株式会社メイコー 内部統制報告書 第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出日
提出者 株式会社メイコー
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社メイコー(E02056)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年6月24日

    【会社名】                     株式会社メイコー

    【英訳名】                     Meiko   Electronics      Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長執行役員                名  屋   佑一郎

    【最高財務責任者の役職氏名】                     該当事項はありません。

    【本店の所在の場所】                     神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社メイコー(E02056)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長執行役員            名屋佑一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業
     会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監
     査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
     内部統制を整備及び運用しております。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
     的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
     全には防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年3月31日を基準日として行ない、評価に当
     たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
     行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。
      当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を
     及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有
     効性に関する評価を行ないました。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
     性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社8社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業
     務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社3社については、金額的及び
     質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
     前)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している当社と連結子会社4社
     を「重要な事業拠点」といたしました。
      選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及びたな卸資
     産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。なお、選定した重要な事業拠点以外において重要な虚偽記載の
     発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業
     又は業務に係る業務プロセスは無いと判断いたしました。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたし
     ました。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2






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