株式会社JALUX 内部統制報告書 第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出日
提出者 株式会社JALUX
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社JALUX(E04761)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年6月17日

    【会社名】                     株式会社     JALUX

    【英訳名】                     JALUX   Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 社長執行役員 篠原                  昌司

    【最高財務責任者の役職氏名】                     取締役 常務執行役員 立石              修

    【本店の所在の場所】                     東京都港区港南一丁目2番70号

    【縦覧に供する場所】                     株式会社     東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社JALUX(E04761)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      当社代表取締役社長          社長執行役員       篠原昌司及び取締役          常務執行役員       立石修は、当社グループ(当社及び連結子
     会社)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る

     内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意

     見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的

     な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防

     止又は発見することができない可能性があります。

    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      当社グループは、当連結会計年度の末日である2021年3月                           31 日を基準日として、我が国において一般に公正妥当と
     認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。

      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行ったうえで、

     その結果を踏まえ評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された

     業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点

     について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性

     に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及

     び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価

     結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社14社及び持分法

     適用会社6社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含

     めていません。

      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を

     指標とし、前連結会計年度の連結売上高の概ね                      2/3  の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定しまし

     た。この決定に基づいて、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及びたな卸資産に

     至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要

     な勘定科目に係る業務プロセスをはじめ、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスについては、個

     別に評価の対象に追加しました。

    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、2021年3月               31 日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しま
     した。

    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2


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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

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