大成温調株式会社 訂正有価証券報告書 第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出日
提出者 大成温調株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       大成温調株式会社(E00233)
                                                         訂正有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券報告書の訂正報告書

     【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の2第1項
     【提出先】                    関東財務局長
     【提出日】                    2021年8月5日
     【事業年度】                    第70期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     【会社名】                    大成温調株式会社
                          TAISEI    ONCHO   CO.,   LTD.
     【英訳名】
                          代表取締役      社長執行役員 水谷 憲一
     【代表者の役職氏名】
     【本店の所在の場所】                    東京都品川区大井一丁目49番10号
                          (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」
                          で行っております。)
     【電話番号】                    該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                    東京都品川区大井一丁目24番5号
     【電話番号】                    (03)5742-7301(代表)
     【事務連絡者氏名】                    執行役員 コーポレート本部長 池田 仁久
     【縦覧に供する場所】                    大成温調株式会社横浜支店
                          (横浜市中区太田町六丁目84番地2)
                          大成温調株式会社大阪支店
                          (大阪市中央区谷町四丁目11番6号)
                          大成温調株式会社名古屋支店
                          (名古屋市中区錦三丁目6番34号)
                          大成温調株式会社関東支店
                          (さいたま市北区宮原町二丁目34番地3)
                          大成温調株式会社東関東支店
                          (千葉市中央区新田町1番1号)
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2









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                                                       大成温調株式会社(E00233)
                                                         訂正有価証券報告書
    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
      2021年6月25日に提出いたしました第70期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書に添付して
     おります「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたの
     で、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___を付して表示しております。
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

      (訂正前)
    (省略)
    <財務諸表監査>
    (省略)
    監査上の主要な検討事項
    (省略)
     工事進行基準の適用による工事収益の認識

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

     (省略)                             当監査法人は、工事進行基準の適用による工事収益認識
                                 の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施し
                                 た。  また、期末決算において計算された原価比例法による
                                 工事進捗度との整合性を検討した。
                                 (省略)
    (省略)
      (訂正後)

    (省略)
    <財務諸表監査>
    (省略)
    監査上の主要な検討事項
    (省略)
     工事進行基準の適用による工事収益の認識

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

     (省略)                             当監査法人は、工事進行基準の適用による工事収益認識
                                 の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施し
                                 た。
                                 (省略)
    (省略)
                                 2/2






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