株式会社プレナス 内部統制報告書 第62期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

提出書類 内部統制報告書-第62期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
提出日
提出者 株式会社プレナス
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社プレナス(E03200)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                   福岡財務支局長

     【提出日】                   2022年5月25日

     【会社名】                   株式会社プレナス

     【英訳名】                   PLENUS    Co.,   Ltd.

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長         社長執行役員           塩   井   辰   男

     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当事項はありません。

     【本店の所在の場所】                   福岡市博多区上牟田1丁目19番21号

     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社プレナス(E03200)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長         社長執行役員        塩井辰男は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有してお
      り、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基
      準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及
      び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
      な範囲で達成しようとするものです。従って財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止
      又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年2月28日を基準日として行われており、評価に
      あたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上

      で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、
      選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制
      上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性

      に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
      的及び質的重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結
      果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社7社及び持分
      法適用会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に
      含めておりません。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去

      後)を指標に、3分の2以上に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しております。選定した事業拠
      点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、「売上高」「売上原価」「売掛金」「買掛金」「給
      料手当」に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以
      外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係
      る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して
      重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、2022年2月28日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
      た。
    4  【付記事項】

        該当事項はありません。
    5  【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2






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