株式会社三菱ケミカルホールディングス 内部統制報告書 第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 株式会社三菱ケミカルホールディングス
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社三菱ケミカルホールディングス(E00808)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月24日

    【会社名】                     株式会社三菱ケミカルホールディングス

    【英訳名】                     Mitsubishi      Chemical     Holdings     Corporation

    【代表者の役職氏名】                     執行役社長  ジョンマーク・ギルソン

    【最高財務責任者の役職氏名】                     執行役エグゼクティブバイスプレジデント  中平 優子

    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社三菱ケミカルホールディングス(E00808)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      執行役社長ジョンマーク・ギルソン及び執行役エグゼティブバイスプレジデント中平優子は、財務報告に係る内
     部統制の整備及び運用の責任を有しております。当社は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
     財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の
     基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
     理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
     には防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
     あたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
     行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
     おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
     し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
     ました。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び関連会社等について、財務報告の信頼性に
     及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
     び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社並びに連結子会社及び関連会社等を対象として行った全社的な
     内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。業務プロセスに
     係る内部統制の評価範囲については、事業の特性から総資産(連結会社間取引消去後)を用い、連結総資産の概ね
     2/3程度に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の
     事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としまし
     た。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記
     載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行ってい
     る事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に
     追加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし
     た。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2






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