                          17              35
        役員賞与引当金
                                           0
                                                         -
        その他
                                         1,176              1,932
        流動負債合計
       固定負債
                                          75
        長期借入金                                                -
                                           3              14
        リース債務
                                          349              340
        退職給付引当金
                                           7              7
        その他
                                          434              362
        固定負債合計
                                         1,611              2,295
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                         1,501              1,501
        資本金
        資本剰余金
                                         1,508              1,508
          資本準備金
                                          31              35
          その他資本剰余金
                                         1,540              1,544
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                          289              289
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         6,128              6,305
           繰越利益剰余金
                                         6,128              6,305
           その他利益剰余金合計
                                         6,417              6,594
          利益剰余金合計
        自己株式                                 △ 736             △ 724
                                         8,722              8,916
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           1
                                                        △ 4
        その他有価証券評価差額金
                                           1
        評価・換算差額等合計                                                △ 4
                                         8,724              8,912
       純資産合計
                                        10,335              11,207
     負債純資産合計
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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                       ※1  8,660            ※1  11,660
     売上高
                                       ※1  7,526             ※1  9,761
     売上原価
                                         1,133              1,898
     売上総利益
                                     ※1 ,※2  1,561           ※1 ,※2  1,637
     販売費及び一般管理費
                                                        261
     営業利益又は営業損失(△)                                    △ 428
     営業外収益
                                        ※1  255            ※1  168
       受取利息及び受取配当金
                                          45              58
       為替差益
                                          88
       補助金収入                                                  -
                                         ※1  9            ※1  9
       その他
                                          399              236
       営業外収益合計
     営業外費用
                                           0              0
       支払利息
                                           6
       譲渡制限付株式報酬償却損                                                  -
                                          11
       役員弔慰金等                                                  -
                                                         14
       社葬関連費用                                    -
                                           3              10
       その他
                                          21              25
       営業外費用合計
                                                        472
     経常利益又は経常損失(△)                                    △ 50
     特別利益
                                         ※3  2            ※3  1
       固定資産売却益
                                          11               1
       投資有価証券売却益
                                           1
                                                         -
       新株予約権戻入益
                                          15               2
       特別利益合計
     特別損失
                                         ※4  0            ※4  0
       固定資産売却損
                                         ※5  0            ※5  17
       固定資産除却損
                                           0              17
       特別損失合計
                                                        456
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                    △ 35
     法人税、住民税及び事業税                                                   88
                                         △ 61
                                                         30
                                         △ 12
     法人税等調整額
                                                        118
     法人税等合計                                    △ 73
                                          38              338
     当期純利益
                                64/80








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                             資本剰余金                   利益剰余金
                                               その他利益剰余
                 資本金
                            その他資本剰余                      金
                      資本準備金            資本剰余金合計       利益準備金            利益剰余金合計
                              金
                                               繰越利益剰余金
     当期首残高              1,501      1,508        29     1,538       289      6,573      6,862
     当期変動額
      剰余金の配当                                             △ 483      △ 483
      当期純利益                                              38      38
      自己株式の取得
      自己株式の処分                           2      2
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -       2      2      -     △ 445      △ 445
     当期末残高
                   1,501      1,508        31     1,540       289      6,128      6,417
                    株主資本           評価・換算差額等

                                          新株予約権      純資産合計
                            その他有価証      評価・換算差
                自己株式      株主資本合計
                            券評価差額金      額等合計
     当期首残高              △ 750      9,151       △ 18      △ 18       1     9,134
     当期変動額
      剰余金の配当
                         △ 483                         △ 483
      当期純利益                     38                          38
      自己株式の取得              △ 0      △ 0                         △ 0
      自己株式の処分
                    13      16                          16
      株主資本以外の項目の
                                 19      19      △ 1      18
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               13     △ 428       19      19      △ 1     △ 410
     当期末残高              △ 736      8,722        1      1      -     8,724
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          当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                             資本剰余金                   利益剰余金
                                               その他利益剰余
                 資本金
                            その他資本剰余                      金
                      資本準備金            資本剰余金合計       利益準備金            利益剰余金合計
                              金
                                               繰越利益剰余金
     当期首残高              1,501      1,508        31     1,540       289      6,128      6,417
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                   △ 161      △ 161
      当期純利益                                              338      338
      自己株式の取得
      自己株式の処分                           4      4
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -       4      4      -      177      177
     当期末残高              1,501      1,508        35     1,544       289      6,305      6,594
                    株主資本           評価・換算差額等

                                          純資産合計
                            その他有価証      評価・換算差
                自己株式      株主資本合計
                            券評価差額金      額等合計
     当期首残高              △ 736      8,722        1      1     8,724
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 161                  △ 161
      当期純利益
                          338                   338
      自己株式の取得              -      -                   -
      自己株式の処分              12      17                   17
      株主資本以外の項目の
                                △ 5      △ 5      △ 5
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               12      194      △ 5      △ 5      188
     当期末残高              △ 724      8,916       △ 4      △ 4     8,912
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
          1 有価証券の評価基準及び評価方法
           (1)子会社株式
             移動平均法による原価法
           (2)その他有価証券
             市場価格のない株式等以外のもの
              決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
              平均法により算定)
             市場価格のない株式等
              主として移動平均法による原価法
          2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

            通常の販売目的で保有する棚卸資産
           (1)商品及び製品、仕掛品
             総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
          3 固定資産の減価償却の方法

           (1)有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法によっています。
             ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得
            した建物附属設備及び構築物については、定額法によっています。
             なお、主な耐用年数は次のとおりです。
             建物及び構築物     3年~50年
             機械装置及び車両運搬具 2年~17年
             工具、器具及び備品    2~20年
           (2)無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法によっています。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
            ています。
           (3)リース資産
             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
          4 引当金の計上基準

           (1)貸倒引当金
             売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
            権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
           (2)賞与引当金
             従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。
           (3)役員賞与引当金
             役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。
           (4)退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
            都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
          5 収益及び費用の計上基準

             主に通信インフラ、FA機器、民生機器、車載用途向けの電気コネクタ及び光コネクタの製造販売を行っ
            ています。これらの製品の販売については、製品の引渡時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得
            し、履行義務が充足されると判断していることから、当該製品の引渡時点で収益を認識しています。ま
            た、収益は、顧客との契約において約束された対価からリベートなどを控除した金額で測定しています。
            これらの取引については、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重大な金融要素は含まれていませ
            ん。
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          6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           (1)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
             当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
            「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移
            行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納
            税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 
            2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
            指針第28号       2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、
            改正前の税法の規定に基づいています。
             なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
            税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
            に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。
           (2)外貨建て資産又は負債の本邦通貨への換算基準

             外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい
             ます。
         (重要な会計上の見積り)

         繰延税金資産
         ①当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                   (単位:百万円)
                        前事業年度           当事業年度
          繰延税金資産                    245           217

         ②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

           当社は、繰延税金資産の回収可能性の評価に際し、工作機械受注に関する統計指標等の外部情報、直近の受
          注状況等の当社が用いている内部情報により設定した経営計画を基に、将来の課税所得を合理的に見積ってい
          ます。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、将来の不確実な経済状況等に
          よって、当該見積りの見直しが必要になった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する繰延税金資産
          および法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
         (会計方針の変更)

        (収益認識基準に関する会計基準等の適用)
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
       等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
       と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、従来は販売費及び一般管理
       費に計上していたリベートの一部を売上高から控除しており、当事業年度の控除額は153百万円です。当該会計方針
       の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっています。ただし、収益
       認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しています。
       (1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較
         情報を遡及的に修正しないこと
       (2)当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動
         対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正する
         こと
        この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書の売上高が75百万円、販売費及び一般管理費が
       75百万円減少していますが、営業損失、経常損失及び税引前当期純利益に変更はありません。
        (時価の算定に関する会計基準等の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
       基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会
       計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
         (表示方法の変更)

          該当事項はありません。
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         (追加情報)
           該当事項はありません。
         (貸借対照表関係)

          ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
     短期金銭債権                             1,351百万円                2,099百万円
     短期金銭債務                              602百万円                993百万円
          ※2 圧縮記帳額

     国庫補助金により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額およびその内訳は次のとおりです。
                                 前事業年度                当事業年度
                                (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
     機械及び装置                              19百万円                19百万円
     工具、器具及び備品                               8百万円                8百万円
               計                    27百万円                27百万円
         (損益計算書関係)

          ※1 関係会社との取引高
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     営業取引による取引高                            8,245百万円                 11,070百万円
     営業取引以外の取引による取引高                             258百万円                 170百万円
          ※2 販売費及び一般管理費

             主要な費目及び金額は次のとおりです。
                               前事業年度                  当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
      給料手当及び賞与                            516  百万円                567  百万円
      賞与引当金繰入額                            51 百万円                62 百万円
      役員賞与引当金繰入額                            19 百万円                35 百万円
      減価償却費                            87 百万円                73 百万円
      退職給付費用                            47 百万円                47 百万円
      支払手数料                            134  百万円                130  百万円
      役員報酬                            115  百万円                93 百万円
      法定福利費                            91 百万円                96 百万円
     おおよその割合
      販売費                             38%                 41%
      一般管理費                             62%                 59%
          ※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     有形固定資産
      機械及び装置                             2百万円                 1百万円
              計                    2百万円                 1百万円
          ※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     有形固定資産
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                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
      工具、器具及び備品                             0百万円                 0百万円
              計                    0百万円                 0百万円
          ※5 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     有形固定資産
      機械及び装置                             0百万円                 0百万円
      工具、器具及び備品                             0百万円                 17百万円
              計                    0百万円                 17百万円
         (有価証券関係)

          子会社株式
          前事業年度(2021年3月31日)
           時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
              区分                 前事業年度
     子会社株式                                482百万円

          当事業年度(2022年3月31日)

           市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
              区分                 当事業年度
     子会社株式                                482百万円

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         (税効果会計関係)
          1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
     繰延税金資産
      賞与引当金                               39百万円               49百万円
      未払事業税                               2百万円               9百万円
      棚卸資産評価損                               3百万円               4百万円
      税務上の繰越欠損金                               65百万円               19百万円
      退職給付引当金                              106百万円               104百万円
      子会社株式評価損                               62百万円               62百万円
                                     45百万円               47百万円
      その他
     繰延税金資産小計
                                    326百万円               297百万円
                                    △81百万円               △82百万円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
     評価性引当額小計                               △81百万円               △82百万円
     繰延税金資産合計                               245百万円               217百万円
     繰延税金負債

                                    △0百万円               -百万円
      その他有価証券評価差額金
     繰延税金負債合計                               △0百万円               -百万円
     繰延税金資産の純額                               245百万円               217百万円
          2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                   前事業年度               当事業年度

                                 (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
     法定実効税率                          ※前事業年度は、税引前当                      30.6%

                               期純損失が計上されている
     (調整)
                               ため、記載を省略しており
     交際費等永久に損金に算入されない項目                                                 4.6%
                               ます。
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                               △10.6%
     住民税均等割等                                                 1.5%
     評価性引当額                                                 0.5%
                                                     △0.6%
     その他
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                26.0%
         (収益認識関係)

         顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」
         に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                   (単位:百万円)
             資産の       当期首       当 期       当 期       当 期       当期末      減価償却累

       区分
             種 類       残高       増加額       減少額       償却額       残高       計額
              建物         687       154        2       33       806      1,118

       有形
      固定資産       構築物
                        9       1       0       0       9      127
            機械及び装置
                       376       305        0      146       535      2,011
             車両運搬具            0       -       -       -       0       4
            工具、器具及び
                        63       28       0       26       64      8,718
              備品
              土地
                       102        -       -       -      102        -
             リース資産           10       24       -       11       23       23
             建設仮勘定           125       269       317        -       77       -
              計
                      1,375        784       320       219      1,620       12,004
            ソフトウエア           259       11       -      108       162       359
       無形
      固定資産       商標権           4       -       -       1       3       7
             その他
                        52       56       14       6       88       28
              計         316       68       14       116       254       395
        (注)1.期中における増減額の主な内訳は次のとおりです。
             有形固定資産
             (増加)機械及び装置‥‥‥‥‥‥自動組立機、研磨機             301百万円
                 建物‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥空調設備                  137百万円
           2.「減価償却累計額」には、減損損失累計額が含まれています。

         【引当金明細表】

                                                 (単位:百万円)
            科目           当期首残高         当期増加額         当期減少額         当期末残高
     貸倒引当金                        3         -         -         3

     賞与引当金                       127         161         127         161

     役員賞与引当金                       17         35         17         35

      (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
      (3)【その他】

          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで
     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

                  9月30日
     剰余金の配当の基準日
                  3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所            東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                    三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人            東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                    三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所           -
       買取手数料           株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                  当会社の公告方法は、電子公告とする。
                  公告掲載     URL
     公告掲載方法
                   https://www.htk-jp.com/
                  ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
                  場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
     株主に対する特典             該当事項はありません。
     (注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
           会社法第189条第2項各号に掲げる権利
           会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
           株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

         事業年度 第91期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
         2021年6月29日関東財務局長に提出。
      (2)内部統制報告書及びその添付書類

         2021年6月29日関東財務局長に提出。
      (3)四半期報告書及び確認書

         第92期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
         2021年8月6日関東財務局長に提出。
         第92期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
         2021年11月12日関東財務局長に提出。
         第92期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
         2022年2月14日関東財務局長に提出。
      (4)臨時報告書

         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基
         づく臨時報告書
         2021年6月29日関東財務局長に提出。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                           有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

                                                     2022年6月28日
    本多通信工業株式会社

      取締役会 御中
                            東陽監査法人
                             東京事務所
                            指定社員
                                    公認会計士
                                            北  山  千  里
                            業務執行社員
                            指定社員
                                    公認会計士
                                            臼  田         賢  太  郎
                            業務執行社員
    <財務諸表監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる本多通信工業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作
    成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、本多
    通信工業株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
    及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     繰延税金資産の回収可能性
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社は、     【注記事項】(重要な会計上の見積り)                  に記載     当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断
     されているとおり、2022年3月31日現在、連結貸借対照表                            の妥当性を確認するにあたり、主として以下の監査手続を
     上、繰延税金資産を339百万円計上している。このうち、                            実施した。
     【注記事項】(税効果会計関係)               に記載のとおり、税務上            ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づ
     の繰越欠損金に係る繰延税金資産として19百万円を計上し                            く会社分類の妥当性、及び、税務上の繰越欠損金額の重要
     ている。                            性に関する検討
      会社は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対                            ・将来の課税所得の見積りの前提となった経営計画等の業
     して、課税所得の十分性に基づき回収可能性を判断し、繰                            績予測が適切な承認を得られていることの確認
     延税金資産を認識している。                            ・過年度の業績予測と実績との比較等による将来の業績予
      繰延税金資産の回収可能性の評価は、会社分類の妥当                            測の合理性及び実現可能性の検討
     性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の将来解                            ・将来の課税所得の見積りに用いられた主要な仮定につい
     消見込年度のスケジューリング等に依存するが、将来の課                            て、関連する内部資料の閲覧、突合及び利用可能な外部指
     税所得の見積りは、経営計画を前提としており、経営計画                            標との比較並びに質問による合理性の検討
     の基礎となる統計指標や受注状況といった主要な仮定は、                            ・スケジューリング不能・可能の判断、解消年度の見込の
     不確実性を伴い経営者の判断を必要とするものであるた                            検討
     め、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に
     該当するものと判断した。
    その他の記載内容


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                                                           有価証券報告書
     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、  その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
     証拠を入手する。
    ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引
     や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
     する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
     対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
    した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
    止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、本多通信工業株式会社の2022
    年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
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                                                     本多通信工業株式会社(E01865)
                                                           有価証券報告書
     当監査法人は、本多通信工業株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
    報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。
     内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用さ
     れる。
    ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統
     制報告書の表示を検討する。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、
     内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
     う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上
     (注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。
        2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年6月28日

    本多通信工業株式会社

      取締役会 御中

                            東陽監査法人

                             東京事務所
                            指定社員

                                    公認会計士
                                            北  山  千  里
                            業務執行社員
                            指定社員

                                    公認会計士
                                            臼  田  賢         太  郎
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる本多通信工業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、本多通信
    工業株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     繰延税金資産の回収可能性
      連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性)と同一内容であ
     るため、記載を省略している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
                                79/80


                                                          EDINET提出書類
                                                     本多通信工業株式会社(E01865)
                                                           有価証券報告書
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
     証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
     適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
    を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
    いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。
        2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                80/80








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2024年4月16日

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