メディアスホールディングス株式会社 訂正有価証券報告書 第11期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第11期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
提出日
提出者 メディアスホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              メディアスホールディングス株式会社(E22995)
                                                         訂正有価証券報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の2第1項

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年8月18日

      【事業年度】                     第11期(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)

      【会社名】                     メディアスホールディングス株式会社

      【英訳名】                     MEDIUS    HOLDINGS     Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  池 谷 保 彦

      【本店の所在の場所】                     東京都中央区京橋一丁目1番1号

      【電話番号】                     03-3242-3154(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役常務執行役員 経営管理統括本部長 芥 川 浩 之

      【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区京橋一丁目1番1号

      【電話番号】                     03-3242-3154(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役常務執行役員 経営管理統括本部長 芥 川 浩 之

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2









                                                          EDINET提出書類
                                              メディアスホールディングス株式会社(E22995)
                                                         訂正有価証券報告書
      1  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

        2020年9月29日に提出いたしました第11期(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)有価証券報告書に添付し
       ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありました
       ので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        2020年9月29日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
        (訂正前)

                    独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                               (省略)
      <内部統制監査>
                               (省略)
      内部統制監査における監査人の責任
                               (省略)
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
      識別した内部統制の重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
                               (省略)
        (訂正後)


                    独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                               (省略)
      <内部統制監査>
                               (省略)
      内部統制監査における監査人の責任
                               (省略)
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
      識別した内部統制の         開示すべき     重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
      について報告を行う。
                               (省略)
                                 2/2







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お知らせ

2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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