株式会社ハーバー研究所 四半期報告書 第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
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提出者 | 株式会社ハーバー研究所 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社ハーバー研究所(E01063)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年11月15日
【四半期会計期間】 第39期第2四半期(自 令和3年7月1日 至 令和3年9月30日)
【会社名】 株式会社ハーバー研究所
【英訳名】 HABA LABORATORIES,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮崎 一成
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】 03-5296-6250(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務・経理部担当 梅蔭 武
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】 03-5296-6250(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務・経理部担当 梅蔭 武
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第38期 第39期
回次 第2四半期連結 第2四半期連結 第38期
累計期間 累計期間
自令和2年4月1日 自令和3年4月1日 自令和2年4月1日
会計期間
至令和2年9月30日 至令和3年9月30日 至令和3年3月31日
6,653,244 5,984,343 14,307,709
売上高 (千円)
250,688
経常利益又は経常損失(△) (千円) △ 319,785 △ 568,014
親会社株主に帰属する四半期純損失
216,419
(△)又は親会社株主に帰属する当 (千円) △ 201,854 △ 464,481
期純利益
217,562
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △ 202,336 △ 462,672
11,619,294 11,440,613 12,039,071
純資産額 (千円)
16,367,613 16,221,145 17,441,060
総資産額 (千円)
1株当たり四半期純損失(△)又は
57.23
(円) △ 53.37 △ 122.83
1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期
(円) - - -
(当期)純利益
71.0 70.5 69.0
自己資本比率 (%)
960,287 534,710
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △ 386,122
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △ 500,585 △ 90,012 △ 925,076
103,746 825,385
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △ 1,037,790
現金及び現金同等物の四半期末(期
4,444,833 5,497,608 5,663,626
(千円)
末)残高
第38期 第39期
回次 第2四半期連結 第2四半期連結
会計期間 会計期間
自令和2年7月1日 自令和3年7月1日
会計期間
至令和2年9月30日 至令和3年9月30日
1株当たり四半期純損失(△) (円) △ 1.76 △ 49.86
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
いません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、第38期第2四半期連結累計期間及び第39期第
2四半期連結累計期間については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載
していません。第38期連結会計年度については、潜在株式が存在しないため、記載していません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の
期首から適用しており、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等
については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重
要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。
なお、第1四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等
を適用しております。
これに伴い、当第2四半期連結累計期間における売上高は、前第2四半期連結累計期間と比較して大きく減少して
おります。
そのため、前第2四半期連結累計期間と収益の会計処理が異なることから、以下経営成績に関する説明において増
減額及び前年同期比(%)を記載せずに説明しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりでありま
す。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、緊急事態
宣言、まん延防止等重点措置の発出、対象エリア拡大及び度重なる期間延長により、経済活動の制約等による消費
マインドの冷え込みは長期化しております。国内では、ワクチン接種が進み、その効果と景気の回復が期待される
ものの依然として先行きは不透明な状況が続いております。
このような状況の下、当第2四半期連結累計期間の当社グループ連結売上高は、5,984,343千円となりました。
本年度も昨年度に引続き、特定の地域エリアでの広告戦略の最適化、TVCM・ネット広告・プロモーションを
行ってきております。品目別売上の基礎化粧品は4,133,949千円、メイクアップ化粧品は396,250千円、トイレタ
リーは236,445千円、栄養補助食品・雑貨等は1,100,497千円となりました。
販売ルート別売上では、通信販売が3,359,670千円、百貨店向卸売は488,401千円、その他卸売1,936,353千円、
直営店199,917千円となりました。
売上原価は、1,969,462千円となりました。販売費及び一般管理費は、広告宣伝・販売促進費が1,655,531千円、
その他経費が2,927,683千円、合計で4,583,215千円となりました。
これらの結果、営業損失は568,334千円、経常損失は568,014千円、法人税等調整額△42,314千円を計上した結
果、親会社株主に帰属する四半期純損失は464,481千円となっております。なお、収益認識基準等の適用により、
当第2四半期連結累計期間の売上高が316,107千円減少、販売費及び一般管理費は313,986千円減少し、営業損失、
経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ2,121千円増加しております。
前第2四半期連結累計期間
当第2四半期連結累計期間
(自 令和2年4月1日
区分 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日)
至 令和3年9月30日)
売上高 6,653,244千円 5,984,343千円
営業損失(△) △320,022千円 △568,334千円
経常損失(△) △319,785千円 △568,014千円
親会社株主に帰属する
△201,854千円 △464,481千円
四半期純損失(△)
売上高営業利益率 △4.8% △9.5%
(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第1四半期連結会計期間
の期首から適用しており、当第2四半期連結累計期間については、当該会計基準等を適用した後の数値となってお
り、増減は記載しておりません。
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(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して
166,017千円減少し、5,497,608千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、960,287千円の収入(前年同四半期は386,122千円の支出)となりまし
た。これは主に、減価償却費382,785千円、売上債権の減少507,241千円と棚卸資産の減少359,961千円、法人税等
の還付219,841千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、90,012千円の支出(前年同四半期は500,585千円の支出)となりまし
た。これは主に、有形固定資産の取得による支出53,932千円、資産除去債務の履行による支出29,700千円によるも
のです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,037,790千円の支出(前年同四半期は103,746千円の収入)となりまし
た。これは主に、短期借入金の純減少額800,000千円と長期借入金の返済による支出486,920千円によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要
な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、75,014千円です。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6)経営成績に重要な影響を与える要因
当社グループの売上高は化粧品等に関連する売上です。化粧品業界全体では、個人消費の伸び悩みなどからマー
ケットが拡大しない状況が続く中で、消費者ニーズの多様化、新規参入企業の増加などにより、企業間の厳しい競
争が続いています。
この様な経営環境のもと、当社グループが安定的に成長するには、多様化した消費者ニーズに対応するために研
究開発に注力し、顧客満足度の高い製品・サービスの提供をすることによりLTV(顧客生涯価値)を最大化する
ことが重要と考えています。
(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比較して1,047,966千円減少し、10,265,604千円となりました。これは主とし
て、売掛金、商品及び製品が減少したことによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比較して171,948千円減少し、5,955,541千円となりました。これは主として、
有形固定資産及びソフトウエアが減価償却により減少したことによるものです。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比較して576,755千円減少し、2,875,897千円となりました。これは主として、
短期借入金が減少したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比較して44,701千円減少し、1,904,634千円となりました。これは主として、
長期借入金が減少したことによるものです。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比較して598,457千円減少し、11,440,613千円となりました。これは主として、
利益剰余金が減少したことによるものです。
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3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 10,000,000
計 10,000,000
②【発行済株式】
第2四半期会計期間末現 上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
種類 在発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
(令和3年11月15日)
(令和3年9月30日) 取引業協会名
東京証券取引所
3,935,000 3,935,000 単元株式数 100株
普通株式 JASDAQ
(スタンダード)
3,935,000 3,935,000
計 - -
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総数 発行済株式総 資本金増減 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日
増減数(株) 数残高(株) 額(千円) (千円) 減額(千円) 高(千円)
令和3年7月1日~
- 3,935,000 - 696,450 - 812,570
令和3年9月30日
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(5)【大株主の状況】
令和3年9月30日現在
発行済株式(自己株式を
所有株式数
氏名又は名称 住所 除く。)の総数に対する
(千株)
所有株式数の割合(%)
東京都千代田区神田須田町1-24 1,334 35.28
公益財団法人小柳財団
QUINTET PRIVATE BANK(EUROPE)
43 BOULEVARD ROYAL L-2955
S.A. 107704
227 6.02
LUXEMBOURG
(常任代理人 株式会社みずほ銀
(東京都港区港南2-15-1)
行)
147 3.90
小柳 東子 東京都渋谷区
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
33 RUE DE GASPERICH,L-5826 HOWALD-
LUXEMBOURG/JASDEC/ABERDEEN
55 1.46
HESPERANGE,LUXEMBOURG
STANDARD SICAV I CLIENT ASSETS
(東京都中央区日本橋3-11-1)
(常任代理人 香港上海銀行)
25 Cabot Square,Canary Wharf,
MSIP CLIENT SECURITIES
49 1.32
London E14 4QA, U.K.
(モルガン・スタンレーMUFG証
券株式会社)
(東京都千代田区大手町1-9-7)
46 1.22
小柳 かず江 東京都千代田区
NOMURA PB NOMINEES LIMITED
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3
OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)
37 0.98
AB, UNITED KINGDOM
(常任代理人 野村證券株式会
(東京都中央区日本橋1-13-1)
社)
FCP SEXTANT GRAND LARGE 9 AVENUE PERCIER 75008 PARIS
35 0.94
(常任代理人 香港上海銀行) (東京都中央区日本橋3-11-1)
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1
29 0.77
20 0.54
小柳 典子 北海道苫小牧市
1,982 52.43
計 -
(注)1.当社は、自己株式を153千株を保有しておりますが、当該自己株式には議決権がないため、上記の「大株主
の状況」から除外しております。
2.令和3年9月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書においてサマラン ユーシッ
ツ(SAMARANG UCITS)が令和3年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当
社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況
には含めていません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 サマラン ユーシッツ(SAMARANG UCITS)
住所 ルクセンブルグ、L-2163 モントレー通り 11a
保有株券等の数 株式 237,400株
株券等保有割合 6.03%
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和3年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
153,400
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 - -
3,779,100 37,791
完全議決権株式(その他) 普通株式 -
2,500
単元未満株式 普通株式 - -
3,935,000
発行済株式総数 - -
37,791
総株主の議決権 - -
②【自己株式等】
令和3年9月30日現在
発行済株式総数に
所有者の氏名又 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
所有者の住所 対する所有株式数
は名称 株式数(株) 株式数(株) 合計(株)
の割合(%)
東京都千代田区神田
153,400 153,400 3.90
㈱ハーバー研究所 -
須田町一丁目24番地
153,400 153,400 3.90
計 - -
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣
府令第64号)に基づいて作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(令和3年7月1日から令
和3年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る四半期
連結財務諸表について、監査法人A&Aパートナーズによる四半期レビューを受けています。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
資産の部
流動資産
5,663,626 5,497,608
現金及び預金
1,226,822 915,008
売掛金
2,094,760 1,589,715
商品及び製品
25,932 70,866
仕掛品
1,913,729 2,013,877
原材料及び貯蔵品
415,131 200,879
その他
△ 26,432 △ 22,353
貸倒引当金
11,313,571 10,265,604
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
5,064,079 5,119,131
建物及び構築物
△ 2,430,007 △ 2,517,141
減価償却累計額
2,634,072 2,601,989
建物及び構築物(純額)
機械装置及び運搬具 2,020,298 1,982,176
△ 1,487,024 △ 1,523,179
減価償却累計額
533,274 458,997
機械装置及び運搬具(純額)
工具、器具及び備品 1,241,086 1,238,729
△ 978,404 △ 996,565
減価償却累計額
262,682 242,163
工具、器具及び備品(純額)
1,573,134 1,573,134
土地
5,003,164 4,876,285
有形固定資産合計
無形固定資産
479,698 399,474
ソフトウエア
42,601 32,529
その他
522,300 432,004
無形固定資産合計
投資その他の資産
5,307 5,757
投資有価証券
205,048 263,093
繰延税金資産
352,737 339,814
差入保証金
38,931 38,585
その他
602,024 647,250
投資その他の資産合計
6,127,489 5,955,541
固定資産合計
17,441,060 16,221,145
資産合計
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
負債の部
流動負債
310,258 400,627
買掛金
1,100,000 300,000
短期借入金
905,982 879,640
1年内返済予定の長期借入金
662,539 737,235
未払金
34,033 24,153
未払法人税等
83,740 16,533
未払消費税等
222,098
契約負債 -
256,611
ポイント引当金 -
99,488 295,610
その他
3,452,653 2,875,897
流動負債合計
固定負債
1,913,691 1,853,113
長期借入金
35,645 51,521
その他
1,949,336 1,904,634
固定負債合計
5,401,989 4,780,532
負債合計
純資産の部
株主資本
696,450 696,450
資本金
812,570 812,570
資本剰余金
11,662,635 11,062,368
利益剰余金
△ 1,135,878 △ 1,135,878
自己株式
12,035,776 11,435,509
株主資本合計
その他の包括利益累計額
667 979
その他有価証券評価差額金
2,626 4,123
為替換算調整勘定
3,294 5,103
その他の包括利益累計額合計
12,039,071 11,440,613
純資産合計
17,441,060 16,221,145
負債純資産合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
6,653,244 5,984,343
売上高
1,867,693 1,969,462
売上原価
4,785,550 4,014,880
売上総利益
※1 5,105,573 ※1 4,583,215
販売費及び一般管理費
営業損失(△) △ 320,022 △ 568,334
営業外収益
25 25
受取利息
84 84
受取配当金
846 414
受取賃貸料
638 1,915
還付加算金
2,205 2,606
その他
3,799 5,047
営業外収益合計
営業外費用
3,195 3,833
支払利息
366 893
その他
3,562 4,727
営業外費用合計
経常損失(△) △ 319,785 △ 568,014
特別利益
27,677 1,973
固定資産売却益
※2 136,188 ※2 89,050
助成金収入
163,866 91,023
特別利益合計
特別損失
320 12,077
固定資産除却損
※3 144,508 ※3 28,620
臨時休業による損失
144,829 40,697
特別損失合計
税金等調整前四半期純損失(△) △ 300,748 △ 517,688
法人税、住民税及び事業税 46,191
△ 10,892
△ 145,085 △ 42,314
法人税等調整額
法人税等合計 △ 98,893 △ 53,206
四半期純損失(△) △ 201,854 △ 464,481
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △ 201,854 △ 464,481
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【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
四半期純損失(△) △ 201,854 △ 464,481
その他の包括利益
61 311
その他有価証券評価差額金
1,497
△ 543
為替換算調整勘定
1,809
その他の包括利益合計 △ 481
四半期包括利益 △ 202,336 △ 462,672
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △ 202,336 △ 462,672
非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△) △ 300,748 △ 517,688
323,034 382,785
減価償却費
36,016
引当金の増減額(△は減少) △ 16,292
受取利息及び受取配当金 △ 111 △ 110
助成金収入 △ 136,188 △ 89,050
3,195 3,833
支払利息
固定資産売却損益(△は益) △ 27,677 △ 1,973
320 12,077
固定資産除却損
144,508 28,620
臨時休業による損失
425,493 507,241
売上債権の増減額(△は増加)
359,961
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 245,522
90,369
仕入債務の増減額(△は減少) △ 83,077
10,714
未払債務の増減額(△は減少) △ 389,918
65,407 5,445
未払又は未収消費税等の増減額
△ 27,622 △ 66,637
その他
709,296
小計 △ 212,890
利息及び配当金の受取額 111 110
利息の支払額 △ 3,444 △ 3,192
法人税等の支払額 △ 149,050 △ 22,691
12,308 219,841
法人税等の還付額
106,065 83,774
助成金の受取額
△ 139,222 △ 26,852
臨時休業による支出
960,287
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 386,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 488,559 △ 53,932
無形固定資産の取得による支出 △ 84,158 △ 9,360
69,435 8,333
有形固定資産の売却による収入
資産除去債務の履行による支出 - △ 29,700
長期前払費用の取得による支出 △ 2,235 △ 8,350
差入保証金の差入による支出 △ 6,910 -
11,801 2,998
差入保証金の回収による収入
39
-
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 500,585 △ 90,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
600,000
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 800,000
60,000 400,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出 △ 405,100 △ 486,920
△ 151,153 △ 150,870
配当金の支払額
103,746
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,037,790
1,497
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 552
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 783,514 △ 166,017
5,228,347 5,663,626
現金及び現金同等物の期首残高
※ 4,444,833 ※ 5,497,608
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる
主な変更点は以下のとおりです。
(1)純額による収益認識
ポイント利用による売上について、従来は総額を収益として認識し、値引額を販売促進費として計上しており
ましたが、純額で収益を認識することとしております。
(2)ポイント
売上時に付与したポイントについては、従来は未利用分をポイント引当金として計上しておりましたが、付与
したポイントは顧客に対する履行義務と認識し、契約負債を計上し、顧客がポイントを値引として使用したとき
に売上高に振り替えております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半
期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、
収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに
従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認
識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約
変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1
四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が316,107千円減少、販売費及び一般管理費は313,986千円減少
し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ2,121千円増加しております。また、利益剰余
金の当期首残高は15,475千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年
3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じ
る収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える
影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
一部の連結子会社においては、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当第2四半期連結累計期間は、新型コロナウイルス感染症再拡大に伴う緊急事態宣言、まん延防止等重点措置
の発出、対象エリアの拡大、度重なる期限の延長により、経済活動の制約による消費マインドの冷え込み等の影
響を受けております。しかし国内のワクチン接種対応等による経済活動の改善を想定し、当下期には穏やかに回
復するとの仮定を置き、会計上の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響は依然として不確実性が高く、経済環境等への影響によ
り当社の事業環境に変化が生じた場合には、将来において損失が発生する場合があります。
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(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
給料手当 1,062,090 千円 1,081,424 千円
1,104,957 756,376
販売促進費
430,345 405,089
荷造運送費
1,054,323 899,155
広告宣伝費
241,200 258,618
減価償却費
※2 助成金収入
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)等であります。
※3 臨時休業による損失
新型コロナウイルス感染症に対する政府、地方自治体からの各種要請等により、百貨店、ショッピングセン
ター等の臨時休業が行われております。これに伴う店舗の臨時休業期間中に発生した固定費(人件費、減価償
却費等)を特別損失として計上しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと
おりです。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
現金及び預金勘定 4,444,833千円 5,497,608千円
現金及び現金同等物 4,444,833 5,497,608
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自令和2年4月1日 至令和2年9月30日)
配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(決議) (千円)
配当額(円)
令和2年5月18日
普通株式 151,263 40 平成2年3月31日 令和2年6月8日 利益剰余金
取締役会
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(決議) (千円)
配当額(円)
令和3年5月17日
普通株式 151,261 40 平成3年3月31日 令和3年6月7日 利益剰余金
取締役会
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自令和2年4月1日 至令和2年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間
(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
当社グループは、化粧品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
通信販売 3,359,670
百貨店向卸売 488,401
その他卸売 1,936,353
直営店 199,917
小計 5,984,342
その他売上高 1
顧客との契約から生じる収益 5,984,343
その他の収益 -
外部顧客への売上高 5,984,343
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
1株当たり四半期純損失(△) △53円37銭 △122円83銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
△201,854 △464,481
(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
親会社株主に帰属する
△201,854 △464,481
四半期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,781,575 3,781,547
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し
ないため記載していません。
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
令和3年11月8日
株式会社ハーバー研究所
取締役会 御中
監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区
指定社員
公認会計士
加賀美 弘明 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士
永利 浩史 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ハー
バー研究所の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(令和3年7月1日
から令和3年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る四半期
連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハーバー研究所及び連結子会社の令和3年9月30日現在の財
政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
いないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
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められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか
結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期
連 結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、
四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる
事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事
項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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