NECキャピタルソリューション株式会社 有価証券報告書 第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 NECキャピタルソリューション株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                             NECキャピタルソリューション株式会社(E05462)
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    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月29日

    【事業年度】                     第52期(自       2021年4月1日         至   2022年3月31日)

    【会社名】                     NECキャピタルソリューション株式会社

    【英訳名】                     NEC  Capital    Solutions     Limited

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長         菅沼    正明

    【本店の所在の場所】                     東京都港区港南二丁目15番3号

    【電話番号】                     (03)6720-8400(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員 渡辺 登

    【最寄りの連絡場所】                     東京都港区港南二丁目15番3号

    【電話番号】                     (03)6720-8400(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員 渡辺 登

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
            回次            第48期       第49期       第50期       第51期       第52期
           決算年月            2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

    売上高            (百万円)        231,432       204,131       220,716       221,255       249,907

    経常利益            (百万円)         13,455        8,900       9,092       6,089       11,422

    親会社株主に帰属する
                (百万円)         6,006       6,391       5,117       4,118       6,939
    当期純利益
    包括利益            (百万円)         10,692        7,079       6,951       3,961       11,172
    純資産額            (百万円)        110,989       105,999       105,248       113,885       121,740

    総資産額            (百万円)        906,495       895,683       997,510      1,057,653       1,030,617

    1株当たり純資産額             (円)       3,927.22       4,131.64       4,306.21       4,438.33       4,794.13

    1株当たり当期純利益             (円)        278.93       296.81       237.66       191.29       322.37

    潜在株式調整後1株当
                 (円)          -       -       -       -       -
    たり当期純利益
    自己資本比率             (%)         9.3       9.9       9.3       9.0       10.0
    自己資本利益率             (%)         7.3       7.4       5.6       4.4       7.0

    株価収益率             (倍)         7.4       5.7       7.7       10.6        6.4

    営業活動による
                (百万円)        △ 31,596        5,661      △ 69,902      △ 28,770       46,815
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                (百万円)        △ 12,922        △ 97     △ 3,529      △ 6,699       △ 501
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                (百万円)         36,196      △ 19,999       95,627       30,956      △ 46,932
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                (百万円)         35,124       20,686       43,022       38,828       37,467
    の期末残高
                           755       767       784       811       812
    従業員数
    (外、平均臨時雇用者数)(人)
                           ( 57 )      ( 66 )      ( 60 )      ( 60 )      ( 77 )
     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第52期の期首から適用してお
         り、第52期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。な
         お、当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響はありません。
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     (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第48期       第49期       第50期       第51期       第52期
           決算年月            2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

    売上高            (百万円)        184,922       186,627       197,438       209,914       230,196

    経常利益            (百万円)         6,739       5,333       5,754       5,031       8,861

    当期純利益            (百万円)         4,527       3,355       3,200       3,366       5,892

    資本金            (百万円)         3,776       3,776       3,776       3,776       3,776

    発行済株式総数             (千株)        21,533       21,533       21,533       21,533       21,533

    純資産額            (百万円)         84,847       86,460       88,458       90,573       95,639

    総資産額            (百万円)        855,531       858,830       957,891      1,012,614        983,328

    1株当たり純資産額             (円)       3,940.37       4,015.27       4,108.09       4,206.31       4,441.55

    1株当たり配当額
                          50.00       55.00       60.00       60.00       74.00
    (うち1株当たり             (円)
                         ( 22.00   )    ( 25.00   )    ( 30.00   )    ( 30.00   )    ( 32.00   )
    中間配当額)
    1株当たり当期純利益             (円)        210.25       155.85       148.64       156.36       273.71
    潜在株式調整後1株当
                 (円)          -       -       -       -       -
    たり当期純利益
    自己資本比率             (%)         9.9       10.1        9.2       8.9       9.7
    自己資本利益率             (%)         5.5       3.9       3.7       3.8       6.3

    株価収益率             (倍)         9.8       10.9       12.4       13.0        7.6

    配当性向             (%)         23.8       35.3       40.4       38.4       27.0

                           583       596       609       632       641
    従業員数
    (外、平均臨時雇用者数)(人)
                           ( 43 )      ( 54 )      ( 56 )      ( 59 )      ( 77 )
    株主総利回り             (%)        122.9       105.7       117.3       131.7       139.0
    (比較指標:配当込み
                 (%)        ( 115.9   )    ( 110.0   )     ( 99.6  )    ( 141.5   )    ( 144.3   )
    TOPIX)
    最高株価             (円)        2,428       2,148       2,817       2,266       2,219
    最低株価             (円)        1,622       1,371       1,572       1,585       1,888

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
       3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第52期の期首から適用してお
         り、第52期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。な
         お、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。
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    2  【沿革】
      年月                           事項
     1978年11月       日本サテライトテレコミュニケーションズ株式会社を日本電気リース株式会社と商号変更し、同年12月
           本社を東京都港区芝五丁目37番8号、営業所(現関西支店)を大阪に置き、情報処理機器、通信機器を中
           心にリース事業の営業を開始
     1980年11月       福岡営業所(現九州支店)を開設                その後主要都市に支店、営業所等を開設
     1983年4月       ファクタリング事業の営業開始
     1997年4月       資産担保証券(ABS)を発行し、資金調達多様化の開始
     1998年4月       株式の額面金額変更のため、日電海外エンジニアリング株式会社と合併
           旧日電海外エンジニアリング株式会社が、旧日本電気リース株式会社を吸収合併し、同日商号を変更
     1999年12月       環境マネジメントシステム「ISO14001」の認証を取得
     2002年2月       「エヌイーシーリース株式会社」に商号を変更
     2004年6月       「NECリース株式会社」に商号を変更
     2005年2月       東京証券取引所市場第二部に上場
     2006年3月       東京証券取引所市場第一部に上場               ※1
           情報セキュリティマネジメントシステム「ISO27001」の認証を取得
     2007年10月       NLアセットサービス株式会社(現連結子会社、現キャピテック&リブートテクノロジーサービス株式
           会社)を設立
     2008年4月       リブートテクノロジーサービス株式会社(現連結子会社、現キャピテック&リブートテクノロジーサー
           ビス株式会社)を設立
     2008年11月       「NECキャピタルソリューション株式会社」に商号を変更
     2010年12月       株式会社リサ・パートナーズの株式を取得し、同社を連結子会社化
     2011年2月       「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」に基づく特定金融会社等の登録
     2012年4月       「NLアセットサービス株式会社」を「キャピテック株式会社」(現キャピテック&リブートテクノロ
           ジーサービス株式会社)に商号を変更
           イノベーティブ・ベンチャー投資事業有限責任組合(現連結子会社)を設立
     2012年10月       香港に現地法人日本電氣租賃香港有限公司(現                     持分法適用非連結子会社           )を設立※2
     2012年12月       シンガポールに現地法人NEC             Capital    Solutions     Singapore     Pte.Limited(現連結子会社)を設立
     2013年11月       本社を東京都港区港南に移転
     2013年12月       マレーシアに現地法人NEC            Capital    Solutions     Malaysia     Sdn.   Bhd.(現連結子会社)を設立
     2015年10月       「リブートテクノロジーサービス株式会社」が「キャピテック株式会社」を吸収合併し、
           「キャピテック&リブートテクノロジーサービス株式会社」(現連結子会社)に商号を変更
     2016年5月       タイに現地法人NEC         Capital    Solutions     (Thailand)      Ltd.(現連結子会社)を設立             ※3
     2018年9月       品質マネジメントシステム「ISO9001」の認証を取得(現東日本官公社会システム営業本部、現
           西日本官公社会システム営業本部)
     2020年4月       プライバシーマークを取得
           米国のNEC     Financial     Services,     LLCの全持分を取得し、同社を連結子会社化
     2020年11月
    ※1   2022年4月4日に東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場に移行しております                                                  。
    ※2   当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、日本電氣租賃香港有限公司を清算することを決議しました。
      必要な手続きが完了次第、同社は清算結了となる予定です。
    ※3   当社は、    2022年3月30日開催の取締役会において、NEC                     Capital    Solutions     (Thailand)      Ltd.を清算することを
      決議しました。必要な手続きが完了次第、同社は清算結了となる予定です。
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    3  【事業の内容】
      当社グループは当社、連結子会社65社、持分法適用関連会社47社で構成され、官公庁・自治体や大企業から中小企
     業までの幅広い顧客層に対してリース・割賦・企業融資等のファイナンスサービスを提供しております。
      また、当社グループとNECグループは、当社が金融商品を顧客に提供する際に製品・サービスを購入する購入者
     と仕入先の関係にあります。
       なお、当連結会計年度の期首から報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 
      1 連結財務諸表等 注記事項(セグメント情報等)                         セグメント情報」の「1.報告セグメントの概要(3)報告
      セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
      当社グループの主な事業領域は、リース事業、ファイナンス事業、インベストメント事業及びその他の事業の4事

     業に分類されます。
     (1)  リース事業
       情報通信機器、事務用機器及びその他各種設備機器等のリース・レンタル・割賦販売
       リースに関連する物品売買、満了・中途解約に伴う物件売却及びリース機器の保守サービス等
     (2)  ファイナンス事業
       金銭の貸付、ファクタリング及び配当収益の収受を目的とする有価証券投資等
     (3)  インベストメント事業
       有価証券の売却益の収受を目的とするベンチャー企業向け投資等
       株式会社リサ・パートナーズが行っているアセット、不動産及びアドバイザリーの各ビジネス
     (4)  その他の事業
       エネルギー・観光・農業・ヘルスケアを領域とする新事業、PFI・PPP事業及びその他各種サービス等
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      事業系統図については、次のとおりであります。
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    4  【関係会社の状況】
                                            議決権の所
                           資本金又は
                                    主要な事業
                                            有(又は被
          名称           住所      出資金                        関係内容
                                            所有)割合
                                    の内容
                           (百万円)
                                             (%)
    (連結子会社)
                                                 中古ICT関連機器の再生
                   東京都
    キャピテック&リブートテクノロ                                            及び売却、管理サービス
                              100  リース事業             100.0
    ジーサービス株式会社                                            の委託、事務作業の受託
                   港区
                                                 及び不動産の賃貸
                   東京都
    匿名組合広野東町住宅 (注)2                          430  リース事業              ―      ―
                   港区
                                                 役員の兼任有り
                   東京都
    株式会社リサ・パートナーズ                          100  インベストメント事業             99.9
                                                 資金の貸付及び不動産の
                   港区
                                                 賃貸
                   東京都
    リサ企業再生債権回収株式会社                                           100.0
                              500  インベストメント事業                    ―
    (注)2、5                                        〔100.0〕
                   港区
                   東京都
                                             100.0
    株式会社リサ投資顧問 (注)5                          100  インベストメント事業                    ―
                                            〔100.0〕
                   港区
    リサ・コーポレート・ソリューショ
                   東京都
    ン・ファンド4号投資事業有限責任                         16,124    インベストメント事業              ―      ―
                   港区
    組合 (注)2
                   東京都
    広島リサ地域活性化ファンド投資事
                             1,540   インベストメント事業              ―      ―
    業有限責任組合 (注)2
                   港区
                   東京都
    MR投資事業有限責任組合 (注)2                         2,175   インベストメント事業              ―      ―
                   港区
    RISA  Vertex   Venture   Fund  LP 
                   Singapore          8,489   インベストメント事業              ―      ―
    (注)2
    リサ・コーポレート・ソリューショ
                   東京都
    ン・ファンド5号投資事業有限責任                         7,706   インベストメント事業              ―      ―
                   港区
    組合 (注)2
    松伏町物流開発特定目的会社 (注)               東京都
                              540  インベストメント事業              ―      ―
    2               港区
                   東京都
    価値共創ベンチャー有限責任事業組
                             1,055   インベストメント事業              ―  組合管理の受託
    合 (注)2
                   港区
    価値共創ベンチャー2号有限責任事               東京都
                             1,809   インベストメント事業              ―  組合管理の受託
    業組合 (注)2               港区
                   東京都
    NVC1号有限責任事業組合 (注)2                         1,501   インベストメント事業              ―  組合管理の受託
                   港区
                   東京都
    イノベーティブ・ベンチャー投資事
                             3,800   インベストメント事業              ―  組合管理の受託
    業有限責任組合 (注)2
                   港区
                   東京都
    シリウス・ソーラー・ジャパン17合
                               0  その他の事業              ―      ―
    同会社 (注)2
                   港区
                   東京都
    地域活性化有限責任事業組合 (注)
                             1,500   その他の事業              ―      ―
    2
                   中央区
                   東京都
    Mega  Solar1414-L合同会社 (注)2
                              513  その他の事業              ―      ―
                   港区
    NEC  Capital   Solutions    Singapore 
                            SGD  百万   リース事業
                   Singapore                          100.0   債務保証
    Pte.  Limited (注)2
                               26  ファイナンス事業
    NEC  Capital   Solutions    Malaysia 
                   Kuala   Lumpur,      MYR  百万   リース事業
                                             100.0   債務保証
    Sdn.  Bhd. (注)2
                   Malaysia           30  ファイナンス事業
    Capital   Solutions    Consulting       Bangkok,         THB  百万   リース事業
                                              49.0   資金の貸付
    Ltd. (注)4、6               Thailand            3  ファイナンス事業
    NEC  Capital   Solutions(Thailand)          Bangkok,         THB  百万   リース事業
                                             100.0
                                                 債務保証
                                             〔51.0〕
    Ltd. (注)5、6               Thailand           60  ファイナンス事業
    NEC  Capital   Solutions    America,      New  Jersey,       USD  百万
                                リース事業             100.0        ―
    Inc. (注)2               U.S.A.           45
    NEC  Financial    Services,    LLC      New  Jersey,       USD  百万
                                             100.0
                                リース事業                資金の貸付及び債務保証
                                            〔100.0〕
    (注)2、5               U.S.A.           32
    上記の他、41社の連結子会社があります。
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                                             NECキャピタルソリューション株式会社(E05462)
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                                            議決権の所
                           資本金又は
                                    主要な事業
                                            有(又は被
          名称           住所      出資金                        関係内容
                                            所有)割合
                                    の内容
                           (百万円)
                                             (%)
    (持分法適用非連結子会社)
                   Hong  Kong,      HKD  百万   リース事業
    日本電氣租賃香港有限公司 (注)7                                         100.0        ―
                   China           32  ファイナンス事業
    (持分法適用関連会社)
                   東京都
    エナジーアンドパートナーズ株式会
                              120  その他の事業             39.0   太陽光発電設備のリース
    社
                   中央区
                   東京都
    ヘルスケアアセットマネジメント株
                              150  その他の事業             33.3   役員の兼任有り
    式会社
                   千代田区
                   秋田県
    株式会社みらい共創ファーム秋田                          100  その他の事業             30.0       ―
                   南秋田郡
                   兵庫県
    株式会社ホロニック                          50  その他の事業             15.7   資本業務提携
                   神戸市
                   東京都
    サイトリミック株式会社                          100  その他の事業             39.2       ―
                   品川区
    AIRA  Leasing   Public   Company       Bangkok,         THB  百万
                                リース事業             20.0       ―
                   Thailand
    Limited                          500
    上記の他、41社の持分法適用関連会社があります。
    (その他の関係会社)
                                社会公共事業
                                社会基盤事業
                                                 リース物件の仕入、賃
                   東京都
                                エンタープライズ事業
    日本電気株式会社 (注)3                        427,831                 (37.7)    貸、保守の委託及びファ
                   港区
                                                 クタリング取引
                                ネットワークサービス事業
                                グローバル事業
                                国内リース事業
                                不動産事業
    三井住友ファイナンス&リース               東京都
                                                 リース物件の仕入及び賃
                             15,000    トランスポーテーション事            (25.0)
                                                 貸
    株式会社 (注)3               千代田区
                                業
                                国際事業
     (注)   1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称等を記載しております。
       2.特定子会社であります。
       3.有価証券報告書の提出会社であります。
       4.持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
       5.「議決権の所有(          又は  被所有)割合」欄の         〔 内書  〕 は間接所有であります。
       6.当社は、2022年3月30日開催の取締役会において、Capital                              Solutions     Consulting      Ltd.及びNEC      Capital
         Solutions     (Thailand)      Ltd.を清算することを決議しました。必要な手続きが完了次第、同社は清算結了と
         なる予定です。
       7.当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、日本電氣租賃香港有限公司を清算することを決議しまし
         た。必要な手続きが完了次第、同社は清算結了となる予定です。
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                              2022年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
    リース事業

    ファイナンス事業

                                                    537  ( 43 )
    インベストメント事業
    その他の事業

    全社(共通)                                                275  ( 34 )

                合計                                    812  ( 77 )

     (注)   1.当社グループではセグメントごとの経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業に従事してお
         ります。
       2.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を(                                  )内に外数で記載しております。
       3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも
         のであります。
     (2)  提出会社の状況

                                              2022年3月31日       現在
       従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
             641  ( 77 )            41.7             12.8             7,014

             セグメントの名称                            従業員数(人)

    リース事業

    ファイナンス事業

                                                    404  ( 43 )
    インベストメント事業
    その他の事業

    全社(共通)                                                237  ( 34 )

                合計                                    641  ( 77 )

     (注)   1.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       2.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を(                                  )内に外数で記載しております。
     (3)  労働組合の状況

      労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

    (1)  会社の経営の基本方針
      当社は2013年10月に10年先を見据えた「自社のありたい姿(当社グループビジョン)」を描き、そこに至るロード
     マップである経営計画を策定しました。これは、絶えず変化する事業環境の中で更に大きな成果をあげ、持続的に成
     長していくために、中長期的に目指す揺るぎない方向性を定め、全社員が心を一つにしてこれに向かって経営を進め
     ていくことが重要であるとの結論に至ったからであります                           。
      近年従来にも増して、企業が永続的に存在するためには、より豊かな社会の実現に貢献しうる社会的価値を創造す
     ることが求められるようになってきております。当社グループビジョンである「お客様と共に、社会価値向上を目指
     して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー」は、事業活動そのものが社会的価値を創造すると同時に、企業
     として求めるべき経済的価値を創出し、社会と企業双方に共通の価値を生み出すCSV(Creating                                              Shared Value=
     共通価値の創造)経営を目指すものであり、当社経営の基本方針であります。この基本方針に基づき、CSV経営実
     現に向けた10年間のロードマップとして実現までを三段階に分割しております。当連結会計年度は、その最終段階で
     ある「中期計画2020」の2年目に該当し、「コア領域の拡充と新事業収益化」について取り組みを始めております                                                    。
    (2)  中長期的な会社の経営戦略

      当社グループは、NECの販売金融会社として誕生した当社のDNAである「サービス」を軸に、「NECとの戦
     略的な連携」「幅広い金融ソリューション」「ICTに関する豊富な知見」をグループの強みであるコア領域と位置
     付けています      。
      2020年度からの3年間は、「中期計画2014」「中期計画2017」で積み重ねてきた取り組みをもとに、「コア領域の
     拡充」と「新事業の収益化」の期間と位置付け、「中期計画2020」を策定しております                                        。
     「中期計画2020」の概要は以下のとおりとなります。
     ①  中期計画2020策定の前提

       2020年1月下旬以降、全世界に感染が拡大した新型コロナウイルスは、ビジネスや日常生活の在り方に大きな影
      響を与え、且つ、今後もその影響は継続していくものと考えられます。既存ルールの破壊や既成概念のパラダイム
      シフトによって、社会全体に不可逆的な変化が起きるなか、当社の事業活動においては、様々なリスクが想定され
      る一方、新たな社会価値を創出する機会とすることも可能と考えております                                   。
       「中期計画2020」では、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じて社会が変わり、あらゆる産業のサー
      ビス化が進展するものと想定しておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染拡大への対応の必要性から、想定
      以上にその進展スピードが速いものとなり影響範囲も大きくなると考えております。このような足元の事業環境変
      化を織り込み、今般「中期計画2020」として策定いたしました                             。
     ②  中期計画2020の戦略

       「中期計画2020」は2つの事業戦略と、それを支える経営基盤強化戦略で構成しています。
      a. 事業戦略

       1.  コア領域の拡充
        ⅰ.   ベンダーとの新たなサービスの確立
         NECグループとの戦略的パートナーシップやベンダーとの連携を強化し、ベンダーファイナンスを進化さ
         せていきます。ベンダーと協業し、販売金融機能の提供やサービス基盤の共同開発等を通じて、共同サービ
         スを確立し、新たな収益機会の獲得に取り組みます。
        ⅱ.   成長分野における専門事業の加速
         成長が期待できるターゲット分野において、ビジネスパートナーとの連携強化を通じて高付加価値なサー
         ビ スを提供し、ICTサービス事業、PFI・PPP事業、ベンチャーファンド事業、リサ事業などの専
         門事業の収益力を強化します             。
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        ⅲ.   顧客基盤の拡充と営業企画・推進力の強化
         営業企画機能を強化し、顧客の経営課題に対するファイナンスやサービス・商材提案等のソリューション提
         供を推進します。ソリューションの提案力を強化することで潜在顧客を開拓すると共に、顧客深耕によって
         基盤顧客を拡大し、事業機会の増加を図ります                     。
       2.  新事業の収益化

         当社が新事業として取り組みを進めている4つの領域(エネルギー、観光、農業、ヘルスケア)について、
        金融サービス周辺で着実に収益を獲得すると共に、ノウハウやプレゼンスを向上し、地域活性化につながる当
        社ならではのサービスを実現します。4つの領域における取組方針は以下の通りとなります                                          。
        ⅰ.   エネルギー
          再生可能エネルギーの普及によるエネルギーの地産地消の推進や地球温暖化の防止、および当社エネ
         ルギー事業の収益拡大
        ⅱ.   観光
          地域の観光資源を活用した地域活性化推進および当社観光事業の収益拡大
        ⅲ.   農業
          6次産業化やバリューチェーン最適化の推進による農業収入の安定化・高収益化および当社農業ビジ
         ネスの収益拡大
        ⅳ.   ヘルスケア
          ヘルスケア施設のウェアハウジング事業の推進による関連施設の充実および当社ヘルスケア事業の収
         益拡大
      b.   経営基盤強化戦略

         多様な働き方に対応しうる業務フローを確立すると共に、効率的かつ高品質なオペレーションの実現を目指
        すため、業務プロセス・ITインフラ・人材開発とスタフ機能について以下の施策を行います。
       1.  業務プロセス
        ・  テレワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドな働き方を前提とした全社的な業務プロ
          セスの確立
        ・  全社的な業務改革の推進や業務品質向上を担保する「3つの防衛線」態勢確立
       2.  ITインフラ
        ・  最先端ICTを有効活用し業務プロセスの高度化を加速
        ・  基幹システム刷新に向けた検討および計画の策定
       3.  人材開発
        ・  マネジメント態勢の最適化、専門人材の確保・育成、人材の適正配分、および働き方改革の実現
       4.  スタフ機能
        ・  全社最適な専門機能の強化および営業サポート力の向上
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    (3)  セグメント別経営方針
       上記「中期計画2020」について、事業セグメント別の経営方針を整理すると以下の通りとなります。
      ①  賃貸・割賦事業
       既存のNECグループビジネスである官公庁及び民間企業領域において、ベンダーファイナンスをはじめ、高付
      加価値なリースを提供すると共に、小口リースの展開強化や高収益が期待できる戦略アセットへの取り組み推進に
      より良質なアセットを積み上げていきます。また、各ベンダーとの協業を進化させ、販売金融機能の提供やサービ
      ス基盤の共同開発等を通じて共同サービスを確立し、新たな収益機会の獲得を目指します                                         。
      ②  ファイナンス事業
       既存顧客を維持しつつ、顧客の様々なファイナンスニーズを捉えることで、大企業のみならず中堅・中小企業向
      け営業を強化し、顧客基盤拡充と収益性向上を図ります。また、プロジェクトファイナンスの組成ノウハウ等の蓄
      積を活かし、国内外でアレンジャーとしてのポジションを拡大すると共に、ソリューションの提案力を強化するこ
      とで潜在顧客を開拓していきます。
      ③  リサ事業

       ファンドビジネスやアドバイザリー機能を通して、地域金融機関との連携強化を更に進化・加速させると共に、
      海外案件にも取り組むことでインカム&キャピタルゲインを獲得し、高収益体質の維持を図ります。また、地域金
      融機関とのリレーション強化において、NECグループと連携し地方の新しいニーズに対応することで新たな収益
      機会の確保を目指します。
      ④  その他の事業

       当社の取り組むべき社会課題として「エネルギー」「観光」「農業」「ヘルスケア」の4領域を新事業領域と捉
      え、「中期計画2014」「中期計画2017」において蓄積してきたノウハウや仕組みを活用し、本中計期間中に収益化
      するというロードマップにつなげてまいります。また、ベンチャーファンドではこれまでの投資案件のキャピタル
      ゲインの実現を図ると共に、PFI・PPP事業では、代表企業としての取り組み拡大による収益力の向上を目指
      します。
        なお、上記セグメント区分は、2022年3月期より、リース事業、ファイナンス事業、インベストメント事業及び

      その他の事業に変更しております。主な変更内容は以下の通りです。
       ・その他の事業に含まれていたリースに関連する物品売買、満了・中途解約、保守サービス等の損益をリース
        事業に移行
       ・その他の事業に含まれていたベンチャー企業向け投資損益を、リサ事業と合わせてインベストメント事業に
        集約
    (4)  経営環境

      当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食業、観光業を中心に厳しい
     状況が続きました。またサプライチェーンの混乱に伴う半導体不足は自動車産業の減産につながり産業界全体に広く
     影響を及ぼす結果となりました。加えて、2022年2月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻は、原油や穀物などの
     商品価格の高騰を招き、世界の中央銀行は利上げを含めた金融引き締め政策で対応に追われるなど、急激に先行きの
     不透明感が増す状況となりました。このようなグローバルな環境変化は、資源を持たず低金利政策を続けるわが国に
     ついて、円への強力な売り圧力を招いており、急激な為替変動が及ぼす今後の影響が懸念されます。新型コロナウイ
     ルス感染症の行方とウクライナ情勢の動向を踏まえ、今後の経済活動の見通しについてはこれまで以上に注視してい
     く必要があると考えております              。
      当社グループの属するリース業界においては、業界全体の2021年4月から2022年3月累計のリース取扱高は、前期
     比8.1%減の4兆2,186億円となっております。(出典:2022年5月30日付公表 公益社団法人リース事業協会「リー
     ス統計」    )
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    (5)  会社の対処すべき課題
      日銀のマイナス金利導入など、異次元の金融緩和政策が継続する中、当社が事業展開するリース・企業金融市場に
     おける競争は引き続き厳しい状況が継続しております。加えて、2020年1月下旬以降、新型コロナウイルス感染症拡
     大による個人消費や企業活動の停滞に伴い、新規リース取扱高の減少、与信コストの増加、資金調達コストの増加、
     為替変動幅の拡大などが懸念されます。一方で、経営基盤強化として進めてきた新型コロナウイルス感染症対策によ
     り、持続的な企業活動を維持できるICTインフラの整備や社内体制の構築が完了し、当社社員が感染した場合にお
     いても、当社グループの経営成績に及ぼす影響は限定的であると考えております                                     。
      また、2022年2月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻は、                             原油や穀物などの商品価格の高騰を招き、世界の中
     央銀行は利上げを含めた金融引き締め政策で対応に追われるなど、急激に先行きの不透明感が増す状況となりまし
     た。このようなグローバルな環境変化は、資源を持たず低金利政策を続けるわが国について、円への強力な売り圧力
     を招いており、急激な為替変動が及ぼす今後の影響が懸念されます                               。
      新型コロナウイルス感染症の行方とウクライナ情勢の動向等、                             これら内外環境の対処すべき課題に対し、当社グ
     ループとしては、より一層の危機管理能力強化によって事業活動の継続性を確実にしていくと共に、従来からのNE
     Cグループにおける販売金融機能を核としつつ、NECグループが得意とする社会インフラ、ICTインフラ等の領
     域における投融資、プロジェクトファイナンスの組成、また、ICTアセット周辺に発生する様々なビジネス機会の
     開拓等を通して、継続的な成長を図っていく所存です。
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    2  【事業等のリスク】
      当社グループは、2013年10月に掲げたグループビジョン「お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに
     挑戦するサービス・カンパニー」の実現に向け、「コア領域の完成」のための事業戦略と「新事業立ち上げ」のため
     の戦略を実行しております。こうした取り組みの中、リスクマネジメント(管理)とリスクコントロール(制御)は
     事業展開を決定する重要な要素のひとつであると捉え、収益の源泉として管理すべきリスクと収益の源泉とはならな
     い削減すべきリスクに分けて考えております。以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性
     があると考えられる主な事項を記載しております                      。
      当連結会計年度末現在において、当社経営者が認識している主要なリスクは、新型コロナウイルス感染症に関連す
     るリスク、ウクライナ情勢に係るリスク及び気候変動に関するリスクとなりますが、その他の事業上のリスクについ
     ても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から以下の記
     載に含めて開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及
     び発生した場合の対応に努める方針であります                     。
      文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、以下の記
     載は、当社グループの事業展開に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意ください                                                  。
     (1)  新型コロナウイルス感染症に係る事業等のリスク

       政府による新型コロナウイルスの感染症に関する対策は進むものの、依然新型コロナウイルスの国内外における
      感染拡大などの影響により、経済活動の本格回復の見通しは立っておらず、不透明な状況が続くものと予測してお
      ります。こうした状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に対して当社グループは対策本部を立ち上げ、集合形
      式の会議、研修、出張及び懇親会等の開催を一部制限し、在宅勤務推進等の安全対策を施しています。また、WEB会
      議や電話折衝を中心にお客様からのご相談や接客を行っています。海外においても在宅勤務や時短での出社を推進
      し、適宜各国の状況に合わせた対応を行っております                         。
       新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の今後の感染拡大の規模や収束の時期については、ワクチン接種など
      の進展による効果などを踏まえ慎重に見極める必要があるものと考えております。当社は、社会的責務の遂行のた
      め事業継続を重視したリスク戦略と財務戦略を採用しており、新型コロナウイルスの影響が当社業績に及ぼす影響
      を見極めながら対応しております               。
     (2)  ウクライナ情勢に係るリスク

       2022年2月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻は、欧米諸国の経済制裁と相俟って世界経済に大きな影響を
      与えております。原油をはじめとした資源価格の高騰や食料品価格の高騰を引き起こすと共に、当該地域ビジネス
      の信用不安が高まっております。
       このような状況において、当社事業に影響を及ぼす可能性のあるものとして、新型コロナウイルス感染症と同様
      に、与信コストの増加、資金調達コストの増加及び為替変動幅の拡大などが懸念されますが、当社においては、当
      該地域ビジネスの債権残高は僅少であり、与信コストの増加についての直接的なリスクは限定的であると考えてお
      ります。一方で資金調達コストの増加や為替変動幅の拡大については引き続き注視してまいります。
     (3)  気候変動に係るリスク

       地球規模の気候変動に係るリスクが、中長期的な将来のものではなく、今そこにある危機として認識されるよう
      になってきました。昨今の異常気象がもたらすビジネス上の損失は、個別企業によっては事業継続上無視できない
      レベルに達しており、日々の経営判断においても気候変動に係るリスクを意識することが必要になってきたと認識
      しております。
       こうした状況を踏まえ、当社はTCFD                    (気候関連財務情報開示タスクフォース                    : Task   Force   on  Climate-
      related    Financial     Disclosures)       の枠組みに準拠したPDCA体制を構築し、気候変動に係るリスクに対応してい
      く所存です。その概要及び進捗については、「統合レポート2022」に記載を行う予定でおります。
     (4)  信用リスク

      ①  新型コロナウイルス感染症の影響
        新型コロナウイルス感染症に伴う経済活動の停滞等により、特にリースや貸付金等の信用リスクに影響がある
       と考えられます。そのため、当社の連結財務諸表を作成するにあたり、入手可能な情報に基づいて、顧客の財政
       状態及び資金繰りに与える影響とその回収可能性の見積りを行い、貸倒引当金を計上しております                                             。
        しかしながら、見積りに用いた仮定には不確実性があり、将来の新型コロナウイルス感染症の感染状況やその
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       経済環境への影響が大幅に変化した場合には、翌年度の連結財務諸表において、保有する営業債権に回収懸念が
       高まり追加の引当金が必要となる可能性があります。当社としては、営業債権に関する信用リスクの管理を実施
       し、  顧客の与信状況の定期的なモニタリングと期日及び残高の管理をするとともに、財政状態の悪化による回収
       懸念の早期把握や軽減を図っております。
      ②  通常の与信取引

        当社グループでは、リース事業やファイナンス事業等の与信を伴う各種事業を営んでおります。新規取引時
       は、顧客の信用状況のほか、リース取引についてはリース物件の将来中古価値等も勘案し、海外取引については
       カントリーリスクも含めて、厳格に審査を行っております。また、取引開始後は定期的に顧客の業況をチェック
       し、財務状況や市場動向の変化を把握できるように管理をするとともに、信用リスクの程度に応じて、担保・物
       件処分等による回収見込額及び貸倒実績率等を勘案した貸倒引当金の計上を行っております                                          。
        さらに、既存顧客ごとの信用状況や業界毎の市場動向を定期的に検証し、特定の企業や業種に与信残高が集中
       しないように、ポートフォリオ管理を行っております                         。
        しかしながら、リース事業やファイナンス事業は回収期間が中長期にわたることから、景気変動やその他の事
       由により延滞・倒産等不測の事態を蒙り、貸倒損失又は貸倒引当金繰入の負担が増加して当社グループの業績等
       に影響を及ぼす可能性はありますが、その場合においてもリース物件や担保資産の売却等で債権保全・回収の極
       大化に努めております          。
     (5)  流動性リスク

       当社グループは金融情勢の変動に対して柔軟に対処していくため、特定の資金調達先や調達方法に依存しないよ
      う留意しております。直接調達においては、社債、コマーシャル・ペーパーの発行等調達方法の多様化を図りつつ
      安定調達に注力し、間接調達においては、主要金融機関との良好な関係を維持しつつ幅広く多くの金融機関と取引
      を行っております        。
       直接調達については格付機関より短期債及び長期債の格付けを取得しておりますが、今後の業績の変動等により
      当社グループの格付けが見直された場合や、市場の混乱等により、市場において資金調達が困難となり、通常より
      も著しく不利な金利水準での資金調達を余儀なくされる場合は、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があ
      ります   。
       なお、金融環境の変化に対応した財務戦略を実施した結果、当連結会計年度末の現金及び預金は377億11百万円と
      なりました。また、複数の金融機関との間で締結しているコミットメントライン等契約の当連結会計年度末時点に
      おける未使用総額は3,003億23百万円となっております                         。
     (6)  金利変動リスク

       一般的にリース会社は、リース事業やファイナンス事業等の成約に伴い、対象物件の購入資金や貸付資金のた
      め、必要資金の多くを金融機関等から調達しております。このため、当社においても長・短借入金等を中心とする
      有利子負債比率が高くなっております。市場金利が急激に上昇した場合は、調達コストの増加につながり、当社グ
      ループの業績等に影響を及ぼす可能性がありますが、営業資産・負債の総合管理(ALM)を実施することにより
      金利変動リスクの低減に努めております                  。
     (7)  為替変動リスク

       当社グループでは、外貨建の案件を一部取り扱っており、為替相場の急激な変動により当社グループの業績等に
      影響を及ぼす可能性がありますが、基本方針である外貨建営業資産とバランスさせた外貨建調達を実行することで
      為替変動リスクの低減に努めております                  。
     (8)  残価変動リスク

       当社グループでは、中古価値が見込めるリース物件を対象にリース満了時の残存価値(以下、「残価」とい
      う。)を設定したオペレーティング・リースを展開しております。この取引では、リース満了時に返還された物件
      を、当初設定した残価を上回る価格で売却することにより利益を得る可能性を有する半面、売却価格が残価を下回
      る場合には損失が発生するリスクを有しております                        。
       そのため予想を上回る市場環境の変化や技術革新等によって、当該物件の処分価格が残価を下回った場合、当社
      グループの業績等に影響を及ぼす可能性がありますが、定期的なモニタリングの実施とリスク量の計測を行うと共
      に、物件の種類や満了時期を分散させることで残価変動リスクの低減に努めております                                        。
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     (9)  株価及び有価証券価格変動リスク

       当社グループでは、上場・非上場の株式及び債券を保有しております。これらの資産の価格は変動するものであ
      り、その価値は将来著しく下落する可能性があります。価格が著しく下落した場合、当社グループの業績等に影響
      を及ぼす可能性がありますが、これらの変動リスクの対処としては、当社グループが許容する範囲内に当該リスク
      量を収めるべくリスク管理を行っており、当社グループのリスクの管理低減に努めております                                           。
     (10)   不動産価格変動リスク

       当社グループでは、販売用不動産を保有しております。販売用不動産は、不動産時価が下落した場合、評価損が
      発生し、また売却時に売却損が発生する可能性があります。不動産担保ローンや建物リース、また不動産からの
      キャッシュ・フローを返済原資とするノンリコースローンにおいては、取引の対象となる不動産の価値が目減り
      し、当該取引の債権の与信が悪化する可能性があります。不動産価格の変動が当社グループの業績等に影響を及ぼ
      す可能性がありますが、当社グループでは、不動産関連与信の集中状況を確認しながら取引審査を厳格に行うと共
      に、その後の与信管理にも万全を期し、担保として設定されている不動産の再評価に注力し、健全な債権内容の維
      持に努めております         。
     (11)   海外投資のリスク

       当社グループでは、海外の企業に対する投融資を行なっております。これら投資先の経営状況の悪化、株式・債
      券市場の市況の悪化及び海外投資における国・地域固有の政治・経済・社会情勢の変動によるカントリーリスクの
      顕在化等による事業環境の変化が、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります                                          。
       これらのリスクの対処として、海外営業取引に関するカントリーリスクの管理制度を定めており、特定の国への
      リスクへの集中や過大なリスクの管理低減に努めております                            。
     (12)   NECグループとの関係

       当社グループは、日本電気株式会社(以下「NEC」といい、当連結会計年度末現在、当社株式のうち37.66%を
      直接保有する大株主)の持分法適用関連会社としてNECグループに属しており、当社グループにおけるNEC製
      品・サービスの取扱比率の高さから、NECの業績動向が当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性がありま
      す 。
       一方で当社グループは、NECグループ国内唯一の金融サービス会社として、官公庁や大企業、中小企業等の幅
      広い顧客層に対して、リース事業を中心とした各種ファイナンスサービスを提供することを主たる事業としており
      ます。「NECとの戦略的な連携」「幅広い金融ソリューション」「ICTに関する豊富な知見」をグループの
      「コアバリュー」と位置付けており、従来のリース・ファイナンス事業を強化拡大すると共に、様々な商材を組み
      合わせるアレンジ力の活用や社内外とのシナジー創出による顧客課題の解決提案など、「コアバリュー」の3つの
      強みを活かした当社ならではの「サービス」の確立に取り組んでおります                                  。
     (13)   設備投資の動向及びリース業界における競合

       当社グループが基軸として事業展開しているリース事業は、顧客が設備投資を行う際の資金調達手段の一つと
      なっております。従いまして、経済環境の急激な変化や顧客の経営状況の悪化等で設備投資需要が大幅に減少した
      場合、当社のリース事業の取扱高が減少し、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります                                              。
       また、リース業界では依然として多くのリース業を営む会社が存在しており、金融緩和による料率競争も激しさ
      を増し、厳しい競合状態にあります。こうした市場環境の下で、当社グループは中長期的な経営戦略に基づき、
      メーカー系リース会社としての特色を生かしつつ収益体質を一層強化し競合に対処する方針であります                                               。
     (14)   自然災害によるリスク

       当社グループは、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性がある地震及び台風等の自然災害や感染症の流行
      等に対し、費用対効果を検討の上、事業活動への影響を最小化するための対策を実施しております                                             。
     (15)   制度変更リスク

       当社グループは、現行の法律・税務・会計等の制度や基準に基づき、リース取引等の各種事業を行っておりま
      す。現行の制度や基準が将来大幅に変更された場合には、商品・サービスのメリット喪失や、規制対応へのコスト
      増加等により、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。こうしたリスクに対し、当社は既存の顧
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      客基盤を深耕すると共に新規顧客の開拓を行いながら、顧客の経営資源に関わるさまざまな課題に対して解決策を
      提供することで、収益性向上とリスクの低減に取り組んでまいります                                。
     (16)   重要情報漏えいリスク

       当社グループは、業務に関連して多数の機密情報や個人情報を保有しており、機密情報の漏えいが生じた場合に
      は、罰則・損害賠償による損失、業務停止処分、信用の低下及び風評の悪化等により、当社グループの業績等に影
      響を及ぼす可能性があります。これらのリスクへの対処として、当社グループでは情報セキュリティ教育やアクセ
      ス制御等の情報セキュリティ管理体制の整備を通じ、人的・物理的・技術的対策を講じております                                             。
     (17)   システムリスク

       当社グループでは、様々な情報システムを使用し業務を行っております。従業員の不適正な事務・事故・不正
      等、自然災害及びシステム障害等により情報漏えいや業務が中断するリスク等が想定されます                                           。
       情報システムに重大な障害が発生した場合には、営業関係業務を中心に支障をきたすとともに当社グループへの
      信頼が損なわれ、当社グループの業績等に影響が及ぶ可能性がありますが、こうしたリスクへの対処として、これ
      までに情報システム機器のコンピュータ専用ビルへの移転、高速専用回線用バックアップ回線装備、外部不正アク
      セス防止強化及びシステム障害に即座に対応するための専門要員配置等を行っており、今後とも一層の情報システ
      ム管理の整備・強化に努めてまいります                  。
     (18)   人材の育成・確保に関するリスク

       当社グループの事業を展開する上で必要な人材を育成または雇用できない場合や雇用している人材が退職した場
      合等、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります                             。
       当社グループとしては、事業展開上必要なノウハウの承継や新たな事業への取り組みの鍵は従業員であり、従業
      員の能力こそが会社にとっての大きな財産であると考え、採用活動の強化や計画的な教育・研修活動の強化に努め
      ております     。
     (19)   内部統制の構築等に係るリスク

       当社グループにおいて、財務報告にかかる内部統制が有効に機能しなかった場合、或いは想定外の問題が発生し
      た場合等の要因により、当社の内部統制部門または当社の会計監査人が当社の財務報告にかかる内部統制について
      重大な欠陥を指摘し、財務報告にかかる内部統制が有効でないと報告する可能性があります                                          。
       このような事態が発生した場合、当社の財務報告に関する投資家の信頼低下等に基づく、当社株価の下落等によ
      り、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性がありますが、当社グループでは、財務報告にかかる内部統制を
      構築し内部統制の有効性の確保と評価に努めております                          。
     (20)   コンプライアンスリスク

       当社グループは、業務を行うに際して、会社法、貸金業法、金融商品取引法、宅地建物取引業法、個人情報保護
      法及び独占禁止法等の法令等の適用及び規制当局の監督を受けております。また、海外においては現地の法令等の
      適用や規制当局の監督を受けております                  。
       これらについて違反が生じた場合には、罰則・契約解除・損害賠償による損失や、業務停止処分、登録・届出資
      格抹消、信用の低下、風評の悪化等により、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。当社グルー
      プでは、「NECキャピタルソリューショングループ行動規範」を定め、コンプライアンス教育や内部通報制度を
      通じて、法令等のみならず広く社会ルールの遵守徹底に努めております                                 。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概要
     ①報告セグメントの変更について
      当社グループは、2013年10月にグループビジョンを制定して以降、国内外においてビジネス領域の拡大を推進して
     まいりました。ビジネス領域の拡大を踏まえ、事業の実態をより正確に反映するべく、当連結会計年度の期首から主
     として以下の報告セグメント等の変更を行いました。
     ・「賃貸・割賦事業」は「リース事業」に変更し、従来「その他の事業」に区分されていたリースに関わ
        る損益項目を集約する。
     ・「インベストメント事業」として、従来の「リサ事業」及びリサ・パートナーズ以外の投資ビジネスを
        集約する。
      上記により、連結経営におけるセグメント別損益状況をより精緻に把握し、経営管理の更なる強化を図ってまいり
     ます。
     ②経営成績の状況

      当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食業、観光業を中心に厳しい
     状況が続きました。またサプライチェーンの混乱に伴う半導体不足は自動車産業の減産につながり産業界全体に広く
     影響を及ぼす結果となりました。加えて、2022年2月に勃発したウクライナ侵攻は、原油や穀物などの商品価格の高
     騰を招き、世界の中央銀行は利上げを含めた金融引き締め政策で対応に追われるなど、急激に先行きの不透明感が増
     す状況となりました。このようなグローバルな環境変化は、資源を持たず低金利政策を続けるわが国について、円へ
     の強力な売り圧力を招いており、急激な為替変動が及ぼす今後の影響が懸念されます。新型コロナウイルス感染症の
     行方とウクライナ情勢の動向を踏まえ、今後の経済活動の見通しについてはこれまで以上に注視していく必要がある
     と考えております。
      当社グループの属するリース業界においては、業界全体の2021年4月から2022年3月累計のリース取扱高は、前期
     比8.1%減の4兆2,186億円となっております。(出典:2022年5月30日付公表 公益社団法人リース事業協会「リー
     ス統計」)
      このような状況下において、当社リース事業の契約実行高は前期比10.8%減、成約高は同20.8%減となりました。
     契約実行高、成約高共に前年割れとなっておりますが、これは前期にコロナ禍におけるGIGAスクール案件特需があっ
     たことによるものであり、期初計画にも織り込み済みの水準であります。
      ファイナンス事業においては、主に短期の貸付である個別ファクタリングの減少により、契約実行高、成約高共に
     前期を下回る結果となりました。これは主に、顧客の売掛債権等の減少に伴い、ファクタリングの対象となる債権残
     高が減少したことや、大型案件の減少によるものであります。
      インベストメント事業においては、大型の営業投資有価証券の売却収益等を計上したことにより、売上高、営業利
     益共に前期を大幅に上回る結果となりました。
      その他の事業においては、ヘルスケアの賃料収入や太陽光売電収益、並びにPFI手数料収益の増加等により、通期
     での黒字転換を果たしました。
      経営成績においては、ファイナンス事業は前期比減収となるものの、リース事業、インベストメント事業を中心に
     伸長したことから売上高、売上総利益共に前期比増加となりました。与信関連費用の増加に伴い、販売費及び一般管
     理費は増加しましたが、売上総利益の増加により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益について
     はいずれも前期を上回る結果となりました。
      以上により、当連結会計年度の業績は、                   売上高2,499億7百万円           ( 前期比12.9%増       )、  営業利益104億47百万円           ( 同
     75.1%増    )、  経常利益114億22百万円           ( 同87.6%増     )、  親会社株主に帰属する当期純利益69億39百万円                      ( 同68.5%
     増 )となりました。
      なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適
     用しております。
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      セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。以下の前期比較については、前期の数値を変更後の報告
     セグメントの区分に組み替えた数値で比較しております。
     a.  リース事業

       売上高は、営業資産残高の増加に加え、大型の賃貸資産の売却があったこと等により、                                         前期比8.8%増       の 2,242億
      円 となり、営業利益は         前期比26億41百万円増加           し 71億20百万円      となりました。
     b.  ファイナンス事業

       売上高は、金利収益の減少等により                 前期比21.6%減       の 52億19百万円      となり、営業損益は貸倒引当金繰入額の計上
      等により、     前期比30億54百万円減少           し 6億55百万円の損失         となりました。
     c.  インベストメント事業

       売上高は、当期にファンドによる大型の営業投資有価証券の売却があったことから、                                        前期比140.6%増        の 163億66
      百万円   となり、営業利益は         前期比46億61百万円増加           し 53億95百万円      となりました。
     d.  その他の事業

       売上高は、ヘルスケア不動産の賃料収入や太陽光売電売上の増加等に加えて当期にヘルスケア不動産の売却が
      あったことにより、         前期比139.4%増        の 41億80百万円      となり、営業損益は         前期比3億4百万円増加           し 2億75百万円      と
      なりました。
     ③財政状態の状況

      当連結会計年度末における総資産は、                 前連結会計年度末に比べて270億36百万円減少                     し、  1兆306億17百万円         となり
     ました。主な要因としては、営業貸付金が168億87百万円、有形固定資産の賃貸資産が56億98百万円減少したことに
     よります。
      負債は、    前連結会計年度末に比べて348億91百万円減少                     し、  9,088億76百万円        となりました。主な要因としては、コ
     マーシャル・ペーパーが340億円減少したことによります。
      純資産は、     前連結会計年度末に比べて78億55百万円増加                     し、  1,217億40百万円        となりました。主な要因としては、
     利益剰余金が親会社株主に帰属する当期純利益等により56億2百万円、為替換算調整勘定が9億66百万円、その他有
     価証券評価差額金が8億65百万円増加したことによります。
     ④キャッシュ・フローの状況

      当社グループは、官公庁・自治体や大企業から中小企業までの幅広い顧客層に対して、主としてリース、割賦及び
     企業融資等のファイナンスサービスを提供している他、ファクタリング、決済・回収代行及び債権流動化等のサービ
     スについても行っており、割賦債権、リース債権及びリース投資資産並びに営業貸付金等の営業債権を保有しており
     ます。また、営業投資有価証券、有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券及び組合出資金であり、純投資目的
     及び営業推進目的で保有しています。さらにこれらに加えて、外貨建ての海外投融資に取り組む他、当社グループの
     一部の連結子会社では、自己勘定やファンドを通じて、企業(株式)、貸付債権及び不動産を対象に投融資を行って
     おります    。
      当社グループの資金調達は営業資産との整合を基本としており、営業資産等の増減にあわせて資金調達を行ってい
     ます。具体的には、市場の状況を踏まえ、長期と短期や直接と間接等のバランスを図りつつ、金融機関からの借入れ
     を中心に、社債やコマーシャル・ペーパーの発行並びに債権流動化といった様々な方法で資金調達をしております                                                    。
      また、当社グループの主たる営業資産は、リースや割賦取引を中心とした固定金利の資産でありますが、資金調達
     は主に変動金利での借入を中心に行っているため、営業資産及び負債の総合管理(ALM)により、金利変動リスク
     及び流動性リスクの低減に努めております。その一環として、現在及び将来の獲得利鞘が変動するリスクをヘッジす
     るために金利スワップ取引を利用しています                    。
      なお、外貨建の営業資産の為替変動リスクについては、外貨建資産・調達の残高を両建てとする取引を行う他、通
     貨スワップ取引を用いてヘッジしております                    。
      資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)に対しては、営業資産のキャッシュ・
     フローと営業負債のキャッシュ・フローの対応関係を適切に維持することのほか、資金調達手段の多様化への取組み
     や適正な水準の手許流動性を維持することなどによりリスクの低減を図っております。なお、金融環境の変化に対応
     した財務戦略を実施した結果、当連結会計年度末の現金及び預金は377億11百万円となりました。また、複数の金融
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     機関との間で締結しているコミットメントライン等契約の当連結会計年度末時点における未使用総額は3,003億23百
     万円となっております          。
       当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、                                 374億67百万円       となりました。各キャッ

      シュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
     (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       当連結会計年度における営業活動の結果によって                       得られた資金は468億15百万円              (前期は    287億70百万円の支出          )
      となりました。これは主に営業貸付金の減少額                      174億7百万円       及び賃貸料等前受金の増加額              145億87百万円       があった
      ことによります。
     (投資活動によるキャッシュ・フロー)

       当連結会計年度における投資活動の結果によって                       使用した資金は5億1百万円              (前期は    66億99百万円の支出         )と
      なりました。これは主に投資有価証券の償還による収入                          108億74百万円       があったものの、投資有価証券の取得による
      支出  124億49百万円       があったことによります。
     (財務活動によるキャッシュ・フロー)

       当連結会計年度における財務活動の結果によって                       使用した資金は469億32百万円              (前期は    309億56百万円の収入          )
      となりました。これは主に長期借入れによる収入                       1,032億98百万円        があったものの、長期借入金の返済による支出
      1,029億9百万円        及びコマーシャル・ペーパーの減少額                 340億円    があったことによります。
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     (2)  特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく貸付金(営業貸付金)の状況
       「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(1999年5月19日                               大蔵省令第57号)に基づく、当社の貸付金(営
      業貸付金)の状況は次のとおりであります。
      ①貸付金の種別残高内訳

                                                 2022年3月31日       現在
                                                   平均約定金利
        貸付種別           件数(件)       構成割合(%)         残高(百万円)        構成割合(%)
                                                     (%)
    消費者向
     無担保(住宅向を除く)                  ―        ―         ―        ―         ―
     有担保(住宅向を除く)                  ―        ―         ―        ―         ―
     住宅向                  ―        ―         ―        ―         ―
         計              ―        ―         ―        ―         ―
    事業者向
         計            4,435        100.00        193,829         100.00          2.04
         合計             4,435        100.00        193,829         100.00          2.04
      ②資金調達内訳

                                                 2022年3月31日       現在
          借入先等                残高(百万円)                  平均調達金利(%)
                                   429,109                     0.53
    金融機関等からの借入
                                   332,370                     0.12
    その他
                                   326,000                     0.11
           社債・CP
                                   824,479                     0.36
           合計
                                    97,863
    自己資本                                                     ―
                                     3,776
           資本金・出資額                                              ―
      ③業種別貸付金残高内訳

                                                 2022年3月31日       現在
           業種別             先数(件)         構成割合(%)          残高(百万円)          構成割合(%)
                             4        0.92         2,110          1.09
    農業、林業、漁業、鉱業
    建設業                        15         3.46         5,049          2.60
                             87        20.09         51,707          26.66
    製造業
                             23         5.31         16,018           8.26
    電気、ガス、熱供給、水道業
                             20         4.62         5,785          2.99
    情報通信業
                             15         3.46         5,856          3.02
    運輸業
                             48        11.09         11,508           5.94
    卸売・小売業
                             31         7.16         23,454          12.10
    金融・保険業
                             52        12.01         32,806          16.93
    不動産業
                             18         4.16         2,046          1.06
    飲食店、宿泊業
                             4        0.92         3,098          1.60
    医療、福祉
                             5        1.15         1,972          1.02
    教育、学習支援業
                            110         25.42         31,977          16.50
    サービス業
    個人                        ―          ―          ―          ―
                             1        0.23          437         0.23
    その他
           合計                 433        100.00         193,829          100.00
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      ④担保別貸付金残高内訳
                                                 2022年3月31日       現在
         受入担保の種類                  残高(百万円)                   構成割合(%)
                                      491                   0.25
    有価証券
                                      491                   0.25
           うち株式
                                     8,906                    4.59
    債権
           うち預金                         1,224                    0.63
                                      202                   0.10
    商品
                                    38,518                    19.87
    不動産
                                      ―                   ―
    財団
                                    11,714                    6.04
    その他
            計                        59,832                    30.85
                                     4,641                    2.39
    保証
                                   129,354                    66.76
    無担保
                                   193,829                    100.00
           合計
      ⑤期間別貸付金残高内訳

                                                 2022年3月31日       現在
           期間別             件数(件)         構成割合(%)          残高(百万円)          構成割合(%)
                           3,176          71.61         72,483          37.40
    1年以下
                            851         19.19         74,476          38.41
    1年超     5年以下
                            329         7.42         29,245          15.09
    5年超     10年以下
                             41         0.92                   4.43
    10年超      15年以下
                                              8,579
                             38         0.86         9,045          4.67
    15年超      20年以下
    20年超      25年以下
                             ―          ―          ―          ―
    25年超                        ―          ―          ―          ―
                           4,435         100.00         193,829          100.00
           合計
                 一件当たり平均期間                                      21.33月
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     (3)  営業取引の状況
       当連結会計年度の期首より、報告セグメントを「賃貸・割賦事業」「ファイナンス事業」「リサ事業」及び「そ
      の他の事業」から、「リース事業」「ファイナンス事業」「インベストメント事業」及び「その他の事業」に変更
      しております。
       前連結会計年度の数値については、変更後の報告セグメントの区分により組み替えて作成したものを記載してお
      ります。
      ①契約実行高

       当連結会計年度における契約実行高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。なお、契約実行高は提
      出会社の取引が大半を占めているため、提出会社の状況について記載しております。
                              前事業年度                当事業年度
                           (自    2020年4月1日             (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
          セグメントの名称
                          契約実行高                契約実行高
                                   前期比(%)                前期比(%)
                           (百万円)                (百万円)
           ファイナンス・リース                  205,136         3.6       180,214       △12.1
           オペレーティング・リース                   18,388       △5.7         13,207       △28.2

     リース事業
           割賦                   18,760       △23.7         16,760       △10.7
           リース事業計                  242,285         0.1       210,182       △13.3

    ファイナンス事業                         362,393       △24.3         321,068       △11.4

    その他の事業                          5,350       21.6         2,703      △49.5

             合計                 610,030       △15.9         533,954       △12.5

    (注)リース事業については、当事業年度に取得した資産の購入金額を表示しております。
      ②営業資産残高

       当連結会計年度における営業資産残高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                         前連結会計年度                   当連結会計年度
        セグメントの名称
                       期末残高          構成比         期末残高          構成比
                       (百万円)          (%)        (百万円)          (%)
         リース事業                  622,658         64.9          619,961         65.7
        ファイナンス事業                   240,578         25.1          220,954         23.4

       インベストメント事業                     78,995         8.2          83,528         8.9

         その他の事業                   16,843         1.8          18,964         2.0

           合計                959,075         100.0          943,408         100.0

    (注)1.当連結会計年度よりその他の事業の営業資産残高に太陽光発電設備を含めております。
       2.当連結会計年度におけるインベストメント事業の営業資産残高の内訳は、営業貸付金が                                         16,540百万円      、買
       取債権が    8,010百万円      、営業投資有価証券が          21,183百万円      、販売用不動産が        14,156百万円      、投資有価証券が
       23,637百万円となっております。
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      ③営業実績
       連結会計年度における営業実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       前連結会計年度(自            2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
                  売上高        売上原価        差引利益        資金原価        売上総利益
      セグメントの名称
                  (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
       リース事業             206,097        189,805         16,291         2,100        14,190
      ファイナンス事業               6,659          29       6,629        1,199        5,430

     インベストメント事業                6,801        1,205        5,596         413       5,183

       その他の事業              1,746         616       1,130          73       1,056

         調整             △48        △14        △33         -       △33

         合計           221,255        191,641         29,614         3,786        25,827

       当連結会計年度(自            2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

                  売上高        売上原価        差引利益        資金原価        売上総利益
      セグメントの名称
                  (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
       リース事業             224,200        205,194         19,006         2,435        16,570
      ファイナンス事業               5,219         130       5,089         947       4,142

     インベストメント事業                16,366         6,374        9,991         421       9,570

       その他の事業              4,180        2,601        1,578         126       1,451

         調整             △58        △25        △33         -       △33

         合計           249,907        214,275         35,632         3,931        31,701

     (注)    1.セグメントの区分は、主な営業取引の種類により区分しております。
        2.各セグメントの主要品目は以下のとおりであります。
         ①リース事業
           情報通信機器、事務用機器及びその他各種設備機器等のリース・レンタル・割賦販売
           リースに関連する物品売買、満了・中途解約に伴う物件売却及びリース機器の保守サービス等
         ②ファイナンス事業
           金銭の貸付、ファクタリング及び配当収益の収受を目的とする有価証券投資等
         ③インベストメント事業
           有価証券の売却益の収受を目的とするベンチャー企業向け投資等
           株式会社リサ・パートナーズが行っているアセット、不動産及びアドバイザリーの各ビジネス
         ④その他の事業
           エネルギー・観光・農業・ヘルスケアを領域とする新事業、PFI・PPP事業及びその他各種サービス等
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     (4)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
      経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
     なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります                                          。
     ①重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

      当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお
     ります。この連結財務諸表の作成にあたって、基本となる重要な事項は、「第5                                       経理の状況       1  連結財務諸表等 
     (1)  連結財務諸表        注記事項      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。
     なお、当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準で連結財務諸表
     を作成しております。IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針です。
      当社グループの連結財務諸表に関して、認識している重要な見積りを伴う会計方針は以下のとおりです。
      貸倒引当金

       当社は、官公庁・自治体等や大企業から中小企業までの幅広い顧客層に対して、主としてリース、割賦及び企業
      融資等の営業取引を行っており、これらの営業債権の回収は、景気変動やその他の事由により延滞や倒産等が生じ
      た場合、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。そのため当社の営業債権である割賦債権、
      リース債権及びリース投資資産、賃貸料等未収入金並びに営業貸付金等については、顧客の契約不履行によっても
      たらされる信用リスクに晒されており、重要な会計上の見積りを必要とします。
       当社の営業債権に関する信用リスクの管理にあたっては、社内管理規程に沿って顧客毎の状況を定期的にモニタ
      リングし、期日及び残高を管理するとともに、財政状態の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
      す。取組時において個別案件毎の与信審査、与信限度額、与信情報管理、内部格付及び成約条件の設定を行ってお
      りますが、途上の与信管理で与信不安情報等を入手した際は与信ランクの変更をしております。
       当社は、「第5         経理の状況       1  連結財務諸表等         (1)  連結財務諸表        注記事項      (重要な会計上の見積り)
      1.貸倒引当金」に記載のとおり、営業債権の貸倒損失に備えるため、顧客の信用リスクの度合いに応じて債務者区
      分を決定し、債務者区分に基づき債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に分類しております。貸倒引
      当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については保全による回収見込
      額に加え債務者の財政状態及び経営成績を考慮して個別に回収可能性を検討することにより、回収不能見込額を計
      上しております。
       債務者区分の判定は、予め定めている債務者区分別引当基準に基づき、延滞情報を含む返済状況及び顧客の財務
      指標等の定量的要因並びに将来の業績見通し等の定性的要因に関連する情報を勘案して行っており、また、債務者
      区分の判定には、新型コロナウイルス感染症に伴う経済活動の停滞等が顧客の財政状態及び資金繰りに与える影響
      並びにその回復可能性の見積りに関する判断が含まれております。
       当社は、当連結会計年度末時点で入手可能な情報に基づき、貸倒引当金を計上しておりますが、保有する営業債
      権の回収期間が中長期にわたることから、経済及びその他の事象または状況の変化や新型コロナウイルス感染症の
      影響の長期化に伴う顧客の経営成績・財政状態の悪化により、顧客の延滞・倒産等の不測の事態を被り、翌連結会
      計年度に追加の引当金の計上が必要となってくる可能性があります。
     ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

     a.  当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
       当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高2,499億7百万円(前期比12.9%増)、営業利益104億47百
      万円(同75.1%増)、経常利益114億22百万円(同87.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益69億39百万円(同
      68.5%増)となりました。売上高、売上総利益は、リース事業、インベストメント事業に加え、その他の事業も伸
      長したことから共に前期比増加となりました。与信関連費用の増加に伴い、販売費及び一般管理費は増加しました
      が、売上総利益の増加により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益についてはいずれも前期を
      上回る結果となりました           。
       以上により、「中期計画2020」で掲げた2022年3月期の当初計数目標(親会社株主に帰属する当期純利益55億
      円)、並びに第3四半期決算発表時に公表した上方修正値(同65億円)について、目標を達成いたしました                                                 。
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       「中期計画2020」は、新型コロナウイルス感染症拡大という、前例のない状況と対峙しながら事業に取り組むス
      タートとなりました。「中期計画2020」の2年目という観点から当連結会計年度を振り返ると、初年度に引き続
      き、withコロナ&afterコロナにおいて新たなニーズを捉えながら、CSV経営実現に向けた歩みを着実に進めるこ
      とができたと認識しております。
       「中期計画2020」では「コア領域の拡充」と「新事業の収益化」を目標に掲げています                                        。
       「コア領域の拡充」においては、強みを活かした当社らしいサービスの進化に向けて、大きく3つの観点から取
      り組みを進めております           。
       第一は「ベンダーとの新たなサービスの確立」です。当連結会計年度においては、2020年11月に買収した米国の
      NEC  Financial     Services,     LLCへの役員派遣を行い、北米における新たな事業機会獲得に向けた態勢を強化しまし
      た。国内では、NECグループ連携強化による協業パートナーとのサービスモデルを創出すると共に、外資系ICTベ
      ンダーとの取引の拡充・拡大を実現しました。これらの取り組みや強固な顧客基盤を活用した営業活動により、
      GIGAスクール特需の一巡した当期末においても、前期末とほぼ同水準の営業資産残高を維持することが出来まし
      た 。
       第二は「成長分野における専門事業の加速」です。高収益・高採算確保を重視したアセットの積み上げを図ると
      共に、インベストメント事業においてリサ・パートナーズは企業投資案件の早期EXIT・不動産売却により高収益を
      実現しました。同じくインベストメント事業に区分したベンチャー企業向け投資についても大型のIPO                                                EXITを実現
      すると共に、今後の更なる収益機会拡大に向け、新ファンドの組成を行いました。
       第三は「顧客基盤の拡充と営業企画・推進機能の活用」です。全社横断的な役割を担う営業推進本部の機能強化
      により、基盤顧客の深耕、社内連携・協業活動促進による収益機会共創を推進すると共に、デジタルアセット分野
      におけるプラットフォーム企業への出資参画など、新たな収益機会の創出を実現しました。
       「新事業の収益化」においては、非金融を含む当社ならではの新事業の収益化に向けて、取り組みを進めており
      ます。当社が新事業として取り組みを進めている4つの領域(エネルギー、観光、農業、ヘルスケア)について、
      金融サービス周辺で着実に収益を獲得すると共に、ノウハウやプレゼンスを向上し、地域活性化につながる当社な
      らではのサービスの実現を目指しています。
       当連結会計年度における取り組みとして、エネルギー領域では、従来から取り組んでいる太陽光、バイオマス、
      水力分野などへの取り組みを継続すると共に、前期に開始したPPA(電力販売契約)サービスの取り組み拡大を実現
      しました。観光領域では、民都機構や地域金融機関と連携して「アセットリノベーションファンド」を組成、築20
      年以上の建造物のリノベーション等を対象とした投資を実行するなど、地域経済活性化に向けた取り組みを継続推
      進しております。農業領域では、米の生産、加工、販売を主事業としている株式会社みらい共創ファーム秋田にお
      いて、秋田の気候風土に沿った米と畑作の複合農業への取り組みに加え、鹿児島でのミニトマト栽培の継続、及び
      2019年の姫路市との連携協定に基づき、冷凍野菜の国産化による食料自給率の向上等を目指しシラサギファームの
      設立を行いました。しかしながら、観光・農業領域においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、収
      益貢献は限定的となりました。一方で、ヘルスケア領域ではヘルスケア施設のリート向けウェアハウジング事業の
      取組みを着実に進展することで収益拡大を実現し、その他事業の黒字転換に貢献しました。
       当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、日銀の異次元金融緩和政策が挙げられます。この影

      響により、銀行をはじめとする金融機関の競合が激化し、国内のリース市場にも影響を与えていると考えておりま
      す。また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国内外の経済の停滞や混乱は、国内設備投資の減少やリース市場
      へのマイナス影響にもつながる可能性があるものと想定されます。加えて、2022年2月に勃発したロシアによるウ
      クライナ侵攻は、商品価格の高騰や為替変動幅の拡大など、当社事業に影響を与える要因となりうるものと考えて
      おります。
       当社グループの当連結会計年度における資本の財源及び資金の流動性について、営業活動によるキャッシュ・フ

      ロー、投資活動によるキャッシュ・フロー共に、問題ない状態と考えております。外貨調達に関しては年度末にか
      けてFRBの金融政策の変更もあり、今後の動向を注視する必要があると考えておりますが、当社の外貨建てアセット
      については、変動金利アセットとなっていることから、米国金利が上昇したとしてもその損益影響は軽微でありま
      す。一方で、円貨調達においては、日銀の金融緩和政策の継続に伴い、会計年度を通じて安定した調達を行うこと
      ができました。
       なお、当連結会計年度においては、特筆すべき資本的支出はありません。
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     b.  セグメントごとの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
       セグメントごとの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりであります                                           。
      リース事業

       リース事業の営業状況におきましては、リース業界全体の国内リース取扱高は前期比8.1%減少となり、当社グ
      ループにおいても契約実行高及び成約高は前期比で減少しました。これは、前期にあったGIGAスクール(小中学校
      向け端末配備事業)の需要が一巡した影響であり、期初から想定していたものとなります。なおこの水準は、前々
      期のWindows10の更新、前期のGIGAスクール案件などの特需のなかった2018年3月期、2019年3月期に比較すると、
      着実に伸長している実績値であり、営業活動の実態はプラス成長であると考えています。こうした営業活動の成果
      により、年度末の営業資産残高を維持すると共に、資産売却などを加えて、リース事業の売上高は前期比8.8%増、
      売上総利益は同16.8%増、営業利益は同59.0%増と前年を大幅に上回ることができました。なお、来期以降の見通
      しは、Windows10の更新やGIGAスクール案件のような特需を想定できないことから、大幅な資産の積み上げは難しい
      状況ではありますが、当社ならではの強みを活かし、5G対応やコロナ禍における民間のICT需要、デジタル庁創設
      に伴う官公庁自治体のICT化推進の需要等を着実に取り込むことで、安定的な成長を実現していきたいと考えており
      ます  。
      ファイナンス事業

       ファイナンス事業においては、短期の貸付である個別ファクタリングの減少により、契約実行高、成約高共に前
      期を下回る結果となりました。これは主に、顧客の売掛債権等の減少に伴いファクタリングの対象となる債権残高
      が減少したことや、大型案件のボリューム減少によるものであります。このような営業状況から営業資産残高は減
      少し、売上総利益は前年割れとなりました。加えて、ファイナンス事業においては第4四半期において追加で大型
      の引当を計上したことにより、通期の営業損益は赤字となりました。与信関連費用の状況が落ち着けば営業損益は
      黒字化すると想定していますが、来期以降の見通しは、リース事業のような差別化が難しいなか、厳しい事業環境
      が継続するものと考えております。このような状況を踏まえ、コロナ禍における手元資金確保に向けた需要増など
      を取り込むべく諸施策を講じながら、収益性を重視した事業活動を推進してまいります                                        。
      インベストメント事業

       インベストメント事業においては、リサ・パートナーズにおいて大型の営業投資有価証券の売却等を計上したこ
      と、加えてベンチャー企業向け投資についても大型のIPO                           EXITを実現し、売上高、営業利益共に前年を大幅に上回
      る結果となりました。来期以降の見通しは、2021年度に前倒しで取り込んだリサ・パートナーズの不動産収益等が
      あることから、2022年度にその反動は織り込まざるを得ない状況ではあるものの、既に投資した案件のバリュー
      アップ及び回収最大化、インカムゲインの獲得など多様な収益の組み合わせにより、利益の最大化を図っていく予
      定です。なお、当社グループが株式会社リサ・パートナーズを連結対象としてから当連結会計年度で11年が経過
      し、暖簾の償却も完了いたしました。株式会社リサ・パートナーズは、リスク管理を強化しながら資産の入れ替え
      を進めた結果、毎期安定的に期首計画を達成する高い収益力を確保できるようになっております                                            。
      その他の事業

       その他の事業においては、ヘルスケアの賃料収入や太陽光売電収益、並びにPFI手数料収益の増加等により、通期
      での黒字転換を実現しました。エネルギー、ヘルスケア領域については、引き続き安定的な収益確保が可能と考え
      ていますが、観光、農業領域においてはコロナ禍の影響を大きく受け、収益化に向けては厳しい状況が続いていま
      す。足元のオミクロン株の感染拡大などもあり、来期以降の見通しについても慎重に見極める必要があると考えて
      おります    。
     c.  目標とする経営指標の達成状況等

       経営方針・経営戦略等又は経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標として、当社は「中期計画
      2020」において、連結ROAを公表しております。これはアセットビジネスを中心とした当社のビジネス特性から、中
      計3ヶ年における収益性の向上を測るうえで適切な指標であると判断したためであります。当連結会計年度の連結
      ROAは1.2%(連結経常利益÷連結営業資産残高平残)であり、これは前年差+0.5%、「中期計画2020」において最
      終年度(2023年3月期)の目標とした1.3%に迫る結果となりました。現状取り組みを進めている各種施策の着実な
      遂行を通して、中計最終年度の連結ROA目標を達成できるよう努力していく所存であります                                         。
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     d.  気候変動への対応について
       事業等のリスクにおいても記載した通り、地球規模の気候変動に係るリスクが、中長期的な将来のものではな
      く、今そこにある危機として認識されるようになってきました。工場等の製造設備を持たない当社にとって、気候
      変動への対応は自社の環境負荷軽減活動以上に、事業活動を通した環境負荷軽減活動が重要になってくると考えて
      おります。当社はこれまでも「リースは循環型産業である」という考え方のもと、各種取り組みを進めてまいりま
      したが、こうした状況を踏まえ、TCFDの枠組みに準拠したPDCA体制を構築し、気候変動に係るリスクに対
      応していく所存です         。
     e.  今後の見通し

       2022年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に加え、ウクライナ情勢の動向による影響を受けるものと
      想定されます。新型コロナウイルス感染症については、変異株による国内外の感染再拡大が懸念されるなど、先行
      きに対する不透明感は残るものの、ワクチン接種の進展や「ニューノーマル」に向けたICTインフラの整備等によ
      り、徐々にwithコロナ、afterコロナへの適応が出来つつあると考えられます。一方で、2022年2月に勃発したロシ
      アのウクライナ侵攻は、原油や穀物などの商品価格の高騰を招き、世界の中央銀行は利上げを含めた金融引き締め
      政策で対応を図っています。このようなグローバルな環境変化は、資源を持たず低金利政策を続けるわが国につい
      て、円への強力な売り圧力を招いており、わが国の金融政策の変更がない場合、今後も円安基調は継続するものと
      想定されます      。
       こうした新たな状況を踏まえながら、当社は2020年7月に公表した「中期計画2020」の方針に沿って、2022年度
      の事業展開を行ってまいります。2020年1月下旬以降、全世界に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、ビ
      ジネスや日常生活の在り方に大きな影響を与え、且つ、今後もその影響は継続していくものと想定されます。既存
      ルールの破壊や既成概念のパラダイムシフトによって社会全体に不可逆的な変化が起きるなか、当社の事業活動に
      おいては、様々なリスクが想定される一方、新たな社会価値を創出する機会とすることも可能と考えております。
      例えば、非接触、非対面、三密回避など、withコロナ、afterコロナにおける社会課題の解決には、NECグループ
      の金融サービス会社として当社がこれまでに蓄積してきたノウハウが、大きな力を発揮できるものと考えておりま
      す。当社はwithコロナ、afterコロナの事業環境を前提に「中期計画2020」で掲げた「金融とICTで社会の変革を先
      導していく企業」を目指し、社会課題の解決を図りながら着実な成長を実現してまいります                                          。
       上記方針のもと、2023年3月期の通期連結業績予想は、リース事業の持続的な成長と新事業の収益化を図るもの
      の、インベストメント事業における収益計上の前倒しにより、経常利益は当期比3.7%減の110億円、親会社株主に
      帰属する当期純利益は当期比6.3%減の65億円といたしました。2023年3月期については前期比減の計画となります
      が、中期計画2020で掲げた3か年累計の利益計画については、当初目標を達成するものとなっております                                                。
       また、配当予想につきましては、安定配当の維持を基本方針とする当社の配当政策を前提に、上記利益予想を踏
      まえ、当期と同様の1株当たり年間74円の配当(うち中間配当37円)を実施する予想としております                                              。
       なお、以上の文中における業績見通し等の将来に関する記述は、当社が当連結会計年度末現在入手している情報
      及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
      あります    。
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    4  【経営上の重要な契約等】
     締結年月       契約の名称          相手先           契約の概要               期間

                                             当初契約
                                              2003年4月1日~
                              「NEC」表示及び標章の使用                2004年3月31日
            「NEC」標章
                              許諾の対価として日本電気株式               現行契約
     2003年3月               日本電気株式会社
                              会社に使用料を支払うもので                2008年11月30日~
            等使用許諾契約
                              す。                2009年12月31日
                                               以降1年毎の自動更
                                               新
    5  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1  【賃貸資産】

     (1)  設備投資等の概要
       当連結会計年度における賃貸資産設備投資(無形固定資産を含む)の内訳は、次のとおりであります。
                    区分                       取得価額(百万円)
              オペレーティング・リース資産                                      13,589

       当連結会計年度において、賃貸取引の終了等により売却・除却した資産の内訳は、次のとおりであります。

                    区分                       帳簿価額(百万円)
              オペレーティング・リース資産                                      8,612

     (2)  主要な設備の状況

       当社グループにおける賃貸資産の内訳は、次のとおりであります。
                    区分                       帳簿価額(百万円)
              オペレーティング・リース資産                                      56,555

     (3)  設備の新設、除却等の計画

       重要な設備の新設・除却等の計画はありません。なお、取引先との契約等に基づき、オペレーティング・リース
      に係る資産の取得及び除却等を随時行っております。
    2  【その他の営業資産】

     (1)  設備投資等の概要
       当社グループにおける当連結会計年度のその他の営業資産設備投資の内訳は、次のとおりであります。
                    区分                       取得価額(百万円)
              太陽光発電事業等に係る資産                                       203

       当連結会計年度において、事業の終了等により売却・除却した資産はありません。

     (2)  主要な設備の状況

       当社グループにおけるその他の営業資産の内訳は、次のとおりであります。
                    区分                       帳簿価額(百万円)
              太陽光発電事業等に係る資産                                      5,502

     (3)  設備の新設、除却等の計画

       重要な設備の新設・除却等の計画はありません。
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    3  【社用資産】
     (1)  設備投資等の概要
       当連結会計年度における社用資産の設備投資は、主にソフトウエアの新設・拡充等の15億23百万円であります。
     (2)  主要な設備の状況

       当社グループにおける主要な設備の状況は次のとおりであります。
                                                 2022年3月31日       現在
                                    帳簿価額(百万円)
      事業所名                設備の                                従業員数
             セグメントの名称
                                       ソフト      土地
      (所在地)                 内容                                (人)
                            建物     器具備品                  合計
                                       ウエア     (面積㎡)
              リース事業
    本社等
                                               ―          641
             ファイナンス事業
                      事務所       201      93    2,513           2,807
                                              (―)          (77)
    (東京都港区等)
              その他の事業
     (注)    1.上記には、本社及び全国各地29か所の支店、営業所を含んでおります。
        2.上記事務所はすべて賃借しており、その賃借料は年間768百万円であります。
        3.従業員は、就業人員数を表示しており、臨時雇用者数は年間の平均人員数を(                                       )内に外数で記載しており
          ます。
        4.上記の他、連結会社以外から賃借している社用資産は次のとおりであります。
                                       年間リース料        リース契約残高

             名称             契約種類
                                        (百万円)         (百万円)
             社用車       オペレーティング・リース契約                        18         50
     (3)  設備の新設、除却等の計画

       重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                          86,000,000

                計                         86,000,000

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所名又は
        種類        発行数(株)          発行数(株)                          内容
                                 登録認可金融商品取引業協会名
              ( 2022年3月31日       )  (2022年6月29日)
                                     東京証券取引所
                                                  単元株式数
      普通株式           21,533,400          21,533,400      市場第一部(事業年度末現在)
                                                   100株
                                   プライム市場(提出日現在)
        計          21,533,400          21,533,400            ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
       該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                 (千株)       (千株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
      2005年2月9日
                   3,300      21,533       2,735       3,776       4,106       4,648
        (注)
     (注)   有償一般募集(ブックビルディング方式)
        発行価格      2,200円      引受価額      2,073.5円       発行価額      1,658円      資本組入額       829円
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2022年3月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              ―     16     22     174      81     42   23,248     23,583        ―
    (人)
    所有株式数
              ―   18,098      2,717    135,909      10,311       96   48,131     215,262       7,200
    (単元)
    所有株式数
              ―    8.407     1.262     63.136      4.789     0.044     22.359     100.00        ―
    の割合(%)
     (注)    自己株式541株は、「個人その他」に5単元及び「単元未満株式の状況」に41株を含めて記載しております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2022年3月31日       現在
                                                     発行済株式
                                                    (自己株式を
                                              所有株式数       除く。)の
           氏名又は名称                       住所
                                              (千株)      総数に対する
                                                     所有株式数
                                                     の割合(%)
    日本電気株式会社                    東京都港区芝5丁目7-1                        8,110       37.66
    三井住友ファイナンス&リース株式会社                    東京都千代田区丸の内1丁目3-2                        5,380       24.98

    日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                        東京都港区浜松町2丁目11-3                        1,097        5.09
    (信託口)
                        PALISADES     WEST   6300,BEE     CAVE   ROAD
    DFA  INTL   SMALL   CAP  VALUE   PORTFOLIO
                        BUILDING     ONE  AUSTIN    TX  78746   US           232       1.08
    (常任代理人 シティバンク、エヌ・エ
    イ東京支店)
                        (東京都新宿区新宿6丁目27-30) 
    住友生命保険相互会社                    東京都中央区築地7丁目18-24                         200       0.92
    三井住友信託銀行株式会社                    東京都千代田区丸の内1丁目4-1                         172       0.80

    株式会社日本カストディ銀行                    東京都中央区晴海1丁目8-12                         160       0.74

    三井住友海上火災保険株式会社                    東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地                         140       0.65

                        PLUMTREE     COURT,    25  SHOE   LANE,   LONDON
    GOLDMAN    SACHS   INTERNATIONAL
                        EC4A   4AU,   U.  K.                   94      0.43
    (常任代理人 ゴールドマン・サックス
    証券株式会社)
                        (東京都港区六本木6丁目10-1)
    SMBC日興証券株式会社                    東京都千代田区丸の内3丁目3-1                          92      0.42
             計                    ―              15,680        72.82

    (注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の所有株式のすべてが信託業務に係
      る株式であります。
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               2022年3月31日       現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                     ―           ―              ―

    議決権制限株式(自己株式等)                     ―           ―              ―

    議決権制限株式(その他)                     ―           ―              ―

                      (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                                ─              ―
                     普通株式        500
                     普通株式     21,525,700
    完全議決権株式(その他)                                 215,257            ―
                     普通株式       7,200

    単元未満株式                                ―              ―
    発行済株式総数                     21,533,400          ―              ―

    総株主の議決権                     ―            215,257            ―

     (注)    「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式41株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2022年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                           総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                           所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
    (自己保有株式)
                 東京都港区港南二丁目15
    NECキャピタル
                                  500     ―         500      0.00
                 番3号
    ソリューション株式会社
          計             ―            500     ―         500      0.00
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】         会社法第155条第3号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

                区分                   株式数(株)            価額の総額(百万円)
    取締役会(2021年6月29日)での決議状況
                                        27,600                59
    (取得期間2021年6月30日~2021年6月30日)
    当事業年度前における取得自己株式                                      ―              ―
    当事業年度における取得自己株式                                    27,600                59
    残存決議株式の総数及び価額の総額                                      ―              ―
    当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                      ―              ―
    当期間における取得自己株式                                      ―              ―
    提出日現在の未行使割合(%)                                      ―              ―
     (注)1.    当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの取締役会決議により取
         得した株式数は含めておりません。
       2.自己株式の取得方法は、東京証券取引所の                     自己株式立会外買付取引           (ToSTNeT-3)による取得であります。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                   当期間

            区分
                                処分価額の総額                  処分価額の総額
                        株式数(株)                  株式数(株)
                                  (百万円)                  (百万円)
    引き受ける者の募集を行った
                            23,032           50         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、会社分割
                              ―         ―         ―         ―
    に係る移転を行った取得自己株式
    その他(譲渡制限付株式報酬による自
                            4,568           9         ―         ―
    己株式の処分)
    保有自己株式数                         541      ―            541      ―
     (注)    当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式数は含めておりません。
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    3  【配当政策】

     当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「会社法第459条第1項各号
    に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる。」こと、
    また「剰余金の配当としての期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登
    録株式質権者に対し、これを行うことができる。」旨を定款に定めております。
     配当は安定配当の維持を基本方針とし、事業の見通し、配当性向などを勘案して決定します。
     当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり年間                                74円  の配当(うち中間配当          32円  )を実施すること
    に決定しました。
     内部留保資金につきましては、今後の当社成長戦略に資することで企業価値向上を第一の目的として有効に活用して
    まいります。
     なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                          配当金の総額             1株当たり配当額

            決議年月日
                           (百万円)                (円)
        2021年10月28日
                                  689               32
        取締役会決議
        2022年5月24日
                                  904               42
        取締役会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、「お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー」という
        グループビジョンを制定し、事業を通して社会課題を解決する「CSV経営(Creating                                       Shared    Value=共通価値
        の創造)」の実現に向けて取り組んでおります。CSV経営を実現することがすなわち、当社の持続的成長を可
        能ならしめ、企業価値の最大化につなげるものと位置付けております。
         CSV経営実現に向け、株主をはじめ、地域社会、取引先、従業員といった各種のステークホルダーの視点に
        立ち、対話を重ねながら、中長期的観点で経営を監視・監督し、経営の機構改革に取り組んでおります。
       NECグループにおける当社の位置づけ

         当社グループは、NECグループの金融サービス会社であります。金融業としてのビジネスリスクを負って
        いることから、それに応じたリスク管理インフラを整備し、優秀な金融分野の人材を確保、金融ビジネスにふ
        さわしい企業文化を育成することで独自性を高めてまいります。
      ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

      a.企業統治の体制の概要
        当社は株主総会のほか、会社法上の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。ま
       た執行役員制度(取締役会及び監査役がこれを監督・監視するという経営管理体制)を導入し、意思決定の一層
       の迅速化及び取締役会の監督・監視機能の強化を図っております。
       <取締役会・取締役>







        当社の取締役は9名であり、このうち5名は社外取締役であります。取締役会は月1回の定時開催のほか、必
       要に応じて臨時に開催し、法令、定款等で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締
       役の業務執行の状況を監督しております。また、事業年度ごとの経営責任の明確化をはかるため、取締役の任期
       を1年としております。
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       <経営会議>
        経営会議は、社長及び社長が指名する者で構成され、経営方針及び経営戦略等の経営に係る重要事項の審議を
       行っております。
       <執行役員>

        当社の執行役員は13名で、業務執行の責任の明確化及びその意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導
       入しております。また、個々の業務執行が適正かつ効率的に行われるよう、指揮命令系統、権限・責任、各会議
       及び委員会の機能・位置付け等を各種規程により明確化しております。
       <監査役会・監査役>

        当社の監査役は4名で、そのうち3名は社外監査役であります。監査役会は四半期毎に開催するほか、必要に
       応じて臨時に開催し、監査計画に基づく監査の実施状況や経営情報につき意見交換をしております。また、監査
       役は、取締役会をはじめ、経営会議や社内の重要会議に出席するほか、代表取締役社長との間で月1回会合をも
       ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換するととも
       に、取締役及び従業員から業務執行について、直接聴取を行っております。
       <内部監査>

        内部監査部門として監査部を設置し、業務活動の全般に関する方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効
       性、法令や社内規程等の遵守状況等について内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行って
       おります。また、監査部は内部統制の整備及び運用に関する助言及び運用状況の評価を行っております。
       <会計監査人>

        会計監査人には、有限責任             あずさ監査法人を選任し、会社法第436条第2項、第444条第4項並びに金融商品
       取引法第193条の2第1項に基づく監査及び四半期レビューを受けるべく契約を締結しております。また、当該
       監査及び四半期レビューに加え、金融商品取引法第193条の2第2項に基づく内部統制報告書及び統合レポート
       のための英文財務諸表についても併せて監査を受ける旨の契約を締結しております。
      b.現状の体制を採用している理由

        社外監査役を含めた監査役による業務執行に対する監査体制と、社外取締役を含む取締役会において経営判断
       の客観性を確保することにより、経営の監督・監視機能を十分に果たすことができると考えております。
      ③  企業統治に関するその他の事項

      a.内部統制システムの整備の状況等
        当社は、取締役会の決議に基づき次のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めておりま
       す。この基本方針に基づき、当社は、内部統制システムの整備を、代表取締役社長の指導の下、取締役及び従業
       員が一丸となって実行し、かつ、不断の見直しによってその改善を図り、もって、適法かつ効率的な企業体制を
       整備しております。
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        1.当社グループの取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

         (a)  当社グループ(当社及び当社子会社を合わせたものをいいます。以下、同じ。)は、法令及び定款等社
           内規程の遵守の確保を目的としてNECキャピタルソリューショングループ行動規範を制定し、すべて
           の当社取締役、従業員及び重要な子会社の取締役並びに従業員は、日常の業務遂行においてNECキャ
           ピタルソリューショングループ行動規範に定めた事項を遵守します。
         (b)  当社グループは、金融商品取引法等に基づき、財務報告に係る内部統制システムを整備するとともに、
           日常的にモニタリングを行い体制の維持・改善を図り、財務報告の信頼性の確保をはじめ、業務の有効
           性・効率性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全に努めます。
         (c)  当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するととも
           に、これら反社会的勢力に対しては、外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対
           応します。
         (d)  コンプライアンスを企業風土として全社的かつ永続的に定着させるため、当社取締役は、自ら率先して
           不断の研鑽、垂範、指導を行います。
         (e)  当社グループの取締役及び従業員に対して、NECキャピタルソリューショングループ行動規範の周知
           徹底のための教育研修活動を定期的に行います。
         (f)  当社監査部は、当社グループにおける法令及び定款等社内規程の遵守状況に関する内部監査及び子会社
           監査を行い、監査結果を適宜、当社代表取締役社長及び当社監査役に報告します。
         (g)  当社グループにおける法令及び定款等社内規程違反行為の未然防止の徹底を図るとともに、当該違反行
           為の早期発見に努め、また、当該違反行為を発見した場合の報告体制として、自浄作用の維持・強化を
           図るため、社外専門家を窓口とする内部通報制度を設け、報告者の匿名性保持、関係者以外への報告情
           報の不開示、報告に基づく調査・確認・措置、再発防止策の徹底、報告者への報復行為の禁止等の措置
           を講じます。また、当社グループにおける内部通報制度に基づく通報の状況は、適宜、当社代表取締役
           社長及び当社監査役並びに取締役会に報告します。
         (h)  当社監査役は、企業集団における業務の適正性の確保のため、子会社の監査役等と意見交換を行い、連
           携を図ります。
         (i)  内部統制委員会を設置し、当社グループにおいて、会社法及び金融商品取引法で要求されている内部統
           制システムの構築、推進、維持、強化を行うとともに、コンプライアンス全般及びその他の内部統制に
           関する対策を協議します。
         (j)  当社と当社の主要取引先であるNECグループに属する会社との取引が法令、会計規則、その他社会規
           範に照らし不適切なものとならないよう徹底します。
        2.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

         (a)  情報セキュリティに関する規程を定め、情報セキュリティの責任体制を明確化し、情報セキュリティの
           維持・向上のための施策を継続的に行います。
         (b)  株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録等重要な会議に係る書類及び当社取締役の職務の執
           行に係る各種の文書、帳票類等については、法令及び社内規程に従い適切に作成、保存、管理、廃棄を
           行います。
         (c)  情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO27001」の認証を取得し、当社における
           情報資産の機密性、完全性、可用性を確保・維持します。
        3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

         (a)  当社は、当社グループの不測の事態発生時のリスクを回避、極小化するため、各種のリスクを想定、分
           類した形でリスク管理に関する規程を整備し、リスク発生時の迅速かつ適切な情報伝達と指揮命令系統
           の確立等、リスクマネジメントの徹底を行う危機管理体制を整備します。
         (b)  当社の各部門は、担当業務及び主管する子会社に関するリスクの把握に努め、具体的な対応方針及び対
           策を決定し、適切にリスク管理を実施します。
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         (c)  当社は、リスク管理の強化を多角的に図るため、リスクマネジメント委員会を設置し、当社グループの
           事業に影響を及ぼす可能性のある各種のリスクに関する対策を協議し、全社的なリスクマネジメントを
           実施します。
         (d)  定期的に当社グループの与信及びリスクポートフォリオ並びに主要な取引先の状況を、リスクマネジメ
           ント委員会及び取締役会において報告します。
         (e)  当社は、経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営
           会議において十分な審議を行うほか、取締役会において報告します。
        4.当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

         (a)  当社は、執行役員制度を導入し、当社取締役としての監督機能と執行役員としての執行機能の明確化及
           び各々の意思決定の迅速化を図ります。
         (b)  当社は、職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、執行役員・部門長等の指揮命令系統、職務権限・
           責任を明確に規定するとともに、取締役会、経営会議等の各会議の機能・位置付け、委員会の機能・位
           置付け等を明確に規定し、経営を適正かつ効率的に行うための体制を整備・強化します。
         (c)  当社グループにおいて統一的な経営を図るため、当社グループの中期計画を策定し、子会社を主管する
           各部門が定期的に当社代表取締役との間で子会社の目標・計画の進捗等について協議します。
         (d)  当社グループ間ファイナンスを活用し、子会社の資金調達の効率化を図ります。
        5.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

         (a)  グループ会社の管理に関する規程を定め、子会社を主管する各部門が子会社の事業運営に関する重要事
           項について、子会社の取締役及び従業員との間で緊密に連絡をとり協議します。また、重要な子会社に
           ついては、定期的に当該子会社取締役により当該子会社の状況を当社代表取締役へ報告します。
         (b)  グループ会社の管理に関する規程において、災害の発生その他経営上の重要事項については、当社に報
           告する体制を整備します。
        6.当社監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

         (a)  当社は、当社監査役の職務を補助する人員を設置します。
         (b)  当社監査役を補助する人員、業務、体制等の具体的な内容については、当社監査役との適正な意思疎通
           に基づき検討します。
        7.当社監査役の職務を補助すべき従業員の当社取締役からの独立性に関する事項

         (a)  当社監査役の職務を補助すべき従業員の人事(異動・評価・懲戒等)については、監査役の事前の同意
           を必要とします。
         (b)  当社監査役より監査業務に必要な指示・命令を受けた従業員は、当該指示・命令に関して当社代表取締
           役社長等の指揮命令を受けません。
        8.当社監査役を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

           上記6.7.に加え、当社監査役の職務を補助する人員は専任とし、当社監査役の指示が迅速かつ適切
          に実行されるよう体制を整えます。
        9.当社監査役に報告をするための体制

         (a)  当社取締役及び従業員が当社監査役に報告をするための体制
          ・当社取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて速やかに必要な報
           告を文書または口頭をもって行います。
          ・当社監査役としての職務を適切に遂行するため、取締役会、経営会議、内部統制委員会、リスクマネジ
           メント委員会を含む会社のあらゆる会議への出席を可能とします。
          ・当社監査部が、内部通報制度の運用状況について、適宜、当社監査役に報告します。
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         (b)  子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするた
           めの体制
          ・当社監査部が、子会社の法令及び定款等社内規程の遵守状況を適宜、当社監査役に報告します。
          ・当社監査部が、当社グループに適用される内部通報制度の運用状況について、適宜、当社監査役に報告し
           ます。
        10.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

          制
           当社グループに適用される内部通報制度において、内部通報者及び監査役へ報告を行った者に対する不
          利な取扱いを禁止します。
        11.当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について

          生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
           監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設け、社内規程によ
          り費用等の処理について定めます。
        12.その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

         (a)  当社監査役は、監査役としての職務を適切に遂行するため、当社代表取締役社長との間で定期的な意見
           交換を行います。
         (b)  当社監査役は、会計監査人及び監査部との間で定期的な意見交換を行います。
      b.責任限定契約の内容の概要

       当社と業務執行取締役等以外の取締役及び常勤監査役以外の監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、
      同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
      は、会社法第427条第1項、第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認め
      られるのは、当該業務執行取締役等以外の取締役または常勤監査役以外の監査役が責任の原因となった職務の遂行
      について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
      c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

       当社は、保険会社との間において、当社及び当社の子会社(会社法上の子会社又は子会社に該当していた法人)
      の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、被保険者が当社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を
      含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償することを
      目的とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料については、当社が全額負担しております。
       当社は、上記の保険契約により被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、一定額に至らな
      い損害を填補の対象としない免責額の定め及び損害の一部を被保険者自身の負担とする旨の定めを設けておりま
      す。
      d.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

       当社グループの経営に資する適切な人材の選定を行うという方針のもと、独立社外取締役を含む社外取締役が過
      半数を占め、取締役会の諮問機関と位置付ける指名・報酬委員会を設置し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会に
      おいて、経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補者の指名を行うこととしております。
       取締役会を構成するメンバーには、当社グループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、当社グ
      ループビジョンに共感する人物が就任すべきとの考えから、経験、知識、専門性等に加え、全体としての多様性も
      踏まえて選任候補者を検討しております。
       また、迅速な意思決定を行うため、取締役会の員数を10名以内とする旨を定款に定めるとともに、透明性、客観
      性を確保するため複数の独立社外取締役を指名するものとしております。
       さらに、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、東京証券取引所が定める基準に加え、その高い見識と豊富
      な知見で経営に貢献いただける方か否かを、監査役候補者の選定にあたっては、財務・会計・法務に関する知識を
      有する者を選任するよう検討しております。
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      e.  取締役会の実効性についての分析・評価及び取締役会における充実した議論の確保
       当社は、取締役会の機能向上のため、取締役会において毎年1回、取締役会の実効性について分析・評価を行っ
      ております。2022年1月に全取締役および監査役を対象に、外部機関に委託してアンケートを実施しました。ま
      た、   アンケート結果に基づき、取締役会事務局が独立社外取締役へ個別にインタビューを実施し、各取締役から
      意見が出されました。これらの結果を踏まえた上で、全取締役および監査役を構成員とする「経営懇談会」におい
      て以下の視点に基づいて意見聴取を行い、分析・議論・評価を行いました                                  。
        1.   取締役会による経営の監督
        2.   適切な役員構成
        3.   取締役会による経営の戦略的な方向付け
        4.   取締役会における充実した議論の確保
        2022年3月期における取締役会については、充分な実効性が確保されているとの評価をいたしました                                              。
        上記1「取締役会による経営の監督」・上記2「適切な役員構成」の視点においては、独立社外役員の増員お
      よび取締役の多様性の確保により、経営の監督機能が強化されたと評価しました。また、上記3「取締役会による
      経営の戦略的な方向付け」・上記4「取締役会における充実した議論の確保」の視点においては、当社がこれまで
      取り組んできた取締役会付議議案の論点の明確化や積極的な背景説明、重要な経営課題につき自由な意見交換を行
      うための経営懇談会の開催に加え、戦略を意識した議題設定により、取締役会での審議の充実化をはかることがで
      きたと評価しました         。
       当社グループの事業領域が拡大・多様化する中で、各取締役の当社の様々なビジネスに対する理解をさらに深
      め、今後も中長期的な企業価値の向上のため、引き続き取締役会の実効性の向上に努めてまいります。
      f.剰余金の配当等の決定機関

       当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める
      事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款
      に定めております。
      g.当社定款の規定

       当社は、取締役は10名以内とする旨、また、取締役の選任決議に関し、議決権を行使することができる株主の議
      決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投
      票によらない旨、さらに取締役の解任決議に関し、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する
      株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
       さらに、当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議
      決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に 
      あたる多数をもって行う旨を定款に定めております。
      h.自己の株式の取得の決定機関

       当社は、自己の株式の取得について機動的な対応を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締
      役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
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     (2)  【役員の状況】
    ①  役員一覧
    男性    11 名 女性      2 名 (役員のうち女性の比率               15.3  %)
                                                      所有株式数
      役職名        氏名       生年月日                 略歴              任期
                                                       (株)
                           1987年4月      日本電気㈱      入社
                           2008年4月      同社 流通・サービスソリューション事業
                                 本部サービス業ソリューション事業部統括
                                 マネージャー
                           2009年10月      同社 流通・サービス・交通営業本部サー
                                 ビス営業統括マネージャー
    代表取締役社長       菅 沼 正 明        1963年6月28日      生                          (注)1      ―
                           2010年10月      同社 新事業推進本部統括マネージャー
                           2011年7月      同社 新事業推進本部長
                           2014年4月      同社 執行役員
                           2022年4月      当社 シニアオフィサー
                           2022年6月      当社    代表取締役社長(現任)
                           1986年4月      日本電気㈱      入社
                           2015年4月      同社    九州支社長
                           2017年4月      同社    関西支社長
     代表取締役
            永 井 克 紀        1963年5月28日      生                          (注)1     2,045
     執行役員常務
                           2019年4月      当社    取締役執行役員常務付主幹
                           2020年4月      当社    執行役員常務
                           2020年6月      当社    代表取締役、執行役員常務(現任)
                           1988年4月      日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行) 
                                 入行
                           2008年3月      同行 新事業・技術投資グループ次長
                           2009年6月      同行 企業投資グループ次長
                           2012年6   月  同行 中国支店次長
                           2014年4月      当社 執行役員常務付兼㈱リサ・パート
      取締役
                                 ナーズ取締役
            新 井  貴       1963年6月26日      生                          (注)1     1,296
     執行役員常務
                           2016年4月      当社 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取
                                 締役執行役員
                           2017年4月      当社 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取
                                 締役常務執行役員
                           2021年6月      当社    取締役、執行役員
                           2022年4月      当社    取締役、執行役員常務(現任)
                           1986年4月      日本電気㈱ 入社
                           2006年4月      同社 経営企画部統括マネージャー
                           2007年4月      同社 経営企画部長代理
                           2012年4月      同社 経営企画本部長代理
                           2014年4月      同社 経営企画本部長
      取締役
            木 崎 雅 満        1963年5月1日      生  2014年6月      当社 社外監査役                  (注)1      ―
     執行役員常務
                           2016年6月      当社 社外監査役辞任
                           2017年4月      NECネッツエスアイ㈱ 取締役執行役員
                           2017年6月      同社 執行役員
                           2022年4月      当社 執行役員
                           2022年6月      当社 取締役、執行役員常務(現任)
                           1980年4月      三菱商事㈱      入社
                           1991年4月      マッキンゼー・アンド・カンパニー・イン
                                 ク   入社
            名   和   高   司           2001年6月      同社    ディレクター
      取締役             1957年6月8日      生                          (注)1      ―
                           2010年6月      一橋大学大学院        国際企業戦略研究科          教
                                 授(現任)
                           2011年6月      当社    社外取締役(現任)
                           1984年4月      ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社
                           2002年4月      同社 ネットワークサービスビジネスカン
                                 パニー人事部統括部長
                           2006年4月      同社 人材開発部統括部長
                           2008年2月      同社 ダイバーシティ開発部統括部長
                           2014年4月      ソニー希望㈱・ソニー光㈱(特例子会
                                 社) 代表取締役
      取締役      萩 原 貴 子        1961年3月12日      生                          (注)1      ―
                           2014年4月      独立行政法人国立女性教育会館外部評価委
                                 員(現任)
                           2015年2月      ㈱グリーンハウス取締役・Chief             Health
                                 Officer
                           2020年7月      ㈱DDD 代表取締役(現任)
                                 当社    社外取締役(現任)
                           2021年6月
                                 43/137



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                                                      所有株式数
      役職名        氏名       生年月日                 略歴              任期
                                                       (株)
                           1999年4月      弁護士登録、太陽法律事務所(現ポールヘ
                                 イスティングス法律事務所) 入所
                           2005年10月      ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱(出
                                 向)
                           2006年5月      日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
      取締役      山 神 麻 子        1970年1月1日      生                          (注)1      ―
                           2012年7月      名取法律事務所(現ⅠTN法律事務所)パー
                                 トナー(現任)
                           2016年1月      日本弁護士連合会国際室長
                           2021年6月      当社    社外取締役(現任)
                           2005年3月      日本電気㈱      入社
                           2013年4月      同社 経営企画本部関連企業部シニアマ
                                 ネージャー
                           2014年4月      同社 経営企画本部コーポレートアライア
                                 ンス部プロジェクトディレクター
                           2017年4月      同社 コーポレートアライアンス本部プロ
                                 ジェクトディレクター
            大 久 保 智 史
      取締役             1969年1月7日      生                          (注)1      ―
                           2018年4月      同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部
                                 関連企業部長
                           2018年6月      当社    社外監査役
                           2020年6月      当社 社外取締役(現任)
                           2022年4月      日本電気㈱ 経営企画部門経営企画部上席
                                 プロフェッショナル兼関連企業室長(現
                                 任)
                           1993年4月      日本電気㈱      入社
                           2015年4月      同社 エンタープライズ企画本部長代理
                           2016年4月      同社 営業企画本部長代理
                           2017年4月      同社 社会公共企画本部長代理
      取締役      永 井 孝 典        1970年9月17日      生                          (注)1      ―
                           2019年4月      同社 社会公共企画本部長
                           2020年6月      当社    社外取締役(現任)
                           2022年4月      日本電気㈱ 社会公共事業支援部門長(現
                                 任)
                           1982年4月      日本電気㈱      入社
                           2008年7月      同社 社会インフラソリューション企画本
                                 部経理部長
                           2012年6月      NECエンジニアリング㈱取締役執行役員
     常勤監査役       音 田  亘       1958年12月4日      生                          (注)2     1,300
                           2015年6月      同社 執行役員
                           2017年4月      NECプラットフォームズ㈱経理部主席事
                                 業主幹
                           2017年6月      当社    社外監査役(現任)
                           1984年4月      ㈱日本リース(現三井住友ファイナンス&
                                 リース㈱) 入社
                           2004年8月      当社 カスタマービジネス推進部担当部長
                           2012年4月      当社 エリア法人営業本部東日本営業部長
                           2013年4月      当社 エリア法人営業本部長
     常勤監査役       小 泉 吉 之        1961年9月27日      生                          (注)3      ―
                           2016年4月      当社 執行役員兼エリア法人営業本部長
                           2017年4月      当社 執行役員兼事業法人営業本部長
                           2020年4月      当社 執行役員
                           2022年4月      当社 主幹
                           2022年6月      当社 監査役(現任)
                           1989年4月      日本電気㈱      入社
                           2011年10月      同社 経理部計画室シニアエキスパート
                           2014年5月      同社 エンタープライズ企画本部経理部シ
                                 ニアエキスパート
      監査役      二 瓶 俊 哉        1965年6月11日      生                          (注)4      ─
                           2018年4月      同社 エンタープライズ企画本部経理部長
                           2019年6月      当社    社外監査役(現任)
                           2022年4月      日本電気㈱ エンタープライズ企画統括部
                                 経理グループディレクター(現任)
                            1993年4月
                                 日本電気㈱      入社
                            2015年10月
                                 同社 財務部シニアエキスパート
                           2018年12月      同社 財務部シニアマネージャー
                           2019年2月      同社 財務部CCC改革推進室長
      監査役      南 治 孝 司        1970年12月25日      生                          (注)5      ―
                           2020年6月      当社    社外監査役(現任)
                           2022年4月      日本電気㈱      経理財務部門CFOオフィス
                                 長(現任)
                            計                           4,641
    (注)   1.  2022年6月28日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

      2.  2021年6月29日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
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      3.  2022年6月28日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま                                                 で
      4.  2019年6月24日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
      5.  2020年6月22日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
      6.  取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役大久保智史氏及び取締役永井孝典氏は社外
        取締役であります。
      7.  監査役音田亘氏、監査役二瓶俊哉氏及び監査役南治孝司氏は社外監査役であります。
      8.  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
        上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在13名の執行役員が在任しております。
      9.  取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏及び取締役山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立
        役員であります。
    ②  社外役員の状況

      a.  社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
      1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
        当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります                          。
        社外取締役の大久保智史氏・永井孝典氏、社外監査役の二瓶俊哉氏・南治孝司氏については、その他の関係会
       社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。当社と日本電気株式会社との間は、リース物件の仕
       入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接
       利害関係を有するものではありません                 。
        社外取締役の名和高司氏については、一橋大学大学院の教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズ
       の代表取締役社長を兼任しております。当社と株式会社ジェネシスパートナーズとの間には、業務委託の取引関
       係がありましたが、既に取引は終了しております                       。
        社外取締役の萩原貴子氏については、株式会社DDDの代表取締役を兼任しております。当社と株式会社DD
       Dとの間には特別な関係はありません                 。
        社外取締役の山神麻子氏については、ITN法律事務所のパートナーを兼任しております。当社とITN法律
       事務所との間には特別な関係はありません                   。
        社外監査役の音田亘氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常
       勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。同氏は、当社の株式1,300株を所有しております                                              。
        なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届
       け出ております       。
      2.当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

        当該社外役員はそれぞれ当社グループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、当社グループビ
       ジョンに共感する人物であり、当社の経営及び企業統治に対して取締役会等で社外の客観的見地から発言および
       質問をするなど妥当性・適正性を確保するための活動を行っております                                 。
      3.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等

        社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任する
       こととしております。さらに、社外取締役のうち数名は、当社グループ及び主要株主との間に利害関係を有して
       おらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております                                              。
      4.社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方

        当社が社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地
       から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行うことであります                                        。
        社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づく職務遂行及び監査体制強化であります                                              。
      5.社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連

        携並びに内部統制部門との関係
        社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております                                                。
        非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び
       会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております                                      。
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     (3)  【監査の状況】

      ①  監査役監査の状況
        当社の監査役会は、監査役4名であり、うち社外監査役が3名となります。各監査役の経歴等および当事業年
       度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
                                                   監査役会出席率
          役職名         氏名                 経歴等
                        日本電気株式会社等において、長年にわたり経理部門
         常勤監査役                                           100%
                 音田  亘       の業務に従事しており、財務及び会計に関する高度な
         (社外)                                          (9/9回)
                        専門的知識を有しております。
                        長年金融機関に在籍し、当社の営業部門執行役員常務
                                                    100%
         常勤監査役        村井 克行       を務めるなど、企業経営全般において高い見識と豊富
                                                   (9/9回)
                        な経験を有しております。
                        日本電気株式会社において、長年にわたり経理部門の
        非常勤監査役                                            100%
                 二瓶 俊哉       業務に従事しており、財務及び会計に関する高度な専
         (社外)                                          (9/9回)
                        門的知識を有しております。
                        日本電気株式会社において、長年にわたり経理・財務
        非常勤監査役                                            100%
                 南治 孝司       部門の業務に従事しており、財務及び会計に関する高
         (社外)                                          (9/9回)
                        度な専門的知識を有しております。
        監査役会は、四半期に一回開催される他、必要に応じて随時開催されます。監査役会においては、監査報告の

       作成、監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関
       する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査
       人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
        監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行うとともに、監査結
       果の報告や必要な提言を行っております。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他、主に常勤監査
       役が、経営会議、PDCA会議、内部統制委員会及びリスクマネジメント委員会等の重要会議に出席し、経営課
       題への対処状況及び各種事業リスクやコンプライアンス問題への対応等について適法性・妥当性の検証を行いま
       した。
        各常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、重要書類の閲覧、各部門・営業拠点へ
       の往査及び執行役員との情報連絡会の実施により業務執行状況や内部統制システムの整備・運用状況の聴取を行
       い、代表取締役社長と経営課題について定期的に意見交換を行っております。また、子会社については、子会社
       の取締役及び監査役等と意見交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
        四半期ごとに開催する三様監査情報連絡会では、会計監査人から会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統
       制監査に関する監査報告を受け、同時に監査部の内部監査報告も共有し意見交換を行う等、会計監査人、内部監
       査部門との相互連携を図っております。
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      ②  内部監査の状況
        当社における内部監査については、監査部(人員13名)を設置し、年度毎の内部監査計画に基づき、当該年度
       の重点項目及び業務活動の全般に関し方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令等及び社内規程等の
       遵守状況等について内部監査を実施し、業務の改善に向けて具体的な助言・勧告を行っております。また、内部
       監査部門である監査部は、内部監査結果について代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、監査役に対
       して、   都度及び四半期毎の三様監査で              、内部監査結果を報告し、意見交換を行うほか、                       毎月、   内部通報制度の運
       用状況を報告する等、監査役との相互連携を図っております。
      ③  会計監査の状況

      a.当該監査法人の名称
       有限責任     あずさ監査法人
      b.継続監査期間

        2009年3月期以降の14年間
      c.業務を執行した公認会計士

       貞廣 篤典氏
       髙橋    善盛氏
      d.監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制

       当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者7名、その他6名であります。な
      お、継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。
       監査証明の審査体制については、監査チームから独立した審査員による審査が義務付けられております。審査は
      リスク程度等により体系づけられており、監査契約の受嘱や監査計画から年度を通じて審査員が関与している他、
      重要な虚偽表示の疑義がある場合は、リスク対応手続の妥当性等の視点からの審査も義務付けられております。さ
      らに審査員審査状況の監視や重要な監査上の判断等のため、上級審査会を設置しております。
      e.監査法人の選定方針と理由

       監査法人としての職業倫理及び法令遵守の態勢、独立性を保持する態勢、監査関連業務に関するローテーション
      ルールの徹底及び専門性の保有・確保等の管理態勢が整備されており、株主・投資家に対して負っている責務を認
      識し、適正な監査業務を遂行することが期待できること、及び当社との間に利害関係がないことを選定の方針とし
      ております。
      f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

       当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本公認会計士
      協会品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の審査結果の確認を行うとともに、独立性確保、専門性維持、
      ローテーションルール徹底等の監査法人の管理体制、当社監査チームの職務遂行状況及び監査報酬評価等につい
      て、年間のコミュニケーションを通じて確認しており、最終的には監査役会で定めた「会計監査人の解任または不
      再任の決定の方針」への該非を毎年1回評価し、監査役会で決議しております。
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      ④  監査報酬の内容等
      a.監査公認会計士等に対する報酬
                     前連結会計年度                     当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社               113            2          116            7
       連結子会社                33           -           33           -

         計             146            2          150            7

        当社における非監査業務の内容は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である社
      債発行に係るコンフォートレターの作成を委託し、対価を支払っております。
      b.  監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)

                     前連結会計年度                     当連結会計年度
        区 分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社               -           -           -           2
       連結子会社                14           8          13           16

         計              14           8          13           18

      c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

       金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      d.  監査報酬の決定方針

       該当事項はありませんが、監査工数等を勘案した上で決定しております。
      e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

       監査役会は、会計監査人及び関係部署からの聴取及び資料収集を通じて、当事業年度における会計監査人の会計
      監査計画の適切性・妥当性、職務遂行状況及び前事業年度との差異並びに報酬等の前提となる見積りの算出根拠・
      内容等を検証した結果、妥当であると考え、会社法第399条第1項の同意をしております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び
       株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとすることとし
       ております。
        2012年6月26日開催の第42期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(うち社外取締
       役分は年額80百万円以内)、監査役の報酬限度額を年額80百万円以内とする決議を行っております。当該決議時
       の取締役は8名(うち社外取締役は4名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)です。
        また、2021年6月29日開催の第51期定時株主総会において、当該報酬の範囲内で、当社取締役(社外取締役を
       除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入し、付与する株式数及び額を年21,000株以内及び年額31百
       万円以内とする決議を行っております。当該決議時の取締役は9名(うち社外取締役5名)です。
        取締役の報酬等については、株主総会で決議した報酬限度額内において、2012年度より導入した役員報酬制度
       にもとづき、指名・報酬委員会が審議をしております。当社の指名・報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で
       構成し、議長は委員の互選により選任しております。また、取締役の個別の評価及び報酬額に関しては、指名・
       報酬委員会が審議し、取締役会より一任を受けた代表取締役社長に対し答申した後、代表取締役社長は答申に基
       づき決定をしております。
        また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべ
       く、報酬の内容及び決定手続きの両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
        監査役の報酬等については、株主総会で決定した報酬限度額内において、監査役の協議により決定しておりま
       す。
       [任意の指名・報酬委員会の開催及び活動]

         当社は、2012年1月30日開催の取締役会決議により、取締役会の諮問委員会として報酬委員会を設置し、
        2018年11月28日開催の取締役会において、役員候補者の指名に関する事項を同委員会の審議に追加し、任意の
        指名・報酬委員会としております               。
         2021年度における開催および活動状況は次のとおりです。
         ⅰ . 2021年度第一回(2021年5月19日付)

            第51期定時株主総会に提出する役員選任案および取締役への譲渡制限付株式の導入に関する審議
         ⅱ . 2021年度第二回(2021年5月28日付)
            2021年度取締役の報酬に関する審議
         ⅲ . 2021年度第三回(2021年9月29日付)
            取締役のスキルマトリックスに関する討議
         ⅳ . 2021年度第四回(2021年9月29日付)
            取締役の個人KPIの進捗状況および評価の報告
         ⅴ . 2021年度第五回(2022年2月25日付)
            2022年度役員人事に関する討議
         ⅵ . 2021年度第六回(2022年3月30日付)
            2022年度役員人事に関する討議
       [役員報酬の決定に関する方針と報酬制度]

       1.報酬の基本方針
         当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の強化の為、業績向上へのインセンティブとし
        て機能することを基本として報酬制度設計を行っております                            。
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       2.報酬構成と報酬水準の決定
         当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。報酬水準については、株主総会で決定
        した報酬限度額内において、客観性、適正性及び公平性を確保するため、第三者である報酬コンサルタントや
        外部調査機関による同業界・同規模に類する企業の報酬水準やベンチマーク結果を参考にしつつ、会社の経営
        状況を踏まえて報酬構成及び水準を決定しております                         。
       3.報酬の構成

         業務執行取締役        業務執行の役割を担う取締役の報酬は、監督機能に対する監督報酬及び執行機能に対する
         の報酬        執行報酬(内訳として、基本報酬、業績報酬及び株式報酬)により構成することを取締役
                 会決議により決定しております。各報酬の内容は以下のとおりです。
                 監督報酬      取締役会の構成員としての執行取締役及び執行役員の業務執行の監督、監視
                      及び意思決定の職務執行に対する対価であり、役位別に固定報酬として設定
                      しております。
                 執行報酬      業務執行取締役としての職務執行に対する対価であり、①基本報酬、②業績
                      報酬及び③株式報酬により構成しております。
                      ①基本報酬は年額の固定額とし役位、職責等に応じて定めており、業績、他
                       社水準、社会情勢等を勘案して適宜見直しを図るものとしております。
                      ②業績報酬は連結当期純利益を指標とした基準額及び個人ごとに設定したKPI
                       に対する達成度合いに応じて0~200%の範囲で変動するものとしておりま
                       す。
                      ③株式報酬は譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ
                       ンセンティブの付与と株主の皆様との価値共有をより一層進めることを目
                       的に一定の時期に付与いたします。その内容は、当社の指名・報酬委員会
                       への諮問等、客観性、透明性を担保した手続きを経て株主総会にてご承認
                       をいただいた範囲内で、付与の都度、取締役会において決議いたします。
         社外取締役の報        監督機能を担う社外取締役の報酬は固定の月額報酬のみとし、業績連動による報酬は設け
         酬        ておりません。
         監査役の報酬        監査役の報酬は、その職責が取締役の職務執行の監査であることから、固定の月額報酬の
                 みとし、業績連動による報酬は設けておりません。
       4.取締役報酬の業績連動報酬に係る指標、選定理由及び支給額の決定方法

         業務執行取締役の報酬のうち業績報酬は、代表取締役社長については当連結会計年度の「親会社株主に帰属
        する当期純利益」を評価指標とし、代表取締役社長以外の取締役については当連結会計年度の「親会社株主に
        帰属する当期純利益」及び中長期的な経営課題の解決に関する「個人KPI」を指標としております                                            。
         「親会社株主に帰属する当期純利益」は、当グループ全体の企業価値の向上と株主の皆様の利益最大化につ
        いて責任を持つ取締役の報酬決定の指標としてふさわしいこと、「個人KPI」は各管掌分野に応じた中長期視点
        での重点課題の解決を目標とした指標を設定することで中長期での成長と発展に繋がることから、取締役の報
        酬決定の指標としてふさわしいと判断し、業績報酬の指標としております。支給額の決定については、委員の
        過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において上記の評価の妥当性を審議し、その結果を業績報酬
        に反映させて決定しております              。
         役位別に設定する評価割合は以下のとおりです                     。
                          親会社株主に帰属する          当期純利益             個人KPI
             代表取締役社長                   100%                  -

            上記以外の取締役
                                75%                 25%
           (社外取締役を除く)
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       5.当事業年度における取締役報酬の業績連動報酬に係る指標の達成率
                       評価指標                          達成率
                 親会社株主に帰属する当期純利益                                79%
       6.取締役の個人別の報酬の内容が会社法第361条第7項の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

         当社では、取締役の個人別の報酬等の内容は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会によ
        る答申を尊重して取締役会より一任を受けた代表取締役社長が決定しております                                     。
         指名・報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針と報酬等の内容及び額の決定の方
        法の整合性、当該決定方法に数値その他の関係する要素を当てはめて報酬等の内容及び額を導き出す過程の合
        理性等をはじめとする報酬等の決定に関する事項について多角的な観点から審議を行った上で、当該事業年度
        に係る取締役の個人別の報酬等の内容を取締役会から一任を受けた代表取締役社長に答申しました。取締役会
        から一任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議の過程と答申の内容を確認した上で、当該事業
        年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定したことから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の
        内容は、上記の方針に沿うものであると判断しました                         。
       7.取締役会から取締役その他の第三者に対して取締役の個人別の報酬の内容の決定に係る権限を委任した理由

         当事業年度については、2021年6月29日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長今関智雄に対して、
        取締役の個別の評価及び報酬額の決定を委任しております。
         当社は、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が機動的な報酬額の決定に適していると考えられる
        ため、上記の権限を委任したものであります。また、代表取締役社長の権限が適切に行使されるよう、代表取
        締役社長は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を尊重して個々の取締役の報酬の
        内容を決定しております。
      ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                                    対象となる役
                                報酬等の種類別の総額(百万円)
                     報酬等の総額
                                                     員の員数
            役員区分
                      (百万円)
                              固定報酬       業績連動報酬        非金銭報酬等
                                                     (名)
        取締役
                          106        74        24        7        5
        (社外取締役を除く)
        監査役
                          16        16        -        -        1
        (社外監査役を除く)
        社外役員                   37        37        -        -        9
       (注)1.上記には、2021年6月29日開催の第51期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでお
           ります。
         2.非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬を含んでおります。
      ③  役員ごとの連結報酬等の総額等

       連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下
       の基準に依っております。
        純投資目的             :もっぱら、当該株式の譲受・譲渡差益または配当による収益獲得を目的として取得す
                    る株式。
        純投資目的以外の目的:上記以外。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
        の内容
       (保有方針)
        当社は、有価証券管理規程を定め、純投資目的以外の株式を原則として取得・保有しない旨、例外として当社
       の営業活動の拡大に貢献し、当社に対し利益創出が期待できる発行会社の株式を、政策保有株式として取得・保
       有する場合がある旨を規定しております。
        当事業年度末時点では、           11 銘柄(貸借対照表上の合計額967百万円)を保有しております。
       (保有の合理性を検証する方法)

        当社は、政策保有株式の取得にあたって、取得銘柄ごとに取得・保有目的を明確にし、株式の保有方針への適
       合性を見極め、中長期的な期待を踏まえた継続保有基準を設定しております。
        当社は1年に1回、事業年度末時点で個別銘柄ごとに継続保有基準への適合性を検証しております。検証にあ
       たっては継続保有基準への適合性を、取引の有無とその収益性、配当等の実績を踏まえて判定しております。
        また、上場株式については収益性の検証として得られた収益と株式保有コスト(株式保有に関わる費用とリス
       クを定量化したもの)の比較を行っております。
        当該検証において継続保有基準を満たさないもしくは収益性に問題のある政策保有株式は処分検討対象とし、
       適切な時期に売却して残高を縮減することとしております。
       (個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)

        当事業年度においては、2022年4月26日開催の取締役会にて純投資目的以外の目的で保有する全ての投資株式
       を継続保有基準と収益性の両面から評価し、継続保有対象として適当であることを確認の上、引き続き保有基準
       の検証を行うこととしております。
       (議決権の行使基準)

        当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、個別議案ごとに、当社グループに対する利益創出が期待で
       きるか、すなわち保有目的の実現に寄与するかという観点から、賛否を決することとしております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の
                     銘柄数
                     (銘柄)
                             合計額(百万円)
        非上場株式               6              193
        非上場株式以外の株式               5              773
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

        該当事項はありません。
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

        該当事項はありません。
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
     特定投資株式
               当事業年度         前事業年度
                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                                             式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                      の有無
               (百万円)         (百万円)
                               当社は発行会社との協業による取引の維持及
                  158,120         158,120
                               び拡大を目的として保有しており、継続保有
     (株)リョーサン                          基準と収益性の両面から評価し、継続保有対                       無
                               象として適当であることを確認しておりま
                    347         357
                               す。また、株式数の増加はありません。
                               当社は発行会社との協業による取引の維持及
                  115,180         115,180
                               び拡大を目的として保有しており、継続保有
     三信電気(株)                          基準と収益性の両面から評価し、継続保有対                       無
                               象として適当であることを確認しておりま
                    185         230
                               す。また、株式数の増加はありません。
                               当社は発行会社との取引の維持及び拡大を目
                 1,000,000         1,000,000
     (株)ダイナム                          的として保有しており、継続保有基準と収益
     ジャパンホール                          性の両面から評価し、継続保有対象として適                       無
     ディングス                          当であることを確認しております。また、株
                    114         105
                               式数の増加はありません。
                               当社は発行会社との協業による取引の維持及
                  100,000         100,000
                               び拡大を目的として保有しており、継続保有
     新光商事(株)                          基準と収益性の両面から評価し、継続保有対                       無
                               象として適当であることを確認しておりま
                    91         80
                               す。また、株式数の増加はありません。
                               当社は発行会社との協業による取引の維持及
                  18,031         18,031
                               び拡大を目的として保有しており、継続保有
     日本航空電子工
                               基準と収益性の両面から評価し、継続保有対                       無
     業(株)
                               象として適当であることを確認しておりま
                    35         32
                               す。また、株式数の増加はありません。
    (注)日本航空電子工業(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位60銘柄に該当す
       るものについて記載しております。
     みなし保有株式

      該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                          当事業年度                   前事業年度
                             貸借対照表計                   貸借対照表計
           区分
                      銘柄数                   銘柄数
                             上額の合計額                   上額の合計額
                      (銘柄)                   (銘柄)
                              (百万円)                   (百万円)
      非上場株式                   43          740         36         1,157
      非上場株式以外の株式                   ―           ―        ―           ―
                                   当事業年度

           区分

                      受取配当金の             売却損益の
                                                評価損益の
                                               合計額(百万円)
                      合計額(百万円)             合計額(百万円)
      非上場株式                       46             ―           △ 30

      非上場株式以外の株式                       ―             ―            ―
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    第5   【経理の状況】
    1.  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以
      下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下、

      「財務諸表等規則」という。)に基づき、財務諸表等規則及び「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」
      (1999年5月19日総理府・大蔵省令第32号)により作成しております。
    2.  監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ
     監査法人により監査を受けております。
    3.  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、連結財務諸表等を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入
     していることに加え、情報収集活動の一環として公益社団法人リース事業協会の会計税制委員会に出席しておりま
     す。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                39,032              37,711
                                     ※2  31,128            ※2  35,341
        割賦債権
                                   ※2 ,※8  529,971           ※2 ,※8  529,610
        リース債権及びリース投資資産
                                                   ※1  20,680
        賃貸料等未収入金                                24,671
                                 ※2 ,※4 ,※8 ,※9  234,141        ※2 ,※4 ,※8 ,※9  217,254
        営業貸付金
                                      ※9  7,613            ※9  8,010
        買取債権
                                     ※8  23,465            ※8  21,183
        営業投資有価証券
                                     ※8  23,230            ※8  25,222
        販売用不動産
        前払費用                                1,951              2,576
        未収還付法人税等                                  176              370
        その他                                16,987              11,181
                                       △ 8,008             △ 10,159
        貸倒引当金
        流動資産合計                               924,361              898,983
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※3 ,※8  60,951           ※3 ,※8  55,253
         賃貸資産
                                    ※3 ,※8  5,147           ※3 ,※8  5,502
         その他の営業資産
         社用資産
          建物(純額)                               296              240
          器具備品(純額)                               191              148
          建設仮勘定                               14               2
                                          97              70
          その他(純額)
                                       ※3  600            ※3  460
          社用資産合計
         有形固定資産合計                               66,699              61,216
        無形固定資産
         賃貸資産                               1,216              1,302
         その他の無形固定資産
          ソフトウエア                              1,617              1,397
          ソフトウエア仮勘定                               254             1,158
          のれん                              1,726              1,625
                                         198              384
          その他
          その他の無形固定資産合計                              3,796              4,565
         無形固定資産合計                               5,013              5,868
                                 55/137







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                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
        投資その他の資産
                                    ※7 ,※8  46,806           ※7 ,※8  48,921
         投資有価証券
         破産更生債権等                               3,825              1,856
         長期前払費用                               1,780              1,663
         退職給付に係る資産                                332              365
         繰延税金資産                               9,912              11,480
                                      ※8  1,887            ※8  2,071
         その他
                                       △ 2,964             △ 1,809
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               61,579              64,549
        固定資産合計                               133,292              131,633
      資産合計                                1,057,653              1,030,617
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                  563              855
        買掛金                                21,008              12,121
                                    ※4 ,※8  41,460            ※4  24,581
        短期借入金
                                     ※8  101,896            ※8  171,662
        1年内返済予定の長期借入金
        1年内償還予定の社債                                20,000              30,000
        コマーシャル・ペーパー                               250,000              216,000
                                     ※10   2,694            ※10   2,384
        債権流動化に伴う支払債務
        未払金                                  639             1,238
        未払費用                                5,670              5,834
        未払法人税等                                4,724               267
        賃貸料等前受金                                11,722              26,310
        預り金                                3,971              2,203
                                                     ※5  203
        前受収益                                  197
        賞与引当金                                  618              948
                                        3,026              3,315
        その他
        流動負債合計                               468,192              497,925
      固定負債
                                                   ※8  80,150
        社債                                80,000
                                     ※8  380,085            ※8  313,665
        長期借入金
                                     ※10   4,208            ※10   3,985
        債権流動化に伴う長期支払債務
        退職給付に係る負債                                2,049              2,076
                                        9,232              11,073
        その他
        固定負債合計                               475,576              410,951
      負債合計                                 943,768              908,876
                                 56/137







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                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                3,776              3,776
        資本剰余金                                4,645              4,645
        利益剰余金                                86,811              92,414
                                         △ 0             △ 9
        自己株式
        株主資本合計                                95,232              100,827
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  517             1,383
        繰延ヘッジ損益                                △ 263              101
        為替換算調整勘定                                 △ 51              915
                                         133              △ 13
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                  337             2,386
      非支配株主持分                                 18,315              18,526
      純資産合計                                 113,885              121,740
     負債純資産合計                                 1,057,653              1,030,617
                                 57/137














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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                                   ※1  249,907
     売上高                                  221,255
                                     ※2  195,428            ※2  218,206
     売上原価
     売上総利益                                   25,827              31,701
                                     ※3  19,862            ※3  21,254
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   5,965              10,447
     営業外収益
      受取利息                                    8              42
      受取配当金                                    58              63
      持分法による投資利益                                    10              -
      投資事業組合等投資利益                                    0             524
      為替差益                                   191              269
      受取損害賠償金                                    -              103
                                          80              62
      その他
      営業外収益合計                                   350             1,065
     営業外費用
      支払利息                                    19              22
      持分法による投資損失                                    -               8
      投資事業組合等投資損失                                   112               28
      投資有価証券評価損                                    57              12
                                          37              18
      その他
      営業外費用合計                                   226               90
     経常利益                                   6,089              11,422
     税金等調整前当期純利益                                   6,089              11,422
     法人税、住民税及び事業税
                                        6,027              3,988
                                       △ 3,889             △ 1,679
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   2,138              2,308
     当期純利益                                   3,951              9,114
     非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                        △ 167             2,174
     帰属する当期純損失(△)
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   4,118              6,939
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     当期純利益                                   3,951              9,114
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   144              492
      繰延ヘッジ損益                                  △ 134              352
      為替換算調整勘定                                  △ 108              951
      退職給付に係る調整額                                   188             △ 147
                                         △ 79              409
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                        ※  10           ※  2,058
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   3,961              11,172
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  4,134              8,989
      非支配株主に係る包括利益                                  △ 172             2,182
                                 59/137















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      ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)
                                     (単位:百万円)
                            株主資本
                資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
    当期首残高             3,776      4,645      83,981       △ 0    92,403
    当期変動額
     剰余金の配当                        △ 1,291           △ 1,291
     親会社株主に帰属す
                              4,118            4,118
     る当期純利益
     自己株式の取得                                △ 0     △ 0
     持分法の適用範囲の
                               2            2
     変動
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -      -     2,829       △ 0    2,829
    当期末残高             3,776      4,645      86,811       △ 0    95,232
                         その他の包括利益累計額

                                        その他の
                                             非支配株主持分       純資産合計
              その他有価証券              為替換算     退職給付に係る
                    繰延ヘッジ損益                    包括利益
               評価差額金             調整勘定      調整累計額
                                       累計額合計
    当期首残高              465     △ 143       54     △ 54      321     12,523      105,248
    当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 1,291
     親会社株主に帰属す
                                                      4,118
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 0
     持分法の適用範囲の
                                                        2
     変動
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              51     △ 119     △ 105      188       15     5,791      5,807
     額)
    当期変動額合計              51     △ 119     △ 105      188       15     5,791      8,636
    当期末残高              517     △ 263      △ 51      133      337     18,315      113,885
                                 60/137









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                                                           有価証券報告書
     当連結会計年度(自         2021年4月1日         至  2022年3月31日)
                                     (単位:百万円)
                            株主資本
                資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
    当期首残高             3,776      4,645      86,811       △ 0    95,232
    当期変動額
     剰余金の配当                        △ 1,335           △ 1,335
     親会社株主に帰属す
                              6,939            6,939
     る当期純利益
     自己株式の取得                               △ 59     △ 59
     自己株式の処分                    0            41      42
     譲渡制限付株式報酬                   △ 2            9      7
     利益剰余金から資本
                         1     △ 1            -
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -      -     5,602       △ 8    5,594
    当期末残高             3,776      4,645      92,414       △ 9    100,827
                         その他の包括利益累計額

                                        その他の
                                             非支配株主持分       純資産合計
              その他有価証券              為替換算     退職給付に係る
                    繰延ヘッジ損益                    包括利益
               評価差額金             調整勘定      調整累計額
                                       累計額合計
    当期首残高              517     △ 263      △ 51      133      337     18,315      113,885
    当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 1,335
     親会社株主に帰属す
                                                      6,939
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 59
     自己株式の処分                                                  42
     譲渡制限付株式報酬                                                   7
     利益剰余金から資本
                                                       -
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純             865      364      966     △ 147     2,049       211     2,260
     額)
    当期変動額合計              865      364      966     △ 147     2,049       211     7,855
    当期末残高             1,383       101      915      △ 13     2,386      18,526      121,740
                                 61/137








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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  6,089              11,422
      減価償却費                                 14,697              14,230
      のれん償却額                                  1,130               238
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  1,945              1,013
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  △ 79              330
      退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減
                                          47             △ 26
      少)
      受取利息及び受取配当金                                  △ 66             △ 105
      資金原価及び支払利息                                  3,811              3,949
      持分法による投資損益(△は益)                                  △ 10               8
      為替差損益(△は益)                                    54             4,785
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 553             △ 100
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    59              43
      割賦債権の増減額(△は増加)                                 △ 1,583             △ 4,212
      リース債権及びリース投資資産の増減額(△は
                                      △ 34,800               1,851
      増加)
      営業貸付金の増減額(△は増加)                                 11,910              17,407
      売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 1,993              3,991
      買取債権の増減額(△は増加)                                  3,027              △ 397
      営業投資有価証券の増減額(△は増加)                                 △ 9,355              2,639
      販売用不動産の増減額(△は増加)                                 △ 6,325             △ 2,306
      仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)                                  △ 102               -
      賃貸資産の取得による支出                                △ 19,565             △ 11,791
      賃貸資産の売却による収入                                  4,300              8,848
      その他の営業資産の取得による支出                                   △ 4            △ 203
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  5,382             △ 10,392
      賃貸料等前受金の増減額(△は減少)                                  1,895              14,587
                                       △ 3,306              2,585
      その他
      小計                                △ 23,393              58,397
      利息及び配当金の受取額
                                         149              852
      利息の支払額                                 △ 3,663             △ 3,936
                                       △ 1,862             △ 8,497
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                △ 28,770              46,815
                                 62/137








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                                             NECキャピタルソリューション株式会社(E05462)
                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      社用資産の取得による支出                                  △ 760            △ 1,137
      投資有価証券の取得による支出                                △ 13,667             △ 12,449
      投資有価証券の売却による収入                                  1,501              2,220
      投資有価証券の償還による収入                                  9,434              10,874
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                     ※2   △  3,534
                                                        -
      る支出
                                         326              △ 8
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 6,699              △ 501
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 7,171             △ 19,441
      コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減
                                       △ 6,000             △ 34,000
      少)
      長期借入れによる収入                                 138,985              103,298
      長期借入金の返済による支出                                △ 107,754             △ 102,909
      債権流動化による収入                                  1,577              2,400
      債権流動化の返済による支出                                 △ 3,353             △ 2,932
      社債の発行による収入                                 10,000              30,150
      社債の償還による支出                                    -           △ 20,000
      配当金の支払額                                 △ 1,400             △ 1,175
      非支配株主への配当金の支払額                                 △ 1,110             △ 4,279
      非支配株主からの払込みによる収入                                  7,185              1,966
      自己株式の取得による支出                                   △ 0             △ 59
                                          -              50
      自己株式の処分による収入
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 30,956             △ 46,932
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   1,034              △ 438
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 3,479             △ 1,057
     現金及び現金同等物の期首残高                                   43,022              38,828
     連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額                                   △ 715             △ 303
                                     ※1  38,828            ※1  37,467
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数         65 社
       主要な連結子会社の名称
        キャピテック&リブートテクノロジーサービス株式会社
        匿名組合広野東町住宅
        株式会社リサ・パートナーズ
        リサ企業再生債権回収株式会社
        株式会社リサ投資顧問
        リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド4号投資事業有限責任組合
        広島リサ地域活性化ファンド投資事業有限責任組合
        MR投資事業有限責任組合
        RISA   Vertex    Venture    Fund   LP
        リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド5号投資事業有限責任組合
        松伏町物流開発特定目的会社
        価値共創ベンチャー有限責任事業組合
        価値共創ベンチャー2号有限責任事業組合
        NVC1号有限責任事業組合
        イノベーティブ・ベンチャー投資事業有限責任組合
        シリウス・ソーラー・ジャパン17合同会社
        地域活性化有限責任事業組合
        Mega   Solar1414-L合同会社
        NEC  Capital    Solutions     Singapore     Pte.   Limited
        NEC  Capital    Solutions     Malaysia     Sdn.   Bhd.
        Capital    Solutions     Consulting      Ltd.
        NEC  Capital    Solutions(Thailand)           Ltd.
        NEC  Capital    Solutions     America,     Inc.
        NEC  Financial     Services,     LLC
        新たに連結子会社となった会社     5社

         主要な会社等の名称及び連結子会社となった理由
         NVC1号有限責任事業組合                        設立による新規連結
         松伏町物流開発特定目的会社                        設立による新規連結
        連結の範囲から除外した会社     6社

         主要な会社等の連結の範囲から除外した理由
         リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド3
                                 清算結了による連結除外
         号投資事業有限責任組合
         日本電氣租賃香港有限公司

         前連結会計年度において連結子会社であった日本電氣租賃香港有限公司は、重要性の観点から、当連結会計
        年度より連結の範囲から除外しております。
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     (2)  主要な非連結子会社の名称
        日本電氣租賃香港有限公司
        有限会社チャペル・ヒル・エステート
        連結の範囲から除いた理由
         非連結子会社3社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)
        及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま
        す。
     (3)  他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会

      社等
        当該他の会社等の数 4社
        子会社としなかった理由
         当社の一部の連結子会社が、投資育成を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として保有し、企
        業会計基準適用指針第22号の要件を満たしており、当該会社等の意思決定機関を支配していないことが明らか
        であると認められるためであります。
    2.持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した非連結子会社の数                  1 社
       主要な会社等の名称
        日本電氣租賃香港有限公司
        前連結会計年度において連結子会社であった日本電氣租賃香港有限公司は、重要性の観点から、当連結会計年
        度より連結の範囲から除外し持分法適用非連結子会社としております。
     (2)  持分法を適用した関連会社の数                47 社

       主要な会社等の名称
        エナジーアンドパートナーズ株式会社
        ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
        株式会社みらい共創ファーム秋田
        株式会社ホロニック
        サイトリミック株式会社
        AIRA   Leasing    Public    Company    Limited
        新たに持分法を適用した会社     5社

         主要な会社等の名称及び持分法適用関連会社となった理由
         株式会社ホロニック                        取得による持分法の適用
        持分法の適用の範囲から除外した会社     2社

         持分法の適用範囲から除外した理由                        売却及び清算結了による適用除外
     (3)  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

        有限会社チャペル・ヒル・エステート
        持分法を適用しない理由
         持分法を適用していない非連結子会社または関連会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益
        剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、
        かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
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     (4)  他の会社等の議決権の20%以上、50%以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としな
      かった当該他の会社等
        当該他の会社等の数 7社
        関連会社としなかった理由
         当社の一部の連結子会社が、投資育成を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として保有し、企
        業会計基準適用指針第22号の要件を満たしており、当該会社等に重要な影響を与えることができないことが明
        らかであると認められるためであります。
     (5)  持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項

         持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を
        使用しております。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社数は51社であり、主な決算日は12月31日であります。合同会社宮崎
     国富メガソーラー発電所等2社は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。その他
     の連結子会社は、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、
     連結上必要な調整を行っております。
    4.会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ①   有価証券
        その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
        市場価格のない株式等以外のもの
         時価法
         (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
        なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券と
       みなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、
       持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
      ②   デリバティブ
         時価法
      ③   棚卸資産
        販売用不動産
         個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ①   有形固定資産
        賃貸資産
          リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積額を残存価額とする定額法を採用しておりま
         す。
        その他の営業資産
          定額法を採用しております。
        社用資産
          当社及び国内連結子会社は、主として定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設
         備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用し、在外連結子
         会社は主として定額法を採用しております。
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          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物                3~18年
           器具備品            3~20年
      ②   無形固定資産
        賃貸資産
          リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積額を残存価額とする定額法を採用しておりま
         す。
        その他の無形固定資産
          当社及び連結子会社は定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお
         ける利用可能期間(3~5年)に基づいております。
          その他の償却性資産については、主に見込有効期間に基づく定額法を採用しております。
     (3)  重要な繰延資産の処理方法

        社債発行費
        支出時に全額費用処理しております。
     (4)  重要な引当金の計上基準

      ①   貸倒引当金
        債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
       個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ②   賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して
       おります。
     (5)  退職給付に係る会計処理の方法

      ①   退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給
       付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
      ②   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異についてはその発生時の翌連結会計年度に、過去勤務費用についてはその発生時の連結会計
       年度に、それぞれ全額一括して費用処理しております。
     (6)  重要な収益及び費用の計上基準

      ①   ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
        リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
      ②   オペレーティング・リース取引に係る収益の計上基準
        リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応す
       るリース料を計上しております。
      ③   割賦販売取引に係る収益の計上基準
        割賦取引に係る物件引渡時に、物件購入価額を当初元本相当額として割賦債権に計上し、その後の賦払金回収
       額を元本部分と金利部分に区分して経理する方法を採用しております。なお、金利部分の期間配分については利
       息法を採用し、割賦売上高には金利部分のみを計上しております。
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      ④   金融費用の計上基準
        金融費用は、営業収益に対応する金融費用とその他の金融費用に区分計上することとしております。その配分
       方法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準として、営業資産に対応
       する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用を営業外費用に計上しておりま
       す。なお資金原価は、営業資産にかかわる金融費用からこれに対応する預金の受取利息等を控除して計上してお
       ります。
     (7)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

       外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
      す。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
      額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
     (8)  重要なヘッジ会計の方法

      ①   ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
      ②   ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段       金利スワップ
        ヘッジ対象       借入金
      ③   ヘッジ方針
        当社グループの主たる営業資産はリース取引を中心とした固定金利での資産であるのに対し、調達は主に変動
       金利での借入であるため、現在及び将来の獲得利鞘が変動するリスクをヘッジするためにデリバティブ取引を利
       用しております。
      ④   ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動累計額と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動累計額を計算し、両者
       の比率が一定範囲付近にあることを検証することで、ヘッジの有効性を評価しております。
        上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 
       2022年3月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱い
       を適用しております。
     (9)  のれんの償却方法及び償却期間

       のれんの償却については、20年以内の効果が及ぶ期間で定額法により償却を行っております。ただし、金額が僅
      少の場合には、のれんが生じた連結会計年度の費用として処理しております。
     (10)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、随時引き出し可能な預金、預け金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
      クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
     (11)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項

      ①   営業貸付金の計上方法
        営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、ファクタリング等を計上しております。
      ②   資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
        資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、投資その他の資産のその他とし、5年間で償却を行っており
       ます。
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      ③   投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資の会計処理
        投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資に際しては、投資事業有限責任組合及びそれに類する組
       合の財産の持分割合相当額を「投資有価証券」に計上しております。
        投資事業有限責任組合及びそれに類する組合から分配された損益については、営業目的で保有するものは「売
       上高」に、営業以外の目的で保有するものは「営業外損益」に計上するとともに同額を「投資有価証券」に加減
       し、営業者からの出資金の払戻しについては「投資有価証券」を減額させております。
      (重要な会計上の見積り)

     1. 貸倒引当金
      (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                             (百万円)
                         前連結会計年度               当連結会計年度
       貸倒引当金                         10,973               11,968
      (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        当社の営業債権である割賦債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸料等未収入金並びに営業貸付金等につ
       いては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。当社は、営業債権の貸倒損失
       に備えるため、顧客の信用リスクの度合いに応じて債務者区分を決定し、債務者区分に基づき債権を一般債権、
       貸倒懸念債権及び破産更生債権等に分類しております。貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、
       貸倒懸念債権及び破産更生債権等については保全による回収見込額に加え債務者の財政状態及び経営成績を考慮
       して個別に回収可能性を検討することにより、回収不能見込額を計上しております。
        債務者区分の判定は、予め定めている債務者区分別引当基準に基づき、延滞情報を含む返済状況及び顧客の財
       務指標等の定量的要因並びに将来の業績見通し等の定性的要因に関連する情報を勘案して行っております。ま
       た、債務者区分の判定には、新型コロナウイルス感染症に伴う経済活動の停滞等が顧客の財政状態及び資金繰り
       に与える影響並びにその回復可能性の見積りに関する判断が含まれております。
        当社は、当連結会計年度末時点で入手可能な情報に基づき、貸倒引当金を計上しておりますが、保有する営業
       債権の回収期間が中長期にわたることから、経済及びその他の事象または状況の変化や新型コロナウイルス感染
       症の影響の長期化に伴う顧客の経営成績・財政状態の悪化により、顧客の延滞・倒産等の不測の事態を被り、翌
       連結会計年度に追加の引当金の計上が必要となってくる可能性があります。
      (会計方針の変更)

     (収益認識に関する会計基準等の適用)
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用
      し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
      金額で収益を認識することとしております。また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従っ
      て、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
       なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
     (時価の算定に関する会計基準等の適用)

       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
      う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
      会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
      たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。                             なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと
      としました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月
      4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載し
      ておりません。
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      (未適用の会計基準等)
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日)
     (1)  概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資
      の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     (2)  適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

     (連結貸借対照表関係)
      その他の事業における太陽光発電設備は、前連結会計年度まで「有形固定資産」の「社用資産」に含めて表示して
     おりましたが、事業の実態をより適切に反映するため、当連結会計年度より「有形固定資産」の「その他の営業資
     産」として区分掲記しております。この表示方法の変更を反映するため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを
     行っております。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「有形固定資産」の「社用資産」に表示しておりました
     5,147百万円は、「有形固定資産」の「その他の営業資産」として組み替えております。
     (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      その他の事業における太陽光発電設備の取得は、前連結会計年度まで「投資活動によるキャッシュ・フロー」の
     「社用資産の取得による支出」に含めて表示しておりましたが、事業の実態をより適切に反映するため、当連結会計
     年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の営業資産の取得による支出」として区分掲記しており
     ます。この表示方法の変更を反映するため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っており
     ます。
      この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の
     「社用資産の取得による支出」に表示しておりました△4百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その
     他の営業資産の取得による支出」として組み替えております。
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      (連結貸借対照表関係)
    ※1 流動資産「賃貸料等未収入金」のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )
        賃貸料等未収入金                        795  百万円
    ※2    リース・割賦販売契約等に基づく預り手形

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        リース契約に基づく預り手形                             94 百万円             69 百万円
        割賦販売契約に基づく預り手形                           1,407   百万円           1,292   百万円
        金銭消費貸借契約に基づく預り手形                           5,525   百万円           4,877   百万円
                  計                 7,027   百万円           6,239   百万円
    ※3    有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        賃貸資産の減価償却累計額                           43,577   百万円           47,120   百万円
        その他の営業資産の減価償却累計額                           1,354   百万円           1,882   百万円
        社用資産の減価償却累計額                            866  百万円            956  百万円
    ※4    貸出コミットメント

     (1)  貸手側
        貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        貸出コミットメントの総額                           28,322   百万円           32,189   百万円
        貸出実行残高                           14,410   百万円           16,233   百万円
         差引額                          13,911   百万円           15,956   百万円
        なお、上記貸出コミットメント契約においては、貸出先の信用状態等に関する審査を貸出の条件としているも
       のが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。
     (2)  借手側

        当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関42社(前連結会計年度:42社)と当座貸
       越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりで
       あります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額                          327,709    百万円          314,739    百万円
        借入実行残高                           30,240   百万円           14,416   百万円
         差引額                         297,469    百万円          300,323    百万円
    ※5    前受収益のうち、契約負債の金額は、次のとおりであります。

                             当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )
        契約負債                         28 百万円
    6   偶発債務

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        保証業務に係る債務保証残高                           2,403   百万円           3,574   百万円
        (うち、他社が再保証している債務保証残高)                            710  百万円            683  百万円
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    ※7    非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        投資有価証券(株式)                           2,257   百万円           2,443   百万円
        投資有価証券(出資金)                           8,863   百万円           8,924   百万円
    ※8    担保資産及び担保付債務

    (1)次の債務に対して下記の資産を担保に供しております。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        短期借入金                             30 百万円             - 百万円
        1年内返済予定の長期借入金                            204  百万円            358  百万円
        社債                             - 百万円            100  百万円
        長期借入金                           8,695   百万円           9,682   百万円
         計                          8,930   百万円           10,140   百万円
      担保差入資産

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        リース債権及びリース投資資産                           1,348   百万円           1,312   百万円
        販売用不動産                           9,353   百万円           10,541   百万円
        賃貸資産                            610  百万円           1,492   百万円
        その他の営業資産                           1,056   百万円            985  百万円
         計                          12,369   百万円           14,332   百万円
        上記のほか、連結消去されている以下の資産を担保に供しております。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        関係会社出資金                            127  百万円            127  百万円
       (表示方法の変更)
        その他の事業における太陽光発電設備は、前連結会計年度まで「                               有形固定資産」の「機械及び装置」並びに
       「器具備品」に含めて表示しておりましたが、事業の実態をより適切に反映するため                                        、当連結会計年度より「有
       形固定資産」の「その他の営業資産」として表示しております。
        この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記についても組替えを行っております。この結
       果、前連結会計年度の担保差入資産の「機械及び装置」に表示していた1,056百万円は、「その他の営業資産」と
       して組替えております。
    (2)下記の資産は、第三者の借入金等に対する担保に供しております。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        営業貸付金                            961  百万円           1,293   百万円
        営業投資有価証券                           7,716   百万円           3,160   百万円
        投資有価証券                            762  百万円           1,021   百万円
        その他(投資その他の資産)                             31 百万円             31 百万円
         計                          9,471   百万円           5,507   百万円
    ※9    ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協

      会会計制度委員会報告第3号)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、連
      結貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        参加元本金額                           13,780   百万円           12,206   百万円
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    ※10    債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務は、主にリース債権流動化により資金調達した金
      額のうち、金融取引として処理しているものであります。
      (連結損益計算書関係)

    ※1    顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
      契約から生じる収益の金額は、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )
        顧客との契約から生じる収益                       6,442   百万円
    ※2    期末における販売用不動産の残高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の販売用不動産評価損が売

      上原価に含まれております。
                前連結会計年度                        当連結会計年度
              (自    2020年4月1日                     (自    2021年4月1日
               至   2021年3月31日       )               至   2022年3月31日       )
                    21 百万円                       53 百万円
    ※3    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )    至   2022年3月31日       )
        給与手当                           6,723   百万円           7,255   百万円
        賞与引当金繰入額                            618  百万円            948  百万円
        退職給付費用                            599  百万円            376  百万円
        減価償却費                            814  百万円            755  百万円
        業務委託費                           2,557   百万円           3,016   百万円
        貸倒引当金繰入額                           2,043   百万円           3,259   百万円
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      (連結包括利益計算書関係)
    ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                                 (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )    至   2022年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額                              729             5,692
                                      △507             △5,100
         組替調整額
          税効果調整前
                                       222              591
                                       △77              △98
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                             144              492
        繰延ヘッジ損益
         当期発生額                             △198               611
                                        4            △103
         組替調整額
          税効果調整前
                                      △194               508
                                        59            △155
          税効果額
          繰延ヘッジ損益                            △134               352
        為替換算調整勘定
         当期発生額                             △108               964
                                        -              -
         組替調整額
         税効果調整前
                                      △108               964
                                        -             △13
         税効果額
         為替換算調整勘定                             △108               951
        退職給付に係る調整額
         当期発生額                              192             △19
                                        79            △192
         組替調整額
          税効果調整前
                                       271             △212
                                       △83               65
          税効果額
          退職給付に係る調整額                             188             △147
        持分法適用会社に対する持分相当額
         当期発生額                              △79              409
                                        -              -
         組替調整額
          持分法適用会社に対する持分相当額                             △79              409
           その他の包括利益合計                             10            2,058
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
     1.発行済株式に関する事項
               当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
       株式の種類
                 株式数(千株)         増加株式数(千株)          減少株式数(千株)           株式数(千株)
       普通株式             21,533            -          -        21,533
     2.自己株式に関する事項

               当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
       株式の種類
                 株式数(千株)         増加株式数(千株)          減少株式数(千株)           株式数(千株)
       普通株式                0          0          -           0
     (注)普通株式の自己株式の株式数増加0千株は単元未満株式の買取りによる増加分であります。
     3.新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
     2020年5月20日
                普通株式             645         30  2020年3月31日         2020年6月4日
     取締役会
     2020年10月29日
                普通株式             645         30  2020年9月30日         2020年12月10日
     取締役会
    (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の
                                 1株当たり
        決議      株式の種類        総額     配当の原資               基準日        効力発生日
                                 配当額(円)
                     (百万円)
     2021年5月28日
               普通株式         645   利益剰余金          30  2021年3月31日         2021年6月14日
     取締役会
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     当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
     1.発行済株式に関する事項
               当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
       株式の種類
                 株式数(千株)         増加株式数(千株)          減少株式数(千株)           株式数(千株)
       普通株式             21,533            -          -        21,533
     2.自己株式に関する事項

               当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
       株式の種類
                 株式数(千株)         増加株式数(千株)          減少株式数(千株)           株式数(千株)
       普通株式                0          31          27           4
     (注)1.自己株式(普通株式)の増加は、取締役会決議による自己株式の取得27千株、持分法適用関連会社が
          取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分3千株によるものであります。
        2.自己株式(普通株式)の減少は、                     持分法適用関連会社への第三者割当による自己株式の処分23千株及
          び       譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分4千株によるものであります。
     3.新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
     2021年5月28日
                普通株式             645         30  2021年3月31日         2021年6月14日
     取締役会
     2021年10月28日
                普通株式             689         32  2021年9月30日         2021年12月10日
     取締役会
    (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の
                                 1株当たり
        決議      株式の種類        総額     配当の原資               基準日        効力発生日
                                 配当額(円)
                     (百万円)
     2022年5月24日
               普通株式         904   利益剰余金          42  2022年3月31日         2022年6月8日
     取締役会
                                 76/137









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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
      す。
                              前連結会計年度               当連結会計年度
                             (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                             至   2021年3月31日       )      至   2022年3月31日       )
        現金及び預金                         39,032   百万円            37,711   百万円
        預入期間が3ヶ月を超える定期預金                         △260   百万円            △286   百万円
        その他勘定(流動資産)                           55 百万円              42 百万円
        現金及び現金同等物                         38,828   百万円            37,467   百万円
        (注)その他勘定(流動資産)はCMS(Cash                  Management      Service    system)による日本電気株式会社への預け金であり
          ます。
    ※2    株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )

       株式の取得により新たに           NEC  Financial     Services,     LLC他2社     を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の
      内訳並びに当該会社の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。
        流動資産                         11,924百万円

        固定資産                          1,450 〃
        のれん                          1,578 〃
        流動負債                        △11,007 〃
                                  △80 〃
        固定負債
         株式の取得価額
                                 3,866百万円
                                 △331 〃
        現金及び現金同等物
         差引:取得のための支出                         3,534百万円
       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

       該当事項はありません。
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      (リース取引関係)
     (借主側)
    1.ファイナンス・リース取引
       該当事項はありません。
    2.オペレーティング・リース取引

      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                              ( 2021年3月31日       )       ( 2022年3月31日       )
       1年内                           1,392   百万円            1,569   百万円
       1年超                           11,714   百万円            12,240   百万円
        合計                          13,107   百万円            13,809   百万円
     (貸主側)

    1.ファイナンス・リース取引
     (1)  リース投資資産の内訳
      流動資産
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                              ( 2021年3月31日       )       ( 2022年3月31日       )
       リース料債権部分                          453,249    百万円           454,419    百万円
       見積残存価額部分                           15,979   百万円            16,276   百万円
       受取利息相当額                          △20,616    百万円           △21,413    百万円
       リース投資資産                          448,611    百万円           449,283    百万円
     (2)  リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

      流動資産
       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                リース債権              リース投資資産
       1年以内                           27,352   百万円           149,171    百万円
       1年超2年以内                           20,389   百万円           113,891    百万円
       2年超3年以内                           14,858   百万円            86,620   百万円
       3年超4年以内                           10,093   百万円            54,885   百万円
       4年超5年以内                           4,775   百万円            25,881   百万円
       5年超                           6,830   百万円            22,798   百万円
       当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                                リース債権              リース投資資産
       1年以内                           26,640   百万円           150,790    百万円
       1年超2年以内                           20,647   百万円           117,820    百万円
       2年超3年以内                           15,518   百万円            84,899   百万円
       3年超4年以内                           10,014   百万円            53,283   百万円
       4年超5年以内                           4,303   百万円            23,698   百万円
       5年超                           6,042   百万円            23,927   百万円
    2.オペレーティング・リース取引

      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                              ( 2021年3月31日       )       ( 2022年3月31日       )
       1年内                           2,760   百万円            3,183   百万円
       1年超                           16,192   百万円            17,741   百万円
        合計                          18,952   百万円            20,924   百万円
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      (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループは、官公庁・自治体や大企業から中小企業までの幅広い顧客層に対して、主としてリース、割賦
       及び企業融資等のファイナンスサービスを提供しています。また、ファクタリング、決済・回収代行及び債権流
       動化等のサービスについても行っており、企業を取り巻く様々なファイナンスニーズに対応しています。さらに
       これらに加えて、外貨建ての海外投融資に取り組む他、当社グループの一部の連結子会社では、自己勘定やファ
       ンドを通じて、企業(株式)、貸付債権及び不動産を対象に投融資を行っております。
        当社グループの資金調達は営業資産との整合を基本としており、営業資産等の増減にあわせて資金調達を行っ
       ています。具体的には、市場の状況を踏まえ、長期と短期や直接と間接等のバランスを図りつつ、金融機関から
       の借入れを中心に、社債やコマーシャル・ペーパーの発行並びに債権流動化といった様々な方法で資金調達をし
       ております。
        当社グループの主たる営業資産は、リースや割賦取引を中心とした固定金利の資産でありますが、資金調達は
       主に変動金利での借入を中心に行っているため、主として営業資産及び負債の総合管理(ALM)により、金利
       変動リスク及び流動性リスクを適正に管理しています。
        金利変動リスクについては、現在及び将来の獲得利鞘が変動するリスクをヘッジするために金利スワップ取引
       を利用しております。デリバティブ取引に関しては、投機目的の取引は行わない方針であります。
      (2)  金融商品の内容及びリスク

        営業債権である割賦債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸料等未収入金、営業貸付金並びに買取債権等
       については、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。
        営業債権の回収は取引開始から終了までの期間が長期にわたることから、景気変動やその他の事由により延滞
       や倒産等、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。
        営業投資有価証券、有価証券及び投資有価証券は、短期で運用している金融資産を除けば、主に株式、債券、
       信託受益権及び組合出資等であり、発行体の信用リスク、金利変動リスク、為替変動リスク及び市場価格変動リ
       スクに晒されております。
        一方、当社グループの利用しているデリバティブ取引としては、金利リスクヘッジを目的とした金利スワップ
       取引と為替リスクヘッジを目的とした通貨スワップ取引があります。そのため当社グループの利用しているデリ
       バティブ取引は、市場リスクを有しております。
        当社グループでは主として変動金利の借入を行っており、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部は金
       利スワップ取引を行うことにより、当該リスクを回避しています。ALMの一環で主に利用している固定金利支
       払と変動金利受取の金利スワップは、固定金利の営業資産の範囲内で、変動金利での調達金利を固定化するため
       に実行しているものであり、デリバティブ取引の市場価値とヘッジ対象資産の時価とが逆方向に働くことにより
       市場リスクも相殺されます。
        会計処理については、金利スワップ取引をヘッジ手段として、借入金等の有利子負債に関わる金利の変動リス
       クに対してヘッジ会計を行っておりますが、ヘッジ会計の要件を満たさない場合、当社の損益に影響を及ぼすお
       それがあります。ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジの有効性の評価方法につ
       いては、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4                             会計方針に関する事項(8)重要なヘッジ会計の
       方法」に記載のとおりであります。
        また、借入金、社債及びコマーシャル・ペーパーは、一定の環境の下で当社グループが市場を利用できなくな
       る場合等、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
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      (3)  金融商品に係るリスク管理体制
       ①信用リスクの管理
        当社グループは、営業に関する取引について、社内管理規程に沿って顧客毎の状況を定期的にモニタリング
       し、期日及び残高を管理するとともに、財政状態の悪化等による回収懸念を早期に把握することにより、リスク
       の低減を図っております。
        取組時は個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付及び成約条件の設定を行っており、
       途上の与信管理では、適時ネガティブ情報を入手した際の与信変更を行っております。延滞や倒産等による債務
       不履行時は対応マニュアルに従い債権保全を図っております。
        これらの与信管理は、各営業部のほか審査部及び債権管理部により行われ、また、定期的に経営陣による経営
       会議や取締役会を開催し、審議・報告を行っております。
        営業目的で保有する有価証券については、市場価格等の時価があるものについては定期的に時価の把握を行
       い、それ以外のものについても定期的に発行体の財務状況等のモニタリングを行っております。
        また、一部の連結子会社が保有する買取債権、営業貸付金、営業投資有価証券及び投資有価証券については、
       社内管理規程及びマニュアル等に従い顧客及び発行体の信用リスク等の管理を実施し、定期的にモニタリング結
       果を社長に報告しております。
        デリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、取引先の義務履行が行われない場合に生じる損
       失を回避するため、財務部において取引先金融機関の信用リスクを管理しております。
        大口与信先の信用リスクにつきましては、取引先に大口与信供与額を設定する場合、経営会議へ審議事項とし
       て付議することとしております。
        また、大口与信先毎に債権残高、社内格付及び与信方針を定期的に取締役会に報告しております。
       ②市場リスクの管理

       a.金利変動リスク
        当社グループは、ALMの一環として金利の変動リスクに金利デリバティブ等を用いて管理しております。社
       内管理規程において、リスクのヘッジ方針、ヘッジ計画の策定及び報告プロセス等について明記しており、取締
       役会において計画の承認をしております。
        日常的には財務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、バリュー・アット・リスク(V
       aR)を用いたリスク量の把握等によりモニタリングを行っており、少なくとも月に1回、取引実行状況や当面
       のオペレーション方針を社長に報告し、内容の確認をしております。
       b.為替変動リスク
        外貨建の営業資産の為替変動リスクについては、国内・在外子会社ともに個別案件ごとに管理しており、外貨
       建資産・調達の残高を両建てとする取引を行う他、通貨スワップ取引を用いてヘッジしております。為替変動リ
       スクの状況については、定期的にALM委員会に報告されております。
       c.価格変動リスク
        当社グループが保有する有価証券は、営業目的のものに加え、営業施策上の必要性から保有しているものもあ
       りますが、マーケット情報の継続的なモニタリングを行い、リスク対応を図っております。これらの情報は、定
       期的に経営会議に報告されております。
       d.デリバティブ取引
        デリバティブ取引に関しては、デリバティブ取引管理規程に基づいてデリバティブ取引を行っております。同
       規程には、デリバティブ取引に関する利用の方法の原則及び目的、意思決定の手続き、取引実行の責任体制及び
       定例的な報告体制等が定められております。
        また、デリバティブの運用については、財務部内でディールを行う者(フロントオフィス:取引執行ライン)
       と管理する者(バックオフィス:事務管理ライン)に分け、相方の業務は兼任させず各々独立して業務を行うこ
       とにより、相互の牽制機能を働かせております。
       e.市場リスクに係る定量的情報
        当社の主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「割賦債権」、「リース債権及
       びリース投資資産」、「営業貸付金」、「投資有価証券」、「長期借入金」、「社債」、「デリバティブ取引」
       のうちの金利スワップ取引であります。
        長期性固定金利資産及び長期性固定金利負債の金利変動リスクの計測は、VaRにより行っております。Va
       Rの算定にあたっては、ヒストリカル・シミュレーション法(保有期間は1年、信頼区間は99%、観測期間は10
       年)を採用しており、定期的にバックテスティングを実施し、有効性の確認と検証を実施しております。
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        2022年3月31日(当期の連結決算日)現在で、当社の長期性固定金利資産及び長期性固定金利負債の市場リス
       ク量(損失額の推計値)は全体で8百万円(前連結会計年度は5百万円)であります。
       ③資金調達に係る流動性リスクの管理

        資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)に対しては、営業資産のキャッ
       シュ・フローと営業負債のキャッシュ・フローの対応関係をALMの管理によって適切に維持することのほか、
       適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、資金調達手段の多様化への取組みや適正な水準の手元流動性を
       維持することなどによりリスクの低減を図っております。
      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
       が含まれております。金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
       等によった場合、当該価額が異なることがあります。
        また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額
       自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                                  (単位:百万円)
                            連結貸借対照表             時価          差額
                              計上額
      (1)   割賦債権                        31,128
            貸倒引当金(*3)                     △224
                                 30,904          30,996            91
      (2)   リース債権及びリース投資資産                       529,971
            貸倒引当金(*3)                    △2,640
                 (*4)
                                527,331          530,705           3,373
      (3)   営業貸付金
                                234,141
            貸倒引当金(*3)                    △3,786
                                230,355          230,956            601
      (4)   営業投資有価証券(*6)
                                  406          406           -
      (5)   投資有価証券(*6)                        3,817          3,817            -
              資産計                  792,815          796,882           4,066
      (6)   社債                       100,000          100,012             12
      (7)   長期借入金                       481,981          482,354            372
              負債計                  581,981          582,366            384
       デリバティブ取引(*5)                         (1,329)          (1,329)             -
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     (*1)   「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
        ものであることから記載を省略しております。また、「賃貸料等未収入金」、「未収還付法人税等」、「支払
        手形」、「買掛金」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」、「未払金」、「未払法人税等」及び
        「預り金」につきましても、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから記
        載を省略しております。
     (*2)   「買取債権」、「破産更生債権等」及び「債権流動化に伴う長期支払債務」につきましては、金額的重要性が
        乏しいため記載を省略しております。
     (*3)   割賦債権、リース債権及びリース投資資産並びに営業貸付金に計上している貸倒引当金を控除しております。
     (*4)連結貸借対照表計上額及び時価には見積残存価額が含まれております。
     (*5)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
        いては、(       )で示しております。
     (*6)   時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商
        品の時価情報の「(4)営業投資有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。
                           (単位:百万円)
                       前連結会計年度
             区分
                      ( 2021年3月31日       )
                             26,859
           非上場株式
                             39,187
           組合出資金等
       (*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示
         の対象とはしておりません。
       (*2)組合出資金等のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成
         されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
    (注1)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                                       1年超       5年超
                               1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
                                 39,032         -       -       -
      現金及び預金
                                 12,734       18,239       1,081        -
      割賦債権(*1)(*2)
      リース債権及びリース投資資産(*1)(*2)                           176,523       331,395       22,356       7,272
      賃貸料等未収入金(*2)                            24,671         -       -       -
                                 129,656       85,397       13,878       5,287
      営業貸付金(*2)
                                   654      2,287       1,069        312
      買取債権(*3)
                                   176       -       -       -
      未収還付法人税等
      投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの
                                   -       -      725      1,521
         債券(社債)
                                 383,449       437,320       39,110       14,393
                 合計
     (*1)償還予定額には受取利息相当額を含めております。
     (*2)破産更生債権等3,825百万円は償還予定額が見込めないため、上記の表には含めておりません。
     (*3)買取債権のうち、償還予定額が見込めない3,289百万円は含めておりません。
    (注2)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                             1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                              5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
      短期借入金                  41,460        -      -      -      -      -
      コマーシャル・ペーパー                  250,000        -      -      -      -      -
      社債                  20,000      30,000      20,000      10,000        -    20,000
      長期借入金                  101,896      171,417      140,529       27,481      24,026      16,631
      債権流動化に伴う長期支払債務                   2,694      1,137       425      429      420     1,794
            合計           416,050      202,554      160,955       37,911      24,447      38,425
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       当連結会計年度(        2022年3月31日       )
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                                  (単位:百万円)
                            連結貸借対照表             時価          差額
                              計上額
                                 35,341
      (1)   割賦債権
                                 △256
            貸倒引当金(*3)
                                 35,085          34,951           △133
                                529,610
      (2)   リース債権及びリース投資資産
                                △2,093
            貸倒引当金(*3)
                                527,516          528,340            823
                 (*4)
                                217,254
      (3)   営業貸付金
                                △6,374
            貸倒引当金(*3)
                                210,879          211,381            502
      (4)   営業投資有価証券及び投資有価証券
                                 3,712          3,712            -
         (*6),(*7),(*8)
                                777,193          778,385           1,191
              資産計
                                110,150          109,811           △338
      (5)   社債
                                485,327          485,710            383
      (6)   長期借入金
                                595,477          595,521             44
              負債計
                                (1,967)          (1,967)             -
       デリバティブ取引(*5)
     (*1)   「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
        ものであることから記載を省略しております。また、「賃貸料等未収入金」、「未収還付法人税等」、「支払
        手形」、「買掛金」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」、「未払金」、「未払法人税等」及び
        「預り金」につきましても、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから記
        載を省略しております。
     (*2)   「買取債権」、「破産更生債権等」及び「債権流動化に伴う長期支払債務」につきましては、金額的重要性が
        乏しいため記載を省略しております。
     (*3)   割賦債権、リース債権及びリース投資資産並びに営業貸付金に計上している貸倒引当金を控除しております。
     (*4)連結貸借対照表計上額及び時価には見積残存価額が含まれております。
     (*5)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
        いては、(       )で示しております。
     (*6)市場価格のない株式等は、「資産(4)営業投資有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金
        融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                          (単位:百万円)
         区分
                  連結貸借対照表計上額
       非上場株式等
                             25,090
     (*7)   連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略
        しております。
        当該出資の連結貸借対照表計上額は                   34,861   百万円であります。
     (*8)   「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定め
        る経過措置を適用した市場価格のない投資信託の時価は上記に含めておりません。当該投資信託の連結貸借対
        照表計上額は、       6,440   百万円であります。
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                                             NECキャピタルソリューション株式会社(E05462)
                                                           有価証券報告書
    (注1)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
       当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                                       1年超       5年超
                               1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
                                 37,711         -       -       -
      現金及び預金
                                 16,832       19,187        270       -
      割賦債権(*1)(*2)
      リース債権及びリース投資資産(*1)(*2)                           177,430       330,185       23,427       6,542
      賃貸料等未収入金(*2)                            20,680         -       -       -
                                 112,657       86,981       13,672       4,004
      営業貸付金(*2)
                                  1,293       2,801        923       314
      買取債権(*3)
                                   370       -       -       -
      未収還付法人税等
      投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの
                                   -       70      698       388
         債券(社債)
                                 366,976       439,226       38,992       11,249
                 合計
     (*1)償還予定額には受取利息相当額を含めております。
     (*2)破産更生債権等         1,856百万円      は償還予定額が見込めないため、上記の表には含めておりません。
     (*3)買取債権のうち、償還予定額が見込めない                     2,677百万円      は含めておりません。
    (注2)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

       当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                             1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                              5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                        24,581        -      -      -      -
      短期借入金                                                  -
                       216,000        -      -      -      -
      コマーシャル・ペーパー                                                  -
                        30,000      20,000      15,000        -    15,150      30,000
      社債
                       171,662      148,128      114,807       33,510      10,227      6,991
      長期借入金
                        2,384      1,286       483      420      199     1,594
      債権流動化に伴う長期支払債務
                       444,627      169,415      130,291       33,930      25,577      38,586
            合計
     3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価:         観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
                の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:         観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
                に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:         観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
                プ ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
                時価を分類しております
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    (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
       当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                      時価(百万円)
               区分
                             レベル1        レベル2        レベル3        合計
      営業投資有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券
        株式                       1,784         87        -      1,871
        債券                         -       398        801      1,199
        その他                        640        -        -       640
      デリバティブ取引
       金利関連                          -       211        -       211
               資産計                 2,424         697        801      3,924
      デリバティブ取引
       通貨関連                          -     △2,179          -     △2,179
               負債計                  -     △2,179          -     △2,179
    (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

       当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                      時価(百万円)
               区分
                             レベル1        レベル2        レベル3        合計
      割賦債権                           -        -     34,951       34,951
      リース債権及びリース投資資産                           -        -     528,340       528,340
      営業貸付金                           -        -     211,381       211,381
               資産計                  -        -     774,673       774,673
      社債
                                 -     109,661          150     109,811
      (1年内償還予定を含む)
      長期借入金
                                 -        -     485,710       485,710
      (1年内返済予定を含む)
               負債計                  -     109,661        485,860       595,521
     (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     営業投資有価証券及び投資有価証券
       有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており
      ます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。
       私募債については、合理的に算定された価額によっており、割引率が観察不能であることからレベル3の時価に
      分類しております。
     デリバティブ取引
       デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格によっており、観察できないインプッ
      トを用いない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しております。
     割賦債権並びにリース債権及びリース投資資産
       契約ごとの元利金の合計と新規に同様の取引を行った場合に想定される利率を基に割引現在価値法により算定し
      ており、レベル3の時価に分類しております。
       また貸倒懸念債権については、契約ごとの見積将来キャッシュ・フローとリスク・フリーレートを基に割引現在
      価値法により算定しており、レベル3の時価に分類しております。
     営業貸付金
       営業貸付金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく
      異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該価額をもって時価とし、レベル3に分類して
      おります。一方、固定金利によるものは、契約ごとの元利金の合計と新規に同様の取引を行った場合に想定される
      利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル3の時価に分類しております。
       また貸倒懸念債権については、契約ごとの見積将来キャッシュ・フローとリスク・フリーレートを基に割引現在
      価値法により算定しており、レベル3の時価に分類しております。
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     社債
       当社の発行する社債の時価は、公表されている相場価格を参照して算定しており、その時価をレベル2の時価に
      分類しております。
       また、当社の連結子会社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を新規の資金調達において想定される利率に
      より割り引いて算定しており、レベル3の時価に分類しております。
     長期借入金
       長期借入金のうち変動金利のものについては、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していること
      から、当該価額をもって時価とし、レベル3の時価に分類しております。
       一方、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額と新規の借入におい
      て想定される利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル3の時価に分類しております。
    (注2)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報

      (1)  重要な観察できないインプットに関する定量的情報

      当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                重要な観察できない          インプットの       インプットの
             区分            評価技法
                                  インプット          範囲      加重平均
       営業投資有価証券及び投資有価
       証券
        その他有価証券
         債券              割引現在価値法            割引率        4.9%-7.1%         6.0%
      (2)  期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

      当連結会計年度(自         2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                                     営業投資有価証券
                                     及び投資有価証券
                                                  合計
                                     その他有価証券
                                        債券
       期首残高
                                           1,795          1,795
        当期の損益又はその他の包括利益
         損益に計上(*1)                                  △11          △11
         その他の包括利益に計上(*2)                                   △7          △7
        購入、売却、発行及び償還
         購入                                   24          24
         売却                                 △1,000          △1,000
         発行                                   -          -
         償還                                   -          -
        レベル3の時価への振替                                    -          -
        レベル3の時価からの振替                                    -          -
       期末残高                                     801          801
       当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保
                                            -          -
       有する金融資産及び金融負債の評価損益(*1)
       (*1) 連結損益計算書の「売上原価」に含まれております。
       (*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
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      (3) 時価の評価プロセスの説明
       当社は、時価の算定及び時価のレベルの分類に関する方針に沿って、時価の評価技法及び時価のレベルの分類方
      法を策定しており、また、時価の算定に用いられた評価技法の妥当性、使用するインプット及び算定結果としての
      時価並びに時価のレベルが方針及び手続に準拠しているかに関する適正性を確認しております。
      (4)  重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

       その他有価証券の内、固定金利の債券の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であ
      ります。割引率は新規に同様の取引を行った場合に想定される利率を算定した推定値であります。一般に、割引率
      のインプットの著しい低下(上昇)は、時価の著しい増加(減少)を生じさせます。
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      (有価証券関係)
     1.その他有価証券
    前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                            連結貸借対照表            取得原価           差額
                    種類
                            計上額(百万円)            (百万円)          (百万円)
                 (1)  株式
                                 1,224           630          594
                 (2)  債券
                                 1,735          1,695            40
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
                 (3)  その他
                                  550          428          121
                    小計             3,510          2,753           756
                 (1)  株式
                                  193          287          △94
                 (2)  債券
                                  520          551          △30
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
                 (3)  その他
                                   -          -          -
                    小計              713          838         △124
              合計                   4,224          3,592           631
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額                   26,859百万円      )及び組合出資金等(連結貸借対照表計上額                    39,187百万円      )
        については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有
        価証券」には含めておりません。
    当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                            連結貸借対照表            取得原価           差額
                    種類
                            計上額(百万円)            (百万円)          (百万円)
                 (1)  株式
                                 1,670           774          895
                 (2)  債券
                                 1,169          1,126            42
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
                 (3)  その他
                                  640          426          214
                    小計             3,479          2,327          1,152
                 (1)  株式
                                  201          287          △85
                 (2)  債券
                                   30          30          -
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
                 (3)  その他
                                   -          -          -
                    小計              232          317          △85
              合計                   3,712          2,645          1,066
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     2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

    前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
                     売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
         種類
                    (百万円)              (百万円)              (百万円)
         株式                   465              323              -
    当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

                     売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
         種類
                    (百万円)              (百万円)              (百万円)
         株式                  7,709              5,188               -
         債券                  1,023               23              -
         合計                  8,732              5,212               -
     3.減損処理を行った有価証券

       前連結会計年度において、有価証券について55百万円(その他有価証券)減損処理を行っております。
       当連結会計年度において、有価証券について11百万円(その他有価証券)減損処理を行っております。
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      (デリバティブ取引関係)
      1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        通貨関連
        前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                 契約額等のうち
                          契約額等                  時価        評価損益
                 種類                  1年超
                          (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
             金利通貨スワップ取引
    市場取引以外の
                             27,576         16,777        △1,030         △1,030
              受取円・
    取引
              支払米ドル
             合計                27,576         16,777        △1,030         △1,030
        当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                                 契約額等のうち
                          契約額等                  時価        評価損益
                 種類                  1年超
                          (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
             金利通貨スワップ取引
                             23,834         14,811        △2,187         △2,187
              受取円・
    市場取引以外の
              支払米ドル
    取引
              受取米ドル・
              支払マレーシアリン                 453         -         8         8
              ギット
             合計                24,288         14,811        △2,179         △2,179
      2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)  通貨関連
        前連結会計年度(        2021年3月31日       )
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(        2022年3月31日       )

         該当事項はありません。
      (2)  金利関連

        前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計          デリバティブ
                                   契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   1年超
      の方法         取引の種類等
                                  (百万円)         (百万円)         (百万円)
             金利スワップ取引
    原則的処理方法                      借入金          312,666         275,166          △298
              支払固定・
              受取変動
                 合計                    312,666         275,166          △298
        当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計          デリバティブ
                                   契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   1年超
      の方法         取引の種類等
                                  (百万円)         (百万円)         (百万円)
             金利スワップ取引
    原則的処理方法                      借入金          233,071         181,071           211
              支払固定・
              受取変動
                 合計                    233,071         181,071           211
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      (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付企業年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、退職一時金制度を設けており
      ます。
       企業年金基金は2003年12月に設立されたNEC企業年金基金に加入しており、キャッシュバランスプランを導入
      しております。
       なお、一部の連結子会社は、複数事業主型確定給付企業年金基金制度に加入しておりますが、複数事業主制度の
      うち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同
      様に会計処理しております。
     2.確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                    (単位:百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自    2020年4月1日          (自    2021年4月1日
                                   至   2021年3月31日       )   至   2022年3月31日       )
        退職給付債務の期首残高                                   4,532             4,657
         勤務費用                                   227             237
         利息費用                                   49             51
         数理計算上の差異の発生額                                   60            △8
         退職給付の支払額                                  △213             △310
        退職給付債務の期末残高                                   4,657             4,627
      (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                    (単位:百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自    2020年4月1日          (自    2021年4月1日
                                   至   2021年3月31日       )   至   2022年3月31日       )
        年金資産の期首残高                                   2,670             2,940
         期待運用収益                                   66             73
         数理計算上の差異の発生額                                   253            △28
         事業主からの拠出額                                   96             97
         退職給付の支払額                                  △145             △166
        年金資産の期末残高                                   2,940             2,916
      (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

      資産の調整表
                                                    (単位:百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                    ( 2021年3月31日       )     ( 2022年3月31日       )
        積立型制度の退職給付債務                                   2,650             2,594
        年金資産                                  △2,940             △2,916
                                           △289             △322
        非積立型制度の退職給付債務                                   2,007             2,033
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   1,717             1,711
        退職給付に係る負債                                   2,049             2,076

        退職給付に係る資産                                   △332             △365
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   1,717             1,711
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      (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                    (単位:百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自    2020年4月1日          (自    2021年4月1日
                                   至   2021年3月31日       )   至   2022年3月31日       )
        勤務費用                                    227             237
        利息費用                                     49             51
        期待運用収益                                    △66             △73
        数理計算上の差異の費用処理額                                     79           △192
        確定給付制度に係る退職給付費用                                    290             22
      (5)  退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自    2020年4月1日          (自    2021年4月1日
                                   至   2021年3月31日       )   至   2022年3月31日       )
        数理計算上の差異                                    271            △212
        合計                                    271            △212
      (6)  退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                    ( 2021年3月31日       )     ( 2022年3月31日       )
        未認識数理計算上の差異                                   △192              19
        合計                                   △192              19
      (7)  年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                    ( 2021年3月31日       )     ( 2022年3月31日       )
        債券                                   61.5  %           61.9  %
        株式                                   26.3  %           25.4  %
        一般勘定                                   8.2  %           8.4  %
        その他                                   4.0  %           4.3  %
        合計                                  100.0   %          100.0   %
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
        る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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      (8)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自    2020年4月1日          (自    2021年4月1日
                                   至   2021年3月31日       )   至   2022年3月31日       )
        割引率                                   1.1  %           1.1  %
        長期期待運用収益率                                   2.5  %           2.5  %
     (注)確定給付制度には、複数事業主による企業年金制度が含まれております。

     3.確定拠出制度

        当社及び一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度                                   59百万円    、当連結会計年度        65百万
       円 であります。
     4.複数事業主制度

        ベネフィット・ワン企業年金基金
        確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度255
       百万円、当連結会計年度302百万円であります。
      (1)  複数事業主制度の直近の積立状況

                                                    (単位:百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2020年6月30日)            (2021年6月30日)
        年金資産の額                                  50,274             62,838
        年金財政計算上の数理債務の額                                  49,084             61,220
        差引額                                   1,189             1,617
      (2)  複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

        前連結会計年度 1.71%(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
        当連結会計年度 1.81%(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
      (3)  補足説明

        上記(1)の差引額の主な要因は、別途積立金(前連結会計年度986百万円、当連結会計年度1,189百万円)、当年
       度剰余金(前連結会計年度203百万円、当連結会計年度428百万円)であります。
        なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しておりません。
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      (ストック・オプション等関係)
    1.取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事前交付型の内容、規模及びその変動状況
     (1)  事前交付型の内容
                                 2021年事前交付型
      付与対象者の区分及び人
                   当社取締役4名
      数(名)
      株式の種類別の付与され
                   普通株式      4,568株
      た株式数
      付与日            2021年8月27日
                    割当対象者が、2021年7月1日から2022年3月期に係る定時株主総会の終結

                   の時までの間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して当社の取締役の
                   地位にあることを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の
                   全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、割当対象者が本役務提供期間にお
      権利確定条件
                   いて、当社の取締役の地位を喪失した場合、譲渡制限期間の満了時において、
                   2021年7月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式
                   の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これ
                   を切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
      対象勤務期間            2021年7月1日~2022年6月28日

     (2)  事前交付型の規模及びその変動状況

      ①費用計上額及び科目名
                              当連結会計年度
      販売費及び一般管理費                               7百万円
      ②株式数

       当連結会計年度において権利未確定株式数が存在した事前交付型を対象として記載しております。
                       2021年事前交付型
       前連結会計年度末(株)
                                ―
       付与(株)
                               4,568
       没収(株)
                                ―
       権利確定(株)
                                ―
       未確定残(株)
                               4,568
      ③単価情報

      付与日における公正な評価単価(円)                                 2,152
    2.取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事後交付型の内容、規模及びその変動状況

       該当事項はありません。
    3.公正な評価単価の見積方法

       取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
    4.権利確定株式数の見積方法

       事前交付型は、基本的には、将来の没収数の合理的な見積りは困難であるため、実績の没収数のみ反映させる方
      法を採用しております。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                  ( 2021年3月31日       )     ( 2022年3月31日       )
       (繰延税金資産)
        リース取引に係る申告調整額                            3,885   百万円           5,083   百万円
        貸倒引当金                            2,653   百万円           3,007   百万円
        投資有価証券評価損                            1,715   百万円           2,320   百万円
        税務上の繰越欠損金          (注)2
                                    5,092   百万円           1,427   百万円
        退職給付に係る負債                             525  百万円            523  百万円
        賞与引当金                             212  百万円            325  百万円
                                    1,488   百万円           1,284   百万円
        その他
       繰延税金資産小計
                                    15,573   百万円          13,973   百万円
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                   (注)2
                                   △3,395    百万円           △182   百万円
                                   △1,835    百万円         △1,699    百万円
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計         (注)1
                                   △5,231    百万円         △1,882    百万円
       繰延税金資産合計
                                    10,342   百万円          12,090   百万円
       (繰延税金負債)
        その他有価証券評価差額金                            △219   百万円           △465   百万円
                                    △439   百万円           △633   百万円
        その他
       繰延税金負債合計                             △659   百万円         △1,098    百万円
       繰延税金資産純額                             9,683   百万円          10,992   百万円
     (注)   1.評価性引当額が         3,349百万円減少        しております。この減少の主な内容は、連結子会社㈱リサ・パートナーズ

         において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
       2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                         1年超     2年超     3年超     4年超
                    1年以内                        5年超        合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
        税務上の繰越欠損金(a)             3,596      81     36     9   1,193      174      5,092百万円
        評価性引当額            △3,175      △22     △9     △9     △8    △170      △3,395百万円
        繰延税金資産              420     59     27     0   1,185       3   (b)1,696百万円
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       (b)  税務上の繰越欠損金         5,092百万円      (法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産                         1,696百万円      を計上し
         ております。当該繰延税金資産              1,696百万円      は、主に連結子会社㈱リサ・パートナーズにおける税務上の繰
         越欠損金の一部について認識したものであります。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の
         課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
        当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                         1年超     2年超     3年超     4年超
                    1年以内                        5年超        合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
        税務上の繰越欠損金(a)               53     1     6   1,194       5    165      1,427百万円
        評価性引当額               -    △1     △6     △8     △5    △160       △182百万円
        繰延税金資産               53     0    -   1,185      -     4   (b)1,244百万円
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       (b)  税務上の繰越欠損金         1,427百万円      (法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産                         1,244百万円      を計上し
         ております。当該繰延税金資産              1,244百万円      は、主に連結子会社㈱リサ・パートナーズにおける税務上の繰
         越欠損金の一部について認識したものであります。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の
         課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                  ( 2021年3月31日       )     ( 2022年3月31日       )
       法定実効税率                              30.62   %           30.62   %
       (調整)
        損金不算入ののれんの償却額                             5.64  %           0.55  %
        非支配株主に帰属する当期純損益に含まれる組合
                                     0.61  %          △6.27   %
        分配額の調整
        評価性引当額の増減                            △10.97    %         △31.11    %
        繰越欠損金の期限切れ                              2.98  %           19.00   %
        連結子会社の適用税率差異                             2.15  %           3.38  %
        外国子会社合算所得                             1.22  %           0.76  %
        住民税均等割等                             0.74  %           0.41  %
        持分法による投資損益                             0.27  %          △0.03   %
        その他                             1.83  %           2.88  %
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                             35.11   %           20.20   %
       (表示方法の変更)
        前連結会計年度まで、「その他」に含めて表示しておりました「繰越欠損金の期限切れ」は、重要性が増した
       ため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年
       度の注記の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の「その他」に表示しておりました4.81%は、「繰越欠損金の期限切れ」2.98%、
       「その他」1.83%として組み替えております。
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       (企業結合等関係)
     取得による企業結合
      (企業結合に係る暫定的な会計処理の確定)
      2020年11月30日に行われたNEC               Financial     Services,     LLCとの企業結合について、前連結会計年度において暫定的
     な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。この暫定的な会計処理の確定に伴う金額の
     変動はありません。
     発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

      ① 発生したのれんの金額
        12百万米ドル
      ② 発生原因
        今後の事業展開によって期待される超過収益力により発生したものであります。
      ③ 償却方法及び償却期間
        10年間にわたる均等償却
       (収益認識関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     1.報告セグメントの概要
     (1)報告セグメントの決定方法
        当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経
       営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
       す。
        当社グループは、官公庁・自治体や大企業から中小企業までの幅広い顧客層に対して、主としてリース、割賦
       及び企業融資等のファイナンスサービスを提供しております。
        また、当社グループの一部の連結子会社では、ファンドや自己勘定を通じて、企業投資、債権投資及びアドバ
       イザリー業務等を行っており、さらにこれらに加えて、当社グループが取り組みを進めている新事業やその他各
       種サービスを行っております。
        従って、当社グループは主たる営業取引の形態に応じた区分である「リース事業」、「ファイナンス事業」、
       「インベストメント事業」及び「その他の事業」の4つを報告セグメントとしております。
     (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

        「リース事業」は、主に情報通信機器、事務用機器及びその他各種設備投資等のリース・レンタル及び割賦販
       売を行っており、さらにリースに関連する物品売買、満了・中途解約に伴う物件売却及びリース機器の保守サー
       ビス等を行っております。
        「ファイナンス事業」は、主に金銭の貸付、ファクタリング及び配当収益の収受を目的とする有価証券投資等
       を行っております。
        「インベストメント事業」は、主に有価証券の売却益の収受を目的とするベンチャー企業向け投資等や株式会
       社リサ・パートナーズが行っているアセット、不動産及びアドバイザリーの各ビジネスを行っております。
        「その他の事業」は、エネルギー・観光・農業・ヘルスケアを領域とする新事業、PFI・PPP事業及びその他各
       種サービス等を行っております。
     (3)報告セグメントの変更等に関する事項

        当社グループは、2013年10月にグループビジョンを制定して以降、国内外においてビジネス領域の拡大を推進
       してまいりました。ビジネス領域の拡大を踏まえ、事業の実態をより正確に反映するべく、当連結会計年度の期
       首より主として以下の報告セグメント等の変更を行いました。
        ・「賃貸・割賦事業」は「リース事業」に変更し、従来「その他の事業」に区分されていたリースに関わ
          る損益項目を集約する。
        ・「インベストメント事業」として、従来の「リサ事業」及びリサ・パートナーズ以外の投資ビジネスを
          集約する。
        なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分により作成したものを記
       載しております。
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法
       と同一であります。
        また、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首よ
       り適用しております。
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     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                               調整額
                                                    連結財務諸表
                                               (注)1,
                       ファイナン      インベスト      その他の
                                                     計上額
                 リース事業                          計
                                                2,3
                        ス事業     メント事業       事業
    売上高

     外部顧客への売上高              206,093       6,659      6,775      1,728     221,255       -     221,255

     セグメント間の内部

                      3      -      26      17      48    △ 48       -
     売上高又は振替高
          計         206,097       6,659      6,801      1,746     221,304      △ 48     221,255

    セグメント利益又は

                    4,478      2,399       734     △ 29    7,583    △ 1,617       5,965
    損失(△)
    セグメント資産              656,708      239,673      91,861      22,997    1,011,240      46,413      1,057,653

    その他の項目

     減価償却費               13,889        87     112      511    14,600       96     14,697

     のれんの償却額                 44      -    1,077        8    1,130      -      1,130

     持分法適用会社への

                    1,473        -    8,839       860    11,173       -     11,173
     投資額
     有形固定資産及び
     無形固定資産の増加額              18,909        84      27     698    19,719       93     19,813
     (注)4
    (注)1.セグメント利益又は損失の調整額                    △1,617百万円       は、セグメント利益又は損失と連結損益計算書の営業利益と
        の差額であり、主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
       2.セグメント資産の調整額             46,413百万円      は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
       3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額                        93百万円    は、主に全社資産の設備投資額であります。
       4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、新規連結に伴う増加額を含んでおりません。 
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       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                   (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                               調整額
                                                    連結財務諸表
                                               (注)1,
                       ファイナン      インベスト      その他の
                                                     計上額
                 リース事業                          計
                                                2,3
                        ス事業     メント事業       事業
    売上高

     外部顧客への売上高              224,197       5,219     16,322      4,168     249,907       -     249,907

     セグメント間の内部

                      3      -      43      11      58    △ 58       -
     売上高又は振替高
          計         224,200       5,219     16,366      4,180     249,966      △ 58     249,907

    セグメント利益又は

                    7,120      △ 655     5,395       275    12,136    △ 1,689       10,447
    損失(△)
    セグメント資産              650,292      217,832      95,646      25,829     989,601     41,015      1,030,617

    その他の項目

     減価償却費               13,213        75     139      712    14,141       89     14,230

     のれんの償却額                149       -      68      20     238     -       238

     持分法適用会社への

                     914      142     9,187      1,176     11,421       -     11,421
     投資額
     有形固定資産及び
     無形固定資産の増加額              13,448        144      33    1,517     15,144      171      15,315
     (注)4
    (注)1.セグメント利益又は損失の調整額                    △1,689百万円       は、セグメント利益又は損失と連結損益計算書の営業利益と
        の差額であり、主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
       2.セグメント資産の調整額             41,015百万円      は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
       3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額                        171百万円     は、主に全社資産の設備投資額であります。
       4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、新規連結に伴う増加額を含んでおりません。 
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     【関連情報】
      前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
     1.製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
       省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先が存在しないため、記載してお
      りません。
      当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

     1.  製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
       省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先が存在しないため、記載してお
      りません。
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     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
                                                   (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                              全社・消去        合計
                         インベスト        その他の
                  ファイナン
           リース事業                              計
                   ス事業
                         メント事業         事業
    当期償却額            44       -      1,077         8     1,130        -     1,130

    当期末残高          1,303         -       68       354      1,726        -     1,726

      当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

                                                   (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                              全社・消去        合計
                         インベスト        その他の
                  ファイナン
           リース事業                              計
                   ス事業
                         メント事業         事業
    当期償却額           149        -       68       20       238       -      238

    当期末残高          1,291         -       -       333      1,625        -     1,625

     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
      1.関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      ①  連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
                            議決権等
                                              取引         期末
                 資本金又
                      事業の内容      の所有     関連当事者
        会社等の名称
                 は出資金
     種類         所在地                          取引の内容      金額     科目     残高
         又は氏名
                       又は職業      (被所有)      との関係
                 (百万円)
                                             (百万円)         (百万円)
                            割合(%)
                      コンピュータ、
                                         ファクタ
                      通信機器、ソフ
                                              26,787   営業貸付金      8,867
                                         リング
                      トウエア等の製       (被所有)
              東京都
    その他の     日本電気                        ファクタリング、
                  427,831    造を含むICT        直接
    関係会社     株式会社                        リース物件の仕入
              港区
                      ネットワークソ        37.7
                                         賃貸資産
                                              49,198   買掛金      4,422
                      リューション事
                                         購入高
                      業
    (注)    取引条件及び取引条件の決定方針等
       ・ファクタリング取引については、市場実勢に基づく見積りを提出の上、契約を受注しており、一般的取引と同
        様の条件によっております。
       ・賃貸資産の購入については、顧客と上記会社との間で決定された価格によっております。
       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

                            議決権等
                                              取引         期末
                 資本金又
                      事業の内容      の所有     関連当事者
        会社等の名称
                 は出資金
     種類         所在地                          取引の内容      金額     科目     残高
         又は氏名
                       又は職業      (被所有)      との関係
                 (百万円)
                                             (百万円)         (百万円)
                            割合(%)
                      コンピュータ、
                                         ファクタ
                      通信機器、ソフ
                                              26,607    営業貸付金      8,179
                                         リング
                      トウエア等の製       (被所有)
              東京都
    その他の     日本電気                        ファクタリング、
                  427,831    造を含むICT        直接
    関係会社     株式会社                        リース物件の仕入
              港区
                      ネットワークソ        37.7
                                         賃貸資産
                                              62,078   買掛金      3,634
                      リューション事
                                         購入高
                      業
    (注)    取引条件及び取引条件の決定方針等
       ・ファクタリング取引については、市場実勢に基づく見積りを提出の上、契約を受注しており、一般的取引と同
        様の条件によっております。
       ・賃貸資産の購入については、顧客と上記会社との間で決定された価格によっております。
      ②  連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
                            議決権等
                                              取引         期末
                 資本金又
                      事業の内容      の所有     関連当事者
        会社等の名称
                 は出資金
     種類         所在地                          取引の内容      金額     科目     残高
         又は氏名
                       又は職業      (被所有)      との関係
                 (百万円)
                                             (百万円)         (百万円)
                            割合(%)
                      コンピュータ等
          NEC
    その他の                  の保守、施工工
              東京都
         フィール                                賃貸資産
    関係会社               9,670   事及び現地調整        無   リース物件の仕入             14,872   買掛金      1,350
         ディング株                                購入高
              港区 
    の子会社                  並びに用品の販
          式会社
                      売
                      ICTシステム機
         NECプ            器の開発、製
    その他の          神奈川
          ラット            造、販売、設        無           ファクタ
    関係会社          県川崎    10,331               ファクタリング             20,998   営業貸付金      8,922
         フォームズ             置、保守及びシ                   リング
    の子会社          市
         株式会社            ステムソリュー
                      ション
    (注)    取引条件及び取引条件の決定方針等
       ・ファクタリング取引については、市場実勢に基づく見積りを提出の上、契約を受注しており、一般的取引と同
        様の条件によっております。
       ・賃貸資産の購入については、顧客と上記会社との間で決定された価格によっております。
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       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                            議決権等
                                              取引         期末
                 資本金又
                      事業の内容      の所有     関連当事者
        会社等の名称
                 は出資金
     種類         所在地                          取引の内容      金額     科目     残高
         又は氏名
                       又は職業      (被所有)      との関係
                 (百万円)
                                             (百万円)         (百万円)
                            割合(%)
                      ICTシステム機
         NECプ            器の開発、製
    その他の          神奈川
          ラット            造、販売、設        無           ファクタ
    関係会社          県川崎    10,331               ファクタリング             26,100   営業貸付金      7,567
         フォームズ             置、保守及びシ                   リング
    の子会社          市
         株式会社            ステムソリュー
                      ション
    (注)    取引条件及び取引条件の決定方針等
        ファクタリング取引については、市場実勢に基づく見積りを提出の上、契約を受注しており、一般的取引と同
        様の条件によっております。
      (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

        該当事項はありません。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

                          前連結会計年度                  当連結会計年度
                         (自    2020年4月1日               (自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日       )         至   2022年3月31日       )
    1株当たり純資産額                           4,438.33    円              4,794.13    円
    1株当たり当期純利益                            191.29   円               322.37   円

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度              当連結会計年度

                              (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
      親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                               4,118              6,939
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                 -              -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                     4,118              6,939
      当期純利益(百万円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                               21,532              21,526
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      (重要な後発事象)
        (国内普通社債の発行)
        当社は2022年3月30日開催の取締役会にて決議された2022年度の国内無担保普通社債発行の限度額及びその概
       要に基づき、2022年6月7日に無担保社債を発行いたしました。
        その内容は次のとおりであります。
                      第23回無担保社債

       (1)銘柄
                      (社債間限定同順位特約付)
       (2)発行総額              10,000百万円
       (3)発行年月日              2022年6月7日
       (4)発行価額              各社債の金額100円につき金100円
       (5)利率              年0.290%
       (6)償還期限              2025年6月6日
       (7)償還方法              満期償還(但し、払込期日の翌日以降いつでも買入消却できる)
       (8)資金の使途              設備資金(リース物件の賃貸資産購入資金を含む)
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                             当期首残高      当期末残高       利率

       会社名          銘柄      発行年月日                        担保     償還期限
                              (百万円)      (百万円)      (%)
    NECキャピタル
              第6回無担保社債
                        2015年                            2022年
                               10,000
    ソリューション株                                   -   0.75   無担保社債
                   (注)1           ( 10,000   )
                        3月5日                            3月4日
    式会社
    NECキャピタル
              第10回無担保社債
                        2017年                            2022年
                               10,000
    ソリューション株                                   -   0.37   無担保社債
                   (注)1           ( 10,000   )
                        3月7日                            3月7日
    式会社
    NECキャピタル
                        2017年                            2022年
              第11回無担保社債                        10,000
    ソリューション株                           10,000           0.35   無担保社債
                   (注)1                       ( 10,000   )
                        7月14日                            7月14日
    式会社
    NECキャピタル
                        2017年                            2022年
              第12回無担保社債                        10,000
    ソリューション株                           10,000           0.33   無担保社債
                   (注)1                       ( 10,000   )
                        12月8日                            12月8日
    式会社
    NECキャピタル
                                                     2023年
                         2018年
    ソリューション株          第13回無担保社債                 10,000      10,000     0.29   無担保社債
                        7月13日
                                                     7月13日
    式会社
    NECキャピタル
                                                    2028年
                         2018年
    ソリューション株          第14回無担保社債                 10,000      10,000     0.62   無担保社債
                        7月13日
                                                     7月13日
    式会社
    NECキャピタル
                         2018年                            2023年
    ソリューション株          第15回無担保社債                 10,000      10,000     0.30   無担保社債
                        12月7日                            12月7日
    式会社
    NECキャピタル
                         2019年                            2024年
    ソリューション株          第16回無担保社債                 10,000      10,000     0.27   無担保社債
                        7月12日                            7月12日
    式会社
    NECキャピタル
              第17回無担保社債           2019年              10,000               2022年
    ソリューション株                           10,000           0.04   無担保社債
                   (注)1          10月21日             ( 10,000   )            10月21日
    式会社
    NECキャピタル
                        2020年                            2030年
    ソリューション株          第18回無担保社債                 10,000      10,000     0.52   無担保社債
                        11月27日                            11月27日
    式会社
    NECキャピタル
                        2021年                            2026年
    ソリューション株          第19回無担保社債                   -    10,000     0.18   無担保社債
                        7月16日                            7月16日
    式会社
    NECキャピタル
                        2021年                            2031年
    ソリューション株          第20回無担保社債                   -    10,000     0.38   無担保社債
                        12月2日                            12月2日
    式会社
    NECキャピタル
                        2022年                            2027年
    ソリューション株          第21回無担保社債                   -     5,000     0.35   無担保社債
                        3月2日                            3月2日
    式会社
    NECキャピタル
                        2022年                            2025年
    ソリューション株          第22回無担保社債                   -     5,000     0.18   無担保社債
                        3月2日                            2月28日
    式会社
    株式会社エナビー
                        2021年                            2027年
              第2回無担保社債                   -      50   5.00   無担保社債
                        4月30日                            3月31日
    ドゥーエ
    松伏町物流開発特          第1回一般担保付          2022年                            2027年
                                 -      100    0.87   有担保社債
    定目的会社          特定社債          3月30日                            3月31日
                               100,000      110,150
        合計          ―        ―                   ―    ―      ―
                               ( 20,000   )   ( 30,000   )
    (注)1.()内書は1年以内の償還予定額であります。
       2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
            1年以内        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内

            (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
               30,000         20,000         15,000            -       15,150
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        【借入金等明細表】
                          当期首残高       当期末残高        平均利率

              区分                                     返済期限
                           (百万円)       (百万円)        (%)
     短期借入金                        41,460       24,581        1.85       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                       101,896       171,662         0.50       ―

     債権流動化に伴う支払債務                        2,694       2,384        0.59       ―

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを                                           2023年4月28日~
                            380,085       313,665         0.48
     除く。)                                           2040年9月30日
                                                2024年4月25日~
     債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内
                             4,208       3,985        0.45
     に返済予定のものを除く。)                                           2037年10月30日
     コマーシャル・ペーパー(1年以内返済)                       250,000       216,000         0.00       ―
              合計               780,344       732,279          ―      ―

    (注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
       2.長期借入金及び債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内
         における1年ごとの返済予定額の総額
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

             区分
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
          長期借入金              148,128          114,807          33,510          10,227
          債権流動化に伴う
                         1,286           483          420          199
          長期支払債務
        【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連
         結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
     (2)  【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
          (累計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度

    売上高             (百万円)          62,877        127,081         187,769         249,907

    税金等調整前
                 (百万円)           3,837         7,306        10,267         11,422
    四半期(当期)純利益
    親会社株主に帰属する
                 (百万円)           1,441         3,483         5,583         6,939
    四半期(当期)純利益
    1株当たり
                  (円)          66.97        161.83         259.39         322.37
    四半期(当期)純利益
          (会計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

    1株当たり
                  (円)          66.97         94.88         97.55         62.99
    四半期純利益
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    2  【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                27,067              25,609
                                     ※1  30,138            ※1  33,884
        割賦債権
                                     ※1  79,098            ※1  78,438
        リース債権
                                     ※1  434,680            ※1  435,249
        リース投資資産
                                     ※5  24,171            ※5  20,408
        賃貸料等未収入金
                               ※1 ,※2 ,※4 ,※5 ,※6  214,912      ※1 ,※2 ,※4 ,※5 ,※6  193,829
        営業貸付金
        販売用不動産                                10,520              11,065
        前渡金                                1,326               844
        前払費用                                1,808              2,431
        関係会社短期貸付金                                41,401              41,353
        その他                                13,180               8,318
                                       △ 5,509             △ 6,543
        貸倒引当金
        流動資産合計                               872,799              844,890
      固定資産
        有形固定資産
         賃貸資産                               59,927              53,745
         その他の営業資産                                 -              192
         社用資産
          建物(純額)                               232              201
          器具備品(純額)                               123               93
                                          0              -
          建設仮勘定
          社用資産合計                               356              294
         有形固定資産合計                               60,283              54,232
        無形固定資産
         賃貸資産                               1,216              1,302
         その他の無形固定資産
          ソフトウエア                              1,576              1,364
          ソフトウエア仮勘定                               254             1,149
                                          20              20
          その他
          その他の無形固定資産合計                              1,851              2,534
         無形固定資産合計                               3,068              3,836
                                108/137







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                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
        投資その他の資産
                                     ※4  21,536            ※4  21,728
         投資有価証券
                                     ※4  22,665            ※4  25,229
         関係会社株式
         関係会社社債                                256              272
         関係会社出資金                               6,113              7,825
                                     ※4  13,488            ※4  11,716
         関係会社長期貸付金
                                      ※5  3,688            ※5  1,904
         破産更生債権等
         長期前払費用                               1,669              1,632
         前払年金費用                                249              355
         繰延税金資産                               7,994              9,727
         その他                               1,628              1,814
                                       △ 2,828             △ 1,838
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               76,463              80,368
        固定資産合計                               139,815              138,437
      資産合計                                1,012,614               983,328
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                  563              855
        買掛金                                20,795              11,870
                                     ※2  31,391            ※2  17,159
        短期借入金
        1年内返済予定の長期借入金                               101,394              171,180
        1年内償還予定の社債                                20,000              30,000
        コマーシャル・ペーパー                               250,000              216,000
                                      ※7  2,694            ※7  2,384
        債権流動化に伴う支払債務
        未払金                                  438              817
        未払費用                                5,550              5,709
        未払法人税等                                4,576               189
        賃貸料等前受金                                11,651              26,227
        預り金                                3,366              1,332
        前受収益                                  114               94
        賞与引当金                                  606              940
        債務保証損失引当金                                  -              142
                                        2,590              2,767
        その他
        流動負債合計                               455,734              487,669
      固定負債
        社債                                80,000              80,000
        長期借入金                               371,250              303,769
                                      ※7  4,208            ※7  3,985
        債権流動化に伴う長期支払債務
        退職給付引当金                                2,159              2,046
        資産除去債務                                1,120              1,183
                                        7,567              9,034
        その他
        固定負債合計                               466,306              400,019
      負債合計                                 922,041              887,689
                                109/137





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                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                3,776              3,776
        資本剰余金
                                        4,648              4,648
         資本準備金
         資本剰余金合計                               4,648              4,648
        利益剰余金
         利益準備金                                 71              71
         その他利益剰余金
          別途積立金                             77,690              79,590
                                        4,112              6,768
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               81,874              86,429
        自己株式                                  △ 0             △ 1
        株主資本合計                                90,298              94,853
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  498              655
                                        △ 222              130
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                  275              785
      純資産合計                                 90,573              95,639
     負債純資産合計                                 1,012,614               983,328
                                110/137













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      ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                     ※2  209,914            ※2  230,196
     売上高
                                     ※3  191,063            ※3  210,053
     売上原価
     売上総利益                                   18,850              20,142
                                     ※4  14,286            ※4  15,047
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   4,564              5,094
     営業外収益
                                       ※5  406            ※5  416
      受取利息
                                       ※5  451           ※5  2,129
      受取配当金
      投資事業組合等投資利益                                    49              801
      為替差益                                    9             734
      受取損害賠償金                                    -              103
                                          35              29
      その他
      営業外収益合計                                   953             4,215
     営業外費用
      支払利息                                   338              415
                                       ※6  58            ※6  6
      投資事業組合等投資損失
      投資有価証券評価損                                    55              -
                                          33              26
      その他
      営業外費用合計                                   486              448
     経常利益                                   5,031              8,861
     特別損失
      関係会社株式評価損                                    18             1,114
      債務保証損失引当金繰入額                                    -              142
                                          14               4
      関係会社貸倒引当金繰入額
      特別損失合計                                    33             1,261
     税引前当期純利益                                   4,997              7,600
     法人税、住民税及び事業税
                                        5,665              3,665
                                       △ 4,035             △ 1,957
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,630              1,707
     当期純利益                                   3,366              5,892
                                111/137









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      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自         2020年4月1日         至   2021年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本剰     資本剰余金合                     利益剰余金合
                    資本準備金                利益準備金
                                              繰越利益剰余
                          余金      計                     計
                                         別途積立金
                                                金
    当期首残高            3,776     4,648       -    4,648       71    75,790      3,937     79,799
    当期変動額
     別途積立金の積立                                      1,900     △ 1,900       -
     剰余金の配当                                           △ 1,291     △ 1,291
     当期純利益                                            3,366     3,366
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     -     -     -     -    1,900      174     2,074
    当期末残高            3,776     4,648       -    4,648       71    77,690      4,112     81,874
                  株主資本            評価・換算差額等

                         その他有価証

                                         純資産合計
                              繰延ヘッジ損      評価・換算
               自己株式     株主資本合計       券
                                益    差額等合計
                         評価差額金
    当期首残高             △ 0   88,223       324     △ 88     235    88,458

    当期変動額
     別途積立金の積立                  -                     -
     剰余金の配当                △ 1,291                     △ 1,291
     当期純利益                 3,366                     3,366
     自己株式の取得            △ 0     △ 0                     △ 0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                       174     △ 134      39     39
     額)
    当期変動額合計             △ 0    2,074      174     △ 134      39    2,114
    当期末残高             △ 0   90,298       498     △ 222     275    90,573
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     当事業年度(自         2021年4月1日         至   2022年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本剰     資本剰余金合                     利益剰余金合
                    資本準備金                利益準備金
                                              繰越利益剰余
                          余金      計                     計
                                         別途積立金
                                                金
    当期首残高            3,776     4,648       -    4,648       71    77,690      4,112     81,874
    当期変動額
     別途積立金の積立                                      1,900     △ 1,900       -
     剰余金の配当                                           △ 1,335     △ 1,335
     当期純利益                                            5,892     5,892
     自己株式の取得
     自己株式の処分                        0     0
     譲渡制限付株式報酬                       △ 2     △ 2
     利益剰余金から資本
                             1     1               △ 1     △ 1
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     -     -     -     -    1,900     2,655     4,555
    当期末残高            3,776     4,648       -    4,648       71    79,590      6,768     86,429
                  株主資本            評価・換算差額等

                         その他有価証

                                         純資産合計
                              繰延ヘッジ損      評価・換算
               自己株式     株主資本合計       券
                                益    差額等合計
                         評価差額金
    当期首残高             △ 0   90,298       498     △ 222     275    90,573

    当期変動額
     別途積立金の積立                  -                     -
     剰余金の配当                △ 1,335                     △ 1,335
     当期純利益                 5,892                     5,892
     自己株式の取得            △ 59     △ 59                     △ 59
     自己株式の処分             49     50                     50
     譲渡制限付株式報酬             9     7                     7
     利益剰余金から資本
                       -                     -
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                       156     352     509     509
     額)
    当期変動額合計             △ 0    4,555      156     352     509     5,065
    当期末残高             △ 1   94,853       655     130     785    95,639
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法
        (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法
       なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみ
      なされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分
      相当額を純額で取り込む方法によっております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法
    3.棚卸資産の評価基準及び評価方法

       販売用不動産
         個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    4.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
       賃貸資産
         リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積額を残存価額とする定額法を採用しております。
       その他の営業資産
         定額法を採用しております。
       社用資産
         定率法を採用しております。
         ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建
        物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物                      3~18年
         器具備品                  4~20年
     (2)  無形固定資産
       賃貸資産
        リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積額を残存価額とする定額法を採用しております。
       ソフトウエア
        自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)を基礎とした定額法を採用しておりま
        す。
    5.繰延資産の処理方法

       社債発行費
       支出時に全額費用処理しております。
    6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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    7.引当金の計上基準
     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
      別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しておりま
      す。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
      ります。
      ①   退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異についてはその発生時の翌事業年度に、過去勤務費用についてはその発生時の事業年度に、
       それぞれ全額一括して費用処理しております。
    8.収益及び費用の計上基準

     (1)  ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
       リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
     (2)  オペレーティング・リース取引に係る収益の計上基準
       リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応する
      リース料を計上しております。
     (3)  割賦販売取引に係る収益の計上基準
       割賦取引に係る物件引渡時に、物件購入価額を当初元本相当額として割賦債権に計上し、その後の賦払金回収額
      を元本部分と金利部分に区分して経理する方法を採用しております。なお、金利部分の期間配分については利息法
      を採用し、割賦売上高には金利部分のみを計上しております。
     (4)  金融費用の計上基準
       金融費用は、営業収益に対応する金融費用とその他の金融費用に区分計上することとしております。その配分方
      法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準として、営業資産に対応する
      金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用を営業外費用に計上しております。なお
      資金原価は、営業資産にかかわる金融費用からこれに対応する預金の受取利息等を控除して計上しております。
    9.ヘッジ会計の方法

     (1)  ヘッジ会計の方法
       繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
       ヘッジ手段       金利スワップ
       ヘッジ対象       借入金
     (3)  ヘッジ方針
       当社の主たる営業資産はリース取引を中心とした固定金利での資産であるのに対し、調達は主に変動金利での借
      入であるため、現在及び将来の獲得利鞘が変動するリスクをヘッジするためにデリバティブ取引を利用しておりま
      す。
     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
       ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動累計額と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動累計額を計算し、両者の
      比率が一定範囲付近にあることを検証することで、ヘッジの有効性を評価しております。
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    10.その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
     (1)  営業貸付金の計上方法
       営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、ファクタリング等を計上しております。なお、当該金融収益
      は売上高のファイナンス収益に計上しております。
     (2)  退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なって
      おります。
     (3)  資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
       資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、投資その他の資産のその他とし、5年間で償却を行っておりま
      す。
     (4)  投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資の会計処理
       投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資に際しては、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合
      の財産の持分割合相当額を「投資有価証券」に計上しております。
       投資事業有限責任組合及びそれに類する組合から分配された損益については、営業目的で保有するものは「売上
      高」に、営業以外の目的で保有するものは「営業外損益」に計上するとともに同額を「投資有価証券」に加減し、
      営業者からの出資金の払戻しについては「投資有価証券」を減額させております。
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    (重要な会計上の見積り)
     1. 貸倒引当金
      (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                             (百万円)
                          前事業年度               当事業年度
       貸倒引当金                          8,337               8,382
      (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金」に記載した内容と同一であります。
     (会計方針の変更)

     (収益認識に関する会計基準等の適用)
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約
      束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で
      収益を認識することとしております。また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業
      年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
       なお、財務諸表に与える影響はありません。
     (時価の算定に関する会計基準等の適用)

       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
      う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
      基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
      会計方針を将来にわたって適用することとしております。
       なお、財務諸表に与える影響はありません。
    (表示方法の変更)

     (損益計算書関係)
      前事業年度において、損益計算書にて売上高区分を「賃貸料収入」、「割賦売上高」、「ファイナンス収益」及び
     「その他」に、売上原価区分を「賃貸原価」、「ファイナンス原価」、「資金原価」及び「その他」に区分掲記して
     おりましたが、当事業年度より報告セグメントを変更したことに伴い、財務諸表の明瞭性を高めるため、損益計算書
     にてそれぞれ「売上高」及び「売上原価」として一括掲記しております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において区分掲記しておりました「賃貸料収入」191,177百万円、「割賦売上
     高」471百万円、「ファイナンス収益」6,297百万円及び「その他」11,967百万円は、「売上高」209,914百万円に組替
     え、「賃貸原価」177,934百万円、「ファイナンス原価」29百万円、「資金原価」3,035百万円及び「その他」10,063
     百万円は、「売上原価」191,063百万円に組み替えております。
      また、売上高及び売上原価の一括掲記に伴い、注記事項(損益計算書関係)に関して注記内容の明瞭性を高めるた
     め、記載内容の見直しを行い、前事業年度及び当事業年度の売上高及び売上原価の内訳を記載しております。
      前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「為替差益」は、営業外収益の総

     額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業
     年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた45百万円は、「為替差
     益」9百万円、「その他」35百万円として組み替えております。
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      (貸借対照表関係)
    ※1    リース・割賦販売契約等に基づく預り手形
                                  前事業年度              当事業年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        リース契約に基づく預り手形                             94 百万円             69 百万円
        割賦販売契約に基づく預り手形                           1,407   百万円           1,292   百万円
        金銭消費貸借契約に基づく預り手形                           5,525   百万円           4,877   百万円
                  計                 7,027   百万円           6,239   百万円
    ※2    貸出コミットメント

     (1)  貸手側
        貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
                                   前事業年度              当事業年度
                                 ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        貸出コミットメントの総額                            20,739   百万円           23,076   百万円
        貸出実行残高                            8,429   百万円           8,255   百万円
         差引額                           12,310   百万円           14,821   百万円
        なお、上記貸出コミットメント契約においては、貸出先の信用状態等に関する審査を貸出の条件としているも
       のが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。
     (2)  借手側

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関41社(前事業年度:41社)と当座貸越契約及び貸
       出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
                                   前事業年度              当事業年度
                                 ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額                           302,310    百万円          292,310    百万円
        借入実行残高                            19,981   百万円           6,872   百万円
         差引額                          282,328    百万円          285,437    百万円
    3   偶発債務

                                   前事業年度              当事業年度
                                 ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        保証業務に係る債務保証残高                            2,403   百万円           3,574   百万円
        (うち、他社が再保証している債務保証残高)                             710  百万円            683  百万円
        日本電氣租賃香港有限公司の金融機関からの借入
                                     121  百万円             - 百万円
        金等に対する債務保証残高
        NEC  Capital    Solutions     Singapore     Pte.Limited
                                    6,223   百万円           4,454   百万円
        の金融機関からの借入金等に対する債務保証残高
        NEC  Capital    Solutions     Malaysia     Sdn.Bhd.の金
                                    1,734   百万円           2,805   百万円
        融機関からの借入金等に対する債務保証残高
        NEC  Capital    Solutions(Thailand)           Ltd.の金融
                                    1,770   百万円            142  百万円
        機関からの借入金等に対する債務保証残高
        NEC  Financial     Services     , LLCの金融機関からの
                                     409  百万円             - 百万円
        借入金等に対する債務保証残高
        NEC  Financial     Services     , LLCの営業取引に対す
                                     164  百万円             - 百万円
        る保証債務残高
         なお、上記の債務保証残高は、債務保証損失引当金控除後の金額であります。
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    ※4    担保資産
        下記の資産は、第三者の借入金等に対する担保に供しております。
                                   前事業年度              当事業年度
                                 ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        営業貸付金                             961  百万円           1,293   百万円
        投資有価証券                             731  百万円            990  百万円
        関係会社株式                              31 百万円             31 百万円
        関係会社長期貸付金                              31 百万円             31 百万円
                   計                 1,754   百万円           2,346   百万円
    ※5    特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく不良債権の状況

        「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(1999年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)第9条に基
       づく不良債権の状況は次のとおりであります。
                                前事業年度              当事業年度
                               ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
     破産更生債権及びこれらに準ずる債権                            2,125   百万円            199  百万円
     危険債権                             647  百万円           3,793   百万円
     三月以上延滞債権                              - 百万円             - 百万円
     貸出条件緩和債権                            5,048   百万円           1,919   百万円
     正常債権                           209,763    百万円          188,607    百万円
    (注)    1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事

          由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
        2.危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に
          従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ず
          る債権に該当しないものであります。
        3.三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で破産
          更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
        4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
          予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金のうち、破産更生債権
          及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権に該当しないものであります。
        5.正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに
          準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権、貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
      (表示方法の変更)

       特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正(2020年1月24日 内閣府令第3号)が2022年3月31
      日から施行されたことに伴い、当該内閣府令の改正に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。
    ※6    ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協

      会会計制度委員会報告第3号)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸
      借対照表計上額は次のとおりであります。
                                   前事業年度              当事業年度
                                 ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        参加元本金額                            8,302   百万円           6,495   百万円
    ※7    債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務は、主にリース債権流動化により資金調達した金

      額のうち、金融取引として処理しているものであります。
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      (損益計算書関係)
     1   関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。
                                 前事業年度              当事業年度
                              (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
        賃貸資産購入高                          49,402   百万円           62,339   百万円
    ※2    売上高の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度              当事業年度
                              (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
        ファイナンス・リース料収入                         171,146    百万円          184,757    百万円
        オペレーティング・リース料収入                          20,022   百万円           21,473   百万円
        賃貸資産売上及び解約損害金                          8,035   百万円           13,560   百万円
        その他                          10,709   百万円           10,404   百万円
         計                        209,914    百万円          230,196    百万円
    ※3    売上原価の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度              当事業年度
                              (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
        ファイナンス・リース原価                         161,160    百万円           173,411    百万円
        賃貸資産減価償却費及び処分原価                          21,963   百万円           27,969   百万円
        固定資産税等諸税                          1,753   百万円            1,813   百万円
        保険料                           795  百万円             945  百万円
        支払利息                          3,039   百万円            3,049   百万円
        受取利息                           △3  百万円             △2  百万円
        その他                          2,354   百万円            2,867   百万円
         計                        191,063    百万円           210,053    百万円
        (注1)    賃貸資産減価償却費には少額減価償却資産及び一括償却資産の償却額を含めております。
        (注2)    支払利息及び受取利息は、「重要な会計方針」8.(4)に記載している資金原価であります。
    ※4    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                                 前事業年度              当事業年度
                              (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
        給与手当                          5,047   百万円            5,118   百万円
        賞与引当金繰入額                           606  百万円             940  百万円
        退職給付費用                           337  百万円             69 百万円
        減価償却費                           750  百万円             676  百万円
        業務委託費                          1,836   百万円            2,021   百万円
        貸倒引当金繰入額                          1,557   百万円            2,162   百万円
        おおよその割合

         販売費                            88 %             89 %
         一般管理費                            12 %             11 %
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    ※5    関係会社に対する営業外収益は次のとおりであります。
                                 前事業年度              当事業年度
                              (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
        受取配当金                           396  百万円            2,066   百万円
        投資事業組合等投資利益                            49 百万円             801  百万円
       (表示方法の変更)
         当事業年度において、「投資事業組合等投資利益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、注記を
        行っております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の金額についても記載しております。
         また、前事業年度において記載しておりました「受取利息」は、営業外収益の総額の100分の10以下となった
        ため、記載しておりません。なお、前事業年度の「受取利息」は399百万円であります。
    ※6    関係会社に対する営業外費用

       (表示方法の変更)
         当事業年度において、「投資事業組合等投資損失」は営業外費用の総額の100分の10以下となったため、記載
        しておりません。
         なお、前事業年度の「投資事業組合等投資損失」は                         58百万円    であります。
      (有価証券関係)

      前事業年度(      2021年3月31日       )
       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株
      式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと
      おりであります。
                           前事業年度

              区分
                           (百万円)
        子会社株式                         20,009
        関連会社株式                         2,655
               計                   22,665
      当事業年度(      2022年3月31日       )

       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して
      おりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                           当事業年度

              区分
                           (百万円)
        子会社株式                         23,499
        関連会社株式                         1,730
               計                   25,229
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      (税効果会計関係)
    1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度              当事業年度
                               ( 2021年3月31日       )       ( 2022年3月31日       )
       (繰延税金資産)
        リース取引に係る申告調整額                          3,885   百万円            5,083   百万円
        貸倒引当金                          2,179   百万円            2,428   百万円
        投資有価証券評価損                           746  百万円            1,158   百万円
        退職給付引当金                           584  百万円             517  百万円
                                  1,428   百万円            1,377   百万円
        その他
       繰延税金資産小計
                                  8,825   百万円           10,565   百万円
                                  △610   百万円            △548   百万円
       評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                  8,215   百万円           10,016   百万円
       (繰延税金負債)
                                  △220   百万円            △289   百万円
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                           △220   百万円            △289   百万円
       繰延税金資産純額                           7,994   百万円            9,727   百万円
    2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                  前事業年度              当事業年度
                                ( 2021年3月31日       )       ( 2022年3月31日       )
       法定実効税率                             30.62   %            30.62   %
       (調整)
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △2.01   %           △8.58   %
        評価性引当額の増減                            0.59  %           △0.80   %
        その他                            3.42  %            1.23  %
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            32.63   %            22.47   %
       (表示方法の変更)
        前事業年度まで、「その他」に含めて表示しておりました「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」
       は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
       め、前事業年度の注記の組替えを行っております。
        この結果、前事業年度の「その他」に表示しておりました1.41%は、「受取配当金等永久に益金に算入されない
       項目」△2.01%、「その他」3.42%として組み替えております。
      (収益認識関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      (重要な後発事象)
        (国内普通社債の発行)
        当社は2022年3月30日開催の取締役会にて決議された2022年度の国内無担保普通社債発行の限度額及びその概
       要に基づき、2022年6月7日に無担保社債を発行いたしました。
        その内容は次のとおりであります。
                      第23回無担保社債

       (1)銘柄
                      (社債間限定同順位特約付)
       (2)発行総額              10,000百万円
       (3)発行年月日              2022年6月7日
       (4)発行価額              各社債の金額100円につき金100円
       (5)利率              年0.290%
       (6)償還期限              2025年6月6日
       (7)償還方法              満期償還(但し、払込期日の翌日以降いつでも買入消却できる)
       (8)資金の使途              設備資金(リース物件の賃貸資産購入資金を含む)
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      ④ 【附属明細表】
        【有価証券明細表】
         【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                    銘柄                     株式数(株)
                                                    (百万円)
                (株)池田泉州ホールディングス第1回第七種優
                                           1,000,000             392
                先株式
                (株)リョーサン                            158,120            347
                三信電気(株)                            115,180            185

                日本事務器(株)                            200,000            115

                (株)ダイナムジャパンホールディングス                           1,000,000             114

                新光商事(株)                            100,000             91

    投資      その他
    有価証券      有価証券
                (株)デジタルアセットマーケッツ                               42          50
                (株)民間資金等活用事業推進機構                             1,000            50

                (株)KabuK Style                            200,000             50

                (株)ネクステムズ                              400           40

                その他(44)銘柄                            113,488            271

                          小計                 2,888,230            1,707

                     計                       2,888,230            1,707

         【債券】

                                         券面総額        貸借対照表計上額
                    銘柄
                                         (百万円)           (百万円)
                Bayfront     Infrastructure        Capital    Pte.Ltd.
                                              399          398
                CLASS   A SENIOR    SECURED    FLOATING     RATE   NOTES
    投資      その他
    有価証券      有価証券
                          小計                    399          398
                     計                          399          398

         【その他】

                                                  貸借対照表計上額
                  種類及び銘柄                      投資口数等(口)
                                                    (百万円)
                (投資法人投資証券)
                ヘルスケア&メディカル投資法人                             4,000           640

                SMBCプライベート投資法人                              500          500

                長谷工レジデンシャルプライベート投資法人                              500          500

    投資      その他
    有価証券      有価証券
                東京建物プライベートリート投資法人                              450          484
                鹿島プライベートリート投資法人                              450          470

                野村不動産プライベート投資法人                               4         458

                丸紅プライベートリート投資法人                               40          445

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                                                 貸借対照表計上額
                  種類及び銘柄                      投資口数等(口)
                                                   (百万円)
                ブローディア・プライベート投資法人                              373          414
                三井物産プライベート投資法人                              400          413

                DREAMプライベートリート投資法人                              240          321

                その他(5)銘柄                              431          868

                (信託受益権)

                オートローン債権信託劣後受益権                               -          909

                (投資事業組合への出資)

                EFSエナジー・ジャパン投資事業有限責任組合                              220         1,334

                PARK SQUARE CAPITAL EUROPEAN LOAN
                                               -          968
                PARTNERS,LP      INC.
                スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン1
                                               10          844
                号投資事業有限責任組合
                パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド1投
                                         1,000,000,000               634
                資事業有限責任組合
                未来創生投資事業有限責任組合                               10          477
                スプリング・インフラストラクチャー1号投資
                                               6         429
                事業有限責任組合
                スプリング・インフラストラクチャー2号投資
                                               10          304
                事業有限責任組合
                ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド投
                                              300          293
                資事業有限責任組合
                Global    Aviation     Equipment     Leasing    Fund   I
                                               -          244
                L.P.
    投資      その他
    有価証券      有価証券
                MM  Capital    Infrastructure        Fund   I,  L.P.
                                               -          140
                その他(7)銘柄                          256,500,388              161

                (匿名組合への出資)

                合同会社尾張2                               -         1,000

                アンカー・オーシャン合同会社                               -          688

                合同会社LOGI FLAG2号                               -          602

                合同会社マグノリア                               -          507

                合同会社KCR1                               -          500

                KR Investment1合同会社                               -          495

                NFL合同会社                               -          466

                合同会社レア東福レジデンス                               -          453

                DHSWF1合同会社                               -          395

                合同会社オルタナ2                               -          378

                その他(11)銘柄                               -         1,801

                (合同会社への出資)

                その他(1)銘柄                               -          68

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                                                 貸借対照表計上額
                  種類及び銘柄                      投資口数等(口)
                                                   (百万円)
                (一般社団法人への出資)
                その他(1)銘柄                               -           7

    投資      その他
                (その他)
    有価証券      有価証券
                その他(1)銘柄                               50           0
                          小計                     ―        19,623

                     計                          ―        19,623

        【有形固定資産等明細表】

                                         当期末減価
                                         償却累計額            差引当期末
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
                                         又は償却累             残高
        資産の種類
                  (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)            (百万円)
                                           計額
                                                     (百万円)
                                         (百万円)
    有形固定資産
    (ア)賃貸資産

      賃貸資産             102,649      35,572      38,047     100,174      46,428      11,685      53,745

    (イ)その他の営業資産

      その他の営業資産                -     203      -     203      11      11     192

    (ウ)社用資産

     1   建物

                      499       0      1     497      296      32     201
     2   器具備品

                      416       4      3     417      324      34      93
     3   建設仮勘定

                       0     -      0     -      -      -      -
        社用資産計             916       4      5     915      621      66     294

       有形固定資産計            103,566      35,780      38,053     101,293      47,061      11,763      54,232

    無形固定資産

    (ア)賃貸資産

      賃貸資産              3,066      1,767      1,187      3,646      2,344       803     1,302

    (イ)その他の無形固定資産

     1   ソフトウエア

                    12,555       397      37    12,916      11,551       609     1,364
     2   ソフトウエア仮勘定

                      254     1,128       233     1,149       -      -    1,149
     3   その他

                      20      -      -      20      -      -      20
     その他の無形固定資産計               12,830      1,526       270    14,086      11,551       609     2,534

       無形固定資産計             15,896      3,293      1,458     17,732      13,896      1,412      3,836

    長期前払費用                2,636       727      302     3,061      1,428       619     1,632

    (注)1.有形固定資産の賃貸資産の「当期増加額」は、オペレーティング・リース契約の実行等によるものでありま
         す。
       2.有形固定資産の賃貸資産の「当期減少額」は、賃貸資産の売却及び廃棄等によるものであります。
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        【引当金明細表】
                                   当期減少額        当期減少額
                   当期首残高        当期増加額                       当期末残高
          区分                        (目的使用)        (その他)
                   (百万円)        (百万円)                       (百万円)
                                   (百万円)        (百万円)
     貸倒引当金                   8,337        5,310        1,084        4,181        8,382
     賞与引当金                    606        940        606        -       940

     債務保証損失引当金                    -       142        -        -       142

    (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替方式による戻入額等であります。 
     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度               4月1日から3月31日まで

    定時株主総会               6月中

    基準日               3月31日

                   9月30日
    剰余金の配当の基準日
                   3月31日
    1単元の株式数               100株
    単元未満株式の買取り

                   (特別口座)
     取扱場所
                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                   三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                   (特別口座)
     株主名簿管理人
                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                   三井住友信託銀行株式会社
     取次所                            ──────────
     買取手数料              株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                   当社の公告方法は、電子公告としております。

                   ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日
                   本経済新聞に掲載しております。
    公告掲載方法
                   当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                   https://www.necap.co.jp/
                   株主優待
                   (1) 対象株主
                     毎年3月末日の株主名簿に記録された1単元(100株)以上の株式を保有している
                     株主
                   (2) 優待内容
                     対象株主1名につき、保有期間及び株式数に応じて以下の優待品(カタログギフ
                     ト)を贈呈、優待品の受取を辞退した場合は優待品相当額を寄付
                           保有期間           1年未満           1年以上

    株主に対する特典

                                                 3,000円相当      ※1
                         1単元(100株)以上              2,000円相当
                     保有
                     株式
                      数
                                                 15,000円相当       ※2
                         5単元(500株)以上             10,000円相当
                       ※1.   基準日(毎年3月31日)の株主名簿に、1単元以上の株式を保有し、
                          前期末並びに当中間期末と同一株主番号で連続して1単元以上の保有
                          が記録された株主を指します。
                       2.    基準日(毎年3月31日)の株主名簿に、5単元以上の株式を保有し、
                          前期末並びに当中間期末と同一株主番号で連続して5単元以上の保有
                          が記録された株主を指します。
     (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定

       による請求をする権利、並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受
       ける権利以外の権利を行使することができません。
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

      当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
      事業年度      第51期   (自    2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
      2021年6月30日関東財務局長に提出
    (2)  内部統制報告書及びその添付書類

      2021年6月30日関東財務局長に提出
    (3)  四半期報告書及び確認書

      第52期   第1四半期(自         2021年4月1日        至   2021年6月30日       )
      2021年8月5日関東財務局長に提出
      第52期   第2四半期(自         2021年7月1日        至   2021年9月30日       )
      2021年11月5日関東財務局長に提出
      第52期   第3四半期(自         2021年10月1日        至   2021年12月31日       )
      2022年2月3日関東財務局長に提出
    (4)  四半期報告書の訂正報告書及び確認書

      第52期   第3四半期(自         2021年10月1日        至   2021年12月31日       )
      2022年2月10日関東財務局長に提出
    (5)  臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
      く臨時報告書
      2021年6月30日関東財務局長に提出
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書
      2021年12月6日関東財務局長に提出
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書
      2022年3月11日関東財務局長に提出
    (6)  臨時報告書の訂正報告書

      訂正報告書(上記(5)          2021年12月6日に提出の臨時報告書の訂正報告書) 2022年2月10日関東財務局長に提出
    (7)  発行登録書(普通社債)及びその添付書類

      2022年6月10日関東財務局長に提出
    (8)  自己株券買付状況報告書

      2021年7月12日関東財務局長に提出
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                  2022年6月21日

    NECキャピタルソリューション株式会社 
     取締役会       御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                        東京事務所

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       貞  廣  篤  典
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                          髙      橋    善      盛
                                   公認会計士
                       業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
    況」に掲げられているNECキャピタルソリューション株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日
    までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算
    書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本とな
    る重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、NECキャピタルソリューション株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状
    態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立して
    おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と
    なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門
    家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対す
    る監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して
    個別に意見を表明するものではない。
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    リース事業及びファイナンス事業に関する営業債権に係る債務者区分の判定
     監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応
     NECキャピタルソリューション株式会社の                           当監査法人は、NECキャピタルソリュー
    連結貸借対照表には、割賦債権35,341百万円、                           ション株式会社のリース事業及びファイナンス
    リース債権及びリース投資資産529,610百万円、                           事業に関する営業債権に係る債務者区分の判定
    賃貸料等未収入金20,680百万円、営業貸付金                           の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続
    217,254百万円、買取債権8,010百万円、破産更                           を実施した。
    生債権等1,856百万円、並びにこれらの債権残高
                               (1)内部統制の評価
    に対応する貸倒引当金11,968百万円が計上され
                                貸倒引当金の計上プロセスに関連する内部統
    ている。これらは主にNECキャピタルソ
                               制の整備・運用状況の有効性について、主に下
    リューション株式会社のリース事業及びファイ
                               記の点に焦点を当てて評価した。
    ナンス事業に関するものである。
                                ・  債務者区分の判定の基礎となる延滞情報を含
     連結財務諸表の「注記事項               (重要な会計上の
                                 む返済状況が正確に把握されているかどう
    見積り)」      に記載のとおり、NECキャピタル
                                 か。
    ソリューション株式会社は、顧客の信用リスク
                                ・  財務指標等の定量要因及び将来の業績見通し
    の度合いに応じて債務者区分を決定し、債務者
                                 等の定性要因を勘案した債務者区分判定が適
    区分に基づき債権を一般債権、貸倒懸念債権及
                                 切に行われているかどうか。
    び破産更生債権等に分類している。貸倒引当金
    は、一般債権については貸倒実績率により、貸
                               (2)債務者区分の判定の妥当性の検討
    倒懸念債権及び破産更生債権等については保全
                                債務者区分の判定の妥当性を検討するため
    による回収見込額に加え債務者の財政状態及び
                               に、以下を含む監査手続を実施した。
    経営成績を考慮して個別に回収可能性を検討す
    ることにより、回収不能見込額を計上してい
                                ・  債務者区分別引当基準が、我が国において一
    る。
                                 般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     顧客の信用リスクの度合いに応じた債務者区                            準拠しているかどうかを検討した。
    分の判定は、予め定めている債務者区分別引当
                                ・  NECキャピタルソリューション株式会社の
    基準に基づき、延滞情報を含む返済状況及び財
                                 リース事業及びファイナンス事業に関する営
    務指標等の定量要因並びに定性要因を勘案して
                                 業債権に係る債務者のうち、債務者区分の判
    行われる。特に将来の業績見通しを踏まえた債
                                 定が損益に与える影響の大きい大口債務者や
    務償還能力の判断や事業計画を基にしたプロ
                                 返済状況に懸念がある債務者等、一定の基準
    ジェクトの収益性等の定性要因に基づく債務者
                                 に基づき債務者を選定し、以下の手続を実施
    区分の判定には、経営者による判断を伴う。
                                 した。
     以上から、当監査法人は、NECキャピタル
                                -  会社が実施した財務情報の分析結果に基づ
    ソリューション株式会社のリース事業及びファ
                                  く債務者区分の判定に係る記録及び文書の
    イナンス事業に関する営業債権に係る債務者区
                                  閲覧
    分の判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監
                                - 会社が実施した定性要因に基づく債務者区
    査において特に重要であり、「監査上の主要な
                                  分の判定に係る記録及び文書の閲覧
    検討事項」に該当すると判断した。
                                -  審査担当部門の担当者への質問
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれ
    らの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
    また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
    の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある
    かどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
    その事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
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    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
    結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
    合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を
      表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
      ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
      切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責
      任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に
    重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただ
    し、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書にお
    いて報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告
    すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、NECキャ
    ピタルソリューション株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、NECキャピタルソリューション株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内
    部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる
    財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全て
    の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に
    準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、
    「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
    責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
    している。
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                                             NECキャピタルソリューション株式会社(E05462)
                                                           有価証券報告書
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することに
    ある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することに
    ある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ
    ない可能性がある。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書
    に対する意見を表明することにある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従っ
    て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
    る。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監
      査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす
      影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
    ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、
      全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
      人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監
    査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準
    で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
    き利害関係はない。
                                                       以 上
    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                             NECキャピタルソリューション株式会社(E05462)
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                                                           有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                  2022年6月21日

    NECキャピタルソリューション株式会社 
     取締役会       御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                        東京事務所

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       貞  廣  篤  典
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                          髙    橋      善      盛
                                   公認会計士
                       業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
    況」に掲げられているNECキャピタルソリューション株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日
    までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、NECキャピタルソリューション株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
    してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として
    特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施
    過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を
    表明するものではない。
    (リース事業及びファイナンス事業に関する営業債権に係る債務者区分の判定)

     連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(リース事業及びファイナン
    ス事業に関する営業債権に係る債務者区分の判定)と実質的に同一内容であるため、記載を省略して
    いる。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれ
    らの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
    また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
    の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
    はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない                               。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
    他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
    討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
    注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
    その事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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                                             NECキャピタルソリューション株式会社(E05462)
                                                           有価証券報告書
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成 し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
     した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
     明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
     制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
     りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
     性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
     監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸
     表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
     る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
     より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務
     諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であ
    ると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等
    により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告す
    ることにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでな
    いと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以 上
    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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