株式会社ユナイテッドアローズ 有価証券報告書 第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ユナイテッドアローズ
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                 株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)
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    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年6月29日

    【事業年度】                     第32期(自       2020年4月1日         至   2021年3月31日)

    【会社名】                     株式会社ユナイテッドアローズ

    【英訳名】                     UNITED        ARROWS        LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長執行役員            CEO    松 崎     善 則

    【本店の所在の場所】                     東京都渋谷区神宮前三丁目28番1号

    【電話番号】                     03(5785)6341

    【事務連絡者氏名】                     執行役員     CFO    管理本部本部長        中 澤     健 夫

    【最寄りの連絡場所】                     東京都港区赤坂八丁目1番19号

    【電話番号】                     03(5785)6341

    【事務連絡者氏名】                     執行役員     CFO    管理本部本部長        中 澤     健 夫

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
           回次            第28期       第29期       第30期       第31期       第32期

          決算年月            2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月

    売上高             (百万円)       145,535       154,409       158,918       157,412       121,712

    経常利益又は経常損失(△)             (百万円)        9,420       10,775       11,312        8,803      △ 4,878

    親会社株主に帰属する当期
    純利益又は親会社株主に帰             (百万円)        5,191       5,247       6,417       3,522      △ 7,197
    属する当期純損失(△)
    包括利益             (百万円)        5,250       5,379       6,874       4,180      △ 6,558
    純資産額             (百万円)        30,980       34,690       39,578       42,072       29,844

    総資産額             (百万円)        67,799       67,107       70,738       70,007       63,619

    1株当たり純資産額              (円)      1,081.49       1,186.01       1,333.16       1,362.01       1,045.93

    1株当たり当期純利益又は
                  (円)       174.57       185.08       226.20       124.15      △ 252.74
    当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                  (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率              (%)        45.2       50.1       53.5       55.2       46.9
    自己資本利益率              (%)        16.1       16.3       18.0        9.2        ―

    株価収益率              (倍)        19.3       22.2       17.0       13.1        ―

    営業活動による
                 (百万円)        4,868       13,938        9,140       5,510      △ 4,277
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                 (百万円)       △ 4,511      △ 2,442      △ 5,926      △ 3,667      △ 4,079
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                 (百万円)        △ 508     △ 10,812       △ 3,711      △ 1,938       9,268
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                 (百万円)        5,630       6,300       5,839       5,726       6,604
    の期末残高
    従業員数                     4,427       4,518       4,605       4,848       4,641
                  (人)
    (外、平均臨時雇用者数)                      ( 738  )     ( 732  )     ( 731  )     ( 820  )     ( 418  )
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
       2 従業員数は就業人員であり、アルバイト数は( )内に外数で記載しております。
       3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
       4 第32期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため、記載し
         ておりません。
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     (2) 提出会社の経営指標等
           回次            第28期       第29期       第30期       第31期       第32期

          決算年月            2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月

    売上高             (百万円)       126,072       128,356       131,476       129,402       101,929

    経常利益又は経常損失(△)             (百万円)        8,331       9,665       9,503       6,622      △ 5,166

    当期純利益又は
                 (百万円)        4,809       5,981       6,448       3,324      △ 6,551
    当期純損失(△)
    資本金             (百万円)        3,030       3,030       3,030       3,030       3,030
    発行済株式総数              (株)     30,213,676       30,213,676       30,213,676       30,213,676       30,213,676

    純資産額             (百万円)        29,062       32,984       37,256       38,254       30,296

    総資産額             (百万円)        59,589       59,079       62,081       59,993       59,642

    1株当たり純資産額              (円)      1,026.12       1,162.80       1,313.00       1,348.15       1,061.75

    1株当たり配当額                     78.00       78.00       80.00       83.00         ―

                  (円)
    (内1株当たり中間配当額)                    ( 20.00   )    ( 20.00   )    ( 20.00   )    ( 22.00   )      ( —)
    1株当たり当期純利益
                  (円)       161.74       210.96       227.29       117.16      △ 230.05
    又は当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                  (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率              (%)        48.8       55.8       60.0       63.8       50.8
    自己資本利益率              (%)        15.6       19.3       18.4        8.8        ―

    株価収益率              (倍)        20.8       19.4       17.0       13.9        ―

    配当性向              (%)        48.2       37.0       35.2       70.8        ―

    従業員数                     3,859       3,970       3,924       4,182       4,214
                  (人)
    (外、平均臨時雇用者数)                      ( 428  )     ( 436  )     ( 411  )     ( 470  )      ( 76 )
    株主総利回り              (%)        74.1       91.4       87.9       41.8       52.1
    (比較指標:配当込みTOPIX)              (%)       ( 114.7   )    ( 132.9   )    ( 126.2   )    ( 114.2   )    ( 162.3   )
    最高株価              (円)       4,690       4,880       4,910       3,885       2,195
    最低株価              (円)       2,380       3,190       3,380       1,266       1,269

     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
       2 従業員数は就業人員であり、アルバイト数は( )内に外数で記載しております。
       3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
         ん。
       4 第32期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失のため、記載しておりません。また、
         配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
       5 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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    2 【沿革】
       年月                           事項

      1989年10月      東京都渋谷区神宮前二丁目32番4号に、株式会社ユナイテッドアローズを資本金5,000万円を
            もって設立
         11月   パリの人気ブティック「マリナ・ド・ブルボン」の日本国内でのショップ展開に関する運営管理
            全般の代行業務を開始、東京都渋谷区(神宮前二丁目)に第1号店をオープン(1995年3月に終了)
      1990年7月      東京都渋谷区(神宮前六丁目)に、ユナイテッドアローズ(以下、UA)第1号店渋谷店をオープ
            ン
      1992年10月      フラッグシップ・ショップとして、東京都渋谷区(神宮前三丁目)に原宿本店をオープンするとと
            もに、本店・本社を同所に移転
      1998年4月      株式額面金額を50,000円から500円に変更するため、株式会社エスレフルと合併
         7月   東京都渋谷区(神宮前三丁目)に本社ビルを竣工、本社を移転
      1999年7月      日本証券業協会(現ジャスダック)に株式を店頭登録
         9月   「グリーンレーベル          リラクシング(以下、GLR)」業態の本格出店となるGLR新宿店を東
            京都新宿区(新宿三丁目)「ルミネ新宿2」内にオープン
         12月   CHROME       HEARTS       TOKYOを東京都港区(南青山一丁目)にオープンし、「クロム
            ハーツ(以下、CH)」業態の本格展開を開始
      2001年2月      分散している本社機能を集約するため、本社所在地を神宮前二丁目に移転
      2002年3月      東京証券取引所 市場第二部に株式を上場
      2003年3月      東京証券取引所 市場第一部銘柄に指定
         9月   UA業態の旗艦店である、UA原宿本店を増床し、リニューアルオープン
            店舗数が50店舗を越える
      2005年11月      イタリア製の鞄等の輸入、卸売および販売を主たる業とする株式会社フィーゴの全株式を買い取
            り子会社化
      2007年3月      店舗数が100店舗を超える
         8月   女性向け衣料品および身の回り品の企画および小売を主たる事業とする子会社、株式会社ペレニ
            アル   ユナイテッドアローズを設立
         8月   三菱商事株式会社との資本・業務提携に合意
      2008年5月      衣料品および身の回り品の小売を主たる事業とする子会社、株式会社コーエンを設立
      2010年12月      株式会社ペレニアル          ユナイテッドアローズを清算結了
      2012年9月      三菱商事株式会社との資本・業務提携を解消
      2013年8月      衣料品および身の回り品の小売を主たる事業とする海外子会社、「台湾聯合艾諾股份有限公司」
            を台湾に設立
      2015年9月      衣料品および身の回り品の小売を主たる業務とする子会社、株式会社Designsを設立
      2016年7月      CHROME    HEARTSブランドの銀製装飾品および皮革製ウェアの小売を主たる業務とする子会社、
            CHROME    HEARTS    JP合同会社を設立
      2019年3月      企業のデジタル・トランスフォーメーションを支援するコンサルティングサービスの提供を主た
            る事業とする株式会社fitomの株式を取得し、持分法適用関連会社化
      2019年12月      衣料品および身の回り品の小売を主たる事業とする海外子会社、「悠艾(上海)商貿有限公司」
            を中国に設立
      2020年2月      子会社である株式会社Designsを当社に吸収合併
      2020年12月      CHROME    HEARTS    JP合同会社を持分法適用関連会社に変更
      2021年3月      株式会社ユナイテッドアローズの期末店舗数が236店舗、株式会社コーエンの期末店舗数が87店
            舗、台湾聯合艾諾股份有限公司の期末店舗数が7店舗、連結合計の期末店舗数が330店舗となる
            株式譲渡により株式会社フィーゴを連結対象から除外
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    3  【事業の内容】
      当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社㈱コーエン、連結子会社台湾聯合艾諾股份有限公
     司、連結子会社悠艾(上海)商貿有限公司、関連会社CHROME                             HEARTS    JP合同会社の計5社で構成されており、紳士
     服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・販売を主な事業として取り組んでおります。
      当社は、新しい日本の生活・文化の規範となる価値観を創造提案していく専門店を目指して設立されました。2021
     年3月末現在「ユナイテッドアローズ」「ビューティ&ユース                             ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ                       グ
     リーンレーベル        リラクシング」の主力3事業とお客様の多様化するテイストに沿った複数の小型ストアブランドお
     よびアウトレットを有しており、期末店舗数は236店舗となっております。
      同じく連結子会社である株式会社コーエンは、衣料品および身の回り品の小売を主たる業務として2008年5月に設
     立し、期末店舗数は87店舗となっております。台湾聯合艾諾股份有限公司は台湾における衣料品および身の回り品の
     小売を主たる業務として2013年8月に設立し、期末店舗数は7店舗となっております。悠艾(上海)商貿有限公司
     は、中国における衣料品および身の回り品の小売を主たる業務として2019年12月に設立いたしました。期末時点で出
     店はしておりません。持分法適用関連会社であるCHROME                           HEARTS    JP合同会社は、CHROME           HEARTSブランドの銀製装飾
     品および皮革製ウェアの小売を主たる業務として2016年7月に設立し、期末店舗数は10店舗となっております。
      各業態、事業のコンセプト等は以下のとおりとなります。
      なお、「M」を記した業態、事業は、主に男性のお客様を、「W」を記した業態、事業は、主に女性のお客様を、
     「M・W」双方を記した業態、事業は、男女双方のお客様をターゲットとして展開しております。
      ◆株式会社ユナイテッドアローズ

                      同一店内で「ユナイテッドアローズ」と「ビューティ&ユース                             ユナイテッ

       ユナイテッドアロー
                  M・W
       ズ 総合店
                      ドアローズ」を展開。
                      ファッションを通して新しい日本の生活文化の創造を目指して「豊かさ・

                      上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案
                  M・W
       ユナイテッドアローズ                するセレクトショップです。日本と西洋の文化・伝統を融合するトラッド
                      マインドで、世界中から選びぬいた品とオリジナルを、心地よい空間で、
                      良質な接客・サービスを通してご提供します。
                      質にこだわり清潔感と品位から裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれ
                      ず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代                          ⁄ 次代の本質的な
       ビューティ&ユース          ユ
                  M・W
                      「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そしてその生活を豊かにすること
       ナイテッドアローズ
                      を目的とした、エモーショナルな感覚で品揃えされたセレクトショップで
                      す。
                      手にした瞬間のときめきや自信をくれるシューズ。バレエ「白鳥の湖」を
                      ルーツに持つオデット           エ  オディールは、フレンチシックにシーズン毎の
       オデット     エ  オディー
                   W
                      モダンなテイストをミックスした、洗練された女性のためのシュークロー
       ル
                      ゼット。いろいろなライフシーンを送る今の女性たちが、自分らしさに出
                      合えるブランドです。
                      ショップ名の「DRAWER」は、引き出しの上段に上質な物を入れたという英
                      国の風習に由来します。際立って上質で洗練された逸品と、それを引き立
                      たせるコーディネートや店舗空間を通して、特別な高揚感を感じていただ
                   W
       ドゥロワー                けるお店です。メインとなるオリジナル商品とともに国内外から厳選した
                      デザイナーズブランドを展開し、永く愛着が持てるベーシックなアイテム
                      にモードなアイテムを加えることで、大人の女性ならではの凛としたスタ
                      イルを提案しています。
                      Be  happy ~ココロにいいオシャレな毎日~                    訪れるたびに新しい発見が
                      あって心が豊かになる「モノ」「コト」、を提案する服と雑貨のブラン
       ユナイテッドアローズ
                      ド。自分らしいスタイルにほどよいトレンド感がいろどりを添え心地よい
                  M・W
       グリーンレーベル
                      毎日を過ごしてもらいたい。さまざまなライフスタイルにピッタリと
       リラクシング
                      フィットした自分らしい何かがみつかる「Be                     happy」をコンセプトにした
                      ショップです。
                      「いまの私にちょうどいい」をキーワードに、ワンピースやバッグ、パン
       ザ  ステーション       スト
                      プスなど、働く女性のためのリアルワードローブを取り揃えたお店です。
                   W
                      オリジナルブランド<closet              story>を中心に、毎日の生活やオフィスス
       ア  ユナイテッドアロー
                      タイルに必要なアイテムを、程よいトレンド感を加えて提案します。
       ズ
                      「ユナイテッドアローズ」「ビューティ&ユース                       ユナイテッドアローズ」
                      「ユナイテッドアローズ            グリーンレーベル         リラクシング」などの多数の
       ユナイテッドアローズ
                      ストアブランドが一堂に並ぶ、"ユナイテッドアローズ                          アウトレット"なら
                  M・W
       アウトレット
                      ではの品揃えが魅力。メンズ・ウィメンズの綺麗めアイテムからカジュア
                      ルアイテムに至るまで靴、バッグなどの小物類とのトータルコーディネー
                      トも可能です。
      ◆株式会社コーエン

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                      値頃感がありつつ、ファッション感度の高いマーケットに向けて、メン
                      ズ・ウィメンズのカジュアルブランド「コーエン」を展開。「easy                               & chic
                  M・W
       コーエン
                      style     気軽なおしゃれ」をテーマに、手頃で程よい時代性を取り入れたカ
                      ジュアルウェアを提案。
      ◆CHROME     HEARTS    JP合同会社

                      米国クロムハーツ社の「CHROME               HEARTS」ブランドの商品のみを取り扱うブ

                  M・W
       クロムハーツ
                      ランドショップ。レザーアイテムからアパレル、シルバーアイテム、ジュ
                      エリーまで幅広く展開。
       ※株式会社ユナイテッドアローズはマーケットに対応した2つの事業本部を有しております。トレンドマーケッ
     ト(客単価1万円台半ば以上)に向けた第一事業本部には「ユナイテッドアローズ総合店」「ユナイテッドアロー
     ズ」「ビューティ&ユース             ユナイテッドアローズ」「オデット                 エ  オディール」「ドゥロワー」などが、ミッドト
     レンドマーケット(客単価1万円前後)に向けた第二事業本部には「ユナイテッドアローズ                                           グリーンレーベル         リラ
     クシング」「ザ        ステーション       ストア    ユナイテッドアローズ」などが含まれております。
      ※台湾聯合艾諾股份有限公司では、「ユナイテッドアローズ総合店」「ユナイテッドアローズ                                            グリーンレーベル
     リラクシング」「ユナイテッドアローズ                   アウトレット」および「コーエン」を展開しております。
      ※前連結会計年度末において連結子会社であった株式会社フィーゴについては、当連結会計年度において保有する
     全ての株式を売却したことに伴い、連結の範囲から除外しております。
      ※前連結会計年度末において連結子会社であった                       CHROME    HEARTS    JP  合同会社については、当連結会計年度におい
     て出資持分の一部を売却したことに伴い、連結の範囲から除外し持分法適用会社と                                      しております。
      ※前連結会計年度末において持分法適用会社であった株式会社                              fitom   については、当連結会計年度において清算
     結了したことに伴い、持分法適用の範囲から除外しております。
      事業の系統図は、次のとおりであります。

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    4 【関係会社の状況】
                                             議決権の所

          名称           住所       資本金       主要な事業の内容           有割合又は        関係内容
                                              所有割合
    (連結子会社)
    (連結子会社)
                                 衣料品および身の回                   役員の兼任
    株式会社コーエン              東京都港区        100百万円                    100.0%
                                 り品の小売                   3名
    (連結子会社)
                                                    役員の兼任
    台湾聯合艾諾股份
                         60百万新台湾ド        衣料品および身の回                   5名
                   台湾台北市                           100.0%
                            ル     り品の小売                   資金援助あ
    有限公司
                                                    り
    (連結子会社)
                                                    役員の兼任
    悠艾(上海)商貿                             衣料品および身の回                   5名
                   中国上海市        400百万円                    100.0%
    有限公司                             り品の小売                   資金援助あ
                                                    り
    (持分法適用関連会社)
                                 CHROME    HEARTSブラン
    CHROME    HEARTS    JP合同会社
                                                    役員の兼任
                                 ドの銀製装飾品およ
                  東京都中央区        100百万円                    25.0%
                                                    1名
    (注1)(注2)                             び皮革製ウェアの小
                                 売
     (注1)合同会社については、議決権の所有割合の欄には資本金に対する出資割合を記載しています。
     (注2)前連結会計年度末において連結子会社であったCHROME                             HEARTS    JP合同会社については、当連結会計年度にお
         いて出資持分の一部を売却したことに伴い、連結の範囲から除外し持分法適用会社としております。
     (注3)前連結会計年度末において連結子会社であった株式会社フィーゴについては、当連結会計年度において保有
         する全ての株式を売却したことに伴い、連結の範囲から除外しております。
     (注4)前連結会計年度において持分法適用関連会社であった株式会社fitomについては、当連結会計年度において清
         算結了したことに伴い、持分法適用の範囲から除外しております。
    5 【従業員の状況】

     (1) 連結会社の状況
                                               2021年3月31日       現在
    従業員数(名)                                              4,641   ( 418  )
     (注)   1 当社グループは紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・販売を行っている単一セグメント・単
         一事業部門であるため、グループ全体での従業員数を記載しております。
       2 従業員数は就業人員であり、短時間勤務従業員629名を含んでおります。アルバイト数は( )内に外数で記
         載しております。
       3 短時間勤務従業員とは、育児や本人の身体上の理由等により就業規則に定める勤務時間での就業が困難な者
         に対し、勤務時間等を個別に取り決めた従業員をいいます。
     (2) 提出会社の状況

                                               2021年3月31日       現在
       従業員数(名)              平均年齢            平均勤続年数            平均年間給与(千円)
         4,214   ( 76 )         33 歳            7 年            4,060

     (注)   1 当社は紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・販売を行っている単一セグメント・単一事業部
         門であるため、全社合計での従業員数を記載しております。
       2 平均年間給与(税込み)は、基準外賃金および賞与を含んでおります。
       3 従業員数は就業人員であり、短時間勤務従業員597名を含んでおります。アルバイト数は( )内に外数で記
         載しております。
       4 短時間勤務従業員とは、育児や本人の身体上の理由等により就業規則に定める勤務時間での就業が困難な者
         に対し、勤務時間等を個別に取り決めた従業員をいいます。
     (3) 労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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    第2   【事業の状況】
     当社グループの消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の売上高、販売実績、仕入実

    績等の金額には消費税等は含まれておりません。
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
      (1)  会社の経営の基本方針
      当社は1989       年10   月の創業時に「日本の生活文化のスタンダードを創造することで社会に貢献する」という主旨の
     「設立の志」を掲げました。当社ではこの創業の志について、本質を変えず常に時代に即した表現へ改定を行いなが
     ら「経営理念」として掲げ続けており、これを全取締役・従業員の職務執行上の拠り所としています。
      また、当社は「5つの価値創造」を経営理念の中に包含しています。5つの価値とは「お客様価値」「従業員価
     値」「取引先様価値」「社会価値」「株主様価値」であり、当社に関わるすべてのステークホルダーの価値を高めて
     いくことを会社の使命としています。
      当社ではこれら5つの価値の創造に全力を尽くすと同時に、社会の公器として日本の生活・文化の向上に貢献して
     いくことを経営の基本方針としています。
      また昨今、持続可能な社会の実現に向け、環境、社会、ガバナンスを重視した企業経営の重要性がますます高まっ
     ています。「5つの価値創造」を基本に、サステナビリティ課題への取り組みを主体的に進めるため、2020年5月に
     「サプライチェーン」「資源」「コミュニティ」「人材」「ガバナンス」の5つのテーマを設定しました。当社で
     は、この5つのテーマの推進により、事業を通じた社会課題の解決や社会貢献に向けた活動を積極的に行っていきま
     す。
      (2)  中長期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標
      当社では新型コロナウイルス感染拡大による社会の大きな変化を踏まえ、上記の経営理念および5つの価値創造の
     実現に向けた2023年3月期を最終年度とする中期経営計画を2020年11月に公表しました。
      中期経営計画は基本方針として「危機に打ち勝ち、稼ぐ力を取り戻す」を掲げ、「収益構造を抜本的に見直す」、
     「稼ぐ力を取り戻す」の二つの取り組み項目を設定しています。「収益構造を抜本的に見直す」においては、不採算
     な子会社、事業、店舗の退店や統廃合、本部組織の構造改革、人事施策の変更、在庫効率の向上による売上総利益率
     の改善などを行い、収益性の高い構造への変革を図ります。「稼ぐ力を取り戻す」においては、主力事業の収益改
     善、新しい時代に即した事業開発、OMO(※)の推進を図ります。
      なお、2021年1月からCHROME              HEARTS    JP  合同会社が、2021年4月からフィーゴ株式会社が当社の連結子会社から除
     外されたことにより、連結売上高、営業利益、経常利益等にマイナスインパクトが発生しますが、上記戦略の推進に
     より中期経営計画最終年度(2023年3月期)の連結営業利益70億円~80億円、連結ROE12~14%を目指します。
      (*)OMO:(Online          Merges    with   Offline    の略。オンラインとオフラインの融合を指す)
      (3)  会社の対処すべき課題および次期の見通し
      当社は2022年3月期のグループ経営方針として「持続的成長と未来に向けた大改革                                         ~新時代のお客様大満足
     へ~」を掲げ、当社グループの収益改善と持続的成長に向けた様々な取り組みを実施します。2023年3月期を最終年
     度とする中期経営計画の重点取組に準じた「営業利益生産性計画の必達」、「売上総利益率計画の必達」の二項目に
     加え、当社グループの持続的成長に向けて「デジタルトランスフォーメーションの推進によるお客様最適の実現」、
     「マーケット特性に応じたサステナビリティ推進」の二つのベース戦略を進めます。
      「営業利益生産性計画の必達」では、不採算事業・店舗・レーベル・子会社の見極めと成長戦略の再立案、本部組
     織・人件費の効率化に向けた構造改革の継続、店舗生産性向上に向けた施策を進めます。「売上総利益率計画の必
     達」については、主力レーベルの商品改革による在庫効率の徹底改善、OMO推進・デジタルマーケティングによる
     営業施策の拡充、利益率改善を伴ったネット通販売上の伸長を進めます。
      ベース戦略の「デジタルトランスフォーメーションの推進によるお客様最適の実現」については、デジタル技術を
     駆使した新たな顧客価値の提供、OMO時代に向けたビジネスモデルの確立を進めます。「マーケット特性に応じた
     サステナビリティ推進」については、全社統一で進める取り組みに加え、当社の展開する各事業の特性に合わせた取
     り組みを進めます。
    2  【事業等のリスク】
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     ■リスク管理体制
      当社グループは、リスクマネジメント委員会を設置し、事業活動に関わるリスクを定期的に洗い出すとともに、原

     則として毎年重要リスクの評価・選定を行い、次年度の経営課題等の検討対象にしています。また、各部門における
     リスクへの取り組みの検討およびその実施を積極的に推進しております。
      なお、様々なリスクに起因するインシデントや緊急事態に対しては、リスク管理規程に基づき、必要に応じてワー
     キンググループや対策本部を設置することによって、迅速かつ適切に対応する体制を整備しています。特に新型コロ
     ナウイルス感染症の感染拡大に伴うリスクについては、2020年2月に社長を本部長とする対策本部を設置し、それに
     関する情報共有や各種の対応等を実施しています。
     ■リスクアセスメント活動







      当社グループは、主に以下の手順にしたがって、各部門からリスクを吸い上げ、リスクマネジメント委員会にて重

     要リスク(「特に重要なリスク」及び「重要なリスク」の区別を含む)を評価・選定し、その対応策を検討するとと
     もにその後のモニタリング等も実施することとしています。
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     ■事業等のリスク
     有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

     性のある事項には、以下のようなものがあります。 
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在における当社グループの判断または仮定に基づく予測等
     であり、実際の結果と異なる可能性があります。また、以下に記載する事項は、当社グループの事業に関する全ての
     リスクを網羅的に記述するものではございませんのでご留意下さい。
     <特に重要なリスク>

      当社グループは、衣料品等小売業を主体とした、いわゆるBtoCビジネスを主に展開しており、経営理念として「真

     心と美意識をこめてお客様の明日を創り、生活文化のスタンダードを創造し続ける」を掲げる等、お客様にご満足い
     ただき続けることこそが当社のビジネスの根幹であると考えています。
      このことから、時代と共に変化する社会環境やお客様のニーズに対応し続けられない、すなわち「時代対応できな
     い」ことを究極的なリスクと考えており、具体的には、以下に記載するリスクを「特に重要なリスク」と捉えていま
     す。
     ①経済状況・消費動向に関するリスク

      当社グループは、景気変動等による経済の停滞に伴う消費動向の低迷、人口動態等による消費動向の変動によっ
     て、売上の減少や過剰在庫の発生など、当社グループの中長期の業績に影響を及ぼす可能性があります。
      また、当社グループを取り巻く事業環境は市場のグローバル化や新規参入の企業により他社との競合が激化してお
     り、お客様の価値観の変化に対応するための施策の推進および技術革新の効果的な活用の遅れ、既存インフラの陳腐
     化等により事業競争力が低下、ひいては当社グループのビジネスモデルが劣化し、売上の減少や過剰在庫の発生等、
     中長期の業績に影響を及ぼす可能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、経営方針等を立案するに際して、マーケット動向分析等の「外部環境分析」及び
     主要経営指標分析等の「内部環境分析」を踏まえた経営分析を実施しています。
      なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、緊急事態宣言に伴う実店舗の休業やインバウンド需要
     の急激な低下に加え、消費マインドの弱含み、密を避ける行動様式の広がりに伴う実店舗への来店客数の減少等、非
     常に厳しい環境が継続しており、本リスクが急激に顕在化しているといえます。
      このような情勢に対して、中期経営計画の基本方針に「危機に打ち勝ち、稼ぐ力を取り戻す」を、また2022年3月
     期の経営方針に「持続的成長と未来に向けた大改革 ~新時代のお客様大満足へ~」を掲げ、社会環境やお客様ニー
     ズの急激な変化に対応すべく各種施策を推進してまいります。特に、OMO戦略として、新自社ECの開発を進行する
     他、SNSを活用したオンライン接客等も推進してまいります。
     ②商品の企画・開発に関するリスク

      当社グループは、お客様の嗜好(ニーズ)や時代変化に対応すべく国内外のマーケットより情報収集に努め、商品
     企画ならびに商品開発に注力しております。しかしながら、お客様の嗜好(ニーズ)やファッション・マーケットト
     レンドは短期的かつ急激に変化する傾向にもあります。特に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、
     リモートワークやオンラインでの業務が普及したこと等に伴い、お客様のカジュアルニーズが高まっており、当社グ
     ループがそれらの趣向や時代対応に遅延または対応できなかった場合には、競合優位性やブランド価値が低下し、当
     社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、商品力の強化や商品企画・投入時期の見直しによる定価販売比率の向上、お客様
     のニーズに即したタイムリーな商品投入の推進による消化率の向上や在庫の適正化推進、あるいは新しい時代に即し
     た事業開発として、アウトドア関連商品やヨガ等のウェルネス関連商品の展開を推進する他、EC・カジュアル主体の
     新規ブランドの開発等により、収益性の改善を図ってまいります。
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     <重要なリスク>
      上記の重要リスクの評価・選定手順を踏まえ、以下のリスクを「重要なリスク」と捉えています。

     ①商品の調達に関するリスク

      当社グループは、日本国内のみならず、アジアを中心に広く世界各国で生産された商品を仕入れております。各国
     の政治情勢や景気変動及び急激な為替レートの変動、戦争やテロ、自然災害等が発生した場合には商品調達に支障を
     きたし、業績に影響を及ぼす可能性があります。
      また、当社グループにとって、重要かつ特有な影響を及ぼす仕入先や生産委託先に倒産等の問題が発生した場合に
     は、商品納入の遅延または不能が発生し、状況によっては業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、新型コロナ
     ウイルス感染症の収束が遅れた場合、商品調達先からの納品遅延等サプライチェーンの停滞が発生する可能性があり
     ます。
      こうしたリスクへの対応として、商品調達に関する緊急時対応マニュアルを策定する等、有事の体制整備を図って
     まいります。
     ②品質に関するリスク

      当社グループでは、従業員の品質への意識付けと万全の品質管理体制を敷いておりますが、検品の不備等により、
     商品に針等危険物が混入しお客様に被害が生じた場合、当社グループへの信頼感が低下し、業績に影響を及ぼす可能
     性があります。
      また、不適切な表示により関係諸法令に抵触した場合、ブランドイメージの低下に繋がる可能性があります。特に
     ECビジネスの拡大に伴い、表示の総量が増加しているため不適切な表示リスクは年々高まっています。
      なお、当社は過去に、公正取引委員会及び消費者庁より景品表示法違反として行政処分を受けており、再度同様の
     行政処分を受けた場合、社会的信用が低下し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、継続して社内規程に基づく管理体制の整備・構築と運用の遵守・徹底を図ってま
     いります。また、品質不良や不適切な表示が発生した場合には、全社の会議体にて事案内容及び再発防止策の共有等
     をすることとしています。
     ③知的財産に関するリスク

      当社グループでは、多数の知的財産権を保有しており権利の保全に努めておりますが、第三者による当社グループ
     に関係する権利に対する違法な侵害等によって当社グループの事業活動が阻害され、かつ、企業及びブランドイメー
     ジの低下を招くなど業績に影響を及ぼす可能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、外部会社を起用した定期的な調査の実施、法律専門家と連携しての知的財産管理
     部門における侵害者への警告対応など、当社グループの知的財産権の侵害行為への迅速な対応を図ってまいります。
     ④人材に関するリスク

      当社グループの事業については、今後とも業容拡大に応じて継続した人材の確保と人材の育成が必要と考えており
     ます。
      現時点では、重大な支障はないものの、今後他社との人材獲得競争が激化し、かつ、少子化等により人材の絶対数
     が急激に減少した場合には、優秀な人材の獲得が困難になり、また、人材が外部に流出する可能性があり、引いては
     市場競争力の低下につながるため、販売力で差別化を図ってきた当社グループの店舗運営ならびに業容の拡大に支障
     をきたす可能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、主要機能を担う人材への教育投資の増加と「グローバル」・「デジタル/IT」分
     野の人材獲得に向けた積極投資を図ることや、RPA等のテクノロジー活用による業務の効率化・自動化の推進等を
     図ってまいります。「デジタル/IT」分野については、2022年3月期よりDX推進センターを設置し、その担当本部長及
     び担当副本部長には他社から招聘した当該分野の専門家が就任しています。また、グループ人材のデータベース化に
     よる、キャリアプランの多様化と人材の発掘も継続して進めてまいります。
      なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響下においては、短期的には、新しい生活様式、新しい消費に適
     応した新しい働き方へのシフトや、収束の長期化を見据えた人件費政策(雇用形態や適正人数の見直し、新卒の通年
     採用への移行等)等も推進してまいります。
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     ⑤店舗展開に関するリスク
      当社グループの展開店舗の多くがショッピングセンター等の商業施設の賃借物件のため、当該商業施設の集客力の
     変動によっては、入店客数が減り、売上減少等業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、新型コロナウイルス感
     染症の感染拡大の影響下においては、商業施設によっては著しく集客力が低下しており、本リスクが顕在化している
     といえます。
      また、店舗賃貸人または商業施設の財政状態等によっては、債権の一部および出店に際して差し入れる保証金の回
     収不能、不動産価格の上昇に伴う賃借料の高騰、あるいは店舗の営業継続が困難となる不測の事態の発生等により、
     収益性が低下し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、新規出店の意思決定に際して出店エリアのマーケット状況を重視する他、契約締
     結前の取引先への信用調査を実施するとともに、出店後も店舗損益を定期的にモニタリングしつつ、計画と実績に乖
     離が生じた場合には、デベロッパーとも協業し販売促進活動を積極的に行う等のフォローアップを継続して実施して
     まいります。なお、投資や撤退に関する社内基準も引き続き運用してまいります。
     ⑥事業インフラに関するリスク

      当社グループの事業活動を支える物流ネットワークや情報システム、またはECサイト運営等において、事業運営の
     継続が困難となる事象が発生した場合、商品の供給が滞るなど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
     す。
      こうしたリスクへの対応として、BCPの整備や複数拠点への分散を推進するとともに、委託先とは業務オペレー
     ションやコミュニケーションの充実を継続して図ってまいります。
     ⑦情報管理に関するリスク

      当社グループでは多くの個人情報を含む機密情報を取扱うため、その取扱いには十分に留意しておりますが、万が
     一、コンピュータウィルスやサイバーテロ、従業員や委託先の管理ミス等の要因により機密情報の漏洩等が起きた場
     合には、当社グループのブランドイメージの低下や法的な責任の追及によるコストの発生等、業績への影響が発生す
     る可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によるリモートワーク者の増加に伴い、機
     密情報の漏洩等のリスクは高まりつつあります。
      こうしたリスクへの対応として、2021年4月1日付で「情報セキュリティ規程」を改定するとともに、従業員に対
     して研修を実施すること等によって、管理体制の整備・構築と運用の遵守・徹底を図ってまいります。
     ⑧資産価値の評価に関するリスク

      当社グループでは、商品の評価についての判断にあたり、原価割れ販売実績率及び在庫消化見込額を算定してお
     り、当該算定は将来の在庫消化予測等を基礎としているため、経済条件の変動等によって当該予測が実態と異なった
     場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、商品の簿価の切下額に重要な影響を与える可能性があります。
      また、固定資産の減損判定を実施する際の回収可能額は、主にその使用価値に基づき算定しており、当該算定は将
     来の業績予測等を基礎としているため、経済条件の変動等によって当該予測が実態と異なった場合、翌連結会計年度
     の連結財務諸表において、減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、将来の在庫消化予測等に際し、国内外のファッション市場におけるマーケティン
     グ調査や、気象予測、あるいは販売動向のモニタリング結果を踏まえたマーチャンダイジングのコントロールを継続
     して実施してまいります。
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     ⑨サスティナビリティに関するリスク
      当社グループでは、持続可能な社会の実現に向けて、環境、社会、ガバナンスを重視した企業経営が重要であると
     考えております。アパレル業界においては、特にサプライチェーン全体における環境や人権に配慮した事業運営が求
     められており、そのような経営が実現できない場合、中長期的には、当社グループの企業活動が、お客様や投資家か
     らご支持いただけなくなる等、社会から受容されなくなる可能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、経営会議の下部組織として、業務執行取締役及び執行役員を委員とする「サス
     ティナビリティ委員会」を設置しており、経営理念体系の「5つの価値創造」を基本に、「サプライチェーン」、
     「資源」、「コミュニティ」、「人材」、「ガバナンス」の5つのテーマを設定し、これらに関する施策の推進によ
     り、事業を通じた社会課題の解決や社会貢献に向けた活動を積極的に行ってまいります。
     ※参考:サスティナビリティ推進体制図

     ⑩気候変動に関するリスク






      当社グループの店舗は日本国内の大都市に集中して出店しており、商品の物流拠点や本部機能も首都圏に集中して
     おります。主にこれらの地域において、物理的リスクである大型台風や豪雨等による自然災害が発生した場合、店舗
     設備の被害や店舗の休業、あるいは商品調達に支障をきたす可能性があります。また、最低・最高気温の推移の変化
     や季節のズレが発生して、お客様の需要や購買行動等に変化が生じた場合、これまでの商品計画では対応し得ない可
     能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、自然災害時の対応に向け、「リスク管理規程」において危機管理体制を整備・構
     築するとともに、継続して事業継続計画(BCP)の見直しも図ってまいります。この危機管理体制の実効性を高める
     ために、災害時の被害状況の確認訓練を定期的に行っています。また、シーズンレス商品の投入等といった商品力の
     強化や、シーズンMDの変更等といった商品企画・投入時期の見直しを図ることによって定価販売比率の向上を推進し
     てまいります。
      なお、気候変動を緩和することを目的とした低炭素社会への移行には、規制や市場等の変化を伴うため、その変化
     に対応できないというリスクが生じ、財務的な影響が発生する可能性があります。また、そのリスクが顕在化した場
     合には、お客様や社会からのレピュテーション(評価・評判)が低下し、引いてはブランド価値の低下を招くおそれ
     があります。
      こうしたリスクへの対応として、当社グループの炭素削減目標を検討するだけでなく、一部の店舗においては既に
     再生エネルギーの利用を開始しています。なお、今後、低炭素社会の実現に向けて、さらなる施策を推進してまいり
     ます。
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     ⑪その他のリスク
      新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、店舗にご来店いただくお客様、当社グループ従業員及びその家族の
     安全と健康が損なわれるリスクがあります。また、店舗において、感染防止策が徹底できないこと等により、いわゆ
     るクラスターが発生した場合は、店舗の休業を余儀なくされる可能性があるだけでなく、ブランドイメージの低下を
     招くおそれがあります。
      当社グループは、お客様、従業員をはじめとした当社グループを取り巻くステークホルダーの安全と健康を第一に
     考えておりますので、店舗やオフィス等における必要な感染防止策を実施するとともに、ご来店いただくお客様にも
     感染防止策へのご協力をお願いしています。
      その他、海外事業においては、現地における景気変動、政治的・社会的混乱、法規制等の変更、または自然災害や
     伝染病等によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      こうしたリスクへの対応として、海外ビジネスを推進する部門と関係会社を管理する部門とが連携を図ることに
     よって、適切なリスク管理を行う体制を整備しています。
     (※)   当社の持分法適用会社であるCHROME                 HEARTS    JP合同会社(以下「CH合同会社」といいます。)は、「CHROME

     HEARTS」ブランドを運営・管理する会社が支配するFrankster                             USA,   LLCとの間でライセンス契約を締結し、「CHROME
     HEARTS」ブランドの直営店を日本国内で運営しております。CH合同会社は2020年12月末までは当社の連結子会社でし
     たが、当社はFrankster           USA,   LLCとの間でCH合同会社の持分を段階的に譲渡することを合意しているため、かかる譲
     渡により、2021年1月よりCH合同会社は当社の持分法適用会社となり、また、2025年1月以降は、当社はCH合同会社の
     持分を保有しなくなる予定です。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
    (1)経営成績等の状況の概要
      当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以

     下「経営成績等」という。)の状況の概要は以下のとおりであります。
      ① 財政状態及び経営成績の状況
       当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により企業収益の急激な

     低下や雇用環境の悪化が進み、極めて厳しい状況が続いています。衣料品小売業界においても、政府の緊急事態宣言
     に伴う実店舗の休業やインバウンド需要の急速な低下に加え、収入不安による消費マインドの弱含み、密を避ける行
     動様式の広がりや感染再拡大による実店舗への来店客数の減少など、非常に厳しい環境が継続しています。
      このような状況の下、当社は2021年3月期のグループ経営方針を「コロナ状況下での持続可能な経営基盤の再構

     築」に設定しなおし、新型コロナウイルス感染拡大の環境下における対応とアフターコロナ時代に向け、事業戦略と
     機能戦略の2つの戦略とESGの目標に基づき活動しました。
      事業戦略は、既存事業の再成長に向けた新たな取り組みと新規事業創出の挑戦の2軸を進めました。既存事業につ

     いては、新たな行動様式にあわせてオンライン接客等の販売促進活動の強化やカジュアル商品の拡大などを行ったも
     のの、緊急事態宣言に伴う実店舗の休業に加え、首都圏店舗の来店客数の減少、リモートワークの拡大によるビジネ
     ス需要の低迷等が続き、非常に厳しい状況となりました。新規事業については、コロナ禍による社会の変化に向けた
     戦略変更を加えながら、準備を進めました。
      機能戦略は、OMO(*)推進、業務改革、人事改革、経営基盤改革の4軸で構成されています。OMO                                              推進について

     は自社ネット通販サイトの自社運営化に向けた開発を進めながら、SNSを使ったライブ配信、オンライン接客などの
     取り組みを拡充し、お客様の購買行動の変化に向けた対応を進めました。業務改革については業務プロセスの標準
     化、業務コミュニケーションの改革を通じたコスト構造の改善に向けた取り組みを進めています。人事改革について
     は新型コロナウイルス感染拡大の防止に向けてリモートワークを推進した他、中期的な人件費率抑制に向けた制度改
     変などを進めました。経営基盤改革については、強い経営基盤の確立を目指し、ガバナンスの強化、不採算事業や店
     舗、子会社の見直し、生産性の向上に向けた環境設備を行いました。
      (*)OMO:(Online          Merges    with   Offline    の略。オンラインとオフラインの融合を指す)

      ESG  目標については、サプライチェーンにおける人権と労働環境の尊重、環境配慮素材の利用推進、生物多様性・

     動物福祉に配慮した原材料調達、事業活動による廃棄物の削減の4つの課題を設定しました。事業活動による廃棄物
     の削減の一環として、ショッピングバッグの素材変更、使用量削減を目指した施策の検討を行いました。
      出退店では、第一事業本部:8店舗の出店、4店舗の退店、第二事業本部:6店舗の出店、15店舗の退店、アウト

     レット:1店舗の出店、1店舗の退店を実施した結果、当連結会計年度末の小売店舗数は209店舗、アウトレットを
     含む総店舗数は236店舗となりました。
      連結子会社の状況については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、海外子会社の台湾聯合艾諾股份有限公

     司悠艾(上海)商貿有限公司を除く全ての子会社で減収減益となりました。出退店では株式会社コーエン(決算月:
     1月)は6店舗の出店、4店舗の退店により、当連結会計年度末の店舗数は87店舗、台湾聯合艾諾股份有限公司(決
     算月:1月)の当連結会計年度末の店舗数は7店舗となっています。なお、CHROME                                      HEARTS    JP合同会社(決算月:12
     月、店舗数10店舗)については当第3四半期連結累計期間末をもって当社の持分法適用会社となり、株式会社フィー
     ゴ(決算月:3月、店舗数15店舗)の全株式を株式会社ユニオンゲートグループに譲渡したことより、当連結会計年
     度末で当社の連結子会社から除外されました。
      以上により、グループ全体での新規出店数は21店舗、退店数は25店舗、当連結会計年度末の店舗数はCHROME

     HEARTS    JP合同会社と株式会社フィーゴの店舗を連結対象から除外したことで、330店舗となりました。
      以上の結果、当連結会計年度の売上高については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う実店舗売上高の大幅な低

     下に伴い、前年比22.7%減の121,712百万円となりました。なお、株式会社ユナイテッドアローズにおける小売+
     ネット通販既存店売上高前年比は75.7%となりました。内訳は、小売既存店売上高前年比は実店舗の休業や来店客数
     の減少に伴い63.5%となりましたが、ネット通販既存店売上高前年比については前年の自社ネット通販サイトの稼働
     停止によるマイナス影響はあったものの、在庫の集約やプロモーションの強化により106.8%となりました。売上総
     利益は前年比31.2%減の55,020百万円となり、売上総利益率は前年から5.6ポイント低下の45.2%となりました。こ
     れは春夏商品の消化促進を目的に値引販売を拡大したことなどによるものです。販売費及び一般管理費は、売上の低
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     下に伴う変動費の減や固定費の抑制等により、前年比13.5%減の61,634百万円となりました。
      以上により、当連結会計年度の営業損失は6,613百万円(前年度は営業利益8,758百万円)、経常損失は4,878百万

     円(前年度は経常利益8,803百万円)となりました。親会社株主に帰属する当期純損失は7,197百万円(前年度は親会
     社株主に帰属する当期純利益3,522百万円)となりました。
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      ②  キャッシュ・フローの状況
      当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ878百万円増加

     し、当連結会計年度末には、6,604百万円となりました。
      当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)
      営業活動の結果使用した資金は4,277百万円(前連結会計年度比9,787百万円支出増)となりました。
      収入の主な内訳は、減価償却費1,681百万円、減損損失1,903百万円、たな卸資産の減少額3,056百万円、助成金の
     受取額1,041百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前当期純損失7,519百万円、賞与引当金の減少額630百万
     円、仕入債務の減少額2,043万円、その他流動負債の減少額607百万円および法人税等の支払額1,021百万円でありま
     す。
    (投資活動によるキャッシュ・フロー)

      投資活動の結果使用した資金は4,079百万円(前連結会計年度比412百万円支出増)となりました。
     これは、主に関係会社出資金の売却による収入991百万円があった一方、新規出店、改装に伴う有形固定資産の取得
     による支出1,925百万円、および自社ネット通販サイト開発等による無形固定資産の取得による支出558百万円等が
     あったこと、そして連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出2,938百万円等によるものでありま
     す。
    (財務活動によるキャッシュ・フロー)

      財務活動の結果得られた資金は9,268百万円(前連結会計年度比11,206百万円収入増)となりました。
     これは、短期借入金の純増加額が11,000百万円、配当金の支払額1,731百万円があったこと等によるものでありま
     す。
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     ③ 生産、受注及び販売実績
      当社グループは、一般消費者を対象とした店頭での紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の販売を主たる事
     業としているため、生産及び受注の状況に替えて仕入実績を記載しております。
     (a)  販売実績

      当連結会計年度の販売実績は次のとおりであります。
      商品別販売実績
                                当連結会計年度

              商品別                (自    2020年4月1日            前期比(%)
                               至   2021年3月31日       )
    メンズ(百万円)                                  31,104         76.2%
    ウイメンズ(百万円)                                  51,273         77.2%

    シルバー&レザー(百万円)                                  7,389         62.9%

    雑貨等(百万円)                                  2,124         84.0%

    その他(百万円)                                  29,818         83.0%

             合計(百万円)                         121,712          77.3%

     (注)   1   上記の金額には消費税等は含まれておりません。
       2   シルバー&レザーとは「CHROME                  HEARTS」ブランドの銀製装飾品および皮革製ウエアでありま
         す。
       3   数量については、商品内容が多岐にわたり、その表示が困難なため記載を省略しております。
       4   「その他」には、アウトレット、催事販売、連結子会社である株式会社コーエン、台湾聯合艾諾股份有限公
         司等の売上が含まれております。
       5   「その他」には、当連結会計年度において連結除外した株式会社フィーゴの売上が含まれております。
     (b)  商品仕入実績

       当連結会計年度の商品仕入実績を商品別に示すと次のとおりであります。
                                当連結会計年度

              商品別                (自    2020年4月1日           前年同期比(%)
                               至   2021年3月31日       )
    メンズ(百万円)                                  21,044         78.8%
    ウイメンズ(百万円)                                  31,391         82.1%

    シルバー&レザー(百万円)                                  4,707         66.2%

    その他(百万円)                                  6,553         78.7%

             合計(百万円)                         63,697         79.2%

     (注)   1   上記の金額には消費税等は含まれておりません。
       2   シルバー&レザーとは「CHROME                  HEARTS」ブランドの銀製装飾品および皮革製ウエアでありま
         す。
       3   「その他」には、アウトレット、催事販売、連結子会社である株式会社コーエン、台湾聯合艾諾股份有限公
         司等の仕入高が含まれております。
       4   「その他」には、当連結会計年度において連結除外した株式会社フィーゴの仕入高が含まれております。
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    (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
      経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりでありま

     す。
      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

     ① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

      当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成され

     ております。この連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度における財務状態、経営成績及びキャッシュ・
     フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏
     まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、見積り特
     有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。なお、新型コロナウイルス感染症の今後の広が
     り方や収束時期等を含む仮定に関する情報は、「第5                         経理の状況      1  連結財務諸表等」の注記事項(重要な会計上
     の見積り)及び(追加情報)に記載しております。
     ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

     (a)  財政状態の分析

     (資産の部)
       流動資産は、前連結会計年度末に比べて13.6%減少し、39,745百万円となりました。
       これは、主として新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除され再び営業活動を再開したことに
      より店舗売上等に係る未収入金が1,024百万円増加した一方、在庫調達抑制の施策等により商品が8,078百万円減少
      したこと等によるものであります。
       固定資産は、前連結会計年度に比べて0.6%減少し、23,874百万円となりました。
       これは、主として新型コロナウイルスによる営業自粛等の影響によって店舗の減損損失を計上したこと等によ
      り、建物及び構築物を始めとする有形固定資産が2,245百万円減少した一方、繰延税金資産が2,067百万円増加した
      こと等によるものであります。
       この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて9.1%減少し、63,619百万円となりました。
     (負債の部)
       流動負債は、前連結会計年度末に比べて25.0%増加し、29,564百万円となりました。
       これは、主として短期借入金が11,000百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が2,933百万円、未払法人税等が
      174百万円、賞与引当金が740百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
       固定負債は、前連結会計年度に比べて1.5%減少し、4,210百万円となりました。
       これは、主として退店に伴い、資産除去債務が54百万円減少したこと等によるものであります。
       この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて20.9%増加し33,775百万円となりました。
     (純資産の部)
       純資産合計は、前連結会計年度末に比べて29.1%減少し、29,844百万円となりました。
       主な要因は、利益剰余金が親会社株主に帰属する当期純損失により7,197百万円、非支配株主への持分売却により
      161百万円それぞれ減少した一方、子会社の連結除外に伴い非支配株主持分が3,425百万円減少したこと等によるも
      のであります。
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     (b)経営成績の分析
     (売上高)
       当連結会計年度における売上高は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言の発出に伴う営業
      自粛の影響による実店舗売上高の大幅な低下に伴い、前期比22.7%減の121,712百万円となりました。なお、株式会
      社ユナイテッドアローズにおける小売+ネット通販既存店売上高前期比は75.7%となりました。内訳は、小売既存
      店売上高前期比がコロナウイルスの感染拡大の影響等による実店舗の休業や来店客数の減少に伴い63.5%となりま
      したが、ネット通販既存店売上高前期比については前年の自社ネット通販サイト稼働停止による影響はあったもの
      の、在庫の集約やプロモーション強化により、106.8%となりました。
     (売上総利益)
       当連結会計年度における売上総利益は、前期比31.2%減の55,020百万円となり、売上総利益率は前期から5.6ポイ
      ント低下の45.2%となりました。これは、春夏商品の消化促進を目的に値引販売を拡大したことなどによるもので
      す。
     (営業利益)
       当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、前期比13.5%減の61,634百万円、販売費及び一般管理費率は
      前期から5.4ポイント増の50.6%となりました。これは、売上の低下に伴う変動費の減や固定費の抑制等によるもの
      です。
       以上の結果、当連結会計年度の営業損失は6,613百万円(前年度は営業利益8,758百万円)となりました。
     (経常利益)
       当連結会計年度における営業外収益は、助成金収入の増加等により、1,828百万円(前期比1,498百万円増)とな
      りました。営業外費用は、持分法による投資損失の減少等により、92百万円(前期比192百万円減)となりました。
       以上の結果、当連結会計年度の経常損失は4,878百万円(前年度は経常利益8,803百万円)となりました。
     (親会社株主に帰属する当期純利益)
       当連結会計年度における特別損失は、連結子会社の株式売却に伴う457百万円の関係会社株式売却損及び自社ECの
      開発に関わる無形固定資産(ソフトウェア)や営業店舗の一部について計1,903百万円の減損損失を特別損失に計上
      したこと等により、2,709百万円(前期比126百万円増)となりました。
       以上の結果、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純損失は7,197百万円(前年度は親会社株主に帰属する
      当期純利益3,522百万円)となりました。
     (c)  キャッシュ・フローの分析

      キャッシュ・フローの分析については、「(1)経営成績等の状況の概要                                  ②キャッシュ・フローの状況」に記載の
     とおりであります。
      当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。

      当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の仕入の他、販売費及び一般管理費等の営業費用でありま
     す。投資を目的とした資金需要は、出店等の設備投資によるものであります。
      当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としておりま
     す。
      短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきま
     しては、金融機関からの長期借入を基本としております。
      なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は15,600百万円となっております。また、当連結会計年度末に
     おける現金及び現金同等物の残高は、6,604百万円となっております。
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      経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、次のとおりであ
     ります。
      新型コロナウイルス感染症の感染拡大により市場環境が大きく変化する中、当社グループでは2023年3月期を最終
     年度とする中期経営計画を2020年11月に公表いたしました。経営理念及び5つの価値創造の実現に向けた、具体的な
     経営指標等の目標値として中期最終年度の連結営業利益を7,000~8,000百万円、連結ROEについては12~14%と定
     め、配当性向については、今後の投資計画を含む財務状況や金融市場の動向等を見極めたのちに開示することといた
     しました。
      2021年3月期においては、新型コロナウイルス感染拡大による休業要請等の影響により連結営業損失が6,613百万
     円、連結ROEがマイナスとなりましたが、2022年3月期においてはグループ経営方針として「持続的成長と未来に
     向けた大改革       ~新時代のお客様大満足へ~」を掲げ、当社グループの収益改善と持続的成長に向けた様々な取組み
     を実施することで連結営業利益3,000百万円、連結ROE5.5%を見込んでおります。
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    4  【経営上の重要な契約等】
       当社グループにおけるクロムハーツ社製製品の取扱に関しては、当社が運営する店舗のほか、「CHROME                                                HEARTS」
      ブランドの創業者が支配するFrankster                   USA,   LLCとの間の合弁会社であるCHROME                HEARTS    JP  合同会社(以下「CH合
      同会社」といい、当社の持分法適用会社となります。)が運営する店舗にて販売を行っております。
       CH合同会社の組成に関連して、当社は、2016年5月27日付で「CHROME                                HEARTS」ブランドの創業者が支配する会社
      であるFrankster,         Inc.との間で、Purchase            and  Sale   and  Unit   Holders    Agreementを締結しております。当該契約
      に基づき当社がFrankster            USA,   LLCに対しCH合同会社の持分を譲渡した結果、2021年1月以降はCH合同会社は当社の
      連結子会社ではなく持分法適用会社となっており、また、2025年1月以降は当社はCH合同会社の持分を保有しなくな
      る予定です。
    5 【研究開発活動】
       特記事項はありません。
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    第3   【設備の状況】
     当社グループの消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費税等は含ま

    れておりません。
    1 【設備投資等の概要】

      当連結会計年度中の主な設備投資といたしましては、新規出店投資等として、ユナイテッドアローズ(UA)業態
     では京都店、心斎橋店、池袋ウィメンズストア他を、グリーンレーベル                                  リラクシング(GLR)業態ではGLRグ
     ランエミオ所沢店、GLR心斎橋パルコ店他を、スモールビジネスユニットとしてザ                                        ステーションストア          ユナイ
     テッドアローズ銀座店、ザ             ステーションストア          ユナイテッドアローズ天神地下街店他を出店しております。
      連結子会社の株式会社コーエンではコーエンららぽーと愛知東郷町店、コーエンエミフルマサキ店他を出店してお
     ります。
      既存店改装投資等につきましては、ユナイテッドアローズ(UA)業態ではルクア大阪ウィメンズストア、グリー
     ンレーベル      リラクシング(GLR)業態において、ウィング高輪WEST店の改装を実施しております。
      これらにより、店舗設備を中心に総額                 1,986   百万円の設備投資を実施しております。
      なお、設備投資の総額には、有形固定資産のほかにソフトウェア投資額265百万円、建設協力金(長期前払費用)
     260百万円を含んでおります。
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    2  【主要な設備の状況】
      2021年3月31日現在における主要な設備の状況は、以下のとおりであります。
     (1) 提出会社
                                   帳簿価額

             事業所名                                         従業員数
     区分
                            機械及び            土地
             (所在地)                                          (人)
                       建物          器具備品           その他      合計
                             装置          (百万円)
                      (百万円)           (百万円)           (百万円)     (百万円)
                            (百万円)           (面積㎡)
        UA原宿本店(東京都渋谷                                 569                25
                         86     ―      0          ―     656
        区)                                (426)                (―)
                                                         56
        UA新宿店(東京都新宿区)                153      ―     23     ―     47     224
                                                        (―)
    店舗用    UA横浜店(神奈川県横浜                                                68
                         105      ―     12     ―     38     156
    設備    市西区)                                                (―)
        UA京都店(京都府京都市                                                23
                         115      ―     16     ―     12     144
        下京区)                                                (―)
                                                        721
        UAその他                722      ―     110      ―    101     933
                                                        (1)
        B&Y吉祥寺店(東京都武                                                15
                         56     ―      5     ―     8     70
        蔵野市)                                                (―)
        B&Y大阪店(大阪府大阪                                                29
                         49     ―      1     ―     6     58
        市北区)                                                (―)
    店舗用    SAヨコハマ店(神奈川県                                                6
                         43     ―      8     ―     4     55
    設備    横浜市西区)                                                (―)
        B&Y仙台店(宮城県仙台                                                12
                         40     ―      2     ―     3     46
        市青葉区)                                                (―)
                                                        539
        B&Yその他                382      ―     57     ―     32     472
                                                        (1)
        GLR心斎橋パルコ店(大                                                10
                         62     ―      4     ―     9     76
        阪府大阪市中央区)                                                (―)
        GLRグランエミオ所沢店                                                10
                         68     ―      3     ―     4     75
        (埼玉県所沢市)                                                (―)
        GLRルミネ新宿店(東京                                                21
    店舗用                     61     ―      2     ―     5     70
        都新宿区)                                                (1)
    設備
        GLR東京スカイツリータ
                                                         16
        ウンソラマチ店(東京都墨                 50     ―      2     ―     4     56
                                                        (―)
        田区)
                                                        976
        GLRその他                989      ―     38     ―    101    1,128
                                                        (1)
        DRAWER六本木店(東                                                7
                         58     ―      8     ―     5     72
        京都港区)                                                (―)
        DRAWER日本橋店(東                                                5
                         40     ―      2     ―     5     48
        京都中央区)                                                (―)
    店舗用
    設備
        DRAWER梅田店(大阪                                                8
                         18     ―      0     ―     0     19
        府大阪市北区)                                                (1)
                                                        163
        その他                 43     ―      6     ―     0     50
                                                        (1)
                                                       1,115
    本部オフィス(東京都港区)他                    1,417      645     180      ―   1,178     3,422
                                                        (68)
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     (2)  国内子会社
                                    帳簿価額

                                                     従業員
                 事業所名
     会社名     区分                                           数
                                      土地    その他
                 (所在地)
                           建物     器具備品                 合計
                                                     (人)
                                     (百万円)      (百万
                          (百万円)      (百万円)                (百万円)
                                     (面積㎡)      円)
          事務所    本部オフィス(東京都                                        77
                             14      1     ―    118      134
          設備    港区)                                        (―)
              コーエン     金山店(愛
                                                       4
                             27      3     ―     0     30
                                                      (6)
              知県名古屋市中区)
              コーエン     ゆめタウン
                                                       2
                             22      2     ―     0     25
              広島店(広島県広島市
                                                      (8)
              南区)
    株式会社 
              コーエン     ららぽーと
    コーエン
          店舗用
                                                       ―
                             19      2     ―     0     22
              東郷町店(愛知県愛
          設備
                                                      (―)
              知郡東郷町)
              コーエン     エミフル
                                                       ―
                             17      2     ―     0     20
              マサキ店(愛媛県伊
                                                      (―)
              予郡松前町)
                                                      294
              その他               96      18      ―     8     123
                                                      (363)
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     (3)  海外子会社
                                    帳簿価額

                                                     従業員
                 事業所名
     会社名     区分                                           数
                                      土地    その他
                 (所在地)
                           建物     器具備品                 合計
                                                     (人)
                                     (百万円)      (百万
                          (百万円)      (百万円)                (百万円)
                                     (面積㎡)      円)
              GLRアトレ南山店                                        4
                             19      ―      ―    ―      19
              (台北市信義区)                                        (1)
          店舗用    COENアトレ南山                                        5
                              5      0     ―    ―      6
    台湾聯合艾
          設備    店(台北市信義区)                                        (1)
    諾股份有限
                                                       27
    公司
              その他               ―      ―      ―    ―      ―
                                                      (6)
          事務所    本部事務所(台北市信                                        11
                             ―      ―      ―    13      13
          設備    義区)                                        (―)
     (注)   1 各資産の金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。

       2 アルバイト数は( )内に外数で記載しております。
       3   帳簿価額のうち「その他」はソフトウェア及び長期前払費用であります。
       4   現在休止中の設備はありません。
       5   リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

                                          年間リース料       リース契約残高
                  名称            台数     リース期間
                                           (百万円)        (百万円)
          POSシステム
                              347台      3年           25        18
           (所有権移転外ファイナンス・リース)
          商品盗難防止ゲート
                              222台    主として3年             15        18
           (所有権移転外ファイナンス・リース)
          空気清浄機
                              158台    主として3年             3        0
           (所有権移転外ファイナンス・リース)
          防犯カメラ
                              512式    主として4年             35        49
           (所有権移転外ファイナンス・リース)
          自動釣銭機
                              460台    主として3年             17        19
           (所有権移転外ファイナンス・リース)
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    3 【設備の新設、除却等の計画】
      当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。
     (1) 重要な設備の新設等
                                投資予定額              着手および完了予定年月

        会社名          事業所名(所在地)                     資金調達方法
                               総額    既支払額
                                                 着手      完了
                              (百万円)     (百万円)
                 B&Yユナイテドアローズ
                                 27     10   自己資金      2020年12月      2021年4月
                 熊本店(熊本県熊本市)
     株式会社
                 グリーンレーベルリラクシ
     ユナイテッドアローズ
                 ング光が丘IMA店(東京                 6     2  自己資金      2021年2月      2021年4月
                 都練馬区)
    (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     (2) 重要な設備の除却等

       経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はございません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    190,800,000

                計                                  190,800,000

      ② 【発行済株式】

                                       上場金融商品取引所

             事業年度末現在発行数(株)              提出日現在発行数(株)
       種類                                名又は登録認可金融             内容
              ( 2021年3月31日       現在)     (2021年6月29日現在)
                                       商品取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                 単元株式数は100
      普通株式          30,213,676             30,213,676
                                                 株であります。
                                        (市場第一部)
        計         30,213,676             30,213,676             ―         ―
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

              発行済株式       発行済株式

                           資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金
       年月日       総数増減数       総数残高
                            (百万円)      (百万円)     増減額(百万円)        残高(百万円)
                (株)       (株)
    2015年11月20日
              △7,586,324       30,213,676           ―    3,030         ―     4,095
           (注)
     (注)   自己株式の消却による減少であります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2021年3月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満株式
       区分                           外国法人等                   の状況
            政府及び
                      金融商品     その他の               個人その
                                                      (株)
            地方公共     金融機関                                計
                      取引業者     法人               他
             団体
                                個人以外      個人
    株主数(人)          ―     29     26     127     172     26   17,918     18,298         ―

    所有株式数(単
               ―   72,740     4,596     34,956     68,355       68  121,302     302,017       11,976
    元)
    所有株式数の
               ―    24.08     1.52     11.57     22.63     0.02    40.18     100.00         ―
    割合(%)
     (注)    自己株式1,679,373株は、「個人その他」に16,793単元、「単元未満株式の状況」に73株含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2021年3月31日       現在
                                                  発行済株式
                                                  (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (株)      総数に対する
                                                  所有株式数
                                                  の割合(%)
    株式会社日本カストディ銀行
                    東京都中央区晴海一丁目8番12号                        2,506,500          8.78
    (信託口)
    重松 理                東京都世田谷区                        2,488,400          8.72
    前澤 友作                千葉県千葉市稲毛区                        2,407,000          8.44
    株式会社エー・ディー・エス                岐阜県岐阜市柳津町高桑五丁目112                        2,000,000          7.01
    日本マスタートラスト信託銀行
                    東京都港区浜松町二丁目11番3号                        1,690,500          5.92
    株式会社(信託口)
    STATE   STREET    LONDON    CARE   OF
    STATE   STREET    BANK   AND  TRUST,
    BOSTON    SSBTC   A⁄C  UK  LONDON
                    東京都中央区日本橋三丁目11番1号                         838,900         2.94
    BRANCH    CLIENTS-     UNITED
    KINGDOM      常任代理人 香港上海
    銀行    東京支店
    THE  BANK   OF  NEW  YORK   133972
                    東京都港区港南二丁目15番1号                         606,900         2.13
    常任代理人 株式会社みずほ銀
    行 
    三菱UFJ信託銀行株式会社              常任
                    東京都港区浜松町二丁目11番3号                         428,000         1.50
    代理人 日本マスタートラスト
    信託銀行株式会社
    瀧定名古屋株式会社                愛知県名古屋市中区錦二丁目13番19号                         428,000         1.50
    株式会社ニュー・ビジョン                東京都港区南青山四丁目9番18号                         400,000         1.40
           計                   -             13,794,200          48.34
     (注)1  上記のほか当社所有の自己株式1,679,373株があります。
       2  2020年12月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式
         会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー、野村アセットマネジメン
         ト株式会社が2020年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として
         2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお
         りません。
          なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
                                         保有株券等の数         株券等保有割合
           氏名又は名称                    住所
                                           (株)         (%)
      野村證券株式会社                  東京都中央区日本橋一丁目13番1号                     15,769          0.05
                        1 Angel   Lane,   London    EC4R   3AB,
      ノムラ インターナショナル ピー
                                             53,900          0.18
      エルシー                  United    Kingdom
      野村アセットマネジメント株式会社                  東京都江東区豊洲二丁目2番1号                    1,202,100           3.98
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       3  2020年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、SOMPOア
         セットマネジメント株式会社が2020年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているも
         のの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の
         状況には含めておりません。
          なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
                                         保有株券等の数         株券等保有割合
           氏名又は名称                    住所
                                           (株)         (%)
      SOMPOアセットマネジメント株                  東京都中央区日本橋二丁目2番1
                                            2,499,000           8.27
      式会社                  6号
       4  2021年3月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託

         銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興ア
         セットマネジメント株式会社が2021年2月26日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているも
         のの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の
         状況には含めておりません。
          なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
                                         保有株券等の数         株券等保有割合
           氏名又は名称                    住所
                                           (株)         (%)
      三井住友トラスト・アセットマネジ
                        東京都港区芝公園一丁目1番1号                     645,500          2.14
      メント株式会社
      日興アセットマネジメント株式会社                  東京都港区赤坂九丁目7番1号                    2,104,300           6.96
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                               2021年3月31日       現在
           区分            株式数(株)           議決権の数(個)               内容
    無議決権株式                     ―            ―             ―

    議決権制限株式(自己株式等)                     ―            ―             ―

    議決権制限株式(その他)                     ―            ―             ―

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                                 ―             ―
                    普通株式      1,679,300
                    普通株式     28,522,400

    完全議決権株式(その他)                                   285,224          ―
                    普通株式       11,976

    単元未満株式                                 ―             ―
    発行済株式総数                     30,213,676            ―             ―

    総株主の議決権                     ―              285,224          ―

      ② 【自己株式等】

                                               2021年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
                                                  総数に対する
     所有者の氏名又は名称               所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
                                                   所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
    (自己保有株式)
                 東京都渋谷区神宮前三丁目
    株式会社ユナイテッドア                          1,679,300         ―     1,679,300          5.56
                 28番1号
    ローズ
          計             ―        1,679,300         ―     1,679,300          5.56
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    2 【自己株式の取得等の状況】
                   会社法第155条第13号による普通株式の取得
       【株式の種類等】
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】
       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分             株式数(株)          価額の総額(百万円)
       当事業年度における取得自己株式                           35,052               ―
       当期間における取得自己株式                             ―             ―
       (注)当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                           当事業年度                   当期間

           区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (円)                  (円)
    引き受ける者の募集を行った
                            ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                        ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、
    会社分割に係る移転を行った                        ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    その他(譲渡制限付株式報酬による
                          194,025       615,733,613               ―         ―
    自己株式の処分)
    保有自己株式数                    1,679,373         ―         1,679,373         ―
    (注)    当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
       りによる株式数は含めておりません。
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    3 【配当政策】
      当社は株主価値の極大化を経営の重要課題として認識しております。このため、持続的な成長拡大・業績の向上を
     図ることで1株当たり利益の拡大を図るとともに、業績に連動した安定的な配当、株式分割、自己株取得ならびに消
     却などの方策により、株主価値の極大化を図ってまいります。
      当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間
     配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
      しかしながら2021         年3月期につきましては新型コロナウイルス感染拡大の影響で非常に厳しい状況になったため、
     配当については見送らせていただきました。
      なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は1989年10月の創業時に「日本の生活文化のスタンダードを創造することで社会に貢献する」という主旨
       の「設立の志」を掲げました。当社ではこの創業の志について、本質を変えず常に時代に即した表現へ改定を行
       いながら「経営理念」として掲げ続けており、これを全取締役・従業員の職務執行上の拠り所としています。ま
       た、当社は「社会との約束、5つの価値創造」を理念体系の中に包含しています。5つの価値とは「お客様価
       値」「従業員価値」「取引先様価値」「社会価値」「株主様価値」であり、当社に関わるすべてのステークホル
       ダーの価値を高めていくことを会社の使命としています。さらに、経営理念の実現を目指すためにどのような心
       がけで、どのような行動をしていくべきかを表した「行動指針」を策定しています。
        当社では、「経営理念」および「社会との約束、5つの価値創造」の実現に向け、透明・公正な経営体制の構
       築および迅速・果断な意思決定を行う仕組みが必要不可欠であると考え、コーポレートガバナンスの継続的な充
       実に取り組んでいます。これらの取組みの推進により、長期的かつ継続的な企業価値の向上を目指します。
        当社では、コーポレートガバナンスの継続的な充実に向け、「コーポレートガバナンスポリシー」を策定し、

       開示しています。
         http://www.united-arrows.co.jp/corporate/governance.html
      ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       1.企業統治の体制の概要
        当社は、2016年6月23日開催の第27回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定
       款変更の承認を受けたことにより、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
        当社の取締役会は、代表取締役               松崎善則、取締役         木村竜哉、取締役         東浩之、社外取締役          酒井由香里、社外
       取締役    西川英彦および社外取締役             倉橋雄作の取締役6名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として月1
       回の取締役会を開催しております。取締役会には監査等委員である取締役を除く取締役および監査等委員である
       取締役が出席し、法令で定められた事項および取締役会規則等に定められた重要事項の意思決定を行うととも
       に、業務執行状況の監視・監督を行っております。また、必要の都度臨時取締役会を開催するとともに、取締役
       間にて随時打合せ等を行っており、効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
        当社では、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における意思決定と監督機能を強化すること等を目的
       として、2008年7月1日より執行役員制度を導入しており、当該制度をより実効的に運用するため、2021年4月
       1日付で、執行役員の役割を改めて定義し直し、当社と執行役員間の契約形態を従前のいわゆる「雇用型」から
       「委任型」へと変更しました。
        当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役                       酒井由香里、西川英彦および倉橋雄作の3名で構成され、
       監査等委員会規則に基づき監査等方針を決定するとともに、各監査等委員や監査等委員である取締役を除く取締
       役、会計監査人からの報告を受けて監査報告書を作成しております。監査等委員である取締役の3名全てを社外
       取締役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社全体の監視・監査の役割を担っております。なお、監査
       等委員による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関係、取引関係
       その他の利害関係については、該当はありません。
        また、当社と非業務執行取締役である各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第
       1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規
       定する額としております。
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      2. 当該体制を採用する理由









        当社は、上記のとおり監査等委員会設置会社であります。自ら業務執行をしない社外取締役の活用および適切
       な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることにより、当社の中長
       期的な企業価値の向上に資する企業統治体制として相応しい機関設計であると考えております。
     ③  企業統治に関するその他の事項

      1. 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
        当社の内部統制システム構築の基本方針の概要は次のとおりであります。
       イ.コンプライアンス体制
        a.コンプライアンス体制を整備し、業務の健全性を確保することによって当社グループの社会的信頼を確保
         し、以って経営理念の実現に資することを目的として「コンプライアンス規程」を定める。役職員は、コン
         プライアンスの実践に際して、本規程に基づく「ユナイテッドアローズグループ行動指針」をその行動規範
         とする。また、社会の変化、事業活動の変化等に応じて、当社グループへの社会的信頼を確保するための各
         種の取組みを推進し、経営理念の実現を企図する。
        b.コンプライアンスを全社的かつ実効的に推進すべく「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアン
         スに関する方針、活動計画及び教育計画の検討・承認、並びにコンプライアンス上の課題の検討等を行う。
        c.コンプライアンス上疑義のある行為が発生・発覚した場合には、取締役、執行役員及び従業員が、「内部通
         報規程」に則り、外部機関に匿名で通報できる「内部通報制度」を設け、どんなに小さな不正や不祥事をも
         見逃さない企業風土を醸成することとする。また、会社は通報内容を秘匿扱いとし、通報者に対して不利な
         扱いを行わないこととする。
        d.職務執行にあたっては、「業務分掌規程」や「職務権限規程」により各部署、各職責ごとの職務範囲や決裁
         権限を明確にし、適正な牽制、報告が機能する体制とする。
        e.社長直轄の「内部監査室」が定期的に各店舗・各部署の内部監査を実施し、法令、定款への適合状況及び社
         内規程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。
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       ロ.情報の保存及び管理体制
        a.職務執行にかかる情報については「文書管理規程」に基づき、情報種別に応じた保存期間を定め管理する 
         こととする。また、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。
        b.システム内に保存されている文書についても、情報システムに関する社内ルール、ガイドラインに基づいて
         閲覧権限を設定し、経営上の重要情報の保存、管理を徹底することとする。
       ハ.リスクマネジメント体制

        a.リスクマネジメント体制を整備し、リスクの発生の防止またはリスクが発生した場合の損失の最小化を図る
         ことによって、経営理念の実現に資することを目的として「リスク管理規程」を定める。役職員は、リスク
         マネジメントを自律的に実践すべく、その業務の執行に際して、経営理念の実現を阻害するリスクの把握と
         対処に努める。
        b.リスクマネジメントを全社的かつ実効的に推進すべく「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクマネ
         ジメントに関する方針、活動計画及び教育計画の検討・承認、重要リスクの評価・選定及びその対応策の検
         討・承認、並びにリスクマネジメント上の課題の検討等を行う。
        c.危機発生時には「対策本部」を立ち上げ、情報を集中管理のうえ対応を行うこととする。
        d.当社を取り巻く環境変化に伴い、各部門において常にリスク要因の見直しを行うとともに、規程や各種マ
         ニュアル整備を継続し、リスクの未然防止と危機発生時の適切な対応の両面からの体制整備を行うこととす
         る。
       ニ.効率的な職務執行体制

        a.取締役としての職務執行上の意思決定は、法令及び「取締役会規則」、「職務権限規程」等に則り行われる
         こととする。
        b.定時取締役会は原則月1回開催することとし、決議事項の審議と業務の執行状況や業績について報告を受け
         ることとする。また、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役間で随時打ち合わせを行うこ
         ととする。また、原則毎週開催される「経営会議」にて社内取締役が重要事項の討議や決議を行う体制を確
         立し、十分な議論の場の確保と経営スピードの向上の両立を図る。
        c.執行役員制度を導入することにより、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における意思決定と監督
         機能を強化している。
       ホ.グループマネジメント体制

        a.子会社については、各社の自主的な運営を重んじつつ「関係会社管理規程」に基づいて子会社管理の基本
         方針や体制を定め、この規程に沿って、業務上の重要事項についての必要な決裁や報告制度等の管理体制を
         整備する。また、状況に応じて当社より子会社へ取締役及び監査役を派遣することで、業務の適正化を
         図るとともに、各子会社における取締役会での報告等を通じて営業面の現況を把握する体制を整備すること
         で業務の効率化を図るものとする。
        b.当社では、子会社の管理面(規程や職務権限等)や、コンプライアンス、リスクマネジメントの体制整備
         については、各関係部門が連携して必要に応じて指導、支援を行うと同時に、内部通報制度等の仕組みを子
         会社へも展開することで、当社グループとしての内部統制システムの整備を図るものとする。
        c.当社の「内部監査室」が子会社に対しても内部監査を実施することにより、法令、定款への適合状況や社
         内規程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。
        d.財務報告に係る内部統制は、子会社も含めた必要な体制構築を継続的に行うことで、財務報告の信頼性、
         ひいては社会的信頼性を確保、向上し続けるものとする。
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       へ.監査等委員会の監査体制
        a.監査等委員会の職務を補助すべき兼任の使用人を置いており、この使用人の取締役(監査等委員である取締
         役を除く。)からの独立性を確保するためにその任命、異動、評価、懲戒等については監査等委員会と協議
         の上決定することとする。
        b.上記使用人への監査等委員会の指示の実効性を確保するために、その使用人への必要な調査権限の付与や各
         部署の協力体制等を確保することとする。
        c.  当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、当社グループに著しい損害を与える、あるいは与えるお
          それのある重要な事項について当社の監査等委員会又は監査等委員に速やかに報告する。
        d.  内部監査やリスクマネジメント委員会等で識別されたリスク等は、当社の監査等委員会へ定期的に報告され
         る体制とする。
        e.  当社の監査等委員会又は監査等委員に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として降格や減給等の
         不利な扱いを受けないことを確保する体制とし、その旨を周知徹底する。
        f.  当社の監査等委員会又は監査等委員は、当社グループの取締役会等の重要な意思決定の過程及び業務の執行
         状況を把握するため、各社の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて各社の取締役、
         執行役員及び従業員に説明を求めたり、必要な書類の閲覧を行ったりすることができる。
        g.  当社の監査等委員会は、会計監査人、弁護士その他の外部アドバイザーを適宜活用できる。
        h.  監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用の償還、負担した債務の弁済を
         請求したときには、その費用等が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じる。
       ト.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力排除に向けた整備状況

        a.当社グループでは市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然たる態度を貫き、
         一切の関係を遮断することを基本方針とする。
        b.当社は「総務法務部」を対応部署とし、顧問弁護士や警察及び公益財団法人暴力団追放運動推進都民セン
         ター等の外部機関ならびに各地区の防犯顧問と連携して、反社会的勢力排除のための社内体制の整備と情報
         収集を行うものとする。
       2.  役員等賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の概要

        当社は、当社取締役(社外取締役を含む。)および執行役員ならびに子会社の取締役および監査役を被保険者
       として役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。当該保険契約では、当社取締役を含む被保
      険 
       者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
       とのある損害について填補することとしています。ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保
       険契約により填補されません。なお、保険料は、株主代表訴訟補償特約にあたる10%を当社取締役(社外取締役
       を含む。)が、それ以外を当社が負担しております。
       3.  取締役の定数

        当社の取締役は、監査等委員である取締役を除く取締役は8名以内、監査等委員である取締役は6名以内とす
       る旨を定款で定めております。
       4.   取締役の選任及び解任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
        解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有
       する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
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       5.   取締役の責任免除

        当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締
       役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
       これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備
       することを目的とするものであります。なお、2016年6月23日開催の第27回定時株主総会終結前の行為に関する
       会社法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任の取締役会における免除及び第27回定
       時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償
       責任を限定する契約については、従前の例によるものであります。
       6.  取締役会で決議することができる株主総会決議事項

       イ.   自己株式取得の決定機関
        当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を
       定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取
       引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
       ロ.  中間配当

        当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議に
       よって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
      7.  株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
       主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
       ます。これは、株主総会における特別決議の定足数の確保を容易にし、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
       とするものであります。
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     (2)  【役員の状況】
     ①   役員一覧
      男性  6 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             16.67   %)
                                                      所有株式
        役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                      数(株)
                             1998年4月     当社入社
                             2005年10月     当社UA本部      UA販売部     部長
                             2008年4月     当社BY本部      副本部長    兼
                                   事業戦略部     部長
                             2012年4月     当社第一事業統括本部         BY本部
                                   本部長
                             2012年7月     当社執行役員      第一事業統括本部
                                   BY本部    本部長
                             2014年4月     当社上席執行役員       第一事業統括本部
    代表取締役
                松 崎 善 則       1974年2月22日                            (注)3    23,382
    社長執行役員      CEO
                                   BY本部    本部長
                             2018年4月     当社上席執行役員       第一事業本部
                                   本部長
                             2018年6月     当社取締役     常務執行役員      第一事業本
                                   部 本部長
                             2020年11月     当社取締役     副社長執行役員       第一事業
                                   本部  本部長
                             2021年4月     当社代表取締役       社長執行役員      CEO
                                   (現任)
                             2002年1月     当社入社
                             2008年4月     当社GLR本部      販売統括部     部長
                             2011年7月     当社第二事業統括本部         GLR本部
                                   副本部長    兼 販売統括部     部長
                             2016年4月     当社執行役員      GLR本部     本部長
                             2017年4月     当社上席執行役員       GLR本部     本部長
    取締役
                             2018年4月     当社上席執行役員       第二事業本部
    専務執行役員      COO       木 村 竜 哉       1976年10月7日                            (注)3    23,382
                                   本部長
    営業支援部門担当
                             2018年6月     当社取締役     常務執行役員      第二事業本
                                   部 本部長
                             2020年11月     当社取締役     専務執行役員      第二事業本
                                   部 本部長
                             2021年4月     当社取締役     専務執行役員      COO
                                   営業支援部門担当(現任)
                             1988年4月     株式会社ワールド入社
                             1996年3月     当社入社    社長室   人事課   課長
                             2000年4月     当社人事部     部長  兼 経営戦略部     部長
                             2004年8月     当社経営管理本部        副本部長    兼 経営
                                   管理本部経営戦略グループ
                                   グループ長
                             2005年10月     当社社長室     室長
                             2006年7月     当社UA本部      副本部長
    取締役
                             2008年4月     当社UA本部      本部長
                東        浩   之
    常務執行役員      CHO             1965年8月28日                            (注)3    52,290
                             2008年7月     当社上席執行役員       UA本部    本部長
    人事部門担当
                             2012年6月     当社取締役     常務執行役員      第一事業統
                                   括本部   統括本部長
                             2018年4月     当社取締役     常務執行役員      戦略・人事
                                   担当
                             2020年6月     当社取締役     常務執行役員      人事・海外
                                   事業・業務改革担当
                             2021年4月     当社取締役     常務執行役員      CHO
                                   人事部門担当(現任)
                                 39/115





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                                                 株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)
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                                                      所有株式
        役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       数(株)
                              1991年4月     野村證券株式会社入社(1997年9月に
                                   退職)
                              1999年9月     キャピタルドットコム株式会社
                                   (現イー・リサーチ株式会社)設立に
                                   参画
                              2001年5月     株式会社コーポレートチューン設立に
                                   参画
                              2005年1月     同社取締役
                              2005年6月     当社常勤社外監査役
    取締役   監査等委員
                              2013年9月     株式会社ビューティ花壇社外監査役
                酒 井 由香里       1968年6月23日                             (注)4     ―
    (常勤)
                              2016年6月     当社社外取締役       (常勤監査等委員)
                                   (現任)
                              2017年10月     ティーライフ株式会社         社外取締役
                                   (監査等委員)
                              2019年3月     株式会社ユーザベース         社外取締役(監
                                   査等委員)(現任)
                              2021年6月     大平洋金属株式会社         社外取締役(現
                                   任)
                              1985年4月     株式会社ワールド入社
                              2000年7月     ムジ・ネット株式会社          営業部長    兼
                                   業務部長
                              2001年4月     ムジ・ネット株式会社         取締役
                              2005年4月     立命館大学経営学部        助教授
                              2007年4月     立命館大学経営学部        准教授
                              2008年4月     立命館大学経営学部        教授
                              2010年4月     法政大学経営学部       兼 大学院経営学研
                                   究科  教授(現任)
    取締役   監査等委員
                西 川 英 彦       1962年8月27日                             (注)4     ―
                              2012年8月     日本マーケティング学会          常任理事
                              2015年4月     法政大学大学院      経営学研究科長
                              2015年6月     当社社外取締役
                              2015年10月     株式会社碩学舎      代表取締役(現任)
                              2016年6月     当社社外取締役      (監査等委員)
                                   (現任)
                              2017年4月     日本マーケティング学会          副会長
                                   (現任)
                              2019年11月     株式会社島忠      社外取締役(監査等委
                                   員)
                              2007年12月     弁護士登録
                                   中村・角田・松本法律事務所入所
                              2013年10月     オックスフォード大学大学院修了
                                   (Law   and  Finance)
    取締役   監査等委員
                倉 橋 雄 作       1980年10月29日                            (注)4      ―
                              2015年1月     中村・角田・松本法律事務所パート
                                   ナー弁護士(現任)
                              2019年6月     兼松株式会社      社外監査役(現任)
                              2020年6月     当社社外取締役(監査等委員)
                                   (現任)
                            計                          99,054
                                 40/115






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     (注)   1 取締役酒井由香里、西川英彦および倉橋雄作は社外取締役であります。

       2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
           委員長 酒井由香里、委員 西川英彦、委員 倉橋雄作
       3 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時
         株主総会終結の時までであります。
       4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時
         株主総会終結の時までであります。
       5 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いており
         ます。)の状況は以下のとおりであります。
           氏名                           役職名

          松本 真哉           執行役員CCO
          藤原 義昭           執行役員CDO
          中澤 健夫           執行役員CFO
          田中 和安           執行役員
           高山 久           執行役員
           丹 智司           執行役員
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      ②  社外役員の状況
       当社の社外取締役は3名であります。
       社外取締役酒井由香里は、豊富な金融関連知識を活かすとともに、太平洋金属株式会社の社外取締役および株式
      会社ユーザベースの社外取締役(監査等委員)であり、他社の役員等の経験を活かすことにより、職務を適切に遂
      行できるものと考えております。社外取締役西川英彦は、ファッション業界や小売業界での豊富な経験や、大学教
      授としての幅広い知見を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役倉橋雄作
      氏は、弁護士であり、これまでの経験、知識等を当社のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの強化に活
      かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。
       なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関
      係、取引関係その他の利害関係についての該当はありません。また、当該社外取締役が役員である会社等又は役員
      であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。
       当社は、独立役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、次に掲げる項目のいずれにも該当しない場合には、当
      社から十分な独立性を備えているものとみなします。当社の社外取締役の3名は、当該基準を満たしております。
      (当社の独立役員の独立性判断基準)
      イ  当社の大株主(注         a)  またはその業務執行者
      ロ  当社を主要な取引先とする者(注                b)  またはその業務執行者
      ハ  当社の主要な取引先(注            c)  またはその業務執行者
      ニ  当社の主要な借入先(注            d)  またはその業務執行者
      ホ  当社またはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注                                 e)  を得ているコンサルタント、会計
       専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を
       いう。)
      へ  当社の直近の1事業年度において、1,000万円を超える寄付を当社またはその子会社から受けている者(当該寄
       付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
      ト  当社またはその子会社の業務執行者が、現任の社外取締役または社外監査役として選任されている会社または
       その親会社もしくは子会社の業務執行者
      チ  最近3年間において、イからトまでのいずれかに該当していた者
      リ  次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに掲げる者(ただし、重要でない者を除く)の近親者(配偶者または二親等
      内の親族をいう。)
      ⅰ)イからチまでに掲げる者
      ⅱ)当社の子会社の業務執行者
      ⅲ)最近3年間において、ⅱ)または当社の業務執行者に該当していた者
      注  a 「大株主」とは、当社の議決権の10%以上を直接または間接に保有する者をいいます。
      注  b 「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の取引先であって、当該取引先の直近の1事業年度において、
      取引額につき1億円または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高い金額を超える金額の支払いを当
      社またはその子会社から受けた者をいいます。
      注  c 「当社の主要な取引先」とは、当社の取引先であって、当社の直近の1事業年度において、取引額につき当
      社グループの連結売上高の2%を超える金額を当社またはその子会社に支払った者をいいます。
      注  d 「当社の主要な借入先」とは、当社の借入先であって、当社の直近の事業年度の末日において、当社グルー
      プの連結総資産の2%を超える借入額に係る貸付債権を当社またはその子会社に対して有している者をいいます。
      注  e   「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の合計が当社の直近の3事業年度の平均で年額1,000万円を超
      えるものをいいます。
       また、当社と非業務執行取締役である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項
      の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最
      低責任限度額としています。
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      ③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
      部門との関係
        会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督又は監査の実効性を高めるよう、情報交換及び
       連携を図っております。
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     (3)  【監査の状況】
      イ.監査等委員会監査の状況
        監査等委員会は監査等委員である取締役(いずれも社外取締役)3名で構成され、監査等委員会規則に基づき
       監査等方針を決定するとともに、各監査等委員や監査等委員である取締役を除く取締役、会計監査人からの報告
       を受けて監査報告書を作成しております。
        社外取締役酒井由香里は、豊富な金融関連知識を活かすとともに、株式会社ユーザベースの社外取締役(監査
       等委員)および大平洋金属株式会社の社外取締役であります。他社の役員等の経験を活かすことにより、職務を
       適切に遂行できるものと考えております。
        社外取締役西川英彦は、ファッション業界や小売業界での豊富な経験や、大学教授としての幅広い知見を活か
       すことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。
        社外取締役倉橋雄作は、弁護士であり、これまでの経験、知識等を当社のコーポレート・ガバナンスやコンプ
       ライアンスの強化に活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。
        なお、常勤監査等委員の酒井由香里は、当社の主幹事証券会社である野村證券株式会社の在籍経験(退職から
       20年以上経過)および上場準備等の業務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておりま
       す。
        当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のと
       おりであります。
                 氏名            開催回数             出席回数
               酒井 由香里               14回             14回
                西川 英彦              14回             14回
                倉橋 雄作              11回             11回
            (注)倉橋雄作氏は、2020年6月19日開催の第31回定時株主総会において選任され
               たため、監査等委員会の開催回数が他の監査等委員と異なります。なお、同
               氏の就任後の監査等委員会の開催回数は11回であります。
        監査等委員会は、取締役の職務の執行について、実効性の確認および評価を行い、適法性・妥当性の監査を
       行っています。また、的確な監査・監督・助言等の実行に向け、各執行責任者と定期的にミーティングを実施
       し、課題の把握や改善に向けた取り組みの進捗把握等に努めております。主な検討事項は、後継者計画、グルー
       プ統治、中長期戦略等です。
        常勤監査等委員の活動は、取締役・執行役員とのミーティング、会計監査人との連携、内部統制システムのヒ
       アリング、子会社等監査の実施、内部通報制度の運用ヒアリング等です。
      ロ.内部監査の状況

        内部監査については、4名で構成されている社長直轄の内部監査室において、業務の効率性・適正性やリスク
       管理面を重点に、各店舗・各部の監査を実施しており、監査結果は監査等委員会と共有することで課題を認識し
       ております。また、子会社の内部監査も実施しております。
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      ハ.   会計監査の状況
       ①.監査法人の名称
         有限責任監査法人トーマツ
       ②.継続監査期間

        14年間
       ③.業務を執行した公認会計士の氏名

         指定有限責任社員 業務執行社員                公認会計士 広瀬          勉氏
         指定有限責任社員 業務執行社員                公認会計士 大辻隼人氏
       ④.監査業務に係る補助者の構成

        会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他7名となります。
       ⑤.監査法人の選定方針と理由

        監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての
       書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
        現会計監査人は、世界的に展開しているデロイトトーシュトーマツグループであり、当社の業務内容に対応し
       て効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備さ
       れていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さ
       らに監査実績などにより総合的に判断し選定いたしました。
        監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会
       に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案
       を株主総会に提出します。
        また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合
       は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
       員は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
       す。
       ⑥.監査等委員会による監査法人の評価

        監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を
       保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
       についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲
       げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通
       知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任
       監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
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      ニ.   監査報酬の内容等
       ①.監査公認会計士等に対する報酬

                     前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                46           3          49           ―
      連結子会社                 ―           ―           ―           ―

         計               46           3          49           ―

     (前連結会計年度)当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準への対応に係る助言業務です。
       ②.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte                           Touche    Tohmatsu     Limited)に対する報酬(①を除く)

                     前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                ―           6          ―           1
      連結子会社                 2           0           2           0

         計               2           6           2           1

     (前連結会計年度)当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言指導業務です。
             また、連結子会社における非監査業務の内容は、社内プロジェクトに関する助言指導業務です。
     (当連結会計年度)当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言指導業務です。
             また、連結子会社における被監査業務の内容は、社内プロジェクトに関する助言指導業務です。
       ③.その他重要な報酬の内容

        当社の連結子会社である台湾聯合艾諾股份有限公司は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと
       同一のネットワークに属しているDeloitte                    Touche    Tohmatsu     Limitedのメンバーファームに対して、法定監査業
       務及び非監査業務に基づく報酬を支払っております。
       ④.監査報酬の決定方針

        監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案を
       もとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続き
       を実施しております。
       ⑤.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及
       び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意
       を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
     イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
     当社は、2021年2月4日開催の取締役会で事前審議を行い、同月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報
     酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等に
     ついて、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しているこ
     とや、指名・報酬等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断
     しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
     ①.取締役の個人別の報酬等の決定方針

     (ⅰ)基本方針
      当社の役員報酬は業績向上による持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資することを基本方針とし、役割、職
     務、職位に見合う報酬基準および報酬構成となるよう設計いたします。取締役(監査等委員である取締役を除く。)
     のうち代表取締役を含めた業務執行取締役の報酬は、役割、職務、職位の報酬基準に基づいて設定した固定報酬、各
     事業年度の会社業績や個々が設定する業務目標の達成度等の短期業績を反映した役員賞与、中長期業績を反映した譲
     渡制限付株式報酬により構成するものとします。また、監査等委員である取締役の報酬については、役割、職務の内
     容を勘案し、固定報酬のみとしております。
     (ⅱ)   基本報酬(金銭報酬)に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針

      当社の取締役の基本報酬については、月額固定報酬によるものとし、第三者による企業経営者の報酬に関する調査
     に基づき、同業他社または同規模の他社の報酬水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮した上で、役割、職務、
     職位の報酬基準に基づいて決定いたします。
     (ⅲ)   役員賞与(業績連動報酬等に該当する金銭報酬)に関する業績指標の内容および報酬等の額または数の算定方

     法の決定に関する方針
      当社の業務執行取締役の役員賞与については、総額案を算定した後に各業務執行取締役への配分案を算定します。
     賞与総額案については、単年度業績のうち、連結営業利益の期初計画達成度に応じて算出される額を基準として、連
     結営業キャッシュ・フロー、連結自己資本利益率(ROE)などの経営指標を総合的に勘案した上で算定します。各業
     務執行取締役への配分は、取締役報酬テーブルのランクが高くなるほど賞与係数(基本報酬と賞与の総額に占める賞
     与の割合)も高くなるよう設定されており、単年度経営目標に対するコミットメントをより強めることを目的として
     います。なお、連結営業利益が当初業績予想に対して一定の水準を下回る場合、賞与は原則として支給されません。
     役員賞与が支給される場合の支給総額案については、指名・報酬等委員会の諮問を経て、取締役会において決定さ
     れ、事業年度末日から一定期間内に支給されるものとします。
     (ⅳ)譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)に関する業績指標の内容、報酬等の内容および報酬等の額もしくは数また

     はその算定方法の決定に関する方針
      当社の業務執行取締役の譲渡制限付株式報酬は、株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に
     資する報酬体系を構築することを目的として、一定の譲渡制限期間内に中期経営計画を達成した場合には、その達成
     度合いに応じて譲渡制限が解除される仕組みを採る非金銭報酬です。譲渡制限付株式と引換えにする払込みに充てる
     ために支給される金銭報酬の額は、取締役の役割、職務、職位の報酬基準に基づいて決定いたします。取締役報酬
     テーブルのランクが高くなるほど報酬全体に占める割合が高くなるよう設定されており、中期経営計画のコミットメ
     ントをより強めることを目的としています。また、業績達成により譲渡制限の解除される株式数については、譲渡制
     限期間における当社の連結営業利益額および連結自己資本利益率(ROE)の達成度その他対象となる中期経営計画ご
     とに当社の取締役会においてあらかじめ設定した業績達成指標に応じて算定します。付与される譲渡制限付株式報酬
     は、原則として中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、使途を特定した金銭報酬債権を支給し、この
     金銭報酬債権を出資財産として当社に現物出資させることで、当社の普通株式を交付いたします。3事業年度にわた
     る職務執行の対価に相当する額および具体的な支給時期については、指名・報酬等委員会の審議を経たうえで、その
     意見を尊重して、取締役会において決定するものといたします。
     (ⅴ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定

     に関する方針
      当社の業務執行取締役の報酬は「固定報酬」、「役員賞与」および「譲渡制限付株式報酬」で構成しております。
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     「役員賞与」および「譲渡制限付株式報酬」が標準額であった場合、報酬構成は以下の方針で決定いたします。
     ●  業務執行取締役

     業務執行取締役の報酬は「固定報酬」、「役員賞与」および「譲渡制限付株式報酬」で構成しております。
     「役員賞与」および「譲渡制限付株式報酬」が標準額であった場合、報酬構成は以下のとおりになります。
        ※1 取締役の職務等に応じて、構成比率は異なります。



        ※2 上記の図は一定の会社業績および当社株価をもとに算出したイメージであり、会社業績の変動等に応じ
       て上記割合も変動します。
        ※3 各インセンティブの業績評価指標は下記のとおりです
     ●  監査等委員である取締役



     (ⅵ)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針


      当社の取締役の報酬は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役に区分して、株主総会において定められた総
     額の範囲内において、各取締役へ配分するものとします。そのうち、基本報酬(金銭報酬)は、月額固定報酬のた
     め、年俸の12分の1を月給として、毎月所定の日付に支給されるものとします。なお、役員賞与(業績連動報酬等に
     該当する金銭報酬)および譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)の支給のタイミングは、上記(ⅲ)および(ⅳ)のとお
     りです。
     (ⅶ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項

      当社は、独立社外取締役の適切な助言を得ることで、報酬等の決定に関する透明性および公正性をより向上させる
     ため、指名・報酬等委員会を設置しております。当社の監査等委員以外の取締役の個別の報酬決定手続としては、上
     記方針に従い、株主総会の承認によって定められた枠内で、取締役会の決議に基づき決定しています。かかる決定に
     際しては、指名・報酬等委員会の諮問を経て、その審議および答申内容を踏まえることとしております。なお、指
     名・報酬等委員会は、上記に加え、取締役報酬等に関する方針、構成、報酬テーブルや算定ルールについての妥当性
     の検証や改定案の提示等を行ないます。
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     ②.役員の報酬等における報酬水準
      役員の報酬等については、第三者による企業経営者の報酬に関する調査に基づき、同業他社または、同規模の他社
     の報酬水準をベンチマークして決定しております。
     ③.  役員の報酬等における株主総会決議

     ≪固定報酬および役員賞与≫
     ●取締役(監査等委員である取締役を除きます。)
     年額350百万円以内(2020年6月19日開催の第31回定時株主総会決議によります。同総会が終了した時点における取
     締役の員数は6名(うち社外取締役0名)です。)
     ●監査等委員である取締役
     年額200百万円以内(2016年6月23日開催の第27回定時株主総会決議によります。同総会が終了した時点における監
     査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。)
     ≪譲渡制限付株式報酬≫

     ●取締役(監査等委員である取締役を除きます。)
     年額450百万円以内、交付する当社株式数年30万株以内(2020年6月19日開催の第31回定時株主総会決議によりま
     す。同総会が終了した時点における取締役の員数は6名(うち社外取締役0名)です。)
     ④.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

      当社の取締役会は、代表取締役に対し各取締役の基本報酬の額および役員賞与(業績連動報酬等に該当する金銭報
     酬)の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の
     職務執行等の評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容および金
     額の基準となる報酬テーブル等の決定にあたっては、事前に指名・報酬等委員会がその妥当性等について確認してお
     ります。
     ⑤.役員の報酬等の決定に関与する委員会及び取締役会の活動内容

      当社では、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性および説明責任の強化を図るため、全ての独立
     社外取締役および代表取締役(社長執行役員)で構成する指名・報酬等委員会を設置しています。なお、当社の指
     名・報酬等委員会は指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っています。指名・報酬等委員会は原則として四半期
     に一度開催し、それ以外にも必要に応じて委員長が招集を行うこととしています。当事業年度においては、5回開催
     いたしました。なお、2020年6月19日および2021年6月28日開催の取締役会において、指名・報酬等委員会の答申を
     踏まえ、取締役の報酬等の額を決定しております。
     ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)

                                                    対象とな
                 報酬等の総額
         役員区分                                            る役員の
                   (百万円)
                                                    員数(名)
                         固定報酬      業績連動報酬       退職慰労金       非金銭報酬等
         取締役
                      202       136        ―       0       65      7
      (社外取締役を除く)
         社外役員              32       32       ―       ―       ―      4
     (注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬65百万円であります。
      ハ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

        該当事項はありません。
     ニ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

        該当事項はありません。
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     (5)  【株式の保有状況】
     イ.投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
     ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        該当事項はありません。
     ハ.保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
      下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい
      て作成しております。
    2.監査証明について

     当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)
    の連結財務諸表及び事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマ
    ツによる監査を受けております。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1) 【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2020年3月31日)              (2021年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                6,002              6,604
        受取手形及び売掛金                                  193              163
        商品                                27,293              19,214
        貯蔵品                                  655              699
        未収入金                                11,159              12,184
        その他                                  695              878
                                         △ 3              -
        貸倒引当金
        流動資産合計                                45,997              39,745
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                               22,369              20,739
                                      △ 15,629             △ 15,940
          減価償却累計額及び減損損失累計額
          建物及び構築物(純額)                              6,739              4,799
         機械及び装置
                                        1,081              1,081
                                        △ 306             △ 436
          減価償却累計額及び減損損失累計額
          機械及び装置(純額)                               774              645
         土地
                                         569              569
         建設仮勘定                                109              284
         その他                               5,407              3,782
                                       △ 4,535             △ 3,260
          減価償却累計額及び減損損失累計額
          その他(純額)                               872              521
         有形固定資産合計                               9,065              6,820
        無形固定資産
                                        2,838              1,799
         その他
         無形固定資産合計                               2,838              1,799
        投資その他の資産
         差入保証金                               8,216              7,899
         繰延税金資産                               2,622              4,689
         その他                               1,289              2,688
                                         △ 22             △ 23
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               12,105              15,254
        固定資産合計                                24,009              23,874
      資産合計                                 70,007              63,619
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                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2020年3月31日)              (2021年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                10,814               7,880
        短期借入金                                4,600              15,600
        未払金                                4,001              4,032
        未払法人税等                                  174               -
        賞与引当金                                1,221               480
        役員賞与引当金                                   9              -
        資産除去債務                                  164              207
                                        2,672              1,363
        その他
        流動負債合計                                23,658              29,564
      固定負債
        繰延税金負債                                   3              -
        資産除去債務                                4,257              4,202
                                          15               7
        その他
        固定負債合計                                4,275              4,210
      負債合計                                 27,934              33,775
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                3,030              3,030
        資本剰余金                                4,435              4,415
        利益剰余金                                37,003              27,641
                                       △ 5,833             △ 5,218
        自己株式
        株主資本合計                                38,634              29,868
      その他の包括利益累計額
        繰延ヘッジ損益                                   2              -
                                          10             △ 23
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                  12             △ 23
      非支配株主持分                                  3,425                -
      純資産合計                                 42,072              29,844
     負債純資産合計                                   70,007              63,619
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
     売上高                                  157,412              121,712
                                     ※1  77,429            ※1  66,691
     売上原価
     売上総利益                                   79,983              55,020
                                     ※2  71,224            ※2  61,634
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失(△)                                   8,758             △ 6,613
     営業外収益
      受取利息                                    0              0
      保険配当金                                    35              38
      為替差益                                    50              162
      受取賃貸料                                    24              18
      仕入割引                                    63              55
      受取手数料                                    31              24
      助成金収入                                    -            1,041
      受取和解金                                    -             325
                                         123              159
      その他
      営業外収益合計                                   329             1,828
     営業外費用
      支払利息                                    18              36
      賃貸費用                                    25              20
      持分法による投資損失                                   151               3
                                          89              31
      その他
      営業外費用合計                                   285               92
     経常利益又は経常損失(△)                                   8,803             △ 4,878
     特別利益
                                          -              67
      関係会社出資金売却益
      特別利益合計                                    -              67
     特別損失
                                       ※3  50            ※3  16
      固定資産除却損
                                      ※4  2,509            ※4  1,903
      減損損失
      関係会社株式売却損                                    -             457
      賃貸借契約解約損                                    8             331
                                          12               -
      その他
      特別損失合計                                  2,582              2,709
     税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                        6,221             △ 7,519
     失(△)
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,163               852
                                        △ 121            △ 1,854
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   2,041             △ 1,001
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   4,179             △ 6,518
     非支配株主に帰属する当期純利益                                    656              678
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                        3,522             △ 7,197
     帰属する当期純損失(△)
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        【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   4,179             △ 6,518
     その他の包括利益
      繰延ヘッジ損益                                    18              △ 6
                                         △ 17             △ 33
      為替換算調整勘定
                                        ※1  0          ※1   △  40
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   4,180             △ 6,558
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  3,517             △ 7,233
      非支配株主に係る包括利益                                   663              675
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2019年4月1日 至          2020年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                       株主資本              その他の包括利益累計額
                                                非支配株主
                                            その他の包
                                                     純資産合計
                               株主資本合    繰延ヘッジ    為替換算調
                                                  持分
               資本金   資本剰余金    利益剰余金     自己株式                 括利益累計
                                 計    損益    整勘定
                                             額合計
    当期首残高           3,030    4,278    36,335    △ 5,833    37,810      △ 8    27    18   1,749    39,578
    当期変動額
     剰余金の配当                  △ 2,326        △ 2,326                     △ 2,326
     親会社株主に帰属す
                        3,522         3,522                     3,522
     る当期純利益
     自己株式の取得                        △ 0   △ 0                     △ 0
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                156   △ 528        △ 371                     △ 371
     変動
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                 11   △ 17    △ 5   1,676    1,670
     額)
    当期変動額合計                156    667    △ 0   824     11   △ 17    △ 5   1,676    2,494
    当期末残高           3,030    4,435    37,003    △ 5,833    38,634      2    10    12   3,425    42,072
                                 56/115














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     当連結会計年度(自         2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                       株主資本              その他の包括利益累計額
                                                非支配株主
                                            その他の包
                                                     純資産合計
                               株主資本合    繰延ヘッジ    為替換算調
                                                  持分
               資本金   資本剰余金    利益剰余金     自己株式                 括利益累計
                                 計    損益    整勘定
                                             額合計
    当期首残高           3,030    4,435    37,003    △ 5,833    38,634      2    10    12   3,425    42,072
    当期変動額
     剰余金の配当                  △ 1,730        △ 1,730                     △ 1,730
     親会社株主に帰属す
                       △ 7,197        △ 7,197                     △ 7,197
     る当期純損失(△)
     自己株式の処分               △ 20   △ 271    615    324                     324
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                   △ 161        △ 161                     △ 161
     変動
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                 △ 2   △ 33   △ 36  △ 3,425   △ 3,461
     額)
    当期変動額合計                △ 20  △ 9,361     615   △ 8,766     △ 2   △ 33   △ 36  △ 3,425   △ 12,227
    当期末残高           3,030    4,415    27,641    △ 5,218    29,868      -   △ 23   △ 23     -  29,844
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
                                        6,221             △ 7,519
      純損失(△)
      減価償却費                                  1,948              1,681
      無形固定資産償却費                                   402              386
      長期前払費用償却額                                   445              436
      減損損失                                  2,509              1,903
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 1,118              △ 630
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                  △ 101              △ 3
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 0             △ 2
      受取利息及び受取配当金                                   △ 0             △ 0
      支払利息                                    18              36
      助成金収入                                    -           △ 1,041
      売上債権の増減額(△は増加)                                  2,258              △ 897
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 2,960              3,056
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                  △ 39             △ 67
      仕入債務の増減額(△は減少)                                    50            △ 2,043
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  △ 795             △ 607
      持分法による投資損益(△は益)                                   151               3
      関係会社出資金売却損益(△は益)                                    -             △ 67
      関係会社株式売却損益(△は益)                                    -             457
                                         150              193
      その他
      小計                                  9,139             △ 4,725
      利息及び配当金の受取額
                                          0             464
      利息の支払額                                  △ 18             △ 36
      助成金の受取額                                    -            1,041
                                       △ 3,611             △ 1,021
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  5,510             △ 4,277
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                  △ 12               -
      定期預金の払戻による収入                                    -             276
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,966             △ 1,925
      資産除去債務の履行による支出                                  △ 146             △ 184
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 1,158              △ 558
      長期前払費用の取得による支出                                  △ 247             △ 282
      差入保証金の差入による支出                                  △ 451             △ 361
      差入保証金の回収による収入                                   415              346
                                                     ※3   991
      関係会社出資金の売却による収入                                    -
      連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に
                                                     ※2   547
                                          -
      よる収入
      連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却
                                          -           △ 2,938
      による支出
                                        △ 101               8
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 3,667             △ 4,079
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                  2,500              11,000
      長期借入金の返済による支出                                 △ 1,500                -
      配当金の支払額                                 △ 2,325             △ 1,731
      非支配株主への配当金の支払額                                 △ 1,604                -
      非支配株主への持分売却による収入                                   991               -
                                         △ 0              -
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 1,938              9,268
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 17             △ 33
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 112              878
     現金及び現金同等物の期首残高                                   5,839              5,726
                                      ※1  5,726            ※1  6,604
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
     (1)  すべての子会社を連結しております。
       連結子会社の数           3 社
       連結子会社の名称 ㈱コーエン
                台湾聯合艾諾股份有限公司
                悠艾(上海)商貿有限公司
          前連結会計年度末において連結子会社であった㈱フィーゴについては、当連結会計年度において保有する

         全ての株式を売却したことに伴い、連結の範囲から除外しております。
    2 持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した関連会社数
       持分法を適用した関連会社              1 社
       主要な会社等の名称 
        関連会社 CHROME          HEARTS    JP(同)
          前連結会計年度末において連結子会社であったCHROME                         HEARTS    JP(同)については、当連結会計年度におい

         て出資持分の一部を売却したことに伴い、連結の範囲から除外し持分法適用会社としております。
          前連結会計年度末において持分法適用会社であった㈱fitomについては、当連結会計年度において清算結
         了したことに伴い、持分法適用の範囲から除外しております。
     (2)  持分法を適用していない関連会社

       該当事項はありません。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社のうち㈱コーエン、台湾聯合艾諾股份有限公司の決算日は、1月31日であります。悠艾(上海)商貿有
     限公司の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用してお
     ります。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
    4 会計方針に関する事項

     (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
      イ 有価証券
       その他有価証券
        時価のないもの
          移動平均法による原価法
      ロ デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
        時価法
      ハ たな卸資産
        評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
       ① 商品
         総平均法
       ② 貯蔵品
         最終仕入原価法
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     (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
      イ 有形固定資産
        建物(建物附属設備は除く)
        a 2007年3月31日以前に取得したもの
         旧定額法によっております。
        b 2007年4月1日以降に取得したもの
         定額法によっております。
        上記以外
        a 2007年3月31日以前に取得したもの
         旧定率法によっております。
        b 2007年4月1日以降に取得したもの
         定率法によっております。
        ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物及び構築物 3~39年
      ロ 無形固定資産
        ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法、それ以外の無形固定資産について
       は定額法によっております。
     (3) 重要な引当金の計上基準
      イ 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ロ 賞与引当金
        従業員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上しております。
      ハ 役員賞与引当金
        役員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上しております。
     (4)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      なお、在外子会社の資産・負債は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により
      円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
     (5)  重要なヘッジ会計の方法

      イ ヘッジ会計の方法
        主として繰延ヘッジ処理によっております。また、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当
       処理によっております。
      ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
        通常の営業過程で生じる輸入取引の為替リスクを軽減させるため、通貨関連のデリバティブ取引を行っており
       ます。
      ハ ヘッジ方針
        基本的に実需の範囲内において、為替変動のリスクのある債権債務のリスクヘッジを目的とする場合、及び金
       利変動のリスク負担の適正化を目的化する場合のみデリバティブ取引を行う方針であり、投機目的のためのデリ
       バティブ取引は行わない方針であります。
      ニ ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ対象とヘッジ手段が重要な条件が同一であることから、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変
       動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性の評価は省略しております。
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     (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金およ
      び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限
      の到来する短期投資からなっております。
     (7)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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      (重要な会計上の見積り)
     1.商品の評価
     (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
       当連結会計年度の連結損益計算書に計上した、たな卸資産の簿価の切下額は1,212百万円であります。
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        商品の評価についての判断にあたり、過去実績及び将来の在庫消化予測に基づくたな卸資産評価を実施してお
       り、商品ブランド別に在庫年齢単位で分類されたグループ毎の原価割れ販売実績率及び在庫消化見込額を算定し
       ております。
        当連結会計年度における商品の取得原価からの簿価の切下額は2,428百万円(前期比1,212百万円増)でありま
       す。
        また、新型コロナウイルス感染症が、当社グループの将来収益に与える影響を客観的に予測することが困難な
       状況でありますが、2022年3月期以降も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が一定程度継続するとの仮定
       のもと商品在庫の原価割れ販売実績率及び在庫消化見込額を見積っております。
        なお、当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の原価割れ
       販売実績率及び在庫消化額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、商品の簿価の切
       下額に重要な影響を与える可能性があります。
     2.固定資産の減損

     (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
       当連結会計年度の連結損益計算書に計上した減損損失額は1,903百万円であります。
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        固定資産の減損判定を実施する際の回収可能価額は、主に取締役会にて承認された翌連結会計年度の予算及び
       中期経営計画等の将来業績予測を基礎とする使用価値に基づき算定しております。これを超える期間(新規出店
       もしくは全面改装を起算とし10年経過する時点まで)のキャッシュ・フローについては、一定の売上高成長率、
       粗利率、人件費率を用いております。なお、使用価値は、見積キャッシュ・フローを現在価値に割引くことによ
       り評価しております。
        また、新型コロナウイルス感染症が、当社グループの将来収益に与える影響を客観的に予測することが困難な
       状況でありますが、2022年3月期以降も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が一定程度継続するとの仮定
       のもと使用価値を見積っております。
        なお、当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の回収可能
       価額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、減損損失の金額に重要な影響を与える
       可能性があります。
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      (未適用の会計基準等)
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
     (1)概要

      収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
       ステップ2:契約における履行義務を識別する。
       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)適用予定日

      2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準の適用による影響

      「収益認識に関する会計基準」等の適用による、翌連結会計年度の連結財務諸表への影響は軽微であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
      ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
     (1)概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
      に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
      イダンスが定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
      ・棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
     (2)適用予定日

      2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準の適用による影響

      影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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      (表示方法の変更)
      (「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
      「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号                               2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に
     係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
      ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度
     に係る内容については記載しておりません。
      (追加情報)

      (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
      新型コロナウイルス感染症の収束時期を見通すのは困難な状況ではありますが、当社グループは、お客様の消費マ
     インドが一定程度は回復する見込みではあるものの、2022年3月期以降も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
     響が継続するとの仮定を置き、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
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      (連結貸借対照表関係)
       該当事項はありません。
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      (連結損益計算書関係)
    ※1 通常の販売目的で保有する、たな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                           至   2020年3月31日       )       至   2021年3月31日       )
        売上原価                         35 百万円              1,212   百万円
       売上原価の算定過程に含まれる期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価

      損(洗替え法による戻入額相殺後の額)が売上原価に含まれております。
    ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                           至   2020年3月31日       )       至   2021年3月31日       )
        賃借料                       22,545   百万円              19,824   百万円
        給与及び手当                       18,264   百万円              17,504   百万円
        業務委託費                       4,022   百万円              3,310   百万円
        荷造運搬費                       3,314   百万円              3,074   百万円
        広告宣伝費                       3,533   百万円              2,825   百万円
        支払手数料                       3,414   百万円              2,626   百万円
        減価償却費                       1,946   百万円              1,679   百万円
        賞与引当金繰入額                       1,348   百万円               555  百万円
        退職給付費用                        495  百万円               501  百万円
    ※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                           至   2020年3月31日       )       至   2021年3月31日       )
        建物及び構築物                         2百万円                 0百万円
        工具、器具及び備品                         5百万円                 1百万円
        ソフトウェア                         1百万円                 0百万円
        建設仮勘定                         ―百万円                 0百万円
        撤去費用                         41百万円                 13百万円
        計                         50百万円                 16百万円
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    ※4 減損損失
      前連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
       当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
          用途          種類          場所

       営業店舗
                建物及び構築物
       73店舗
                ソフトウェア            東京都他
       事務所設備
                その他
       自社EC関連
       当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主として店舗を基本単位としてグルーピングし

      ております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ、市場価額が著しく下落している資
      産グループ及び移転等により既存の投資回収が困難になった資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当
      該減少額を減損損失(2,509百万円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物及び構築物1,643百万
      円、ソフトウェア600百万円、その他265百万円であります。
        なお、回収可能額の算定については使用価値により測定しており、その算定の際に適用した割引率は7.1%であ
      ります。   
      当連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       )

       当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
          用途          種類          場所

       営業店舗
                建物及び構築物
       91店舗
                ソフトウェア            東京都他
       事務所設備
                その他
       自社EC関連
       当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主として店舗を基本単位としてグルーピングし

      ております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ、市場価額が著しく下落している資
      産グループ及び移転等により既存の投資回収が困難になった資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当
      該減少額を減損損失(1,903百万円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物及び構築物1,332百万
      円、ソフトウェア248百万円、その他322百万円であります。
        なお、回収可能額の算定については使用価値により測定しており、その算定の際に適用した割引率は7.0%であ
      ります。   
                                 67/115









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      (連結包括利益計算書関係)
    ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                当連結会計年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                             至   2020年3月31日       )       至   2021年3月31日       )
      繰延ヘッジ損益
       当期発生額                            28百万円                 2百万円
                                   ―百万円               △13百万円
       組替調整額
        税効果調整前
                                   28百万円               △10百万円
                                  △10百万円                  4百万円
        税効果額
        繰延ヘッジ損益                           18百万円                △6百万円
      為替換算調整勘定
       当期発生額                           △17百万円                △33百万円
                                   ―百万円                ―百万円
       組替調整額
        為替換算調整勘定                           △17百万円                △33百万円
               その他の包括利益合計                           0百万円               △40百万円
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
     1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               30,213,676               ―           ―       30,213,676

     2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                1,838,256              90           ―       1,838,346

        (変動事由の概要)

        単元未満株式の買取による増加  90株
     3 新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (百万円)         (円)
    2019年6月21日
               普通株式           1,702          60   2019年3月31日         2019年6月24日
    定時株主総会
    2019年11月6日
               普通株式            624         22   2019年9月30日         2019年12月3日
    取締役会
      (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
    2020年6月19日
              普通株式      利益剰余金          1,730         61  2020年3月31日         2020年6月22日
    定時株主総会
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     当連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       )
     1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               30,213,676               ―           ―       30,213,676

     2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                1,838,346            35,052          194,025          1,679,373

        (変動事由の概要)

        譲渡制限付株式報酬として処分した自己株式の無償取得による増加  35,052株
        2020年7月17日開催の取締役会の決議による譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 194,028株
     3 新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (百万円)         (円)
    2020年6月19日
               普通株式           1,730          61   2020年3月31日         2020年6月22日
    定時株主総会
      (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        該当事項はありません。
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                           至   2020年3月31日       )       至   2021年3月31日       )
        現金及び預金勘定                       6,002百万円                 6,604百万円
        預入期間が3ヶ月を超える
                               △276百万円                  ―百万円
        定期預金及び定期積金
        現金及び現金同等物                       5,726百万円                 6,604百万円
    ※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

        前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

          株式会社フィーゴ
           流動資産                   1,199百万円
           固定資産                    160百万円
            資産合計                  1,359百万円
           流動負債                   △115百万円
           固定負債                    △46百万円
            負債合計                  △162百万円
    ※3 出資金の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

        前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

          CHROME     HEARTS    JP合同会社
           流動資産                   8,362百万円
           固定資産                   2,577百万円
            資産合計                  10,940百万円
           流動負債                  △2,419百万円
           固定負債                   △153百万円
            負債合計                 △2,572百万円
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      (リース取引関係)
      1.ファイナンス・リース取引
        該当事項はありません。
      2.オペレーティング・リース取引

       (借主側)
        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           ( 2020年3月31日       )          ( 2021年3月31日       )
     1年内                             1,241百万円                   1,411百万円
     1年超                             1,623百万円                    711百万円
     合計                             2,864百万円                   2,123百万円
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      (金融商品関係)
    1.   金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
      当社グループは、紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・仕入及び販売等を行うための設備投資計画
     に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、ま
     た、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用
     しており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク

      営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。不動産賃借等物件に係る差入保証
     金は、差入先・預託先の経済的破綻等によりその一部または全額が回収できないリスクがあります。当該リスクに関
     しては、所定の管理マニュアルに従い、定期的に差入先・預託先の財政状態を把握する体制としております。
      営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の
     輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
      借入金は、主に設備投資や自己株式の取得に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日は決算日後、最
     長で1年後であります。
      デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約
     取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等に
     ついては、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
     (3) 金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
      当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、
     取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお
     ります。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
      デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関との
     み取引を行っております。
      当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表さ
     れています。
     ②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

      当社は、為替相場の状況により、輸入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債務に対する
     先物為替予約を行っております。
      デリバティブ取引につきましては、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ取引管理規程に基づき、これに従い
     財務経理部が取引を行い、財務経理部において記帳及び契約先と残高照合等を行っております。月次の取引実績は、
     財務経理部所管の役員及び経営会議に報告しております。
     ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

      当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動性リス
     クを管理しております。
     (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
     おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当
     該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額
     等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     2.   金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
     極めて困難と認められるものは含まれておりません。
    前連結会計年度(        2020年3月31日       )

                        連結貸借対照表計上額

                                       時価           差額
                                      (百万円)           (百万円)
                           (百万円)
     (1)  現金及び預金
                               6,002           6,002             ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                                193           193            ―
     (3)  未収入金
                               11,159           11,159             ―
     (4)  差入保証金
                               8,216           8,191            △25
         資産計                     25,572           25,547            △25
     (5)  支払手形及び買掛金
                               10,814           10,814             ―
     (6)  短期借入金
                               4,600           4,600             ―
     (7)  未払金
                               4,001           4,001             ―
     (8)  未払法人税等
                                174           174            ―
         負債計                     19,590           19,590             ―
     (9)  デリバティブ取引(※1)
      ①ヘッジ会計が適用されているもの                            10           10           ―
        デリバティブ取引計                            10           10           ―
     (※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当連結会計年度(        2021年3月31日       )

                        連結貸借対照表計上額

                                       時価           差額
                                      (百万円)           (百万円)
                           (百万円)
     (1)  現金及び預金
                               6,604           6,604             ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                                163           163            ―
     (3)  未収入金
                               12,184           12,184             ―
     (4)  差入保証金
                               7,899           7,818            △81
         資産計                     26,852           26,770            △81
     (5)  支払手形及び買掛金
                               7,880           7,880             ―
     (6)  短期借入金
                               15,600           15,600             ―
     (7)  未払金
                               4,032           4,032             ―
     (8)  未払法人税等
                                 ―           ―           ―
         負債計                     27,513           27,513             ―
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     (注)   1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
       (1)  現金及び預金、        (2)  受取手形及び売掛金、(3)            未収入金
          これらはすべて短期間で償還されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
         ております。
       (4)  差入保証金
          一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債等の利回り等適切な利率で割り引いた現在
         価値により算定しております。
       (5)  支払手形及び買掛金、(6)            短期借入金、(7)        未払金、     (8)  未払法人税等
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
       (9)  デリバティブ取引
          「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
     (注)   2.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

     前連結会計年度(        2020年3月31日       )
                    1年以内
                   (百万円)
    現金及び預金                   6,002
    受取手形及び売掛金                    193
    未収入金                  11,159
    合計                  17,356
     当連結会計年度(        2021年3月31日       )

                    1年以内
                   (百万円)
    現金及び預金                   6,604
    受取手形及び売掛金                    163
    未収入金                  12,184
    合計                  18,952
     (注)   3.長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

     前連結会計年度(        2020年3月31日       )
                             1年超
                    1年以内
                            5年以内
                   (百万円)
                            (百万円)
    短期借入金                   4,600          ―
    合計                   4,600          ―
     当連結会計年度(        2021年3月31日       )

                             1年超
                    1年以内
                            5年以内
                   (百万円)
                            (百万円)
    短期借入金                  15,600           ―
    合計                  15,600           ―
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      (有価証券関係)
       1.その他有価証券
       前連結会計年度(        2020年3月31日       )
        重要性がないため記載を省略しております。
       当連結会計年度(        2021年3月31日       )
        重要性がないため記載を省略しております。
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      (デリバティブ取引関係)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前連結会計年度(        2020年3月31日       )
      該当するものはありません。
      当連結会計年度(        2021年3月31日       )

      該当するものはありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1) 通貨関連
      前連結会計年度(        2020年3月31日       )
     ヘッジ会計の        デリバティブ

                      主なヘッジ        契約額等               時価      当該時価の
                       対象       (百万円)              (百万円)       算定方法
       方法      取引の種類等
                                     うち1年超
             為替予約取引
                                                 先物為替相場に
     為替予約等の
               買建        買掛金        2,050        ―       11
      振当処理
                                                 よっている。
               米ドル
             為替予約取引
       同上                買掛金         85       ―       △1       同上
               買建
               ユーロ
               合計                2,135        ―       10       ―
      当連結会計年度(        2021年3月31日       )

      該当するものはありません。
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                                                 株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)
                                                           有価証券報告書
      (退職給付関係)
      前連結会計年度(自          2019年4月1日         至     2020年3月31日       )
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、2002年2月より確定拠出年金制度を採用しております。
      2.退職給付費用に関する事項

        確定拠出年金への掛金支払額は495百万円であります。
      当連結会計年度(自          2020年4月1日         至     2021年3月31日       )

      1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、2002年2月より確定拠出年金制度を採用しております。
      2.退職給付費用に関する事項

        確定拠出年金への掛金支払額は501百万円であります。
      (ストック・オプション等関係)

      該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度            当連結会計年度

                                  ( 2020年3月31日       )     ( 2021年3月31日       )
        繰延税金資産
         一括償却資産                            40百万円            26百万円
         未払事業税                            69百万円            ―百万円
         賞与引当金                           372百万円            146百万円
         減損損失                          1,075百万円            1,260百万円
         商品評価損                           261百万円            671百万円
         サンプル商品評価損                            92百万円            73百万円
         資産除去債務                          1,368百万円            1,372百万円
         資産調整勘定                           104百万円             ―百万円
         繰越欠損金                           360百万円           3,275百万円
         その他                           518百万円            496百万円
         繰延税金資産小計                          4,262百万円            7,322百万円
          税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                          △360百万円            △593百万円
          将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                          △766百万円           △1,692百万円
         評価性引当額小計                         △1,126百万円            △2,286百万円
         繰延税金資産合計                          3,135百万円            5,036百万円
        繰延税金負債
         未収還付事業税                            ―百万円           △28百万円
         資産除去債務に対応する
                                   △380百万円            △318百万円
         除去費用
         繰延ヘッジ損益                           △4百万円             ―百万円
         その他                          △131百万円              ―百万円
         繰延税金負債合計                          △516百万円            △346百万円
         差引:繰延税金資産の純額                          2,622百万円            4,689百万円
       (注) 1.評価性引当額が1,159百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社及び連結子会社㈱コー
          エンにおいて繰延税金資産の回収可能性を見直したことにより評価性引当額を1,164百万円追加的に認識
          したことに伴うもの等であります。
          2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
       前連結会計年度(        2020年3月31日       )
                         1年超     2年超     3年超     4年超
                   1年以内                          5年超       合計
                        2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
        税務上の繰越欠損金              ―     ―     ―     ―     ―     360    360百万円
        評価性引当額              ―     ―     ―     ―     ―    △360    △360百万円
        繰延税金資産              ―     ―      ―     ―     ―     ―    ―百万円
       (a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       当連結会計年度(        2021年3月31日       )

                         1年超     2年超     3年超     4年超
                   1年以内                          5年超       合計
                        2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
        税務上の繰越欠損金              ―     ―     ―     ―     ―    3,275    3,275百万円
        評価性引当額              ―     ―     ―     ―     ―    △593    △593百万円
        繰延税金資産              ―     ―     ―     ―     ―    2,682    2,682百万円
       (a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2020年3月31日       )         ( 2021年3月31日       )
        法定実効税率                          30.6%                   ―
        (調整)
        交際費等永久に損金に
                                  8.1%                  ―
        算入されない項目
        住民税均等割                          2.3%                  ―
        評価性引当額                         △5.8%                   ―
        連結子会社との税率差異                          2.1%                  ―
        合併により引き継いだ欠損金の繰
                                 △4.6%                   ―
        越控除
                                  0.1%                  ―
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の
                                 32.8%                   ―
        負担率
       (注)当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。
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      (資産除去債務関係)
      資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
    (1) 当該資産除去債務の概要
         不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を取得から6~15年と見積り、割引率は△0.178~1.285%を使用して資産除去債務の金額を計
         算しております。
    (3) 当該資産除去債務の総額の増減

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2019年4月1日               (自    2020年4月1日
                            至   2020年3月31日       )        至   2021年3月31日       )
       期首残高                       4,162百万円                 4,422百万円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                        392百万円                 365百万円
       時の経過による調整額                         10百万円                  8百万円
       資産除去債務の履行による減少額                       △142百万円                 △197百万円
       連結除外による減少額                            ―             △188百万円
       期末残高                       4,422百万円                 4,410百万円
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
        当社グループは衣料品小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      【関連情報】

      1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
        略しております。
      2.地域ごとの情報
        (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
        (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の額が連結貸借対照表の有形固定資産の額の90%を超えるため、記載を省略
        しております。
      3.主要な顧客ごとの情報
        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、該当事項はあ
        りません。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        当社グループは衣料品小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
       関連当事者との取引
        連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
          前連結会計年度(自           2019年4月1日         至     2020年3月31日       )
                             議決権等の
                  資本金又
         会社等の 
                       事業の内容       所有                        期末残高
                                  関連当事者          取引金額 
      種類    名称又は      所在地    は出資金                    取引の内容           科目
                                  との関係         (百万円)
                        又は職業     (被所有)                        (百万円)
           氏名
                  (百万円)
                             割合(%)
    役員が議決権                                   顧問料の

                       衣料品販
                                               19   ―     ―
    の過半数を所
                                        支払
                       売、船舶及
          有限会社     東京都
    有している会
                     88  び車両のレ       ―     顧問
    社(当該会社
          オスカー     港区
                       ンタル、不
    の子会社を含                                   業務受託
                       動産売買                        11   ―     ―
                                       料の受取
      む)
     (注)   1.取引条件及び取引条件の決定方針等

         (1)顧問料の支払については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
         (2)業務受託料については、人件費等のコストを勘案し、両社の協議により合理的に決定しております。
       2.取引金額には消費税等は含まれておりません。
          当連結会計年度(自           2020年4月1日         至     2021年3月31日       )

                             議決権等の
                  資本金又
         会社等の 
                       事業の内容       所有                        期末残高
                                  関連当事者          取引金額 
      種類    名称又は      所在地    は出資金                    取引の内容           科目
                                  との関係         (百万円)
                        又は職業     (被所有)                        (百万円)
           氏名
                  (百万円)
                             割合(%)
    役員が議決権                                   顧問料の

                       衣料品販                        14   ―     ―
    の過半数を所
                                        支払
                       売、船舶及
          有限会社     東京都
    有している会
                     88  び車両のレ       ―     顧問
    社(当該会社
          オスカー     港区
                       ンタル、不
    の子会社を含                                   業務受託
                                               8   ―     ―
                       動産売買
                                       料の受取
      む)
     (注)   1.取引条件及び取引条件の決定方針等

         (1)顧問料の支払については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
         (2)業務受託料については、人件費等のコストを勘案し、両社の協議により合理的に決定しております。
       2.取引金額には消費税等は含まれておりません。
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      (1株当たり情報)
                          前連結会計年度                  当連結会計年度

                         (自    2019年4月1日                (自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日       )         至   2021年3月31日       )
    1株当たり純資産額                            1,362.01円                  1,045.93円
    1株当たり当期純利益金額又は
                                 124.15円                 △252.74円
    1株当たり当期純損失金額(△)
    潜在株式調整後
                                   ―円                  ―円
    1株当たり当期純利益金額
     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
         せん。
       2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益
         金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                項目                (自    2019年4月1日           (自    2020年4月1日
                                至   2020年3月31日       )    至   2021年3月31日       )
    1株当たり当期純利益金額又は1株当たり
    当期純損失金額(△)
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社
                                       3,522             △7,197
     株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   ―              ―
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                       3,522             △7,197
     又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)
     期中平均株式数(株)                               28,375,350              28,477,882
       3.1株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                前連結会計年度末              当連結会計年度末

                項目
                                ( 2020年3月31日       )      ( 2021年3月31日       )
    純資産の部の合計額(百万円)                                  42,072              29,844
    純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                   3,425               ―

    (うち非支配株主持分(百万円))                                  (3,425)               ―

    普通株式に係る期末純資産額(百万円)                                  38,647              29,844

    1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
                                     28,375,330              28,534,303
    式数(株)
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【借入金等明細表】

                      当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (百万円)         (百万円)          (%)
    短期借入金                      4,600        15,600          0.19       ―
           合計               4,600        15,600           ―      ―

     (注)1.     平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
        【資産除去債務明細表】

        本明細に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、
        資産除去債務明細表の記載を省略しております。
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     (2) 【その他】
      当連結会計年度における四半期情報等
                 第1四半期           第2四半期           第3四半期            第32期

                 連結累計期間           連結累計期間           連結累計期間           連結会計年度
               (自  2020年4月1日         (自  2020年4月1日         (自  2020年4月1日         (自  2020年4月1日
               至  2020年6月30日       )  至  2020年9月30日       )  至  2020年12月31日       )  至  2021年3月31日       )
    売上高(百万円)                 22,198           53,259           91,799          121,712
    税金等調整前四半期
    (当期)純損失金額                 △4,950           △6,597           △3,004           △7,519
    (△)(百万円)
    親会社株主に帰属す
    る四半期(当期)純損                 △3,582           △5,097           △3,014           △7,197
    失金額(△)(百万円)
    1株当たり四半期
    (当期)純損失金額                △126.26           △179.35           △105.92           △252.74
    (円)
                 第1四半期           第2四半期           第3四半期           第4四半期

                 連結会計期間           連結会計期間           連結会計期間           連結会計期間
               (自  2020年4月1日         (自  2020年7月1日         (自  2020年10月1日         (自  2021年1月1日
               至  2020年6月30日       )  至  2020年9月30日       )  至  2020年12月31日       )  至  2021年3月31日       )
    1株当たり四半期純
    利益金額又は純損失                △126.26           △53.21            73.00         △146.60
    金額(△)(円)
                                 86/115













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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2020年3月31日)              (2021年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                2,105              6,258
        商品                                21,256              18,043
        貯蔵品                                  648              699
        前渡金                                  58              45
        前払費用                                  450              448
        未収入金                                8,033              8,773
        その他                                  163              287
                                         △ 59               -
        貸倒引当金
        流動資産合計                                32,657              34,557
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                               18,182              18,678
                                      △ 12,595             △ 14,111
          減価償却累計額及び減損損失累計額
          建物及び構築物(純額)                              5,586              4,566
         機械及び装置
                                        1,081              1,081
                                        △ 306             △ 436
          減価償却累計額及び減損損失累計額
          機械及び装置(純額)                               774              645
         工具、器具及び備品
                                        3,446              3,466
                                       △ 2,743             △ 2,977
          減価償却累計額及び減損損失累計額
          工具、器具及び備品(純額)                               702              488
         土地
                                         569              569
                                         102              280
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                               7,736              6,551
        無形固定資産
         ソフトウエア                                688              590
                                         787             1,071
         その他
         無形固定資産合計                               1,476              1,661
        投資その他の資産
         関係会社株式                               2,200                50
         関係会社出資金                               4,797              3,934
         関係会社長期貸付金                               1,394              1,482
         長期前払費用                               1,230              1,028
         繰延税金資産                               2,517              4,509
         差入保証金                               6,969              6,979
         その他                                 22              23
                                       △ 1,008             △ 1,135
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               18,123              16,871
        固定資産合計                                27,335              25,084
      資産合計                                 59,993              59,642
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                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2020年3月31日)              (2021年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                8,698              6,939
        短期借入金                                2,700              13,100
        未払金                                3,409              3,664
        未払費用                                  52              65
        前受金                                  16              15
        預り金                                  240              218
        前受収益                                  61              50
        賞与引当金                                1,072               440
        資産除去債務                                  149              199
                                        1,783               987
        その他
        流動負債合計                                18,183              25,679
      固定負債
        資産除去債務                                3,547              3,658
                                          7              7
        その他
        固定負債合計                                3,555              3,665
      負債合計                                 21,739              29,345
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                3,030              3,030
        資本剰余金
         資本準備金                               4,095              4,095
                                          20               -
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               4,115              4,095
        利益剰余金
         利益準備金                                 31              31
         その他利益剰余金
                                        36,911              28,358
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               36,942              28,389
        自己株式                               △ 5,833             △ 5,218
        株主資本合計                                38,254              30,296
      純資産合計                                 38,254              30,296
     負債純資産合計                                   59,993              59,642
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      ②  【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
     売上高                                  129,402              101,929
     売上原価
      商品期首たな卸高                                 18,539              21,256
                                        67,254              54,355
      当期商品仕入高
      合計                                 85,794              75,611
                                       ※1  32            ※1  21
      商品他勘定振替高
                                        21,256              18,043
      商品期末たな卸高
      売上原価合計                                 64,505              57,546
     売上総利益                                   64,896              44,382
     販売費及び一般管理費
      荷造運搬費                                  2,884              2,633
      広告宣伝費                                  3,005              2,545
      販売促進費                                   380              214
      役員報酬                                   235              234
      給料及び手当                                 15,652              15,216
      賞与                                  1,164               242
      賞与引当金繰入額                                  1,066               440
      退職給付費用                                   432              446
      福利厚生費                                  2,800              2,639
      旅費及び交通費                                   300               28
      業務委託費                                  3,220              2,711
      賃借料                                 18,598              16,620
      消耗品費                                   647              542
      修繕維持費                                  1,037               987
      減価償却費                                  1,511              1,404
      支払手数料                                  2,956              2,308
      雑費                                  3,590              3,119
                                          -              0
      貸倒引当金繰入額
      販売費及び一般管理費合計                                 59,486              52,338
     営業利益又は営業損失(△)                                   5,410             △ 7,955
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                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                                    6              5
      受取配当金                                  1,122              1,264
      保険配当金                                    35              38
      為替差益                                    54              146
      受取賃貸料                                    18              13
      仕入割引                                    63              55
      受取手数料                                    31              24
      助成金収入                                    -             888
      受取和解金                                    -             325
                                         225              228
      雑収入
      営業外収益合計                                  1,557              2,990
     営業外費用
      支払利息                                    13              30
      賃貸費用                                    17              14
      関係会社貸倒引当金繰入額                                   261              126
                                          54              30
      雑損失
      営業外費用合計                                   345              201
     経常利益又は経常損失(△)                                   6,622             △ 5,166
     特別利益
      抱合せ株式消滅差益                                   665               -
                                         128              128
      関係会社出資金売却益
      特別利益合計                                   793              128
     特別損失
                                       ※2  48            ※2  14
      固定資産除却損
      減損損失                                  2,190              1,593
      関係会社債権放棄損                                   764               -
      関係会社株式評価損                                   102              100
      関係会社株式売却損                                    -            1,360
                                          55              327
      その他
      特別損失合計                                  3,161              3,395
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                   4,254             △ 8,433
     法人税、住民税及び事業税
                                        1,031               110
                                        △ 101            △ 1,992
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    930            △ 1,881
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   3,324             △ 6,551
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      ③ 【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2019年4月1日 至          2020年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                株主資本
                       資本剰余金             利益剰余金
                                   その他利益
                                                     純資産合計
                                                株主資本合
               資本金                              自己株式
                                    剰余金
                       その他資本    資本剰余金             利益剰余金
                                                  計
                  資本準備金             利益準備金
                       剰余金     合計             合計
                                   繰越利益剰
                                     余金
    当期首残高           3,030    4,095      20   4,115      31   35,913    35,944    △ 5,833    37,256    37,256
    当期変動額
     剰余金の配当                               △ 2,326   △ 2,326        △ 2,326   △ 2,326
     当期純利益                                3,324    3,324         3,324    3,324
     自己株式の取得                                         △ 0   △ 0   △ 0
    当期変動額合計                                  997    997    △ 0   997    997
    当期末残高           3,030    4,095      20   4,115      31   36,911    36,942    △ 5,833    38,254    38,254
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     当事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                株主資本
                       資本剰余金             利益剰余金
                                   その他利益
                                                     純資産合計
                                                株主資本合
               資本金                              自己株式
                                    剰余金
                       その他資本    資本剰余金             利益剰余金
                                                  計
                  資本準備金             利益準備金
                       剰余金     合計             合計
                                   繰越利益剰
                                     余金
    当期首残高           3,030    4,095      20   4,115      31   36,911    36,942    △ 5,833    38,254    38,254
    当期変動額
     剰余金の配当                               △ 1,730   △ 1,730        △ 1,730   △ 1,730
     当期純損失(△)                               △ 6,551   △ 6,551        △ 6,551   △ 6,551
     自己株式の処分                   △ 20   △ 20       △ 271   △ 271    615    324    324
    当期変動額合計                    △ 20   △ 20      △ 8,553   △ 8,553     615   △ 7,957   △ 7,957
    当期末残高           3,030    4,095      -   4,095      31   28,358    28,389    △ 5,218    30,296    30,296
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 有価証券の評価基準および評価方法
      子会社株式及び関連会社株式
       移動平均法による原価法
    2 デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法

      時価法
    3 たな卸資産の評価基準および評価方法

      評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
     (1)  商品
       総平均法
     (2)  貯蔵品
       最終仕入原価法
    4 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
       建物(建物附属設備は除く)
       a 2007年3月31日以前に取得したもの
        旧定額法によっております。
       b 2007年4月1日以降に取得したもの
        定額法によっております。
       上記以外
       a 2007年3月31日以前に取得したもの
        旧定率法によっております。
       b 2007年4月1日以降に取得したもの
        定率法によっております。
       ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物及び構築物 3~39年
        器具備品    2~20年
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
     (3)  長期前払費用
       定額法を採用しております。
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    5 引当金の計上基準
     (1) 貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2) 賞与引当金
       従業員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上しております。
    6 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    7 ヘッジ会計の方法

     (1)  ヘッジ会計の方法
       主として繰延ヘッジ処理によっております。また、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処
      理によっております。
     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
       通常の営業過程で生じる輸入取引の為替リスクを軽減させるために、通貨関連のデリバティブ取引を行っており
      ます。
     (3)  ヘッジ方針
       基本的に実需の範囲内において、為替変動のリスクのある債権債務のリスクヘッジを目的とする場合、及び金利
      変動のリスク負担の適正化を目的化する場合のみデリバティブ取引を行っており、投機目的のためのデリバティブ
      取引は行わない方針であります。
     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
       ヘッジ対象とヘッジ手段が重要な条件が同一であることから、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動
      を完全に相殺するものと想定されるため、有効性の評価は省略しております。
    8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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      (重要な会計上の見積り)
     1.商品の評価
     (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
       当事業年度の損益計算書に計上した、たな卸資産の簿価の切下額は1,175百万円であります。
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        商品の評価についての判断にあたり、過去実績及び将来の在庫消化予測に基づくたな卸資産評価を実施してお
       り、商品ブランド別に在庫年齢単位で分類されたグループ毎の原価割れ販売実績率及び在庫消化見込額を算定し
       ております。
        当事業年度における商品の取得原価からの簿価の切下額は2,261百万円(前期比1,175百万円増)であります。
        また、新型コロナウイルス感染症が、当社の将来収益に与える影響を客観的に予測することが困難な状況であ
       りますが、2022年3月期以降も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が一定程度継続するとの仮定のもと商
       品在庫の原価割れ販売実績率及び在庫消化見込額を見積っております。
        なお、当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の原価割れ
       販売実績率及び在庫消化額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、商品の簿価の切下額に重
       要な影響を与える可能性があります。
      2.固定資産の減損

     (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
       当事業年度の損益計算書に計上した減損損失額は1,593百万円であります。
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        固定資産の減損判定を実施する際の回収可能価額は、主に取締役会にて承認された翌事業年度の予算及び中期
       経営計画等の将来業績予測を基礎とする使用価値に基づき算定しております。これを超える期間(新規出店もし
       くは全面改装を起算とし10年経過する時点まで)のキャッシュ・フローについては、一定の売上高成長率、粗利
       率、人件費率を用いております。なお、使用価値は、見積キャッシュ・フローを現在価値に割引くことにより評
       価しております。
        また、新型コロナウイルス感染症が、当社の将来収益に与える影響を客観的に予測することが困難な状況であ
       りますが、2022年3月期以降も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が一定程度継続するとの仮定のもと使
       用価値を見積っております。
        なお、当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の回収可能
       価額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、減損損失の金額に重要な影響を与える可能性が
       あります。
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      (表示方法の変更)
       (「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
      「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号                               2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る
     財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
      ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係
     る内容については記載しておりません。
      (追加情報)

       (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
       新型コロナウイルス感染症の収束時期を見通すのは困難な状況ではありますが、当社はお客様の消費マインドが
      一定程度は回復する見込みではあるものの、2022年3月期以降も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が継
      続するとの仮定を置き、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
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                                                 株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)
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      (貸借対照表関係)
       該当事項はありません。
      (損益計算書関係)

    ※1 他勘定振替高は仕入商品を販売促進費・雑費等に振替えたものであります。
    ※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                           至   2020年3月31日       )       至   2021年3月31日       )
        建物及び構築物                         ―百万円                 0百万円
        工具、器具及び備品                         4百万円                 0百万円
        ソフトウェア                         1百万円                 0百万円
        建設仮勘定                         ―百万円                 0百万円
        撤去費用                         43百万円                 13百万円
        計                         48百万円                 14百万円
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      (有価証券関係)
      子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式
     及び関連会社株式の時価を記載しておりません。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及
     び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                            前事業年度                  当事業年度
            区分
                          ( 2020年3月31日       )          ( 2021年3月31日       )
    子会社株式                              2,200百万円                    50百万円
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2020年3月31日       )         ( 2021年3月31日       )
        繰延税金資産
         一括償却資産                        34百万円                 22百万円
         未払事業税                        55百万円                 ―百万円
         賞与引当金                       326百万円                 134百万円
         減損損失                       993百万円                1,139百万円
         商品評価損                       240百万円                 642百万円
         サンプル商品評価損                        92百万円                 73百万円
         資産除去債務                      1,132百万円                 1,181百万円
         事業譲渡益                       218百万円                 179百万円
         関係会社株式評価損                        61百万円                 92百万円
         貸倒引当金                       309百万円                 347百万円
         繰越欠損金                        ―百万円               2,646百万円
         その他                       444百万円                 245百万円
         繰延税金資産小計                      3,909百万円                 6,705百万円
         評価性引当額                     △1,068百万円                 △1,870百万円
         繰延税金資産合計                      2,840百万円                 4,835百万円
        繰延税金負債
         未収還付事業税                        ―百万円                △28百万円
         資産除去債務に対応する
                               △323百万円                 △296百万円
         除去費用
         繰延税金負債合計                      △323百万円                 △325百万円
         差引:繰延税金資産の純額                      2,517百万円                 4,509百万円
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2020年3月31日       )         ( 2021年3月31日       )
        法定実効税率                          30.6%                   ―
        (調整)
        交際費等永久に損金に
                                  0.9%                  ―
        算入されない項目
        受取配当金等永久に益金に参入さ
                                 △8.1%                   ―
        れない項目
        住民税均等割                          2.8%                  ―
        評価性引当額                         △4.4%                   ―
        合併により引き継いだ欠損金の繰
                                 △6.7%                   ―
        越控除
        抱合せ株式消滅差益                         △4.1%                   ―
        関係会社債権放棄損                          10.8%                   ―
                                  0.1%                  ―
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の
                                 21.9%                   ―
        負担率
       (注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
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      ④ 【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                      当期末減価

                                      償却累計額            差引当期末
               当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
       資産の種類                                又は償却             残高
                (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)            (百万円)
                                       累計額           (百万円)
                                       (百万円)
    有形固定資産
                                               2,114
     建物及び構築物            18,182      1,095       599    18,678      14,111            4,566
                                              (1,060)
     機械及び装置             1,081       ―      ―    1,081       436      129      645
                                                362
     工具器具及び備品             3,446       148      128    3,466      2,977             488
                                               (140)
     土地              569      ―      ―     569       ―      ―     569
     建設仮勘定              102     1,452      1,273      280       ―      ―     280

                                               2,606
      有形固定資産計           23,382      2,695      2,001     24,076      17,525            6,551
                                              (1,200)
    無形固定資産
     商標権              242      ―      22     220      162      44      58

                              187
     ソフトウェア             2,901       184          2,898      2,308       274      590
                               (7)
                              469
     その他             685      796          1,012        ―      ―    1,012
                              (261)
                              678
      無形固定資産計            3,829       981          4,131      2,470       318     1,661
                              (268)
                              193
    長期前払費用             2,465       364          2,635      1,607       426     1,028
                              (139)
     (注)   1 「当期償却額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
       2 期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
       3 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
                   UA京都店127百万円、UA心斎橋店118百万円、UA池袋ウィメンズストア85百
         建物及び構築物
                   万円、GLR所沢店72百万円、GLR心斎橋店64百万円
                   UA京都店21百万円、UA心斎橋店19百万円、SA横浜店10百万円、UA池袋
         工具器具及び備品
                   ウィメンズストア10百万円
                   DBシステム関連87百万円、POSシステム関連38百万円、自社EC関連12百万
         ソフトウェア
                   円
       4 当期減少額の主なものは次のとおりであります。

         ソフトウェア          クレジット関連システム21百万円
       なお、「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

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       【引当金明細表】
                                  当期減少額        当期減少額

                 当期首残高        当期増加額                         当期末残高
         区分                         (目的使用)         (その他)
                  (百万円)        (百万円)                         (百万円)
                                  (百万円)        (百万円)
    貸倒引当金                 1,067         126         58         0      1,135
    賞与引当金                 1,072         440       1,072          ―        440

     (注)当期減少額のうち目的使用以外の取崩し
        貸倒引当金:当期減少額のその他0百万円は債権回収による取崩額であります。
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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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     (3) 【その他】
        該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度            4月1日から3月31日まで

    定時株主総会            6月中

    基準日            3月31日

    剰余金の配当の基準日            3月31日、9月30日

    1単元の株式数            100株

    単元未満株式の買取り

                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
      株主名簿管理人
                  三菱UFJ信託銀行株式会社 
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
      取扱場所
                  三菱UFJ信託銀行株式会社              証券代行部
      取次所            ―
      買取手数料            株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                 当会社の公告は、電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公告によること
                 ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
                 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
    公告掲載方法
                 あります。
                 (ホームページアドレス http://www.united-arrows.co.jp)
                 (1)贈呈基準
                   毎年3月31日を権利確定日として株主名簿に記載された株主が所有する株式数に応
                  じ、以下のとおりに15%割引の株主優待券を贈呈する。
                  100株以上保有の株主に対し               2枚
                  200株以上保有の株主に対し               4枚
                  500株以上保有の株主に対し               6枚
                  1,000株以上保有の株主に対し              10枚
                 (2)利用方法
                   ・株主優待券1枚につき、株主優待券取扱いの各店舗または通販サイトのうち、
                    いずれか1店舗において1回の精算のみ利用可能。
                   ・利用上限金額は税抜25万円とし、15%の割引とする。
                   ・株主優待券2枚同時利用により、利用上限金額を税抜50万円とすることが可
                    能。
                   ・店頭販売単価が税抜25万円、2枚同時利用時は税抜50万円を超える商品は対象
    株主に対する特典
                    外。
                   ・複数点の購入により利用上限金額を超える場合は、限度額内の点数まで適用。
                   以下の場合は利用不可。
                   ・セール商品、催事販売品、一部利用対象外店舗およびアウトレット店舗取り扱
                    い全商品、通販サイト「ユナイテッドアローズオンラインストア」の予約商
                    品、アウトレット商品。
                   ・お直し代、ギフトボックス、ギフトカード、配送代等商品以外のもの。
                   ・既にお会計済みの商品。
                 (3)有効期限
                   当年7月1日~翌年6月30日まで
                 (4)取扱店舗および通販サイト
                   株式会社ユナイテッドアローズが展開する各店舗(一部利用対象外店舗、アウト
                  レット店舗は除く)、通販サイト「ユナイテッドアローズオンラインストア」、
                  CHROME    HEARTS    JP合同会社が展開する店舗(一部利用対象外店舗は除く)。取扱店
                  舗は、出退店等により随時変更になる可能性あり。
     (注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
         会社法第189条第2項各号に掲げる権利
         会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
         株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

     当社には、親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

      事業年度      第31期   (自    2019年4月1日        至    2020年3月31日       )2020年6月22日に関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書

      事業年度      第31期   (自    2019年4月1日        至    2020年3月31日       )2020年6月22日に関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書、四半期報告書の確認書

      第32期   第1四半期(自         2020年4月1日        至    2020年6月30日       )2020年8月14日に関東財務局長に提出
      第32期   第2四半期(自         2020年7月1日        至    2020年9月30日       )2020年11月13日に関東財務局長に提出
      第32期   第3四半期(自         2020年10月1日        至    2020年12月31日       )2021年2月12日に関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発
     行)の規定に基づく臨時報告書を2020年7月17日に関東財務局長に提出
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書を2021年
     4月1日に関東財務局長に提出
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                2021年6月28日

    株式会社 ユナイテッドアローズ
     取      締      役      会     御中
                        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                   公認会計士      広  瀬     勉            印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士      大  辻  隼  人            印
                         業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
    れている株式会社ユナイテッドアローズの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す
    なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
    ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社ユナイテッドアローズ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
    度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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    商品の評価
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     連結貸借対照表に記載されている通り、会社は、2021                           当監査法人は、商品の評価を検討するにあたり、主と
    年3月31日現在、商品を19,214百万円計上しており、当                           して、以下の監査手続を実施した。
    該金額は、総資産の30.2%を占めている。                    連結財務諸表
    注記(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)                           ・過年度における経営者の商品評価損の見積り計上額と
    4. にたな卸資産の評価基準を開示しており、                    連結財務諸       実際発生額、商品評価損の見積り率と実績率の比較検
    表注記(重要な会計上の見積り)                に記載されている通            討を実施した。
    り、連結貸借対照表において、商品の取得原価から                           ・商品の評価の見積りの前提となる新型コロナウイルス
    2,428百万円の簿価切り下げが行われている。                            感染症の影響について、経営者と議論するとともに、
     商品のセールスパターンは、市場に投入された当初の                           不確実性を考慮し、市場予測及び利用可能な外部デー
    販売価格より、消費者の嗜好や需要、シーズン等の変化                            タの閲覧、過去実績からの趨勢分析並びに関連資料の
    を考慮し、段階的にプライスダウンを行う方法により、                            閲覧を行った。
    商品在庫の消化が行われる。                           ・商品管理プロセス及び商品の評価見積りプロセスに関
     経営者は、商品の評価については、市場環境、商品の                           する内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。
    年齢、販売価格のプライスダウンの実態、商品の販売可                           ・当監査法人のIT専門家を関与させ、商品の評価見積り
    能性等を考慮し、加えて新型コロナウイルス感染症拡大                            に利用する企業作成情報の過去の原価割れ販売実績率
    の収束時期を見通すのは困難な状況であるものの、2022                            の正確性・網羅性を検証した。
    年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮                           ・経営者が採用した商品の評価方法が、会計基準に照ら
    定に基づき、過去の原価割れ販売実績率及び在庫消化見                            して合理的であるか検証した。
    込額に基づいた商品の評価を実施している。
     商品の評価の見積りは将来の予測に基づくものであり
    不確実性を伴い、かつ、経営者の判断が必要であるた
    め、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に
    該当するものと判断した。
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                                                 株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)
                                                           有価証券報告書
    店舗用固定資産の減損

           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     連結貸借対照表に記載されている通り、会社は2021年                           当監査法人は、会社グループの減損損失の兆候判定の
    3月31日現在、有形固定資産を6,820百万円計上してお                           方法、減損損失の認識及び測定に際して行われた重要な
    り、当該金額は、総資産の10.7%を占めている。                       連結財    見積りと当該見積りに使用された仮定に関して以下の監
    務諸表注記(連結損益計算書関係)※4.                  に記載されてい        査手続を実施した。
    る通り、会社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位
    として主として店舗を基本単位としてグルーピングを実                           ・経営陣へのインタビューにより会社グループの衣料品
    施しており、当連結会計年度において1,903百万円の減                            小売事業に係る事業戦略を理解した。
    損損失を計上している。                           ・前連結会計年度に経営者が立案した店舗別損益計画と
     経営者は、次年度の店舗別損益計画を考慮して減損の                           実際の店舗損益との比較検討を実施した。
    兆候判定を実施している。次年度の店舗損益計画には主                           ・将来キャッシュ・フローの見積りの前提となる売上高
    として売上高の成長率、粗利率、人件費率の予測による                            の成長率等の仮定について、新型コロナウイルス感染
    ものであるため不確実性を伴うものである。                            症の影響を含め、経営者と議論するとともに、不確実
     また、減損の兆候が認められる店舗について、店舗ご                           性を考慮し、市場予測及び利用可能な外部データの閲
    とに回収可能価額を使用価値により見積り、減損の認識                            覧、過去実績からの趨勢分析並びに関連資料の閲覧を
    及び測定の判定を実施している。使用価値の見積りにお                            行った。さらに、売上高の成長率、粗利率、人件費率
    ける重要な仮定は、店舗別損益計画における将来の店舗                            の仮定と実績を比較することにより、経営者の見積り
    損益、将来キャッシュ・フローの見積りであり、主とし                            の合理性を評価した。
    て売上高の成長率、粗利率、人件費率の予測によるもの                           ・店舗用固定資産の減損判定プロセスに関する内部統制
    であるため、不確実性を伴うものである。                            の整備・運用状況の評価を実施した。
     さらに、    連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)
    に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の状況
    に関連して、当連結会計期間末における当社グループの
    固定資産の減損損失の認識の判定に係る回収可能価額の
    見積りには、当該感染症の収束時期を見通すのは困難な
    状況であるものの、2022年3月期の一定期間にわたり当
    該影響が継続するとの仮定に基づいて見積られている。
     これらの見積りに使用された仮定は、経営者の主観的
    な判断を伴う不確実性の高い領域であることから、当監
    査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当する
    ものと判断した。
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                                                           有価証券報告書
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
      うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表
      の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連
      結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
     ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎
      となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
      を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
      監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した
    事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止
    されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ユナイテッドアローズ
    の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社ユナイテッドアローズが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し
    た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
    して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
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    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
      する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
      及び適用される。
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
      内部統制報告書の表示を検討する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
      人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
      て責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
    た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                      以 上
     (注)   1   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

        会社)が別途保管しております。
       2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                2021年6月28日

    株式会社 ユナイテッドアローズ
     取      締      役      会     御中
                        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                   公認会計士      広  瀬     勉            印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士      大  辻  隼  人            印
                         業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
    る株式会社ユナイテッドアローズの2020年4月1日から2021年3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ユナイテッドアローズの2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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    商品の評価
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     貸借対照表に記載されている通り、会社は、2021年3                           当監査法人は、商品の評価を検討するにあたり、主と
    月31日現在、商品を18,043百万円計上しており、当該金                           して、以下の監査手続を実施した。
    額は、総資産の30.3%を占めている。                 財務諸表注記(重要
    な会計方針)3.       にたな卸資産の評価基準を開示してお                    ・過年度における経営者の商品評価損の見積り計上額と
    り、  財務諸表注記(重要な会計上の見積り)                   に記載され       実際発生額、商品評価損の見積り率と実績率の比較検
    ている通り、貸借対照表において、商品の取得原価から                            討を実施した。
    2,261百万円の簿価切り下げが行われている。                           ・商品の評価の見積りの前提となる新型コロナウイルス
     商品のセールスパターンは、市場に投入された当初の                           感染症の影響について、経営者と議論するとともに、
    販売価格より、消費者の嗜好や需要、シーズン等の変化                            不確実性を考慮し、市場予測及び利用可能な外部デー
    を考慮し、段階的にプライスダウンを行う方法により、                            タの閲覧、過去実績からの趨勢分析並びに関連資料の
    商品在庫の消化が行われる。                            閲覧を行った。
     経営者は、商品の評価については、市場環境、商品の                          ・商品管理プロセス及び商品の評価見積りプロセスに関
    年齢、販売価格のプライスダウンの実態、商品の販売可                            する内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。
    能性等を考慮し、加えて新型コロナウイルス感染症拡大                           ・当監査法人のIT専門家を関与させ、商品の評価見積り
    の収束時期を見通すのは困難な状況であるものの、2022                            に利用する企業作成情報の過去の原価割れ販売実績率
    年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮                            の正確性・網羅性を検証した。
    定に基づき、過去の原価割れ販売実績率及び在庫消化見                           ・経営者が採用した商品の評価方法が、会計基準に照ら
    込額に基づいた商品の評価を実施している。                            して合理的であるか検証した。
     商品の評価の見積りは将来の予測に基づくものであり
    不確実性を伴い、かつ、経営者の判断が必要であるた
    め、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に
    該当するものと判断した。
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    店舗用固定資産の減損
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     貸借対照表に記載されている通り、会社は、2021年3                           当監査法人は、会社の減損損失の兆候判定の方法、減
    月31日現在、有形固定資産を6,551百万円計上してお                           損損失の認識及び測定に際して行われた重要な見積りと
    り、当該金額は、総資産の11.0%を占めている。                       連結財    当該見積りに使用された仮定に関して以下の監査手続を
    務諸表注記(連結損益計算書関係)※4.                  に記載されてい        実施した。
    る通り、会社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位
    として主として店舗を基本単位としてグルーピングを実                           ・経営陣へのインタビューにより会社の衣料品小売事業
    施している。また、損益計算書に記載されている通り、                            に係る事業戦略を理解した。
    会社は、当事業年度において1,593百万円の減損損失を                           ・前事業年度に経営者が立案した店舗別損益計画と実際
    計上している。                            の店舗損益との比較検討を実施した。
     経営者は、次年度の店舗別損益計画を考慮して減損の                          ・将来キャッシュ・フローの見積りの前提となる売上高
    兆候判定を実施している。次年度の店舗損益計画には主                            の成長率等の仮定について、新型コロナウイルス感染
    として売上高の成長率、粗利率、人件費率の予測による                            症の影響を含め、経営者と議論するとともに、不確実
    ものであるため不確実性を伴うものである。                            性を考慮し、市場予測及び利用可能な外部データの閲
     また、減損の兆候が認められる店舗について、店舗ご                           覧、過去実績からの趨勢分析並びに関連資料の閲覧を
    とに回収可能価額を使用価値により見積り、減損の認識                            行った。さらに、売上高の成長率、粗利率、人件費率
    及び測定の判定を実施している。使用価値の見積りにお                            の仮定と実績を比較することにより、経営者の見積り
    ける重要な仮定は、店舗別損益計画における将来の店舗                            の合理性を評価した。
    損益、将来キャッシュ・フローの見積りであり、主とし                           ・店舗用固定資産の減損判定プロセスに関する内部統制
    て売上高の成長率、粗利率、人件費率の予測によるもの                            の整備・運用状況の評価を実施した。
    であるため、不確実性を伴うものである。
     さらに、    財務諸表注記(重要な会計上の見積り)                   に記
    載のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の状況に関
    連して、当事業年度末における当社の固定資産の減損損
    失の認識の判定に係る回収可能価額の見積りには、当該
    感染症の収束時期を見通すのは困難な状況であるもの
    の、2022年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続す
    るとの仮定に基づいて見積られている。
     これらの見積りに使用された仮定は、経営者の主観的
    な判断を伴う不確実性の高い領域であることから、当監
    査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当する
    ものと判断した。
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    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監
    査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい
    る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上
     (注)   1   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

        会社)が別途保管しております。
       2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。