岩谷産業株式会社 内部統制報告書 第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 岩谷産業株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       岩谷産業株式会社(E02567)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月23日

    【会社名】                     岩谷産業株式会社

    【英訳名】                     IWATANI    CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長         間島 寬

    【最高財務責任者の役職氏名】                     該当事項はありません。

    【本店の所在の場所】                     大阪市中央区本町3丁目6番4号

    【縦覧に供する場所】                     岩谷産業株式会社          東京本社

                          (東京都港区西新橋3丁目21番8号)
                         岩谷産業株式会社 神戸支店
                          (神戸市兵庫区浜崎通2番7号)
                         岩谷産業株式会社          中部支社
                          (名古屋市中区丸の内3丁目23番20号)
                         岩谷産業株式会社          首都圏支社
                          (横浜市港北区新横浜3丁目9番地18)
                         岩谷産業株式会社          千葉支店
                          (千葉市中央区登戸1丁目21番8号)
                         岩谷産業株式会社          関東支社
                          (さいたま市中央区大字下落合1071番地2)
                         株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2







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                                                       岩谷産業株式会社(E02567)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長である間島寬は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する責任を有しており、企業
     会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監
     査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
     内部統制を整備及び運用しております。 
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
     的な範囲で達成しようとするものであるため、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって機能しなくな
     る場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合がありま
     す。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可
     能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
     当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
      本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
     結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
     た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
     について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
     に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。
      全社的な内部統制、及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切と考えられ
     るものについては、原則としてすべての事業拠点を評価の対象とし、その評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内
     部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的影響より重要性が乏しいと判断した事業拠点につ
     いては、評価範囲より除外しました。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
     後)の合算金額が前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している9事業拠点を「重要な事業拠点」としまし
     た。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資
     産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、重要な虚偽記載の
     発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引に係る業務プロセ
     スについては、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
    4  【付記事項】

      当社は、2022年1月28日の取締役会において、トキコシステムソリューションズ株式会社の全株式を取得すること
     を決議いたしました。当該決議に基づき、同日付でポラリス・キャピタル・グループ株式会社と株式譲渡契約を締結
     し、2022年4月1日付で全株式を取得いたしました。
      また、   当社は、2022年4月25日の取締役会において、東京ガスリキッドホールディングス株式会社と株式会社IN
     PEXが保有する東京ガスエネルギー株式会社の全株式を取得すること及び東京ガスリキッドホールディングス株式
     会社が保有する東京ガスLPGターミナル株式会社の株式49%を取得することを決議いたしました。当該決議に基づ
     き、同日付で株式譲渡契約を締結し、                 2022年6月1日付で株式を取得いたしました。
      これにより、翌期以降の当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
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