オエノンホールディングス株式会社 内部統制報告書 第115期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

提出書類 内部統制報告書-第115期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出日
提出者 オエノンホールディングス株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                               オエノンホールディングス株式会社(E00397)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     令和4年3月23日

    【会社名】                     オエノンホールディングス株式会社

    【英訳名】                     Oenon   Holdings,     Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 西 永 裕 司

    【最高財務責任者の役職氏名】                     ―

    【本店の所在の場所】                     東京都墨田区東駒形一丁目17番6号

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                               オエノンホールディングス株式会社(E00397)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長 西永 裕司 は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計
     審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
     関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
     統制を整備及び運用しております               。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
     的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
     全には防止または発見することができない可能性があります                            。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和3年12月31日を基準日として行われており、評価
     に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております                                               。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
     行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
     いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
     当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
     た 。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的重要性を考
     慮して決定しており、当社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセ
     スに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、その他の連結子会社については、金額的及び質的
     重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません                                         。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の連結売上高の3分の2程度を包括
     する範囲を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘
     定科目として「売上高」、「売掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスと、決算財務報告作成に係る業務プロセ
     スを評価の対象といたしました。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個
     別に評価の対象に追加いたしました                。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点(令和3年12月31日)において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で
     あると判断しました。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2





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お知らせ

2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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2017年1月23日

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