ディー・ティー・ホールディングス株式会社 訂正半期報告書 第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正半期報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 ディー・ティー・ホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正半期報告書

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                                                           訂正半期報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     半期報告書の訂正報告書

      【提出先】                     東北財務局長

      【提出日】                     2022年6月28日

      【中間会計期間】                     第8期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

      【会社名】                     ディー・ティー・ホールディングス株式会社

      【英訳名】                     DT  Holdings,     Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役会長兼社長               武   藤   幸   規

      【本店の所在の場所】                     山形県山形市諏訪町二丁目1番20号

      【電話番号】                     023-624-7101

      【事務連絡者氏名】                     取締役     経理財務部担当兼経理財務部長 米 田 総 一 郎

      【最寄りの連絡場所】                     山形県山形市諏訪町二丁目1番20号

      【電話番号】                     023-624-7101

      【事務連絡者氏名】                     取締役     経理財務部担当兼経理財務部長                米 田 総 一 郎

      【縦覧に供する場所】                     該当する事項はありません

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                                                           訂正半期報告書
      1  【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

        当社では、過年度において「土地再評価差額金」と「利益剰余金」の入り繰り、それに伴う「再評価に係る繰延税
       金負債」と「繰延税金負債」の入り繰り等が生じていたことが判明したため、誤謬の訂正を行うことと致しました。
        これらの訂正により、2019年12月27日に提出いたしました第8期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
       半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま
       す。
        なお、訂正後の中間連結財務諸表等については、有限責任監査法人トーマツの監査を受けており、その中間監査報
       告書を添付しております。
      2  【訂正事項】

        第一部    企業情報
         第1      企業の概況
          1      主要な経営指標等の推移
          (1)     連結経営指標等
         第2      事業の状況
          3      経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
          (1)        経営成績等の状況の概要
           ① 財政状態及び経営成績の状況
          (2)        経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         第5      経理の状況
          1      中間連結財務諸表等
          (1)  中間連結財務諸表
           ①   中間連結貸借対照表
           ③   中間連結株主資本等変動計算書
          注記事項
           (中間連結貸借対照表関係)
           ※4 担保資産および担保付債務
           (セグメント情報等)
           3.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
          (1株当たり情報)
           (1)     1株当たり純資産額
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。なお、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
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      第一部 【企業情報】

      第1 【企業の概況】

      1 【主要な経営指標等の推移】

       (1)  連結経営指標等
             回次           第6期中       第7期中       第8期中        第6期       第7期

                       自   2017年     自   2018年     自   2019年     自   2017年     自   2018年
                         4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
            会計期間
                       至   2017年     至   2018年     至   2019年     至   2018年     至   2019年
                         9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
      営業収益            (千円)     54,651,460       54,317,060       55,533,848       108,608,724       110,234,091
      経常利益            (千円)       531,043      1,114,060        883,554      1,615,921       2,812,835

      親会社株主に帰属する
                  (千円)       751,175       619,905       570,964       548,400      1,794,641
      中間(当期)純利益
      中間包括利益
                  (千円)       229,609       662,071       559,075       587,635      1,844,349
      及び包括利益
      純資産額            (千円)     32,516,254       32,865,821       34,440,534       32,341,579       34,046,407
      総資産額            (千円)     110,909,131       112,239,692       115,092,703       107,544,028       115,952,269

      1株当たり純資産額            (円)      2,378.77       2,406.38       2,522.69       2,366.53       2,493.47

      1株当たり中間(当期)

                   (円)       55.20       45.56       41.97       40.30       131.91
      純利益金額
      潜在株式調整後1株当
      たり中間(当期)純利益            (円)         -       -       -       -       -
      金額
      自己資本比率            (%)        29.2       29.2       29.8       29.9       29.3
      営業活動による
                  (千円)      3,256,756        851,871      2,359,108       6,307,916       3,192,833
      キャッシュ・フロー
      投資活動による
                  (千円)      △714,044      △5,107,948       △3,980,646       △1,355,086       △8,632,436
      キャッシュ・フロー
      財務活動による
                  (千円)      △251,956       3,199,220        740,089     △4,443,124        4,869,251
      キャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物
                  (千円)     10,055,975        7,265,258       6,870,444       8,322,761       7,751,893
      の中間期末(期末)残高
      従業員数
                          5,965       5,907       5,834       5,940       5,832
      〔外、平均臨時            (名)
                        〔1,437〕       〔1,591〕       〔1,733〕       〔1,458〕       〔1,662〕
      雇用者数〕
       (注) 1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額は、潜在株式がありませんので記載しておりません。
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       (2)  提出会社の経営指標等

             回次           第6期中       第7期中       第8期中        第6期       第7期

                       自   2017年     自   2018年     自   2019年     自   2017年     自   2018年
                         4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
            会計期間
                       至   2017年     至   2018年     至   2019年     至   2018年     至   2019年
                         9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
      営業収益            (千円)       214,005       245,532       312,621       783,672       288,732
      経常利益            (千円)       158,458       204,600       272,137       677,900       204,760

      中間(当期)純利益
                  (千円)      △466,716        202,993       271,028        52,080       207,177
      又は中間純損失(△)
      資本金            (千円)      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000
      発行済株式総数            (株)     13,618,700       13,618,700       13,618,700       13,618,700       13,618,700

      純資産額            (千円)     13,481,859       14,066,720       14,177,720       14,000,302       14,070,370

      総資産額            (千円)     24,671,700       24,011,493       26,381,453       27,356,055       26,354,652

      1株当たり配当額            (円)         -       -       -       10       12

      自己資本比率            (%)        54.6       58.6       53.7       51.2       53.4

      従業員数
                            1       1       -        1       1
      〔外、平均臨時            (名)
                          〔-〕       〔-〕       〔-〕       〔-〕       〔-〕
      雇用者数〕
       (注) 1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
         2.中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益金額及び潜
           在株式調整後1株当たり中間純利益金額を注記していないため、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当
           期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の記載を省略しております。
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      2 【事業の内容】

        当中間連結会計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更
       はありません。
        また、主要な関係会社についても異動ありません。
      3 【関係会社の状況】

        当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
      4 【従業員の状況】

       (1) 連結会社の状況
                                                 2019年9月30日現在
               セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                       5,088
      物流関連事業
                                                     〔1,634〕
                                                        687
      自動車販売事業
                                                       〔92〕
                                                         4
      不動産事業
                                                       〔2〕
                                                        55
      その他の事業
                                                       〔5〕
                                                       5,834
                  合計
                                                     〔1,733〕
       (注) 1.従業員数は就業人員であります。
         2.従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
       (2)  提出会社の状況

         提出会社は純粋持株会社であり、従業員はおりません。
       (3) 労働組合の状況

         労使関係については、特に記載すべき事項はありません。
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      第2 【事業の状況】

      1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       (1)  経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
         当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するた
        めの客観的な指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。
         また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はあり
        ません。
       (2)  事業上及び財務上の対処すべき課題

         当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
         また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
      2  【事業等のリスク】

        当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の
       判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス
       ク」について重要な変更はありません。
      3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)  経営成績等の状況の概要
        当中間連結会計期間における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
       キャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ① 財政状態及び経営成績の状況
          当中間連結会計期間におけるわが国経済は、これまで好調を維持してきた企業業績に一部足踏み感が見られま
         したが、旺盛な建設需要が下支えとなり緩やかな回復基調となりました。今後は、一段と深刻さを増す労働力不
         足問題と労働時間規制への対応、               10 月からの消費税増税による影響等、当面厳しい経済情勢が続くものと予想さ
         れます。また、海外経済は米中貿易摩擦などにより中国経済の減速がいっそう鮮明になるなど依然不透明な状況
         が続いております。
          このような状況のもと、当社グループは、各部門において積極的な増収策を図るとともに、経費の削減ならび
         に経営全般の業務効率・生産性向上に取組んでまいりました。
          その結果、当中間連結会計期間の営業収益は55,533,848千円(前年同期比102.2%)、営業利益は1,037,584千円
         (前年同期比87.1%)、経常利益は883,554千円(前年同期比79.3%)、親会社株主に帰属する中間純利益は570,964
         千円(前年同期比92.1%)となりました。
         セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。

         (物流関連事業)
           物流関連事業の主力事業である当中間連結会計期間の貨物自動車運送事業は、ドライバー不足が深刻化する
          中、雇用競争力の強化および従業員の処遇改善を図るべく取引条件改善に取り組み、一定の成果を上げること
          が出来ました。しかし、期半ばより貨物取扱量が減少に転じ営業収益は前年同期並みとなりました。一方で、
          人員不足に加え働き方改革への対応もあり、外注費が著しく増加し営業利益は前年同期を下回りました。
           また、ロジスティクス事業においては、一部顧客の出荷・保管量が堅調に推移したことより、営業収益は
          前年同期を上回りましたが、外注費を中心に経費が増加し営業利益は前年同期を下回りました。
           物流関連事業全体では、営業収益39,659,517千円(前年同期比100.4%)、営業利益586,977千円(前年同期
          比54.8%)となりました。
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         (自動車販売事業)

           自動車販売事業の主力事業である当中間連結会計期間のトラック・バス販売部門は、新車販売において、全
          国的に大型トラック需要が前年に続き増加傾向であったことに伴い、特に大型トラックの販売台数が増加し、
          営業収益・営業利益共に前年同期を上回りました。一方、部品部門、整備部門においては、営業収益・営業利
          益共に前年同期に比べほぼ横ばいとなる結果となりました。
           自動車販売事業全体では、営業収益15,933,693千円(前年同期比108.4%)、営業利益483,207千円(前年同
          期比987.6%)となりました。
         (不動産事業)
           不動産事業による、営業収益は308,901千円(前年同期比126.3%)、営業利益は79,877千円(前年同期比
          130.3%)となりました。
         (その他事業)
           情報関連事業および燃料関連事業等による、その他事業全体の営業収益は1,503,997千円(前年同期比
          102.3%)、営業利益は160,317千円(前年同期比169.3%)となりました。
          当中間連結会計期間における資産合計は                  115,092,703      千円であり、前連結会計年度末に比べて859,565千円減少

         いたしました。負債合計は            80,652,168     千円であり、前連結会計年度末に比べて1,253,692千円減少、純資産は
         34,440,534     千円であり、前連結会計年度末に比べて、394,126千円増加いたしました。
        ②  キャッシュ・フローの状況

          当中間連結会計期間末の現金および現金同等物は6,870,444千円であり、前年同期と比べて394,814千円
         (5.4%)減少いたしました。
          営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益、減価償却費等により2,359,108千円となり、
         前年同期と比べ1,507,236千円増加(176.9%)いたしました。
          投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により3,980,646千円となり、前年同
         期と比べ1,127,302千円減少(△22.1%)いたしました。
          財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入等により740,089千円の増加(前年同期は
         3,199,220千円の増加)となりました。
        ③  生産、受注及び販売の実績

          当社グループは、その主要な事業である物流関連事業をはじめ、受注生産の形態をとらないものが多く、セグ
         メントごとに生産規模および受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
          なお、販売の状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要                                」  におけるセグメントの業績に関連付け
         て示しております。
          a.売上実績

          当中間連結会計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                    金額(千円)                前年同期比(%)
         物流関連事業                               39,644,360                100.4

         自動車販売事業                               14,901,798                107.1

         不動産事業                                 92,538              328.0

         その他の事業                                 895,151               101.5

                 合計                        55,533,848                102.2

         (注)   1   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
           2   セグメント間の取引については相殺消去しております。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
       ① 重要な会計方針および見積り

          当社グループ(当社、連結子会社および持分法適用会社)の中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正
         妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この中間連結財務諸表の作成にあたって、会計処理
         の統一は勿論、主要事業である物流関連事業は、労働集約産業であるため、多額の退職給付債務を会計基準に基
         づき算定し適切に計上しております。なお、子会社太平興業㈱は2001年3月に土地の再評価を行っております。
       ② 当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.財政状態の分析
           当中間連結会計期間末における資産合計は                    115,092,703      千円であり、前連結会計年度末に比べて859,565千円
          減少いたしました。内訳は流動資産の減少が3,631,480千円、固定資産の増加が2,771,914千円であります。
           流動資産の減少は、現金及び預金が914,046千円、受取手形及び売掛金が496,778千円、たな卸資産が
          1,818,890千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。固定資産の増加は、有形固定資産において車
          両運搬具(純額)が2,247,367千円、建設仮勘定が1,296,933千円増加した一方で、土地が449,127千円減少したこ
          と等によるものであります。
           当中間連結会計期間末における負債合計は                    80,652,168     千円であり、前連結会計年度末に比べて1,253,692千円
          減少いたしました。内訳は流動負債の減少が2,793,915千円、固定負債の増加が1,540,223千円であります。
           流動負債の減少は、電子記録債務が569,194千円、短期借入金が610,000千円増加した一方で、支払手形及び
          買掛金が2,444,270千円、1年内返済予定の長期借入金が868,719千円減少したこと等によるものであります。固
          定負債の増加は、その他(長期預り金等)が2,145,333千円増加した一方で、長期借入金が703,091千円減少し
          たこと等によるものであります。
           当中間連結会計期間末における純資産は                   34,440,534     千円であり、前連結会計年度末に比べて394,126千円増加
          いたしました。これは、利益剰余金が407,721千円増加したこと等によるものであります。
        b.経営成績の分析
           「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」を参照願います。
        c.資本の財源及び資金の流動性についての分析
           当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッ
          シュ・フローの状況」を参照願います。
           当社グループは間接金融を主体としており、取引金融機関との連絡を密に行い、財務状態は良好でありま
          す。設備投資については、自己資金及び金融機関からの借り入れ等による資金調達で対応して行くこととして
          おり、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるよう、コミットメントライン契約及び
          当座借越契約を締結し、流動性リスクに備えております。
        d.  経営成績に重要な影響を与える要因について
          (物流関連事業)
            近年顕著化しているドライバー不足の深刻化や、地政学リスクに起因する燃料費高騰が大きなコスト上昇
           要因となり、事業環境に厳しさが増すものと予想されます。
          (自動車販売事業)
            主要顧客である運送事業者における燃料費負担増と運転手確保難もあり、車両販売動向に与える影響と同
           業他社との競争激化および在籍台数漸減によるアフターマーケット縮小が要因となり、事業環境に厳しさが
           増すものと予想されます。
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        e.  中長期的な経営戦略について

          (物流関連事業)
            上記の状況を踏まえ、原価低減と運賃の回復に注力する一方、貨物追跡情報を活用した業務イノベーショ
           ンやロジスティクス事業の拡大を含めた諸施策により事業拡大を図って参ります。
          (自動車販売事業)
            上記の状況を踏まえ、新車需要が縮小基調の中、強みである「一車管理システム」をもとに5業(新車・
           保険・部品・サービス・中古車)販売を強化することにより車両生涯利益の向上を図り、業績の拡大と企業
           体質の強化に努めて参ります。
      4  【経営上の重要な契約等】

        当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      5  【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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      第3 【設備の状況】

      1 【主要な設備の状況】

        (1)提出会社
        当中間連結会計期間において、主要な設備の異動はありません。
        (2)国内子会社

        当中間連結会計期間に以下の設備を譲渡いたしました。
                                          帳簿価額(百万円)
               事業所名         セグメント                               従業員数
       会社名                         設備の内容
               (所在地)          の名称                               (名)
                                      建物及び       土地
                                                   合計
                                       構築物     (面積㎡)
                                               724
      第一貨物㈱      宮城県仙台市若林区           物流関連事業         物流倉庫         23           747    ―
                                             (6,861㎡)
       (注)   上記の金額には消費税等は含まれておりません。
      2  【設備の新設、除却等の計画】

        当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変
       更並びに重要な設備計画の完了はありません。
        また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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      第4 【提出会社の状況】

      1 【株式等の状況】

       (1) 【株式の総数等】
        ① 【株式の総数】
                  種類                      発行可能株式総数(株)

                 普通株式                                    50,000,000

                   計                                   50,000,000

        ② 【発行済株式】

                 中間会計期間末                    上場金融商品取引所

                          提出日現在発行数(株)
          種類        現在発行数(株)                    名又は登録認可金融               内容
                           (2019年12月27日)
                 (2019年9月30日)                     商品取引業協会名
                                     非上場・非登録に
                                               単元株式数は400株であ
         普通株式            13,618,700           13,618,700      つき、該当事項は
                                               ります。
                                     ありません。
          計          13,618,700           13,618,700          ―           ―
       (2) 【新株予約権等の状況】

        ①  【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②  【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
       (4)  【発行済株式総数、資本金等の状況】

                    発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

           年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                     (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
        2019年4月1日~
                        ―   13,618,700           ―   2,000,000           ―    500,000
        2019年9月30日
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       (5)  【大株主の状況】

                                                  2019年9月30日現在
                                                      発行済株式
                                                      (自己株式を
                                              所有株式数        除く。)の
            氏名又は名称                     住所
                                               (千株)      総数に対する
                                                      所有株式数
                                                      の割合(%)
        武藤    幸規
                        東京都大田区                           932       6.85
        三菱ふそうトラック・バス㈱                神奈川県川崎市中原区大倉町10番地                           693       5.09

        三菱UFJ信託銀行㈱                東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                           648       4.76

        ㈱きらやか銀行                山形県山形市旅籠町三丁目2番3号                           647       4.76

        澁谷    邦雄

                        神奈川県藤沢市                           446       3.28
        石應    洋

                        山形県天童市                           431       3.17
        日本トラスティ・サービス信託
                        東京都中央区晴海一丁目8番11号                           388       2.86
        銀行㈱
        山路 陽子                神奈川県逗子市                           377       2.78
        武藤 幸隆                東京都世田谷区                           346       2.55

        武藤    大二郎

                        神奈川県川崎市中原区                           263       1.94
               計                   ―                5,174        38.04

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       (6)  【議決権の状況】

        ① 【発行済株式】
                                                2019年9月30日現在
             区  分            株式数(株)         議決権の数(個)               内  容
       無議決権株式                    ―          ―              ―

       議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

       議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

                       (自己保有株式)
       完全議決権株式(自己株式等)                普通株式              ―              ―
                             16,000
                       普通株式
       完全議決権株式(その他)                                33,712            ―
                           13,484,800
                       普通株式
       単元未満株式                              ―              ―
                             117,900
       発行済株式総数                    13,618,700          ―              ―
       総株主の議決権                    ―            33,712            ―

       (注) 単元未満株式のうち272株は自己株式であります。
        ② 【自己株式等】

                                                  2019年9月30日現在
                                                      発行済株式
                                   自己名義       他人名義      所有株式数
           所有者の氏名                                           総数に対する
                        所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
            又は名称                                           所有株式数
                                    (株)       (株)       (株)
                                                      の割合(%)
        (自己保有株式)
                     山形県山形市諏訪町二丁目
        ディー・ティー・ホール
                                     16,000       ―       16,000        0.12
                     1番20号
        ディングス㈱
             計             ―          16,000      ―       16,000        0.12

      2  【役員の状況】

        前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
       (1)  退任役員

             役職名                   氏名                 退任年月日

             取締役                 松野 健太郎                  2019年6月29日

       (2)  異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

        男性10名 女性1名          (役員のうち女性の比率9%)

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      第5   【経理の状況】

      1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

       (1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第
        24号)に基づいて作成しております。
       (2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

        に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30
       日まで)及び中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、
       有限責任監査法人トーマツの中間監査を受けております。
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      1  【中間連結財務諸表等】

       (1)【中間連結財務諸表】
        ①  【中間連結貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                  (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
       資産の部
        流動資産
                                         7,992,516               7,078,469
                                      ※4              ※4
          現金及び預金
                                        18,176,576               17,679,798
                                    ※4,※6                ※4
          受取手形及び売掛金
          電子記録債権                               986,866              900,563
                                         6,528,333               4,709,443
                                      ※8              ※8
          たな卸資産
          その他                              1,811,756              1,494,327
                                         △58,140              △56,173
          貸倒引当金
          流動資産合計                              35,437,909              31,806,429
        固定資産
          有形固定資産
                                        60,935,892               61,331,161
                                     ※3              ※3
           建物及び構築物
                                       △39,375,450               △40,112,649
                                    ※5              ※5
             減価償却累計額
                                        21,560,441               21,218,511
                                     ※4              ※4
             建物及び構築物(純額)
           機械及び装置
                                        2,607,972              2,610,996
                                       △2,061,941               △2,086,025
                                     ※5              ※5
             減価償却累計額
             機械及び装置(純額)                             546,030              524,970
           車両運搬具
                                        13,849,214              15,467,904
                                       △10,140,782                △9,512,105
                                    ※5               ※5
             減価償却累計額
                                         3,708,431               5,955,799
                                      ※4              ※4
             車両運搬具(純額)
           工具、器具及び備品
                                        1,738,125              1,763,431
                                       △1,512,022               △1,530,462
                                     ※5              ※5
             減価償却累計額
             工具、器具及び備品(純額)                             226,103              232,968
                                        47,756,096               47,306,968
                                   ※3,※4               ※3,※4
           土地
           リース資産                             2,175,612              1,985,959
                                       △1,216,729                △803,815
                                     ※5               ※5
             減価償却累計額
             リース資産(純額)                             958,883             1,182,144
           建設仮勘定                              169,307             1,466,240
           有形固定資産合計                            74,925,294              77,887,604
          無形固定資産
                                        1,628,560              1,580,768
          投資その他の資産
           投資有価証券                             1,855,808              1,795,636
                                          180,763               181,040
                                       ※2              ※2
           関係会社株式
           退職給付に係る資産                               34,351              34,378
           差入保証金                             1,380,546              1,292,061
           繰延税金資産                               39,204              43,200
                                          555,041               490,585
                                       ※2              ※2
           その他
                                         △85,212              △19,001
           貸倒引当金
           投資その他の資産合計                             3,960,504              3,817,900
          固定資産合計                              80,514,359              83,286,274
        資産合計                               115,952,269              115,092,703
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                                                     (単位:千円)

                                  前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                  (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
       負債の部
        流動負債
                                         9,687,160               7,242,889
                                    ※4,※6                ※4
          支払手形及び買掛金
          電子記録債務                              7,084,688              7,653,883
                                        13,272,000               13,882,000
                                   ※4,※7              ※4,※7
          短期借入金
                                         8,025,463               7,156,744
                                      ※4              ※4
          1年内返済予定の長期借入金
          リース債務                               570,306              520,535
          未払金                              1,981,279              1,229,589
          未払費用                              3,612,872              3,198,000
          未払法人税等                               789,067              260,609
          未払消費税等                               695,715              441,739
          賞与引当金                                33,618              23,675
          役員賞与引当金                                25,485                -
          デリバティブ債務                                40,490              33,348
                                        1,421,714              2,802,931
          その他
          流動負債合計                              47,239,863              44,445,947
        固定負債
          社債                               250,000              250,000
                                        15,185,786               14,482,695
                                     ※4              ※4
          長期借入金
          リース債務                               687,002              857,708
          役員退職慰労引当金                               840,162              746,465
          退職給付に係る負債                              3,766,544              3,716,288
          資産除去債務                               282,362              283,636
          再評価に係る繰延税金負債                              1,528,463              1,528,463
          繰延税金負債                              9,014,300              9,084,255
                                        3,111,375              5,256,709
          その他
          固定負債合計                              34,665,998              36,206,221
        負債合計                               81,905,861              80,652,168
       純資産の部
        株主資本
          資本金                              2,000,000              2,000,000
          資本剰余金                              4,646,936              4,646,936
          利益剰余金                              24,346,715              24,754,436
                                         △5,553              △5,989
          自己株式
          株主資本合計                              30,988,098              31,395,384
        その他の包括利益累計額
          その他有価証券評価差額金                               324,344              294,704
          繰延ヘッジ損益                               △21,512               △8,322
          土地再評価差額金                              2,635,647              2,635,647
                                         △6,475              △2,698
          退職給付に係る調整累計額
          その他の包括利益累計額合計                              2,932,003              2,919,329
        非支配株主持分                                 126,305              125,820
        純資産合計                               34,046,407              34,440,534
       負債純資産合計                                115,952,269              115,092,703
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        ②  【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

         【中間連結損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
       営業収益                                 54,317,060              55,533,848
                                        49,222,622              50,700,523
       営業原価
       営業総利益                                 5,094,437              4,833,324
                                         3,902,801               3,795,740
                                      ※1              ※1
       販売費及び一般管理費
       営業利益                                 1,191,636              1,037,584
       営業外収益
        受取利息                                  3,601              9,550
        受取配当金                                 26,536              21,990
        受取賃貸料                                 61,127              56,317
        受取手数料                                 16,718              16,074
        助成金収入                                 15,677               7,652
        持分法による投資利益                                  1,959              1,547
                                          63,036              53,253
        その他
        営業外収益合計                                 188,657              166,387
       営業外費用
        支払利息                                 224,112              215,533
        為替差損                                  3,448              5,044
        支払手数料                                  8,361              60,992
                                          30,309              38,846
        その他
        営業外費用合計                                 266,232              320,417
       経常利益                                 1,114,060               883,554
       特別利益
                                                        68,911
                                                     ※2
                                            -
        有形固定資産売却益
        特別利益合計                                    -            68,911
       特別損失
                                           1,145                503
                                        ※3               ※3
        有形固定資産除却損
                                          13,728                2,126
                                       ※4               ※4
        減損損失
        投資有価証券評価損                                    -            27,636
                                          9,970              3,181
        リース解約損
        特別損失合計                                 24,844              33,448
       税金等調整前中間純利益                                 1,089,215               919,017
       法人税、住民税及び事業税
                                         513,929              277,272
                                         △31,699               69,926
       法人税等調整額
       法人税等合計                                  482,230              347,198
       中間純利益                                  606,985              571,818
       非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に
                                         △12,920                 853
       帰属する中間純損失(△)
       親会社株主に帰属する中間純利益                                  619,905              570,964
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         【中間連結包括利益計算書】

                                                     (単位:千円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
       中間純利益                                  606,985              571,818
       その他の包括利益
        その他有価証券評価差額金                                 37,425             △29,923
        繰延ヘッジ損益                                 10,264              13,189
        為替換算調整勘定                                 △2,272                 -
        退職給付に係る調整額                                  9,596              3,776
                                            71              213
        持分法適用会社に対する持分相当額
        その他の包括利益合計                                 55,085             △12,743
       中間包括利益                                  662,071              559,075
       (内訳)
        親会社株主に係る中間包括利益                                 675,645              558,290
        非支配株主に係る中間包括利益                                △13,574                 784
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        ③  【中間連結株主資本等変動計算書】

       前中間連結会計期間(自           2018年4月1日 至          2018年9月30日)
                                    (単位:千円)

                            株主資本
                 資本金     資本剰余金     利益剰余金      自己株式     株主資本合計
      当期首残高           2,000,000     4,633,703     22,688,136       △4,508    29,317,331
      当中間期変動額
       剰余金の配当                     △136,063           △136,063
       親会社株主に帰属す
                             619,905           619,905
       る中間純利益
       自己株式の取得                            △511     △511
       株主資本以外の項目
       の当中間期変動額
       (純額)
      当中間期変動額合計              -     -   483,842      △511     483,330
      当中間期末残高           2,000,000     4,633,703     23,171,979       △5,020    29,800,662
                           その他の包括利益累計額

                                                非支配株主持
                                           その他の包括
                                                      純資産合計
                その他有価証     繰延ヘッジ損     土地再評価差     為替換算調整     退職給付に係
                                                  分
                                           利益累計額合
                券評価差額金       益     額金     勘定    る調整累計額
                                             計
      当期首残高            459,106     △39,499     2,635,647      △35,671     △137,169     2,882,413      141,833    32,341,579
      当中間期変動額
       剰余金の配当                                               △136,063
       親会社株主に帰属す
                                                       619,905
       る中間純利益
       自己株式の取得                                                 △511
       株主資本以外の項目
       の当中間期変動額           37,602     10,264       -   △1,723      9,596     55,739     △14,829      40,910
       (純額)
      当中間期変動額合計            37,602     10,264       -   △1,723      9,596     55,739     △14,829      524,241
      当中間期末残高            496,708     △29,235     2,635,647      △37,394     △127,573     2,938,153      127,004    32,865,821
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       当中間連結会計期間(自           2019年4月1日 至          2019年9月30日)

                                    (単位:千円)

                            株主資本
                 資本金     資本剰余金     利益剰余金      自己株式     株主資本合計
      当期首残高           2,000,000     4,646,936     24,346,715       △5,553    30,988,098
      当中間期変動額
       剰余金の配当                     △163,242           △163,242
       親会社株主に帰属す
                             570,964           570,964
       る中間純利益
       自己株式の取得                            △436     △436
       株主資本以外の項目
       の当中間期変動額
       (純額)
      当中間期変動額合計              -     -   407,721      △436     407,285
      当中間期末残高           2,000,000     4,646,936     24,754,436       △5,989    31,395,384
                         その他の包括利益累計額

                                           非支配株主持
                                      その他の包括
                                                 純資産合計
                その他有価証     繰延ヘッジ損     土地再評価差     退職給付に係
                                             分
                                      利益累計額合
                券評価差額金       益     額金    る調整累計額
                                        計
      当期首残高            324,344     △21,512     2,635,647      △6,475     2,932,003      126,305    34,046,407
      当中間期変動額
       剰余金の配当                                          △163,242
       親会社株主に帰属す
                                                  570,964
       る中間純利益
       自己株式の取得                                            △436
       株主資本以外の項目
       の当中間期変動額          △29,639      13,189       -    3,776    △12,673       △484    △13,158
       (純額)
      当中間期変動額合計           △29,639      13,189       -    3,776    △12,673       △484     394,126
      当中間期末残高            294,704     △8,322     2,635,647      △2,698     2,919,329      125,820    34,440,534
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        ④  【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

                                                     (単位:千円)
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
       営業活動によるキャッシュ・フロー
        税金等調整前中間純利益                                1,089,215               919,017
        減価償却費                                1,361,169              1,537,997
        減損損失                                 13,728               2,126
        有形固定資産除却損                                  1,145               503
        賞与引当金の増減額(△は減少)                                △12,610               △9,943
        貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 55,736             △68,176
        退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 41,134             △46,505
        役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  1,009             △93,697
        受取利息及び受取配当金                                △30,138              △31,541
        支払利息                                 224,112              215,533
        有形固定資産売却損益(△は益)                                    -           △68,911
        持分法による投資損益(△は益)                                 △1,959              △1,547
        投資有価証券評価損益(△は益)                                    -            27,636
        売上債権の増減額(△は増加)                               △1,410,412                649,155
        たな卸資産の増減額(△は増加)                                △113,702              1,818,890
        仕入債務の増減額(△は減少)                                1,089,392             △1,875,076
        前受金の増減額(△は減少)                                △38,995              1,511,742
        未払金の増減額(△は減少)                                △319,266              △595,378
        未払費用の増減額(△は減少)                                △98,470              △392,393
        未払消費税等の増減額(△は減少)                                △48,251              △253,975
                                        △412,045               △68,839
        その他
        小計                                1,390,791              3,176,618
        法人税等の支払額                                △538,919              △817,510
        営業活動によるキャッシュ・フロー                                 851,871             2,359,108
       投資活動によるキャッシュ・フロー
        定期預金の預入による支出                                △151,101              △142,601
        定期預金の払戻による収入                                 193,200              175,200
        有形固定資産の取得による支出                               △5,172,769              △4,991,176
        有形固定資産の売却による収入                                 32,580              868,675
        無形固定資産の取得による支出                                △13,587              △33,646
        貸付けによる支出                                 △5,725              △6,109
        貸付金の回収による収入                                  2,041              2,567
        建設協力金の回収による収入                                  7,500              7,500
        投資有価証券の取得による支出                                △95,178              △10,199
        差入保証金の差入による支出                                 △5,737              △46,229
        差入保証金の回収による収入                                 16,246              137,300
        利息及び配当金の受取額                                 30,139              31,802
        預り保証金の受入による収入                                   208              630
                                          54,235              25,640
        その他
        投資活動によるキャッシュ・フロー                               △5,107,948              △3,980,646
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                                                           訂正半期報告書
                                                     (単位:千円)

                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
       財務活動によるキャッシュ・フロー
        短期借入れによる収入                               66,729,000              65,959,000
        短期借入金の返済による支出                              △62,636,000              △65,349,000
        長期借入れによる収入                                2,424,000               710,068
        長期借入金の返済による支出                               △4,969,071              △2,281,879
        ファイナンス・リース債務の返済による支出                                △307,137              △306,879
        預り金の受入による収入                                2,385,914              2,662,448
        預り金の返済による支出                                △69,958              △260,015
        自己株式の取得による支出                                  △511              △436
        配当金の支払額                                △136,063              △163,242
        非支配株主への配当金の支払額                                 △1,253               △718
                                        △219,698              △229,256
        利息の支払額
        財務活動によるキャッシュ・フロー                                3,199,220               740,089
       現金及び現金同等物に係る換算差額                                   △646                -
       現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                △1,057,502               △881,448
       現金及び現金同等物の期首残高                                 8,322,761              7,751,893
                                         7,265,258               6,870,444
                                      ※1              ※1
       現金及び現金同等物の中間期末残高
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       【注記事項】

        (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
        連結子会社数17社
         太平興業㈱
         第一貨物㈱
         DT商事㈱
         長野第一物流㈱
         ㈱第一流通サービス
         東京第一物流㈱
         山形三菱自動車販売㈱
         福島第一物流㈱
         第一梱包運輸㈱
         新潟第一梱包運輸㈱
         東北第一物流㈱
         大阪第一物流㈱
         名古屋第一物流㈱
         啓明興業㈱
         日本アバカス㈱
         庄内定温輸送㈱
         ㈱ナビトランス
      2.持分法の適用に関する事項

        持分法を適用した関連会社数とその名称
         1社 都留貨物自動車㈱
        持分法を適用しない関連会社数とその名称
         3社 ジャパン・トランズ・ライン㈱
           上海特耐王第一物流有限公司
           SENDOK    TAIHEI    SDN.BHD.
        持分法を適用しない理由
         持分法非適用会社は、中間純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法
        の対象から除いても中間連結財務諸表に与える影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法
        の適用範囲から除外しております。
      3.連結子会社の中間決算日等に関する事項

        連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
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      4.  会計方針に関する事項

       (1)   重要な資産の評価基準および評価方法
        ① 有価証券
          その他有価証券
           時価のあるもの
            中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理
            し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
           時価のないもの
            移動平均法による原価法によっております。
        ② デリバティブ取引により生ずる債権および債務
           時価法
        ③ たな卸資産
          通常の販売目的で保有するたな卸資産
           評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
          a 商品
             主として個別法
          b 積送品
             個別法
          c 仕掛品
             個別法
          d 貯蔵品
             先入先出法
       (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ① 有形固定資産(リース資産を除く)
          建物及び構築物、及び車両運搬具の一部については定額法、その他の固定資産については定率法を採用してお
         ります。
          なお、主な耐用年数は次の通りであります。
          建物及び構築物               2年~38年
          車両運搬具    2年~6年
        ② 無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法を採用しております。
          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年又は10年)に基づく定額法を採用
         しております。
        ③ 一括償却資産
          取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却によっております。
        ④ リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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       (3)   重要な引当金の計上基準

        ① 貸倒引当金
          債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
         a 一般債権
            貸倒実績率法によっております。
         b 貸倒懸念債権および破産更生債権
            財務内容評価法によっております。
        ② 賞与引当金
          従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間連結会計期間に見合う分を計上しており
         ます。
        ③ 役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。
       (4)   退職給付に係る会計処理の方法
        ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法について
         は、期間定額基準によっております。
        ② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用
         処理しております。
          数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
         による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
        ③ 小規模企業等における簡便法の採用
          一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間連結会計期間末
         自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (5)   重要な収益および費用の計上基準
         ソフトウエア開発請負業務の収益計上基準
          当中間連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負業務については業務進行基準
         (請負業務の進捗率の見積は原価比例法)を適用し、その他の請負業務については業務完成基準を適用しており
         ます。
       (6)   中間連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の中間財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産
        又は負債の本邦通貨への換算の基準
         外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
        ります。なお、在外子会社等の資産および負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益およ
        び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持
        分に含めております。
       (7)   重要なヘッジ会計の方法
        ① ヘッジ会計の方法
          原則として、繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップの特例の要件を満たす取引については、
         特例処理を適用しております。
        ② ヘッジ手段とヘッジ対象
          ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。
           ヘッジ手段・・・金利スワップ
           ヘッジ対象・・・借入金
        ③ ヘッジ方針
          金利スワップ取引の実行および管理は連結子会社の内規により取引権限等を定めております。金利スワップ取
         引は金利変動によるリスクをヘッジするためにデリバティブ取引を利用しており、投機目的のものではありませ
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         ん。    

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        ④ ヘッジ有効性評価の方法

          金利スワップ取引については、ヘッジ手段およびヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開
         始時およびその後も継続して相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺することができるため、ヘッ
         ジの有効性判定は省略しております。
       (8)   中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         手許現金、要求払預金および取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、
        かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
       (9)   その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
       (表示方法の変更)

       (中間連結損益計算書)
        前中間連結会計期間において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の
       100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させ
       るため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた
       38,671千円は、「支払手数料」8,361千円、「その他」30,309千円として組み替えております。
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        (中間連結貸借対照表関係)

       1 受取手形裏書譲渡高

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
                                 16,196   千円              19,675   千円
      ※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

                              前連結会計年度               当中間連結会計期間

                             (2019年3月31日)                (2019年9月30日)
          関係会社株式                       176,299    千円             181,040    千円
          その他(関係会社出資金)
                                 27,090    〃              27,090    〃
      ※3 圧縮対象資産のうち取得価額から直接減額している金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
          建物圧縮額                       1,708,743     千円            1,708,743     千円
          土地圧縮額                       3,639,004      〃            3,639,004      〃
          計                       5,347,747     千円            5,347,747     千円
      ※4 担保資産および担保付債務

        ① 道路交通事業財団抵当として担保に供している資産は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
           建物及び構築物                      10,762,710     千円            12,035,338     千円
           車両運搬具                        43,075    〃              43,124    〃
           土地                      29,816,207      〃            31,278,386      〃
           計                      40,621,992     千円            43,356,849     千円
          上記に対応する債務は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
           1年内返済予定の長期借入金                       2,675,840     千円            2,598,060     千円
           長期借入金                       8,781,870      〃            8,058,590      〃
           計                      11,457,710     千円            10,656,650     千円
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        ② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
           受取手形及び売掛金                        510,052    千円             312,983    千円
           建物及び構築物                       5,536,898      〃            3,189,159      〃
           土地                       7,997,318      〃            6,644,024      〃
           計                      14,044,269     千円            10,146,168     千円
          上記に対応する債務は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
           短期借入金                       5,920,000     千円            5,470,000     千円
           1年内返済予定の長期借入金                       1,126,330      〃            1,477,830      〃
           長期借入金
                                552,527     〃             388,522     〃
           支払手形及び買掛金                       4,365,933      〃            2,256,444      〃
           計                      11,964,790     千円            9,592,796     千円
        ③ 質権として担保に供している資産は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
           現金及び預金                        52,200   千円              52,200   千円
          上記に対応する債務は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
           支払手形及び買掛金                        27,810   千円              19,919   千円
      ※5 資産に係る減価償却累計額

         減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。
      ※6 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

         なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含
        まれています。
         受取手形及び売掛金 607,218千円 支払手形及び買掛金 295,851千円

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      ※7 貸出コミットメント

         子会社である第一貨物㈱は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結
        しております。
         当中間連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
          貸出コミットメントの総額                       2,200,000     千円            2,200,000     千円
          借入実行残高                          -  〃             250,000     〃
          差引額                       2,200,000     千円            1,950,000     千円
      ※8 たな卸資産の内訳

                              前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
         商品                      6,084,729     千円            4,241,213     千円
         積送品                       147,148    〃             194,973    〃
         仕掛品                       114,807    〃             89,782    〃
         貯蔵品                       181,648    〃             183,473    〃
            計                      6,528,333     千円            4,709,443     千円
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        (中間連結損益計算書関係)

      ※1   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
       人件費                            2,096,149     千円          2,070,885     千円
                                       〃                〃 
       退職給付費用                              22,744              19,204
                                       〃                〃 
       役員退職慰労引当金繰入額                              42,429              44,279
                                       〃                〃 
       減価償却費                             366,180              341,897
                                       〃                〃 
       施設使用料                             194,016              201,668
                                       〃                〃 
       租税公課                              88,412              74,274
                                       〃                〃 
       旅費及び通信費                             178,938              170,572
      ※2   有形固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
       建物及び構築物等                                - 千円            6,055   千円
                                       〃                〃 
       土地                                -            62,855
         計
                                     - 千円           68,911   千円
      ※3   有形固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                 前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
       車両運搬具                               568  千円             - 千円
                                       〃                〃 
       建物及び構築物等                               577              503
         計                              1,145   千円             503  千円
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      ※4   減損損失

         当社グループが計上いたしました主な減損損失の内容は次のとおりであります。
        前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
            用  途       種  類       場  所
                                    金額(千円)
         第一貨物㈱の

                           大阪府東大阪市
                   リース資産                     8,058
         在庫管理システム
        (グルーピングの方法)
          当社グループは、事業の種類ごとに管理会計上の区分を考慮して、事業単位、拠点単位等によりグルーピング
         を行っております。また、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングを行っております。
        (経緯)
          東大阪市のリース資産については、子会社第一貨物㈱が保有するものであり、収益性が著しく低下したため、
         帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として認識いたしました。なお、回収可能価額は使用価値により測
         定しております。
        当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

         重要性が乏しいため記載を省略しております。

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        (中間連結株主資本等変動計算書関係)

       前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       1.発行済株式に関する事項

          株式の種類         当連結会計年度期首              増加          減少       当中間連結会計期間末
       普通株式(株)                 13,618,700          -          -           13,618,700
       2.自己株式に関する事項

          株式の種類         当連結会計年度期首              増加          減少       当中間連結会計期間末
       普通株式(株)                   12,374          1,347        -             13,721
       (変動事由の概要)
        増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                 1,347株
       3.配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2018年6月28日の定時株主総会において、次の通り決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
          (イ)配当金の総額                            136,063千円
          (ロ)1株当たり配当額                              10.00円
          (ハ)基準日                          2018年3月31日
          (ニ)効力発生日                          2018年6月29日
       当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

       1.発行済株式に関する事項

          株式の種類         当連結会計年度期首              増加          減少       当中間連結会計期間末
       普通株式(株)                 13,618,700          -          -           13,618,700
       2.自己株式に関する事項

          株式の種類         当連結会計年度期首              増加          減少       当中間連結会計期間末
       普通株式(株)                   15,124          1,148        -             16,272
       (変動事由の概要)
        増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                 1,148株
       3.配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2019年6月27日の定時株主総会において、次の通り決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
          (イ)配当金の総額                            163,242千円
          (ロ)1株当たり配当額                              12.00円
          (ハ)基準日                          2019年3月31日
          (ニ)効力発生日                          2019年6月28日
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        (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

                             前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
         現金及び預金                       7,475,281     千円            7,078,469     千円
         預入期間が3ヵ月を超える定期預金                       △210,022      〃            △208,025      〃
                                                     千円
         現金及び現金同等物                       7,265,258     千円            6,870,444
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        (リース取引関係)

        1.ファイナンス・リース取引
           (借主側)
         所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)
         ① リース資産の内容
           有形固定資産
            機械及び装置
            車両運搬具
            工具、器具及び備品
           無形固定資産
            ソフトウエア
         ② リース資産の減価償却の方法
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
        2.オペレーティング・リース取引

           (借主側)
           オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                           前連結会計年度                   当中間連結会計期間
                          (2019年3月31日)                    (2019年9月30日)
        1年内                          1,874,958     千円               1,971,686     千円
        1年超                          4,810,136      〃               4,777,656      〃

        合計                          6,685,095     千円               6,749,342     千円

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        (金融商品関係)

       金融商品の時価等に関する事項
        中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注2)を参照願います)
       前連結会計年度(2019年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                         連結貸借対照表計上額                時 価            差 額
        (1) 現金及び預金                       7,992,516            7,992,516                -

        (2)  受取手形及び売掛金

                              18,176,576            18,175,288              △1,287
        (3)  電子記録債権

                                986,866            986,866               -
        (4)  投資有価証券

                               1,433,690            1,433,690                -
              資産計                28,589,650            28,588,362              △1,287

        (1)  支払手形及び買掛金

                               9,687,160            9,687,160                -
        (2)  電子記録債務

                               7,084,688            7,084,688                -
        (3)  短期借入金

                              13,272,000            13,272,000                -
        (4)  未払金

                               1,981,279            1,981,279                -
        (5)  社債

                                250,000            250,368              368
        (6)  長期借入金

          (1年内返済予定の長期借入
                              23,211,249            23,314,317              103,067
          金を含む)
        (7)  リース債務
                               1,257,308            1,257,308                -
              負債計                56,743,687            56,847,123              103,435

           デリバティブ取引                     40,490            40,490              -

         (※)    リース債務には流動負債に属する金額を含んでおります。
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       当中間連結会計期間(自             2019年4月1日         至   2019年9月30日)

                                                      (単位:千円)
                        中間連結貸借対照表計上
                                         時価            差額
                             額
        (1) 現金及び預金                       7,078,469            7,078,469                -
        (2)  受取手形及び売掛金

                              17,679,798            17,678,123              △1,675
        (3)  電子記録債権

                                900,563            900,563               -
        (4)  投資有価証券

                               1,373,518            1,373,518                -
              資産計                27,032,350            27,030,675              △1,675

        (1)  支払手形及び買掛金

                               7,242,889            7,242,889                -
        (2)  電子記録債務

                               7,653,883            7,653,883                -
        (3)  短期借入金

                              13,882,000            13,882,000                -
        (4)  未払金

                               1,229,589            1,229,589                -
        (5)  社債

                                250,000            251,789             1,789
        (6)  長期借入金

          (1年内返済予定の長期借入
                              21,639,439            21,796,682              157,243
          金を含む)
        (7)  リース債務
                               1,378,243            1,378,243                -
              負債計                53,276,045            53,435,078              159,033

           デリバティブ取引                     33,348            33,348              -

         (※)    リース債務には流動負債に属する金額を含んでおります。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

       資  産
       (1)  現金及び預金
         これらは短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 
       (2)  受取手形及び売掛金、及び(3)              電子記録債権
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。な
        お、一部の受取手形の時価については、元利金の合計額を同様の新規割賦販売等を行った場合に想定される利率で
        割り引いて算出する方法によっております。
       (4)  投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事
        項については、「有価証券関係」注記をご覧ください。
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       負  債

       (1)  支払手形及び買掛金、及び(2)              電子記録債務、並びに(3)            短期借入金、(4)        未払金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 
       (5)  社債、および(6)        長期借入金      (1年内返済予定の長期借入金を含む)
         これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出す
        る方法によっております。
       (7)  リース債務
         リース債務は、(中間)連結貸借対照表に利息相当額控除前の金額で計上しており、時価の欄には(中間)連結貸借
        対照表計上額を記載しております。
        デリバティブ取引
         これらの時価については、主たる取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)

                                             (単位:千円)
              区 分            2019年3月31日              2019年9月30日
         非上場株式                         422,117              422,117
         関係会社株式                         180,763              181,040
         差入保証金                       1,380,546               1,292,061
         上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「金融商品の時価等に
        関する事項」には含めておりません。
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        (有価証券関係)

       その他有価証券
        前連結会計年度(2019年3月31日)
                       連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
        連結貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          株式                      1,334,160              784,863             549,296
             小計                1,334,160              784,863             549,296

        連結貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          株式                       99,530            130,426            △30,896
             小計                  99,530            130,426            △30,896

             合計                1,433,690              915,290             518,400

        当中間連結会計期間(2019年9月30日)

                       中間連結貸借対照表               取得原価              差額
             区分
                         計上額(千円)              (千円)             (千円)
        中間連結貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          株式                      1,212,112              722,435             489,677
             小計                1,212,112              722,435             489,677

        中間連結貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          株式                       161,405             175,417            △14,011
             小計                 161,405             175,417            △14,011

             合計                1,373,518              897,853             475,665

       (注)前連結会計年度において行った減損処理はありません。当中間連結会計期間において、株式について27,636千

          円減損処理を行っております。減損処理に当たっては、個別銘柄ごと、当中間連結会計期間末における時価
          が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%下落した場合には、近年の
          損益や純資産の状況、当該金額の重要性、回復可能性等を総合的に判断し必要と認められた額について減損
          処理を行っております。
        (資産除去債務関係)

        当該資産除去債務の総額の増減
                                前連結会計年度              当中間連結会計期間
                               (自    2018年4月1日             (自    2019年4月1日
                               至   2019年3月31日)             至   2019年9月30日)
          期首残高                            288,414    千円            282,362    千円
          時の経過による調整額                             2,527    〃             1,273    〃
          資産除去債務の履行による減少額                            △6,487     〃              -  〃
          その他増減額(△は減少)                            △2,092     〃              -  〃
          中間期末(期末)残高                            282,362    千円            283,636    千円
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        (セグメント情報等)

       【セグメント情報】
      1.報告セグメントの概要
         当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源
        の配分および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
         当社グループは、提出会社においては純粋持株会社であり、連結子会社においては特別積合せ運送事業による輸
        送サービスやロジスティクス事業による保管・荷役等のサービスおよび一般貨物自動車運送事業による区域輸送
        サービス等の物流関連事業活動、自動車販売および同販売に関連した部品販売並びに修理業を行う自動車販売事業
        ならびに不動産賃貸または売買を行う不動産事業を中心に行っております。その他にも、コンピュータ関連機器の
        販売および燃料の販売等の事業を展開しております。
         従って、当社グループは「物流関連事業」、「自動車販売事業」および「不動産事業」の3つを報告セグメント
        としております。
          各報告セグメントの製品およびサービスの種類は次のとおりであります。
            報告セグメント                      製品およびサービスの種類
                      特別積合せ運送事業による貨物輸送、一般貨物事業による貨物輸送、倉庫

         物流関連事業
                      業、荷造梱包業、貨物利用運送事業
                      三菱ふそうトラック・バス㈱製のトラック・バスの販売、同関連部品販売並

                      びに修理業等
         自動車販売事業
                      三菱自動車工業㈱製の乗用車の販売および修理業等
                      中古自動車の販売および輸出業
         不動産事業             不動産賃貸業、不動産売買および賃貸借の仲介業等

      2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
        おける記載と概ね同一であります。
         報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢
        価格に基づいております。
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      3.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

        前中間連結会計期間(自             2018年4月1日         至   2018年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                       中間連結
                                            その他      調整額
                                                       財務諸表
                                           (注)1,2       (注)3
                    物流関連      自動車販売       不動産
                                                        計上額
                                       計
                     事業      事業      事業
      営業収益
       外部顧客への営業収益             39,488,124      13,918,457        28,209    53,434,791       882,268         -  54,317,060

       セグメント間の内部
                      9,384     780,472      216,393     1,006,251       587,976    △1,594,227           -
       営業収益または振替高
            計        39,497,509      14,698,930       244,602     54,441,042      1,470,245     △1,594,227       54,317,060
      セグメント利益              1,071,548        48,925      61,280     1,181,754       94,693     △84,812      1,191,636

      セグメント資産             73,989,789      31,958,087      5,912,515     111,860,391       1,072,097      △692,797     112,239,692

      セグメント負債             54,674,159      23,944,281       515,495     79,133,937       784,752     △544,818      79,373,871

      その他の項目

       減価償却費               923,536      354,838      73,467     1,351,843        9,326        -   1,361,169

       有形固定資産および
                    3,453,517      2,314,204        2,529    5,770,252        3,587        -   5,773,840
       無形固定資産の増加額
      (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報関連事業、燃料販売事業、車
          体製造販売事業を含んでおります。
         2.「その他」の営業収益には、当社が純粋持株会社としてグループ会社から受け取った配当金を含めており、
          営業収益およびセグメント利益に与える影響は202,332千円であります。
         3.「調整額」は以下のとおりであります。
          (1) セグメント利益の「調整額」△84,812千円は、セグメント間取引消去額であります。
          (2) セグメント資産の「調整額」△692,797千円は、純粋持株会社の資産10,171,901千円、セグメント間債権
           債務消去等△10,864,699千円であります。
          (3) セグメント負債の「調整額」△544,818千円は、純粋持株会社の負債9,944,772千円、セグメント間債権債
           務消去等△10,489,590千円であります。
         4.減価償却費、有形固定資産および無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれ
          ております。
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        当中間連結会計期間(自             2019年4月1日         至   2019年9月30日)

                                                      (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                       中間連結
                                            その他      調整額
                                                       財務諸表
                                           (注)1,2       (注)3
                    物流関連      自動車販売       不動産
                                                        計上額
                                       計
                     事業      事業      事業
      営業収益
       外部顧客への営業収益             39,644,360      14,901,798        92,538    54,638,697       895,151         -  55,533,848

       セグメント間の内部
                     15,156     1,031,895       216,363     1,263,415       608,846    △1,872,261           -
       営業収益または振替高
            計        39,659,517      15,933,693       308,901     55,902,112      1,503,997     △1,872,261       55,533,848
      セグメント利益               586,977      483,207      79,877     1,150,062       160,317     △272,794      1,037,584

      セグメント資産             75,732,802      32,851,331      5,816,548     114,400,681       1,375,823      △683,801     115,092,703

      セグメント負債             55,678,526      24,258,751       527,985     80,465,263       789,814     △602,909      80,652,168

      その他の項目

       減価償却費               914,376      543,421      71,431     1,529,229        8,768        -   1,537,997

       有形固定資産および
                    2,653,189      2,627,538        1,080    5,281,808        2,921        -   5,284,729
       無形固定資産の増加額
      (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報関連事業、燃料販売事業を含
          んでおります。
         2.「その他」の営業収益には、当社が純粋持株会社としてグループ会社から受け取った配当金を含めており、
          営業収益およびセグメント利益に与える影響は269,421千円であります。
         3.「調整額」は以下のとおりであります。
          (1) セグメント利益の「調整額」△272,794千円は、セグメント間取引消去額であります。
          (2) セグメント資産の「調整額」△683,801千円は、純粋持株会社の資産12,557,912千円、セグメント間債権
           債務消去等△13,241,713千円であります。
          (3) セグメント負債の「調整額」△602,909千円は、純粋持株会社の負債12,203,733千円、セグメント間債権
           債務消去等△12,806,642千円であります。
         4.減価償却費、有形固定資産および無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれ
          ております。
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      【関連情報】

        前中間連結会計期間(自             2018年4月1日         至   2018年9月30日)
      1.製品及びサービスごとの情報

        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

       (1)  営業収益
         国内の営業収益が、本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間連結損益計算書の営業収益の90%を超え
        るため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産

         国内に所在している有形固定資産の額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の額の90%を超えるため、地域ごと
        の有形固定資産の記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への営業収益のうち、中間連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
        りません。
        当中間連結会計期間(自             2019年4月1日         至   2019年9月30日)

      1.製品及びサービスごとの情報

        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

       (1)  営業収益
         国内の営業収益が、本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間連結損益計算書の営業収益の90%を超え
        るため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産

         国内に所在している有形固定資産の額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の額の90%を超えるため、地域ごと
        の有形固定資産の記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への営業収益のうち、中間連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
        りません。
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       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        前中間連結会計期間(自             2018年4月1日         至   2018年9月30日)
                                                     (単位:千円)
                         報告セグメント
                                           その他     全社・消去       合計
                 物流関連      自動車販売       不動産
                                      計
                  事業       事業      事業
         減損損失          10,658         -      -     10,658      3,069       -    13,728
        当中間連結会計期間(自             2019年4月1日         至   2019年9月30日)

                                                     (単位:千円)
                         報告セグメント
                                           その他     全社・消去       合計
                 物流関連      自動車販売       不動産
                                      計
                  事業       事業      事業
         減損損失          2,126        -      -     2,126       -      -     2,126
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        前中間連結会計期間(自             2018年4月1日         至   2018年9月30日)
          該当事項はありません。
        当中間連結会計期間(自             2019年4月1日         至   2019年9月30日)

          該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        前中間連結会計期間(自             2018年4月1日         至   2018年9月30日)
          該当事項はありません。
        当中間連結会計期間(自             2019年4月1日         至   2019年9月30日)

          該当事項はありません。 
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        (1株当たり情報)

         1株当たり純資産額および算定上の基礎並びに1株当たり中間純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおり
        であります。
                                     前連結会計年度            当中間連結会計期間

                   項目
                                    (2019年3月31日)             (2019年9月30日)
        (1) 1株当たり純資産額                                  2,493.47    円         2,522.69    円
           (算定上の基礎)

            純資産の部の合計額(千円)                                  34,046,407             34,440,534

            純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                   126,305             125,820

          (うち非支配株主持分(千円))

                                           126,305             125,820
            普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円)                                  33,920,102             34,314,713

            普通株式の発行済株式数(株)                                  13,618,700             13,618,700

            普通株式の自己株式数(株)                                    15,124             16,272

            1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                         13,603,576             13,602,428
            中間期末(期末)の普通株式の数(株)
                                    前中間連結会計期間             当中間連結会計期間

                                   (自    2018年4月1日           (自    2019年4月1日
                   項目
                                    至   2018年9月30日)           至   2019年9月30日)
        (2)  1株当たり中間純利益金額
                                           45.56円             41.97円
           (算定上の基礎)

          親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円)

                                           619,905             570,964
            普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -             -

          普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                           619,905             570,964
          中間純利益金額(千円)
            普通株式の期中平均株式数(株)                                  13,605,609             13,603,111
        (注)   潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がありませんので記載しておりません。
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
       (2)  【その他】

         該当事項はありません。
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      2  【中間財務諸表等】

       (1)  【中間財務諸表】
        ①  【中間貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度             当中間会計期間
                                  (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
       資産の部
        流動資産
          現金及び預金                               268,179              310,826
          前払金                                  -              50
          前払費用                                  709              660
          未収入金                                41,346              54,652
          関係会社短期貸付金                              2,276,160              2,276,160
                                          10,968               9,951
          未収収益
          流動資産合計                              2,597,364              2,652,301
        固定資産
          有形固定資産
           工具、器具及び備品                                630              630
                                          △414              △441
             減価償却累計額
             工具、器具及び備品(純額)                               216              189
           有形固定資産合計                                216              189
          無形固定資産
                                           159              130
           ソフトウエア
           無形固定資産合計                                159              130
          投資その他の資産
           関係会社株式                            13,823,541              13,823,541
           出資金                                 1              1
                                        9,933,370              9,905,290
           関係会社長期貸付金
           投資その他の資産合計                            23,756,912              23,728,832
          固定資産合計                              23,757,287              23,729,151
        資産合計                               26,354,652              26,381,453
       負債の部
        流動負債
          1年内返済予定の長期借入金                              2,276,160              2,276,160
          未払金                                 2,488               824
          未払費用                                14,549              13,678
          未払法人税等                                 1,290               855
          未払消費税等                                  992             1,323
                                           300              353
          預り金
          流動負債合計                              2,295,781              2,293,193
        固定負債
          長期借入金                              9,933,370              9,905,290
          関係会社長期借入金                                50,000                -
                                          5,130              5,250
          役員退職慰労引当金
          固定負債合計                              9,988,500              9,910,540
        負債合計                               12,284,281              12,203,733
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                                                     (単位:千円)

                                   前事業年度             当中間会計期間
                                  (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
       純資産の部
        株主資本
          資本金                              2,000,000              2,000,000
          資本剰余金
           資本準備金                              500,000              500,000
                                        11,277,317              11,277,317
           その他資本剰余金
           資本剰余金合計                            11,777,317              11,777,317
          利益剰余金
           その他利益剰余金
                                         298,606              406,391
             繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                              298,606              406,391
          自己株式                               △5,553              △5,989
          株主資本合計                              14,070,370              14,177,720
        純資産合計                               14,070,370              14,177,720
       負債純資産合計                                 26,354,652              26,381,453
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        ②  【中間損益計算書】

                                                     (単位:千円)
                                  前中間会計期間              当中間会計期間
                                 (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
                                         245,532              312,621
       営業収益
       営業総利益                                  245,532              312,621
       販売費及び一般管理費合計                                   44,346              43,017
       営業利益                                  201,185              269,604
       営業外収益
        受取利息                                 78,338              72,413
        受取手数料                                    -            12,600
                                           920             1,229
        その他
        営業外収益合計                                 79,259              86,242
       営業外費用
        支払利息                                 75,845              70,274
        支払手数料                                    -            12,600
                                            -              836
        その他
        営業外費用合計                                 75,845              83,710
       経常利益                                  204,600              272,137
       税引前中間純利益                                  204,600              272,137
       法人税、住民税及び事業税                                   1,606              1,108
       法人税等合計                                   1,606              1,108
       中間純利益                                  202,993              271,028
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        ③  【中間株主資本等変動計算書】

       前中間会計期間(自         2018年4月1日 至          2018年9月30日)
                                            (単位:千円)

                               株主資本
                                   資本剰余金
                   資本金
                           資本準備金       その他資本剰余金         資本剰余金合計
      当期首残高              2,000,000         500,000       11,277,317         11,777,317

      当中間期変動額
       剰余金の配当
       中間純利益
       自己株式の取得
      当中間期変動額合計                 -         -         -         -
      当中間期末残高              2,000,000         500,000       11,277,317         11,777,317
                               株主資本

                      利益剰余金
                                                     純資産合計
                 その他利益剰余金                   自己株式        株主資本合計
                          利益剰余金合計
                 繰越利益剰余金
      当期首残高               227,492         227,492         △4,508       14,000,302         14,000,302
      当中間期変動額
       剰余金の配当             △136,063         △136,063                 △136,063         △136,063
       中間純利益              202,993         202,993                 202,993         202,993
       自己株式の取得                                △511         △511         △511
      当中間期変動額合計               66,930         66,930         △511        66,418         66,418
      当中間期末残高               294,422         294,422         △5,020       14,066,720         14,066,720
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       当中間会計期間(自         2019年4月1日 至          2019年9月30日)

                                            (単位:千円)

                               株主資本
                                   資本剰余金
                   資本金
                           資本準備金       その他資本剰余金         資本剰余金合計
      当期首残高              2,000,000         500,000       11,277,317         11,777,317

      当中間期変動額
       剰余金の配当
       中間純利益
       自己株式の取得
      当中間期変動額合計                 -         -         -         -
      当中間期末残高              2,000,000         500,000       11,277,317         11,777,317
                               株主資本

                      利益剰余金
                                                     純資産合計
                 その他利益剰余金                   自己株式        株主資本合計
                          利益剰余金合計
                 繰越利益剰余金
      当期首残高               298,606         298,606         △5,553       14,070,370         14,070,370
      当中間期変動額
       剰余金の配当             △163,242         △163,242                 △163,242         △163,242
       中間純利益              271,028         271,028                 271,028         271,028
       自己株式の取得                                △436         △436         △436
      当中間期変動額合計               107,785         107,785         △436        107,349         107,349
      当中間期末残高               406,391         406,391         △5,989       14,177,720         14,177,720
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       【注記事項】

        (重要な会計方針)
      1.資産の評価基準及び評価方法
        関係会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
      2.固定資産の減価償却の方法

        有形固定資産
         主なものは工具、器具及び備品であり、定率法を採用しております。
         なお、耐用年数は8年としております。
        無形固定資産
         主なものはソフトウエアであり、定額法を採用しております。
         なお、耐用年数は5年としております。
      3.引当金の計上基準

        役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
         消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
        (有価証券関係)

         関係会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりませ
        ん。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
        は以下のとおりです。
                                                      (単位:千円)
             区分              2019年3月31日                    2019年9月30日
         関係会社株式                          13,823,541                    13,823,541

        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。 
       (2) 【その他】

         該当事項はありません。
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      第6 【提出会社の参考情報】

       当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

       (1)臨時報告書

        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書
        2019年4月12日東北財務局長に提出
       (2)有価証券報告書及びその添付書類

        事業年度      第7期(自       2018年4月1日         至   2019年3月31日)2019年6月28日東北財務局長に提出
       (3)半期報告書の訂正報告書

        訂正報告書      (第7期中(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)半期報告書の訂正報告書)
        2019年12月26日東北財務局長に提出
       (4)有価証券報告書の訂正報告書

        訂正報告書       (上記(2)有価証券報告書の訂正報告書)2019年12月26日東北財務局長に提出
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      第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

       該当事項はありません。

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                                                           訂正半期報告書
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年6月24日

      ディー・ティー・ホールディングス株式会社
       取締役会  御中
                         有限責任監査法人          ト   ー   マ   ツ

                          指定有限責任社員

                                     公認会計士       奥  津  佳  樹
                          業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

      いるディー・ティー・ホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の中間連結
      会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る訂正後の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照
      表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計
      算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間連結財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
      諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
      表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を
      表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
      を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に
      関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査
      計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
      続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
      連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の
      作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
      用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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                                                           訂正半期報告書
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
      準に準拠して、ディー・ティー・ホールディングス株式会社及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同
      日をもって終了する中間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの
      状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      その他の事項

       半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、中間連結財務諸表を訂正している。なお、当
      監査法人は、訂正前の中間連結財務諸表に対して2019年12月26日に中間監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴
      い、訂正後の中間連結財務諸表に対して本中間監査報告書を提出する。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上

       ※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                           訂正半期報告書
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019年12月26日

      ディー・ティー・ホールディングス株式会社
       取締役会  御中
                         有限責任監査法人          ト   ー   マ   ツ
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士       板  谷  宏  之            印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士       奥  津  佳  樹            印
                          業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

      いるディー・ティー・ホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第8期事業年度の中間会
      計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
      中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
      成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
      用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
      することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
      行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
      者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
      し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
      一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
      諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
      が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
      情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
      経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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                                                           訂正半期報告書
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して、ディー・ティー・ホールディングス株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会
      計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上

       ※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2024年4月16日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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