総合商研株式会社 有価証券報告書 第50期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

提出書類 有価証券報告書-第50期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
提出日
提出者 総合商研株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       総合商研株式会社(E00735)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     北海道財務局長

    【提出日】                     令和3年10月26日

    【事業年度】                     第50期(自 令和2年8月1日 至 令和3年7月31日)

    【会社名】                     総合商研株式会社

    【英訳名】                     SOUGOU    SHOUKEN    CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役会長  加           藤  優

    【本店の所在の場所】                     札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

    【電話番号】                     011(780)5677

    【事務連絡者氏名】                     取締役企画管理本部長  長              岡 一    人

    【最寄りの連絡場所】                     札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

    【電話番号】                     011(780)5677

    【事務連絡者氏名】                     取締役企画管理本部長  長              岡 一    人

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    (1)連結経営指標等
            回次            第46期       第47期       第48期       第49期       第50期

           決算年月            平成29年7月       平成30年7月       令和元年7月       令和2年7月       令和3年7月

    売上高              (千円)     16,632,186       17,112,673       17,320,984       15,983,251       16,160,252

    経常利益又は経常損失(△)              (千円)       352,193       296,003        84,168      △ 88,362       411,074

    親会社株主に帰属する当期純
    利益又は親会社株主に帰属す              (千円)       204,882       195,886       △ 12,515      △ 169,855       256,223
    る当期純損失(△)
    包括利益              (千円)       231,344       268,119       △ 73,315      △ 132,752       299,655
    純資産額              (千円)      2,209,632       2,415,937       2,282,594       2,089,852       2,397,668

    総資産額              (千円)      8,347,501       8,429,047       8,870,348       9,550,677       9,387,542

    1株当たり純資産額              (円)       734.80       803.76       760.87       696.81       789.13

    1株当たり当期純利益又は
                   (円)       68.27       65.30       △ 4.17      △ 56.63       85.42
    1株当たり当期純        損失  ( △ )
    潜在株式調整後
                   (円)         -       -       -       -       -
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率              (%)        26.4       28.6       25.7       21.9       25.2
    自己資本利益率              (%)        9.7       8.5      △ 0.5      △ 7.8       11.5

    株価収益率              (倍)        11.6       12.4        -       -       8.3

    営業活動による
                  (千円)       521,500       623,567       264,939       723,439      1,436,763
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                  (千円)      △ 425,169      △ 474,109      △ 605,849     △ 1,163,576       △ 183,567
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                  (千円)      △ 63,207      △ 509,209       525,893       810,711     △ 1,202,486
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                  (千円)      1,406,893       1,047,145       1,232,110       1,602,659       1,653,330
    の期末残高
    従業員数
                           412       395       402       395       384
                   (人)
                         ( 174  )     ( 181  )     ( 171  )     ( 161  )     ( 162  )
    (外、平均臨時雇用者数)
    (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3   第48期及び第49期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
       4      従業員数は、就業人員数を表示しております。
       5 「従業員数」欄の(            )内は、外書で平均臨時雇用者数(最近1年間における平均雇用人数を1人1日8時間
        で換算し算出)を記載しております。
       6   「『  税効果   会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第48期の期
        首から適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
        等となっております。
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    (2)提出会社の経営指標等
            回次            第46期       第47期       第48期       第49期       第50期

           決算年月            平成29年7月       平成30年7月       令和元年7月       令和2年7月       令和3年7月
    売上高              (千円)     16,396,667       16,790,231       17,016,348       15,694,401       15,870,764
    経常利益又は
                  (千円)       310,630       277,334        68,274      △ 97,523       391,299
    経常損失(△)
    当期純利益又は
                  (千円)       166,615       179,842        19,777      △ 171,061       238,849
    当期純損失(△)
    資本金              (千円)       411,920       411,920       411,920       411,920       411,920
    発行済株式総数              (株)     3,060,110       3,060,110       3,060,110       3,060,110       3,060,110
    純資産額              (千円)      2,179,750       2,369,260       2,272,885       2,079,530       2,310,803
    総資産額              (千円)      8,286,448       8,359,279       8,835,101       9,399,142       9,103,799
    1株当たり純資産額              (円)       726.31       789.89       757.77       693.31       770.41
    1株当たり配当額
                          20.00       20.00       20.00       20.00       30.00
                  (円)
    (うち1株当たり
                        ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )
    中間配当額)
    1株当たり当期純利益又は
                  (円)       55.52       59.95        6.59      △ 57.03       79.63
    1株当たり当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                  (円)         -       -       -       -       -
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率              (%)        26.3       28.3       25.7       22.1       25.4
    自己資本利益率              (%)        7.9       7.9       0.9      △ 7.9       10.9
    株価収益率              (倍)        14.3       13.5       103.0         -       8.9
    配当性向              (%)        36.0       33.4       303.3         -      37.7
    従業員数
                           396       373       378       366       352
                  (人)
                         ( 172  )     ( 176  )     ( 167  )     ( 158  )     ( 160  )
    (外、平均臨時雇用者数)
    株主総利回り              (%)       130.9       136.4       119.0       106.9       132.2
    (比較指標:配当込み              (%)      ( 125.1   )    ( 138.3   )    ( 126.5   )    ( 124.2   )    ( 161.0   )
    TOPIX)
    最高株価              (円)        915       990       855       790       850
    最低株価              (円)        605       750       490       545       552
    (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3   第49期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
       4   第49期の配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
       5      従業員数は、就業人員数を記載しております。
       6 「従業員数」欄の(            )内は、外書で平均臨時雇用者数(最近1年間における平均雇用人数を1人1日8時間
        で換算し算出)を記載しております。
       7   「『  税効果   会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第48期の期
        首から適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
        等となっております。
       8 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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    2【沿革】
       年月                           概要
     昭和44年1月        現代表取締役加藤優が札幌市白石区菊水において個人で「プリント企画」を創業
     昭和45年4月        屋号を「総合印刷」に変更
     昭和47年12月        組織変更し、社内一貫生産を目的として札幌市白石区菊水に総合商研株式会社を設立
     昭和48年3月        ドイツ製印刷機ハイデルベルクSORDZ(A全版2色機)を導入、衣料を中心とする業種向
             けチラシで営業拡大を図る
     昭和52年8月        有限会社アリ印刷に出資(40%)し関連会社とする(平成5年7月に清算)
     昭和56年12月        札幌印刷株式会社と業務提携
     昭和57年4月        スタジオ部門を独立させ、有限会社スタジオユーを関係会社とする(平成3年10月資本関係を
             解消)
     昭和58年2月        札幌印刷株式会社の株式を取得し、関係会社とする(平成6年3月吸収合併)
         11月    年賀状印刷事業を開始する
     昭和61年5月        小森機械のオフセット輪転機B半裁・4色×4色を導入
     昭和62年3月        プリントハウス事業を開始し、札幌市中央区にプリントハウス北2条店(現時計台ビル店)を
             出店
     平成2年4月        菊水商事株式会社の株式を100%所有し子会社とする(平成6年3月吸収合併)
     平成3年7月        東京都品川区に東京営業所を開設(平成5年2月に東京都港区、平成17年9月に東京都千代田
             区、平成19年11月に東京都中央区、平成23年11月に東京都中央区内で移転、現東京支社)
     平成4年10月        札幌市豊平区に工場を賃借、本社年賀工場を移転(平成6年10月札幌市白石区に賃借移転、平
             成12年7月に閉鎖)
     平成7年7月        決算期を2月から7月に変更
         11月    札幌市白石区に菊水工場完成
     平成8年10月        E-print、CTPを稼動
     平成9年10月        大阪市中央区に大阪営業所を開設(平成14年3月大阪市阿倍野区に移転、平成15年8月大阪市
             北区に移転、現大阪支社)
     平成10年1月        協同組合札幌プリントピアを当社他8社にて設立
         9月    仙台市青葉区に仙台営業所を開設
     平成11年5月        菊水本社と白石工場を統合し、現在地へ新本社工場として登記移転。パレタイジング、自動搬
             送機、自動倉庫を稼動開始
     平成12年2月        アイ・コミュニケーションズ株式会社に資本参加(30%)し、関連会社とする(平成17年11月
             増減資により関連会社から除外)
         10月    白石年賀工場(札幌市白石区)が稼動
     平成13年4月        厚木工場(神奈川県厚木市)が本格稼働(平成26年7月に閉鎖)
         7月    日本証券業協会に店頭登録
     平成14年2月        和歌山県和歌山市小雑賀に和歌山営業所を開設
         8月    大阪工場(大阪府東大阪市)を設置(平成22年7月に閉鎖)
         9月    株式会社総合商業研究所を設立(平成18年7月に清算)
     平成15年4月        東京本部・大阪営業部を東京支社・大阪支社に格上し、本支社体制を構築
     平成16年4月        北海道旭川市豊岡に旭川営業所を開設(平成17年11月北海道旭川市東光に移転後、平成22年12
             月北海道上川郡鷹栖町に移転)
         9月    株式会社味香り戦略研究所を設立(平成17年12月第三者割当増資により、関連会社に変更、平
             成22年8月株式取得、現連結子会社)
         12月    日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
     平成18年5月        名古屋市西区に名古屋営業所を開設(平成19年6月名古屋市中区に移転、平成21年2月に閉
             鎖)
     平成19年5月        株式会社プリプレス・センター(札幌市中央区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする
             (平成24年4月株式一部売却により関連会社から除外)
     平成20年3月        システムデザイン開発株式会社を関連会社とする(平成26年12月に売却)
         8月    其水堂金井印刷株式会社(札幌市白石区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする(平成
             22年9月に清算)
     平成21年10月        北海道帯広市に帯広営業所を開設(平成23年3月に閉鎖)
     平成22年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)
             に株式を上場
     平成22年5月        プリントハウス株式会社を設立(現連結子会社)
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       年月                           概要

     平成22年8月        伊勢原工場(神奈川県伊勢原市)を設置(平成28年1月に閉鎖)
         10月    大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場
             の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
         12月    旭川工場(北海道上川郡鷹栖町)を設置
     平成24年2月        九州支社(福岡市博多区)を開設
         3月    株式会社あるた出版(札幌市中央区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする
         12月    青森営業所(青森県八戸市)を開設
     平成25年7月        盛岡営業所(岩手県盛岡市)を開設
             大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタ
             ンダード)に株式を上場
     平成26年8月        伊勢原工場を伊勢原第二工場へ名称変更し、伊勢原第一工場(神奈川県伊勢原市)を設置(現
             伊勢原工場)
     平成27年3月        株式会社まち・ひと・しごと総研を設立(現子会社)
         7月    株式会社ゾーンを子会社とする(現子会社)
     平成29年6月        株式会社グリーンストーリープラスの株式を57.1%取得し子会社とする(現連結子会社)
     平成30年11月        協同組合札幌プリントピアを子会社とする(現子会社)
     令和2年10月        新白石工場(札幌市白石区)が竣工
     令和3年4月        埼玉県さいたま市浦和区にさいたま営業所を開設
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    3【事業の内容】
      当社グループは当社及び連結子会社3社、非連結子会社3社、持分法非適用関連会社1社により構成されており、
     広告業界及び印刷業界の両分野にまたがる、情報コミュニケーション事業を主たる業務としております。
      主な内容としましては、商業印刷・年賀状印刷をはじめ、SP(セールスプロモーション)企画及びポスター、カ
     タログ、POP、ノベルティ等を自社生産する他、フリーペーパーの企画、印刷、発刊等を行っております。
      連結子会社のプリントハウス株式会社では、主にオンデマンド印刷による、小ロット・多機能・高品質に対応する
     印刷サービスを、法人から個人のお客様を対象にご提供しております。株式会社味香り戦略研究所では、主に食品の"
     味"を分析・デジタルデータ化し、小売企業・地方自治体等を対象とした販売促進・マーケティング・新商品開発等の
     支援を行っております。また、株式会社グリーンストーリープラスでは、銀座『お取り寄せダイニング十勝屋』の運
     営と、会員情報誌『北海道食べる通信』の発行を通じて、北海道の食材の魅力を伝えるサービスを行っております。
      非連結子会社の株式会社まち・ひと・しごと総研では、地域のまち・ひと・しごと(又は企業)のコミュニケー
     ション活動をサポートし、マーケティングや販促戦略によって地域の活性化促進を目的としたコンサルティングを
     行っております。また、株式会社ゾーンでは、シール、ディスプレイ、オリジナルグッズの製作等、コンサルティン
     グ業と印刷業の両機能を融合させた販売促進支援活動を行っております。協同組合札幌プリントピアは、当社本社及
     び札幌工場が所在する土地建物の維持・管理等を行っております。
      持分法非適用関連会社の株式会社あるた出版は、北海道の魅力を伝えることを目的とした出版社で、タウン誌・観
     光フリーペーパーなどの月刊誌、年刊誌をはじめ、PR誌、書籍等の企画・制作・出版を行っております。
     事業の系統図は、次のとおりであります。

    (注)☆は連結子会社、△は持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社であります。










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    4【関係会社の状況】
                                       議決権の
                            資本金      主要な
            名称            住所               所有割合          関係内容
                            (千円)     事業の内容
                                        (%)
    (連結子会社)                            オンデマンド
                       札幌市                     当社のオンデマンド印刷を依
                            40,000            100.0
                       白石区                     頼しております。
     プリントハウス株式会社                            印刷
                                            味覚に係る販促支援コンテン

    (連結子会社)
                                味覚データの            ツの提供を受けております。
                       東京都
     株式会社味香り戦略研究所                        119,750             42.0
                       中央区
                                分析・販売            役員の兼任は2名でありま
    (注)2
                                            す。
    (連結子会社)                   札幌市

                                飲食店の運営            地方創生の取組み協力を受け
                            14,000            57.1
                                情報誌の発行            ております。
     株式会社グリーンストーリープラス                    東区
    (注)1 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

       2 特定子会社に該当しております。
    5【従業員の状況】

     (1)連結会社の状況
                                              令和3年7月31日        現在
             従業員数(人)                                     384  ( 162  )
    (注)1 情報コミュニケーション事業の単一セグメントであるため、連結会社の従業員数の合計を記載しておりま
        す。
       2 従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除く)であります。
       3 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
       4 臨時雇用者には、季節雇用者、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。
     (2)提出会社の状況

                                              令和3年7月31日        現在
       従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
        352   ( 160  )         44.0             12.0             4,349

    (注)1 情報コミュニケーション事業の単一セグメントであるため、提出会社の従業員数の合計を記載しておりま
        す。
       2 従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除く)であります。
       3 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
       4 臨時雇用者には、季節雇用者、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。
       5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3)労働組合の状況

       労働組合は結成されておりません。
       また、労使関係については円滑な関係にあり、特に記載すべき事項はありません。
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    第2【事業の状況】
     消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の売上高、生産実績、販売実績等の金額に
    は、消費税等は含まれておりません。
    1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)会社の経営の基本方針

       当社グループは、創業以来、「総合的に商業や商売、商流について研究する」という社名の由来どおり、時流を
      先取りしつつ、取引先に対して最適かつ最良の販売促進支援を行い、そして付加価値の高いサービス・商品を提供
      することを経営の基本方針としております。
       取引先企業のお客様である消費者のニーズを満たすサービス・商品を共に考えパートナーとしてなくてはならな
      い存在「共創のパートナー」として、良好なパートナーシップを築くことが当社グループの最大の利益と考えてお
      ります。
       取引先企業に対して、本質的な課題の発掘から問題解決の企画・提案、実行、検証までを総合的に支援すること
      で、取引先企業が効果的かつ効率的な販売促進活動を実現できるよう支援を行っております。
       競争が激化する広告・印刷業界において当社グループの優位性を高め他社との差別化を図るため、当社グループ
      が持つ機能を拡充し、最大限強みとして活かしつつ企業価値の向上に努め、取引先企業そしてエンドユーザーであ
      る消費者に常に支持されるサービス・商品を提供してまいります。
     (2)中長期的な会社の経営戦略及び客観的な指標等

       当社グループは、広告業界や印刷業界が大きく変化する状況にある中、その変化に迅速に対応し、安定した企業
      体質のもと、当社グループの優位性と競争力を高めることが重要であると認識しております。そのため、当社グ
      ループとしては、創業以来培ってきた販売促進支援業としてのノウハウを基礎としながら、さらなる顧客や新規事
      業領域の開拓、また、あらゆる面で顧客の潜在的な需要に応えるためのリソースの確保と提案力の強化を中長期的
      な経営戦略として掲げ、実行してまいります。
       また、当社グループは、収益力の向上に重点を置いた企業体質の強化を推進しており、「売上総利益率」及び
      「自己資本利益率」を重要な経営指標としております。当期の売上総利益率は28.3%、自己資本利益率は11.5%と
      なりました。今後は収益性をより強固に改善し、経営指標に忠実な企業経営に取り組んでまいります。
     (3)経営環境および優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

       当社グループが属する広告業界や印刷業界においては、消費者のライフスタイルの変化により、電子書籍やイン
      ターネット広告等のデジタルメディア市場が拡大し、新聞や雑誌、折込み・ダイレクトメール等の紙媒体の需要減
      少が続いております。また、印刷用紙等の材料費の高騰や、同業者間の受注競争の激化も重なり、市場全体として
      厳しい状況にあり、この傾向は今後も続くものと予想されます。
       また、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費の急速な減少、製造業を中心とした企業収益の
      急速な悪化が進む中、当社グループにおいても各種イベントの中止や、チラシ・各種広告の自粛等により業績に影
      響が出ており、ワクチンの接種が進んでいるものの、依然先行きは不透明となっております。
       このような状況の中、業績の向上に向け、当グループの強みである総合的な販売促進支援活動を強化した事業展
      開を推し進めていくうえで、特に以下の点を重要課題として認識し、取り組んでまいります。
      ① 柔軟な組織体制づくり

        分散・重複している機能を集約するための部門や拠点の統廃合、市場の変化に迅速に対応するための部門の新
       設など、より効率的・効果的な組織体制を柔軟に選択し、構築していくことが重要です。                                         前期には、北海道営業
       部内の部門統合や、年賀事業本部の新設及び関連組織を同本部内に集約する体制の構築を行いましたが、運営状
       況を検証しながら随時体制を見直し、業績の向上を図ってまいります。
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      ② コスト削減による収益性の向上
        今後も持続的に企業価値を維持・向上させていくためには、コスト削減による収益性の向上が重要な課題とな
       ります。当社グループにおいては、外注業務を見直し、自社でリソースを確保して内製化を図っております。                                                   ま
       た、印刷作業工程の見直しや、AIソリューションの開発による作業工程のオートメーション化のほか、11月・12
       月にかけて繁忙期を迎える年賀事業・お歳暮などのコールセンター業務、夏にかけて繁忙期を迎えるお中元など
       のコールセンター業務等のBPO事業など、繁閑期の異なる部門間に効率よく人員を配置するなどして人件費の削減
       を図っております。そのほか、不採算事業の見直し等を随時行い、コストを削減して収益力の強化を図ってまい
       ります。
      ③ 新たな事業領域の拡大

        新聞・雑誌等の紙媒体需要が減少傾向にある中で、当社グループとしては、現状のリソースを活用した新たな
       事業領域での収益化が課題です。当期においては、年賀状事業部門のノウハウを活かし、ネット通販等の需要拡
       大によるBPO事業への取組みの更なる強化を図ったほか、デジタルプラットフォームや動画広告等デジタル関
       連の提案を強化するため、人材育成や社内体制の構築を図りました。また、当社連結子会社である株式会社味香
       り戦略研究所では、食品の味覚分析に関する知見を生かし、味に関するデータ分析ツール「FOODATA」を
       共同開発し、サービスの提供を開始いたしました。今後も社会の需要を的確に捉え、既存の枠にとらわれない事
       業の展開を図ってまいります             。
      ④ 人財の確保・育成

        少子高齢化が進み、労働人口が減少し続ける中、生産性向上や新事業の展開を行っていくうえで優秀な人財の
       確保と育成が重要な課題となっております。当社グループの取り組みとして、社員のワーク・ライフ・バランス
       を重視することにより、会社の財産である社員一人ひとりが働きやすい環境を整えます。また、研修プログラム
       を充実させることで社員の成長を促すとともに、専門人財を確保するため、既存の方法にとらわれない積極的な
       採用活動を行います。
      ⑤ 新型コロナウイルス感染拡大への対応

        新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社グループの業績にも影響が及んでいます。ワクチンの接種等各
       種の施策が進められているものの、先行きは依然不透明です。一方で、生活様式の変化や、新たな価値観の広が
       りも見せております。当社グループといたしましては、社内の感染症予防対策に万全を期すとともに、引き続き
       外注費及び業務委託費の削減、投資予算の見直しを行うなど費用圧縮に努めるほか、巣ごもりにより需要の増す
       通販事業や、デジタル販促事業に一層注力し、今後も社会状況の変化に対応できるよう社員の意識改革と社内体
       制の整備に努めます。
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    2【事業等のリスク】
      当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因は以下に記載するとおりで
     すが、当社グループは、これらのリスクの存在を十分に認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避する
     ための努力を継続してまいります。
      文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(令和3年10月26日)現在において当社グループが判断したも
     のであります。
     (1)特定顧客業界への依存

       当社グループでは、大手流通・小売企業及び日本郵政グループへの売上依存度が高いことから、これらの企業の
      業績悪化による受注の減少や、紙媒体からデジタル媒体へのシフトが加速するなどの要因で、取引額に大きな変動
      を生じ、業績に影響を与える可能性があります。当社グループとしては、新規顧客や新規事業の開拓により、特定
      の顧客の動向に左右されない事業基盤を築いてまいります。
     (2)材料価格の変動

       当社グループで使用する、印刷用紙・インク等の材料について、為替相場の変動や原油価格の高騰、製紙市場の
      需給バランスの崩れ等により価格が著しく高騰した場合には、業績等に影響を与える可能性があります。当社グ
      ループとしては、為替ヘッジ等により為替変動リスクの低減を検討するなど、安定的な確保と最適な価格の維持に
      努めてまいります。
     (3)取引先の信用リスク

       経済状況や、産業構造・需要構造の変化に伴い、取引先企業の業績が予想以上に悪化した場合には、貸倒れによ
      る損失が発生する可能性があります。当社グループとしては、特定の取引先への依存を低減するとともに、取引先
      の与信管理を徹底し、場合によっては取引停止などの措置も講じてまいります。
     (4)資産保有リスク

       当社グループでは、不動産・有価証券等の資産を保有しておりますが、時価の変動により、業績に影響を与える
      とともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。投資有価証券については、取締役会に加え、監査等委員
      会に対する定期的な報告を行っており、当該銘柄について保有する意義又は合理性が認められなくなったときは、
      市場への影響等を考慮したうえ、売却交渉を開始いたします。
       また、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、主として営業エリアを基本単位として資産のグルーピ
      ングを行い、収益性が著しく低下した資産グループについて、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
      該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の認識及び測定にあたっては、慎重に検討しております
      が、事業計画や経営環境等の前提条件の変化により、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
     (5)情報システムと個人情報保護

       当社グループでは、取引先との間で多くの個人情報や機密情報を取り扱っていることから、システム障害や、社
      員及び取引先による情報漏洩があった場合には、当社グループの信用が揺らぎ取引先を失うほか、損害賠償の責任
      の発生により、業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社においては、平成17年6月にプライバシーマー
      クを取得し、また、令和元年12月に年賀状印刷事業に関連する業務とその拠点においてISO27001(情報セキュリ
      ティマネジメントシステム)を取得しておりますが、引き続き社員教育の徹底と、情報システムの管理及び個人情
      報保護に万全を尽くします。
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     (6)自然災害・感染症等
       当社グループでは、災害による影響を最小限に留めるための対策をとっておりますが、災害による全ての影響を
      防止・軽減できる保証はありません。地震等の災害によりデータベースサーバや印刷工場等が重大な被害を受けた
      場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。工場の分散化やクラウドデータサービスの活用、各種保険へ
      の加入によりリスクを最小限に抑える対応を行っております。
       また、新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックの発生により、当社の事業運営が困難になった場合や、
      取引先の需要変動があった場合には、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。社内の感染症
      対策を徹底するとともに、市場の動向を見極めながら事業の展開を図ってまいります。
     (7)事業の季節的変動

       当社グループでは、上半期は年賀状印刷の売上が計上されること及び商業印刷の年末年始商戦の受注があること
      から、上半期と下半期の売上高・利益に著しい相違があります。したがって、上半期に災害等何らかのマイナス要
      因が発生した場合には、業績に大きな影響が及ぶ可能性があります。当社グループといたしましては、閑散期にお
      いて社内のリソースを最大限活用した総合的な販売促進事業を推進し、年間を通し安定的に売上の確保ができる体
      制を築いてまいります。
       上記リスクについて顕在化する程度は、当連結会計年度末現在において、一定程度予想されるものであります

      が、正確には予想できません。リスクが顕在化した場合には、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フローに重要な影響を及ぼす可能性がありますが、影響を最小限に抑えるため、上記のとおり、対策を講じ
      ております。
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    3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」と
      いう。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ① 経営成績の状況

         当連結会計年度における我が国経済は、長期化する新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言の
       発出や蔓延防止等重点措置が断続的に適用され、経済活動の自粛により個人消費や企業活動が著しく停滞した一
       方で、新しい働き方や、生活様式の浸透も進みました。足元ではワクチン接種が開始されるなど各種施策の効果
       が期待されるものの、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
        広告業界や印刷業界においては、消費者のライフスタイルの変化により、電子書籍やインターネット広告等の
       デジタルメディア市場の拡大が続き、新聞や雑誌、折込み・ダイレクトメール等の紙媒体の需要減少が続いてい
       るほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、顧客企業の各種イベントの中止や、チラシ・広告の自粛等に
       より商業印刷物が減少しております。
        このような状況に対応すべく、当社グループは、総合的な販売促進事業者として、既存の枠にとらわれず更な
       る事業の展開を図りました。年賀状事業のノウハウを活用したコールセンターサービス等のBPO事業の一層の
       強化を図り、令和2年10月に本格稼働した新白石工場では大型の案件にも対応できる設備・人員体制を整えまし
       た。また、年賀状印刷事業、商業印刷事業のいずれの分野でもデジタルプラットフォームや動画コンテンツと
       いったデジタル関連の提案を強化するとともに、社内における人材の育成等リソースの確保に努めました。需要
       の増す通販事業では、「ふりっぱー」や「JP01」といった自社媒体を活用し、道内の各自治体と連携しなが
       ら地方創生活動に取り組みました。令和2年11月には、地域BWA基地局網を活用した消費者向け低価格Wi-F
       iサービスを札幌市内の一部で開始し、その後対象エリアの拡大に努めるなど、ストックビジネス領域における
       新たな取り組みとして推進し、収益基盤の確保に注力しております。
        また、徹底したコスト削減による利益率の向上に努めました。新白石工場においては、各工程の見直しや最新
       設備の導入により作業工程の自動化を図ったほか、作業の共有やマルチタスク化により効率的に人員を配置する
       ことで、業務委託費や人件費の大幅な削減を実現いたしました。他部門においても、各種業務について委託先の
       見直しや内製化を行うなど徹底した経費削減に努めました。また、コロナ禍において出張や対面での営業を自粛
       したことにより各経費が削減されることとなりました。
        以上の結果、当連結会計年度の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響で商業印刷が減収となったもの
       の、年賀事業で増収となり、売上高は                 16,160百万円      (前年同期比      177百万円増      )となりました。また、営業利益は
       コスト削減等により         343百万円     (前年同期は営業損失          188百万円     )、経常利益は       411百万円     (前年同期は経常損失          88
       百万円   )、親会社株主に帰属する当期純利益は                   256百万円     (前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失                      169百万
       円 )となりました。
        また、当社グループは「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載
       を省略しております。
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      ② 財政状態の状況
      (資産)
        当連結会計年度末における流動資産は                 3,885百万円      となり、前連結会計年度末に比べ               74百万円増加      しました。こ
       れは主に、現金及び預金が            50百万円    、受取手形及び売掛金が           189百万円     それぞれ増加した一方で、原材料及び貯蔵
       品が  87百万円    、未収還付法人税等が          39百万円    それぞれ減少したことなどによるものであります。
        当連結会計年度末における固定資産は                  5,501百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                236百万円減少       しました。
       これは主に、建物及び構築物が               100百万円     、機械装置及び運搬具が           125百万円     それぞれ減少したことなどによるも
       のであります。
        この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ                                  163百万円減少       し、  9,387百万円      とな
       りました。
      (負債)
        当連結会計年度末における流動負債は                  3,959百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                195百万円減少       しました。
       これは主に、支払手形及び買掛金が                 308百万円     増加した一方で、短期借入金が               600百万円     、1年内償還予定の社債
       が 200百万円     それぞれ減少したことなどによるものであります。
        当連結会計年度末における固定負債は                  3,030百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                275百万円減少       しました。
       これは主に、長期借入金が             127百万円     増加した一方で、社債が            400百万円     減少したことなどによるものでありま
       す。
        この結果、当連結会計年度末における総負債は、前連結会計年度末に比べ                                  470百万円減少       し、  6,989百万円      とな
       りました。
      (純資産)
        当連結会計年度末における純資産合計は                   2,397百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                307百万円増加       しまし
       た。これは主に、その他有価証券評価差額金が                      52百万円    、利益剰余金が       196百万円     それぞれ増加したことなどによ
       るものであります。
      ③ キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて                                                 50百
       万円増加    し、  1,653百万円      となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果得られた資金は               1,436百万円      (前連結会計年度は          723百万円     の獲得)となりました。これは主
       に、税金等調整前当期純利益             346百万円     、減価償却費      513百万円     、仕入債務の増加        308百万円     、未払消費税等の増加
       206百万円     等により資金が増加したのに対して、売上債権の増加                         191百万円     、工場閉鎖損失引当金の減少             72百万円
       等により資金が減少したことによるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果       使用した資金は183百万円            (前連結会計年度は         1,163百万円の使用         )となりました。これは主に
       有形及び無形固定資産の取得による支出170百万円等によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果得られた資金は               使用した資金は1,202百万円             (前連結会計年度は         810百万円の獲得        )となりまし
       た。これは主に、長期借入れによる収入                   650百万円     により資金が増加したのに対して、短期借入金の減少                         600百万
       円 長期借入金の返済による           支出580百万円       、社債の償還による支出           600百万円     により資金が減少したことによるも
       のであります。
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      ④ 生産、受注及び販売の状況
      (生産実績)
        当連結会計年度の生産実績は以下のとおりであります。なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の
       単一セグメントであるため、地域別に記載しております。
            地域別                 生産高(千円)                 前年同期比(%)

     北海道エリア                               7,358,123                   100.2
     東北エリア                                710,721                   92.5
     東京エリア                               6,815,395                   104.0
     西日本エリア                               1,264,707                    95.7
             合計                       16,148,948                    101.0
    (注)金額は、販売価格によっております。
      (受注実績)

        当連結会計年度の受注実績は以下のとおりであります。なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の
       単一セグメントであるため、地域別に記載しております。
         地域別          受注高(千円)          前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)

     北海道エリア                  7,361,141            100.7         157,230            97.3
     東北エリア                   711,416            96.8         64,174           99.0
     東京エリア                  7,042,043            107.8         347,384           282.4
     西日本エリア                  1,299,242            103.2          75,548           182.9
          合計            16,413,843             103.7         644,337           164.9
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      (販売実績)
        当連結会計年度の販売実績は以下のとおりであります。なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の
       単一セグメントであるため、地域別及びサービス別に記載しております。
          地域別               内訳          販売高(千円)            前年同期比(%)

                     商業印刷                    4,043,589               98.6
                     年賀状印刷                    3,272,480               102.2
     北海道エリア
                     その他                     49,452             143.6
                         合計               7,365,521               100.4
                     商業印刷                     712,081              92.0
                     年賀状印刷                       -             -
     東北エリア
                     その他                       -             -
                         合計                712,081              92.0
                     商業印刷                    3,509,811               104.7
                     年賀状印刷                    3,014,419               103.7
     東京エリア
                     その他                     293,428              100.5
                         合計               6,817,659               104.1
                     商業印刷                    1,264,989               95.7
                     年賀状印刷                       -             -
     西日本エリア
                     その他                       -             -
                         合計               1,264,989               95.7
                 合計                       16,160,252               101.1
    (注)主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    令和元年8月1日              (自    令和2年8月1日
             相手先
                            至   令和2年7月31日        )       至   令和3年7月31日        )
                         販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
     株式会社郵便局物販サービス                      3,658,421           22.9      3,832,797           23.7
     株式会社マイプリント                      2,017,934           12.6      2,019,720           12.5
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     (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

      (財政状態及び経営成績)
        当連結会計年度における財政状態及び経営成績の前連結会計年度との比較分析については、「(1)経営成績
       等の状況の概要 ① 経営成績の状況及び、② 財政状態の状況」に記載のとおりであります。
      (当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因)
        「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
      (経営戦略の現状と見通し)
        「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
      ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

      (キャッシュ・フローの状況の分析・検討)
        当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ③ 
       キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
      (資本の財源及び資金の流動性)
        当社グループの主な資金需要は、運転資金と設備投資にあり、主に営業活動から創出するキャッシュ・フロー
       を中心とした自己資金のほか、金融機関からの短期・長期借入金により、十分な手元流動性を確保しておりま
       す。運転資金については、特に年賀事業において必要な短期的資金について、金融機関からの短期借入金により
       賄っております。設備投資については、成長領域における事業拡大や、生産性向上等による経営効率化などに向
       け、重点的に投資を行っております。
      ③ 重要な会計方針及び見積               り に用いた仮定

        当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
       ております。当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況                                              1.連結財務諸
       表等(1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであり
       ます。   この連結財務諸表の作成にあたって、見積りが必要となる事項については合理的な基準に基づき会計上の
       見積りを行っておりますが、これらの見積りに基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。連結財務諸
       表作成にあたって用いた会計上の見積りのうち、重要なものは以下のとおりであります。
        ・固定資産の減損

        当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、主として営業エリアを基本単位として資
       産のグルーピングを行い、収益性が著しく低下した資産グループについて、固定資産の帳簿価額を回収可能価額
       まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の認識及び測定にあたっては、慎重に
       検討しておりますが、事業計画や経営環境等の前提条件の変化により、減損損失の計上が必要となる可能性があ
       ります。
       ・繰延税金資産の回収可能性

        繰延税金資産の回収可能性の判断について、将来の課税所得見込額等を慎重に考慮して、将来の税金負担額を
       軽減する効果を確実に有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しています。将来課税所得の見積りの前提
       とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産および法
       人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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    4【経営上の重要な契約等】
     該当事項はありません。
    5【研究開発活動】

      当連結会計年度における研究開発活動として、主に、短期雇用の人出が不足しつつあることに加え、校正の精度を
     より向上させるため、人工知能(AI)の導入をすすめております。
      その結果、当連結会計年度における研究開発費の総額は                            1 百万円となりました。
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    第3【設備の状況】
     消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費税等は含まれておりませ
    ん。
    1【設備投資等の概要】

      当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は                         209  百万円であり、その主なものは、年賀状のシステム開発へ
     の投資であります。
    2【主要な設備の状況】

     (1)提出会社
       当社は、本社の他、東京支社・大阪支社、5ヶ所の工場、7ヶ所の営業所及び2ヶ所の店舗を運営しており
      ま   す。主要な設備は、以下のとおりであります。
       なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
                                               令和3年7月31日        現在

                                 帳簿価額(千円)
       事業所名                                              従業員数
               設備の内容
       (所在地)                                               (人)
                     建物     機械装置       土地
                                     リース資産      その他      合計
                    及び構築物      及び運搬具      (面積㎡)
               印刷業務
    札幌工場                             276,146
                      179,729      76,764           454,129       5,026     991,795       36
    (札幌市東区)                           (4,438.01)
               販売業務
               管理業務
    本社                             38,619
                      86,980      3,874                41,672     171,147      141
                                        -
    (札幌市東区)                           (768.45)
               販売業務
    東京支社
                                   -
               販売業務       3,011                      12,188      15,199      55
                             -           -
    (東京都中央区)                             (-)
    大阪支社
                                   -
               販売業務        362                      497      859     16
                             -           -
                                 (-)
    (大阪市北区)
    福岡営業所
                                   -
               販売業務                                          2
                        -      -           -      -      -
    (福岡市博多区)                             (-)
    青森営業所
                                   -
               販売業務                               0      0     4
                        -      -           -
                                 (-)
    (青森県八戸市)
    盛岡営業所
                                   -
               販売業務                               0      0     3
                        -      -           -
                                 (-)
    (岩手県盛岡市)
    仙台営業所
                                   -
               販売業務                               0      0     7
                        -      -           -
                                 (-)
    (仙台市青葉区)
    さいたま営業所
                                   -
               販売業務
                        -      -           -      -      -     -
    (埼玉県さいたま市)                             (-)
    和歌山営業所
                                   -
               販売業務       1,320                      5,438      6,759      15
                             -           -
    (和歌山県和歌山市)                             (-)
    旭川営業所
                                   -
               販売業務                               84      84     10
                        -      -           -
                                 (-)
    (北海道上川郡)
    旭川工場           印刷業務
                                 20,052
                      47,590     135,367            8,962     20,577     232,550       9
                               (5,349.19)
    (北海道上川郡)           販売業務
    白石工場           印刷業務
                                 352,644
                      888,904      174,081           18,617     263,671     1,697,918        23
                               (4,491.26)
    (札幌市白石区)           販売業務
    菊水工場           印刷業務
                                 329,888
                      19,227      34,123                  900    384,140       6
                                        -
                               (1,942.31)
    (札幌市白石区)           販売業務
    伊勢原工場           印刷業務
                                 27,738
                      316,947      150,588           27,738      9,164     654,416       25
                               (3,683.55)
    (神奈川県伊勢原市)           販売業務
    プリントハウス2店           印刷業務
                                   -
                              0                 0      0
                        0                -                -
                                 (-)
    (北海道内)           販売業務
    (注)1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びにソフトウエアであり、建設仮勘定並びにソフトウ
        エア仮勘定は含んでおりません。
       2 従業員数には、臨時雇用者の人員を含んでおりません。
     (2)国内子会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    3【設備の新設、除却等の計画】

     (1)重要な設備の新設
       該当事項はありません。
     (2)重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
    1【株式等の状況】

     (1)【株式の総数等】
      ①   【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     8,000,000

                計                                   8,000,000

      ②   【発行済株式】

               事業年度末現在            提出日現在

                                   上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)           発行数(株)         名又は登録認可金融               内容
                                    商品取引業協会名
              ( 令和3年7月31日        )  (令和3年10月26日)
                                    東京証券取引所
                                             単元株式数は100株であり
       普通株式             3,060,110           3,060,110       JASDAQ
                                             ます。
                                    (スタンダード)
        計           3,060,110           3,060,110         ―            ―
     (2)【新株予約権等の状況】

      ①   【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②   【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③   【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                               資本金増減額       資本金残高
         年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                    (千円)       (千円)
    平成18年11月1日~
                    112,000      3,060,110        17,696      411,920       17,696      441,153
    平成19年1月31日(注)
    (注)新株予約権の行使による増加であります。
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     (5)【所有者別状況】
                                               令和3年7月31日        現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満株
                                                     式の状況
       区分
            政府及び
                                   外国法人等
                      金融商品     その他の                個人
                                                      (株)
            地方公共     金融機関                                計
                      取引業者      法人               その他
                                個人以外      個人
             団体
    株主数
               ―      3     8     22      4     ―     769     806      ―
    (人)
    所有株式数
               ―     311      18   16,753       25     ―   13,478     30,585      1,610
    (単元)
    所有株式数
               ―    1.01     0.06     54.78      0.08      ―    44.07     100.00        ―
    の割合(%)
    (注)自己株式60,677株は、「個人その他」に606単元、「単元未満株式の状況」に77株が含まれております。
     (6)【大株主の状況】

                                               令和3年7月31日        現在
                                                    発行済株式
                                                   (自己株式を
                                            所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                             (千株)      総数に対する
                                                    所有株式数
                                                    の割合(%)
    合同会社実力養成会                札幌市白本区菊水上町2条2丁目52番地196                           808       26.94
    総合商研従業員持株会                札幌市東区東苗穂2条3丁目4-48                           264       8.81

    大丸株式会社                札幌市中央区南1条西3丁目2番地                           160       5.33

    株式会社小森コーポレーション                東京都墨田区吾妻橋3丁目11-1                           140       4.67

    大日精化工業株式会社                東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7-6                           140       4.67

    株式会社光文堂                愛知県名古屋市中区金山2丁目15-18                           100       3.33

    小松印刷株式会社                香川県高松市香南町由佐2100番地1                           100       3.33

    志田 秋子                札幌市厚別区                            84       2.83

    片岡 廣幸                札幌市白石区                            70       2.33

    東京インキ株式会社                東京都北区王子1丁目12-4                            63       2.10

           計                   ―                1,930        64.35

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     (7)【議決権の状況】
      ①   【発行済株式】
                                               令和3年7月31日        現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                      ―          ―             ―

    議決権制限株式        (自己株式等)

                          ―          ―             ―
    議決権制限株式        (その他)

                          ―          ―             ―
                       (自己保有株式)
                                           権利内容になんら限定のない当社
    完全議決権株式        (自己株式等)
                                    ―
                      普通株式      60,600
                                           における標準となる株式
                      普通株式     2,997,900
    完全議決権株式        (その他)
                                       29,979           同上
                      普通株式       1,610

    単元未満株式(注)                                ―      1単元(100株)未満の株式
    発行済株式総数                      3,060,110          ―             ―

    総株主の議決権                      ―            29,979           ―

    (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。
      ②   【自己株式等】

                                               令和3年7月31日        現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                            所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
      (自己保有株式)           札幌市東区東苗穂2条3丁目
                                  60,600      ―       60,600        1.98
      総合商研株式会社           4-48
          計             ―           60,600      ―       60,600        1.98
    (注)上記株式数には、単元未満株式数は含まれておりません。
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    2【自己株式の取得等の状況】
     【株式の種類等】 普通株式
     (1)【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2)【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

        該当事項はありません。
     (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

           区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (円)                  (円)
    引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、
    会社分割に係る移転を行った                         ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    その他(  ―  )                         ―         ―         ―         ―
    保有自己株式数                      60,677           ―       60,677            ―

    (注)当期間における保有自己株式数には、令和3年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
      及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
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    3【配当政策】
      当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題として捉え、企業体質を強化し、業績に対応した安定した
     配当を継続して行うことを基本方針としております。
      当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は取締役会で
     あります。
      当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当として普通配当10円に記念配当10円を加え、1株当たり20円
     とし、中間配当10円と合わせて、年間配当を1株当たり30円としております。
      内部留保資金につきましては、今後の事業展開に対応した設備投資等の資金需要に備える所存であります。
      なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって
     剰余金の配当等を行う旨を定めております。
    (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
       決議年月日         配当金の総額(千円)           1株当たり配当額(円)
     令和3年3月16日
                       29,994             10
      取締役会決議
     令和3年9月14日
                       59,988             20
      取締役会決議
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    4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社及び当社グループは、下記企業理念に基づき、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高
       め、迅速な意思決定及び効率的な業務執行を行っていくことが、コーポレート・ガバナンスの充実に繋がると考
       えております。
        ・わが社は性善説を基本とする。いい土壌にはすばらしい花が咲き、実が実ることを信じて、畑を耕し続け 
         る。
        ・わが社は動機が不純なことはやらない。
        ・株主、顧客、社員、取引先、地域社会そして消費者に対する「ウソ、ごまかし、だまし」はしない。
      ② 企業統治の体制
       ア 企業統治の体制の概要
        当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)の監査等委員である取締
       役により構成されています。監査等委員会は定期的に開催され、内部監査部門である内部監査室及び会計監査人
       と密接に連携し、監査の有効性・効率性を高めることとしております。監査等委員である取締役は取締役会に出
       席し業務執行の適法性・妥当性をチェックすることで、監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充
       実を図っております。
        取締役会は、取締役10名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名の計13名で構成
       されており、取締役会は、定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監
       視体制をとっております。
        本報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりであります。
        議 長:代表取締役社長 片岡 廣幸
        構成員:代表取締役会長 加藤 優、取締役副社長 小林 直弘、取締役 髙谷 真琴、取締役 棟方 充、
            取締役 長岡 一人、取締役 竹田 利之、取締役 大平 亮一、社外取締役 藤丸 順子、社外取
            締役 髙田 育生、取締役(監査等委員)加藤 憲夫、社外取締役(監査等委員)山川 寛之、社外
            取締役(監査等委員)谷藤 健治
        また、経営会議は取締役会の決議内容、経営方針及び業務上の重要事項等を確認、協議し、効率的な組織運営
       を行うため、部・課長以上の役員・役職者で構成されており、月1回以上開催し、当社及び当社グループの意識
       統一と推進・管理上の施策の浸透を図っております。
        本報告書提出日現在の経営会議の構成員は以下のとおりであります。
        議 長:代表取締役社長 片岡 廣幸
        構成員:代表取締役会長 加藤 優、取締役副社長 小林 直弘、取締役 髙谷 真琴、取締役 棟方 充、
            取締役 長岡 一人、取締役 竹田 利之、取締役 大平 亮一、取締役(監査等委員)加藤 憲
            夫、各部門の部・課長
        監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(うち社外取締役2名)により構成され、定期的に監査等委員
       会を開催し、会計監査人や内部監査部門と密接に連携し、監査の有効性・効率性を高めております。また、監査
       等委員である取締役は、取締役会に出席し、業務執行の適法性・妥当性をチェックすることにより、監督機能の
       強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
        議 長:取締役(監査等委員)加藤 憲夫
        構成員:社外取締役(監査等委員)山川 寛之、社外取締役(監査等委員)谷藤 健治
        さらに、執行役員制度を導入しており、意思決定のスピードアップ、取締役会の監督機能強化を図るととも
       に、各部門に対する権限委譲を進め、業務執行の責任を明確にし、経営戦略のより迅速かつ正確な遂行を推進し
       ております。執行役員は、取締役会の承認を得て選任しております。
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       イ 当該企業統治の体制を採用する理由

        当社は、「監査等委員会設置会社」であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しておりま
       す。取締役会における議決権を有する3名の監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監査・監
       督機能を強化することができ、当社のコーポレート・ガバナンスをより一層充実させるとともに経営の効率化を
       図ることが可能であると判断し、現在の体制を採用しております。
       当社のコーポレート・ガバナンス体制の組織図は次のとおりであります。

       ウ 内部統制システムの整備状況








       (ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
        a 当社グループは、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会規範及び企業倫理を遵守した行
         動をとるため、「企業理念」、「社是」、「価値基準」を定め、全役職員に周知徹底を図る。
        b 企画管理本部長をコンプライアンス統括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築、運用にあた
         らせるとともに、法令違反の未然防止、早期発見のため「内部通報制度」を設置し、法令遵守に努めるもの
         とする。また、全役職員に対し、「コンプライアンス・マニュアル」の配付、教育を行うことにより、法令
         遵守に関する知識と意識を醸成する。
        c 当社及び子会社の取締役、使用人等は、当社又は子会社における法令違反その他重要な事実を発見した場
         合は、直ちに当社の監査等委員会又は子会社の監査役に報告するものとする。
        d 当社グループは、役職員その他当社の業務に従事する者が不利益を受けることなく通報できる「通報窓
         口」を「内部通報規程」に基づき設置・運営し、法令違反等の早期発見・是正に努める。
        e 財務計算に関する書類の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部
         統制の構築・運用を推進する。
       (イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

         情報の保存及び管理は「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を、取締役・監査等委員が適
        切かつ確実に閲覧可能な状態で、文書又は電磁的媒体に記録し保存する。
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       (ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
        a 当社グループは「リスク管理規程」に基づき経営に重要な影響を及ぼすリスクの予見と識別を行い、事前
         防止体制と発生時の迅速な対応、再発防止策を講じる体制を構築する。
        b リスク管理全般について企画管理本部が統括管理をするとともに、内部監査室が各部署のリスク管理状況
         を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員に報告する。
       (エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

        a 「取締役会規程」「職務権限規程」を定め、権限と責任を明確にする。これらの社内規程の改定は、取締
         役会の決定によるものとする。
        b 取締役会において、経営戦略の策定、経営資源の配分、組織の構築を行い、適切な進捗管理等を実施する
         ことを通じて職務執行の効率化を図る。
        c 当社グループの取締役会を補完するものとして、部課長以上の役職者で構成する経営会議を設置し、業績
         の進捗管理、社内情報の一元化と業務推進、重点施策、経営計画、リスク管理状況等の定期的な報告・確認
         と今後の対応策の検討を行う。
        d 取締役の職務執行状況については、定期的に取締役会において報告を行う。
       (オ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

        a 当社グループは、共通の経営理念の下でグループ各社相互の協調及び発展を目指す。
        b 当社グループの内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通の基盤として構築し、当社
         グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制を構築す
         る。
        c 当社の社内通報制度の相談窓口を子会社にも開放し、企業集団におけるコンプライアンスの実効性を図る
         とともに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する。
        d 当社は、子会社に対して、業績・財務状況等重要な情報について、当社への報告を義務付ける等、当社グ
         ループの報告体制を構築する。
       (カ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

         監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、代表取締役と協議の上、監査等委員会
        を補助する使用人を配置する。
       (キ)監査等委員会を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項

         監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員以外の取締役の指揮命令・監督を受けない。また、監
        査等委員会補助者の任命、解任、人事異動等は監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定するものとす
        る。
       (ク)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

        a 当社グループの取締役及び使用人は、職務執行に関して重要な法令・定款違反若しくは不正行為の事実、
         又は会社に著しい損害あるいは重大な影響を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員
         会に報告しなければならない。また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報
         告を求めることができる。
        b 監査等委員は、経営会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするととも
         に、重要な稟議書は監査等委員に回覧することとする。
       (ケ)監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

         めの体制
         当社グループは、監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等
        の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。
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       (コ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生
         ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
         当社は、監査等委員が職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委
        員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
       (サ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

        a 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見や情報の交
         換を行う。
        b 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求める等、緊密
         な連携を保ち、実効的な監査を実施することのできる体制とする。
       (シ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

        a 当社は「反社会的勢力に対する基本方針」を制定するとともに社内外へ宣言し、その宣言を実現するため
         の社内規程の整備・運用を通じた遵守体制の維持・確保により、公明正大かつ責任ある企業活動に努める。
        b 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応部署は企画管理本部とし、情報の一元管理を行う。
        c 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら
         の反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応す
         る。 
        d 反社会的勢力排除に対する当社の姿勢を「コンプライアンス・マニュアル」に定めるとともに、対応方法等
         に関しては「反社会的勢力対応規程」に定め、全役職員への周知を図るものとする。
       エ 責任限定契約の内容の概要

        当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423
       条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第
       425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務
       執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないとき
       に限られます。
       オ   役員等賠償責任契約の内容の概要

        当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が
       会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされた場合におい
       て、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害を当該保険契約により補填することとし
       ております。
        当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲には当社取締役のほか、当社子会社の役員も含まれ、被保険者
       による保険料の実質的負担割合は概ね1割とし、残りを会社が負担しております。
      ③ 取締役の定数

       当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款
      に定めております。
      ④ 取締役の選任の決議要件

       当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任するものと
      し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
      もって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定め
      ております。
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      ⑤ 剰余金の配当等の決定機関
       当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、
      取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限
      とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
      ⑥ 取締役の責任免除

       当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締
      役であった者を含む。)の任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によっ
      て免除することができる旨を定款に定めております。
       また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を
      怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
      ⑦ 株主総会の特別決議要件

       当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の
      議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めておりま
      す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
      とするものであります。
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     (2)【役員の状況】

      ①役員一覧
      男性  12 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             7.7  %)
                                                      所有株式
                                                        数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              昭和44年1月      個人にてプリント企画創業
                              昭和45年4月      プリント企画を総合印刷に屋号変
                                    更
                              昭和47年12月      総合商研株式会社を設立(総合印
                                    刷を改組)
                                    代表取締役社長
                              昭和52年8月      有限会社アリ印刷代表取締役社長
                                    (有限会社アリ印刷は平成5年7
                                    月に清算)
                              昭和57年7月      札幌印刷株式会社代表取締役社長
                                    (札幌印刷株式会社は平成6年3
       代表取締役
               加 藤   優       昭和14年7月15日       生                      (注4)      ―
                                    月に当社が吸収合併)
        会長
                              平成2年6月      菊水商事株式会社代表取締役社長
                                    (菊水商事株式会社は平成6年3
                                    月に当社が吸収合併)
                              平成10年2月      協同組合札幌プリントピア設立
                                    理事長(現任)
                              平成16年10月      当社代表取締役会長兼管理部長
                              平成17年7月      当社代表取締役会長(現任)
                              平成17年12月      株式会社味香り戦略研究所取締役
                              平成22年5月      プリントハウス株式会社代表取締
                                    役
                              昭和55年4月      当社入社
                              平成5年4月      当社営業部長
                              平成7年8月      当社商業印刷事業部営業部長
                                    当社取締役商業印刷事業部事業部
                              平成9年10月
                                    長
                              平成11年2月      当社取締役営業本部長兼営業第2
                                    部長
                              平成14年4月      当社取締役札幌営業本部長
                                    (当社マーケティング部・特販営
                                    業部・大阪営業部担当)
                              平成15年4月      当社取締役営業本部長兼大阪支社
       代表取締役
               片 岡 廣 幸       昭和32年7月16日       生                      (注4)      70
                                    長
        社長
                              平成16年10月      当社取締役社長兼営業本部長
                              平成18年10月      当社代表取締役社長兼営業本部長
                              平成22年5月      当社代表取締役社長兼営業本部長
                                    兼企画管理本部長
                              平成25年8月      当社代表取締役社長兼営業本部長
                              平成27年3月      株式会社まち・ひと・しごと総研
                                    代表取締役
                              平成30年8月      当社代表取締役社長(現任)
                              令和2年10月      株式会社味香り戦略研究所取締役
                                    (現任)
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                                                       所有株式

                                                        数
        役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                       (千株)
                              平成13年4月      株式会社遠藤秀平建築研究所入社
                              平成16年2月      当社入社
                              平成19年10月      当社制作センター部長
                              平成23年10月      当社取締役制作本部長
                              平成25年8月      当社取締役制作統括本部長
        取締役
                              平成28年10月      当社常務取締役制作統括本部長
               小 林 直 弘       昭和51年8月10日       生                      (注4)
                                                         33
        副社長
                              平成30年8月      当社常務取締役北海道統括兼経営
                                    管理室担当
                              平成30年10月      当社専務取締役北海道統括兼経営
                                    管理室担当
                              令和3年10月      当社取締役副社長北海道統括兼経
                                    営管理室担当(現任)
                              昭和62年4月      株式会社千修入社
                              平成6年10月      当社入社
                              平成13年4月      当社営業第4部長
                              平成16年10月      当社執行役員事業開発部長
                              平成18年10月      当社取締役事業開発部長
                              平成24年10月      当社常務取締役東日本統括兼東京
                                    支社長
                              平成25年8月
                                    当社常務取締役年賀・物販事業統
        取締役
                                    括
       事業開発       髙 谷 真 琴       昭和40年2月10日       生                      (注4)       1
        部長
                              平成28年2月
                                    当社常務取締役まち・ひと・しご
                                    と部担当
                              平成29年8月      株式会社まち・ひと・しごと総研
                                    取締役(現任)
                              平成30年8月      当社常務取締役事業開発部担当
                              平成30年10月      当社取締役事業開発部担当
                              平成31年2月      当社取締役北海道営業本部長
                              令和2年2月      当社取締役事業開発部長(現任)
                              平成2年3月      当社入社
                              平成16年8月      当社東京支社営業部長
                              平成22年10月      当社執行役員東京支社営業部長
                              平成25年8月      当社執行役員商印事業部営業部長
                              平成27年2月      当社執行役員ふりっぱー事業部長
        取締役
                              平成28年8月      当社執行役員まち・ひと・しごと
       北海道営業        棟 方  充      昭和42年2月13日       生                      (注4)       14
                                    部長
        本部長
                              平成28年10月      当社取締役まち・ひと・しごと部
                                    長
                              平成29年8月      当社取締役ふりっぱー事業部長
                              平成30年8月      当社取締役北海道営業本部長(現
                                    任)
                              平成5年3月      当社入社
                              平成22年10月      当社東京支社営業部長
                              平成24年3月      当社大阪支社営業部長
                              平成24年10月      当社東京支社営業部長
                              平成25年8月      当社年賀・物販事業部長
        取締役
                              平成25年10月      当社執行役員年賀・物販事業部長
       企画管理       長 岡 一 人       昭和36年3月2日       生                      (注4)       8
                              平成28年2月      当社執行役員旭川営業部長
        本部長
                              平成29年1月      当社執行役員大阪支社営業部長
                              平成29年8月      当社執行役員東京支社営業部長
                              平成30年2月      当社執行役員企画管理本部長
                              平成30年10月      当社取締役企画管理本部長(現
                                    任)
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                                                           有価証券報告書
                                                      所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                       (千株)
                              平成15年6月      当社入社
                              平成25年10月      当社商印営業2部長
                              平成25年12月      当社青森営業所営業部長
                              平成27年2月      当社営業本部長
        取締役
       本州統括        竹 田 利 之       昭和50年11月20日       生                      (注4)
                              平成28年10月      当社執行役員営業本部長
                                                         7
       営業部長
                              平成30年2月      当社執行役員東京支社営業部長
                              令和元年8月      当社執行役員本州統括営業部長
                              令和元年10月      当社取締役本州統括営業部長(現
                                    任)
                              平成19年11月      当社入社
                              平成27年10月      当社ITS部長
        取締役
               大 平 亮 一       昭和53年4月17日       生                      (注4)       4
        ITS部長
                              令和元年10月      当社執行役員ITS部長
                              令和2年10月      当社取締役ITS部長(現任)
                              昭和53年4月      福岡市社会福祉事業団入団
                              平成13年4月      コマップ株式会社取締役
                              平成20年5月      ピットメディア・マーケティング
                                    ス株式会社代表取締役
                              平成25年7月      一般社団法人日本地域情報振興協
                                    会専務理事(現任)
        取締役       藤 丸 順 子       昭和31年4月3日       生                      (注4)       ―
                              平成29年6月      株式会社ニコア代表取締役(現
                                    任)
                              令和2年6月      株式会社味香り戦略研究所取締役
                                    (現任)
                              令和2年10月      当社取締役(現任)
                              昭和55年4月      株式会社北海道銀行入行
                              平成18年6月      同行執行役員地区営業担当
                              平成20年6月      同行常務執行役員地区営業担当兼
                                    函館支店長
                              平成22年6月      同行取締役常務執行役員営業部門
                                    長
        取締役       髙 田 育 生       昭和30年1月29日       生                      (注4)       ―
                              平成25年6月      道銀カード株式会社代表取締役社
                                    長
                              平成29年1月      ほくほくTT証券株式会社代表取締
                                    役副社長
                              令和3年10月      当社取締役(現任)
                              昭和55年4月      株式会社ビッグ・エー入社
                              昭和59年5月      当社入社
                              平成12年8月      当社営業部第4部長
                              平成13年4月      当社東京本部営業部長
                              平成17年3月      当社年賀事業部長
        取締役
               加 藤 憲 夫       昭和30年8月21日       生                      (注5)       15
                              平成24年4月      当社執行役員事業開発部長
     (常勤監査等委員)
                              平成25年8月      当社年賀・物販事業部長
                              平成28年8月      当社年賀営業部長
                              平成30年10月      当社執行役員年賀事業部長
                              令和2年10月      当社取締役(常勤監査等委員)
                                    (現任)
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                                                       所有株式
                                                        数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                              昭和44年4月      株式会社北海道銀行入行
                              平成8年6月      同行取締役本店営業部本店長
                              平成11年6月      同行執行役員本店営業部本店長
                              平成12年4月      カラカミ観光株式会社専務取締役
                              平成13年2月      大槻食材株式会社常務取締役
        取締役
               山 川 寛 之       昭和21年6月9日       生                      (注5)      ―
                              平成14年4月      同社専務取締役
      (監査等委員)
                              平成20年4月      札幌第一興産株式会社取締役副社
                                    長
                              平成22年10月      当社監査役
                              平成27年10月      当社取締役(監査等委員)(現
                                    任)
                              昭和53年4月      株式会社北海道新聞社入社
                              平成7年9月      同社東京支社広告局部次長
                              平成13年3月      同社東京支社広告局部長
                              平成15年3月      同社本社広告局部長
        取締役
               谷 藤 健 治       昭和28年4月30日       生                      (注5)      ―
                              平成17年12月      同社本社広告局局次長
      (監査等委員)
                              平成24年6月      株式会社北日本広告社代表取締役
                                    社長
                              令和元年10月      当社取締役(監査等委員)(現
                                    任)
                             計                            183
    (注)1 取締役のうち山川寛之は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けております。

       2 取締役藤丸順子、髙田育生、山川寛之及び谷藤健治は、社外取締役であります。
       3 当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会については次のとおりであります。
          委員長 加藤 憲夫、委員 山川 寛之、委員 谷藤 健治
       4 監査等委員以外の取締役の任期は令和3年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
       5   監査等委員である取締役の任期は、令和3年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間でありま
        す。
       6   当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
        取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
                                                 所有株式
            氏名       生年月日                略歴            任期
                                                   数
                                                 (千株)
                         平成10年4月      弁護士登録
                         平成10年4月      藤田法律事務所(現藤田・荒木法律事
                               務所)入所
           荒木  健介
                 昭和45年3月27日                             (注)     ―
                         平成23年4月      札幌弁護士会副会長
                         平成24年4月      日本司法支援センター札幌地方事務所
                               副所長
    (注)補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員
      としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはで
      きないものとしております。なお、荒木健介は補欠の社外取締役であります。
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      ② 社外取締役との関係
       ア 員数
        当社の社外取締役は4名であり、うち2名が監査等委員であります。
       イ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

        社外取締役藤丸順子は、一般社団法人日本地域情報振興協会の専務理事であります。当社と一般社団法人日本
       地域情報振興協会との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するもので
       はありません。また、同氏は当社子会社である株式会社味香り戦略研究所の取締役を兼務し、同社は当社との間
       に製品販売等の取引関係があります。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、その他の利害関係につきまし
       ては、該当事項はありません。
        社外取締役髙田育生は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀行との間で金融
       取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直接
       利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありま
       せん。
        社外取締役(監査等委員)山川寛之は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀
       行との間で金融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取
       締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該
       当事項はありません。
        社外取締役(監査等委員)谷藤健治は、株式会社北海道新聞社の元広告局局次長であります。当社と株式会社
       北海道新聞社との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するもので
       はありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
       ウ 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え

        方
        各社外取締役は、経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果
       たすことが期待できるものと考えております。また、コーポレート・ガバナンスにおいては、社外取締役による
       監査等が実施されることにより、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が保たれるものと考えておりま
       す。
        当社では、社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあ
       たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
       エ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携

        社外取締役は取締役会に出席し、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時
       に行い、取締役の業務執行の適切な監視、監督を行っております。
        社外取締役である監査等委員、内部監査担当及び会計監査人とは、適宜相互の情報交換、意見交換、監査結果
       報告を行うなど連携を密にして、監査の実行性と効率性の向上に努めております。
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     (3)【監査の状況】
       ① 監査等委員会監査及び内部監査の組織、人員及び手続
        監査等委員会は、社外取締役2名を含む取締役3名で構成されております。当該事業年度において、当社は監
       査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の監査等委員会出席状況は次のとおりです。
           氏名        在任時開催回数            出席回数
         加藤 憲夫            7回          7回
         山川 寛之            10回          10回
         谷藤 健治            10回          10回
        監査等委員会における主な検討事項として                    、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の適性評価及び報
       酬に関する同意等があります。
        監査等委員会では、代表取締役及び内部監査室等から監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決
       議を行っております。
        また、常勤の監査等委員は、毎月の経営会議への出席や重要な稟議書の回覧によって、業務の意思決定及び業
       務の状況について、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行い、非常勤監査等委員に重要な事項を適
       宜報告しております。
       ② 内部監査の状況

        代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は2名で構成されており、監査等委員会及び他
       部門と連携のもとで、内部統制の有効性と効率性、業務実施・執行状況等の監査を実施し、監査結果を取締役会
       で報告し改善の徹底を図っております。
        内部監査室は監査等委員と連携し、監査等委員の職務遂行に必要な事項(内部監査の結果報告、調査依頼等)
       を適宣補助しております。
       ③ 会計監査の状況

        a.会計監査人の名称
         太陽有限責任監査法人
        b.継続監査期間

         7年間
        c.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名

         業務執行社員:石上卓哉、金子勝彦
         なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はあ
        りません。
        d.監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。
        e.監査法人の選定方針と理由

         会計監査人の選任に際しては、品質管理基準の順守、監査計画、監査費用等を総合的に判断して会計監査人
        を選定しております。
         また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合
        は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査
        等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
        します。
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        f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
         監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人が独立を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視・検
        証するとともに、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当である
        ことを確認し、監査実績などを踏まえた上で総合的に評価を行っております。
       ④ 監査報酬の内容等

        a.監査公認会計に等に対する報酬の内容
                          前連結会計年度                   当連結会計年度
            区分
                     監査証明業務に          非監査業務に         監査証明業務に          非監査業務に
                    基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)
           提出会社              15,000            ―        15,000            ―
           連結子会社                 ―          ―          ―          ―

             計             15,000            ―        15,000            ―

        b.監査公認会計士と同一のネットワーク(                    税理士法人山田&パートナーズ)に                対する報酬(      a.を除く)

                          前連結会計年度                   当連結会計年度
            区分
                     監査証明業務に          非監査業務に         監査証明業務に          非監査業務に
                    基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)
           提出会社                 ―        5,915           ―          ―
           連結子会社                 ―          ―          ―          ―

             計               ―        5,915           ―          ―

         当社における非監査業務の内容は、税務関連支援業務であります。
        c.その他重要な報酬の内容

         該当事項はありません。
        d.監査報酬の方針決定

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合
        的に勘案し、適切に決定しております。
        e.監査等委員会が会計監査の報酬等に同意した理由

         監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりなどが当社の
        事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につ
        いて同意の判断を行っております               。
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     (4)【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の決議をもって決定をし、監査等委員
       である取締役の報酬は、監査等委員会の協議で決定をしております。
        なお、平成27年10月27日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬
       限度額は年額150百万円以内(決議当時7名)、監査等委員である取締役(決議当時3名)の報酬限度額は年額20
       百万円以内と決議されております。
        当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針について、監査等委員である取締役および社外取
       締役から積極的に意見を聴取したうえで、                    令和3年1月14日開催の           取締役会において以下のように決定しておりま
       す。
       取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針

       ア 基本方針
        当社における報酬決定のプロセスについては、ステークホルダーに対して説明責任を果たせるよう、客観性・
       適正性を備えたものとする。また、当社は短期的な利益を偏重することなく、中長期的な視点で経営に取り組む
       ことで持続的な成長を目指す。そのため、役員報酬については、その安定性を確保することが重要であるとの認
       識のもと、固定報酬のみで構成するものとする。
       イ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
        基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬額の限度の枠内で、当社取締役会で承認された
       役員報酬規程に定める基準に基づいて決定する。具体的には、各役員の役位・職責や会社業績、世間水準や会社
       従業員給与とのバランスをも考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
       ウ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
        個人別の報酬額については、代表取締役にて検討のうえ、当社取締役会決議により決定する。なお、取締役会
       においては、客観性・適正性を確保するため、取締役会の構成員である監査等委員及び社外取締役から積極的な
       意見を聴取するものとする。
        なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等

       の内容が決定方針と整合していることや、監査等委員及び社外取締役からの意見が尊重されていることを確認し
       ており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
      ② 役員の報酬等

       ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                       報酬等の総額                            対象となる員数
          役員区分
                        (千円)                             (名)
                                  基本報酬           賞与
    取締役(監査等委員を除く。)
                           104,400          104,400             ―     9
    (社外取締役を除く。)
    取締役(監査等委員)
                            5,400          5,400            ―     2
    (社外取締役を除く。)
    社外取締役                       4,800          4,800            ―     2
    (注) 対象となる役員の員数及び報酬等の総額には、令和2年10月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって
        退任しました取締役(監査等委員を除く)1名、取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
       イ 役員ごとの報酬等の総額

        報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
       ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
        該当事項はありません。
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     (5)【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、売買目的有価証券、運用目的の金銭の信託、子会社株式及び関連会社株式を除く保有株式のうち、専
       ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「保有目的が純
       投資目的である投資株式」として区分し、それ以外の目的で保有する株式を「保有目的が純投資目的以外の目的
       である投資株式」として区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、原則として、「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」を保有しない方針です。ただ
        し、顧客や取引先等の株式を保有することにより、「業務提携、共同研究・開発をはじめとした戦略的パート
        ナーとして、取引の維持・発展が期待できる」等、当社企業グループと投資先の持続的な成長を想定できる銘
        柄については、取締役会・経営会議等において総合的な検討を行い、保有の適否を決定いたします。
         保有中の銘柄に関しては、取締役会に対する定期的な報告を行っております。また、当該銘柄について保有
        する意義又は合理性が認められなくなったときは、市場への影響等を考慮したうえ、売却交渉を開始いたしま
        す。
         なお、「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」に係る議決権行使については、議案の内容につ
        いて個別に精査し、投資先の経営方針、経営戦略、経営計画及び社会情勢等を勘案して妥当性を検討したうえ
        で行使することを基本としております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の

                     銘柄数
                     (銘柄)
                             合計額(千円)
        非上場株式               6             21,257
        非上場株式以外の株式               8            794,121
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式              -               -                  -
        非上場株式以外の株式               3             11,770    持株会を通じた取引により増加
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                     銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式               1             2,000
        非上場株式以外の株式              -               -
                                38/96






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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
        特定投資株式

                      当事業年度         前事業年度
                                                     当社の株
                                      保有目的、定量的な保有効果
                     株式数(株)         株式数(株)
             銘柄                                        式の保有
                                       及び株式数が増加した理由
                    貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                       (千円)         (千円)
                                      商業印刷及び年賀状印刷等
                         421,800         421,800
                                      の取引を行っており、その
                                      関係の維持・発展を図るた
        イオン北海道株式会社                                              無
                                      め、継続して保有しており
                         435,297         314,241
                                      ます。
                                      商業印刷等の取引を行って
                         78,617         78,011
                                      おり、その関係の維持・発
                                      展を図るため、継続して保
        株式会社アークス                                              無
                                      有しております。また、持
                                      株会を通じた株式の取得に
                         174,687         190,972
                                      より増加しております。
                                      商業印刷等の取引を行って
                         100,336         94,181
                                      おり、その関係の維持・発
                                      展を図るため、継続して保
        株式会社オークワ                                              無
                                      有しております。また、持
                                      株会を通じた株式の取得に
                         109,265         138,257
                                      より増加しております。
                                      商業印刷及び年賀状印刷等
                         14,000         14,000
                                      の取引を行っており、その
        サツドラホールディング
                                      関係の維持・発展を図るた
                                                      無
        ス株式会社
                                      め、継続して保有しており
                         29,036         26,740
                                      ます。
                                      年賀状印刷等の取引を行っ
                         30,000         30,000
                                      ており、その関係の維持・
        日本郵政株式会社                                              無
                                      発展を図るため、継続して
                         27,873         21,519
                                      保有しております。
                                      金融機関との協力関係を築
                         11,800         11,800
                                      き、金融取引の関係維持・
        株式会社ほくほくフィナ
                                                      無
                                      発展を図るため継続して保
        ンシャルグループ
                          9,333        10,384
                                      有しております。
                                      生産設備関連の取引を行っ
                         10,296         7,066
                                      ており、その関係の維持・
        株式会社小森コーポレー                              発展を図るため、継続して
                                                      有
        ション                              保有しております。また、
                                      持株会を通じた株式の取得
                          8,515         4,918
                                      により増加しております。
                                      商業印刷などの取引を行っ
                           300         300
                                      ており、その関係の維持・
        株式会社中広                                              無
                                      発展を図るため、継続して
                           112         139
                                      保有しております。
        (注)1      ㈱中広は、貸借対照表計上額が資本金額の                    100分   の1以下でありますが、保有特定投資株式が60
             銘柄以下であるため、全保有特定投資株式を記載しております。
           2    特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であるため記載しておりません。保有の合
             理性に関する検証方法は、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保
             有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しております。
        みなし保有株式

         該当項目はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
      号)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

      下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和2年8月1日から令和3年7月31
     日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和2年8月1日から令和3年7月31日まで)の財務諸表について、太陽有
     限責任監査法人により監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、又は会計基準等の変更時について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
     人財務会計基準機構へ加入し、同機構及び監査法人等の主催するセミナーに参加する等により、的確に対応すること
     ができる体制を整備しております。
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    1【連結財務諸表等】
     (1)【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (令和2年7月31日)              (令和3年7月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,602,659              1,653,330
                                   ※1   1,137,272            ※1   1,326,992
        受取手形及び売掛金
        商品及び製品                                28,503              35,296
        仕掛品                                21,070              32,042
        原材料及び貯蔵品                               835,917              748,115
        前払費用                                79,323              68,677
        未収還付法人税等                                40,204                689
        その他                                66,490              21,015
                                        △ 961             △ 753
        貸倒引当金
        流動資産合計                              3,810,480              3,885,405
      固定資産
        有形固定資産
                                   ※3   1,644,288            ※3   1,544,073
         建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具(純額)                              702,005              576,437
         工具、器具及び備品(純額)                               80,822              78,182
                                   ※3   1,163,579            ※3   1,167,329
         土地
         リース資産(純額)                              558,507              509,447
                                        24,000                693
         建設仮勘定
                                   ※2   4,173,203            ※2   3,876,164
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         商標権                                 23               9
         ソフトウエア                              298,809              287,904
         ソフトウエア仮勘定                               16,306                -
         電話加入権                               13,499              13,499
                                          -             1,013
         その他
         無形固定資産合計                              328,639              302,427
        投資その他の資産
         投資有価証券                              730,594              815,544
                                     ※5   17,842            ※5   15,838
         関係会社株式
                                    ※5   362,146            ※5   366,686
         出資金
         保険積立金                               23,174              24,227
         差入保証金                               81,345              80,658
         その他                               80,355              71,751
                                      △ 59,319             △ 52,054
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,236,139              1,322,651
        固定資産合計                              5,737,983              5,501,243
      繰延資産
                                        2,213               892
        社債発行費
        繰延資産合計                                2,213               892
      資産合計                                9,550,677              9,387,542
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (令和2年7月31日)              (令和3年7月31日)
     負債の部
      流動負債
                                    ※1   783,143           ※1   1,091,475
        支払手形及び買掛金
                                   ※4   1,700,000            ※4   1,100,000
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                               600,000              400,000
                                    ※3   523,281            ※3   465,299
        1年内返済予定の長期借入金
        未払金                               206,501              239,415
        リース債務                                85,298              102,445
        未払法人税等                                15,789              78,382
        賞与引当金                                14,678              19,564
        設備関係未払金                                44,859              102,792
        工場閉鎖損失引当金                                72,000                -
                                       109,641              360,332
        その他
        流動負債合計                              4,155,193              3,959,708
      固定負債
        社債                               700,000              300,000
                                   ※3   2,090,959            ※3   2,218,413
        長期借入金
        リース債務                               441,110              391,518
        繰延税金負債                                52,631              101,529
                                        20,931              18,703
        その他
        固定負債合計                              3,305,632              3,030,164
      負債合計                                7,460,825              6,989,873
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               411,920              411,920
        資本剰余金                               452,922              481,185
        利益剰余金                               982,541             1,178,776
                                      △ 21,878             △ 21,878
        自己株式
        株主資本合計                              1,825,505              2,050,003
      その他の包括利益累計額
                                       264,532              316,945
        その他有価証券評価差額金
        その他の包括利益累計額合計                               264,532              316,945
      非支配株主持分                                  △ 186             30,719
      純資産合計                                2,089,852              2,397,668
     負債純資産合計                                 9,550,677              9,387,542
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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和元年8月1日              (自 令和2年8月1日
                               至 令和2年7月31日)               至 令和3年7月31日)
     売上高                                 15,983,251              16,160,252
                                   ※1   11,804,638            ※1   11,582,798
     売上原価
     売上総利益                                 4,178,612              4,577,453
     販売費及び一般管理費
      運賃                                1,083,169              1,070,458
      給料及び手当                                1,488,508              1,512,319
      貸倒引当金繰入額                                  2,222              △ 206
      賞与引当金繰入額                                 11,328              15,805
                                   ※2   1,782,228            ※2   1,635,079
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                4,367,458              4,233,456
     営業利益又は営業損失(△)                                 △ 188,845              343,997
     営業外収益
      受取利息                                   295              238
      受取配当金                                 14,461              13,987
      受取手数料                                 34,200              26,065
      受取賃貸料                                 23,262              24,055
      助成金収入                                 36,689              13,406
      貸倒引当金戻入額                                  6,570              6,050
      作業くず売却益                                 10,014               8,764
                                        27,609              20,117
      その他
      営業外収益合計                                 153,103              112,684
     営業外費用
      支払利息                                 46,614              40,350
      アレンジメントフィー                                   495              500
                                        5,511              4,757
      その他
      営業外費用合計                                 52,620              45,608
     経常利益又は経常損失(△)                                  △ 88,362              411,074
     特別利益
                                       ※3   -          ※3   8,857
      補助金収入
      特別利益合計                                    -             8,857
     特別損失
                                     ※4   7,534            ※4   6,882
      固定資産除却損
                                       ※3   -          ※3   8,319
      固定資産圧縮損
      投資有価証券評価損                                 19,028                -
      関係会社株式評価損                                  6,880              2,004
                                     ※5   8,354           ※5   55,727
      減損損失
                                        56,571                -
      工場閉鎖損失引当金繰入額
      特別損失合計                                 98,370              72,933
     税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                      △ 186,732              346,998
     失(△)
     法人税、住民税及び事業税                                  △ 14,754              73,990
     法人税等調整額                                  △ 1,530              25,765
     法人税等合計                                  △ 16,284              99,755
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 △ 170,447              247,242
     非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                   △ 592            △ 8,981
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                      △ 169,855              256,223
     帰属する当期純損失(△)
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和元年8月1日              (自 令和2年8月1日
                               至 令和2年7月31日)               至 令和3年7月31日)
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 △ 170,447              247,242
     その他の包括利益
                                        37,695              52,412
      その他有価証券評価差額金
                                     ※1   37,695            ※1   52,412
      その他の包括利益合計
     包括利益                                 △ 132,752              299,655
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                △ 132,160              308,636
      非支配株主に係る包括利益                                  △ 592            △ 8,981
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      ③【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自           令和元年8月1日 至           令和2年7月31日) 
                                                   (単位:千円)
                         株主資本              その他の包括利益累計額
                                                非支配株主
                                       その他    その他の
                                                     純資産合計
                                  株主資本
                                                 持分
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     包括利益
                                   合計
                                       評価差額金     累計額合計
    当期首残高           411,920     452,922    1,212,385     △ 21,878   2,055,349      226,837     226,837      406  2,282,594
    当期変動額
     剰余金の配当                    △ 59,988         △ 59,988                  △ 59,988
     親会社株主に帰属する
                        △ 169,855         △ 169,855                  △ 169,855
     当期純損失(△)
     非支配株主との取引に
                                     -                   -
     係る親会社の持分変動
     株主資本以外の項目の
                                        37,695     37,695     △ 592   37,102
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -     -  △ 229,844       -  △ 229,844     37,695     37,695     △ 592  △ 192,741
    当期末残高           411,920     452,922     982,541    △ 21,878   1,825,505      264,532     264,532      △ 186  2,089,852
       当連結会計年度(自           令和2年8月1日 至           令和3年7月31日) 

                                                   (単位:千円)
                         株主資本              その他の包括利益累計額
                                                非支配株主
                                       その他    その他の
                                                     純資産合計
                                  株主資本
                                                 持分
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     包括利益
                                   合計
                                       評価差額金     累計額合計
    当期首残高           411,920     452,922     982,541    △ 21,878   1,825,505      264,532     264,532      △ 186  2,089,852
    当期変動額
     剰余金の配当                    △ 59,988         △ 59,988                  △ 59,988
     親会社株主に帰属する
                         256,223          256,223                   256,223
     当期純利益
     非支配株主との取引に
                     28,262              28,262                   28,262
     係る親会社の持分変動
     株主資本以外の項目の
                                        52,412     52,412     30,906     83,318
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -   28,262    196,235       -   224,497     52,412     52,412     30,906    307,816
    当期末残高           411,920     481,185    1,178,776     △ 21,878   2,050,003      316,945     316,945     30,719   2,397,668
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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和元年8月1日              (自 令和2年8月1日
                               至 令和2年7月31日)               至 令和3年7月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
                                      △ 186,732              346,998
      純損失(△)
      減価償却費                                 530,680              513,298
      減損損失                                  8,354              55,727
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 4,317             △ 6,134
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                   242             4,885
      工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)                                 56,571             △ 72,000
      受取利息及び受取配当金                                △ 14,757             △ 14,225
      支払利息                                 46,614              40,350
      為替差損益(△は益)                                    25              37
      固定資産除却損                                  7,534              6,882
      補助金収入                                    -            △ 8,319
      固定資産圧縮損                                    -             8,319
      投資有価証券評価損益(△は益)                                 19,028                -
      関係会社株式評価損益(△は益)                                  6,880              2,004
      売上債権の増減額(△は増加)                                 368,503             △ 191,445
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 192,952               70,037
      仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 257,763              308,331
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                △ 51,403              206,146
                                        50,930              158,256
      その他
      小計                                 773,344             1,429,150
      利息及び配当金の受取額
                                        14,758              14,242
      利息の支払額                                △ 47,027             △ 39,509
      補助金の受取額                                    -             8,319
      法人税等の還付額                                  8,496              39,515
                                      △ 26,132             △ 14,953
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 723,439             1,436,763
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 999,623             △ 123,649
      有形固定資産の除却による支出                                  △ 940               -
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 9,909             △ 11,770
      投資有価証券の売却による収入                                  2,000              2,365
      貸付けによる支出                                  △ 880            △ 7,030
      貸付金の回収による収入                                  6,885              7,607
      無形固定資産の取得による支出                                △ 160,021              △ 46,423
      差入保証金の差入による支出                                 △ 3,220              △ 564
      差入保証金の回収による収入                                  8,923              1,252
      保険積立金の積立による支出                                 △ 1,053             △ 1,053
                                       △ 5,736             △ 4,301
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,163,576              △ 183,567
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和元年8月1日              (自 令和2年8月1日
                               至 令和2年7月31日)               至 令和3年7月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 50,000             △ 600,000
      長期借入れによる収入                                1,663,000               650,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 659,241             △ 580,528
      社債の償還による支出                                    -           △ 600,000
      リース債務の返済による支出                                △ 83,147             △ 80,180
      配当金の支払額                                △ 59,899             △ 59,928
                                          -            68,150
      非支配株主からの払込みによる収入
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 810,711            △ 1,202,486
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 25             △ 37
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  370,548               50,671
     現金及び現金同等物の期首残高                                 1,232,110              1,602,659
                                   ※1   1,602,659            ※1   1,653,330
     現金及び現金同等物の期末残高
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    【注記事項】
    (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
     (1)連結子会社の数
        3 社
     (2)連結子会社の名称

        プリントハウス株式会社
        株式会社味香り戦略研究所
        株式会社グリーンストーリープラス
     (3)非連結子会社の名称

        株式会社まち・ひと・しごと総研
        株式会社ゾーン
        協同組合札幌プリントピア
       連結の範囲から除いた理由
        非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利
       益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除
       外しております。
    2 持分法の適用に関する事項

     持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
      株式会社まち・ひと・しごと総研
      株式会社ゾーン
      協同組合札幌プリントピア
      株式会社あるた出版
     持分法を適用しない理由
      持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持
     分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適
     用範囲から除外しております。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

     連結子会社のうち、株式会社味香り戦略研究所及び株式会社グリーンストーリープラスの決算日は3月31日であり、
    連結財務諸表の作成にあたり、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。また、連結子
    会社のうちプリントハウス株式会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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    4 会計方針に関する事項
     (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
       その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
        より算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
      ② たな卸資産
       ア 商品
         主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
       イ 製品、仕掛品
         個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
       ウ 原材料及び貯蔵品
         総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
       建物(建物附属設備を除く)
       ア 平成10年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       イ 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの‥‥旧定額法
       ウ 平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
       建物附属設備及び構築物
       ア 平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       イ 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得したもの‥‥定率法
       ウ 平成28年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
       上記以外
       ア 平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       イ 平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定率法
        なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
        また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物                         14年~31年
       機械装置及び運搬具           2年~10年
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
       ります。
      ③ リース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     (3)重要な繰延資産の処理方法

       社債発行費は償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
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     (4)重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しており
       ます。
      ③ 工場閉鎖損失引当金
        白石工場建替による旧白石工場閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、当該損失見込額のうち当連結会計年度
       の負担額を計上しております。
     (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

       外貨建金銭債権債務は決算日直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
     (6)重要なヘッジ会計の方法

      ① ヘッジ会計の方法
        ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
       ア ヘッジ手段‥‥金利スワップ取引
       イ ヘッジ対象‥‥借入金利
      ③ ヘッジ方針
        当社グループの金利スワップ取引は、借入金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行
       わない方針であります。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法
        金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
     (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及
      び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限
      の到来する短期投資からなっております。
     (8)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        税抜方式によっております。
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    (重要な会計上の見積り)
    固定資産の減損
     (1)当連結会計年度の連結財務諸表上に計上した金額
    有形固定資産          3,876,164千円
    無形固定資産            302,427千円
    減損損失            55,727千円
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

     当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業資産については主に独立した会計単位である
    営業エリアごとに資産のグルーピングを行っております。固定資産のうち減損の兆候がある資産グループについては、
    当該資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価
    額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
     割引前将来キャッシュ・フローの見積りには事業計画を基礎としておりますが、これには新型コロナウイルス感染症
    の収束時期に関する一定の仮定、将来の営業損益の予測等、重要な判断や不確実性に伴う重要な会計上の見積りが含ま
    れます。新型コロナウイルス感染症については、日本では度重なる緊急事態宣言が発令される等、今後の収束時期や影
    響の程度を予想することは困難な状況でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響は2022年7月までは継続するもの
    として、会計上の見積りを行っております。
     これらの見積りにおいて用いた仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において追加の減損損
    失が発生する可能性があります。
    繰延税金資産の回収可能性

     (1)当連結会計年度の連結財務諸表上に計上した金額
    繰延税金資産            29,733千円      (繰延税金負債と相殺前)
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

     当社グループは、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可
    能性を判断し、将来の課税所得の見積額に基づき繰延税金資産を算定しております。
     このうち、将来の収益力に基づく課税所得の見積りは事業計画を基礎としており、上記固定資産の減損に記載のとお
    り、新型コロナウイルス感染症の収束時期に関する一定の仮定等の重要な判断や不確実性に伴う重要な会計上の見積り
    が含まれます。新型コロナウイルス感染症の影響は2022年7月までは継続するものとして、会計上の見積りを行っており
    ます。
     これらの見積りにおいて用いた仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において繰延税金資産
    の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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     (未適用の会計基準等)
     1.収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                    令和3年3月26日 企業会計基準委員
      会)
      (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
      会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
      おいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は
      平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
      認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
       企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
      合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
      とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
      目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)適用予定日

       令和4年7月期の期首から適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

       「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
     2.時価の算定に関する会計基準等

     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日 企業会計基
      準委員   会)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                       令和2年    3月31日 企業会計
      基準委員会)
      (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳
      細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては
      Accounting      Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委
      員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合
      性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法
      を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを
      基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
      可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日

       令和4年7月期の期首から適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

       「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定で
      あります。
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    (表示方法の変更)
    (「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
     「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号                                2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係
    る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
     ただし、当該注記は、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る内
    容については記載しておりません。
    (連結貸借対照表関係)

    ※1 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
       なお、連結会計年度末が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決裁が行われたものし
      て処理しております。
                            前連結会計年度                当連結会計年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       受取手形                          - 千円               442  千円
       支払手形                          - 千円             136,803    千円
    ※2 有形固定資産の減価償却累計額

                            前連結会計年度                当連結会計年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
                              4,386,403     千円            4,212,347     千円
    ※3 担保に供している資産及び対応する債務

      (担保資産)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       建物及び構築物                       1,283,131     千円            1,259,964     千円
       土地                        793,125    千円             832,510    千円
       計                       2,076,257     千円            2,092,475     千円
      (対応債務)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       1年以内返済予定の長期借入金                        166,488    千円             194,488    千円
       長期借入金                       1,580,898     千円            1,613,162     千円
       計                       1,747,386     千円            1,807,650     千円
    ※4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

        運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結して
       おります。
        これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       当座貸越極度額及びコミットメント
                              8,600,000     千円            7,800,000     千円
       ラインの総額
       借入実行残高                       1,700,000     千円            1,100,000     千円
       差引額                       6,900,000     千円            6,700,000     千円
    ※5    非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       関係会社株式                        17,842   千円              15,838   千円
       出資金                        359,133    千円             363,673    千円
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    (連結損益計算書関係)
    ※1 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお
      ります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    令和元年8月1日              (自    令和2年8月1日
                           至   令和2年7月31日        )      至   令和3年7月31日        )
                               45,474   千円              42,609   千円
    ※2 研究開発費の総額

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    令和元年8月1日              (自    令和2年8月1日
                           至   令和2年7月31日        )      至   令和3年7月31日        )
       一般管理費に含まれる研究開発費                        11,738   千円              1,711   千円
    ※3 補助金収入と固定資産圧縮損

      前連結会計年度(自             令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自             令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

       当連結会計度において、特別利益の補助金収入として計上したもののうち、8,319千円については需要家側エネ
      ルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金を受領したことによるものです。
       また、固定資産圧縮損については上記の補助金収入に伴い、建物及び構築物の取得価額から直接減額したもの
      であります。
    ※4 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    令和元年8月1日              (自    令和2年8月1日
                           至   令和2年7月31日        )      至   令和3年7月31日        )
       建物及び構築物                         2,535   千円                15 千円
       機械装置及び運搬具                         4,441   千円              3,827   千円
       工具、器具及び備品                          557  千円              1,809   千円
       ソフトウェア                          - 千円              1,229   千円
       計                         7,534   千円              6,882   千円
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    ※5 減損損失
      当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
      前連結会計年度(自            令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

      (1)減損損失を認識した資産グループの概要
          場所              用途         種類             減損損失額

                               建物及び構築物                    578千円

        プリントハウス事業
                       事業資産        機械装置及び運搬具                   2,422千円
        (札幌市白石区)
                               工具、器具及び備品                    717千円
        東北エリア
                       事業資産        工具、器具及び備品                   1,545千円
        (青森県八戸市)
        東北エリア
                       事業資産        工具、器具及び備品                   1,545千円
        (岩手県盛岡市)
        東北エリア
                       事業資産        工具、器具及び備品                   1,545千円
        (仙台市青葉区)
      (2)資産のグルーピング方法

       当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に営業エリアを基本単位としてグルーピン
      グしております。
      (3)減損損失の認識に至った経緯
       営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることにより、資産グループの固定資産簿価を回収できないと
      判断した資産グループについて減損損失を認識しております。
      (4)回収可能価額の算定方法
       減損損失を認識するに至った営業エリアについては、固定資産簿価を回収可能価額まで減額しております。な
      お、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しておりますが、売却可能性が見込めないため零として
      おります。
      当連結会計年度(自           令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

      (1)減損損失を認識した資産グループの概要

          場所              用途         種類             減損損失額

                               建物及び構築物                   53,393千円

        プリントハウス事業
                       事業資産        機械装置及び運搬具                   1,667千円
        (札幌市白石区)
                               工具、器具及び備品                    666千円
      (2)資産のグルーピング方法

       当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に営業エリアを基本単位としてグルーピン
      グしております。
      (3)減損損失の認識に至った経緯
       営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることにより、資産グループの固定資産簿価を回収できないと
      判断した資産グループについて減損損失を認識しております。
      (4)回収可能価額の算定方法
       減損損失を認識するに至った営業エリアについては、固定資産簿価を回収可能価額まで減額しております。な
      お、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しておりますが、売却可能性が見込めないため零として
      おります。
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    (連結包括利益計算書関係)
    ※1   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    令和元年8月1日              (自    令和2年8月1日
                           至   令和2年7月31日        )      至   令和3年7月31日        )
        その他有価証券評価差額金:
        当期発生額                        35,068   千円              75,545   千円
                               19,028   千円                - 千円
        組替調整額
         税効果調整前
                               54,097   千円              75,545   千円
         税効果額                      △16,401    千円             △23,132    千円
         その他有価証券評価差額金
                               37,695   千円              52,412   千円
              その他包括利益合計                 37,695   千円              52,412   千円
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    (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自            令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
    1 発行済株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)

                    3,060,110              -           -       3,060,110
    2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 60,677             -           -         60,677

    3 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
    令和元年9月27日
               普通株式           29,994           10  令和元年7月31日         令和元年10月28日
    取締役会
    令和2年3月13日
               普通株式           29,994           10  令和2年1月31日         令和2年4月13日
    取締役会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    令和2年9月29日
              普通株式      利益剰余金         29,994         10  令和2年7月31日         令和2年10月28日
    取締役会
     当連結会計年度(自            令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

    1 発行済株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)

                    3,060,110              -           -       3,060,110
    2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 60,677             -           -         60,677

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    3 配当に関する事項
     (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
    令和2年9月29日
               普通株式           29,994           10  令和2年7月31日         令和2年10月28日
    取締役会
    令和3年3月16日
               普通株式           29,994           10  令和3年1月31日         令和3年4月19日
    取締役会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    令和3年9月14日
              普通株式      利益剰余金         59,988         20  令和3年7月31日         令和3年10月27日
    取締役会
    (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    令和元年8月1日              (自    令和2年8月1日
                           至   令和2年7月31日        )      至   令和3年7月31日        )
       現金及び預金勘定                       1,602,659     千円            1,653,330     千円
       現金及び現金同等物                       1,602,659     千円            1,653,330     千円
    (リース取引関係)

    1 ファイナンス・リース取引(借主側)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
     (1)    リース資産の内容
      有形固定資産
      主として、工場における印刷関連設備(機械装置及び運搬具)であります。
     (2)    リース資産の減価償却の方法

      連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償
     却の方法」に記載のとおりであります。
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    (金融商品関係)
    1 金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
       当社グループは、市場環境や長期、短期のバランスを勘案して、必要な資金(主に銀行借入)を調達しておりま
      す。また、資金運用は安全性の高い短期預金等で運用しております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

       売掛金は事業活動から生じた営業債権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
       投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。
       社債、長期借入金、設備関係未払金及びリース債務は主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであ
      ります。
       借入金のうち一部については、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引
      (金利スワップ)を利用してヘッジしております。
       デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり
      ます。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について
      は、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項(6)重要なヘッジ会
      計の方法」に記載されている ① ヘッジ会計の方法をご参照ください。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
        売掛金は、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、報告体制を構築し財務状況等の悪化による回収
       懸念の早期把握や軽減を図っており、デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限
       定しているため信用リスクはほとんどないものと認識しております。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財政状態を把握し、取引先企業との関係を
       勘案して保有状況を継続的に見直しております。 
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社は、各部署からの報告に基づき企画管理本部が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動
       性を一定レベルに維持することにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ
      ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    2 金融商品の時価等に関する事項

     連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極
    めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注2)をご参照ください。)
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     前連結会計年度(         令和2年7月31日        )
                                                   (単位:千円)
                               連結貸借対照表
                                           時価         差額
                                 計上額
    (1)現金及び預金                             1,602,659          1,602,659            -

    (2)受取手形及び売掛金                             1,137,272          1,137,272            -

    (3)投資有価証券

       その他有価証券                              707,171          707,171           -

    (4)支払手形及び買掛金                             ( 783,143    )     ( 783,143    )       -

    (5)短期借入金                            (1,700,000)          (1,700,000)             -

    (6)設備関係未払金                              ( 44,859   )      ( 44,859   )       -

    (7)社債                            ( 1,300,000     )    ( 1,301,300     )      1,300

    (8)長期借入金                            ( 2,614,240     )    ( 2,617,593     )      3,353

                                 ( 526,408    )     ( 524,758    )     △1,649

    (9)リース債務
                                     -          -        -

    (10)デリバティブ取引
    (注)1 負債に計上されているものについては、(                         )内で示しております。

       2 負債の社債、長期借入金及びリース債務は、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及び流動
        負債に計上したリース債務を含めて表示しております。
     当連結会計年度(         令和3年7月31日        )

                                                   (単位:千円)
                               連結貸借対照表
                                           時価         差額
                                 計上額
    (1)現金及び預金                             1,653,330          1,653,330            -

    (2)受取手形及び売掛金                             1,326,992          1,326,992            -

    (3)投資有価証券

       その他有価証券                              794,121          794,121           -

    (4)支払手形及び買掛金                            ( 1,091,475     )    ( 1,091,475     )       -

    (5)短期借入金                            (1,100,000)          (1,100,000)             -

    (6)設備関係未払金                             ( 102,792    )     ( 102,792    )       -

    (7)社債                             ( 700,000    )     ( 700,178    )       178

    (8)長期借入金                            ( 2,683,712     )    ( 2,652,831     )    △30,881

                                 ( 493,963    )     ( 486,652    )     △7,311

    (9)リース債務
                                     -          -        -

    (10)デリバティブ取引
    (注)1 負債に計上されているものについては、(                         )内で示しております。

       2 負債の社債、長期借入金及びリース債務は、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及び流動
        負債に計上したリース債務を含めて表示しております。
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                                                           有価証券報告書
    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
     資産 
     (1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (3)投資有価証券
       これらの時価について、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
       また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
     負債 
     (4)支払手形及び買掛金、(5)短期借入金及び(6)設備関係未払金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (7)社債
       社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規社債の発行をした場合に想定される利率で割り引いた現在
      価値により算定しております。
     (8)長期借入金及び(9)リース債務
       長期借入金及びリース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入及びリース取引を行った場合
      に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
     (10)デリバティブ取引
       「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                  (単位:千円)
            区分               令和2年7月31日                  令和3年7月31日
    非上場株式                               23,422                  21,422

    非連結子会社株式及び関連会社株式                               17,842                  15,838

    出資金                               362,146                  366,686

    (注)これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めて
      おりません。
       前連結会計年度において、非連結子会社株式及び関連会社株式について6,880千円の減損処理を行っております。
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                                                           有価証券報告書
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
     前連結会計年度(         令和2年7月31日        )
                                                   (単位:千円)
                               1年超          5年超
                    1年以内                               10年超
                               5年以内          10年以内
    現金及び預金                  1,602,659              -          -          -
    受取手形及び売掛金                  1,137,272              -          -          -

    合計                  2,739,931              -          -          -

     当連結会計年度(         令和3年7月31日        )

                                                   (単位:千円)
                               1年超          5年超
                    1年以内                               10年超
                               5年以内          10年以内
    現金及び預金                  1,653,330              -          -          -
    受取手形及び売掛金                  1,326,992              -          -          -

    合計                  2,980,323              -          -          -

    (注4)社債及び借入金、その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

     前連結会計年度(         令和2年7月31日        )
                                                   (単位:千円)
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                   5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
    短期借入金              1,700,000          -       -       -       -       -
    社債               600,000       400,000         -    300,000         -       -

    長期借入金               523,281       408,543       251,180       191,687       146,600      1,092,949

    リース債務                85,298       93,647       81,372       80,382      185,706         -

    合計              2,908,579        902,190       332,552       572,069       332,306      1,092,949

     当連結会計年度(         令和3年7月31日        )

                                                   (単位:千円)
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                   5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
    短期借入金              1,100,000          -       -       -       -       -
    社債               400,000         -    300,000         -       -       -

    長期借入金               465,299       312,424       252,487       206,600       447,640       999,262

    リース債務               102,445       87,742       86,654      192,206        6,633      18,280

    合計              2,067,744        400,166       639,141       398,806       454,273      1,017,542

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    (有価証券関係)
    1 満期保有目的の債券
      該当事項はありません。
    2 その他有価証券で時価のあるもの

     前連結会計年度(自            令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
                              連結貸借対照表
                                         取得原価          差額
         区分            種類          計上額
                                         (千円)         (千円)
                               (千円)
                 (1)株式                675,129         299,952         375,176
                 (2)債券                   -         -         -

    貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
                 (3)その他                   -         -         -
                      小計            675,129         299,952         375,176

                 (1)株式                 32,042         53,584        △21,541

                 (2)債券                   -         -         -

    貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
                 (3)その他                   -         -         -
                      小計             32,042         53,584        △21,541

               合計                   707,171         353,537         353,634

     当連結会計年度(自            令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

                              連結貸借対照表
                                         取得原価          差額
         区分            種類          計上額
                                         (千円)         (千円)
                               (千円)
                 (1)株式                784,675         332,876         451,799
                 (2)債券                   -         -         -

    貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
                 (3)その他                   -         -         -
                      小計            784,675         332,876         451,799

                 (1)株式                 9,446         13,036         △3,590

                 (2)債券                   -         -         -

    貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
                 (3)その他                   -         -         -
                      小計             9,446         13,036         △3,590

               合計                   794,121         345,913         448,208

    3 減損処理を行った有価証券

      前連結会計年度において、その他有価証券について19,028千円の減損処理を行っております。
      なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上                                    下落  した場合には全て減損処理を行
     い、30~50%程度        下落  した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま
     す。
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    (デリバティブ取引関係)
    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      該当事項はありません。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      金利関連 
     前連結会計年度(自            令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
                                       契約額等      契約額のうち
                                                     時価
     ヘッジ会計の方法          デリバティブ取引の種類等              主なヘッジ対象
                                                    (千円)
                                       (千円)     1年超(千円)
      金利スワップの          金利スワップ
                              長期借入金         1,800,000        291,024      (注)
       特例処理        支払固定・受取変動
    (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
      その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
     当連結会計年度(自            令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

                                       契約額等      契約額のうち
                                                     時価
     ヘッジ会計の方法          デリバティブ取引の種類等              主なヘッジ対象
                                                    (千円)
                                       (千円)     1年超(千円)
      金利スワップの          金利スワップ
                              長期借入金         1,300,000        531,200      (注)
       特例処理        支払固定・受取変動
    (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
      その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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    (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                              ( 令和2年7月31日        )    ( 令和3年7月31日        )
      繰延税金資産
       税務上の繰越欠損金                            3,383   千円             - 千円
       未払事業税                            3,354   千円           4,799   千円
       未払事業所税                            1,052   千円           1,055   千円
       貸倒引当金                           19.322   千円           16,058   千円
       賞与引当金                            4,305   千円           5,815   千円
       法定福利費                             690  千円            940  千円
       原材料評価損                           12,765   千円           11,894   千円
       商品評価損                            1,062   千円           1,062   千円
       前受収益                             954  千円            697  千円
       減価償却超過額                           15,645   千円           1,235   千円
       投資有価証券評価損                           66,483   千円           67,092   千円
       連結子会社の繰越欠損金                           40,114   千円           24,770   千円
       減損損失                            4,407   千円           19,843   千円
       研究開発費否認                            5,311   千円           4,010   千円
       工場閉鎖損失引当金
                                 21,895   千円             - 千円
                                  3,607   千円             - 千円
       その他
      繰延税金資産小計
                                 204,358    千円          159,278    千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                          △43,498    千円          △24,770    千円
                                △105,361     千円         △104,775     千円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価  性引当額小計(注)1                       △148,860     千円         △129,545     千円
      繰延税金資産合計                           55,498   千円           29,733   千円
      繰延税金負債
                                △108,130     千円         △131,263     千円
       その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                          △108,130     千円         △131,263     千円
      繰延税金負債の純額                          △52,631    千円         △101,529     千円
    (注)1.     評価性引当額が19,314千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の利用または期
         限切れにより税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことなどによるものです。
       2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        前連結会計年度(        令和2年7月31日        )                         (単位:千円)
                          1年超     2年超     3年超      4年超
                     1年以内                            5年超      合計
                          2年以内     3年以内     4年以内      5年以内
        税務上の繰越欠損金
                      13,099        -     -     -      -   30,398      43,498
        (a)
        評価性引当額             △13,099         -     -     -      -  △30,398      △43,498
        繰延税金資産                -     -     -     -      -      -      -
       (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        当連結会計年度(        令和3年7月31日        )                         (単位:千円)

                          1年超     2年超     3年超      4年超
                     1年以内                            5年超      合計
                          2年以内     3年以内     4年以内      5年以内
        税務上の繰越欠損金
                        -     -     -     -   21,689      3,081     24,770
        (a)
        評価性引当額                -     -     -     -  △21,689      △3,081     △24,770
        繰延税金資産                -     -     -     -      -      -      -
       (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                前連結会計年度             当連結会計年度
                              ( 令和2年7月31日        )    ( 令和3年7月31日        )
      法定実効税率                              -             30.4  %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              -             0.1  %
       評価性引当額の増減                              -            △2.9   %
       住民税均等割等                              -             1.7  %
       繰越欠損金の期限切れ                              -             3.8  %
       繰越欠損金の利用
                                    -            △3.3   %
       税額控除                              -            △0.6   %
                                    -            △0.4   %
       その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                    -             28.7  %
      (注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
    (賃貸等不動産関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

     【セグメント情報】
      前連結会計年度(自           令和元年8月1日         至   令和2年7月31日        )
      当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           令和2年8月1日         至   令和3年7月31日        )

      当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     【関連情報】
      前連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
    1 製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                  商業印刷          年賀状印刷            その他           合計
    外部顧客への売上高                9,546,436           6,110,425            326,390         15,983,251
    2 地域ごとの情報

     (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3 主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
          顧客の名称又は氏名                      売上高             関連するセグメント名
    株式会社郵便局物販サービス                                3,658,421             ―

    マイプリント株式会社                                2,017,934             ―

     (注)当社グループは単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を行っておりません。
      当連結会計年度(自           令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

    1 製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                  商業印刷          年賀状印刷            その他           合計
    外部顧客への売上高                9,530,472           6,286,899            342,880         16,160,252
    2 地域ごとの情報

     (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3 主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
          顧客の名称又は氏名                      売上高             関連するセグメント名
    株式会社郵便局物販サービス                                3,832,797             ―

    マイプリント株式会社                                2,019,720             ―

     (注)当社グループは単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を行っておりません。
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
       当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

       当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
      前連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

       該当事項はありません。
     【関連当事者情報】

    1 関連当事者との取引
    (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
      前連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
                            議決権等
                  資本金又
        会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                  (千円)
                            割合(%)
                                      家賃・水道光
                                              95,682    未払金      8,983
                                      熱費
                                                  出資金
                       当社札幌
                                 不動産管理
                                      出資預け金         -        359,133
                                                  (注3)
         協同組合札              工場土地
                                  の委託
               北海道
     子会社    幌プリント           2,100    建物の維       ―
                                                  その他
               札幌市
                                      利用分量配当
         ピア              持・管理
                                              6,105          46,265
                                                 (固定資
                                 役員の兼任
                                      金
                       等
                                                  産)
                                      保証金の差入         -  差入保証金       5,000
    (注)1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2 当社と協同組合札幌プリントピアとの取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同
        様に決定しております。
       3 出資金には、出資預け金358,633千円を含んでおります。
       4 債権に対し貸倒引当金11,985千円を計上しております。また、当連結会計年度において1,325千円の貸倒引当
        金戻入額を計上しております。
                                68/96








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      当連結会計年度(自           令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )
                            議決権等
                  資本金又
        会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                  (千円)
                            割合(%)
                                      家賃・水道光
                                              94,787    未払金      10,744
                                      熱費
                                                  出資金
                       当社札幌
                                 不動産管理     出資預け金        4,539         363,673
                                                  (注3)
         協同組合札              工場土地
                                  の委託
               北海道
     子会社    幌プリント           2,100    建物の維       ―
                                                  その他
               札幌市
                                      利用分量配当
         ピア              持・管理
                                              1,254          47,645
                                                 (固定資
                                 役員の兼任
                                      金
                       等
                                                  産)
                                      保証金の差入         -  差入保証金       5,000
    (注)1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2 当社と協同組合札幌プリントピアとの取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同
        様に決定しております。
       3 出資金には、出資預け金363,173千円を含んでおります。
       4 債権に対し貸倒引当金6,384千円を計上しております。また、当連結会計年度において5,600千円の貸倒引当
        金戻入額を計上しております。
     (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       該当事項はありません。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

      該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                          前連結会計年度                   当連結会計年度
                        (自    令和元年8月1日                (自    令和2年8月1日
                         至   令和2年7月31日        )         至   令和3年7月31日        )
    1株当たり純資産額                                                 789円13銭
                                  696円81銭
    1株当たり当期純利益又は
                                                      85円42銭
                                 △56円63銭
    1株当たり当期純損失(△)
    (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度               当連結会計年度

               項目               (自    令和元年8月1日            (自    令和2年8月1日
                               至   令和2年7月31日        )     至   令和3年7月31日        )
     連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期
     純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失                                 △169,855                256,223
     (△)(千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                    -               -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
     益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)                                 △169,855                256,223
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                 2,999,433               2,999,433
    (重要な後発事象)

      該当事項はありません。 
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      ⑤【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                         当期首残高       当期末残高        利率
      会社名       銘柄     発行年月日                           担保      償還期限
                          (千円)       (千円)      (%)
                                  300,000
     総合商研       第3回      平成28年                                 令和3年
                           300,000             0.250      なし
     株式会社      無担保社債       9月15日                                 9月15日
                                 (300,000)
     総合商研       第4回      平成28年                                 令和5年
                           300,000       300,000      0.310      なし
     株式会社      無担保社債       9月29日                                 9月29日
                                  100,000
     総合商研       第5回      平成29年                                 令和4年
                           100,000             0.280      なし
     株式会社      無担保社債       3月31日                                 3月31日
                                 (100,000)
          合計           ―       700,000       700,000      ―      ―       ―
    (注)1      「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

       2   連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定の総額
       1年以内         1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
       (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
          400,000             -        300,000             -           -
        【借入金等明細表】

                         当期首残高        当期末残高       平均利率

            区分                                     返済期限
                         (千円)        (千円)       (%)
    短期借入金                      1,700,000        1,100,000       0.33         ―
    1年以内に返済予定の長期借入金                       523,281        465,299      0.56         ―

    1年以内に返済予定のリース債務                        85,298        102,445      2.67         ―

                                              令和3年8月1日から
    長期借入金(1年以内に返済予定のも
                          2,090,959        2,218,413       0.53
    のを除く。)
                                              令和17年6月29日まで
                                              令和3年8月1日から
    リース債務(1年以内に返済予定のも
                           441,110        391,518      2.33
    のを除く。)
                                              令和10年7月25日まで
            合計              4,840,648        4,277,676       ―        ―
    (注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
       2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定
        額の総額は以下のとおりであります。
                1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内

        区分
                  (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
    長期借入金                 312,424           252,487           206,600           447,640
    リース債務                 87,742           86,654          192,206            6,633

        【資産除去債務明細表】

         該当事項はありません。
                                70/96






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     (2)【その他】
      当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

                 (千円)

    売上高                    4,902,502         11,725,919          14,073,370          16,160,252
    税金等調整前四半期(当
    期)純利益金額又は税金
                 (千円)
                        △180,915           938,565          784,081          346,998
    等調整前四半期純損失金
    額(△)
    親会社株主に帰属する四
    半期(当期)純利益金額
                 (千円)
    又は親会社株主に帰属す                    △205,505           664,745          553,924          256,223
    る四半期純損失金額
    (△)
    1株当たり四半期(当
    期)純利益金額又は1株
                 (円)
                         △68.51          221.62          184.68          85.42
    当たり四半期純損失金額
    (△)
         (会計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

    1株当たり四半期純利益

                 (円)
    金額又は1株当たり四半                     △68.51          290.14         △36.95          △99.25
    期純損失金額(△)
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    2【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (令和2年7月31日)              (令和3年7月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,429,394              1,424,473
                                     ※1   15,716            ※1   43,464
        受取手形
                                   ※2   1,091,946            ※2   1,248,009
        売掛金
        商品及び製品                                12,585               9,277
        仕掛品                                19,926              32,042
        原材料及び貯蔵品                               835,171              747,364
        前払費用                                77,640              67,466
        未収還付法人税等                                40,204                689
                                     ※2   77,806            ※2   19,751
        その他
                                        △ 961             △ 753
        貸倒引当金
        流動資産合計                              3,599,429              3,591,785
      固定資産
        有形固定資産
                                   ※3   1,643,887            ※3   1,527,413
         建物(純額)
                                     ※3   1,112           ※3   16,660
         構築物(純額)
         機械及び装置(純額)                              700,004              573,365
         車両運搬具(純額)                                495             1,433
         工具、器具及び備品(純額)                               80,027              74,484
                                   ※3   1,163,579            ※3   1,167,329
         土地
         リース資産(純額)                              558,507              509,447
                                        24,000                693
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             4,171,612              3,870,828
        無形固定資産
         商標権                                 23               9
         ソフトウエア                              298,809              284,737
                                        29,806              13,499
         その他
         無形固定資産合計                              328,639              298,246
        投資その他の資産
         投資有価証券                              730,429              815,379
         関係会社株式                               58,330              56,326
         出資金                              362,116              366,656
                                     ※2   43,272            ※2   1,830
         長期貸付金
         保険積立金                               22,884              23,908
         その他                              142,798              136,581
                                      △ 62,585             △ 58,635
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,297,246              1,342,046
        固定資産合計                              5,797,499              5,511,121
      繰延資産
                                        2,213               892
        社債発行費
        繰延資産合計                                2,213               892
      資産合計                                9,399,142              9,103,799
                                72/96




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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (令和2年7月31日)              (令和3年7月31日)
     負債の部
      流動負債
                                    ※1   228,828            ※1   454,749
        支払手形
                                    ※2   547,409            ※2   620,298
        買掛金
                                   ※4   1,700,000            ※4   1,100,000
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                               600,000              400,000
                                    ※3   511,317            ※3   450,131
        1年内返済予定の長期借入金
                                    ※2   208,616            ※2   241,887
        未払金
        未払費用                                33,930              35,477
        リース債務                                85,298              102,445
        賞与引当金                                14,157              19,123
        設備関係支払手形                                5,390              4,642
        設備関係未払金                                44,859              102,792
        工場閉鎖損失引当金                                72,000                -
                                     ※2   73,665           ※2   375,361
        その他
        流動負債合計                              4,125,472              3,906,909
      固定負債
        社債                               700,000              300,000
                                   ※3   1,973,353            ※3   2,068,222
        長期借入金
        リース債務                               441,110              391,518
        繰延税金負債                                52,631              101,529
                                     ※2   27,043            ※2   24,816
        その他
        固定負債合計                              3,194,138              2,886,086
      負債合計                                7,319,611              6,792,996
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               411,920              411,920
        資本剰余金
         資本準備金                              441,153              441,153
                                        12,393              12,393
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                              453,546              453,546
        利益剰余金
         利益準備金                               27,000              27,000
         その他利益剰余金
          別途積立金                             700,000              700,000
                                       244,408              423,269
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                              971,408             1,150,269
        自己株式                               △ 21,878             △ 21,878
        株主資本合計                              1,814,997              1,993,857
      評価・換算差額等
                                       264,532              316,945
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               264,532              316,945
      純資産合計                                2,079,530              2,310,803
     負債純資産合計                                 9,399,142              9,103,799
                                73/96





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      ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 令和元年8月1日              (自 令和2年8月1日
                               至 令和2年7月31日)               至 令和3年7月31日)
     売上高
                                   ※1   13,739,412            ※1   13,899,297
      印刷売上高
      折込売上高                                1,920,562              1,937,996
                                        34,427              33,470
      その他の売上高
      売上高合計                               15,694,401              15,870,764
     売上原価
      印刷売上原価
        商品及び製品期首たな卸高                                9,460              12,585
                                   ※1   9,690,253            ※1   9,450,330
        当期製品製造原価
                                        56,536              123,903
        当期商品仕入高
        合計
                                      9,756,251              9,586,819
                                        12,585               9,277
        商品及び製品期末たな卸高
        印刷売上原価
                                      9,743,665              9,577,542
      折込売上原価                                1,864,448              1,882,141
                                        10,682              14,424
      その他の原価
      売上原価合計                               11,618,797              11,474,107
     売上総利益                                 4,075,604              4,396,656
     販売費及び一般管理費
      運賃                                1,082,043              1,068,541
      貸倒引当金繰入額                                  2,222              △ 206
      給料及び手当                                1,403,999              1,401,934
      賞与引当金繰入額                                 11,037              14,862
                                    ※1   446,955            ※1   313,801
      業務委託費
      減価償却費                                 69,453              58,279
                                   ※1   1,260,873            ※1   1,216,199
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                4,276,584              4,073,413
     営業利益又は営業損失(△)                                 △ 200,980              323,243
     営業外収益
                                      ※1   964            ※1   545
      受取利息
      受取配当金                                 14,460              13,986
      助成金収入                                 36,689               8,139
      貸倒引当金戻入額                                  6,570              2,734
                                        96,761              84,164
      その他
      営業外収益合計                                 155,446              109,571
     営業外費用
      支払利息                                 46,304              39,666
      アレンジメントフィー                                   495              500
                                        5,189              1,348
      その他
      営業外費用合計                                 51,989              41,515
     経常利益又は経常損失(△)                                  △ 97,523              391,299
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 令和元年8月1日              (自 令和2年8月1日
                               至 令和2年7月31日)               至 令和3年7月31日)
     特別利益
                                       ※2   -          ※2   8,857
      補助金収入
                                       ※3   -            ※3   9
      固定資産売却益
      特別利益合計                                    -             8,867
     特別損失
                                     ※4   7,534            ※4   6,882
      固定資産除却損
                                       ※2   -          ※2   8,319
      固定資産圧縮損
      投資有価証券評価損                                 19,028                -
      関係会社株式評価損                                  7,133              2,004
      減損損失                                  4,636              55,727
                                        56,571                -
      工場閉鎖損失引当金繰入額
      特別損失合計                                 94,904              72,933
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                 △ 192,427              327,233
     法人税、住民税及び事業税
                                      △ 19,845              62,619
                                       △ 1,521              25,765
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  △ 21,366              88,384
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 △ 171,061              238,849
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        【製造原価明細書】
                            前事業年度                 当事業年度
                         (自 令和元年8月1日                 (自 令和2年8月1日
                          至 令和2年7月31日)                 至 令和3年7月31日)
                    注記               構成比                 構成比
          区分              金額(千円)                 金額(千円)
                    番号               (%)                 (%)
    Ⅰ 材料費                        3,582,825        37.0         3,682,879        39.0
    Ⅱ 労務費                         584,752        6.0          526,297        5.6

    Ⅲ 外注加工費                        4,586,577        47.4         4,374,816        46.2

                              921,739                 878,453

    Ⅳ 経費               ※2                  9.5                 9.3
      当期総製造費用                                100.0                 100.0

                            9,675,895                 9,462,447
                              34,284                 19,926

      期首仕掛品たな卸高
           合計

                            9,710,180                 9,482,373
                              19,926                 32,042

      期末仕掛品たな卸高
      当期製品製造原価                       9,690,253                 9,450,330

               前事業年度                           当事業年度

            (自 令和元年8月1日                           (自 令和2年8月1日
             至 令和2年7月31日)                            至 令和3年7月31日)
                                 1 原価計算の方法
     1 原価計算の方法
                                            同左
        原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を
       採用しております。
                                ※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
    ※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
                                    減価償却費                      453,836千円
        減価償却費      458,957千円
                                    水道光熱費                      174,344千円
        水道光熱費      184,099千円
        【折込売上原価明細書】

                            前事業年度                 当事業年度
                         (自 令和元年8月1日                 (自 令和2年8月1日
                          至 令和2年7月31日)                 至 令和3年7月31日)
                    注記               構成比                 構成比
          区分              金額(千円)                 金額(千円)
                    番号               (%)                 (%)
    Ⅰ 経費
                            1,864,448                 1,882,141

     1 支払手数料
       折込売上原価                     1,864,448        100.0          1,882,141        100.0

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        【その他の原価明細書】
                            前事業年度                 当事業年度
                         (自 令和元年8月1日                 (自 令和2年8月1日
                          至 令和2年7月31日)                 至 令和3年7月31日)
                    注記               構成比                 構成比
          区分              金額(千円)                 金額(千円)
                    番号               (%)                 (%)
    Ⅰ 製品売上原価
     1 材料費                         3,551      33.5           4,090      28.6

     2 労務費                           -                 -

     3 外注加工費                         7,063      66.5           10,176       71.1

                                -                 41

     4 経費                                                 0.3
        当期総製造費用                            100.0                 100.0

                              10,615                 14,308
                                -                 -

        期首仕掛品たな卸高
          合計

                              10,615                 14,308
                                -                 -

        期末仕掛品たな卸高
        当期製品製造原価

                              10,615                 14,308
                                -                 -

        期首製品たな卸高
          合計

                              10,615                 14,308
                                -                 -

        期末製品たな卸高
        製品売上原価

                              10,615                 14,308
    Ⅱ 商品売上原価

        期首商品たな卸高                        -                 -

                                67                 115

        当期商品仕入高
          合計

                                67                 115
                                -                 -

        期末商品たな卸高
        商品売上原価                        67                 115

      その他の原価

                              10,682                 14,424
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      ③【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自        令和元年8月1日 至           令和2年7月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                     利益剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                     合計
                                          別途積立金
                                                剰余金
    当期首残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     475,458     1,202,458
    当期変動額
     剰余金の配当                                           △ 59,988     △ 59,988
     当期純損失(△)                                           △ 171,061     △ 171,061
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -     -     -     -     -     -  △ 231,049     △ 231,049
    当期末残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     244,408     971,408
                  株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                               評価・換算
               自己株式     株主資本合計      有価証券
                               差額等合計
                          評価差額金
    当期首残高            △ 21,878    2,046,047      226,837     226,837     2,272,885
    当期変動額
     剰余金の配当                △ 59,988               △ 59,988
     当期純損失(△)                △ 171,061               △ 171,061
     株主資本以外の項目の
                           37,695     37,695     37,695
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -  △ 231,049      37,695     37,695    △ 193,354
    当期末残高            △ 21,878    1,814,997      264,532     264,532     2,079,530
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      当事業年度(自        令和2年8月1日 至           令和3年7月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                     利益剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                     合計
                                          別途積立金
                                                剰余金
    当期首残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     244,408     971,408
    当期変動額
     剰余金の配当                                           △ 59,988     △ 59,988
     当期純利益                                           238,849     238,849
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -     -     -     -     -     -   178,860     178,860
    当期末残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     423,269     1,150,269
                  株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                               評価・換算
               自己株式     株主資本合計      有価証券
                               差額等合計
                          評価差額金
    当期首残高            △ 21,878    1,814,997      264,532     264,532     2,079,530
    当期変動額
     剰余金の配当                △ 59,988               △ 59,988
     当期純利益                 238,849                238,849
     株主資本以外の項目の
                           52,412     52,412     52,412
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -   178,860      52,412     52,412     231,272
    当期末残高            △ 21,878    1,993,857      316,945     316,945     2,310,803
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    【注記事項】
    (重要な会計方針)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
     子会社株式及び関連会社株式
      移動平均法による原価法
     その他有価証券
      時価のあるもの
       決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
      算定)
      時価のないもの
       移動平均法による原価法
    2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

     商品
      主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     製品、仕掛品
      個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     原材料及び貯蔵品
      総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    3 固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
      建物(建物附属設備を除く)
       ① 平成10年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ② 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの‥‥旧定額法
       ③ 平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
      建物附属設備及び構築物
       ① 平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ② 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得したもの‥‥定率法
       ③ 平成28年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
      上記以外
       ① 平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ② 平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定率法
       なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
       また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物         14年~31年
       機械及び装置         2年~10年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)

      定額法
       なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しており
      ます。
     (3)リース資産

      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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    4 繰延資産の処理方法
     社債発行費は償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
    5 引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権
      等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)     工場閉鎖損失引当金

       白石工場建替による旧白石工場閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、工場閉鎖により発生すると合理的に見込
      まれる閉鎖関連損失額を計上しております。
    6 ヘッジ会計の方法

     (1)ヘッジ会計の方法
       ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

      ① ヘッジ手段‥‥金利スワップ取引
      ② ヘッジ対象‥‥借入金利
     (3)ヘッジ方針

       当社の金利スワップ取引は、借入金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針
      であります。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法

       金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
    7 その他財務諸表作成のための重要な事項

     消費税等の会計処理
      税抜方式によっております。
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                                                           有価証券報告書
    (重要な会計上の見積り)
    固定資産の減損
     (1)当事業年度の財務諸表上に計上した金額
    有形固定資産          3,870,828千円
    無形固定資産            298,246千円
    減損損失            55,727千円
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

      連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の内容と同一であります。
    繰延税金資産の回収可能性

     (1)当事業年度の財務諸表上に計上した金額
    繰延税金資産            29,733千円      (繰延税金負債と相殺前)
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

      連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の内容と同一であります                                      。
    (表示方法の変更)

    (「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
     「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号                                2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財
    務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
     ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る
    内容については記載しておりません。
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                                                           有価証券報告書
    (貸借対照表関係)
    ※1 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
       なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決裁が行われたものして処理して
      おります。
                             前事業年度                当事業年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       受取手形                          - 千円               442  千円
       支払手形                          - 千円             136,803    千円
    ※2 関係会社に対する資産及び負債

        関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       短期金銭債権                        40,881   千円              21,702   千円
       長期金銭債権                        452,999    千円             417,718    千円
       短期金銭債務                        28,811   千円              33,772   千円
       長期金銭債務                         6,112   千円              6,112   千円
    ※3 担保に供している資産及び対応する債務

      (担保資産)
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       建物                       1,282,425     千円            1,244,706     千円
       構築物                          705  千円              15,258   千円
       土地                        793,125    千円             832,510    千円
       計                       2,076,257     千円            2,092,475     千円
      (対応債務)
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       1年以内返済予定の長期借入金                        166,488    千円             194,488    千円
       長期借入金                       1,580,898     千円            1,613,162     千円
       計                       1,747,386     千円            1,807,650     千円
    ※4 当座貸越契約

        運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結して
       おります。
        これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和2年7月31日        )       ( 令和3年7月31日        )
       当座貸越契約の総額                       8,600,000     千円            7,800,000     千円
       借入実行残高                       1,700,000     千円            1,100,000     千円
       差引額                       6,900,000     千円            6,700,000     千円
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    (損益計算書関係)
    ※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引による取引高の総額は次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                          (自    令和元年8月1日              (自    令和2年8月1日
                           至   令和2年7月31日        )      至   令和3年7月31日        )
       売上高                        36,565   千円              26,090   千円
       仕入高                        151,860    千円             188,167    千円
       その他営業取引                        109,287    千円             122,246    千円
       営業取引以外の取引高                        19,404   千円              22,366   千円
    ※2 補助金収入と固定資産圧縮損

      前事業年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
       該当事項はありません。
      当事業年度(自           令和2年8月1日         至    令和3年7月31日        )

       当事業年度において、特別利益の補助金収入として計上したもののうち、8,319千円については需要家側エネ
      ルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金を受領したことによるものです。
       また、固定資産圧縮損については上記の補助金収入に伴い、建物の取得価額から直接減額したものであります。
    ※3 固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。

                             前事業年度                 当事業年度
                          (自    令和元年8月1日              (自    令和2年8月1日
                           至   令和2年7月31日        )      至   令和3年7月31日        )
       工具、器具及び備品                          - 千円                9 千円
       計                          - 千円                9 千円
    ※4 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                             前事業年度                 当事業年度
                          (自    令和元年8月1日              (自    令和2年8月1日
                           至   令和2年7月31日        )      至   令和3年7月31日        )
       建物                         2,535   千円                15 千円
       機械及び装置                         4,015   千円              3,827   千円
       工具、器具及び備品                          557  千円              1,809   千円
       ソフトウェア                          - 千円              1,229   千円
       車両運搬具                          426  千円                0 千円
       計                         7,534   千円              6,882   千円
    (有価証券関係)

      子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式
     及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとお
     りであります。
                                            (単位:千円)
                           前事業年度              当事業年度
              区分
                        ( 令和2年7月31日        )     ( 令和3年7月31日        )
        子会社株式                         55,211               55,211
        関連会社株式                         3,119               1,115
               計                   58,330               56,326
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    (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度              当事業年度
                              ( 令和2年7月31日        )    ( 令和3年7月31日        )
      繰延税金資産
       税務上の繰越欠損金                             3,383   千円             - 千円
       未払事業税                             3,354   千円           4,799   千円
       未払事業所税                             1,052   千円           1,055   千円
       貸倒引当金                            19,324   千円           18,060   千円
       賞与引当金                             4,305   千円           5,815   千円
       法定福利費                              690  千円            940  千円
       原材料評価損                            12,765   千円           11,894   千円
       商品評価損                             1,062   千円           1,062   千円
       前受収益                              954  千円            697  千円
       減価償却超過額                            15,645   千円           1,235   千円
       投資有価証券評価損                            39,604   千円           40,214   千円
       減損損失                             4,407   千円           19,843   千円
       研究開発費否認                             5,311   千円           4,010   千円
       工場閉鎖損失引当金                            21,895   千円             - 千円
                                   3,607   千円             - 千円
       その他
      繰延税金資産小計
                                  137,366    千円          109,631    千円
       将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                          △81,868    千円          △79,898    千円
      繰延税金資産合計                            55,498   千円           29,733   千円
      繰延税金負債
                                 △108,130     千円         △131,263     千円
       その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                           △108,130     千円         △131,263     千円
      繰延税金負債の純額                           △52,631    千円         △101,529     千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目別の内訳

                                 前事業年度              当事業年度
                              ( 令和2年7月31日        )    ( 令和3年7月31日        )
      法定実効税率                               -             30.4  %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                               -             0.3  %
       評価性引当額の増減                               -            △0.6   %
       住民税均等割等                               -             1.3  %
       繰越欠損金                               -            △3.5   %
       税額控除                               -            △0.7   %
                                     -            △0.3   %
       その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     -             27.0  %
      (注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
    (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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      ④【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:千円)
    区
          資産の種類          当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高      減価償却累計額
    分
       建物            1,643,887        30,560      61,728      85,305     1,527,413        1,025,298

                                ( 53,393   )
       構築物               1,112      16,670         0    1,121      16,660        14,512
       機械及び装置             700,004       63,650       5,495     184,793      573,365       2,205,047
                                 ( 1,667   )
    有
    形
       車両運搬具                495     2,457        0    1,519      1,433        54,237
    固
       工具、器具及び備品              80,027      30,782       2,475      33,848      74,484        530,726
    定
                                  ( 666  )
    資
    産
       土地
                    1,163,579        3,750        -      -   1,167,329            -
       リース資産             558,507       47,700        -    96,759      509,447        310,032
       建設仮勘定              24,000      36,247      59,553        -      693         -
            計        4,171,612       231,817      129,253      403,348     3,870,828        4,139,854
                                ( 55,727   )
    無
       商標権                23      -      -      14       9        -
    形
       ソフトウエア             298,809       95,945       1,229     108,787      284,737           -
    固
    定
       その他              29,806       3,927      20,233        -    13,499          -
    資
            計         328,639       99,872      21,462      108,802      298,246           -
    産
    (注)1 当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
          建物        白石工場追加工事等                            14,618    千円
          機械及び装置        伊勢原工場 オフ輪機等                            12,359    千円
          工具器具備品        伊勢原工場 プリンター等                             7,518   千円
          建設仮勘定        白石工場 蓄電池設備設置工事                            21,580    千円
          リース資産        白石・伊勢原工場 年賀状印刷用プリンター                            26,900    千円
                  札幌・旭川工場 CTP出力機                            20,800    千円
          ソフトウエア        年賀システム開発費用                            78,387    千円
       2 当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
          建設仮勘定        旧白石工場 解体・駐車場舗装工事                            24,000    千円
                  白石工場 蓄電池設備設置工事                            21,580    千円
       3 「当期減少額」欄の(             )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
        【引当金明細表】

                                          (単位:千円)
         区分         当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

    貸倒引当金                63,546        59,389        63,546        59,389

    賞与引当金                14,157        19,123        14,157        19,123

    工場閉鎖損失引当金                72,000          -      72,000          -

     (2)【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)【その他】

       該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             8月1日から7月31日まで

    定時株主総会             10月中

    基準日             7月31日

    剰余金の配当の基準日             1月31日、7月31日

    1単元の株式数             100株

    単元未満株式の買取り

                 (特別口座)
      取扱場所
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                 (特別口座)
      株主名簿管理人
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所             ―
      買取手数料             無料

                 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由

                 によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載し
                 ております。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは
    公告掲載方法
                 次のとおりであります。
                 http://www.shouken.co.jp
                 毎年7月末現在における1,000株以上保有の株主に対し、「北海道の特産品(3,000円
    株主に対する特典             程度)」のお届けと「年賀状印刷の期間限定早期受付割引サービス」を実施しており
                 ます。
    (注)1 当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す
        る ことができません。
        (1)       会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2)      会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3)       株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        (4)       株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第7【提出会社の参考情報】
    1【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、親会社等はありません。
    2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

      事業年度        第49期   (自    令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )令和2年10月27日北海道財務局長に提出
     (2)内部統制報告書及びその添付書類

      令和2年10月27日北海道財務局長に提出
     (3)四半期報告書、四半期報告書の確認書

      第50期   第1四半期(自         令和2年8月1日         至    令和2年10月31日        )令和2年12月14日北海道財務局長に提出
      第50期   第2四半期(自         令和2年11月1日         至    令和3年1月31日        )令和3年3月16日北海道財務局長に提出
      第50期   第3四半期(自         令和3年2月1日         至    令和3年4月30日        )令和3年6月14日北海道財務局長に提出
     (4)臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
     くもの
      令和2年10月27日北海道財務局に提出
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   令和3年10月26日

    総合商研株式会社
     取締役会 御中
                          太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

                                           札 幌 事 務 所

                          指定有限責任社員

                                          石      上      卓      哉
                                   公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                          金      子      勝      彦
                                   公認会計士
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる総合商研株式会社の令和2年8月1日から令和3年7月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
    貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総
    合商研株式会社及び連結子会社の令和3年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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                                                           有価証券報告書
    固定資産の減損
       監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                  監査上の対応

     会社は、当連結会計年度の連結損益計算書において、                            当監査法人は、固定資産の減損を検討するに当たり、

    減損損失55,727千円を計上している。また、                      【注記事
                               主として以下の監査手続を実施した。
    項】「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損」                        及び
    「(連結損益計算書関係)※5 減損損失」                     において、
                               ・ 固定資産の減損の兆候の把握から認識・測定に関す
    減損損失を認識した資産グループの概要等を記載してい
                                る内部統制の整備・運用状況を評価した。
    る。
                               ・ 減損の兆候の把握において、各営業エリアの資産の
     会社は、資産のグルーピングについて営業エリアをグ
                                グルーピング資料及び損益実績表を入手し、その妥当
    ルーピングの単位としており、各営業エリアの営業損益
                                性を検証するとともに、主要な資産の市場価格の著し
    の継続的なマイナス、主要な資産の市場価格の著しい下
                                い下落等がないかどうかを確かめた。
    落等が生じている場合に減損の兆候を把握している。
                               ・ 減損損失の認識の判定において、                 減損の兆候が把       握
     減損の兆候が把握された場合、当該資産グループから
                                された営業エリアに対し見積もられた割引前将来キャ
    得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価
                                ッシュ・フローが当該営業エリアの事業計画と整合し
    額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額
                                ていることを確かめるとともに、当該事業計画につい
    し、当該減少額を減損損失として計上している。
                                て、主に以下の監査手続を実施した。
     当期においては、プリントハウス事業に係る営業エリ
                                 ・     当該営業エリアの事業計画が全社事業計画                   と整
    アの営業損益が継続的にマイナスとなり、減損の兆候が
                                  合していることを確かめた。
    把握されたため、減損損失の認識の要否を判定した。そ
                                 ・     取締役会議事録を閲覧し、全社事業計画が                   取締
    の結果、当該営業エリアにおいて、割引前将来キャッ
                                  役会で適切に承認されていることを確かめた。
    シュ・フローがマイナスと算定され、減損損失の認識が
                                 ・     経営者との協議により、事業計画策定の基                   礎で
    必要と判定されたことから、当該営業エリアが保有する
                                  ある新型コロナウイルス感染症の収束時期や将来
    固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
                                  の営業損益の予測等を理解するとともに、事業計
    少額を減損損失として計上した。
                                  画が当該仮定と整合していることを確かめた。
     減損損失の認識の判定及び測定に用いられる割引前将
                                 ・ 過年度の業績について事業計画と実績との比較
    来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事
                                  分析を実施し、見積りの精度を評価した。
    業計画を基礎としているが、当該事業計画は、新型コロ
    ナウイルス感染症の収束時期や将来の営業損益の予測
    等、経営者の判断を伴う仮定に基づき策定されるため、
    不確実性を伴い、その検討に際しては職業的専門家とし
    ての十分な知識や慎重な判断を要する。
     以上より、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な
    検討事項に該当するものと判断した。
    繰延税金資産の回収可能性

       監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                  監査上の対応

     会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、                           当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討する

    繰延税金負債101,529千円を計上している。当該繰延税                           に当たり、主として以下の監査手続を実施した                     。
    金負債は回収可能性があると判断された繰延税金資産を
    相殺した後の純額であり、            【注記事項】「(重要な会計               ・ 繰延税金資産及び繰延税金負債の計上(繰延税金                         資
    上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」                    及び  「(税効      産の回収可能性の検討を含む)に関する内部統制の整
    果会計関係)」       に記載のとおり、相殺した繰延税金資産                     備・運用状況を評価した。
    の金額は29,733千円である。                           ・ 会社分類の妥当性を評価するとともに、スケ                       ジュー
     繰延税金資産は、識別された将来減算一時差異及び税                           リング表を入手し、将来減算一時差異の網羅性及び解
    務上の繰越欠損金のうち、将来の税金負担額を軽減する                            消見込額が適切な年度に識別されているか検証した。
    効果を有すると認められる範囲内、すなわち回収可能性                           ・   将来の課税所得が、その見積りの基礎となる事業計
    があると認められる範囲内で認識される                            画と整合していることを確かめるとともに、当該事業
     会社は、繰延税金資産の回収可能性を、「繰延税金資                           計画について、主に以下の監査手続を実施した。
    産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員                             ・     取締役会議事録を閲覧し、事業計画が取締役会
    会 企業会計基準適用指針第26号)で示される会社分類                              で適切に承認されていることを確かめた。
    の妥当性、将来の課税所得の十分性、タックス・プラン                             ・     経営者との協議により、事業計画策定の基礎で
    ニング、将来減算一時差異及び将来加算一時差異のスケ                              ある新型コロナウイルス感染症の収束時期や将来
    ジューリング等に基づいて判断している。                              の営業損益等の予測等を理解するとともに、事業
     このうち、将来の課税所得の見積りは事業計画を基礎                             計画が当該仮定と整合していることを確かめた。
    としている。当該事業計画は、新型コロナウイルス感染                             ・     過年度の業績について事業計画と実績との比較
    症の収束時期や将来の営業損益の予測等、経営者の判断                              分析を実施し、見積りの精度を評価した。
    を伴う仮定に基づき策定されるため、不確実性を伴い、
    その検討に際しては職業的専門家としての十分な知識や
    慎重な判断を要する。
     以上より、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な
    検討事項に該当するものと判断した。
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                                                           有価証券報告書
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・   連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・   連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した
    事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止
    されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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                                                           有価証券報告書
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、総合商研株式会社の令和3年
    7月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、総合商研株式会社が令和3年7月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
    た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                      以  上

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                                                           有価証券報告書
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
         出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                   令和3年10月26日

    総合商研株式会社
     取締役会 御中
                          太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

                                           札 幌 事 務 所

                          指定有限責任社員

                                          石      上      卓      哉
                                   公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                          金      子      勝      彦
                                   公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる総合商研株式会社の令和2年8月1日から令和3年7月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総合商
    研株式会社の令和3年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    固定資産の減損

     会社は、当事業年度の損益計算書において、減損損失を55,727千円計上している。また、                                          【注記事項】「(重要な会
    計上の見積り)固定資産の減損」                において、減損損失を認識した資産グループの概要等を記載している。監査上の主要
    な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要
    な検討事項(固定資産の減損)と同一内容であるため、記載を省略している。
    繰延税金資産の回収可能性

     会社は、当事業年度の貸借対照表において、繰延税金負債を101,529千円計上しており、                                         【注記事項】「(重要な会計
    上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」                    及び  「(税効果会計関係)」           に記載のとおり、相殺した繰延税金資産の金額
    は29,733千円である。監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報
    告書に記載されている監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性)と同一内容であるため、記載を省略して
    いる。
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                                                           有価証券報告書
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監
    査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい
    る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

         出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                96/96

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。