東京インキ株式会社 訂正有価証券報告書 第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
提出日
提出者 東京インキ株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

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    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書の訂正報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の2第1項

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   2021年6月10日

                         第144期(自        平成27年4月1日            至   平成28年3月31日)

     【事業年度】
     【会社名】                   東京インキ株式会社

                         TOKYO    PRINTING     INK  MFG.   CO.,   LTD.

     【英訳名】
                         代表取締役社長              堀 川      聡

     【代表者の役職氏名】
                         東京都北区王子一丁目12番4号                   TIC王子ビル

     【本店の所在の場所】
                         03(5902)7651

     【電話番号】
                         管理部門理財部長               中   村   真   次

     【事務連絡者氏名】
                         東京都北区王子一丁目12番4号                   TIC王子ビル

     【最寄りの連絡場所】
                         03(5902)7652

     【電話番号】
                         管理部門理財部長               中   村   真   次

     【事務連絡者氏名】
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
         当社の米国連結子会社東京インキ株式会社U.S.A.の出資先であるTPM                                    Holdings,LP(現Polymer            Modifier
        Partners,LP)からの出資分配益の計上につきまして、米国での投資評価方法の修正に伴う影響により、過年度に
        おいて計上していた出資分配益の金額を、遡及して訂正いたしました。
         これに伴い、当社が平成28年6月30日に提出いたしました第144期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月
        31日)有価証券報告書の記載事項の一部について訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の2第1
        項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
         なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人による監査を受けており、その
        監査報告書を添付しております。
    2【訂正事項】

      第一部 企業情報
        第1 企業の概況
          1 主要な経営指標等の推移
        第2 事業の状況
          7    財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
        第5 経理の状況
          1 連結財務諸表等
          2 財務諸表等
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、
     訂正後のみを記載しております。
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】

      1【主要な経営指標等の推移】

       (1)連結経営指標等
              回次             第140期       第141期       第142期       第143期       第144期
             決算年月             平成24年3月       平成25年3月       平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月

                   (百万円)         47,195       47,374       47,819       47,038       46,155
     売上高
                   (百万円)           475       579       730       270       835
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
                   (百万円)           310       355       555       289       351
     利益
                   (百万円)           679       752       822      1,277       △814
     包括利益
                   (百万円)         19,002       19,588       20,704       22,252       21,287
     純資産額
                   (百万円)         47,992       47,078       46,629       46,959       44,942
     総資産額
                    (円)        693.07       713.48       755.84       816.20       784.45
     1株当たり純資産額
                    (円)        11.45       13.14       20.53       10.71       13.02
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)          -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)         39.1       41.0       43.9       47.0       47.2
     自己資本比率
                    (%)         1.7       1.9       2.8       1.4       1.6
     自己資本利益率
                    (倍)         15.7       15.6       9.3      19.0       15.1
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                   (百万円)         2,374       1,148       1,959        531      2,484
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (百万円)        △1,000        △792      △1,191       △1,179       △1,125
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                   (百万円)         △550      △1,258        △659        308     △1,002
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                   (百万円)         2,330       1,430       1,544       1,223       1,647
     高
                              762       700       693       682       680
     従業員数
                    (名)
     (ほか、平均臨時雇用者数)                        (138)       (139)       (143)       (144)       (140)
     (注)1      売上高には消費税等は含まれておりません。
         2   「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度よ
           り、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
         3   潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4   従業員数は、就業人員数を表示しております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第140期       第141期       第142期       第143期       第144期
             決算年月             平成24年3月       平成25年3月       平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月

                   (百万円)         46,678       46,850       47,279       46,615       45,730
     売上高
                   (百万円)           453       691       754       322       800
     経常利益
                   (百万円)           177       253       565       284       298
     当期純利益
                   (百万円)         3,246       3,246       3,246       3,246       3,246
     資本金
                    (株)      27,257,587       27,257,587       27,257,587       27,257,587       27,257,587
     発行済株式総数
                   (百万円)         17,987       18,388       18,982       20,146       19,941
     純資産額
                   (百万円)         46,672       45,250       43,999       44,504       42,683
     総資産額
                    (円)        664.32       679.41       701.67       745.01       737.67
     1株当たり純資産額
                    (円)         6.00       6.00       6.00       6.00       6.00
     1株当たり配当額
     (内1株当たり中間配当額)               (円)        (3.00)       (3.00)       (3.00)       (3.00)       (3.00)
                    (円)         6.56       9.37      20.89       10.52       11.03

     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)          -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)         38.5       40.6       43.1       45.3       46.7
     自己資本比率
                    (%)         1.0       1.4       3.0       1.5       1.5
     自己資本利益率
                    (倍)         27.4       21.9       9.1      19.3       17.9
     株価収益率
                    (%)         91.4       64.0       28.7       57.0       54.4
     配当性向
                              650       625       620       610       610

     従業員数
                    (名)
     (ほか、平均臨時雇用者数)                        (106)       (109)       (112)       (114)       (109)
     (注)1      売上高には消費税等は含まれておりません。
         2   潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3   従業員数は、就業人員数を表示しております。
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      2【沿革】
        明治28年大橋佐平氏によって創立された博文館印刷所の練肉部として発足したのが現在の東京イ
       ンキ株式会社の前身であります。
       大正5年5月        資本金5万円を以て東京都豊島区巣鴨に合資会社日本油脂工業所の名称により油脂
               より印刷インキ製造までを目的として設立。
       大正12年12月        資本金50万円の東京インキ株式会社を設立し、合資会社日本油脂工業所の業務一切
               を継承。
       昭和3年10月        東京都北区田端新町に田端分工場を設置。
       昭和12年5月        東京都豊島区巣鴨の本社を北区田端新町に移転し、巣鴨工場を顔料工場に転換し資
               本金100万円に増資。
       昭和20年4月        戦災により本社工場と巣鴨工場を焼失せるも逸早く復興、同年9月より操業を開
               始。
       昭和21年5月        埼玉県さいたま市に顔料工場を新設、全般顔料の自製を開始。
       昭和33年3月        埼玉県さいたま市顔料工場に隣接し化成品工場を新設。
       昭和36年10月        東京証券取引所株式市場第2部に上場。
       昭和38年7月        埼玉県さいたま市に吉野原工場を新設。
       昭和40年11月        吉野原工場に化成品工場を新設。
       昭和43年10月        大阪府枚方市に大阪工場を新設。
       昭和48年1月        不動産の売買及び賃貸借等を事業目的に追加。
       昭和48年4月        トーインエンタープライズ㈱を設立。
       昭和55年9月        英国および中華民国に平活版インキの技術輸出を実施。
       昭和56年12月        資本金9億3,712万5千円に増資。
       昭和60年12月        京昶パッケージ㈱を設立。
       昭和61年2月        埼玉県羽生市に羽生工場を新設。
       昭和62年2月        アメリカ合衆国カリフォルニア州に現地法人東京インキ㈱U.S.A.(現連結子会社)
               を設立。
       昭和62年6月        資本金15億5,112万5千円に増資。
       平成元年10月        羽生工場に印刷インキ工場を新設。
       平成元年12月        資本金32億4,612万5千円に増資。
       平成3年3月        岐阜県土岐市に土岐工場を新設。
       平成3年12月        宮崎県都城市にトーイン加工㈱(現連結子会社)を設立。
       平成8年9月        埼玉県吉川市に吉川工場を新設。
       平成11年10月        東京都足立区の林インキ製造㈱(現連結子会社)を買収。
       平成12年4月        東京都北区に精美堂印刷㈱を設立。
       平成12年7月        東京都北区に東京ポリマー㈱(現連結子会社)を設立。
       平成15年7月        東京都板橋区のハイニックス㈱を買収。
       平成18年2月        中華人民共和国上海市に現地法人東京油墨貿易(上海)有限公司を設立。
       平成20年4月        三井化学ファブロ株式会社より一軸延伸フィルム事業を譲受。
       平成21年4月        愛知県北名古屋市の東洋整機樹脂加工㈱を株式の追加取得により連結子会社化。
       平成21年12月        トーインエンタープライズ㈱を当社を存続会社とする吸収合併により解散。
       平成22年1月        タイ王国バンコク市に現地法人東京インキ(タイ)㈱を設立。
       平成22年3月        本社所在地を東京都北区田端新町から東京都北区王子に移転。
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       平成22年7月        埼玉県比企郡吉見町に不動産を取得。
       平成22年9月        東京都北区田端新町の田端工場跡地を売却。
       平成22年10月        岐阜県土岐市の土岐第二工場が稼動開始。
       平成24年7月        京昶パッケージ㈱を三幸化工㈱へ譲渡。
       平成27年1月        初の海外生産拠点である東京インキ(タイ)㈱の工場が稼動開始。
      3【事業の内容】

        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(東京インキ株式会社)と子会社8社(連結
       子会社7社、非連結子会社1社)により構成されております。
        当社グループが営んでいる主な事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のと
       おりであります。
        なお、次の4事業は、「第5                  経理の状況        1   連結財務諸表等           (1)連結財務諸表            注記事
       項」に揚げるセグメントの区分と同一であります。
        インキ事業

         印刷インキは、当社が製造販売、印刷用材料は当社が仕入販売しております。また、それぞれ
        の一部を東京インキ㈱U.S.A.が代理販売を行っております。当社と林インキ製造㈱、東京油墨貿
        易(上海)有限公司(非連結子会社)との間では製品、商品の取引が行われております。
        化成品事業

         化成品は、当社が製造販売しております。英泉ケミカル㈱は当社製品の製造受託を行っており
        ます。当社とト-イン加工㈱、東京ポリマー㈱、東洋整機樹脂加工㈱、東京インキ(タイ)㈱、
        東京油墨貿易(上海)有限公司(非連結子会社)との間では、製品の取引が行われております。
        加工品事業

         加工品は、当社が製造販売、仕入販売しております。当社とトーイン加工㈱、東京ポリマー
        ㈱、東洋整機樹脂加工㈱、東京油墨貿易(上海)有限公司(非連結子会社)との間では、製品、
        商品の取引が行われております。
        不動産賃貸事業

         不動産は、当社が直接賃貸しております。
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         事業系統図は以下のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
                                       議決権の
                      資本金又は              所有(被所有)割合
                             主要な事業
        名称         住所      出資金                            関係内容
                              の内容
                                    所有割合     被所有割合
                      (百万円)
                                    (%)     (%)
     (連結子会社)
             東京都足立区              インキ事業                   印刷インキを製造しております。

     林インキ製造㈱                    18             100      -
     英泉ケミカル㈱         埼玉県比企郡嵐山町            30  化成品事業           100      -  当社の化成品を製造しております。

     東京ポリマー㈱         東京都北区            30  加工品事業           100      -  当社の加工品を製造しております。

             宮崎県都城市              加工品事業                   当社の加工品を製造しております。

     トーイン加工㈱                    10             100      -
     東洋整機樹脂加工㈱         愛知県北名古屋市            40  加工品事業           64.5      -  当社の加工品を製造しております。

             米国カリフォルニア           2百万   インキ事業、                   当社の印刷インキ、化成品を販売し
     東京インキ㈱U.S.A.                                  100      -
             州          米ドル   化成品事業                   ております。
     東京インキ(タイ)                  200百万
             タイ王国バンコク市              化成品事業                   化成品を製造販売しております。
                                      97.5      -
                      タイバーツ
     ㈱
     (注)1      「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
         2   東京インキ(タイ)㈱については、当連結会計年度において化成品事業における戦略的重要性が増したた
           め、連結の範囲に含めております。
         3   上記の子会社は特定子会社に該当する会社ではありません。
         4   上記の子会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社ではありません。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社における状況
                                                 平成28年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(名)

                                                  174
     インキ事業
                                                  (36)
                                                  301
     化成品事業
                                                  (42)
                                                  122
     加工品事業
                                                  (41)
                                                   3
     不動産賃貸事業
                                                  (0)
                                                  80
     全社(共通)
                                                  (21)
                                                  680
                 合計
                                                 (140)
     (注)1      従業員数は就業人員であります。
         2   従業員数欄の(         )外数は、臨時従業員及び嘱託の年間平均雇用人員であります。
         3   全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門及び開発部門に所属しているものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                 平成28年3月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)

         610(109)               43.4              21.5             6,901,468

              セグメントの名称                            従業員数(名)

                                                  168
     インキ事業
                                                  (34)
                                                  285
     化成品事業
                                                  (37)
                                                  74
     加工品事業
                                                  (17)
                                                   3
     不動産賃貸事業
                                                  (0)
                                                  80
     全社(共通)
                                                  (21)
                                                  610
                 合計
                                                 (109)
     (注)1      従業員数は就業人員であります。
         2   従業員数欄の(         )外数は、臨時従業員及び嘱託の年間平均雇用人員であります。
         3   平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         4   全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門及び開発部門に所属しているものであります。
       (3)労働組合の状況

         当社の労働組合は東京インキ労働組合と称し、課長以上を除く正規従業員をもって構成されて
        おりますが、上部団体には加盟しておらず、平成28年3月31日現在の組合員は398名でありま
        す。
         当社と労働組合との関係は、相互の信頼と協調精神とにより、安定しております。
         なお、連結子会社7社は労働組合を結成しておりません。
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    第2【事業の状況】

      1【業績等の概要】

       (1)業績
        当連結会計年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)におけるわが国の経済は、政府等によ
       る経済政策の効果により、景気回復への期待が膨らんでおりましたが、期中より新興国における経
       済成長の鈍化、円高基調への転換、株価の下落等により、景気の先行きは不透明な状況で推移いた
       しました。
        このような状況の中、当社グループは、あらゆるコストの削減に引き続き取り組み、収益の確保
       に努めてまいりました。
        この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が461億5千5百万円で前年度比8億8千2百万円
       の減収(1.9%減)、営業利益は5億8千6百万円(前年度は8千5百万円の営業損失)、経常利益
       は 8億3千5百万円          で前年度比      5億6千5百万円          の増益(     209.1%    増 )、親会社株主に帰属する当期
       純利益は     3億5千1百万円          で前年度比      6千2百万円       の増益(     21.5%   増 )となりました。
        次に、セグメント別に概況をご報告いたします。

       (インキ事業)

        オフセットインキは、市場の縮小化が継続する中、売上確保に努めましたが、数量および売上高
       は前年度に比べ減少いたしました。
        グラビアインキは、機能性コート剤等の新製品の寄与により、数量および売上高は前年度に比べ
       微増となりました。
        インクジェットインクは、産業用機能性インクが堅調に伸長し、数量および売上高は前年度に比
       べ増加いたしました。
        印刷用材料は、オフセットインキと同様に市場の縮小化が進行する中、売上維持に努めました
       が、売上高は前年度に比べ減少いたしました。
        印刷機械は、顧客の後加工設備および補助金の影響による設備増設等により、売上高は前年度に
       比べ大幅に増加いたしました。
        この結果、インキ事業の売上高は、160億3千6百万円で前年度比1億8千9百万円の増収
       (1.2%増)、セグメント利益は5億4千7百万円で前年度比4億3千5百万円の増益(386.0%増)
       となりました。
       (化成品事業)

        合成樹脂用着色剤は、包装用途向けおよび複合材料用途向け製品の受注が堅調に推移し、数量お
       よび売上高は前年度に比べ増加いたしました。
        合成樹脂成形材料は、主に自動車用途向けの受託が減少し、数量および売上高は前年度に比べ大
       幅に減少いたしました。
        この結果、化成品事業の売上高は、197億9千1百万円で前年度比6億4千6百万円の減収
       (3.2%減)となりましたが、セグメント利益は売上構成の変化により、12億4千1百万円で前年度
       比2千5百万円の増益(2.1%増)となりました。
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       (加工品事業)
        防災・減災向け土木資材の販売は順調に推移したものの、食品包装用フィルムの受注の減少およ
       び農業用資材分野における雪害復旧需要の終了により、売上高は前年度に比べ減少となりました。
        この結果、加工品事業の売上高は100億3千5百万円で前年度比4億3千6百万円の減収(4.2%
       減)となりましたが、セグメント利益はコスト削減および包装材料分野の再構築の効果により、2
       億4千2百万円(前年度は4千3百万円のセグメント損失)となりました。
       (不動産賃貸事業)

        不動産賃貸事業は、売上高は2億9千1百万円で前年度比9百万円の増収(3.5%増)、セグメン
       ト利益は1億5千1百万円で前年度比2千8百万円の増益(23.0%増)となりました。
        なお、当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9

       月13日)等を適用し、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
       (2)キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は16億4千7百万円で、前連結会計年度末に比べ
       4億2千4百万円の増加(34.7%増)となりました。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動によるキャッシュ・フローは、24億8千4百万円の収入となりました(前連結会計年度
       は5億3千1百万円の収入)。主な要因は、税金等調整前当期純利益                                     4億7千8百万円          、減価償却
       費14億9千9百万円が計上され、売上債権の減少6億3千万円、仕入債務の減少8億4千万円、た
       な卸資産の減少9千7百万円等によるものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動によるキャッシュ・フローは、11億2千5百万円の支出となりました(前連結会計年度
       は11億7千9百万円の支出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出12億4千8百万円等に
       よるものです。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動によるキャッシュ・フローは、10億2百万円の支出となりました(前連結会計年度は3
       億8百万円の収入)。主な要因は、短期借入金の純減額5億7千万円、長期借入による純減額1千
       2百万円、配当金の支払額1億6千3百万円等によるものです。
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      2【生産、受注及び販売の状況】
       (1)生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                 生産数量合計(トン)                   前年同期比(%)

                                     33,160                   109.4
     インキ事業                                (7,318)                  (201.3)
                                     〔4,315〕                   〔99.2〕
                                     43,092                   92.0
     化成品事業                                 (144)                  (89.6)
                                    〔16,372〕                   〔90.2〕
                                      4,419                   92.3
     加工品事業                                  (-)                  (-)
                                      〔-〕                  〔-〕
                                       -                  -
     不動産賃貸事業                                  (-)                  (-)
                                      〔-〕                  〔-〕
                                     80,672                   98.5
             合計                        (7,462)                  (196.6)
                                    〔20,688〕                   〔91.9〕
     (注)1      (   )内数字は自家消費分を示し、かつ内数であります。
         2   〔   〕内数字は外注分を示し、かつ内数であります。
       (2)商品仕入実績

         当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                  仕入高(百万円)                  前年同期比(%)

     インキ事業                                 3,928                  117.3

     化成品事業                                  121                  99.4

     加工品事業                                 6,583                   95.7

     不動産賃貸事業                                  -                  -

             合計                        10,633                   102.8

     (注)     金額は仕入価額(消費税等抜き)によっております。
       (3)受注状況

         当社グループは主として見込生産を行っております。なお、化成品の一部で受注生産を行って
        いるものもありますが、特に受注残高を示すほどのものではありません。
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       (4)販売実績
         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                  販売高(百万円)                  前年同期比(%)

     インキ事業                                16,036                   101.2

     化成品事業                                19,791                   96.8

     加工品事業                                10,035                   95.8

     不動産賃貸事業                                  291                 103.5

             合計                        46,155                   98.1

     (注)1      セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      3【対処すべき課題】

        当社グループは2010年度を初年度とした9ヵ年の長期経営ビジョンを策定し、その実行計画とし
       て3ヵ年毎の中期経営計画に基づき、低成長時代に高収益をあげられるメーカーへの変革を目指し
       てまいりましたが、環境変化等から来る様々な要因により計画に遅れが生じております。
        そこで、当社のありたい姿を「暮らしを彩る、暮らしに役立つものづくりで、社会に貢献す
       る」、あるべき姿を「色彩を軸に、市場が求める価値をお客様と共に創造、実現し続ける企業」と
       改めて明確にし、高収益メーカーを目指すため、2016年度を初年度とした2020年度までの基本戦略
       と整備すべき基盤を定めた新たな経営計画「TOKYOink2020」を策定いたしました。
        「TOKYOink2020」では、コア事業の更なる強化とコア事業周辺領域の事業を拡大すること
       を目指した事業戦略、素材を活かす要素技術と加工技術の拡充を目指した技術戦略、株主価値の向
       上と事業戦略に応じた最適資本構成を目指した財務戦略、人的資源の有効活用を目指した人事戦略
       の4つの経営戦略と、基盤の整備として「現場力の徹底強化」を掲げ、高収益メーカーへの成長の
       通過点となる連結経常利益15億円を2020年度に達成することで、企業価値の向上を図ってまいりま
       す。
        インキ事業では、主力のオフセット印刷用製品を顧客満足度向上の視点から競争力を徹底的に強
       化すると共に、グラビア印刷用、インクジェット用製品について機能性付与を中核に新たなニーズ
       の獲得により成長を図ります。
        化成品事業では、フィルム、容器・自動車・住設関連を主力とする各種産業用合成樹脂着色剤、
       添加剤製品の顧客満足度を今以上に高めることで基盤を強化しながら、お客様が求める樹脂性能向
       上への関与を深めることで事業領域を拡げていくと共に、タイを拠点にASEANを中心とした海外で
       の事業拡大を進めてまいります。
        加工品事業では、プラスチックネット・一軸延伸フィルム等の樹脂成形品の性能向上と複合化を
       主軸に、包装・工業・土木・農業の各資材分野で新たな用途への展開を図ることで市場を拡大いた
       します。
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      4【事業等のリスク】

        当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のような
       ものがあります。
       (1)原材料価格の変動について
         当社グループの原材料にはポリエチレン、ポリプロピレン、溶剤等、石油製品を原料とするも
        のが多く含まれております。したがって原油価格が急激に高騰した際には、製品価格への転嫁が
        遅れたり、逆に原油価格が急激に低下した際には、製品価格の低下が過剰に進行する等のリスク
        が存在し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (2)為替の変動について
         当社グループの取引には外貨建て取引が含まれております。為替変動のリスク対策は講じてお
        りますが、全てのリスクを排除することは不可能であり、経営成績および財政状態に影響を与え
        る可能性があります。
       (3)災害について
         地震、台風等の自然災害、あるいは火災等の事故により、当社グループの生産拠点等の設備に
        重大な損害を被った場合、生産及び出荷が停滞することに伴う売上高の減少、生産拠点等の修復
        または変更のために巨額の費用が必要となり、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、
        当社グループが供給を受けている主要な原材料等のサプライヤーにおける災害等により、当社グ
        ループの事業活動に支障が生じる可能性があります。
       (4)貸倒れについて
         当社グループは多数の顧客へ販売しておりますが、債権を回収できない可能性があります。予
        期しない回収不能が発生した場合には、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
      5【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
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      6【研究開発活動】
        当社グループは、「配合設計技術」、「プロセス制御技術(混合・溶解・分散)」、「成形加工
       技術」を「基盤技術」とし、これまで長年に亘り印刷インキ及びプラスチック用着色剤とその関連
       製品の生産に携ってまいりました。
        これらの基盤技術に新規技術の調査・探求、研究成果を融合させて改良を加え、より良い製品の
       創出に努力を重ねております。また製品の評価・解析技術力の向上と知的財産権の保全強化活動に
       注力した研究開発活動を行なっております。
        開発・技術部門では、部門内の連携をより強化し、コラボテーマ活動を積極的に行い、新規事業
       の創出・新製品の開発、顧客ニーズに迅速に対応できる体制を整備しております。
        次世代コア事業の製品開発には、多様性を持った技術が必要であり、企業、研究機関等との連
       携・共同研究を行い開発技術向上に努めてまいりました。
        IT、環境・エネルギー、医療などの新規事業創出分野では、微分散・合成反応技術を応用した
       製品部材を積極的に開発し、成果を上げております。
        これら研究開発活動のスピードを上げ、市場ニーズ・お客様の要望に対応した環境適合製品、新
       機能性製品を今後も創出し続けてまいります。
        なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は12億3千3百万円であります。
        セグメント別の研究開発活動概要は次のとおりです。
       (インキ事業)

        オフセットインキにつきましては、本年度は                         、 当社の主力製品であるヒートセットオフ輪プロセ
       スインキ「ガイア」、枚葉プロセスインキ「セルボ」を主体に、乾燥特性に注目した製品づくりに
       注力しました。
        低温乾燥への対応や酸化重合におけるセット乾燥を促進させることで環境に配慮した製品の開
       発・改良に取り組み、使い易い製品の提供で顧客満足の獲得に取り組んでまいりました。激変する
       印刷市場の変化縮小に対応し、需要家である印刷会社からのニーズを確実に製品に反映した結果、
       製品選定が激化する市場に受入られ、販売シェア確保に繋がりました。
        今後は更なる販売シェアの増加を目指すため、高濃度新聞輪転用プロセスインキ「ニューズメ
       ジャークロマ」の適性向上、高漆黒新聞墨インキ「ニューズメジャークロマブラック」も上市・浸
       透させてまいります。
        近年注目度の高い省電力紫外線硬化型インキ「ジップキュアUV」では、製品ラインナップの充
       実を図りました。これら新ラインナップの市場投入により、新規顧客の獲得に努めてまいります。
        印刷ケミカル製品であるオフセット印刷用補助剤は、特に環境に配慮した製品設計が必要な製品
       群でありますが、有規則非該当・PRTR非該当化により、安全な製品の提供に努めてまいりまし
       た。また環境変化とともに時代の流れに即した製品づくりに努めております。
        今後も環境に配慮した高収益メーカーになるべく、地球と人にやさしい設計による製品の提供に
       より、需要家の要望に応えてまいります。
        グラビアインキにつきましては、本年度は、食品包材用インキ、重袋用インキの充実を図るとと
       もに、環境対応製品および機能性・高付加価値の製品開発に取り組んでまいりました。
        環境に配慮した製品群であるノントルエン型インキ、水性インキは水準のレベルアップを図りま
       した。機能性製品群である帯電防止インキ、UVカットインキ、ガスバリアインキ、レーザー発色
       インキ、ヒートシール剤等では、食品包装用途での鮮度保持や、食品及び食品包装の取扱いを向上
       させる機能を付与した製品を提供することに注力し、需要家から好評を得ることが出来ました。
        また、高付加価値製品として、新たな意匠性インキを提案し、食品包装及び成形用途等、各種包
       装材料に採用されました。
        今後も各包装材料分野への展開を進めるとともに、これら機能性・高付加価値製品を充実させて
       まいります。
        インクジェットインクにつきましては、主に産業用の機能性UV硬化インクの開発に取り組み、
       今後様々な分野、用途において採用が見込まれております。
        当連結会計年度におけるインキ事業の研究開発費は3億3千3百万円であります。
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       (化成品事業)
        本年度は、自動車、包装容器用途向けマスターバッチを主体に、徹底したマーケットニーズに応
       える製品の開発・改良に取り組んでまいりました。
        土岐第2工場のクリーン環境下における新製品の立ち上げに関しては、継続的に取り組んでおり
       ます。製品化に向けた試作は継続しており、次期も引き続きクリーン環境下における差別化した新
       製品の開発および立ち上げに取り組みます。特に、食品、医療用途、電子材料関係、エネルギー分
       野、光学フィルム関係を中心に、ユーザーとの共同開発テーマを積極的に進めてまいります。
        当社のコンパウンド事業は、樹脂メーカーからの受託事業が主体でありますが、樹脂メーカーの
       内製化に伴い、生産品目や生産工場の集約などを行ってまいりました。自動化による省人化など技
       術提案を推進し、採算性重視・事業再構築に注力した収益改善活動に引き続き取り組みます。
        マスターバッチ事業につきましては、非ポリオレフィン分野への展開を目的とした小ロットライ
       ンを確立し、調色対応力も強化しましたので、中・小ロットの納期短縮対応が可能となりました。
       これにより今後、拡販に繋げてまいります。
        タイ工場につきましては、自動車用途、添加剤マスターバッチの生産ライン構築が一段落し、ラ
       イン稼動に注力した工場環境改善の支援を行なってまいりました。
        今後も製、販、技が一体となり、マーケット情報を共有してユーザーニーズに沿った製品開発を
       進めてまいります。
        当連結会計年度における化成品事業の研究開発費は6億2千6百万円であります。
       (加工品事業)

        本年度は、既存製品の改良と新規製品の開発に取り組んでまいりました。
        既存製品の改良としては、ひねり用途の一軸延伸フィルムのひねり特性の改善、水処理用途のス
       ペーサーネットの寸法、形状安定性の改善など既存品の改良を繰り返し、常にトップ製品であり続
       ける活動を継続して行なってまいりました。
        一方、新規製品開発では、一軸延伸フィルム分野で包装用途から産業用途への製品開発の方針転
       換を行ないました。化成品部門が開発した特殊コンパウンドを用いた通気フィルムを開発し、建築
       資材や医療用品、防護服などへの応用を視野に製品開発を進めております。用途毎の品質要求を実
       現化し、一軸延伸フィルム事業の収益改善に努めてまいります。
        ネトロン分野では、ネット単独資材による新たな市場開発は困難なため、フィルムとネットを複
       合させた包装資材である「スタンディングネット」を開発いたしました。このような独自の発想で
       特徴のある製品群の開発を行ない、新規市場へ製品を投入してまいります。
        今後も既存製品の改良と新規製品開発の両輪で加工品事業の利益確保に努めてまいります。
        当連結会計年度における加工品事業の研究開発費は7千9百万円であります。
       (全社)

        これまで分散技術の高度化に基づいて、有機・無機顔料の微粒子化、その界面制御そしてインキ
       化で必要なポリマー設計に必要な重合技術の確立を目指し活動してまいりました。
        企画研究では、今後伸びていくと予想されるマーケットの中で要求される材料の性能を更に向上
       させるために、コア技術として分散技術から材料設計技術へシフトしてまいりました。そして材料
       設計技術に関しては、分散技術の高度化で培った有機/無機合成技術、ポリマー重合技術を駆使
       し、新たにプロセス制御技術を加えて、精密な構造制御を行うことで材料の機能性の高度化を目指
       しております。具体的には環境分野、エネルギー分野そしてロボット分野(特にセンサー部材)に注
       目し、そこで使用される機能性材料の設計開発を行っております。またその開発を促進させるため
       に研究機関との共同研究も行っております。
        これら研究活動が新たな事業化へ繋げられるように、特許出願を積極的に進め、人材育成にも邁
       進してまいります。
        当連結会計年度における全社の研究開発費は1億9千3百万円であります。
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      7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり
       ます。
        なお、当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9
       月13日)等を適用し、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
       (1)重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
        に基づき作成しております。その内容は「第5                           経理の状況」に記載しております。
       (2)当連結会計年度の経営成績の分析

         当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高は461億5千5百万円、経常利益は                                               8億
        3千5百万円       、親会社株主に帰属する当期純利益は                    3億5千1百万円          で、その状況と分析は「第
        2   事業の状況        1   業績等の概要         (1)業績」の通りであります。
       (3)当連結会計年度の財政状態の分析

         当社グループの当連結会計年度末の総資産は                        449億4千2百万円          となり、前連結会計年度末に
        比べ  20億1千7百万円          減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加4億2千5百万円、
        受取手形及び売掛金の減少5億8千7百万円、たな卸資産の減少7千2百万円、有形固定資産の
        減少4億9百万円及び投資有価証券の減少11億7千6百万円等によるものです。
         負債合計は236億5千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億5千2百万円減少いたし
        ました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少8億8百万円、短期借入金の減少5億7千万
        円、退職給付に係る負債の増加6億2千1百万円、繰延税金負債の減少4億5千3百万円、未払
        法人税等の増加2億3百万円等によるものです。
         純資産の部は       212億8千7百万円          となり、前連結会計年度末に比べ                  9億6千4百万円          減少いた
        しました。主な要因は利益剰余金の増加                      1億3千2百万円          及びその他の包括利益累計額の減少                   9
        億9千6百万円        等によるものです。
       (4)経営成績に重要な影響を与える要因について

         当社グループを取り巻く事業環境は、原油価格から起因する原材料価格の変動や為替相場の変
        動に大きく左右されます。「第2                    事業の状況        4   事業等のリスク」に記載いたしました様
        に、今後も原油価格や為替相場が変動すると経営成績に重要な影響を及ぼす要因となります。
       (5)経営戦略の現状と見通し

         当社グループは2010年度を初年度とした9ヵ年の長期経営ビジョンを策定し、その実行計画と
        して3ヵ年毎の中期経営計画に基づき、低成長時代に高収益をあげられるメーカーへの変革を目
        指してまいりましたが、環境変化等から来る様々な要因により計画に遅れが生じております。
         そこで、当社の「ありたい姿」・「あるべき姿」を改めて明確にし、高収益メーカーを目指す
        ため、2016年度を初年度とした2020年度までの基本戦略と整備すべき基盤を定めた新たな経営計
        画「TOKYOink2020」を策定いたしました。
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       (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
         当社グループの活動を維持するために必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元のキャッ
        シュと借入により調達しております。キャッシュ・フローの状況は「第2                                          事業の状況        1   業
        績等の概要        (2)キャッシュ・フローの状況」のとおりでありますが、利益水準やキャッシュ・
        フローの動向等を考慮し、設備投資等を行っていく予定であります。
       (7)経営者の問題認識と今後の方針について

         当社グループは、低成長時代に高収益をあげられるメーカーへの変革を目指してまいりました
        が、環境変化等から来る様々な要因により計画に遅れが生じております。新たに策定いたしまし
        た経営計画「TOKYOink2020」では、コア事業の更なる強化とコア事業周辺領域の事業を拡
        大することを目指した事業戦略、素材を活かす要素技術と加工技術の拡充を目指した技術戦略、
        株主価値の向上と事業戦略に応じた最適資本構成を目指した財務戦略、人的資源の有効活用を目
        指した人事戦略の4つの経営戦略と、基盤の整備として「現場力の徹底強化」を掲げ、事業運営
        を行ってまいります。
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    第3【設備の状況】

      1【設備投資等の概要】

        当連結会計年度の設備投資については、生産体制の維持、強化等を目的とし総額15億1千7百万
       円の投資を実施しました。
        セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
       (インキ事業)
        羽生工場の印刷インキ製造設備の維持、増強等が主なもので、設備投資金額は6億9千5百万円
       であります。
       (化成品事業)
        土岐工場及び吉野原工場の化成品製造設備の維持、増強等が主なもので、設備投資金額は4億6
       千6百万円であります。
       (加工品事業)
        加工品製造設備の増強等が主なもので、設備投資金額は1億5千2百万円であります。
       (不動産賃貸事業)
        吉見事業所の賃貸設備が主なもので、設備投資金額は6千8百万円であります。
       (全社共通)
        新規用途の開発設備や本社ビル等の維持管理等が主なもので、設備投資金額は1億3千5百万円
       であります。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                 平成28年3月31日現在
                                   帳簿価額(百万円)

              セグメ                                           従業
       事業所名            設備の
              ントの                                           員数
                         建物     機械装置       土地     リース
      (所在地)             内容
                                              その他      合計
              名称                                          (名)
                       及び構築物      及び運搬具      (面積千㎡)       資産
     羽生工場                               1,179
              インキ    製造設備        872      218           103      14    2,389     59
     (埼玉県羽生市)                                (40)
     吉野原工場         インキ
                  製造設備                   391
     (埼玉県さいたま         化成品           1,639       641           238      46    2,957    307
                  試験機器                   (42)
     市北区)         共通
              インキ
                  経営管理
     本社         化成品                       564
                  総括及び        878      235            52      10    1,742    113
     (東京都北区)         加工品                        (0)
                  営業拠点
              共通
     土岐工場                                291
              化成品    製造設備        976      270           113       4    1,657     23
     (岐阜県土岐市)                                (25)
     大阪工場                                 18
              化成品    製造設備        118      60            6      6     209    22
     (大阪府枚方市)                                 (7)
     吉見事業所         不動産                       527
                  賃貸設備       1,269       -           -      1    1,798     -
     (埼玉県比企郡)         賃貸                       (30)
     (注)     帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。
          なお、金額には消費税等を含めておりません。
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       (2)国内子会社
                                                 平成28年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)

                  セグメ                                        従業
            事業所名          設備の
      会社名            ントの                                        員数
                            建物     機械装置       土地     リース
           (所在地)           内容
                                                その他     合計
                  名称                                       (名)
                          及び構築物      及び運搬具      (面積千㎡)       資産
           本社工場
     東洋整機樹                 製造設                   21
           (愛知県北      加工品            177      88          30     4    322    43
     脂加工㈱                 備                   (0)
           名古屋市)
     (注)     帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。
          なお、金額には消費税等を含めておりません。
       (3)在外子会社

                                                 平成28年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)

                  セグメ                                        従業
            事業所名          設備の
      会社名            ントの                                        員数
                            建物     機械装置       土地     リース
           (所在地)           内容
                                                その他     合計
                  名称                                       (名)
                          及び構築物      及び運搬具      (面積千㎡)       資産
           工場
           (タイ王国サ
     東京インキ                 製造設                   103
                  化成品            281      117           -     22    524    5
           ムットプラー
     (タイ)㈱                 備                   (4)
           カーン県)
     (注)     帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)重要な設備の新設等
         重要な設備の新設等の計画はありません。
       (2)重要な設備の除却等

         経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】

      1【株式等の状況】

       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                      74,000,000

                  計                                    74,000,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在            提出日現在         上場金融商品取引所名
       種類       発行数(株)           発行数(株)         又は登録認可金融商品                 内容
            (平成28年3月31日)           (平成28年6月30日)             取引業協会名
                                    東京証券取引所          単元株式数は
      普通株式           27,257,587           27,257,587
                                     市場第二部         1,000株であります。
        計          27,257,587           27,257,587           -             -
       (2)【新株予約権等の状況】

            該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

            該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

            該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                   (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     平成3年5月20日              2,477,962       27,257,587           -      3,246         -      2,511
     (注)     所有株式1株を1.1株に分割(無償交付)
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       (6)【所有者別状況】
                                                 平成28年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数1,000株)

                                                       単元未満
        区分                            外国法人等                  株式の状況
             政府及び
                       金融商品     その他の                個人
             地方公共     金融機関                                計     (株)
                       取引業者      法人               その他
              団体
                                  個人以外      個人
     株主数(人)           -     13     15     75      5     -    1,650     1,758        -

     所有株式数
                -    6,028      331    7,810      126      -   12,755     27,050      207,587
     (単元)
     所有株式数の割
                -    22.29      1.22     28.87      0.47      -    47.15      100       -
     合(%)
     (注)1      自己株式226,145株は、「個人その他」に226単元、「単元未満株式の状況」に145株含まれております。
           なお、自己株式226,145株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は225,145株
           であります。
         2   上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
       (7)【大株主の状況】

                                                 平成28年3月31日現在
                                          所有株式数      発行済株式総数に対する
          氏名又は名称                    住所
                                          (千株)      所有株式数の割合(%)
                                            2,407             8.83

     共同印刷株式会社                東京都文京区小石川四丁目14番12号
                     東京都北区王子一丁目12番4号                TIC
                                            1,470             5.39
     東京インキ取引先持株会
                     王子ビル
                     東京都北区王子一丁目12番4号                TIC
                                            1,368             5.01
     東京インキ従業員持株会
                     王子ビル
                                            1,100             4.03
     有限会社久栄                東京都文京区小石川四丁目16番13号
     日本トラスティ・サービス信託銀
     行株式会社(三井住友信託銀行再
                                            1,031             3.78
                     東京都中央区晴海一丁目8番11号
     信託分・三井化学株式会社退職給
     付信託口)
                                             956            3.50
     東京海上日動火災保険株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
     日本トラスティ・サービス信託銀
                                             948            3.47
                     東京都中央区晴海一丁目8番11号
     行株式会社(信託口4)
                                             668            2.45
     株式会社みずほ銀行                東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                             660            2.42
     有限会社大葉志                東京都文京区小石川四丁目16番9号
                                             622            2.28
     三井住友信託銀行株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                               -             11,232             41.20
            計
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       (8)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                 平成28年3月31日現在
            区分            株式数(株)          議決権の数(個)                 内容

     無議決権株式                     -           -              -

     議決権制限株式(自己株式等)                     -           -              -

     議決権制限株式(その他)                     -           -              -

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                      普通株式          -              -
                            225,000
                           普通株式
     完全議決権株式(その他)                                   26,825           -
                          26,825,000
                           普通株式
     単元未満株式                                -              -
                            207,587
     発行済株式総数                     27,257,587           -              -
     総株主の議決権                     -              26,825           -

     (注)1      「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式145株が含まれております。
         2   「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権2個)
           含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                 平成28年3月31日現在
                                                    発行済株式総数

                                自己名義       他人名義      所有株式数
                                                    に対する所有
      所有者の氏名又は名称               所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
                                                    株式数の割合
                                 (株)       (株)       (株)
                                                      (%)
                  東京都北区王子一丁目12番
     (自己保有株式)
                                  225,000         -    225,000           0.8
                  4号    TIC王子ビル
     東京インキ株式会社
           計             -          225,000         -    225,000           0.8
     (注)     上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1
          個)あります。
          なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
       (9)【ストックオプション制度の内容】

            該当事項はありません。
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】            会社法第155条第7号による普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
            該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

            該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                  株式数(株)             価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                     9,777            2,126,613

     当期間における取得自己株式                                      298             57,216

     (注)     当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取による株式数は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                              当事業年度                   当期間
             区分
                                 処分価額の総額                  処分価額の総額
                        株式数(株)                  株式数(株)
                                   (円)                  (円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己
                              -         -         -         -
     株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る移転
                              -         -         -         -
     を行った取得自己株式
     その他(単元未満株式の買増請求によ
                              -         -         -         -
     る売渡)
     保有自己株式数                       225,145            -       225,443            -
     (注)1      当期間における「その他」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
           売渡による株式数は含まれておりません。
         2   当期間における「保有自己株式数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未
           満株式の買取および売渡による株式数は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を
       確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
        当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        内部留保資金は、技術開発、省力化など生産の効率化による競争力強化のための投資に充当して
       ゆく方針であります。なお、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定
       款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配
       当については取締役会であります。
        当期の配当金につきましては、経営環境が依然として厳しい状況にあり、先行きの見通しも不透
       明ではありますが、安定的な利益配当という当社の配当政策を勘案し期末の利益配当金は前期と同
       様1株当たり3円とし、中間配当金3円とあわせ年間6円とさせていただきました。
       (注)     基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
               配当金の総額        1株当たり配当
      決議年月日
               (百万円)         額(円)
     平成27年11月9日
                    81         3
     取締役会
     平成28年6月29日
                    81         3
     定時株主総会
      4【株価の推移】

       (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
        回次        第140期         第141期         第142期         第143期         第144期
       決算年月        平成24年3月         平成25年3月         平成26年3月         平成27年3月         平成28年3月

      最高(円)              198         226         225         211         250

      最低(円)              158         150         186         185         186

     (注) 最高、最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
       (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

        月別      平成27年10月          11月        12月      平成28年1月          2月        3月
      最高(円)             232        238        233        226        215        205

      最低(円)             210        221        213        195        186        195

     (注) 最高、最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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                                                         訂正有価証券報告書
      5【役員の状況】
        男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                                                        所有株式
                                                     任期
      役名     職名      氏名       生年月日                                 数
                                        略歴
                                                     (年)
                                                        (千株)
                              昭和43年4月      山陽パルプ㈱入社
                              昭和51年12月      当社入社     技術本部長付
                              昭和53年6月      同企画室長付
                              昭和53年8月      同取締役営業本部付
     代表取締役
                              昭和57年9月      同常務取締役営業本部長
      社長・
          営業部門長     大  橋  淳  男  昭和17年9月12日生                              (注)3      463
                              昭和59年9月      同代表取締役専務取締役
     社長執行
                              昭和61年8月      同代表取締役社長
      役員
                              平成24年6月      同代表取締役社長・社長執行役員営業部
                                    門長(現在)
                                    重要な兼職の状況
                              平成18年2月
                                    東京油墨貿易(上海)有限公司執行董事
                              昭和49年4月      当社入社
                              平成13年12月      同化成品技術部長
                              平成16年6月      同第二生産本部土岐工場長
                              平成18年7月      同第二生産本部吉野原工場長
                              平成20年4月      同第一生産本部羽生工場長
     取締役・
                              平成21年4月      同執行役員生産部門副部門長
     常務執行     生産部門長     酒  井  和  文  昭和27年8月28日生                              (注)3      18
                              平成22年4月      同執行役員生産部門長
      役員
                              平成22年6月      同取締役・常務執行役員生産部門長
                              平成24年4月      同取締役・常務執行役員生産部門長兼購
                                    買本部長
                              平成24年8月      同取締役・常務執行役員生産部門長
                                    (現在)
                              昭和50年4月      当社入社
                              平成16年6月      同化成品技術部長
     取締役・                         平成19年4月      同技術本部長
          開発・技術
     常務執行          伊  藤  幸  一  昭和30年3月2日生         平成21年4月      同執行役員開発・技術部門長                (注)3      19
           部門長
      役員                        平成22年6月      同取締役・執行役員開発・技術部門長
                              平成25年4月      同取締役・常務執行役員開発・技術部門
                                    長(現在)
                              昭和50年4月      当社入社
                              平成15年7月      同第二生産本部吉野原工場第1製造部長
                              平成20年4月      同社長室経営企画部部長
     取締役・
          管理部門長                    平成21年4月      同執行役員営業部門営業統括部長
     常務執行          榎  本  公  裕  昭和30年3月6日生                              (注)3      23
          兼社長室長                    平成22年6月      同取締役・執行役員社長室長
      役員
                              平成25年4月      同取締役・常務執行役員社長室長
                              平成26年1月      同取締役・常務執行役員管理部門長兼社
                                    長室長(現在)
                              昭和62年4月      当社入社
                              平成18年8月      同貿易部長
                              平成21年10月      同営業部門化成品営業本部長兼化成品営
          営業部門                          業第1部長
     取締役・
          副部門長                    平成22年7月      同執行役員営業部門化成品営業本部長
     常務執行          堀  川   聡   昭和38年3月13日生                              (注)3       3
          兼化成品事                    平成26年6月      同取締役・執行役員営業部門化成品営業
      役員
           業統括                          本部長
                              平成27年4月      同取締役・常務執行役員化成品事業統括
                              平成28年4月      同取締役・常務執行役員営業部門副部門
                                    長兼化成品事業統括(現在)
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                                                        所有株式
                                                     任期
      役名     職名      氏名       生年月日                                 数
                                        略歴
                                                     (年)
                                                        (千株)
                              昭和36年4月      三井石油化学工業株式会社入社
                              平成3年6月      同取締役加工品事業部門副事業部門長、
                                    同部門不織布事業部長
                              平成5年6月      同常務取締役加工品事業部門長
                              平成6年12月      同常務取締役樹脂事業部門長
                              平成8年6月      同専務取締役樹脂事業部門長
                              平成9年10月      三井化学株式会社専務取締役樹脂事業本
      取締役         榊   由   之  昭和11年11月19日生                              (注)3      20
                                    部長
                              平成13年6月      同取締役ポリオレフィン事業統括
                              平成14年4月      同取締役三井住友ポリオレフィン株式会
                                    社代表取締役社長
                              平成17年6月      同取締役退任、同参与就任
                              平成19年6月      同参与退任
                              平成27年6月
                                    当社社外取締役(現在)
                              昭和50年4月      三井石油化学工業株式会社入社
                              平成2年7月      日本ジーイープラスチックス株式会社千
                                    葉事業所LX建設班課長職部員
                              平成7年1月      General   Electric    Plastics    B.V.在勤
                              平成9年4月
                                    日本ジーイープラスチックス株式会社千
                                    葉工場LX製造部部長職部員
                              平成9年10月
                                    三井化学株式会社ライセンス事業部部長
               重田   安治郎
     常勤監査役                 昭和27年5月7日生                              (注)4       7
                                    職部員
                              平成15年6月
                                    同石化事業グループライセンス事業部長
                              平成19年6月
                                    Advanced    Composites,inc.執行役上級副
                                    社長
                              平成21年1月
                                    Advanced    Composites,inc.取締役最高執
                                    行役社長
                              平成24年6月
                                    当社常勤監査役(現在)
                              昭和54年4月      当社入社
                              平成15年8月      同第二生産本部吉野原工場第3製造部長
                              平成20年4月      同第二生産本部吉野原工場第2製造部長
     常勤監査役          星  名  昇  一  昭和28年8月4日生         平成20年5月      同第二生産本部吉野原工場副工場長兼第                (注)4      10
                                    2製造部長
                              平成22年7月      同執行役員生産部門吉野原工場長
                              平成27年6月
                                    同常勤監査役(現在)
                              昭和53年3月      共同印刷株式会社入社
                              平成11年4月      同第二事業部営業第二部長
                              平成20年4月      同商印事業部第一営業本部長
                              平成22年4月      同商印事業部長
     常勤監査役          梶  山  正  義  昭和28年11月13日生                              (注)4       3
                              平成22年6月      同取締役商印事業部長
                              平成23年4月      同取締役プロモーションメディア事業部
                                    長
                              平成27年6月      当社常勤監査役(現在)
                              計                            566
     (注)1 取締役         榊由之氏は、社外取締役であります。
         2 常勤監査役        重田安治郎、梶山正義の両氏は、社外監査役であります。
         3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結
           の時までであります。
         4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結
           の時までであります。
         5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
           役1名を選任しております。
           補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                       所有株式数
       氏名       生年月日                       略歴
                                                        (千株)
                    平成15年10月      弁護士登録(第一東京弁護士会)
     松  原  健  一  昭和44年4月1日生                                               -
                    平成18年1月      安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現在)
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      6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
         コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社の企業理念は、「暮らしを彩る、暮らしに役立つものづくりで、社会に貢献する。」で
         あります。この企業理念を、今後の当社のありたい姿として第145期より新たに制定いたしまし
         た。
          この企業理念のもと、企業の透明性を全従業員が守るべき行動規範に掲げるとともに、遵法
         性の確保、各ステークホルダーへの説明責任の重視・徹底、迅速かつ適切な情報開示、経営者
         並びに各層の経営管理者の責任の明確化を行い、経営にあたっております。
         ① 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
          イ.会社の機関の基本説明および当該企業統治の体制を採用する理由
              当社は監査役制度を採用しております。取締役会は6名(うち社外取締役1名)の取
             締役で構成されており、取締役会を毎月定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締
             役会を開催し、重要事項の決定および業務執行の監督を行っております。なお、平成21
             年4月より、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るとともに、業務執行と経営の強化
             を図ることを目的として、執行役員制度を導入しており、経営環境の変化に迅速に対応
             すべく、取締役兼務執行役員および監査役による経営会議を開催し、重要な経営課題の
             検討を行っております。執行役員は、平成28年6月30日現在、取締役との兼務者を含め
             て12名で、執行役員会を3ヶ月に一度開催し、業務執行の確認を行っております。
              なお、定款に規定する取締役の員数は、取締役が11名以内、監査役が4名以内であり
             ます。
              法律上の判断が必要な場合には、顧問弁護士に適切な助言を受けております。会計監
             査については、会計監査人である有限責任                       あずさ監査法人と監査契約を締結し、期中
             を通じて随時監査が実施されております。
              当社は、監査役3名(うち社外監査役2名)から構成される監査役会を中心として客
             観的な視点での経営監視および業務執行の監視を実施しております。さらに社外取締役
             を1名選任しており、期待される独立した立場での監督機能は充分に果たされていると
             考えております。
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          ロ.コーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制
              当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
          ハ.会社の機関の内容および内部統制システムの状況









              当社は、取締役会が決議した内部統制システム構築の基本方針に則り、内部統制シス
             テムを構築しております。監査役は、取締役会が決議した基本方針について、監査役会
             が決定した監査計画に基づく厳格な監査役監査、重要会議への出席などを行っておりま
             す。
              監査役と会計監査人との間においては、監査計画書に基づき、さらに必要に応じ、適
             宜会合、打合せを行い、適確な監査の実施を確保しております。
              また、当社は、代表取締役社長直轄の統制監査部を設置しており、子会社を含めた事
             業グループ全体の業務執行状況について、手続の妥当性や有効性、および法令・社内規
             程の遵守といった観点から監査を行っております。監査役と統制監査部は相互の意見交
             換を行い、監査計画に基づき連携を取っております。
              さらに、平成28年2月26日開催の取締役会において、代表取締役社長直轄のCSR協
             議会の設置を骨子とする内部統制システム構築の基本方針の改定を決議いたしました。
             このCSR協議会のもとに、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、財務報告に
             係る内部統制委員会の3委員会を設置し、それぞれの委員会の役割を明確にした上で、
             CSR協議会において情報を集約し、内部統制の一元化を図っております。
              リスク管理委員会は、生産部門長を委員長とし、様々なリスクを抽出し、リスクが顕
             在化した場合、迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限に食い止めるべく、分
             析・評価を行っております。
              コンプライアンス委員会は、管理部門長を委員長とし、主に当社および子会社からな
             る当社グループ全体のコンプライアンスの強化を図るため、啓蒙・教育を中心に活動し
             ております。
              財務報告に係る内部統制委員会は、統制監査部長を委員長とし、当社グループの財務
             報告の適正性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備・運用ならびに評価を
             行っております。
          ニ.会計監査の状況
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              業務を執行した公認会計士は秋山茂盛氏、橋本裕昭氏の2名であり、有限責任                                            あず
             さ監査法人に所属しております。なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、下記のと
             お りであります。
              ○監査業務に係る補助者の構成
               公認会計士             4名
               その他             9名
              (注) その他は、税理士、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。
          ホ.社外取締役および社外監査役との関係
              当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
              社外取締役榊由之氏は、当社の取引先である三井化学株式会社の出身であります。同
             氏は、会社経営に長年に渡って携わられ、豊富な経験と高い見識を有しており、社外取
             締役として、平成27年6月26日就任以降当事業年度に開催された取締役会には、13回中
             13回出席(出席率100%)し、社外取締役として適宜必要な発言を行っております。な
             お、同氏は、三井化学株式会社の業務執行者(取締役)として勤務されておりました
             が、退任されてから約9年が経過しており、また、当社と本人の出身会社である三井化
             学株式会社との取引金額は、当社連結売上高の約1.4%(平成28年3月期実績)であるこ
             とから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として、東京証券取引所
             の定めに基づく独立役員に指定しております。
              社外監査役重田安治郎氏は、当社の取引先である三井化学株式会社の出身でありま
             す。同氏は、他社での経営者としての経験から社外監査役として高い監査機能を発揮し
             ていただいております。当事業年度に開催された取締役会には18回中18回(出席率
             100%)、監査役会には17回中17回出席(出席率100%)し、社外監査役として行った監査
             の報告をし、社外監査役の立場から適宜必要な発言を行っております。なお、同氏は、
             三井化学株式会社の業務執行者(部長職)として勤務されておりましたが、退任されて
             から約9年が経過しており、また当社と本人の出身会社である三井化学株式会社との取
             引金額は、当社連結売上高の約1.4%(平成28年3月期実績)であることから、一般株主
             と利益相反が生じるおそれのない社外監査役として、東京証券取引所の定めに基づく独
             立役員に指定しております。
              社外監査役梶山正義氏は、当社の大株主および取引先である共同印刷株式会社の出身
             であります。同氏は、各分野において高い見識を有しており、社外監査役として高い監
             査機能を発揮していただいております。平成27年6月26日就任以降、当事業年度に開催
             された取締役会には13回中13回(出席率100%)、監査役会には11回中11回出席(出席率
             100%)し、社外監査役として行った監査の報告をし、社外監査役の立場から適宜必要な
             発言を行っております。なお、同氏は、共同印刷株式会社の業務執行者(取締役)とし
             て勤務されておりましたが、本人の出身会社である共同印刷株式会社は、金融商品取引
             法で規定する主要株主ではなく、また当社との取引金額は、当社連結売上高の約0.8%
             (平成28年3月期実績)であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社
             外監査役として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
              社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会
             計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、主に取締役会や監査役
             会の場を通じ、情報交換や意見交換を行う等の方法によって、経営監視機能の充実や内
             部統制の強化に努めております。
         ② 役員報酬の内容

          イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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                                  報酬等の種類別の総額
                                                    対象となる役員
         役員区分          報酬等の総額
                                                      の員数
                             基本報酬         賞与       退職慰労金
          取締役

                    128百万円         120百万円         6百万円        2百万円         5名
     (社外取締役を除く。)
          監査役
                    11百万円         10百万円          -       0百万円         2名
     (社外監査役を除く。)
         社外役員           28百万円         27百万円          -       0百万円         4名
    (注)1. 百万円未満を切り捨てて表示しております。
        2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
        3. 株主総会決議による取締役の報酬限度額は、年額250百万円以内と決議いただいております。
        4. 株主総会決議による監査役の報酬限度額は、年額40百万円以内と決議いただいております。
        5. 上記には、平成27年6月26日開催の第143回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名(うち社外監
          査役1名)の在任中の報酬等の額が含まれております。
        6. 上記のほか、平成27年6月26日に開催された第143回定時株主総会決議に基づき、退職慰労金を退任監査役2
          名に対し11百万円支給しております。
        7. 当社は、平成27年5月14日開催の取締役会において、平成27年6月26日開催の第143回定時株主総会終結の時
          をもって取締役および監査役に対する退職慰労金制度を廃止することを決議しております。同定時株主総会終
          結後、引き続き在任する取締役および監査役に対しては、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職
          慰労金を各氏の退任時に贈呈することを同定時株主総会において決議いただいております。
          ロ.役員報酬等の額又はその算定方法
              当社の株主総会において報酬限度額の決議をいただき、職責の範囲・重さ、前年度の
             業績、経営計画の進展状況を総合的に勘案し、取締役会が設置した取締役評価協議会
             (メンバー:社外取締役、代表取締役社長、取締役管理部門長)において、支給基準に
             照らした個々の取締役の評価と水準の確認を行い、支給を決定しております。
         ③ 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の

           適正を確保するための体制
           取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の
          適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。
          イ.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
            ・リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、財務報告に係る内部統制委員会の3委員
             会からなる代表取締役社長直轄のCSR協議会を設置し、グループ全体の内部統制の一
             元化を図る。
            ・全ての社員が守るべき行動規範を制定し、法令順守、企業倫理の徹底に取り組む。
            ・定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役全員と監査役全員が出席
             し、会社の重要事項の決定および重要な報告事項を報告する。
            ・取締役執行役員および監査役で構成されている経営会議を開催し、取締役会に付議すべ
             き事項のうち事前審議を要する事項および業務執行に関する重要事項の審議を実施す
             る。
            ・公益通報者保護規程を制定し、会社業務の執行上の法令違反行為等の報告・相談窓口で
             ある「通報窓口」を社内および社外に設置する。
          ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
            ・取締役の職務の執行に係る情報については、従来からある取締役会議事録・経営会議議
             事録・執行役員会議事録を「文書管理規程」に基づいて、保存、管理する。
          ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
            ・全社的なリスクを把握・評価し適切な対応を行なうために、CSR協議会のもとにリス
             ク管理委員会を設置し、リスクの顕在化およびリスクの発生時の被害の最小化、再発防
             止が行なえる体制の充実を図る。
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            ・リスク管理委員会は、社内啓蒙活動を通して、各業務におけるリスク認識の重要性につ
             いて、周知徹底を図る。
          ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
            ・経営上の重要事項については、経営会議の事前審議を経て、取締役会に上程し、決定さ
             れる。
            ・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織・分掌」および「責任・権限」の
             明示を行い、それぞれの責任および権限を明確化する。
          ホ.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
            ・全ての社員が守るべき行動規範を制定し、法令順守、企業倫理の徹底に取り組む。
            ・行動規範を実践するため、およびコンプライアンス活動を推進するためにCSR協議会
             のもとにコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制を整備する。
            ・コンプライアンス委員会は、全事業所において啓蒙活動を行う。
          ヘ.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
            ・「関係会社管理規程」に基づき子会社の管理を行い、当社が子会社から定期的に報告を
             受ける体制を整備し、子会社の役職員の効率的な職務の執行を図る。
            ・統制監査部は子会社を含めた当社グループ全体の業務遂行状況の監査を行う。
          ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
             する事項
            ・監査役がその職務を補助すべき使用人をもとめた場合、取締役会は監査役と協議の上、
             監査役を補助すべき使用人を指名することができる。なお、当該使用人は、専ら監査役
             の指揮命令に従う。
          チ.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する
             体制
            ・代表取締役社長および取締役は、それぞれ監査役と定期的に会合を持ち、会社の重要事
             項への取組状況の報告を行う。
            ・取締役および使用人は、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実等を発見したと
             きは、直ちに監査役に報告する。
            ・監査役は、取締役会・経営会議・執行役員会など社内の重要会議に出席する。
            ・子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社または子会
             社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実等を発見したときは、監査役に報告する。
            ・当社は、当社グループの取締役および使用人からその職務執行に関して重大な法令およ
             び定款違反、または会社に重大な損失を与える事実が発生するおそれがある旨の報告を
             監査役に行った取締役および使用人に対し、不利益な取扱いをすることを禁止する。
          リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
            ・監査役は、取締役会・経営会議・執行役員会など社内の重要会議に出席す                                         る。
            ・監査役は、会計監査人との間および統制監査部との間で、定期的に意見交換を行う等、
             相互に連携を図り監査を実施する。
            ・監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グ
             ループの取締役および使用人から説明をもとめ、それに対し取締役および使用人は速や
             かかつ適切な報告を行う。
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          ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
            ・金融商品取引法の定めに従って、財務報告の信頼性を確保するためにCSR協議会のも
             とに財務報告に係る内部統制委員会を設置し、財務報告に係る内部統制が有効に行なわ
             れる体制の構築、維持、向上を図る。
            ・統制監査部は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。なお、監査を受けた部署
             は、是正、改善の必要がある場合、その対策を講じる。
          ル.反社会的勢力を排除するための体制
            ・全ての社員が守るべき行動規範に則り、警察当局や関係機関などと十分に連携し、社会
             秩序や企業の健全な活動に悪影響を及ぼす反社会的な個人・団体とは一切関係を持たな
             い。
         ④ リスク管理体制の整備の状況

           全社的なリスクを把握・評価し、適切な対応を行うために、CSR協議会のもとにリスク
          管理委員会を設け、リスクの未然防止およびリスクの発生時の被害の最小化、再発防止が行
          える体制の充実を図っております。
         ⑤ 責任限定契約の内容の概要

           当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限
          定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役および各監査役と
          の間で責任限定契約を締結しております。
           当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役または各監査役が、その職務を行
          うにつき善意にしてかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任
          限度額としております。
           なお、会計監査人との間においては、責任限定契約を締結しておりません。
         ⑥ 取締役の選任の決議要件

           当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の
          1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は累積投
          票によらない旨を定款に定めております。
         ⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

          イ.当社は自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を
            機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役
            会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定め
            ております。
          ロ.当社は職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法
            第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含
            む)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することがで
            きる旨を定款に定めております。
          ハ.当社は株主への安定的な利益還元を行うため、中間配当をすることができる旨を定款に
            定めております。
         ⑧ 株主総会の特別決議要件

           当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うた
          め、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使するこ
          とができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって
          行う旨を定款に定めております。
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         ⑨   株式の保有状況
          イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
             銘柄数                                              69銘柄
             貸借対照表計上額の合計額                    4,963百万円
          ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照
             表計上額及び保有目的
             前事業年度
              特定投資株式
                                  貸借対照表計上額
          銘柄            株式数(株)                           保有目的
                                   (百万円)
     共同印刷㈱                      5,832,013              2,152    株式の安定化

     共立印刷㈱                      2,249,576               659   株式の安定化

     三井化学㈱                      1,170,895               451   株式の安定化

     東洋インキSCホールディン
                            450,000              253   株式の安定化
     グス㈱
     大日精化工業㈱
                            300,000              185   株式の安定化
     ㈱みずほフィナンシャルグ
                            829,500              175   株式の安定化
     ループ
     東京海上ホールディングス
                            36,750             166   株式の安定化
     ㈱
     DIC㈱                       400,000              140   株式の安定化
     ダイニック㈱                       640,000              115   株式の安定化

     ㈱三菱UFJフィナンシャル・
                            154,400              114   株式の安定化
     グループ
     荒川化学工業㈱
                            80,000             100   株式の安定化
     三井住友トラスト・ホール
                            156,000              77  株式の安定化
     ディングス㈱
     サンメッセ㈱
                            166,000              76  企業間取引の強化
     ㈱ムサシ                       40,000              57  株式の安定化

     CLARIANT     INTERNATIONAL
                            20,000              48  株式の安定化
     LTD
     総合商研㈱
                            63,000              45  企業間取引の強化
     大成ラミック㈱

                            12,000              33  企業間取引の強化
     ㈱りそなホールディングス                       54,200              32  株式の安定化

     鹿島建設㈱

                            55,000              30  株式の安定化
     デンカ㈱

                            50,000              23  企業間取引の強化
     ㈱エフテック                       20,000              23  企業間取引の強化

     竹田印刷㈱

                            45,000              22  企業間取引の強化
     三浦印刷㈱                       170,000              21  株式の安定化

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                                  貸借対照表計上額
          銘柄            株式数(株)                           保有目的
                                   (百万円)
     大王製紙㈱

                            20,000              20  企業間取引の強化
     凸版印刷㈱

                            17,817              16  企業間取引の強化
     大倉工業㈱

                            33,000              11  企業間取引の強化
     ㈱廣済堂                       20,000              11  企業間取引の強化

     天昇電気工業㈱                       50,000              8  企業間取引の強化

     野崎印刷紙業㈱

                            51,000              6  企業間取引の強化
     堺商事㈱

                            15,000              4  株式の安定化
             当事業年度

              特定投資株式
                                  貸借対照表計上額
          銘柄            株式数(株)                           保有目的
                                   (百万円)
     共同印刷㈱                      5,833,066              1,971    資本または業務提携

     共立印刷㈱                      2,255,314               647   取引先との関係の維持・強化

     三井化学㈱                      1,184,815               444   資本または業務提携

     東洋インキSCホールディン
                            450,000              202   取引先との関係の維持・強化
     グス㈱
     東京海上ホールディングス
                            36,700             139   取引先との関係の維持・強化
     ㈱
     ㈱みずほフィナンシャルグ
                            829,500              139   取引先との関係の維持・強化
     ループ
     大日精化工業㈱                       300,000              135   取引先との関係の維持・強化
     DIC㈱                       400,000              107   取引先との関係の維持・強化

     ダイニック㈱                       640,000              99  取引先との関係の維持・強化

     ㈱三菱UFJフィナンシャル・
                                          80
                            154,400                取引先との関係の維持・強化
     グループ
     荒川化学工業㈱                       80,000              77  取引先との関係の維持・強化
     ㈱ムサシ                       40,000              70  取引先との関係の維持・強化

     サンメッセ㈱

                            166,000              66  取引先との関係の維持・強化
     総合商研㈱

                            63,000              51  取引先との関係の維持・強化
     三井住友トラスト・ホール
                            156,000              51  取引先との関係の維持・強化
     ディングス㈱
     CLARIANT     INTERNATIONAL
                            20,000              40  資本または業務提携
     LTD
     鹿島建設㈱
                            55,000              38  取引先との関係の維持・強化
     大成ラミック㈱                       12,000              35  取引先との関係の維持・強化

     デンカ㈱

                            50,000              23  取引先との関係の維持・強化
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                                 貸借対照表計上額
          銘柄            株式数(株)                           保有目的
                                   (百万円)
     竹田印刷㈱
                            45,000             22  取引先との関係の維持・強化
     ㈱りそなホールディングス                       54,200             21  取引先との関係の維持・強化

     ㈱エフテック                       20,000             21  取引先との関係の維持・強化

     大王製紙㈱                       20,000

                                          18  取引先との関係の維持・強化
     三浦印刷㈱                       170,000              18  取引先との関係の維持・強化

     凸版印刷㈱                       18,990             17  取引先との関係の維持・強化

     大倉工業㈱                       33,000              9  取引先との関係の維持・強化

     天昇電気工業㈱

                            50,000              8  取引先との関係の維持・強化
     野崎印刷紙業㈱

                            51,000              8  取引先との関係の維持・強化
     ㈱廣済堂                       20,000              6  取引先との関係の維持・強化

     ハリマ化成グループ㈱                       10,000              5  取引先との関係の維持・強化

          ハ.保有目的が純投資目的である投資株式

              該当事項はありません。
       (2)【監査報酬の内容等】

        ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社                 38           -           38           -

       連結子会社                 -           -           -           -

         計               38           -           38           -

        ②【その他重要な報酬の内容】

          該当事項はありません。
        ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

          該当事項はありません。
        ④【監査報酬の決定方針】

          該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】

      1   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年
        大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

        令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸
        表を作成しております。
      2   監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成27年4月1日
       から平成28年3月31日まで)及び事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の連結
       財務諸表及び財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により監査を受けております。
        なお、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出し
       ておりますが、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任                                       あずさ監査法人による監
       査を受けております。
      3   連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
        会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができ
       る体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへの参加や文献の購読
       を行っております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                         1,303              1,728
        現金及び預金
                                        17,119              16,531
        受取手形及び売掛金
                                         4,278              4,097
        商品及び製品
                                         1,245              1,477
        仕掛品
                                         1,742              1,618
        原材料及び貯蔵品
                                          233              265
        繰延税金資産
                                          395              166
        その他
                                         △44              △56
        貸倒引当金
                                        26,273              25,830
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                        15,373              15,628
          建物及び構築物
                                        △8,731              △9,021
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           建物及び構築物(純額)                              6,641              6,606
          機械装置及び運搬具                               20,440              20,356
                                       △18,314              △18,598
           減価償却累計額及び減損損失累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                              2,125              1,757
                                         1,813              1,833
          工具、器具及び備品
                                        △1,719              △1,729
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                               93              103
                                         3,497              3,600
          土地
                                         1,401              1,489
          リース資産
                                         △718              △859
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                               683              629
                                          75              10
          建設仮勘定
                                       ※2  13,117           ※2,※4   12,708
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          18              21
          リース資産
                                          94              161
          その他
                                          112              182
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                     ※1,※2   6,194           ※1,※2   5,018
          投資有価証券
                                          21               1
          繰延税金資産
                                         1,334              1,298
          その他
                                         △95              △97
          貸倒引当金
                                         7,456              6,221
          投資その他の資産合計
                                        20,686              19,112
        固定資産合計
                                        46,959              44,942
       資産合計
                                38/91






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                                                         訂正有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        11,249              10,440
        支払手形及び買掛金
                                       ※2  4,650
                                                       4,080
        短期借入金
                                       ※2  1,298             ※2  1,334
        1年内返済予定の長期借入金
                                          233              288
        リース債務
                                           3             206
        未払法人税等
                                          409              438
        賞与引当金
                                          166              175
        未払消費税等
                                          796              784
        未払費用
                                          319              357
        その他
                                        19,125              18,104
        流動負債合計
       固定負債
                                       ※2  2,648             ※2  2,600
        長期借入金
                                          507              402
        リース債務
                                         1,175               722
        繰延税金負債
                                          254              235
        役員退職慰労引当金
                                          785             1,407
        退職給付に係る負債
                                          209              182
        その他
                                         5,581              5,549
        固定負債合計
                                        24,707              23,654
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                         3,246              3,246
        資本金
                                         2,511              2,511
        資本剰余金
                                        14,831              14,963
        利益剰余金
                                         △54              △56
        自己株式
                                        20,534              20,664
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,179               844
        その他有価証券評価差額金
                                           0             △5
        繰延ヘッジ損益
                                          105              125
        為替換算調整勘定
                                          252             △424
        退職給付に係る調整累計額
                                         1,537               541
        その他の包括利益累計額合計
                                          180               82
       非支配株主持分
                                        22,252              21,287
       純資産合計
                                        46,959              44,942
     負債純資産合計
                                39/91








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
                                        47,038              46,155
     売上高
                                     ※1,※5   41,368           ※1,※5   39,819
     売上原価
                                         5,669              6,335
     売上総利益
     販売費及び一般管理費
                                         1,584              1,595
       給料及び手当
                                          377              380
       賞与
                                          361              370
       福利厚生費
                                          258              237
       減価償却費
                                          -              21
       貸倒引当金繰入額
                                          173              192
       賞与引当金繰入額
                                          129               89
       退職給付費用
                                          30               4
       役員退職慰労引当金繰入額
                                          337              320
       通信交通費
                                         1,088              1,060
       荷造及び発送費
                                         1,413              1,476
       その他
                                       ※1  5,754             ※1  5,749
       販売費及び一般管理費合計
     営業利益又は営業損失(△)                                    △85               586
     営業外収益
                                          29              21
       受取利息
                                          126              140
       受取配当金
                                          152              140
       出資分配益
                                          29               7
       貸倒引当金戻入額
                                          83              51
       その他
                                          421              361
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          56              49
       支払利息
                                          -              41
       為替差損
                                           8              20
       その他
                                          65              112
       営業外費用合計
                                          270              835
     経常利益
     特別利益
                                         ※2  2            ※2  19
       固定資産売却益
                                          152               1
       投資有価証券売却益
                                          -              593
       保険差益
                                          155              614
       特別利益合計
     特別損失
                                       ※3,※4   27           ※3,※4   50
       固定資産除売却損
                                                      ※6  313
                                          -
       減損損失
                                         ※7  15             ※7  8
       災害による損失
                                          -              523
       固定資産圧縮損
                                          -              75
       投資有価証券評価損
                                           0              0
       その他
                                          43              971
       特別損失合計
                                          382              478
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                     68              213
                                          100               27
     法人税等調整額
                                          168              240
     法人税等合計
                                          213              238
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                    △75              △113
                                          289              351
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                40/91



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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
                                          213              238
     当期純利益
     その他の包括利益
                                          608             △334
       その他有価証券評価差額金
                                           0             △5
       繰延ヘッジ損益
                                          156              △36
       為替換算調整勘定
                                          298             △676
       退職給付に係る調整額
                                       ※1  1,063           ※1  △1,053
       その他の包括利益合計
                                         1,277              △814
     包括利益
     (内訳)
                                         1,353              △699
       親会社株主に係る包括利益
                                         △75              △114
       非支配株主に係る包括利益
                                41/91















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自             平成26年4月1日            至   平成27年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       3,246         2,511        14,268         △52        19,974
      会計方針の変更による累積的
                                         435                 435
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                       3,246         2,511        14,703         △52        20,409
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △162                 △162
      親会社株主に帰属する当期純
                                         289                 289
      利益
      自己株式の取得
                                                 △2         △2
      自己株式の処分                                   △0         0         0
      連結範囲の変動

      連結子会社の増資による持分

      の増減
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -        127         △2         125
     当期末残高                  3,246         2,511        14,831         △54        20,534
                            その他の包括利益累計額

                                          その他の包括      非支配株主持分       純資産合計
                  その他有価証            為替換算調整勘      退職給付に係る
                       繰延ヘッジ損益                   利益累計額合
                  券評価差額金              定    調整累計額
                                          計
     当期首残高                 570      △0      △50      △46      473      257     20,704
      会計方針の変更による累積的
                                                          435
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                     570      △0      △50      △46      473      257     21,140
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △162
      親会社株主に帰属する当期純
                                                          289
      利益
      自己株式の取得                                                    △2
      自己株式の処分                                                     0
      連結範囲の変動                                                     -

      連結子会社の増資による持分

                                                          -
      の増減
      株主資本以外の項目の当期変
                     608       0     156      298     1,063       △76       987
      動額(純額)
     当期変動額合計
                     608       0     156      298     1,063       △76      1,112
     当期末残高                1,179        0     105      252     1,537       180     22,252
                                42/91



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          当連結会計年度(自             平成27年4月1日            至   平成28年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  3,246         2,511        14,831         △54        20,534
      会計方針の変更による累積的
                                                          -
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                       3,246         2,511        14,831         △54        20,534
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △162                 △162
      親会社株主に帰属する当期純
                                         351                 351
      利益
      自己株式の取得                                            △2         △2
      自己株式の処分
      連結範囲の変動                                   △57                 △57

      連結子会社の増資による持分

                                △0                          △0
      の増減
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                   -        △0         132         △2         129
     当期末残高                  3,246         2,511        14,963         △56        20,664
                            その他の包括利益累計額

                                          その他の包括      非支配株主持分       純資産合計
                  その他有価証            為替換算調整勘      退職給付に係る
                       繰延ヘッジ損益                   利益累計額合
                  券評価差額金              定    調整累計額
                                          計
     当期首残高
                     1,179        0     105      252     1,537       180     22,252
      会計方針の変更による累積的
                                                          -
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                     1,179        0     105      252     1,537       180     22,252
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △162
      親会社株主に帰属する当期純
                                                          351
      利益
      自己株式の取得
                                                          △2
      自己株式の処分
                                                          -
      連結範囲の変動

                                                          △57
      連結子会社の増資による持分

                                                          △0
      の増減
      株主資本以外の項目の当期変
                     △334       △5       20     △676      △996       △98     △1,094
      動額(純額)
     当期変動額合計                △334       △5       20     △676      △996       △98      △964
     当期末残高                 844      △5      125     △424       541       82    21,287
                                43/91




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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                          382              478
       税金等調整前当期純利益
                                         1,523              1,499
       減価償却費
                                          -              313
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △94               10
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △312              △362
                                         △155              △162
       受取利息及び受取配当金
                                          56              49
       支払利息
                                          24              50
       有形固定資産除却損
       有形固定資産売却損益(△は益)                                    0             △19
                                          -              523
       固定資産圧縮損
                                          15               8
       災害損失
                                          -             △593
       保険差益
       投資有価証券売却損益(△は益)                                  △152               △1
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -              75
       売上債権の増減額(△は増加)                                  1,119               630
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △678                97
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  △879              △840
                                         △156               △12
       その他
                                          694             1,745
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   151              167
                                         △55              △48
       利息の支払額
       法人税等の支払額又は還付額(△は支払)                                  △243               △25
                                         △15              △216
       災害に伴う支払額
                                          -              862
       災害による保険金収入
                                          531             2,484
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                         △80              △81
       定期預金の預入による支出
                                          80              81
       定期預金の払戻による収入
                                        △1,105              △1,248
       有形固定資産の取得による支出
                                          29              57
       有形固定資産の売却による収入
                                         △175               △9
       投資有価証券の取得による支出
                                          218               1
       投資有価証券の売却による収入
                                          -              50
       投資有価証券の償還による収入
                                         △145                24
       その他
                                        △1,179              △1,125
       投資活動によるキャッシュ・フロー
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                   760             △570
                                         1,370              1,300
       長期借入れによる収入
                                        △1,434              △1,312
       長期借入金の返済による支出
                                         △222              △253
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                         △162              △163
       配当金の支払額
                                          △0               -
       非支配株主への配当金の支払額
                                          △2              △2
       その他
                                          308            △1,002
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                          18              △6
     現金及び現金同等物に係る換算差額
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    △320               350
     現金及び現金同等物の期首残高                                    1,544              1,223
                                          -              73
     新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
                                       ※1  1,223             ※1  1,647
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
           該当事項はありません。
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

     1  連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数           7社
        主要な連結子会社の名称
        林インキ製造㈱
        英泉ケミカル㈱
        東京ポリマー㈱
        トーイン加工㈱
        東洋整機樹脂加工㈱
        東京インキ㈱U.S.A.
        東京インキ(タイ)㈱
         上記のうち、東京インキ(タイ)㈱については、当連結会計年度において化成品事業における
        戦略的重要性が増したため、連結の範囲に含めております。
     (2)  主要な非連結子会社                1社

        東京油墨貿易(上海)有限公司
        (連結範囲から除いた理由)
         非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び
        利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の
        範囲から除いております。
     2  持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した非連結子会社及び関連会社
         該当事項はありません。
     (2)  持分法を適用しない非連結子会社                    1社

        東京油墨貿易(上海)有限公司
         尚、東京インキ(タイ)㈱については、当連結会計年度において化成品事業における戦略的重
        要性が増したため、連結子会社に含めております。
        持分法を適用しない関連会社

         該当事項はありません。
        持分法を適用しない理由
         持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持
        分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ
        り、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
     3  連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社東京インキ㈱U.S.A.及び東京インキ(タイ)㈱の決算日は、12月31日であります。
        連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じ
       た重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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     4  会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①   有価証券の評価基準及び評価方法
         その他有価証券
          時価のあるもの
           期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
           価は移動平均法により算定)
          時価のないもの
           移動平均法による原価法
       ②   デリバティブ
         時価法
       ③   たな卸資産の評価基準及び評価方法
         通常の販売目的で保有するたな卸資産
          製品・商品・仕掛品・原材料・貯蔵品は、国内連結会社は主として移動平均法による原価法
         (収益性の低下による簿価切下げの方法)、在外連結子会社は先入先出法による低価法。
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①   有形固定資産(リース資産を除く)
          主として定率法によっております(ただし賃貸資産については定額法)。ただし、在外連結
         子会社の有形固定資産及び平成10年4月1日以降取得した建物は定額法によっております。
       ②   無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法によっております。
       ③   リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、主として残存価額をゼロとする定額法によっております。
     (3)  重要な引当金の計上基準
       ①   貸倒引当金
          売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
         り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
         しております。
       ②   賞与引当金
          従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計
         上しております。
       ③   役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上し
         ております。
          尚、当社においては、平成27年6月26日開催の第143回定時株主総会終結の時をもって取締
         役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止しております。当連結会計年度末における役
         員退職慰労引当金残高は、役員退職慰労金の廃止時に在任する役員に対する支給予定額であり
         ます。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
       ①   退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
         方法については、給付算定式基準によっております。
       ②   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
         (5年)による定額法により費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
         以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か
         ら費用処理しております。
     (5)  重要な収益の計上基準
         延払条件付き販売契約の処理
          延払条件付き販売契約のものについては、延払基準を適用し、未回収金額に対応する利益相
         当額を未実現利益として繰り延べる方法によっております。
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     (6)  重要なヘッジ会計の方法
       ①   ヘッジ会計の方法
          原則として繰延ヘッジ処理によっております。
          ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たすデリバティブ取引については、特例処理を
         採用しております。
       ②   ヘッジ手段とヘッジ対象
        ・ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取引及び金利スワップ取引)
        ・ヘッジ対象…売掛金、買掛金、借入金
       ③   ヘッジ方針
          金利変動に伴う借入金のキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジする目的、また外貨建取引
         の為替変動リスクをヘッジする目的で、デリバティブ取引を利用する方針であります。
          当該取引は、実需の範囲内に限定し、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために
         単独でデリバティブ取引を利用しない方針であります。
       ④   ヘッジの有効性評価の方法
          金利スワップ取引についてはヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、
         ヘッジ開始時及びその後も継続して金利の変動による影響を相殺または一定の範囲に限定する
         効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
          為替予約取引については、過去の取引実績や事例及び今後の取引の実行可能性が極めて高い
         こと等を総合的に勘案し、ヘッジ対象としての適格性を検討することにより、有効性の評価を
         実施しております。
     (7)  のれんの償却に関する事項
         のれんは発生後5年間で均等償却しております。
     (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換
        金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
     (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の処理方法
          消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         (会計方針の変更)

         (企業結合に関する会計基準等の適用)
          「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合
         会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年
         9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計
         基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当連結会計年度
         から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余
         金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法
         に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定
         的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連
         結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少
         数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させ
         るため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。
          企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第
         44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当
         連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
          これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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         (未適用の会計基準等)
          「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号                                            平成28年
          3月28日)
          (1)概要

             「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税
            効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を
            企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち
            主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関
            する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針
            について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るとい
            う取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取
            扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性につい
            て、「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたも
            のであります。
           (分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの見直し)

             ・(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
             ・(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
             ・(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関
              する取扱い
             ・(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な
              見積可能期間に関する取扱い
             ・(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する
              場合の取扱い
          (2)適用予定日

              平成28年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

             「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結財務諸表に与える
            影響額については、現時点で評価中であります。
         (表示方法の変更)

           該当事項はありません。
         (会計上の見積りの変更)

           該当事項はありません。
         (追加情報)

           該当事項はありません。
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         (連結貸借対照表関係)
     ※1     非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
     投資有価証券(株式)                                597百万円                  55百万円
     ※2     担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
     建物及び構築物                        2,706百万円(2,706百万円)                 1,639百万円(1,639百万円)
     機械装置及び運搬具                         841          (   841          )      638          (   638          )
     土地                        1,571           (1,571            )      391          (   391          )
     投資有価証券                        1,359           (     -         )      795          (     -         )
              計              6,479           (5,119            )     3,465           (2,670            )
         担保付債務は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
     長期借入金                       1,024百万円(          456百万円)          426百万円(         190百万円)
     1年内返済予定の長期借入金                        688          (     408          )      404          (     266          )
     短期借入金                        103          (      -         )      -         (      -         )
              計              1,815           (     864          )      830          (     456          )
      上記のうち、(         )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
      3   保証債務

         リース取引に対し、債務保証を行っております。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (平成27年3月31日)                            (平成28年3月31日)
     共立印刷㈱                       6百万円                           -百万円
            計                6            計               -
     ※4     保険差益により有形固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
     建物及び構築物                                 -百万円                 178百万円
     機械装置及び運搬具                                 -                 344
              計                        -                 523
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         (連結損益計算書関係)
     ※1     一般管理費及び当期製造費用等に含まれる研究開発費の総額
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自    平成26年4月1日                         (自    平成27年4月1日
              至     平成27年3月31日)                          至     平成28年3月31日)
                          1,243百万円                            1,233百万円
     ※2     固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自    平成26年4月1日                         (自    平成27年4月1日
             至   平成27年3月31日)                          至   平成28年3月31日)
     建物付借地権                      -百万円                            18百万円
     機械装置及び運搬具                       2                            1
            計                2                           19
     ※3     固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自    平成26年4月1日                         (自    平成27年4月1日
             至   平成27年3月31日)                          至   平成28年3月31日)
     建物及び構築物                      - 百万円                           0百万円
     機械装置及び運搬具                       2                           -
            計                2                            0
     ※4     固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自    平成26年4月1日                         (自    平成27年4月1日
             至   平成27年3月31日)                          至   平成28年3月31日)
     建物及び構築物                      16百万円                            14百万円
     機械装置及び運搬具                       8                           35
     工具、器具及び備品                       0                            0
     無形固定資産(その他)                      -                            0
            計               24                            50
     ※5     期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原

        価に含まれております。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自    平成26年4月1日                         (自    平成27年4月1日
              至     平成27年3月31日)                          至     平成28年3月31日)
                           △0百万円                            12百万円
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     ※6     減損損失
         当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたし
        ました。
                                                 減損損失
             場所            主な用途              種類
                                                 (百万円)
          愛知県北名古屋市           フィルム成形用資産               機械装置                    304

          埼玉県さいたま市           合成樹脂成形材料用資産               建物、機械装置                     8

           大阪府枚方市          合成樹脂着色剤用資産               機械装置                     0

         当社グループは、主に事業を基準に資産のグルーピングを実施しており、遊休資産及び処分予

        定資産につきましては、個別資産ごとにグルーピングを行っております。
         上記のフィルム成形用資産については、収益性の低下が認められたため、資産の帳簿価額を回
        収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失304百万円として特別損失に計上しております。
         なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを3.26%で割り
        引いて算定しております。
         また、上記の合成樹脂成形材料用資産及び合成樹脂着色剤用資産については、当面の使用見込
        が無くなったため、当該資産の帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失8百万円
        として特別損失に計上しております。
         なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却が困難であるため、備忘価額で
        評価しております。
         前連結会計年度については、該当事項はありません。
     ※7     災害による損失

         平成26年9月16日に当社羽生工場において発生した火災に伴う損失額を計上しております。
         (連結包括利益計算書関係)

    ※1     その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 平成26年4月1日                 (自 平成27年4月1日
                            至 平成27年3月31日)                 至 平成28年3月31日)
      その他有価証券評価差額金:
       当期発生額                              996百万円                △516百万円
       組替調整額                             △145                   -
        税効果調整前
                                     851                △516
        税効果額                             243                △181
        その他有価証券評価差額金
                                     608                △334
      繰延ヘッジ損益:
       当期発生額                               0                △7
       組替調整額                               0                △0
        税効果調整前
                                      1                △7
        税効果額                              0                △2
        繰延ヘッジ損益
                                      0                △5
      為替換算調整勘定:
       当期発生額                              156                 △36
      退職給付に係る調整額:
       当期発生額                              463                △962
       組替調整額                             △19                 △21
        税効果調整前
                                     444                △984
        税効果額                             146                △307
        退職給付に係る調整額
                                     298                △676
      その他の包括利益合計
                                    1,063                △1,053
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                                                         訂正有価証券報告書
         (連結株主資本等変動計算書関係)
        前連結会計年度(自             平成26年4月1日            至   平成27年3月31日)
         1   発行済株式に関する事項
         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                  27,257,587              -          -      27,257,587

         2   自己株式に関する事項

         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                    204,822           11,103            557        215,368

            (変動事由の概要)

             増加数の主な内訳は、次の通りであります。
              単元未満株式の買取りによる増加                       11,103株
             減少数の主な内訳は、次の通りであります。
              単元未満株式の買増請求による減少                          557株
         3   配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
         決議        株式の種類                            基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
     平成26年6月27日
                 普通株式              81          3  平成26年3月31日         平成26年6月30日
     定時株主総会
     平成26年11月7日
                 普通株式              81          3  平成26年9月30日         平成26年12月2日
     取締役会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

           るもの
                           配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
     平成27年6月26日
                普通株式      利益剰余金           81        3  平成27年3月31日         平成27年6月29日
     定時株主総会
        当連結会計年度(自             平成27年4月1日            至   平成28年3月31日)

         1   発行済株式に関する事項
         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                  27,257,587              -          -      27,257,587

         2   自己株式に関する事項

         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                    215,368           9,777            -        225,145

            (変動事由の概要)

             増加数の主な内訳は、次の通りであります。
              単元未満株式の買取りによる増加                         9,777株
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         3   配当に関する事項
          (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
         決議        株式の種類                            基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
     平成27年6月26日
                 普通株式              81          3  平成27年3月31日         平成27年6月29日
     定時株主総会
     平成27年11月9日
                 普通株式              81          3  平成27年9月30日         平成27年12月2日
     取締役会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

           るもの
                           配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
     平成28年6月29日
                普通株式      利益剰余金           81        3  平成28年3月31日         平成28年6月30日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※1   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    平成26年4月1日              (自    平成27年4月1日
                             至   平成27年3月31日)               至   平成28年3月31日)
     現金及び預金勘定                               1,303   百万円              1,728   百万円
     預入期間が3か月を超える定期預金                               △80                 △81
     現金及び現金同等物                               1,223                 1,647
       2 重要な非資金取引の内容

        ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    平成26年4月1日            (自    平成27年4月1日
                                至   平成27年3月31日)             至   平成28年3月31日)
     ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                                        299百万円               189百万円
         (リース取引関係)

           重要性がないため記載を省略しております。
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         (金融商品関係)
       1.金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達については銀
         行借入による方針であります。主にインキ、化成品、加工品の製造販売事業及び不動産賃貸事
         業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を長期借入により調達しております。デ
         リバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針
         であります。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外
         向けの売上によって発生する外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております
         が、先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務
         又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
          営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。ま
         た、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒され
         ておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。ファイナンス・リー
         ス取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還
         日は決算日後、最長で8年以内であります。変動金利の長期借入金については、金利の変動リ
         スクに晒されるため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしておりま
         す。
          デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目
         的とした先物為替予約取引、並びに長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを
         目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対
         象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のため
         の基本となる重要な事項」をご参照ください。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
        ①   信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          当社は、与信債権管理運用基準に従い、営業債権について、営業統括部並びに各営業部門に
         おける企画管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び
         残高を管理するとともに、経理部門との情報共有化を行いながら、財務状況等の悪化等による
         回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また連結子会社についても、当社に準じて同様
         の管理を行っております。
          デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、信
         用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。
          当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結
         貸借対照表価額により表されております。
        ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          当社グループは、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リ
         スクに対して、先物為替予約を利用してヘッジしております。また、長期借入金に係る支払金
         利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
          投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取
         引先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。
          デリバティブ取引については、取締役会で基本方針を承認し、これに従い理財部が取引を行
         い、記帳及び契約先と残高照合等を行っております。
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        ③   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          当社グループは、各部署からの報告に基づき理財部が適時に資金繰計画を作成・更新する等
         の方法により流動性リスクを管理しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリ
         バティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
         体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
       2.金融商品の時価等に関する事項

          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、
         時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2
         をご参照ください)。
       前連結会計年度(平成27年3月31日)

                         連結貸借対照表               時価            差額
                         計上額(百万円)              (百万円)            (百万円)
     (1)現金及び預金                           1,303            1,303              -

     (2)受取手形及び売掛金                           17,119            17,118              △0

     (3)投資有価証券

       その他有価証券                         5,113            5,113              -

            資産計                   23,536            23,535              △0

     (1)支払手形及び買掛金                           11,249            11,249              -

     (2)短期借入金                           4,650            4,650              -

     (3)長期借入金                           3,946            3,935             △11

            負債計                   19,846            19,834             △11

     デリバティブ取引(※)                             0            0            -

     (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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       当連結会計年度(平成28年3月31日)
                         連結貸借対照表               時価            差額
                         計上額(百万円)              (百万円)            (百万円)
     (1)現金及び預金                           1,728            1,728              -

     (2)受取手形及び売掛金                           16,531            16,533               1

     (3)投資有価証券

       その他有価証券                         4,606            4,606              -

            資産計                   22,866            22,868               1

     (1)支払手形及び買掛金                           10,440            10,440              -

     (2)短期借入金                           4,080            4,080              -

     (3)長期借入金                           3,934            3,930             △3

            負債計                   18,454            18,451              △3

     デリバティブ取引(※)                            (7)            (7)             -

     (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
        ては( )で示しております。
     (注)1      金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      資   産
      (1)現金及び預金
         これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
        おります。
      (2)受取手形及び売掛金
         これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率
        により割り引いた現在価値によっております。
      (3)投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
         また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
      負   債

      (1)支払手形及び買掛金、並びに                (2)短期借入金
         これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
        おります。
      (3)長期借入金
         長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引い
        た現在価値により算定しております。
      デリバティブ取引

       注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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     (注)2      時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                   (単位:百万円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
             区分
                           (平成27年3月31日)                  (平成28年3月31日)
      非上場株式                                1,081                   412
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資
         有価証券」には含めておりません。
     (注)3      金銭債権の連結決算日後の償還予定額

       前連結会計年度(平成27年3月31日)
                                      1年超        5年超
                             1年以内                         10年超
                                     5年以内        10年以内
                            (百万円)                         (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
     現金及び預金                           1,303          -        -        -

     受取手形及び売掛金                           16,602          516         -        -

               合計                 17,905          516         -        -

       当連結会計年度(平成28年3月31日)

                                      1年超        5年超
                             1年以内                         10年超
                                     5年以内        10年以内
                            (百万円)                         (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
     現金及び預金                           1,728          -        -        -

     受取手形及び売掛金                           16,197          334         -        -

               合計                 17,926          334         -        -

     (注)4      短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

       前連結会計年度(平成27年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     短期借入金                4,650         -       -       -       -       -
     長期借入金                1,298       1,072        837       542       183        11

       当連結会計年度(平成28年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     短期借入金                4,080         -       -       -       -       -
     長期借入金                1,334       1,098        803       449       247        -

     (注)5      「(3)長期借入金」には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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         (有価証券関係)
        1   その他有価証券
         前連結会計年度(平成27年3月31日)

                        連結決算日における
                                       取得原価             差額
             区分           連結貸借対照表計上額
                                       (百万円)            (百万円)
                          (百万円)
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      ①   株式
                                4,960            3,216            1,744
      ②   債券

                                  -            -            -
      ③   その他
                                  -            -            -
      小計                          4,960            3,216            1,744

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      ①   株式
                                 153            191            △38
      ②   債券

                                  -            -            -
      ③   その他
                                  -            -            -
      小計                           153            191            △38

             合計                   5,113            3,408            1,705

         当連結会計年度(平成28年3月31日)

                        連結決算日における
                                       取得原価             差額
             区分           連結貸借対照表計上額
                                       (百万円)            (百万円)
                          (百万円)
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      ①   株式
                                4,410            3,152            1,258
      ②   債券

                                  -            -            -
      ③   その他
                                  -            -            -
      小計                          4,410            3,152            1,258

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      ①   株式
                                 195            264            △69
      ②   債券

                                  -            -            -
      ③   その他
                                  -            -            -
      小計                           195            264            △69

             合計                   4,606            3,416            1,189

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        2   連結会計年度中に売却したその他有価証券
         前連結会計年度(自             平成26年4月1日            至   平成27年3月31日)
                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                    (百万円)              (百万円)
     株式                         219              152               0

          合計                    219              152               0

         当連結会計年度(自             平成27年4月1日            至   平成28年3月31日)

                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                    (百万円)              (百万円)
     株式                          1              1             -

          合計                     1              1             -

         (デリバティブ取引関係)

        1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
          通貨関連
          前連結会計年度(自             平成26年4月1日            至   平成27年3月31日)
                                            契約額等のうち
                                     契約額等                  時価
                                            1年超
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                    (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引

     繰延ヘッジ処理           買建
                                          59        -        0
                  米ドル         外貨建予定取引
                                          59        -        0

                   合計
     (注)時価の算定方法            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
          当連結会計年度(自             平成27年4月1日            至   平成28年3月31日)

                                            契約額等のうち
                                     契約額等                  時価
                                            1年超
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                    (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引

     繰延ヘッジ処理           買建
                                         132         -       △7
                  米ドル         外貨建予定取引
                                         132         -       △7
                   合計
     (注)時価の算定方法            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付企業
      年金制度及び退職一時金制度を採用しております。
       確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時
      金又は年金を支給します。
       退職一時金制度(すべて非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に
      基づいた一時金を支給します。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                              (自 平成26年4月1日               (自 平成27年4月1日
                               至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
     退職給付債務の期首残高                                6,318百万円               5,728百万円
                                     △676                 -
      会計方針の変更による累積的影響額
                                     5,642               5,728
     会計方針の変更を反映した期首残高
                                      344               345
      勤務費用
                                       55               56
      利息費用
                                        5              616
      数理計算上の差異の発生額
                                     △319               △231
      退職給付の支払額
                                     5,728               6,516
     退職給付債務の期末残高
    (注)一部の連結子会社は簡便法を採用しております。
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                前連結会計年度               当連結会計年度
                              (自 平成26年4月1日               (自 平成27年4月1日
                               至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
     年金資産の期首残高                                4,100百万円               4,943百万円
                                      103               172
      期待運用収益
                                      469              △346
      数理計算上の差異の発生額
                                      579               570
      事業主からの拠出額
                                     △309               △231
      退職給付の支払額
                                     4,943               5,109
     年金資産の期末残高
    (注)一部の連結子会社は簡便法を採用しております。
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び

         退職給付に係る資産の調整表
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (平成27年3月31日)               (平成28年3月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                5,728百万円               6,516百万円
                                    △4,943               △5,109
     年金資産
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                      785              1,407
     純額
                                      785              1,407

     退職給付に係る負債
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                      785              1,407
     純額
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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                             (自 平成26年4月1日               (自 平成27年4月1日
                               至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
     勤務費用                                 344百万円               345百万円
                                       55               56
     利息費用
                                     △103               △172
     期待運用収益
                                      △19               △21
     数理計算上の差異の費用処理額
                                       11               23
     その他
                                      289               231
     確定給付制度に係る退職給付費用
    (注)一部の連結子会社は簡便法を採用しております。
      (5)退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                              (自 平成26年4月1日               (自 平成27年4月1日
                               至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
     数理計算上の差異                                 444百万円              △984百万円
                                      444              △984
      合計
      (6)退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (平成27年3月31日)               (平成28年3月31日)
     未認識数理計算上の差異                                △372百万円                 611百万円
                                     △372                 611
      合計
      (7)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (平成27年3月31日)               (平成28年3月31日)
                                       32%               34%
     債券
                                       38               36
     株式
     オルタナティブ(注)                                  27               28
                                        3               2
     その他
                                       100               100
      合計
    (注)オルタナティブは、信託銀行と年金信託契約を締結し、投資顧問会社等で運用されているもので
        あります。
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
       資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (平成27年3月31日)               (平成28年3月31日)
                                       1.0%               0.0%
     割引率
                                       2.5%               3.5%
     長期期待運用収益率
                                       6.1%               6.1%
     予想昇給率
         (ストック・オプション等関係)

           該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
      (繰延税金資産)
      (1)流動資産
         貸倒引当金                           12百万円            21百万円
         賞与引当金                          135            135
         未払事業税                           4           22
         連結会社間取引にかかる未実現利益                           6            6
                                               102
                                    85
         その他
         小計                                      289
                                   244
         評価性引当額                          △9           △23
                                   △1            △0
         繰延税金負債(流動)との相殺
                                               265
         計                          233
      (2)固定資産
         貸倒引当金                           25            29
         退職給付に係る負債                          254            431
         役員退職慰労引当金                           82            72
         ゴルフ会員権評価損                           28            26
         減損損失                          116            214
         繰越欠損金                           94           156
                                    60           104
         その他
         小計                          663           1,036
         評価性引当額                         △314            △529
                                  △326            △505
         繰延税金負債(固定)との相殺
                                    21            1
         計
                                   254            266
         繰延税金資産計
      (繰延税金負債)
      (1)流動負債
         繰延ヘッジ損益                           0           -
                                    1            0
         その他
         小計
                                    1            0
                                   △1            △0
         繰延税金資産(流動)との相殺
         計                           -            -
      (2)固定負債
         買換資産圧縮積立金                          975            882
                                   526            344
         その他有価証券評価差額金
         小計
                                  1,502            1,227
                                  △326            △505
         繰延税金資産(固定)との相殺
         計                         1,175             722
         繰延税金負債合計                         1,175             722
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
      異の原因となった主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
      法定実効税率
                                        35.64%            33.06%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                 10.51            10.10
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                 △5.63            △3.75
      評価性引当額                                 24.59            18.93
      住民税均等割額                                  6.32            5.08
      試験研究費等の税額控除                                 △5.40           △11.42
      未実現利益にかかる税効果                                  2.63            2.10
      税率変更による影響                                 △9.20            △2.99
      米国財務会計基準審議会解釈指針第48号適用の影響                                △10.96            △3.25
      その他                                 △4.40             2.38
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                        44.10            50.23
     3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

       「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正す
      る等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後
      に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰
      延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月                                                   1
      日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時
      差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一
      時差異については、30.62%となります                     。
       この税率変更により、流動資産の繰延税金資産が11百万円、固定資産の繰延税金資産が0百万
      円、固定負債の繰延税金負債が38百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、退職給付に係る調整累計額
      が10百万円、法人税等調整額が18百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が19百万円増
      加しております。
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         (企業結合等関係)
     共通支配下の取引等
     1.取引の概要
       (1)  結合当事企業の名称及びその事業の内容
          結合当事企業の名称 東京インキ(タイ)㈱
          事業の内容     化成品の製造販売
       (2)  企業結合日
          平成27年12月21日
       (3)  企業結合の法定形式
          第三者割当増資の引受
       (4)  結合後企業の名称
          変更ありません。
       (5)  その他取引の概要に関する事項
          当社は、同社の設備の増強を目的として、同社の第三者割当増資を引き受けております。こ
         の結果、当社の所有割合は97.1%から97.5%になりました。
     2.実施した会計処理の概要

         「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会
         計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年
         9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
     3.子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項

       (1)  被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
          現金及び預金
          取得の対価   103百万円
          取得原価    103百万円
     4.非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

       (1)  資本剰余金の主な変動要因
         子会社株主の追加取得
       (2)  非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
         0百万円
         (資産除去債務関係)

           重要性がないため記載を省略しております。
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         (賃貸等不動産関係)
          当社では、埼玉県その他の地域において、賃貸倉庫及び賃貸用のオフィスビル(土地を含
         む。)を有しております。
          前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は125百万円(主な賃貸収益は
         売上高に、賃貸費用は売上原価及び販売費及び一般管理費に計上)であります。
          当連結会計年度における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は153百万円(主な賃貸収益は売
         上高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。
          また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであ
         ります。
                                                   (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    平成26年4月1日              (自    平成27年4月1日
                             至   平成27年3月31日)               至   平成28年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                              2,387                 2,376
         期中増減額                               △11                 △93
         期末残高                              2,376                 2,282
     期末時価                                  2,394                 2,300
     (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は賃貸倉庫及び賃貸用のオフィスビルの改修(100百万円)
          であり、主な減少額は減価償却費(108百万円)であります。当連結会計年度の主な増加額は賃貸倉庫の改修
          (70百万円)であり、主な減少額は減価償却費(100百万円)及び賃貸不動産の売却(63百万円)でありま
          す。
        3.連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額及び「不動産鑑定評価基
          準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
       1.報告セグメントの概要
          当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経
         営会議及び取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行
         う対象となっているものであります。
          当社は、本社に製品・サービス別の営業本部を置き、各営業本部は取り扱う製品・サービス
         について、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
          従って、当社は営業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、
         「インキ事業」、「化成品事業」、「加工品事業」及び「不動産賃貸事業」の4つを報告セグ
         メントとしております。
          「インキ事業」は、オフセットインキ・グラビアインキ・印刷用材料等の製造販売及び印刷
         機械等の販売をしております。
          「化成品事業」は、合成樹脂用着色剤・合成樹脂成形材料等の製造販売をしております。
          「加工品事業」は、工業材料・包装材料等の製造販売及び仕入商品等の販売をしておりま
         す。
          「不動産賃貸事業」は、埼玉県その他の地域に保有する倉庫及びオフィスビル(土地を含
         む)の賃貸をしております。
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       2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
          報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本とな
         る重要な事項」における記載と概ね同一であります。
          報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び
         振替高は市場実勢価格に基づいております。
       3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

         前連結会計年度(自             平成26年4月1日            至   平成27年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                 報告セグメント
                                                       合計
                      インキ       化成品       加工品      不動産賃貸
                                                 計
                      事業       事業       事業       事業
     売上高

                       15,846       20,438       10,471        281     47,038       47,038
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                         -       79       19       -       98       98
      売上高又は振替高
                       15,846       20,517       10,491        281     47,136       47,136
            計
     セグメント利益又は損失(△)                   112      1,216       △43       122      1,408       1,408
                       15,505       18,221       6,442       2,389      42,558       42,558

     セグメント資産
     その他の項目

                        432       598       267       108      1,406       1,406
      減価償却費
      有形固定資産及び無形
                        351       269       176       98      895       895
      固定資産の増加額
         当連結会計年度(自             平成27年4月1日            至   平成28年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                 報告セグメント
                                                       合計
                      インキ       化成品       加工品      不動産賃貸
                                                 計
                      事業       事業       事業       事業
     売上高

                       16,036       19,791       10,035        291     46,155       46,155
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                         -       73       -       -       73       73
      売上高又は振替高
                       16,036       19,864       10,035        291     46,228       46,228
            計
                        547      1,241        242       151      2,183       2,183
     セグメント利益
                       15,218       17,868       5,532       2,281      40,900       40,900
     セグメント資産
     その他の項目

                        424       645       229       101      1,400       1,400
      減価償却費
                         -       8      304       -      313       313
      減損損失
                         -       3       0      -       3       3
      のれん償却額
      有形固定資産及び無形
                        695       466       152       68     1,382       1,382
      固定資産の増加額
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       4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関
         する事項)
                                                   (単位:百万円)
             売上高                 前連結会計年度                 当連結会計年度
     報告セグメント計                                  47,136                 46,228

     セグメント間取引消去                                   △98                 △73

     連結財務諸表の売上高                                  47,038                 46,155

                                                   (単位:百万円)

              利益                前連結会計年度                 当連結会計年度
     報告セグメント計                                  1,408                 2,183

     全社費用(注)                                 △1,491                 △1,598

     その他の調整額                                   △2                  2

     連結財務諸表の営業利益又は損失(△)                                   △85                  586

      (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                   (単位:百万円)

              資産                前連結会計年度                 当連結会計年度
                                       42,558                 40,900

     報告セグメント計
     全社資産(注)                                  4,425                 4,063

     その他の調整額                                   △24                 △21

                                       46,959                 44,942

     連結財務諸表の資産合計
      (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。
                                                   (単位:百万円)

                   報告セグメント計                 調整額            連結財務諸表計上額
       その他の項目
                  前連結       当連結       前連結       当連結       前連結       当連結
                 会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度
     減価償却費               1,406       1,400        116        98      1,523       1,499
     減損損失                 -       313        -       -       -       313

     のれんの償却額                 -        3       -       -       -        3

     有形固定資産及び無形
                     895      1,382        156       135      1,052       1,517
     固定資産の増加額
      (注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等の設備投資
         額であります。
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          【関連情報】
         前連結会計年度(自             平成26年4月1日            至   平成27年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       2.地域ごとの情報

         (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
           しております。
         (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
           を超えるため、記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

          外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないた
         め、記載はありません。
         当連結会計年度(自             平成27年4月1日            至   平成28年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       2.地域ごとの情報

         (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
           しております。
         (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
           を超えるため、記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

          外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないた
         め、記載はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

         前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
               インキ事業        化成品事業        加工品事業       不動産賃貸事業         全社・消去         合計
                    -        8       304        -        -       313
     減損損失
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】


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         前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
               インキ事業        化成品事業        加工品事業       不動産賃貸事業         全社・消去         合計
                    -        3        0       -        -        3
     当期償却額
                    -        7        0       -        -        7
     当期末残高
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
           該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                                前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自    平成26年4月1日             (自    平成27年4月1日
                               至   平成27年3月31日)              至   平成28年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 816.20円                784.45円
     1株当たり当期純利益金額
                                      10.71円                13.02円
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    (注)2.算定上の基礎

        (1)    1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                               (平成27年3月31日)                (平成28年3月31日)
                                      22,252                21,287
     純資産の部の合計額(百万円)
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                       180                82
     (百万円)
      (うち非支配株主持分(百万円))                                (180)                (82)
                                      22,071                21,205
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)
     普通株式の発行済株式数(千株)                                 27,257                27,257
     普通株式の自己株式数(千株)                                  215                225
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                      27,042                27,032
     普通株式の数(千株)
        (2)    1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自    平成26年4月1日             (自    平成27年4月1日
                               至   平成27年3月31日)              至   平成28年3月31日)
     1株当たり当期純利益金額
      親会社株主に帰属する当期純利益金額
                                       289                351
      (百万円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
                                       289                351
      利益金額(百万円)
      期中平均株式数(千株)                                27,048                27,037
    (注)3.「会計方針の変更」に記載のとおり、企業結合に関する会計基準等を適用し、当該会計基準等に定める経過的

          な取扱いに従っております。
           この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額は0百万円減少、1株当たり当期純利益金額は0百万円
          増加しております。
         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
           該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高          平均利率
            区分                                        返済期限
                       (百万円)         (百万円)          (%)
     短期借入金                      4,650         4,080         0.3903        -

     1年以内に返済予定の長期借入金                      1,298         1,334         0.8762        -

     1年以内に返済予定のリース債務                       233         288          -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定                                            平成30年2月28日~
                           2,648         2,600         0.7374
     のものを除く。)                                            平成33年3月31日
     リース債務(1年以内に返済予定                                            平成29年4月30日~
                            507         402          -
     のものを除く。)                                            平成35年12月31日
     その他有利子負債                        -         -         -      -
            合計                9,338         8,704           -      -

     (注)1      「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2   リース債務における「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で
           リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3   長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額
           は以下のとおりであります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                         (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
           長期借入金                  1,098          803         449         247

           リース債務                   154         109          76         31

         【資産除去債務明細表】

            当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度
          期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、
          記載を省略しております。
       (2)【その他】

            当連結会計年度における四半期情報                   等
     (累計期間)
                     第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(百万円)                    11,212          22,566          35,487          46,155

     税金等調整前四半期(当期)
                           265          368          753          478
     純利益金額(百万円)
     親会社株主に帰属する四半期
                           155          209          466          351
     (当期)純利益金額(百万
     円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          5.75          7.76          17.25          13.02
     利益金額(円)
     (会計期間)

                     第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益金額
                          5.75          2.01          9.50         △4.24
     又は1株当たり四半期純損失
     金額(△)(円)
                                71/91


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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                          664              841
        現金及び預金
                                         5,070              4,587
        受取手形
                                         1,013              1,980
        電子記録債権
                                       ※2  10,882             ※2  9,781
        売掛金
                                         4,186              4,075
        商品及び製品
                                         1,164              1,402
        仕掛品
                                         1,575              1,440
        原材料及び貯蔵品
                                          32              30
        前払費用
                                        ※2  161            ※2  190
        短期貸付金
                                          202              246
        繰延税金資産
                                          229               40
        その他
                                         △16              △26
        貸倒引当金
                                        25,166              24,590
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                         6,188              5,891
          建物
                                          206              197
          構築物
                                         1,603              1,520
          機械及び装置
                                           4              3
          車両運搬具
                                          89              78
          工具、器具及び備品
                                         3,236              3,236
          土地
                                          653              592
          リース資産
                                          75               8
          建設仮勘定
                                       ※1  12,057           ※1,※4   11,528
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                           8              -
          借地権
                                          41              29
          ソフトウエア
                                          18              21
          リース資産
                                          32              115
          その他
                                          100              165
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                       ※1  5,596             ※1  4,963
          投資有価証券
                                         1,339              1,227
          関係会社株式
                                          23              26
          固定化営業債権
                                        ※2  314            ※2  278
          その他
                                         △95              △97
          貸倒引当金
                                         7,179              6,398
          投資その他の資産合計
                                        19,337              18,092
        固定資産合計
                                        44,504              42,683
       資産合計
                                72/91





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                                                  (単位:百万円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                          389              268
        支払手形
                                          652              709
        電子記録債務
                                       ※2  10,204             ※2  9,453
        買掛金
                                       ※1  4,500
                                                       3,980
        短期借入金
                                       ※1  1,269             ※1  1,305
        1年内返済予定の長期借入金
                                          228              281
        リース債務
                                          189              202
        未払金
                                          -              213
        未払法人税等
                                          384              415
        賞与引当金
                                          -               6
        役員賞与引当金
                                          124              153
        未払消費税等
                                        ※2  737            ※2  714
        未払費用
                                          31              44
        預り金
                                          21              13
        設備関係支払手形
                                          65              66
        その他
                                        18,799              17,827
        流動負債合計
       固定負債
                                       ※1  2,522             ※1  2,502
        長期借入金
                                          480              369
        リース債務
                                         1,002               871
        繰延税金負債
                                         1,141               778
        退職給付引当金
                                          240              231
        役員退職慰労引当金
                                          12              12
        資産除去債務
                                          157              148
        その他
                                         5,558              4,914
        固定負債合計
                                        24,357              22,742
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                         3,246              3,246
        資本金
        資本剰余金
                                         2,511              2,511
          資本準備金
                                         2,511              2,511
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                          475              475
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         9,272              9,272
           別途積立金
                                          590              590
           配当引当積立金
                                         1,929              1,911
           買換資産圧縮積立金
                                          996             1,150
           繰越利益剰余金
                                        13,264              13,400
          利益剰余金合計
                                         △54              △56
        自己株式
                                        18,967              19,101
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,178               844
        その他有価証券評価差額金
                                           0             △5
        繰延ヘッジ損益
                                         1,179               839
        評価・換算差額等合計
                                        20,146              19,941
       純資産合計
                                        44,504              42,683
     負債純資産合計
                                73/91



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        ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
                                       ※1  46,615             ※1  45,730
     売上高
                                       ※1  41,045             ※1  39,586
     売上原価
                                         5,570              6,143
     売上総利益
                                     ※1,※2   5,451           ※1,※2   5,447
     販売費及び一般管理費
                                          118              695
     営業利益
     営業外収益
                                         ※1  29            ※1  24
       受取利息
                                        ※1  127
                                                        140
       受取配当金
                                          32               7
       貸倒引当金戻入額
                                          29              -
       為替差益
                                                       ※1  40
                                          50
       その他
                                          268              212
       営業外収益合計
     営業外費用
                                         ※1  56            ※1  49
       支払利息
                                          -              36
       為替差損
                                           8              20
       その他
                                          65              107
       営業外費用合計
                                          322              800
     経常利益
     特別利益
                                         ※3  2          ※1,※3   19
       固定資産売却益
                                          152               1
       投資有価証券売却益
                                          -              593
       保険差益
                                          155              614
       特別利益合計
     特別損失
                                     ※1,※4,※5     21           ※4,※5   49
       固定資産除売却損
                                         ※6  15             ※6  8
       災害による損失
                                          -              523
       固定資産圧縮損
                                          -              215
       関係会社株式評価損
                                           0              84
       その他
                                          37              881
       特別損失合計
                                          440              533
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                     69              227
                                          86               8
     法人税等調整額
                                          155              235
     法人税等合計
                                          284              298
     当期純利益
                                74/91








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自           平成26年4月1日            至   平成27年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金

                                          その他利益剰余金
                   資本金
                       資本準備     資本剰余     利益準備                       利益剰余
                                              買換資産
                       金     金合計     金     別途積立     配当引当         繰越利益     金合計
                                              圧縮積立
                                     金     積立金         剰余金
                                              金
     当期首残高               3,246     2,511     2,511      475    9,272      590    1,899      468   12,706
      会計方針の変更による累積的
                                                     435     435
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                    3,246     2,511     2,511      475    9,272      590    1,899      904   13,141
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △162     △162
      実効税率変更に伴う積立金の
                                                 93    △93      -
      増加
      買換資産圧縮積立金の取崩                                          △63      63     -
      当期純利益                                               284     284
      自己株式の取得
      自己株式の処分
                                                     △0     △0
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     -     -     -     30     92    122
     当期末残高
                    3,246     2,511     2,511      475    9,272      590    1,929      996   13,264
                       株主資本                評価・換算差額等

                                                      純資産合計
                                その他有価証券              評価・換算差額
                   自己株式      株主資本合計              繰延ヘッジ損益
                                評価差額金              等合計
     当期首残高                 △52      18,411        570       △0       570      18,982
      会計方針の変更による累積的
                              435                            435
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                      △52      18,847        570       △0       570      19,417
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                       △162                            △162
      実効税率変更に伴う積立金の
                              -                            -
      増加
      買換資産圧縮積立金の取崩
                              -                            -
      当期純利益                        284                            284
      自己株式の取得                 △2       △2                            △2
      自己株式の処分                  0       0                            0
      株主資本以外の項目の当期変
                                     608        0      609       609
      動額(純額)
     当期変動額合計                  △2       120       608        0      609       729
     当期末残高                 △54      18,967       1,178         0     1,179       20,146
                                75/91



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          当事業年度(自           平成27年4月1日            至   平成28年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金

                                          その他利益剰余金
                   資本金
                       資本準備     資本剰余     利益準備                       利益剰余
                                              買換資産
                       金     金合計     金     別途積立     配当引当         繰越利益     金合計
                                              圧縮積立
                                     金     積立金         剰余金
                                              金
     当期首残高               3,246     2,511     2,511      475    9,272      590    1,929      996   13,264
      会計方針の変更による累積的
                                                          -
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                    3,246     2,511     2,511      475    9,272      590    1,929      996   13,264
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                    △162     △162
      実効税率変更に伴う積立金の
                                                 46    △46      -
      増加
      買換資産圧縮積立金の取崩                                          △65      65     -
      当期純利益
                                                     298     298
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     -     -     -    △18     154     136
     当期末残高               3,246     2,511     2,511      475    9,272      590    1,911     1,150    13,400
                       株主資本                評価・換算差額等

                                                      純資産合計
                                その他有価証券              評価・換算差額
                   自己株式      株主資本合計              繰延ヘッジ損益
                                評価差額金              等合計
     当期首残高
                      △54      18,967       1,178         0     1,179       20,146
      会計方針の変更による累積的
                              -                            -
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                      △54      18,967       1,178         0     1,179       20,146
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                       △162                            △162
      実効税率変更に伴う積立金の
                              -                            -
      増加
      買換資産圧縮積立金の取崩                        -                            -
      当期純利益                        298                            298
      自己株式の取得
                       △2       △2                            △2
      自己株式の処分                                                     -
      株主資本以外の項目の当期変
                                    △334        △5      △339       △339
      動額(純額)
     当期変動額合計
                       △2       133      △334        △5      △339       △205
     当期末残高                 △56      19,101        844       △5       839      19,941
                                76/91



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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
           該当事項はありません。
         (重要な会計方針)

     1  資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券
        ①子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法
        ②その他有価証券
         市場価格のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法
        により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
         市場価格のないもの・・・移動平均法による原価法
     (2)  デリバティブの評価基準及び評価方法・・・時価法
     (3)  たな卸資産の評価基準及び評価方法
        製品・商品・仕掛品・原材料・貯蔵品・・・移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性
        の低下による簿価切下げの方法により算定)
     2  減価償却資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物については、定額法に
        よっております。
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法によっております。
     (3)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、主として残存価額をゼロとする定額法によっております。
     3  引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
         従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上して
        おります。
     (3)  役員賞与引当金
         役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上してお
        ります。
     (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
        基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
        ついては、給付算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)
        による定額法により費用処理しております。
         数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
        一定の年数(5年)による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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     (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してお
        ります。
         尚、平成27年6月26日開催の第143回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役に対す
        る役員退職慰労金制度を廃止しております。当事業年度末における役員退職慰労引当金残高は、
        役員退職慰労金の廃止時に在任する役員に対する支給予定額であります。
     4  収益の計上基準

       延払条件付き販売契約の処理
        延払条件付き販売契約のものについては、延払基準を適用し、未回収金額に対応する利益相当額
       を未実現利益として繰り延べる方法によっております。
     5  その他財務諸表の作成のための重要な事項

     (1)  ヘッジ会計の方法
       ①  ヘッジ会計の方法
         原則として繰延ヘッジ処理によっております。
         ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たすデリバティブ取引については、特例処理を採
        用しております。
       ②  ヘッジ手段とヘッジ対象
         ・ヘッジ手段・・・デリバティブ取引(為替予約取引及び金利スワップ取引)
         ・ヘッジ対象・・・売掛金、買掛金、借入金
       ③  ヘッジ方針
         金利変動に伴う借入金のキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジする目的、また、外貨建取引
        の為替変動リスクをヘッジする目的で、デリバティブ取引を利用する方針であります。
         当該取引は、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独でデリバティブ取引を
        利用しない方針であります。
       ④  ヘッジの有効性評価の方法
         金利スワップ取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、
        ヘッジ開始時及びその後も継続して金利の変動による影響を相殺または一定の範囲に限定する効
        果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
         為替予約取引については、過去の取引実績や事例及び今後の取引の実行可能性が極めて高いこ
        と等を総合的に勘案し、ヘッジ対象としての適格性を検討することにより、有効性の評価を実施
        しております。
     (2)  退職給付に係る会計処理
         退職給付に係る未認識数理計算上差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法
        は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
     (3)  消費税等の処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         (会計方針の変更)

         (企業結合に関する会計基準等の適用)
          「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合
         会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年
         9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用
         を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首
         以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直
         しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
          企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会
         計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来
         にわたって適用しております。
          これによる財務諸表に与える影響はありません。
                                78/91



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         (表示方法の変更)
           該当事項はありません。
         (会計上の見積りの変更)

           該当事項はありません。
         (追加情報)

           該当事項はありません。
         (貸借対照表関係)

     ※1     担保に供している資産及び担保に係る債務
         担保に供している資産
                               前事業年度                 当事業年度
                            (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
     有形固定資産                               5,119百万円                 2,670百万円
     投資有価証券                               1,359                  795
              計                      6,479                 3,465
         担保に係る債務

                               前事業年度                 当事業年度
                            (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
     長期借入金                               1,024百万円                  426百万円
     1年内返済予定の長期借入金                                688                 404
     短期借入金                                103                  -
              計                      1,815                  830
     ※2     関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
     短期金銭債権                                276百万円                 271百万円
     短期金銭債務                                343                 281
     長期金銭債権                                104                  65
      3   保証債務

         リース取引及び金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。
                前事業年度                            当事業年度
             (平成27年3月31日)                            (平成28年3月31日)
     共立印刷㈱           リース取引保証            6百万円                           -百万円
          計                  6         計                  -
     ※4     保険差益により有形固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
     建物                                 -百万円                 178百万円
     機械及び装置                                 -                 344
              計                        -                 523
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         (損益計算書関係)
     ※1     関係会社との取引高
                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 平成26年4月1日                 (自 平成27年4月1日
                            至 平成27年3月31日)                 至 平成28年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                               286百万円                 266百万円
      仕入高                              2,566                 2,332
      販売費及び一般管理費                                14                 17
     営業取引以外の取引による取引高                                 11                  7
     ※2     販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度73%、当事業年度71%、一般管理費に属する

        費用のおおよその割合は前事業年度27%、当事業年度29%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成26年4月1日                 (自 平成27年4月1日
                             至 平成27年3月31日)                   至 平成28年3月31日)
     給料及び手当                               1,476百万円                 1,481百万円
                                     253                 230
     減価償却費
                                     173                 191
     賞与引当金繰入額
                                     125                  85
     退職給付費用
                                    1,048                 1,035
     荷造及び発送費
     ※3     固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
            (自    平成26年4月1日                         (自    平成27年4月1日
             至   平成27年3月31日)                          至   平成28年3月31日)
     建物付借地権                      -百万円                            18百万円
     機械及び装置                       2                            1
            計                2                           19
     ※4     固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
            (自    平成26年4月1日                         (自    平成27年4月1日
             至   平成27年3月31日)                          至   平成28年3月31日)
     構築物                      -百万円                            0百万円
     機械及び装置                       2                           -
            計                2                            0
     ※5     固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
            (自    平成26年4月1日                         (自    平成27年4月1日
             至   平成27年3月31日)                          至   平成28年3月31日)
     建物                      12百万円                            13百万円
     構築物                       0                            0
     機械及び装置                       5                           34
     車両運搬具                       0                            0
     工具、器具及び備品                       0                            0
     無形固定資産(その他)                      -                            0
            計               18                            49
    ※6     災害による損失

         平成26年9月16日に当社羽生工場において発生した火災に伴う損失額を計上しております。
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         (有価証券関係)
        子会社株式で時価のあるものはありません。
    (注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額

                                                   (単位:百万円)
                               前事業年度                  当事業年度

              区分
                            (平成27年3月31日)                  (平成28年3月31日)
        子会社株式                               1,339                  1,227

        これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり
       ます。
        尚、当事業年度において、子会社株式については215百万円の減損処理を行っております。
         (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                             (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
      (繰延税金資産)
      (1)流動資産
         貸倒引当金                           -百万円            8百万円
         賞与引当金                          127            128
         未払事業税                           3           21
                                    70            88
         その他
         小計
                                   202            246
                                   △0            -
         繰延税金負債(流動)との相殺
         計                          202            246
      (2)固定資産
         貸倒引当金                           25            29
         退職給付引当金                          369            238
         役員退職慰労引当金                           77            70
         ゴルフ会員権評価損                           28            26
         減損損失                          116            110
         関係会社株式評価損                           -            65
                                    39            37
         その他
         小計
                                   657            579
         評価性引当額                         △210            △261
                                  △447            △317
         繰延税金負債(固定)との相殺
         計                           -            -
         繰延税金資産計                          202            246
      (繰延税金負債)
      (1)流動負債
                                    0           -
         繰延ヘッジ損益
         小計
                                    0           -
                                   △0            -
         繰延税金資産(流動)との相殺
         計                           -            -
      (2)固定負債
         買換資産圧縮積立金                          923            844
                                   526            344
         その他有価証券評価差額金
         小計
                                  1,450            1,189
                                  △447            △317
         繰延税金資産(固定)との相殺
         計                         1,002             871
         繰延税金負債合計                         1,002             871
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
      異の原因となった主要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                             (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
      法定実効税率
                                  35.64%            33.06%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                            9.86            8.69
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △4.85            △2.95
      評価性引当額                            0.14           12.66
      住民税均等割額                            5.25            4.34
      試験研究費等の税額控除                           △3.20            △8.45
      税率変更による影響                           △7.39            △2.56
      その他                           △0.08            △0.71
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                  35.36            44.08
     3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

       「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正す
      る等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後
      に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税
      金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月                                                1日に
      開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について
      は30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について
      は、30.62%となります             。
       この税率変更により、流動資産の繰延税金資産が11百万円、固定負債の繰延税金負債が48百万
      円、繰延ヘッジ損益が0百万円、法人税等調整額が17百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価
      差額金が19百万円増加しております。
         (企業結合等関係)

           連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しているため、注記を省略しており
          ます。
         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                      減価償却
                     当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
      区分      資産の種類                                           累計額
                     (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                                                      (百万円)
     有形固     有形固定資産
                                  注2        451
                               377
     定資産      建物            13,344                     433     13,270       7,379
                                      (3)
           構築物            1,264        24       14       33     1,275       1,077
                                  注3     1,042
                           注1        802
           機械及び装置            17,458                     524     17,217       15,697
                                      (5)
           車両運搬具              92       2       8       3      86       83
           工具、器具及び
                       1,759        31       45       42     1,746       1,667
           備品
           土地            3,236        -       -       -     3,236        -
           リース資産            1,361        166       89      226      1,438        845

                                  注4        485
           建設仮勘定              75      417              -       8      -
                                     2,135
              計         38,591       1,823             1,263      38,279       26,750
                                      (8)
     無形固     無形固定資産
     定資産      借地権              8      -       8      -       -       -
           ソフトウエア             126        1       0      13      126       97

           リース資産              65       8      33       6      39       18

           その他              41       82       -       -      124        9
              計          241       92       42       19      290       125

     (注)1 主な増加理由は吉野原工場の化成品製造設備198百万円及び羽生工場のインキ製造設備350百万円でありま
           す。
         2 主な減少理由は羽生工場のインキ製造設備圧縮記帳178百万円であります。
         3 主な減少理由は吉野原工場の化成品製造設備及び研究開発用設備334百万円及び羽生工場のインキ製造設備
           圧縮記帳344百万円であります。
         4 主な減少理由は羽生工場のインキ製造設備226百万円であります。
         5 当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
         6 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         【引当金明細表】

                     当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

           科目
                     (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
     貸倒引当金                      111           22           9         123

     賞与引当金                      384          415          384          415

     役員賞与引当金                      -           6          -           6

     役員退職慰労引当金                      240           2          11          231

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       (2)【主な資産及び負債の内容】
            連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

            該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】

     事業年度              4月1日から3月31日まで

     定時株主総会              6月中

     基準日              3月31日

                   9月30日
     剰余金の配当の基準日
                   3月31日
     1単元の株式数              1,000株
     単元未満株式の買取り
     および買増し
                   (特別口座)
                    東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
      事務取扱場所
                    三井住友信託銀行株式会社              証券代行部
                   (特別口座)
      株主名簿管理人              東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                    三井住友信託銀行株式会社
      取次所             -
      買取および買増手数料             別途定める金額

     公告掲載方法              当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。

     株主に対する特典              該当事項はありません。

     (注)     当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
           会社法第189条第2項各号に掲げる権利
           会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
           株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
           株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第7【提出会社の参考情報】

      1【提出会社の親会社等の情報】

        当社には、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

         事業年度       第143期(自         平成26年4月1日            至   平成27年3月31日)平成27年6月29日関東
         財務局長に提出。
       (2)内部統制報告書及びその添付書類

         平成27年6月29日関東財務局長に提出。
       (3)四半期報告書、四半期報告書の確認書

         第144期第1四半期(自               平成27年4月1日            至   平成27年6月30日)平成27年8月11日関東
         財務局長に提出。
         第144期第2四半期(自               平成27年7月1日            至   平成27年9月30日)平成27年11月11日関東
         財務局長に提出。
         第144期第3四半期(自               平成27年10月1日            至   平成27年12月31日)平成28年2月10日関東
         財務局長に提出。
       (4)臨時報告書

         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の
         結果)の規定に基づく臨時報告書
         平成27年7月1日関東財務局長に提出。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
      該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和3年6月10日

    東京インキ株式会社

      取締役会       御中

                       有限責任     あずさ監査法人

                        指定有限責任社員

                                            村       松       啓       輔       ㊞
                                   公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            田       原                諭       ㊞
                                   公認会計士
                        業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

    況」に掲げられている東京インキ株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年
    度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結
    株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な
    事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する
    意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
    準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに
    ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
    る。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
    る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリス
    クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
    するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
    を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
    は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
    体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、東京インキ株式会社及び連結子会社の平成28年3月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
    て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    その他の事項

      有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正して
    いる。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成28年6月29日に監査報告書を提出し
    た。
    利害関係

                                88/91

                                                          EDINET提出書類
                                                      東京インキ株式会社(E00904)
                                                         訂正有価証券報告書
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以   上

     ※1    上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

         保管しております。
      2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                89/91


















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                                                         訂正有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和3年6月10日

    東京インキ株式会社

      取締役会       御中

                       有限責任     あずさ監査法人

                        指定有限責任社員

                                            村       松       啓       輔       ㊞
                                   公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            田       原                諭       ㊞
                                   公認会計士
                        業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

    況」に掲げられている東京インキ株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第144期事
    業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
    して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
    理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
    査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
    基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
    ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
    ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
    した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
    表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、東京インキ株式会社の平成28年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の
    経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                90/91



                                                          EDINET提出書類
                                                      東京インキ株式会社(E00904)
                                                         訂正有価証券報告書
    その他の事項
      有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正してい
    る。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成28年6月29日に監査報告書を提出した。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以   上

     ※1    上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

         保管しております。
      2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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