ナトコ株式会社 有価証券報告書 第74期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

提出書類 有価証券報告書-第74期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
提出日
提出者 ナトコ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        ナトコ株式会社(E00915)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   東海財務局長
     【提出日】                   2021年1月27日
     【事業年度】                   第74期(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
     【会社名】                   ナトコ株式会社
     【英訳名】                   NATOCO CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  粕谷 健次
     【本店の所在の場所】                   愛知県みよし市打越町生賀山18番地
     【電話番号】                   (0561)32-2285(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役  山本 豊
     【最寄りの連絡場所】                   愛知県みよし市打越町生賀山18番地
     【電話番号】                   (0561)32-2285(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役  山本 豊
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期
            決算年月             2016年10月       2017年10月       2018年10月       2019年10月       2020年10月

                   (千円)      14,852,314       15,805,013       16,934,104       17,701,409       16,247,002
     売上高
                   (千円)       987,855      1,615,159       1,458,206       1,519,726       1,500,341
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
                   (千円)       598,620      1,086,821       1,015,521        978,487      1,027,677
     利益
                   (千円)       274,584      1,394,928        781,775       933,399       979,649
     包括利益
                   (千円)      15,998,374       17,197,172       17,722,466       18,369,214       19,047,124
     純資産額
                   (千円)      20,456,152       22,300,354       22,856,405       23,912,808       24,651,244
     総資産額
                    (円)      2,120.82       2,279.74       2,349.38       2,435.11       2,524.98
     1株当たり純資産額
                    (円)        79.36       144.07       134.62       129.71       136.23
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        78.2       77.1       77.5       76.8       77.3
     自己資本比率
                    (%)         3.8       6.5       5.8       5.4       5.5
     自己資本利益率
                    (倍)        11.4        9.4       8.4       10.0        7.5
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                   (千円)      1,342,751       1,328,056       1,386,811       1,875,647       1,434,674
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (千円)      △ 875,504     △ 1,362,070       △ 195,860     △ 1,528,131       △ 922,204
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                   (千円)      △ 204,678      △ 204,188      △ 259,492      △ 289,348      △ 305,536
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                   (千円)      6,230,262       5,995,945       6,931,891       6,970,209       7,158,492
     高
                            353       360       380       390       383
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 84 )      ( 83 )      ( 78 )      ( 82 )      ( 85 )
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第73期の期首
           から適用しており、第72期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
           等となっております。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期
            決算年月             2016年10月       2017年10月       2018年10月       2019年10月       2020年10月

                   (千円)      10,983,853       11,526,975       11,926,859       12,515,033       11,392,687
     売上高
                   (千円)       922,723      1,449,458       1,203,733       1,337,009       1,134,103
     経常利益
                   (千円)       651,636      1,037,428        850,076       922,640       791,693
     当期純利益
                   (千円)      1,626,340       1,626,340       1,626,340       1,626,340       1,626,340
     資本金
                    (株)      8,144,400       8,144,400       8,144,400       8,144,400       8,144,400
     発行済株式総数
                   (千円)      15,470,169       16,457,152       16,903,074       17,541,145       18,001,322
     純資産額
                   (千円)      19,442,341       21,037,798       21,464,880       22,472,272       23,034,025
     総資産額
                    (円)      2,050.80       2,181.64       2,240.75       2,325.34       2,386.34
     1株当たり純資産額
                           26.00       30.00       36.00       40.00       40.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)                      ( 12.00   )    ( 12.00   )    ( 16.00   )    ( 18.00   )    ( 18.00   )
                    (円)        86.38       137.53       112.69       122.31       104.95
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        79.6       78.2       78.7       78.1       78.2
     自己資本比率
                    (%)         4.3       6.5       5.1       5.4       4.5
     自己資本利益率
                    (倍)        10.5        9.9       10.0       10.6        9.7
     株価収益率
                    (%)        30.1       21.8       31.9       32.7       38.1
     配当性向
                            207       205       206       208       209
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 76 )      ( 73 )      ( 69 )      ( 74 )      ( 76 )
                    (%)        95.5       145.4       125.3       146.4       121.9
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                    (%)        ( 91.4  )    ( 118.3   )    ( 112.7   )    ( 117.0   )    ( 113.6   )
      TOPIX)
                    (円)         981      1,437       1,682       1,315       1,480
     最高株価
                    (円)         755       860      1,047        950       896
     最低株価
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第73期の期首
           から適用しており、第72期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
           等となっております。
         4.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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     2【沿革】
        年月                           事項
      1948年11月        名古屋市瑞穂区高田町に名古屋塗料株式会社を設立。シンナー、酒精ニスの製造、販売を開始。
      1950年2月        名古屋市瑞穂区二野町に移転。
      1956年1月        合成樹脂塗料及びラッカー塗料の専門メーカーに転換。
      1966年5月        本社工場を愛知県西加茂郡三好町(現・愛知県みよし市)に移転。
      1969年8月        名古屋市瑞穂区二野町に卸売販売会社、ナトコ商事株式会社を設立。
      1971年5月        三好工場内に配送センターを新設。
      1974年9月        三好工場内に第2工場増設。
      1978年11月        社名をナトコペイント株式会社に変更。
      1979年10月        三好工場内に樹脂生産工場を増設。
      1987年4月        名古屋市瑞穂区二野町に研究所を新設。
      1990年9月        名古屋市瑞穂区二野町に直需販売会社、名古屋ペイント株式会社を設立。
      1991年3月        群馬県新田郡笠懸町(現・群馬県みどり市)に群馬工場建設用地を取得。
      1993年6月        日本証券業協会(現・東京証券取引所JASDAQ市場)に店頭登録。
      1993年8月        名古屋市瑞穂区二野町にLCD用高分子化合物生産工場を建設。
      1994年5月        名古屋ペイント株式会社がナトコ商事株式会社を吸収合併。
      1994年9月        群馬工場内に配送センターを新設。
      1994年11月        群馬工場内に溶剤型塗料生産工場を建設。
      1996年3月        群馬工場内に粉体塗料生産工場を建設。
      1996年9月        名古屋工場内にLCD用高分子化合物生産設備を増設。
      1997年12月        名古屋工場内にLCD用高分子化合物生産の第2工場を建設。
      1998年11月        社名をナトコ株式会社に変更。
      1998年11月        本社を愛知県西加茂郡三好町(現・愛知県みよし市)に移転。
      2001年8月        ISO14001全社一括認証取得。
      2001年12月        名古屋工場内にLCD用高分子化合物生産の第4工場を建設。
      2003年10月        中華人民共和国山東省に耐涂可涂料化工(青島)有限公司を設立。
      2004年7月        名古屋ペイント株式会社を吸収合併。
      2006年9月        ISO9001全社一括認証取得。
      2007年3月        三好工場内に本社屋新設。
      2009年9月        名古屋市瑞穂区二野町に中央研究所を改築。
      2011年11月        大韓民国京畿道水原市に韓国支店を設立。
      2012年3月        中華人民共和国山東省に耐涂可精細化工(青島)有限公司(現・連結子会社)を設立。
      2012年12月        有限会社豊川シーエムシー(現・連結子会社)を株式取得により完全子会社化。
      2013年11月        巴興業株式会社(現・連結子会社)を株式交換により完全子会社化。
      2014年7月        フィリピン共和国 バタンガス州に                NATOCO    PAINT   PHILIPPINES,INC.        (現・連結子会社)         を設
              立。
      2014年10月        有限会社アイシー産業(現・連結子会社)を株式取得により完全子会社化。
      2017年10月        耐涂可精細化工(青島)有限公司               が 耐涂可涂料化工(青島)有限公司               を吸収合併。
      2019年3月        タイ王国バンコク都にNATOCO              PAINT(THAILAND)CO.,LTD.            (現・連結子会社)         を設立。
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     3【事業の内容】
        当社グループは、ナトコ株式会社(当社)及び子会社6社により構成されており、塗料、ファインケミカル製品及
      びシンナーの製造・販売を主な事業としております。
        当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付け並びにセグメント情報との関連は、次のとお
      りであります。
      [塗料事業]
        合成樹脂塗料 …          当社、耐涂可精細化工(青島)有限公司、NATOCO                       PAINT   PHILIPPINES,INC.で製造し、直接又
                 は NATOCO    PAINT   (THAILAND)CO.,LTD.及び           特約代理店を通じて販売しております。
        塗料関連製品 …          当社で仕入れ、直接又は特約代理店を通じて販売しております。
      [ファインケミカル事業]
        高機能性樹脂・樹脂素材用コート剤等 …                     当社、耐涂可精細化工(青島)有限公司で製造し、直接又は                            NATOCO
                           PAINT   (THAILAND)CO.,LTD.及び           特約代理店を通じて販売しております。
      [シンナー事業]
        シンナー等 …         巴興業株式会社及び有限会社アイシー産業で製造し、直接又は特約代理店を通じて販売しており
                ます。
        産業廃棄物 …         巴興業株式会社及び有限会社アイシー産業が産業廃棄物の収集運搬及び処分をしております。
       以上の事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

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     4【関係会社の状況】
                                             議決権の
         名称          住所         資本金        主要な事業の内容          所有割合       関係内容
                                              (%)
     (連結子会社)
                                                   当社グループ製品
     耐涂可精細化工
                             千人民元     塗料事業
               中華人民共和国                                   の製造販売
     (青島)有限公司
                                              100.00
               山東省青島平度市                                   役員の兼任
                            116,968      ファインケミカル事業
     (注)2
                                                   資金の貸付
                                                   当社グループ製品

                         千フィリピンペソ         塗料事業
     NATOCO    PAINT
               フィリピン共和国
                                              100.00     の製造販売
               バタンガス州
     PHILIPPINES,INC.
                             45,000     ファインケミカル事業
                                                   役員の兼任
     NATOCO    PAINT
                                                   当社グループ製品
                           千タイバーツ       塗料事業
               タイ王国
     (THAILAND)
                                              100.00     の販売
               バンコク都
     CO.,LTD.
                            100,000      ファインケミカル事業
                                                   役員の兼任
     (注)2
                                                   当社へ原材料等の
     巴興業株式会社                          千円
                                                   供給
               愛知県みよし市                   シンナー事業            100.00
                                                   設備の賃貸借
     (注)4                        50,000
                                                   資金の貸付
                                                   製品加工の委託先

     有限会社豊川シー                          千円
               愛知県豊川市                   塗料事業            100.00     役員の兼任
     エムシー                        4,000
                                                   資金の貸付
     有限会社アイシー                          千円

                                                      -
               福島県本宮市                   シンナー事業            100.00
     産業                        24,000
     (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

         2.特定子会社に該当しております。
         3.上記には、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
         4.巴興業株式会社については、売上高(連結会社間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を
           超えております。
           主要な損益情報等                (1)売上高                  3,630百万円
                      (2)経常利益               310百万円
                      (3)当期純利益             200百万円
                      (4)純資産額             1,790百万円
                      (5)総資産額                2,765百万円
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                  2020年10月31日現在
                                          従業員数(人)
              セグメントの名称
                                                 242   ( 69 )

      塗料事業
                                                  58   ( 5 )
      ファインケミカル事業
                                                  69   ( 7 )
      シンナー事業
      全社(共通)                                            14   ( 4 )
                                                 383   ( 85 )

                 合計
     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間
           の平均人員を( )外数で記載しております。
         2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しているも
           のであります。
      (2)提出会社の状況

                                                  2020年10月31日現在
        従業員数(人)              平均年令(才)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           209    ( 76 )       42.7              18.3               6,517
                                          従業員数(人)

              セグメントの名称
                                                 153   ( 67 )

      塗料事業
                                                  42   ( 5 )
      ファインケミカル事業
      全社(共通)                                            14   ( 4 )
                                                 209   ( 76 )

                 合計
     (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会
           社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しているも
           のであります。
      (3)労働組合の状況

         当社の労働組合は、ナトコ労働組合とナトコペイント労働組合の2組合があります。上部団体は前者が全労連・
        全国一般労働組合愛知地方本部に所属し、後者は連合・愛知一般同盟に加盟しており、労使関係は安定しておりま
        す。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)経営方針
         当社グループは、「ユニークな発想で新しい価値を創造する」ことを基本理念に、絶えず独創的、革新的な研究
        と技術力の向上に努め、付加価値の高い製品を開発し、これを事業基盤としてグローバルに展開を行ってまいりま
        す。
         事業活動にあたっては、お客様の満足度を第一とし、品質と機能において常に優れた製品、サービス、情報を提
        供することに努め、事業収益、経営効率の向上を図ってまいります。また、環境保護・安全の確保にかかわる活動
        にも積極的に取り組み、株主様並びに社会から評価される企業を目指します。
     (2)経営戦略等

         当社グループは基本方針に沿い、企業活動を展開してまいりますが、次の経営戦略に取り組むことにより経営基
        盤の安定と市場の拡大に努めております。
         ① 研究開発力を強化し、市場ニーズを先取りした高付加価値製品の開発に取り組んでまいります。
         ② 顧客ニーズの変化に敏感に対応できる営業力を強化し、顧客別戦略によるトータルソリューションを提供し
          てまいります。
         ③ 在外子会社の販売、製造、技術の拡充を図ると共に、アジア市場を中心に積極的に事業を展開し、海外売上
          高比率を高めてまいります。
         ④ 生産体制の整備、生産効率の向上や原価低減の推進により、品質の向上及び徹底したコスト削減に取り組ん
          でまいります。
         ⑤ ITを戦略的に活用することにより、業務プロセスの継続的改善と顧客サービスの向上に取り組んでまいり
          ます。
         ⑥ 経営の健全性と透明性の確保を図るため、コーポレート・ガバナンスを強化し、内部統制システムを整備す
          ることによりコンプライアンスを遵守し、信頼性の向上に努めてまいります。
     ( 3 )経営環境

         当社グループは、経営をとりまく環境として、以下のように認識しています。
         ①  政治・経済の不透明・不確実性の増大(パンデミックによる影響、原材料調達や輸出入、企業設備投資や新
          設住宅着工件数など個人消費の変動、為替の影響)
         ②  技術革新の進展(無塗装技術、IoT・AIによる多方面での大きな変化)
         ③  環境意識の高まり(SDGs実現に向けたESGやカーボンニュートラルへの対応、世界的な環境規制の強化)
         ④  災害等による操業停止リスク(地震や水害などへの対策)
         ⑤  消費行動・ニーズの変化(価値観の多様化・グローバル化)
     (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         ①中長期を見据えた研究開発・製品開発
          ・樹脂開発技術を根幹として、分散技術、色彩技術、塗装技術を加えた4つの要素技術を深化させる。
          ・新たな材料・製法を活用し、機能性や意匠性、触感を追求した、独自性のある高付加価値製品を開発する。
          ・将来のニーズの変化に対応可能な基礎研究及び製品を開発する。
         ②既存製品・新規製品による事業拡大
          ・環境対応製品を拡充・拡販する。
          ・粉体塗料の機能付与と市場拡大を図る。
          ・製品を使用するユーザーに対して、工程短縮、作業性改善、省エネなど生産コスト低減に寄与する製品を提
           供する。
          ・従来塗料の機能向上、スクリーン印刷やインクジェットインクを組合せた意匠や触感の提案に加え、
           機能フィルム、成形樹脂、樹脂用添加剤などへと製品領域を広げる。
          ・製品をモビリティなど今後需要が高まる分野へ積極展開する。
          ・廃溶剤の回収を進め、リサイクル化を推進する。
         ③グローバル展開の推進
          ・中国、東南アジアではグループ拠点の活用を推進し、市場拡大を目指す。
          ・北米等需要増加が見込まれる地域に製品を供給可能な体制を構築する。
          ・事業・業務提携等も視野に継続検討する。
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         ④生産体制の強化
          ・成長市場・成長分野を見据え、日本・中国・フィリピンの各生産拠点を最大限活かすことができるようグ
           ループ全体の生産体制の最適化を図る。
          ・本社工場においては、今後の生産増や高品質が求められる製品にもフレキシブルに対応可能な生産設備                                                (省
           人化・自動化設備の導入、IoT・AIの活用)を備えた工場へのリニューアルの検討を進めており、早期実現
           を目指す。
         ⑤パンデミックへの対応
           新型コロナウイルス感染症への対応については、従業員や関係者の安全確保と同時に、事業継続するための
          インフラ整備や勤務体系など体制整備を継続して行っていく。
     (5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループは、独創的な高付加価値製品を開発し、生産性の向上を推進するなかで収益率を重視した経営を目
        指し、売上高営業利益率15%、海外売上高比率30%を目標としております。
     2【事業等のリスク】

       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状況、経営成
      績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性のあると認識している主要なリスクは、以下のとおり
      であります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
      す。
      (1) 需要業界の動向について
         当社グループの製品は、金属、機械、電機・電子、住宅、自動車を始め多分野の業界において生産財として使用
        されており、これらの業界の需要が低迷した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が
        あります。
      (2)    新製品開発について
         当社グループは顧客や市場のニーズに対応した新製品・新技術の開発を行っておりますが、急激な技術の進歩、
        代替製品の出現等により最適な時期に最適な新製品の提供ができなかった場合には、将来の成長と収益性を低下さ
        せ、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)    製品・原材料価格について
         当社グループの製品市場において需要の変化、競争の激化等の要因により、販売価格が下落した場合、当社グ
        ループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         また、当社グループの製品の生産に使用する原材料には石化原料が多く、原油価格や為替の動向が大きく影響を
        与えます。市況によって原材料価格が上昇した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性
        があります。
      (4)    法的規制について
         当社グループは国内外の事業拠点及び販売先でさまざまな法的規制の適用を受けております。これらの法的規制
        を遵守できなかった場合及び予期しない法律又は規制の変更が行われたとき、事業活動が制限される可能性がある
        とともに、法的規制を遵守するための費用が、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり
        ます。
      (5)   海外事業について
         当社グループは韓国、中国、フィリピン、タイにおいて事業活動を行っており、人材の採用と確保の難しさ、そ
        の他経済的、社会的及び政治的混乱等のリスクが内在しております。これらのリスクが顕在化した場合、当社グ
        ループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (6)   為替相場の変動について
         当社グループは韓国に支店、中国、フィリピン、タイに子会社を設置しており、外貨建ての売上、費用、資産、
        負債等の項目は、連結財務諸表作成のために邦貨換算しております。したがって換算時の為替相場の変動により当
        社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
      (7)   製造物責任について
         当社グループは、厳格な品質管理基準のもとに製品の製造を行っておりますが、製品に重大な欠陥が発生しない
        という絶対の保証はありません。また、製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、大規模な製造物責
        任賠償やリコールにつながるような製品の欠陥は、多額の費用や当社グループの製品の信頼性や社会的評価に重大
        な影響を与えることとなり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      (8)   大規模災害等について
         当社グループの製造拠点等の主要施設については、防災訓練及び定期的な災害防止活動や設備点検を行っており
        ますが、地震や水害などの災害による影響を完全に防止又は軽減できる保証はありません。また、耐震対策を進め
        ておりますが、大規模地震が発生した場合には、甚大な損害を受け、生産活動の停止や製品供給の遅延、製造拠点
        の修復等により、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      (9)パンデミックについて
         新型コロナウイルス感染症の影響については、取引先の製造拠点において、一時的に稼働率の低下が生じまし
        た。今後の収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、当社は、今後しばらくは一定程度の影響
        を受けるものの、緩やかに需要が回復し、翌事業年度末にかけて収束に向かうものと仮定して、繰延税金資産の回
        収可能性等に係る会計上の見積りを行っております。なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確実性
        が高く、今後の経過によっては、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
        下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況

          当連結会計年度(2019年11月1日~2020年10月31日)における世界経済は、当初は                                       緩やかな減速      傾向にありま
         したが、2020年2月以降は            新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)の世界的大流行の影響を受
         け、世界各国の経済活動が大幅に縮小し、急速に悪化しました。終盤になり徐々に再開してきた経済活動や中国
         経済回復傾向によりやや持ち直しが見られたものの、厳しい状況が継続しました。
          わが国経済も、世界経済同様、感染症の影響による経済活動の落ち込みにより、消費の低迷や製造業の生産活
         動が伸び悩む中、政府や自治体による各種施策の効果もあり、足元の景気動向には持ち直しの動きが見られるも
         のの、依然として厳しい状況でありました。
          このような状況のもと、当社グループは、感染症の拡大防止に関する各国政府や各自治体の要請を遵守しつ
         つ、独自性のある高機能性製品や環境対応型製品の開発を行うとともに、販路拡大に向け国内外で営業活動を推
         進してまいりました。
          この結果、当連結会計年度の財政状態、経営成績は以下のとおりとなりました。
         a.財政状態の状況

          当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ                           738百万円増加       し、  24,651百万円      となりました。
          当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ                           60百万円増加      し、  5,604百万円      となりました。
          当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ                            677百万円増加       し、  19,047百万円      となりました。
         b.経営成績の状況

          当連結会計年度の売上高は             16,247百万円      (前年同期比      8.2%減    )、  営業利益1,441百万円          (前年同期比      6.6%
         減 )、  経常利益1,500百万円          (前年同期比      1.3%減    )、  親会社株主に帰属する当期純利益1,027百万円                     (前年同期
         比 5.0%増    )となりました。
          セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

          塗料事業
           金属用塗料分野では、輸出の低迷や感染症の拡大の影響を受け、                              当社グループの主力納入業界(鋼製家具、
          工作機械)をはじめ多くの製造業で生産が減少した                        こと、   建材用塗料分野では、新設住宅着工戸数の減少に伴
          い、全体的に塗料出荷量が低調であったことで、売上高、セグメント利益は前年同期に比べ減少いたしまし
          た。
           その結果、塗料事業における当連結会計年度の売上高は                          9,614百万円      (前年同期比      11.7%減    )、  セグメント
          利益は1,033百万円         (前年同期比      14.8%減    )となりました。
          ファインケミカル事業
           光学フィルム向けコーティング剤が堅調に推移したこと                          や スマートフォンのアクセサリー向けコーティング
          剤の受注が増加したこと、            さらに   感染症の拡大の       影響でリモートワークが進み、PC及びモバイル製品の市場
          が旺盛だったことにより           、売上高及びセグメント利益は前年同期に比べ増加いたしました。
           その結果、ファインケミカル事業における当連結会計年度の売上高は                                  2,749百万円      (前年同期比       12.0%
          増 )、  セグメント利益は706百万円             (前年同期比      8.4%増    )となりました。
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          シンナー事業
           有限会社アイシー産業において台風19号の浸水被害により1ヶ月半生産停止となったことや、輸出の低迷や
          感染症の拡大の影響による既存ユーザーの生産活動の停滞により販売量が減少したため、売上高は前年同期に
          比べ減少いたしました。           セグメント     利益につきましては、          原油価格下落による原材料価格の値下がりや山口工
          場の減価償却費負担の軽減により前年同期に比べ増加いたしました                               。
           その結果、シンナー事業における当連結会計年度の売上高は                            3,883百万円      (前年同期比      10.9%減    )、  セグメ
          ント利益は305百万円          (前年同期比      5.5%増    )となりました。
        ②  キャッシュ・フローの状況

          当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より188百万円
         増加し、当連結会計年度末には7,158百万円となりました。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          営業活動の結果得られた資金は、1,434百万円(前年同期は1,875百万円の収入)となりました。これは主に、
         税金等調整前当期純利益1,458百万円、減価償却費606百万円、たな卸資産の減少113百万円による資金の増加と
         仕入債務の     減少  347百万円、法人税等の支払553百万円による資金の減少によるものであります。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
          投資活動の結果使用した資金は、922百万円(前年同期は1,528百万円の支出)となりました。これは主に、有
         価証券の償還及び信託受益権の償還による収入9,800百万円による資金の増加と有価証券及び信託受益権の取得
         による支出9,800百万円、有形固定資産の取得による支出968百万円による資金の減少によるものであります。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
          財務活動の結果使用した資金は、305百万円(前年同期は289百万円の支出)となりました。これは主に、配当
         金の支払305百万円によるものであります。
        ③  生産、受注及び販売の実績

         a.生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
          セグメントの名称                   (自 2019年11月1日                   前年同期比(%)
                               至 2020年10月31日)
     塗料事業(千円)                                9,584,347                 △11.4

                                     4,608,704                 △12.0

       金属用塗料(千円)
       建材用塗料(千円)                              4,777,651                 △10.7

       その他(千円)                               197,991                △12.2

                                     2,732,141

     ファインケミカル事業(千円)                                                   16.2
     シンナー事業(千円)                                3,872,438                 △11.2

           合計(千円)                          16,188,927                  △7.6

     (注)1.      金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.  上記の実績のうちには、外注生産によるものが各種類ごとに含まれております。
         b.受注実績

          当社グループは、主として見込生産によっており、受注高及び受注残高について特に記載すべき事項はありま
         せん。
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         c.販売実績
         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
          セグメントの名称                   (自 2019年11月1日                   前年同期比(%)
                               至 2020年10月31日)
     塗料事業(千円)                                9,614,117                 △11.7
                                     4,626,637                 △12.5

       金属用塗料(千円)
       建材用塗料(千円)                              4,787,734                 △10.9

       その他(千円)                               199,745                △12.8

     ファインケミカル事業(千円)                                2,749,268                  12.0

     シンナー事業(千円)                                3,883,615                 △10.9

           合計(千円)                          16,247,002                  △8.2

     (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
                           前連結会計年度                   当連結会計年度
                         (自 2018年11月1日                   (自 2019年11月1日
                          至 2019年10月31日)                   至 2020年10月31日)
              相手先
                       金額(千円)          割合(%)         金額(千円)          割合(%)

           ニチハ株式会社              3,855,451            21.8       3,503,165            21.6

         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

       a.財政状態の分析
       (資産)
         当連結会計年度末における流動資産の残高は                     17,500百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                213百万円増加       いた
        しました。これは主に受取手形及び売掛金が140百万円、原材料及び貯蔵品が105百万円減少したものの、現金及び
        預金が107百万円、電子記録債権が111百万円、前渡金が246百万円増加したことによるものであります。                                                固定資産
        の残高は7,150百万円となり、前連結会計年度末に比べ524百万円増加いたしました。これは主に機械装置及び運搬
        具(純額)が48百万円、投資有価証券が36百万円減少したものの、建設仮勘定が586百万円、その他有形固定資産
        (純額)が35百万円増加したことによるものであります。
         この結果、当連結会計年度末の総資産は                    24,651百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                738百万円増加       いたしま
        した。
       (負債)
         当連結会計年度末における流動負債の残高は                     4,878百万円      となり前連結会計年度末に比べ              34百万円増加      いたしま
        した。これは主に支払手形及び買掛金が359百万円、未払法人税等が115百万円減少したものの、未払金が278百万
        円、その他流動負債が221百万円増加したことによるものであります。固定負債の残高は                                        725百万円     となり前連結会
        計年度末に比べ       26百万円増加      いたしました。これは主に役員退職慰労引当金が20百万円増加したことによるもので
        あります    。
         この結果、当連結会計年度末の負債合計は                     5,604百万円      となり、前連結会計年度末に比べ               60百万円増加      いたしま
        した。
        (純資産)
         当連結会計年度末における純資産の残高は                    19,047百万円      となり前連結会計年度末に比べ              677百万円増加       いたしま
        した。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益を1,027百万円計上した一方、その他有価証券評価差額金が30
        百万円、剰余金の配当により301百万円減少したことによるものであります。
         この結果、自己資本比率は77.3%(前連結会計年度末は76.8%)となりました。
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       b.経営成績の分析
        (売上高)
         当連結会計年度における売上高は                16,247百万円      (前年同期比      8.2%減    )となりました。
         この内訳といたしましては、              塗料事業の売上高が         9,614百万円      (前年同期比      11.7%減    )、ファインケミカル事業
        の売上高が     2,749百万円      (前年同期比      12.0%増    )、シンナー事業の売上高が             3,883百万円      (前年同期比      10.9%減    )で
        あります。
         概況につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
        況の分析      (1)経営成績等の状況の概要               ①  財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
        (営業利益)
         売上原価は     12,028百万円      (前年同期比      9.3%減    )、売上原価率は74.0%(前連結会計年度末は74.9%)となりま
        した。また、販売費及び一般管理費は                 2,777百万円      (前年同期比      4.0%減    )となりました。
         これは、当社グループ全体で製造原価低減、経費削減に努めた結果であります。
         この結果、当連結会計年度における                営業利益は1,441百万円           (前年同期比      6.6%減    )となりました。
        (経常利益)
         営業外収益は      70百万円    (前年同期比      9.4%増    )となりました。主な内容としては、受取配当金12百万円、受取ロ
        イヤリティー10百万円、物品売却益14百万円であります。
         営業外費用は      11百万円    (前年同期比      86.7%減    )となりました。主な内容としては、売上割引10百万円でありま
        す。
         この結果、当連結会計年度における                経常利益は1,500百万円           (前年同期比      1.3%減    )となりました。
        (親会社株主に帰属する当期純利益)
         特別利益は     26百万円    となりました。主な内容としては、補助金収入19百万円、受取保険金6百万円であります。
         特別損失は     68百万円    となりました。内容としては、固定資産処分損11百万円、固定資産圧縮損23百万円、ゴルフ
        会員権評価損21百万円、災害による損失12百万円であります。
         この結果、当連結会計年度における                親会社株主に帰属する当期純利益は1,027百万円                      (前年同期比      5.0%増    )とな
        りました。
      ②  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

         キャッシュ・フローの状況の分析については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び
        キャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②                                 キャッシュ・フローの状況」に記載のとお
        りであります。
         なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。
                   2016年10月期        2017年10月期        2018年10月期        2019年10月期        2020年10月期
     自己資本比率(%)                  78.2        77.1        77.5        76.8        77.3

     時価ベースの自己資本比率
                       33.3        46.0        37.2        40.8        31.1
     (%)
     キャッシュ・フロー対有利
                       12.1        11.4        11.7         8.1        11.2
     子負債比率(%)
     インタレスト・カバレッ
                      67,590        10,418        89,709        123,936        477,270
     ジ・レシオ(倍)
        自己資本比率:自己資本/総資産
        時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
        キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー
        インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い
        (注1)いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
        (注2)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。
        (注3)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
        (注4)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお
            ります。
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      ③  資本の財源及び資金の流動性に係る情報
         当社グループの運転資金需要の主なものは、原材料の購入、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であり
        ます。投資を目的とした資金需要の主なものは、生産設備等の設備投資であります。
         これらの運転資金や投資資金は、自己資金により充当することを基本方針としておりますが、必要に応じて資金
        調達を行ってまいります。
         なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は159百万円となっております。
         また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,158百万円となっております。
      ④  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成において、会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び
        開示に影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りについては過去の実績や現状等を勘案し合理的
        に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がありま
        す。
         なお、当社グループが連結財務諸表の作成に際して採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 
        連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のと
        おりであります。
         また、感染症の影響に関する見積りの情報は、第5 経理の状況 1 連結財務諸表 注記事項(追加情報)に
        記載しております。
      ⑤  経営成績に重要な影響を与える要因について

        当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 2 事業等のリス
       ク」に記載のとおりであります。
      ⑥  経営方針    、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するため客観的な指標等

         当社グループは、独創的な高付加価値製品を開発し、生産性の向上を推進するなかで収益率を重視した経営を目
        指し、売上高営業利益率15%、海外売上高比率30%を目標としております。
         当連結会計年度の売上高営業利益率は8.9%(前年同期8.7%)、海外売上高比率は16.6%(前年同期13.9%)と
        なりました。引き続き当該指標の改善に邁進していく所存でございます。
     4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
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     5【研究開発活動】
       当社グループは、地球・人にやさしい環境対応型製品の開発、業界でのシェア向上に向けた差別化商品の開発、更
      に各業界で要求される高度な機能を備えた高分子材料技術及び製品の開発に取り組んでおります。
       当社グループの研究開発体制につきましては、樹脂開発技術を根幹に分散・塗装・色彩技術の各分野にわたる長期
      的な基礎研究は研究所が担当しており、顧客ニーズを反映した商品企画、開発、改良が必要とされるテーマは各事業
      の開発部門が担当しております。
       当連結会計年度における研究開発費は                  847  百万円   であり、セグメントの状況は次のとおりであります。
      ①塗料事業
       金属用塗料分野では、粉体塗料をはじめとした環境対応型製品や機能性塗料の開発を進めるとともに、水系塗料の
      開発に取り組んでまいりました。
       建材用塗料分野では、業界のニーズにマッチした機能性塗料の仕様提案や高耐久性塗料の開発、インクジェットイ
      ンクを活用した意匠仕様を応用分野も含め、お客様の課題解決に取り組んでまいりました。
       当事業に係る研究開発費は             299  百万円であります。
      ②ファインケミカル事業
        環境に配慮したハイソリッド塗料や水系コーティング剤の開発、自己修復や防曇、撥水・親水などの機能性と意
      匠性を組み合わせたフィルム向けコーティング剤などの開発に取り組んでまいりました。
       当事業に係る研究開発費は             286  百万円   であります。
      ③シンナー事業
       リサイクルするために有機溶剤から不純物を効率的に除去する生産技術開発に取り組んでまいりました。
       当事業に係る研究開発費は             0 百万円   であります。
      ④基礎研究
        基礎研究は樹脂開発、分散技術、色彩技術、塗装技術の4つの要素技術に特化され、得られた知見を塗料事業、
      ファインケミカル事業に提案しております。
        樹脂開発では構造制御技術を活用した新規機能性ポリマーの開発、分散技術ではプラスチック成形に適した機能や
      強度の付与、色彩技術では素材感を付与した触感塗料や、その触感を活かした色を創出し、印刷、蒸着などとの複合
      加飾に取り組みました。
        これら4つの要素技術は相互の連携を図るとともに、各事業部と協力し、製品の開発に取り組んでおります。
       基礎研究に係る研究開発費は260                百万円   であります。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       当社グループは、生産設備の拡充、維持、更新や環境・安全対策及び研究開発設備の充実・強化を図る目的で、総
      額 1,179   百万円の設備投資を実施し、所要資金については全額自己資金で充当しております。
       塗料事業においては、当社             本社工場の工場西側法面改修工事に44百万円、                     群馬工場の粉体工場搬送システム更新工
      事に73百万円の設備投資を実施しました。
        ファインケミカル事業においては、当社中央研究所の電子顕微鏡に34百万円の設備投資を実施しました。
       シンナー事業においては、有限会社アイシー産業の工場・倉庫フェンス設置工事に29百万円の設備投資を実施しま
      した。
       全社(共通)においては、主な設備投資はありません。
       なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
     2【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
      (1)提出会社
                                                    2020年10月31日現在
                                         帳簿価額
                                                         従業
        事業所名
                セグメントの名称        設備の内容                 土地               員数
                              建物及び構     機械装置及
        (所在地)                                       その他      合計
                                                        (人)
                              築物     び運搬具      (千円)
                                              (千円)     (千円)
                              (千円)     (千円)
                                         (面積㎡)
     本社事務所
                        統括業務                                 14
                                            -
                会社総括業務                386,280      7,602          30,262     424,145
     (愛知県みよし市)                    施設                                 (4)
                                            (-)
                                          470,598
     本社工場
                塗料、ファインケミ         生産・研究                                 118
                               306,485     149,862     (35,670)      69,188     996,134
     (愛知県みよし市)           カル         設備                                 (43)
                                          <11,106>
     名古屋工場・中央研究所           塗料、ファインケミ         生産・研究                 102,541                35
                               377,530      8,422          69,499     557,993
     (名古屋市瑞穂区)           カル         設備                  (3,562)                (3)
     群馬工場
                                          897,639                24
                塗料         生産設備       247,396     121,555           17,871    1,284,461
     (群馬県みどり市)                                     (44,658)                (25)
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。
           なお、金額には消費税等を含めておりません。
         2.本社事務所の土地の面積は本社工場に含めて表示しております。
         3.土地の一部を連結会社以外の者から賃借しております。年間賃借料は13,190千円で、賃借している土地の面
           積については、< >で外書しております。
         4.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
      (2)国内子会社

                                                    2020年10月31日現在
                                        帳簿価額
                                                         従業
           事業所名
                                                         員数
      会社名           セグメントの名称       設備の内容     建物及び構      機械装置及       土地
           (所在地)
                                              その他      合計
                            築物      び運搬具      (千円)                (人)
                                              (千円)      (千円)
                            (千円)      (千円)      (面積㎡)
          本社工場                                55,804
     巴興業                   生産設備                                  38
          (愛知県みよし       シンナー              49,776      73,738      (2,297)      3,605     182,925
     株式会社                   ・車両
                                                          (5)
          市)                                <5,092>
          山口工場                                76,582
     巴興業
          (山口県美祢       シンナー       生産設備
                              281,157      232,712      (20,830)      3,451     593,904      7
     株式会社
          市)                                 <->
     有限会社     本社工場
                                           -
                                                          8
          (愛知県豊川
     豊川シー           塗料       生産設備       61,564      14,576            3,190     79,330
                                           (-)
                                                          (2)
     エムシー     市)
                                          <2,261>
     有限会社     本社工場                                17,387
                       生産設備                                  24
     アイシー     (福島県本宮       シンナー
                              78,524      65,009     (13,038   )    9,538     170,459
                       ・車両                                  (2)
     産業     市)
                                          <7,266>
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。
           なお、金額には消費税等を含めておりません。
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         2.巴興業株式会社の本社工場は土地の一部を提出会社から賃借しており、年間賃借料は6,434千円でありま
           す。有限会社豊川シーエムシーの土地は、連結会社以外の者から賃借しており、年間賃借料は3,120千円で
           あります。有限会社アイシー産業の土地は、連結会社以外の者から賃借しており、年間賃借料は1,565千円
           であります。賃借している土地の面積については、< >で外書しております。
         3.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
      (3)在外子会社

                                                    2020年10月31日現在
                                        帳簿価額
                                                         従業
           事業所名
      会社名           セグメントの名称       設備の内容     建物及び構      機械装置及       土地                員数
           (所在地)                                    その他      合計
                            築物      び運搬具                      (人)
                                        (千円)
                                              (千円)      (千円)
                             (千円)      (千円)      (面積㎡)
     耐涂可
                                           -
          本社工場
     精細化工           塗料、ファイン
         (中華人民共和              生産設備
                              777,659      325,732            10,375    1,113,767      86
                                           (- )
     (青島)           ケミカル
          国山東省)
                                         <33,333>
     有限公司
     NATOCO
          本社工場
                                           -
     PAINT
         (フィリピン共
                塗料、ファイン
                        生産設備       17,179      11,644            1,096     29,920     6
                                           (- )
     PHILIPP
          和国バタンガス       ケミカル
     INES,IN
                                           <- >
          州)
     C.
     NATOCO
     PAINT
                                           -
          本社事務所
                塗料、ファイン
     (THAILA
         (タイ王国バン              販売設備       3,138                 2,798      5,936     5
                                           (- )
                                      -
                ケミカル
     ND)
          コク都)
                                           <- >
     CO.,LTD
     .
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。
           なお、金額には消費税等を含めておりません。
         2.土地については、連結会社以外の者から賃借しているものであります。賃借している土地の面積について
           は、< >で外書しております。
     3【設備の新設、除却等の計画】

       当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設
      備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定していますが、計画策定に当たってはグループ会議において提出会社を
      中心に調整を図っております。
      (1)  重要な設備の新設
                             投資予定金額              着手及び完了予定年月
      会社名          セグメン                      資金調達                 完成後の
           所在地          設備の内容
     事業所名          トの名称             総額    既支払額     方法                 増加能力
                                             着手      完了
                            (千円)     (千円)
     当社      群馬県           粉体塗料

               塗料             800,000     452,806    自己資金      2020.7      2021.7     280t/月
     群馬工場      みどり市           新工場
      (2)  重要な設備の除却等

         該当事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          26,299,000

                  計                                26,299,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (2021年1月27日)
               (2020年10月31日)                         取引業協会名
                                         東京証券取引所
                                                    単元株式数
                                          JASDAQ
                   8,144,400             8,144,400
     普通株式
                                                    100株
                                         (スタンダード)
                   8,144,400             8,144,400             -          -
        計
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
      2013年11月1日
                 819,600
                        8,144,400           -    1,626,340       1,027,778        3,316,538
        (注)
     (注)2013年11月1日付で、当社を株式交換完全親会社、巴興業株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行い
         ました。交換比率は1:683で、これに伴い発行済株式総数が819,600株増加し、資本準備金が1,027,778千円増
         加いたしました。
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      (5)【所有者別状況】
                                                   2020年10月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                      単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
           政府及び地           金融商品取     その他の法
                 金融機関                          個人その他       計    (株)
           方公共団体           引業者     人
                                 個人以外      個人
     株主数(人)          -      9     18     76     32     -    1,369     1,504       -
     所有株式数
               -    11,432       271    11,992      2,544       -    55,187     81,426      1,800
     (単元)
     所有株式数の
               -    14.04      0.33     14.72      3.13      -    67.77      100      -
     割合(%)
     (注)1.自己株式600,923株は「個人その他」に6,009単元及び「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しており
          ます。
         2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
      (6)【大株主の状況】

                                                  2020年10月31日現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                          所有株式数
                                                  総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                           (千株)
                                                  株式数の割合
                                                  (%)
                                             1,197          15.87

     粕谷 忠晴               名古屋市天白区
                                              932         12.36
     ナトコ共栄会               愛知県みよし市打越町生賀山18番地
                                              490         6.50
     粕谷 太一               名古屋市天白区
                                              490         6.50
     有限会社巴ホールディングス               名古屋市天白区表山3丁目2426番地
                                              245         3.25
     粕谷 英史               名古屋市天白区
                                              240         3.18
     株式会社三菱UFJ銀行               東京都千代田区丸の内2丁目7番1号
                                              230         3.05
     株式会社三井住友銀行               東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
                                              210         2.78
     株式会社中京銀行               名古屋市中区栄3丁目33番13号
     株式会社日本カストディ銀行
                                              193         2.57
                    東京都中央区晴海1丁目8番12号
     (信託口)
                                              162         2.16
     粕谷 健次               名古屋市瑞穂区
                             -               4,392          58.23

           計
    (注)所有株式数は、千株未満を切捨てて記載しております。
                                19/81







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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2020年10月31日現在
                           株式数(株)           議決権の数(個)
             区分                                       内容
                                  -       -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
      議決権制限株式(その他)                             -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                          600,900         -            -

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                         7,541,700          75,417            -
                         普通株式
                                                1単元(100株)未満
                                 1,800        -
      単元未満株式                   普通株式
                                                の株式
                               8,144,400          -            -
      発行済株式総数
                                  -      75,417            -
      総株主の議決権
     (注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。ま
           た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
         2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が23株含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  2020年10月31日現在
                                                  発行済株式総数に
                        自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
      所有者の氏名又
                                                  対する所有株式数
                所有者の住所
                        式数(株)         式数(株)         計(株)
      は名称
                                                  の割合(%)
               愛知県みよし市打

                           600,900         -        600,900            7.38
      ナトコ株式会社
               越町生賀山18番地
                  -        600,900         -        600,900            7.38

         計
     2【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
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      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
                 区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     -              -
      当期間における取得自己株式                                     69            83,145
    (注)当期間における保有自己株式には、2021年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式は含まれておりません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                 当期間
               区分
                                    処分価額の総額                処分価額の総額
                            株式数(株)                株式数(株)
                                      (円)                (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                -        -        -        -
      た取得自己株式
      その他
                                -        -        -        -
      (-)
      保有自己株式数                        600,923           -      600,992           -
    (注)当期間における保有自己株式には、2021年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式は含まれておりません。
     3【配当政策】

       当社は株主様への利益還元を経営の重要な政策と認識し、持続的な安定配当を基本方針として、今後の事業計画や
      収益環境の変化などを勘案して実施することとしております。
       当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
       これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり40円の配当(うち中間配当18円)を実施す
      ることを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は38.1%となりました。
       内部留保資金につきましては、事業環境に応じた成長のための投資余力を確保しつつ、市場ニーズに応える技術開
      発・製造体制の強化、さらにはグローバル展開を図るために有効に活用する所存であります。
       当社は、「取締役会の決議により、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
      めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                      配当金の総額         1株当たり配当額
           決議年月日
                       (百万円)           (円)
          2020年6月12日
                            135          18
           取締役会決議
          2021年1月26日
                            165          22
          定時株主総会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営管理体制の整備と公正で透明性の高い
         経営活動に努めながらコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
        ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         イ.企業統治の体制の概要
           会社の機関としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を、業務執
          行機関として経営会議を、監査機関として監査役会を設置・制定しております。
           当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役(非常勤)1名)で構成され、毎月1回の定期開催と必要
          に応じた臨時開催により、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項等について審議・決議するとと
          もに、取締役の職務執行状況を監督しております。なお、事業年度ごとの経営責任を明確にするとともに、経
          営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を築くため、取締役の任期は1年としております。
           当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役3名(うち社外監査役(非常勤)2名)で構成さ
          れ、毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、監査に関する重要な事項について報告を受け、協
          議・決議を行っております。監査役は取締役会やその他の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を
          するとともに必要に応じて適切な意見を述べ、取締役の業務遂行を監査しております。
           経営会議は、取締役及び各部門長、常勤監査役、子会社取締役にて構成され、毎月1回の定期開催で、取締
          役会で決議された基本方針に基づき、当社及び子会社の経営に関する重要な事項を審議し、各部門の業務執行
          に関する調整を行っております。
           機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表します。)

             役職名          氏名       取締役会      監査役会      経営会議

            取締役会長          粕谷 忠晴          ○             ○

            取締役社長          粕谷 健次          ◎             ◎

            専務取締役          粕谷 太一          ○             ○

            常務取締役          山本 豊          ○             ○

             取締役         大野 富久          ○             ○

             取締役         粕谷 英史          ○             ○

             取締役         水野 和義          ○             ○

            社外取締役          脇田 政美          ○             ○

            常勤監査役          山門 祥彦                 ◎      ○

            社外監査役          今枝 剛                ○

            社外監査役          林 克行                ○

             各部門長                                ○

            子会社取締役                                 ○

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           企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。
         ロ.企業統治の体制を採用する理由










           当社は、経営管理体制の整備や社外取締役1名を含む取締役会、社外監査役2名を含む監査役会の設置等を
          通じ、十分に経営の監視機能が働くと考えているため、前記体制を採用しております。
        ③企業統治に関するその他の事項

         イ.内部統制システムの整備の状況
           当社グループは、業務を適正かつ効率的に推進し、社会的責任を遂行する上で当社グループの実情に適合し
          た有効な内部統制システムの整備及び運用が不可欠であるものと認識しております。このため、取締役会にお
          いて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、業務執行部門から独立した内部監査室が主体と
          なり、内部統制システムの運用状況の監視を実施しております。
           また、当社グループの役員及び社員を対象に「行動規範」を制定するとともに「コンプライアンス委員会」
          を設置し、法令・規定の遵守を図っております。
         ロ.リスク管理体制の整備の状況
           当社グループを取り巻く経営環境の変化にともない、管理すべきリスクも複雑・多様化してきており、経営
          の健全性維持と安定的な収益性、成長性の確保を図るためには、リスク管理体制を充実・強化することが重要
          であると認識し、「リスク管理委員会」を設置しております。委員会における審議・報告事項は取締役会・経
          営会議及び関連部署へ報告するとともに、重要度の高いリスクについては、対応策を決定し、リスクコント
          ロールに努めております。
           また、危険物を取扱う関係上、特に事故防止・災害防止等の推進を図るため「安全衛生委員会」を設置し、
          毎月1回、討議・連絡・報告を行い、生じ得るリスクに備えて活動しております。
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         ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
           子会社を担当する取締役は、毎月開催される当社の経営会議において子会社の事業進捗、重要な課題及びリ
          スク等への対処について報告を行い、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を整えております。ま
          た、子会社担当取締役がいない子会社においては毎月開催される当社の経営会議に子会社の取締役が出席し、
          事業進捗、重要な課題及びリスク等への対処についての報告を行い業務の適正を確保するための体制を整えて
          おります。
        ④取締役の定数

          当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
        ⑤取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票
         によらないものとする旨定款に定めております。
        ⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

         イ.自己の株式の取得
           当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができ
          る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた
          め、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
         ロ.中間配当
           当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として、中間
          配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためで
          あります。
         ハ.取締役及び監査役の責任免除
           当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する
          取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度におい
          て免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、
          その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものでありま
          す。
        ⑦株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる議
         決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
         これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と
         しております。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    11 名 女性      - 名 (役員のうち女性の比率             - %)
                                                         所有
                                                         株式数
          役職名           氏名       生年月日              略歴           任期
                                                         (千株)
                                   1968年4月      平安伸銅㈱入社
                                   1970年4月      当社入社
                                   1971年12月      当社取締役社長室長
         取締役会長
                    粕谷 忠晴      1944年11月20日      生                    (注)6    1,197
                                   1983年12月      当社専務取締役
         (代表取締役)
                                   1988年12月      当社代表取締役社長
                                   2010年11月      当社代表取締役会長(現任)
                                   1976年4月      ㈱ヤオハンデパート入社

                                   1986年1月      当社入社
                                   1994年1月      当社取締役営業統括本部長
                                   1996年1月      当社常務取締役営業部・技術
                                        部・研究所管掌
                                   1998年11月      当社常務取締役営業部・技術開
                                        発部・技術管理部・研究所・名
                                        古屋工場管掌
                                   2000年11月      当社常務取締役技術管理部・研
                                        究所・総務部・経営管理部・生
         取締役社長
                                        産管理部・製造部・名古屋工場
                    粕谷 健次      1953年11月15日      生                    (注)6     162
         (代表取締役)
                                        管掌
                                   2001年1月      当社専務取締役技術管理部・研
                                        究所・総務部・経営管理部・生
                                        産管理部・製造部・名古屋工場
                                        管掌
                                   2003年11月      当社専務取締役
                                   2007年1月      当社取締役副社長
                                   2010年8月      有限会社豊川シーエムシー代表
                                        取締役(現任)
                                   2010年11月
                                        当社代表取締役社長(現任)
                                   2002年4月      当社入社

                                   2007年11月      当社購買部長
                                   2009年11月      当社副塗料事業部長
                                   2010年1月      当社取締役副塗料事業部長
         専務取締役           粕谷 太一      1974年10月6日      生
                                                     (注)6     490
                                   2011年11月      当社取締役塗料事業部長
                                   2012年3月      耐涂可精細化工(青島)有限公司
                                        董事(現任)
                                   2017年1月
                                        当社専務取締役(現任)
                                   1995年7月      当社入社

                                   2003年11月      当社情報システム部長
                                   2007年11月      当社経営管理部長
                                   2010年1月      当社取締役経営管理部長
         常務取締役           山本 豊      1958年9月12日      生
                                                     (注)6      2
                                   2012年3月      耐涂可精細化工(青島)有限公司
                                        董事長(現任)
                                   2012年7月      当社取締役経営管理部長・生産
                                        企画部長
                                   2018年1月      当社常務取締役(現任)
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                                                         所有
                                                         株式数
          役職名           氏名       生年月日              略歴           任期
                                                         (千株)
                                   1993年4月      当社入社
          取締役                        2008年11月      当社化成品事業部長
                    大野 富久      1971年1月1日      生
                                                     (注)6      1
         化成品事業部長
                                   2015年1月      当社取締役化成品事業部長(現
                                        任)
                                   2005年11月      当社入社
                                   2010年11月      当社購買部長
                                   2012年11月      当社購買部長・海外プロジェク
                                        ト部長
                                   2014年7月      NATOCO   PAINT
          取締役
                    粕谷 英史      1977年3月9日      生                    (注)6     245
                                        PHILIPPINES,INC.PRESIDENT
       購買部長・海外事業部長
                                        (現任)
                                   2015年1月      当社取締役購買部長・海外事業
                                        部長(現任)
                                   2019年3月      NATOCO   PAINT   (THAILAND)
                                        CO.,LTD.PRESIDENT(現任)
                                   1982年3月      当社入社
                                   2006年11月      当社塗料事業部無機建材用塗料
                                        チーム部長
          取締役
                    水野 和義      1959年5月3日      生                    (注)6      3
                                   2012年11月      当社塗料事業部外装建材用塗料
         塗料事業部長
                                        チーム部長
                                   2017年1月      当社取締役塗料事業部長(現
                                        任)
                                   1995年8月      公認会計士登録
                                   1999年2月      公認会計士脇田会計事務所開業
                                        (現任)
                                   2006年1月      当社監査役
          取締役          脇田 政美      1964年11月12日      生
                                                     (注)6     -
                                   2008年12月      株式会社ロマンティア社外監査
                                        役(現任)
                                   2016年1月
                                        当社取締役(現任)
                                   1981年3月      当社入社

                                   2005年1月      当社取締役LSチーム部長
                                   2006年11月      当社取締役微粒子事業部長
         常勤監査役           山門 祥彦      1955年10月27日      生                    (注)7      4
                                   2011年11月      当社取締役微粒子事業部長・副
                                        塗料事業部長
                                   2015年1月
                                        当社常勤監査役(現任)
                                   2000年4月      公認会計士登録

                                   2012年9月      公認会計士今枝会計事務所開業
                                        (現任)
                                   2012年10月      税理士登録
                                   2013年10月      税理士法人ブレインワン開業
          監査役          今枝 剛      1973年8月13日      生                    (注)8     -
                                        (現任)
                                   2016年1月      当社社外監査役(現任)
                                   2016年5月      パレモ・ホールディングス株式
                                        会社社外監査役(現任)
                                   2020年6月      ジャパンマテリアル株式会社社
                                        外監査役(現任)
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                                                         所有
                                                         株式数
          役職名           氏名       生年月日              略歴           任期
                                                         (千株)
                                   1988年4月      弁護士登録
                                   1988年4月      山田靖典法律事務所入所
                                   1991年4月      名古屋商工会議所専門相談員
          監査役          林 克行      1961年4月2日      生                    (注)8     -
                                        (現任)
                                   2020年1月      当社社外監査役(現任)
                                   2020年7月      山田・林法律事務所(現任)
                                           計              2,106
     (注)1.取締役脇田政美氏は社外取締役であります。
         2.監査役今枝剛氏、林克行氏は社外監査役であります。
         3.代表取締役社長粕谷健次             氏 は代表取締役会長粕谷忠晴            氏 の実弟であります。
         4.専務取締役粕谷太一氏は代表取締役会長粕谷忠晴氏の長男であります。
         5.取締役粕谷英史氏は代表取締役会長粕谷忠晴氏の二男であります。
         6.2021年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
         7.2019年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
         8.2020年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
          社外取締役である脇田政美氏は株式会社ロマンティアの社外監査役を兼任しておりますが、当社と株式会社ロ
         マンティアとの間に特別な取引関係はありません。また、同氏は脇田会計事務所所長を兼務しており、当社は脇
         田会計事務所と税務相談に関する顧問契約を2016年1月31日まで締結しておりましたが、それ以外には利害関係
         はなく、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏は、会社経営に関
         与したことはありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有して
         いることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
          社外監査役である今枝剛            氏 は今枝会計事務所所長、パレモ・ホールディングス株式会社の社外監査役、並びに
         ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社と今枝会計事務所、パレモ・ホールディ
         ングス株式会社及びジャパンマテリアル株式会社との間に特別な取引関係はありません。また、同氏は税理士法
         人ブレインワンの代表社員を兼務しており、当社は税理士法人ブレインワンと税務相談に関する顧問契約を締結
         しておりますが、それ以外には利害関係はなく、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届
         け出ております。同氏は、            会社経営に関与したことはありませんが                  、公認会計士及び税理士として培われた専門
         的な知識や経験等を当社の監査に十分に活かし社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任
         しております。
          社外監査役である林克行            氏 は山田・林法律事務所に所属しており、当社は山田・林法律事務所と法律相談に関
         する顧問契約を締結しておりますが、それ以外には利害関係はなく、高い独立性を有すると考え東京証券取引所
         に独立役員として届け出ております。同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として培われた
         専門的な知識や経験等を当社の監査に十分に活かし社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、
         選任しております。
          3名からは、有益な意見を得ており、当社経営監視機能の強化を図る役割を果たしております。現在の選任状
         況は、当社企業統治を機能させるのに十分な員数であると考えております。
          当社は、社外役員の選任にあたって、金融商品取引所が定める独立役員の独立性判断基準を参考にしつつ、人
         格並びに企業経営や専門分野における識見等に基づき総合的に判断しております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
          社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて主要な業務執行部門等から報告及び説明を受け、その独立し
         た立場から適宜助言を行うことで適切に監督しております。
          また、社外監査役は、内部監査室、会計監査人等と情報共有を図り、取締役の職務の執行の監査、内部統制シ
         ステムの整備と運用状況を確認するほか、取締役会等に出席し、適宜意見を述べることで監査職務を遂行してお
         ります。
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      (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
          当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成しており、非常勤監査役は社外監査役であり
         ます。
          監査役は、取締役会その他重要会議へ出席し、関係会社を含む関係部署の調査、重要案件の決裁書の閲覧等を
         行い、関係会社を含む関係部署に対する助言若しくは勧告等の意見表明を行っております。代表取締役とは必要
         の都度意見交換を行い、相互認識を深めるよう努めております。また、会計監査人とは定期的に会合を持ち、監
         査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。
          なお、社外監査役今枝剛氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
         しております。
          また、社外監査役林克行氏は、弁護士の資格を有し、専門的な知識・経験を有しております。
          当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ

         ります。
               氏  名                開催回数                 出席回数
               山門 祥彦                  13                 13

               今枝 剛                  13                 13

               林 克行                  9                 9

          (注)林克行氏は、2020年1月28日就任後の回数となっております。
          監査役会における主な検討事項として、監査の方針、取締役会議題の事前検討、各監査役からの監査報告、取

         締役等からの報告事項の通知、その他監査に関する必要事項の協議及び決議を行っております。社外監査役につ
         いては、専門的知見に基づき中立的•客観的立場からの意見聴取を目的として選任しており、その役割•機能は現
         状で十分に果たされていると考えております。
          また、常勤監査役の活動として、経営会議など職務執行上重要な会議に出席する他、取締役との個別会合など
         を通じて取締役等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ意見をのべております。
          非常勤監査役につきましても、監査役会において常勤監査役から必要な情報の提供を受けるなどして、その専
         門的知見に基づき、中立、独立の立場から、監査意見を形成しています。
        ② 内部監査の状況

          内部監査は、社長直轄である内部監査室(1名)が担当しており、内部監査規程、年間の監査計画書に基づき
         実地監査を行い、その監査結果は代表取締役、監査役及び関係部署に報告しております。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           有限責任      あずさ監査法人
         b.継続監査期間

           13年間
         c.業務を執行した公認会計士

           指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岸田 好彦
           指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 加藤 浩幸
         d.監査業務に係る補助者の構成

           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他14名であります。
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         e.監査法人の選定方針と理由
           当社は、会計監査人の品質管理、独立性及び専門性、監査体制が確保されており、当社の業務内容や事業規
          模を勘案し監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総
          合的に評価し、選定について判断しております。
           監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に
          提出する会計監査人の解任又             不再任   に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が
          会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監
          査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におい
          て、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
         f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性、監査結
          果の相当性や監査報酬の水準等を勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断
          しており、     有限責任     あずさ監査法人       による会計監査は適正に行われていると評価しております。
        ④ 監査報酬の内容等

        a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                     19,520             -         20,280             -
      提出会社
                       -           -           -           -

      連結子会社
                     19,520             -         20,280             -

         計
        b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.                                    を除く)

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                       -           494            -           468
      提出会社
                       -           -           -           -

      連結子会社
                       -           494            -           468

         計
        当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、韓国支店の税務申告業務等であります。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

          監査報酬については、監査日数、当社の規模・業務の特性を勘案して、監査人と協議の上、決定することと
         しており、監査契約の締結に際し報酬等の額につき監査役会の同意を得ております。
        e .監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及
         び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行ってお
         ります。
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      (4)【役員の報酬等】
        ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社の役員の報酬は役位別、在任年数等を基礎として算定する固定報酬である基本報酬、業績を基礎として算
         定する業績連動報酬である賞与及び退職慰労金の3つから構成され株主総会で承認された総額の範囲内で決定し
         ております。株主総会の決議の内容については、取締役の報酬限度額は2013年1月29日開催の第66期定時株主総
         会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、
         監査役の報酬限度額は2001年1月26日開催の第54期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただい
         ております。
          取締役の基本報酬については代表取締役社長の粕谷健次が役員内規に従い決定しております。
          監査役の基本報酬については、監査の独立性を確保するため役員内規に従い監査役の協議により決定しており
         ます。
          業績連動報酬である賞与については、当該事業年度の連結業績をベースとして支給総額を決定し、各取締役及
         び監査役の職務内容等を勘案して代表取締役社長の粕谷健次が各人に配分いたします。
          退職慰労金については、役員内規に基づき、役位別基本報酬に役位別在任年数及び係数を乗じた金額の合計に
         在任中の功績などを勘案して相当額の範囲内で算定しております。
        ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(千円)
                                                      対象となる
                   報酬等の総額
                                                      役員の員数
           役員区分
                                  ストック
                    (千円)
                           基本報酬               賞与     退職慰労金
                                                       (名)
                                 オプション
         取締役
                     156,449       111,300          -    27,000       18,149         7
         (社外取締役を除く)
         監査役
                      17,356       14,400         -     1,400       1,556         1
         (社外監査役を除く)
                      14,413       11,520         -       -     2,893         4
         社外役員
        ③役員ごとの連結報酬等の総額等

           連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

             総額(千円)              対象となる役員の員数(名)                       内容
                     45,299                    3  使用人としての基本給与

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      (5)【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株
        式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式とし
        て区分し、それ以外の株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
         容
          当社は、事業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、また営業活動の円滑化、資金調達などの経
         営戦略の一環として、必要と判断した企業の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として保有しておりま
         す。
          当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式については、保有先企業ごとに取引状況及び財政状態並
         びに経営成績、株価、配当等を確認・検討した結果に基づき、毎年、取締役会において当該株式の保有が当社の
         利益に寄与し、企業価値の向上に繋がるかを判断し、保有の適否について検証しております。当事業年度におい
         ては、2020年9月24日開催の取締役会において、保有するすべての投資株式について検証を実施し、保有の継続
         を確認しております。
          保有する純投資目的以外の目的である投資株式の議決権については、保有先企業の経営方針・戦略等を十分検
         討した上で、中長期的な観点で企業価値の向上や株主利益の向上に繋がるかどうか等の観点に立って議案ごとに
         判断しております。
        b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      4           1,627

     非上場株式
                      8          404,949
     非上場株式以外の株式
    (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -             -

     非上場株式
                                     取引先持株会を通じた株式買付によるものであ
                      1           2,119
     非上場株式以外の株式
                                     ります。
    (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
                                31/81






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        c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
        特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                株式数(株)         株式数(株)
                                    保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                  当社グループの事業活動に係る友好的な
                                  取引関係の維持及び強化を目的として保
                    72,600         72,600
                                  有しております。
                                  定量的な保有効果については記載は困難
     ニチハ株式会社                                                   無
                                  でありますが、当社事業における同社と
                                  の関係性を踏まえ検証した結果、取引先
                    220,704         227,238
                                  としての関係の維持、拡充のために保有
                                  する合理性があると判断しております。
                                  当社グループの事業活動に係る友好的な
                                  取引関係の維持及び強化を目的として保
                    250,000         250,000
                                  有しております。
                                  定量的な保有効果については記載は困難
     永大産業株式会社                                                   無
                                  でありますが、当社事業における同社と
                                  の関係性を踏まえ検証した結果、取引先
                    75,250         88,250
                                  としての関係の維持、拡充のために保有
                                  する合理性があると判断しております。
                                  長期安定的な銀行取引関係の維持の目的
                                  のために保有しております。
                    15,600         15,600
                                  定量的な保有効果については記載は困難
                                  でありますが、当社事業における同社と
     株式会社名古屋銀行                                                   有
                                  の関係性を踏まえ検証した結果、金融関
                                  係の取引先としての関係の維持、拡充の
                    40,388         50,154
                                  ために保有する合理性があると判断して
                                  おります。
                                  当社グループの事業活動に係る友好的な
                                  取引関係の維持及び強化を目的として保
                                  有しております。
                  16,480.321         15,344.999
                                  定量的な保有効果については記載は困難
                                  でありますが、当社事業における同社と
     大建工業株式会社                             の関係性を踏まえ検証した結果、取引先                      無
                                  としての関係の維持、拡充のために保有
                                  する合理性があると判断しております。
                    32,103         30,076
                                  また、株式数が増加した理由は、取引先
                                  持株会を通じた株式買付によるものであ
                                  ります。
                                  長期安定的な銀行取引関係の維持の目的
                                  のために保有しております。
                    38,440         38,440
                                  定量的な保有効果については記載は困難
     株式会社三菱UFJ
                                                        無
                                  でありますが、当社事業における同社と
     フィナンシャル・グ
                                                       (注)
                                  の関係性を踏まえ検証した結果、金融関
     ループ
                                  係の取引先としての関係の維持、拡充の
                    15,768         21,903
                                  ために保有する合理性があると判断して
                                  おります。
                                32/81



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                                                           有価証券報告書
                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)
                                    保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                  長期安定的な銀行取引関係の維持の目的
                                  のために保有しております。
                     6,725         6,725
                                  定量的な保有効果については記載は困難
                                  でありますが、当社事業における同社と
     株式会社中京銀行                                                   有
                                  の関係性を踏まえ検証した結果、金融関
                                  係の取引先としての関係の維持、拡充の
                    14,156         14,795
                                  ために保有する合理性があると判断して
                                  おります。
                                  当社グループの事業活動に係る友好的な
                                  取引関係の維持及び強化を目的として保
                     2,212         2,212
                                  有しております。
                                  定量的な保有効果については記載は困難
     日東工業株式会社                                                   無
                                  でありますが、当社事業における同社と
                                  の関係性を踏まえ検証した結果、取引先
                     4,260         5,063
                                  としての関係の維持、拡充のために保有
                                  する合理性があると判断しております。
                                  長期安定的な銀行取引関係の維持の目的
                                  のために保有しております。
                      805         805
                                  定量的な保有効果については記載は困難
     株式会社三井住友
                                                        無
                                  でありますが、当社事業における同社と
     フィナンシャルグ
                                                       (注)
                                  の関係性を踏まえ検証した結果、金融関
     ループ
                                  係の取引先としての関係の維持、拡充の
                     2,319         3,123
                                  ために保有する合理性があると判断して
                                  おります。
    (注) 当社の株式の保有の有無について、対象となる持株会社による保有はありませんが、持株会社の子会社が保有
        しております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

         該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

         該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
     (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
      下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2)当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

      諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
      2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年11月1日から2020年10月31日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年11月1日から2020年10月31日まで)の財務諸表について、有限責任                                                    あ
      ずさ監査法人による監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
      務会計基準機構へ加入し、セミナーに参加しております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年10月31日)              (2020年10月31日)
     資産の部
       流動資産
                                     ※2  7,525,609
                                                     7,633,092
        現金及び預金
                                                   ※3  5,324,337
                                       5,464,403
        受取手形及び売掛金
                                                    ※3  421,745
                                        310,634
        電子記録債権
                                       1,200,000              1,200,000
        有価証券
                                       1,032,988              1,033,147
        商品及び製品
                                        34,160              28,195
        仕掛品
                                        624,171              518,973
        原材料及び貯蔵品
                                        221,513              468,093
        前渡金
                                        800,000              800,000
        信託受益権
                                        78,928              78,052
        その他
                                        △ 5,539             △ 5,327
        貸倒引当金
                                      17,286,870              17,500,312
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※4  2,663,589            ※4  2,651,947
          建物及び構築物(純額)
                                     ※4  1,082,801            ※4  1,034,141
          機械装置及び運搬具(純額)
                                     ※2  1,737,249            ※2  1,743,380
          土地
                                        97,451              683,913
          建設仮勘定
                                      ※4  198,278             ※4  234,071
          その他(純額)
                                     ※1  5,779,369            ※1  6,347,453
          有形固定資産合計
        無形固定資産                                164,280              167,066
        投資その他の資産
                                        448,672              412,037
          投資有価証券
                                        68,071              77,819
          繰延税金資産
                                        169,018              153,923
          その他
                                        △ 3,475             △ 7,368
          貸倒引当金
                                        682,287              636,412
          投資その他の資産合計
                                       6,625,938              7,150,932
        固定資産合計
                                      23,912,808              24,651,244
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年10月31日)              (2020年10月31日)
     負債の部
       流動負債
                                       3,074,299              2,714,454
        支払手形及び買掛金
                                        15,478              28,273
        電子記録債務
                                        562,533              841,120
        未払金
                                        323,722              207,821
        未払法人税等
                                        257,202              256,501
        賞与引当金
                                        36,300              33,900
        役員賞与引当金
                                        574,771              796,543
        その他
                                       4,844,307              4,878,614
        流動負債合計
       固定負債
                                         9,617              6,193
        繰延税金負債
                                        323,455              343,824
        役員退職慰労引当金
                                        149,727              153,738
        退職給付に係る負債
                                        216,487              221,749
        その他
                                        699,286              725,505
        固定負債合計
                                       5,543,594              5,604,120
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                       1,626,340              1,626,340
        資本金
                                       3,316,538              3,316,538
        資本剰余金
                                      13,368,783              14,094,722
        利益剰余金
                                       △ 516,255             △ 516,255
        自己株式
                                      17,795,406              18,521,344
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        179,038              148,549
        その他有価証券評価差額金
                                        405,728              397,539
        為替換算調整勘定
                                       △ 10,959             △ 20,309
        退職給付に係る調整累計額
                                        573,807              525,780
        その他の包括利益累計額合計
                                          -              -
       非支配株主持分
                                      18,369,214              19,047,124
       純資産合計
                                      23,912,808              24,651,244
     負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年11月1日              (自 2019年11月1日
                                至 2019年10月31日)               至 2020年10月31日)
                                      17,701,409              16,247,002
     売上高
                                   ※2 ,※3  13,264,108           ※2 ,※3  12,028,267
     売上原価
                                       4,437,301              4,218,734
     売上総利益
                                   ※1 ,※2  2,894,176           ※1 ,※2  2,777,437
     販売費及び一般管理費
                                       1,543,124              1,441,297
     営業利益
     営業外収益
                                         4,252              5,256
       受取利息
                                        12,348              12,963
       受取配当金
                                        10,000              10,000
       受取ロイヤリティー
                                        20,129              14,222
       物品売却益
                                          -             2,150
       為替差益
                                        17,924              26,165
       その他
                                        64,654              70,758
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          15               3
       支払利息
                                        11,537              10,320
       売上割引
                                        75,004                -
       為替差損
                                         1,496              1,391
       その他
                                        88,052              11,714
       営業外費用合計
                                       1,519,726              1,500,341
     経常利益
     特別利益
                                         ※4  77            ※4  209
       固定資産売却益
                                                     ※5  19,144
                                          -
       補助金収入
                                                     ※6  6,807
                                          -
       受取保険金
                                          77            26,160
       特別利益合計
     特別損失
                                       ※7  18,820             ※7  11,892
       固定資産処分損
                                                     ※8  23,154
                                          -
       固定資産圧縮損
                                          -            21,405
       ゴルフ会員権評価損
                                          -            12,035
       災害による損失
                                        18,820              68,487
       特別損失合計
                                       1,500,983              1,458,014
     税金等調整前当期純利益
                                        519,458              431,144
     法人税、住民税及び事業税
                                         3,037              △ 806
     法人税等調整額
                                        522,495              430,337
     法人税等合計
                                        978,487             1,027,677
     当期純利益
                                          -              -
     非支配株主に帰属する当期純利益
                                        978,487             1,027,677
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                37/81






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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年11月1日              (自 2019年11月1日
                                至 2019年10月31日)               至 2020年10月31日)
                                        978,487             1,027,677
     当期純利益
     その他の包括利益
                                         2,752             △ 30,488
       その他有価証券評価差額金
                                       △ 54,042              △ 8,189
       為替換算調整勘定
                                         6,202             △ 9,349
       退職給付に係る調整額
                                      ※ △ 45,087            ※ △ 48,027
       その他の包括利益合計
                                        933,399              979,649
     包括利益
     (内訳)
                                        933,399              979,649
       親会社株主に係る包括利益
                                          -              -
       非支配株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               1,626,340         3,316,538        12,676,948         △ 516,255        17,103,571
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 286,652                 △ 286,652
      親会社株主に帰属する
                                      978,487                  978,487
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -       691,835           -       691,835
     当期末残高               1,626,340         3,316,538        13,368,783         △ 516,255        17,795,406
                         その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券               退職給付に係る       その他の包括利
                       為替換算調整勘定
               評価差額金               調整累計額       益累計額合計
     当期首残高              176,286       459,771       △ 17,162       618,895          -    17,722,466
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 286,652
      親会社株主に帰属する
                                                        978,487
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
                    2,752      △ 54,042        6,202      △ 45,087         -     △ 45,087
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    2,752      △ 54,042        6,202      △ 45,087         -     646,747
     当期末残高              179,038       405,728       △ 10,959       573,807          -    18,369,214
                                39/81










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          当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               1,626,340         3,316,538        13,368,783         △ 516,255        17,795,406
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 301,739                 △ 301,739
      親会社株主に帰属する
                                      1,027,677                  1,027,677
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -       725,938           -       725,938
     当期末残高
                    1,626,340         3,316,538        14,094,722         △ 516,255        18,521,344
                         その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券               退職給付に係る       その他の包括利
                       為替換算調整勘定
               評価差額金               調整累計額       益累計額合計
     当期首残高
                   179,038       405,728       △ 10,959       573,807          -    18,369,214
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 301,739
      親会社株主に帰属する
                                                       1,027,677
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
                   △ 30,488       △ 8,189       △ 9,349      △ 48,027         -     △ 48,027
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 30,488       △ 8,189       △ 9,349      △ 48,027         -     677,910
     当期末残高              148,549       397,539       △ 20,309       525,780          -    19,047,124
                                40/81











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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年11月1日              (自 2019年11月1日
                                至 2019年10月31日)               至 2020年10月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,500,983              1,458,014
       税金等調整前当期純利益
                                        609,938              606,602
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  2,033              3,680
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 10,840               7,247
                                       △ 16,600             △ 18,219
       受取利息及び受取配当金
                                          15               3
       支払利息
       固定資産処分損益(△は益)                                  18,820              11,746
       固定資産売却損益(△は益)                                   △ 77             △ 62
                                          -            23,154
       固定資産圧縮損
                                          -            12,035
       災害による損失
                                          -            21,405
       ゴルフ会員権評価損
       為替差損益(△は益)                                  57,610               8,973
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 133,859               33,433
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 154,808              113,679
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 73,918             △ 347,255
                                          -           △ 19,144
       補助金収入
                                          -            △ 6,807
       受取保険金
                                          -           △ 10,005
       災害による損失の支払額
                                        123,907               70,928
       その他
                                       2,232,821              1,969,408
       小計
                                        15,793              18,657
       利息及び配当金の受取額
                                         △ 15              △ 0
       利息の支払額
                                         5,920                23
       法人税等の還付額
                                       △ 378,874             △ 553,414
       法人税等の支払額
                                       1,875,647              1,434,674
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 510,700             △ 212,600
       定期預金の預入による支出
                                        238,600              276,600
       定期預金の払戻による収入
                                      △ 5,500,000             △ 5,800,000
       有価証券の取得による支出
                                       5,200,000              5,800,000
       有価証券の償還による収入
                                      △ 3,600,000             △ 4,000,000
       信託受益権の取得による支出
                                       3,200,000              4,000,254
       信託受益権の償還による収入
                                       △ 536,055             △ 968,365
       有形固定資産の取得による支出
                                          77             1,250
       有形固定資産の売却による収入
                                       △ 13,386             △ 39,963
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 2,188             △ 2,214
       投資有価証券の取得による支出
                                        △ 1,990             △ 1,284
       差入保証金の差入による支出
                                         1,236               365
       差入保証金の回収による収入
                                          -            19,144
       補助金の受取額
                                          -             6,807
       保険金の受取額
                                        △ 3,725             △ 2,198
       その他
                                      △ 1,528,131              △ 922,204
       投資活動によるキャッシュ・フロー
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年11月1日              (自 2019年11月1日
                                至 2019年10月31日)               至 2020年10月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 286,662             △ 305,536
       配当金の支払額
                                        △ 2,686                -
       その他
                                       △ 289,348             △ 305,536
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 19,849             △ 18,649
     現金及び現金同等物に係る換算差額
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   38,318              188,282
                                       6,931,891              6,970,209
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※ 6,970,209             ※ 7,158,492
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
          該当事項はありません。
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

         1.連結の範囲に関する事項
          (1)連結子会社の数           6 社
            連結子会社名
             耐涂可精細化工(青島)有限公司
             NATOCO    PAINT   PHILIPPINES,INC.
             NATOCO    PAINT(THAILAND)CO.,LTD.
             巴興業株式会社
             有限会社豊川シーエムシー
             有限会社アイシー産業
          (2)非連結子会社
            該当事項はありません。
         2.持分法の適用に関する事項
          該当事項はありません。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
          連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
                  会社名              決算日
           耐涂可精細化工(青島)有限公司                   12月31日 *1
           有限会社アイシー産業                   9月30日 *2
           *1:連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。
           *2:連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要
              な取引については、連結上必要な調整を行っております。
         4.会計方針に関する事項
          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           (イ)有価証券
            その他有価証券
             時価のあるもの
               決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
              動平均法により算定)を採用しております。
             時価のないもの
               移動平均法による原価法を採用しております。
           ( ロ )たな卸資産
            製品、半製品、原材料、仕掛品
              主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
             方法により算定)を採用しております。
            貯蔵品
              最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
             により算定)を採用しております。
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
           (イ)有形固定資産
             主として定率法を採用しております。
             ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取
            得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物及び構築物    3~50年
             機械装置及び運搬具  2~17年
           (ロ)無形固定資産
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
            用しております。
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          (3)重要な引当金の計上基準
           (イ)貸倒引当金
             債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
            債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           (ロ)賞与引当金
             従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
           (ハ)役員賞与引当金
             役員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
           (ニ)役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。
          (4)退職給付に係る会計処理の方法
           (イ)退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
            いては、給付算定式基準によっております。
           (ロ)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理しております。
             数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
            (10年)による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
           (ハ)  小規模   企業等における簡便法の採用
             一部の連結子会社については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
            自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
            外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
           ております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益
           及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に計上し
           ております。
          (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
           クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
             消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
            連結会計年度の費用として処理しております。
         (会計方針の変更)

          該当事項はありません。
         (未適用の会計基準等)

          1.収益認識に関する会計基準等
           ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
           ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計
            基準委員会)
          (1)概要
            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
           的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
           号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度か
           ら、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委
           員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
           す。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
           と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
           入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
           配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
           ております。
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          (2)適用予定日
            2022年10月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響
            「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
           中であります。
          2.時価の算定に関する会計基準等

           ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
           ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
           ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
           ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会
            計基準委員会)
           ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業
            会計基準委員会)
          (1)概要
            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ
           内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計
           基準においてはAccounting             Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を
           踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本
           基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表さ
           れたものです。
            企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な
           算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、
           IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等
           に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定
           めることとされております。
          (2)適用予定日
            2022年10月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響
            「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未
           定であります。
          3 . 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

            「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
             月31日 企業会計基準委員会)
          (1)概要
            関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すこ
           とを目的とするものです。
          (2)適用予定日
            2021年10月期の年度末から適用します。
          4 . 会計上の見積りの開示に関する会計基準

            「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委
             員会)
          (1)概要
            当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響
           を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報
           を開示することを目的とするものです。
          (2)適用予定日
            2021年10月期の年度末から適用します。
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         (表示方法の変更)
          該当事項はありません。
         (会計上の見積りの変更)

          該当事項はありません。
         (追加情報)

          (新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
           新型コロナウイルス感染症拡大による影響については、今後の収束時期等を正確に予測することは困難な
          状況にありますが、当社グループは、今後しばらくは一定程度の影響を受けるものの、緩やかに需要が回復
          し、翌連結会計年度末にかけて収束に向かうものと仮定して、繰延税金資産の回収可能性等に係る会計上の
          見積りを行っております。
           なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確実性が高く、今後の経過によっては、当社グルー
          プの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         (連結貸借対照表関係)

          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (2019年10月31日)                            (2020年10月31日)
                        15,094,854     千円                      15,450,316     千円
             上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
          ※2 担保資産及び担保付債務

             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年10月31日)                 (2020年10月31日)
     定期預金                               100,000千円                    -千円
     土地                                55,804                 55,804
             上記担保提供資産は、子会社の金融機関借入に対する担保提供でありますが、前連結会計年度末及び当
            連結会計年度末とも対応債務はありません。
          ※3    連結会計年度末日        満期手形、電子記録債権

             連結会計年度末日満期手形、電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済
            処理をしております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日
            満期手形、電子記録債権が連結会計年度末残高に含まれております。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年10月31日)                 (2020年10月31日)
     受取手形                                 -千円               124,936千円
     電子記録債権                                 -               70,848
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          ※4 国庫補助金等による固定資産圧縮額
            前連結会計年度(2019年10月31日)
             国庫補助金等による圧縮記帳額は104,675千円であり、有形固定資産の取得価額からこの圧縮記帳額を
            控除しております。
             なお、その内訳は建物及び構築物9,014千円、機械装置及び運搬具52,073千円、その他43,587千円であ
            ります。
            当連結会計年度(2020年10月31日)

             国庫補助金等による圧縮記帳額は127,829千円であり、有形固定資産の取得価額からこの圧縮記帳額を
            控除しております。
             なお、その内訳は建物及び構築物9,014千円、機械装置及び運搬具62,082千円、その他56,733千円であ
            ります。
         (連結損益計算書関係)

          ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2018年11月1日                 (自 2019年11月1日
                             至 2019年10月31日)                   至 2020年10月31日)
     運賃諸掛                               494,212    千円              462,414    千円
                                    645,686                 638,410
     給料及び手当
                                     81,697                 83,041
     賞与引当金繰入額
                                     36,300                 33,900
     役員賞与引当金繰入額
                                     16,273                 21,089
     退職給付費用
                                     21,711                 24,486
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     2,477                 4,460
     貸倒引当金繰入額
                                    585,973                 547,650
     研究開発費
          ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2018年11月1日                            (自 2019年11月1日
              至 2019年10月31日)                              至 2020年10月31日)
                          900,128    千円                        847,325    千円
          ※3 期末たな卸資産残高の収益性の低下による簿価切下げ額(洗替法による戻入額相殺後)

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2018年11月1日                 (自 2019年11月1日
                             至 2019年10月31日)                   至 2020年10月31日)
     売上原価                               △ 20,641   千円               △ 280  千円
          ※4 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2018年11月1日                 (自 2019年11月1日
                             至 2019年10月31日)                 至 2020年10月31日)
     機械装置及び運搬具                                  68千円                 30千円
                                       8                178
     その他
                                       77                 209
              計
          ※5 補助金収入

           前連結会計年度       (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度       (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)

            補助金収入は、新あいち創造研究開発補助金、平成31年度省エネルギー投資促進に向けた支援補助金を交
           付されたものであります。
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          ※6 受取保険金
           前連結会計年度       (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度       (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)

            受取保険金は、2019年10月に発生した台風19号の被害に対する受取保険金であります。
          ※7 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2018年11月1日                 (自 2019年11月1日
                             至 2019年10月31日)                 至 2020年10月31日)
     建物及び構築物                                2,814千円                 1,227千円
     機械装置及び運搬具                                 967                2,436
     撤去費用                                14,510                  8,059
     その他                                 528                 168
              計                      18,820                 11,892
          ※8 固定資産圧縮損

           前連結会計年度       (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度       (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)

            固定資産圧縮損は、上記※5の補助金収入を固定資産(機械装置及び運搬具、その他)の取得価額、上
           記※6の受取保険金を固定資産(機械装置及び運搬具)の取得価額から直接減額したものであります。
         (連結包括利益計算書関係)

          ※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2018年11月1日               (自 2019年11月1日
                                至 2019年10月31日)               至 2020年10月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                 6,776千円              △38,849千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                       6,776              △38,849
       税効果額                               △4,024                8,360
       その他有価証券評価差額金
                                       2,752              △30,488
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                △54,042                △8,189
     退職給付に係る調整額
      当期発生額                                 3,815              △16,605
      組替調整額                                 5,057               3,229
       税効果調整前
                                       8,873              △13,375
       税効果額                               △2,670                4,026
       退職給付に係る調整額
                                       6,202              △9,349
        その他の包括利益合計
                                      △45,087               △48,027
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
        前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
        1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                  当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                     (株)           (株)           (株)           (株)
     発行済株式
      普通株式                8,144,400              -           -       8,144,400

          合計            8,144,400              -           -       8,144,400

     自己株式

      普通株式                 600,923             -           -        600,923

          合計             600,923             -           -        600,923

        2.配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                                  1株当たり
                         配当金の総額
         決議        株式の種類                 配当額         基準日         効力発生日
                          (千円)
                                   (円)
     2019年1月29日
                 普通株式           150,869           20   2018年10月31日          2019年1月30日
     定時株主総会
     2019年6月4日
                 普通株式           135,782           18   2019年4月30日          2019年7月8日
     取締役会
         (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                             配当金の総額
        決議       株式の種類       配当の原資               配当額        基準日        効力発生日
                              (千円)
                                     (円)
     2020年1月28日
               普通株式       利益剰余金         165,956         22   2019年10月31日         2020年1月29日
     定時株主総会
        当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)

        1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                  当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                     (株)           (株)           (株)           (株)
     発行済株式
      普通株式                8,144,400              -           -       8,144,400

          合計            8,144,400              -           -       8,144,400

     自己株式

      普通株式                 600,923             -           -        600,923

          合計             600,923             -           -        600,923

                                49/81





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        2.配当に関する事項
         (1)配当金支払額
                                  1株当たり
                         配当金の総額
         決議        株式の種類                 配当額         基準日         効力発生日
                          (千円)
                                   (円)
     2020年1月28日
                 普通株式           165,956           22   2019年10月31日          2020年1月29日
     定時株主総会
     2020年6月12日
                 普通株式           135,782           18   2020年4月30日          2020年7月7日
     取締役会
         (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                             配当金の総額
        決議       株式の種類       配当の原資               配当額        基準日        効力発生日
                              (千円)
                                     (円)
     2021年1月26日
               普通株式       利益剰余金         165,956         22   2020年10月31日         2021年1月27日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2018年11月1日              (自 2019年11月1日
                                  至 2019年10月31日)              至 2020年10月31日)
     現金及び預金勘定                                 7,525,609千円              7,633,092千円
     預入期間が3ヶ月を超える定期預金                                 △555,400              △474,600
     現金及び現金同等物                                 6,970,209              7,158,492
         (リース取引関係)

          該当事項はありません。
         (金融商品関係)

         1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループは、資金調達については設備投資計画に照らして、必要な資金を原則として自己資金により
          充当する方針でありますが、多額の資金を要する案件に関しては、市場の状況を勘案の上、銀行借入、社債
          発行及び増資等の最適な方法により調達する方針であります。資金運用については、主として預金及び安全
          性の高い有価証券等の金融資産で運用する方針であります。デリバティブは、為替変動リスク及び金利変動
          リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
         (2)金融商品の内容及びそのリスク
           営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客等の信用リスクに晒されております。有価証
          券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び事業上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の
          変動リスクに晒されております。
           営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であり、流
          動性リスクを負っております。
         (3)金融商品に係るリスク管理体制
          ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
            当社は、営業債権及び貸付金について、各事業部の営業担当部門が主要な取引先の状況を定期的にモニ
           タリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期
           把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
            満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
            デリバティブ取引については、取引相手先を格付の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほと
           んどないと認識しております。
                                50/81



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          ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
            当社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を
           把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状
           況を継続的に見直しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
            デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従い担当部門が行っており、月次の取引実績は
           取締役会に報告しております。
          ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
            当社は、各事業部門からの報告に基づき財務担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、
           手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管理を
           行っております。
         (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
          含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
          ることにより、当該価額が変動することもあります。
         (5)信用リスクの集中
           当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち28.7%が特定の大口顧客に対するものでありま
          す。
         2.金融商品の時価等に関する事項

           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            前連結会計年度(2019年10月31日)

                                          時 価           差 額
                            連結貸借対照表計上額
                                          (千円)           (千円)
                               (千円)
                                7,525,609           7,525,609              -
          (1)現金及び預金
                                5,464,403           5,464,403              -
          (2)受取手形及び売掛金
                                 310,634           310,634             -
          (3)電子記録債権
          (4)有価証券及び投資有価証券
                                1,647,045           1,647,045              -
            その他有価証券
                                 800,000           800,000             -
          (5)信託受益権
                                15,747,692           15,747,692               -
           資産計
                                3,074,299           3,074,299              -
          (1)支払手形及び買掛金
                                  15,478           15,478             -
          (2)電子記録債務
                                 562,533           562,533             -
          (3)未払金
                                 323,722           323,722             -
          (4)未払法人税等
                                3,976,033           3,976,033              -
           負債計
            当連結会計年度(2020年10月31日)

                                          時 価           差 額
                            連結貸借対照表計上額
                                          (千円)           (千円)
                               (千円)
                                7,633,092           7,633,092              -
          (1)現金及び預金
                                5,324,337           5,324,337              -
          (2)受取手形及び売掛金
                                 421,745           421,745             -
          (3)電子記録債権
          (4)有価証券及び投資有価証券
                                1,610,410           1,610,410              -
            その他有価証券
                                 800,000           800,000             -
          (5)信託受益権
                                15,789,586           15,789,586               -
           資産計
                                2,714,454           2,714,454              -
          (1)支払手形及び買掛金
                                  28,273           28,273             -
          (2)電子記録債務
                                 841,120           841,120             -
          (3)未払金
                                 207,821           207,821             -
          (4)未払法人税等
                                3,791,669           3,791,669              -
           負債計
                                51/81


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     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権、(5)信託受益権
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (4)有価証券及び投資有価証券
            これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から
           提示された価格によっております。                合同運用金銭信託は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価
           額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
         負 債
          (1)支払手形及び買掛金、            (2)電子記録債務、          (3)未払金、(4)未払法人税等
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                              (2019年10月31日)                 (2020年10月31日)
           非上場株式                             1,627                 1,627
            これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)
           有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
         3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(2019年10月31日)
                           1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                            7,525,609            -         -         -
           現金及び預金
                            5,464,403            -         -         -
           受取手形及び売掛金
                             310,634           -         -         -
           電子記録債権
           有価証券及び投資有価証券
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
                            1,200,000            -         -         -
            その他
                             800,000           -         -         -
           信託受益権
                           15,300,647             -         -         -
                合 計
           当連結会計年度(2020年10月31日)

                           1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                            7,633,092            -         -         -
           現金及び預金
                            5,324,337            -         -         -
           受取手形及び売掛金
                             421,745           -         -         -
           電子記録債権
           有価証券及び投資有価証券
            その他有価証券のうち満期
            があるもの
                            1,200,000            -         -         -
            その他
                             800,000           -         -         -
           信託受益権
                           15,379,176             -         -         -
                合 計
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         (有価証券関係)
         1.売買目的有価証券
           該当事項はありません。
         2.満期保有目的の債券

           該当事項はありません。
         3.その他有価証券

           前連結会計年度(2019年10月31日)
                               連結貸借対照表
                      種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                               計上額(千円)
                 (1)株式                  382,096          116,755          265,341
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債等                   -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                   -          -          -
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                   -          -          -
                 (3)その他                    -          -          -
                      小計             382,096          116,755          265,341
                 (1)株式                  64,949          72,477          △7,528
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債等                   -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                   -          -          -
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                   -          -          -
                 (3)その他                 1,200,000          1,200,000              -
                      小計            1,264,949          1,272,477           △7,528
                合計                  1,647,045          1,389,232           257,812
    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額1,627千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
           当連結会計年度(2020年10月31日)

                               連結貸借対照表
                      種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                               計上額(千円)
                                   355,865          118,969
                 (1)株式                                      236,895
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債等                   -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                   -          -          -
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                   -          -          -
                 (3)その他                    -          -          -
                      小計             355,865          118,969          236,895
                 (1)株式                  54,544          72,477         △17,932
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債等                   -          -          -
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                   -          -          -
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                   -          -          -
                 (3)その他                 1,200,000          1,200,000              -
                      小計            1,254,544          1,272,477           △17,932
                合計                  1,610,410          1,391,447           218,962
    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額1,627千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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         4.売却したその他有価証券
           該当事項はありません。
         5.減損処理を行った有価証券

           該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

          該当事項はありません。
         (退職給付関係)

          1.採用している退職給付制度の概要
            当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付年金制度を採用しているほか、2020年7月より選択型
           確定拠出年金制度(個々の従業員の意思による、確定拠出年金への拠出またはライフプラン積立金として賞
           与時に支給のいずれかを選択)も採用しております。確定給付年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一
           時金又は年金を支給しております。
            一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、給付額の一部を中小企業
           退職金共済制度からの支給額で充当しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給
           しており、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
            また、一部の連結子会社は、確定拠出の制度として中小企業退職金共済制度を採用しております。
            一部の海外連結子会社は、確定給付型の制度として、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用
           を計算しております。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 2018年11月1日             (自 2019年11月1日
                                    至 2019年10月31日)             至 2020年10月31日)
             退職給付債務の期首残高                            1,227,280千円             1,234,285千円
              勤務費用                            62,490             60,650
              利息費用                             8,168             8,229
              数理計算上の差異の発生額                            △3,967              △532
              退職給付の支払額                           △59,685             △72,268
             退職給付債務の期末残高                            1,234,285             1,230,364
            (注)上記には、簡便法を適用した制度の額が含まれております。
           (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 2018年11月1日             (自 2019年11月1日
                                    至 2019年10月31日)             至 2020年10月31日)
             年金資産の期首残高                            1,061,654千円             1,084,557千円
              期待運用収益                            20,145             21,624
              数理計算上の差異の発生額                             △151           △17,137
              事業主からの拠出額                            58,272             58,007
              退職給付の支払額                           △55,362             △70,425
             年金資産の期末残高                            1,084,557             1,076,626
            (注)上記には、簡便法を適用した制度の額が含まれております。
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           (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
             に係る資産の調整表
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2019年10月31日)             (2020年10月31日)
             積立型制度の退職給付債務                            1,234,285千円             1,230,364千円
                                       △1,084,557             △1,076,626
             年金資産
             連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             149,727             153,738
             退職給付に係る負債                             149,727             153,738

             連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             149,727             153,738
            (注)上記には、簡便法を適用した制度の額が含まれております。
           (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 2018年11月1日             (自 2019年11月1日
                                    至 2019年10月31日)             至 2020年10月31日)
             勤務費用                             62,490千円             60,650千円
             利息費用                              8,168             8,229
             期待運用収益                            △20,145             △21,624
             数理計算上の差異の費用処理額                              5,057             3,229
             確定給付制度に係る退職給付費用                             55,570             50,485
            (注)簡便法で計算した退職給付費用は、勤務費用に含めております。
           (5)退職給付に係る調整額

             退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 2018年11月1日             (自 2019年11月1日
                                    至 2019年10月31日)             至 2020年10月31日)
             数理計算上の差異                             △8,873    千円          13,375千円
                                         △8,873             13,375
               合 計
           (6)退職給付に係る調整累計額

             退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2019年10月31日)             (2020年10月31日)
             未認識数理計算上の差異                             15,678千円             29,054千円
               合 計                           15,678             29,054
           (7)年金資産に関する事項

            ① 年金資産の主な内訳
              年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2019年10月31日)             (2020年10月31日)
                                          30.5%             30.1%
             債券
             株式                             14.5             15.1
             一般勘定                             53.6             53.8
             その他                              1.4             1.0
               合 計                           100.0             100.0
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

              年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
             構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
           (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

             主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2019年10月31日)             (2020年10月31日)
             割引率                              0.7%             0.7%
             長期期待運用収益率                              2.0%             2.0%
                                   2019年4月30日を基準日             2020年4月30日を基準日
                                   として算定した年齢別昇             として算定した年齢別昇
             予想昇給率
                                   給指数を使用しておりま             給指数を使用しておりま
                                   す。             す。
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          3.確定拠出制度
            当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度480千円、当連結会計年度11,969千
           円であります。
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
         (税効果会計関係)

         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2019年10月31日)             (2020年10月31日)
          繰延税金資産
           賞与引当金                              77,699   千円          75,988千円
           未払事業税                              23,734             18,799
           未払費用                              11,310             12,891
           退職給付に係る負債                              45,787             46,906
           役員退職慰労引当金                              97,770             103,972
           貸倒引当金                               2,789             4,069
           投資有価証券評価損                              25,976             25,976
                                                       6,443
           ゴルフ会員権評価損                                -
           減損損失                               2,190             1,911
           税務上の繰越欠損金(注)2                              110,678              58,906
           その他有価証券評価差額金                               2,266             5,397
                                         18,422             15,221
           その他
          繰延税金資産小計
                                         418,626             376,485
           税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                             △110,678              △55,302
                                        △130,265             △141,015
           将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
          評価性引当額小計(注)1                              △240,944             △196,318
          繰延税金資産合計
                                         177,682             180,166
          繰延税金負債
           買換資産圧縮積立金                             △31,068             △31,068
           その他有価証券評価差額金                             △77,505             △69,144
                                        △10,654              △8,327
           その他
          繰延税金負債合計                              △119,228             △108,540
          繰延税金資産(負債)の純額                               58,454             71,626
          (注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当連結会計年度

              の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金が減少したことによるものであります。
          (注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
          前連結会計年度(2019年10月31日)
                          1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                             5年超       合計
                         2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                   (千円)                            (千円)      (千円)
                         (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           税務上の繰越欠
                     18,319      40,136      31,563        -    2,159     18,500      110,678
           損金(※1)
           評価性引当額         △18,319      △40,136      △31,563         -   △2,159     △18,500      △110,678
           繰延税金資産            -      -      -      -      -      -       -

          (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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          当連結会計年度(2020年10月31日)
                          1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                             5年超       合計
                         2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                   (千円)                            (千円)      (千円)
                         (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           税務上の繰越欠
                          31,869
                     5,661             -    2,015     15,757      3,603      58,906
           損金(※2)
           評価性引当額          △5,661     △31,869         -   △2,015     △15,757         -    △55,302
           繰延税金資産            -      -      -      -      -    3,603   (※3)3,603

          (※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
          (※3) 税務上の繰越欠損金58,906千円(法定実効税率を乗じた額)については、繰延税金資産3,603千円を
             計上しております。これは将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断したためであります。
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

          となった主要な項目別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2019年10月31日)              (2020年10月31日)
           法定実効税率
                                        30.1%         法定実効税率と税効果
           (調整)                                     会計適用後の法人税等の
           交際費等永久に損金に算入されない項目                              1.6       負担率との間の差異が法
           移転価格税制等により損金に算入されない項目                              0.2       定実効税率の100分の5以
           住民税均等割                              0.6       下であるため注記を省略
           評価性引当額の増減                              2.1       しております。
           子会社との税率差異                              0.9
           その他                             △0.7
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                        34.8
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

          前連結会計年度(自2018年11月1日 至2019年10月31日)及び当連結会計年度(自2019年11月1日 至2020年
         10月31日)については、資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

          前連結会計年度(自2018年11月1日 至2019年10月31日)及び当連結会計年度(自2019年11月1日 至2020年
         10月31日)については、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
        1.報告セグメントの概要
          当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
         が、経営資源の分配の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
          当社グループは、取り扱う製品・サービス別に事業活動を展開しており、「塗料事業」、「ファインケミカル
         事業」及び「シンナー事業」の3つを報告セグメントとしております。
          「塗料事業」は、合成樹脂塗料等の製造販売を行っております。「ファインケミカル事業」は、高機能性樹
         脂・樹脂素材用コート剤等の製造販売を行っております。「シンナー事業」は、純品シンナー・リサイクルシン
         ナーの製造販売を行っております。
        2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

          報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
         おける記載と概ね同一であります。
          報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

          前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
                                                     (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                     連結財務諸表
                                                調整額
                                                       計上額
                                               (注)1,2
                           ファインケミ
                                                      (注)3
                     塗料事業            シンナー事業         計
                            カル事業
     売上高

                     10,886,986       2,454,750       4,359,672      17,701,409           -   17,701,409
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又
                       12,210       11,641      306,359       330,211      △ 330,211         -
      は振替高
                     10,899,197       2,466,392       4,666,031      18,031,621       △ 330,211     17,701,409
            計
                     1,213,883        651,349       289,795      2,155,028       △ 611,904      1,543,124
     セグメント利益
                     9,384,083       1,978,253       3,506,741      14,869,078       9,043,729      23,912,808
     セグメント資産
     その他の項目

                      296,051       55,456      196,984       548,493       61,445      609,938
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固定資
                      307,153       51,444      137,422       496,020       66,113      562,134
      産の増加額
      (注)1.セグメント利益の調整額△611,904千円は、セグメント間取引消去26,928千円、各報告セグメントに配分
          していない全社費用△638,832千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本
          社の管理部門における一般管理費であります。
         2.セグメント資産の調整額、その他の項目の減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額
          の調整額は、全社資産に係るものであります。
         3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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          当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
                                                     (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                     連結財務諸表
                                                調整額
                                                       計上額
                                               (注)1,2
                           ファインケミ
                                                      (注)3
                     塗料事業            シンナー事業         計
                            カル事業
     売上高

                     9,614,117       2,749,268       3,883,615      16,247,002           -   16,247,002
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又
                       13,059         -    229,436       242,495      △ 242,495         -
      は振替高
                     9,627,176       2,749,268       4,113,052      16,489,498       △ 242,495     16,247,002
            計
                     1,033,833        706,337       305,832      2,046,003       △ 604,706      1,441,297
     セグメント利益
                     9,754,628       2,664,359       3,478,457      15,897,444       8,753,800      24,651,244
     セグメント資産
     その他の項目

                      311,194       67,405      172,211       550,811       55,791      606,602
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固定資
                      782,813       65,370      286,413      1,134,597        44,686     1,179,283
      産の増加額
      (注)1.セグメント利益の調整額△604,706千円は、セグメント間取引消去24,313千円、各報告セグメントに配分
          していない全社費用△629,019千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本
          社の管理部門における一般管理費であります。
         2.セグメント資産の調整額、その他の項目の減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額
          の調整額は、全社資産に係るものであります。
         3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
          【関連情報】

         前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
         1.製品及びサービスごとの情報
           セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
         2.地域ごとの情報

          (1)売上高                                 (単位:千円)
              日本           アジア           その他            合計

               15,238,126            2,137,962                      17,701,409

                                       325,320
          (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
          (2)有形固定資産                              (単位:千円)

              日本           中国         その他アジア             合計

               4,571,044           1,164,910             43,414          5,779,369

         3.主要な顧客ごとの情報                            (単位:千円)

              顧客の名称又は氏名                  売上高           関連するセグメント名

           ニチハ株式会社                      3,855,451       塗料事業・シンナー事業

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         当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
         1.製品及びサービスごとの情報
           セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
         2.地域ごとの情報

          (1)売上高                                 (単位:千円)
              日本           アジア           その他            合計

               13,554,428            2,469,413                      16,247,002

                                       223,160
          (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
          (2)有形固定資産                              (単位:千円)

              日本           中国         その他アジア             合計

               5,217,375           1,094,220             35,857          6,347,453

         3.主要な顧客ごとの情報                            (単位:千円)

              顧客の名称又は氏名                  売上高           関連するセグメント名

           ニチハ株式会社                      3,503,165       塗料事業・シンナー事業

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自           2018年11月1日 至          2019年10月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2019年11月1日 至          2020年10月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           2018年11月1日 至          2019年10月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2019年11月1日 至          2020年10月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2018年11月1日 至          2019年10月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2019年11月1日 至          2020年10月31日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
             該当事項はありません。
            当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)

             該当事項はありません。
         (開示対象特別目的会社関係)

          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2018年11月1日                            (自 2019年11月1日
              至 2019年10月31日)                            至 2020年10月31日)
     1株当たり純資産額                    2,435円11銭        1株当たり純資産額                    2,524円98銭

     1株当たり当期純利益金額                     129円71銭      1株当たり当期純利益金額                     136円23銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい                             なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
     ては、潜在株式がないため記載しておりません。                            ては、潜在株式がないため記載しておりません。
    (注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (2019年10月31日)                 (2020年10月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                               18,369,214                 19,047,124

     純資産の部の合計から控除する金額(千円)                                   -                 -

     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                               18,369,214                 19,047,124

     1株当たり純資産額の算定に用いられた期
                                     7,543,477                 7,543,477
     末の普通株式の数(株)
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年11月1日                 (自 2019年11月1日
                              至 2019年10月31日)                 至 2020年10月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                 978,487                1,027,677

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                      978,487                1,027,677
     純利益(千円)
     期中平均株式数(株)                                7,543,477                 7,543,477
         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                               当期首残高        当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                              -        -      -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                              -        -      -      -

     その他有利子負債

      特約店預り金(1年以内)                           152,178       159,985       0.002       -

                 計                152,178       159,985        -      -

     (注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
      (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                     第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   4,088,834          8,091,351          11,913,261          16,247,002
     税金等調整前四半期(当期)
                         315,656          601,608          904,929         1,458,014
     純利益金額(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                         203,102          407,046          623,386         1,027,677
     (当期)純利益金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          26.92          53.96          82.64          136.23
     利益金額(円)
     (会計期間)

                     第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益金額
                          26.92          27.04          28.68          53.59
     (円)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年10月31日)              (2020年10月31日)
     資産の部
       流動資産
                                     ※1  5,701,926
                                                     5,824,625
        現金及び預金
                                                    ※4  635,452
                                        720,046
        受取手形
                                                    ※4  254,850
                                        210,691
        電子記録債権
                                     ※2  3,553,008            ※2  3,451,146
        売掛金
                                       1,200,000              1,200,000
        有価証券
                                        772,812              821,441
        商品及び製品
                                        32,772              25,890
        仕掛品
                                        326,821              290,343
        原材料及び貯蔵品
                                        221,513              468,093
        前渡金
                                        21,112              14,944
        前払費用
                                        169,768              165,060
        関係会社短期貸付金
                                        79,200              79,200
        1年内回収予定の関係会社長期貸付金
                                        800,000              800,000
        信託受益権
                                      ※2  111,282             ※2  110,812
        その他
                                        △ 4,880             △ 4,671
        貸倒引当金
                                      13,916,076              14,137,189
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       1,295,601              1,245,595
          建物
                                      ※5  112,659             ※5  158,681
          構築物
                                      ※5  257,187             ※5  238,709
          機械及び装置
                                        23,766              73,108
          車両運搬具
                                      ※5  159,721             ※5  199,994
          工具、器具及び備品
                                       1,587,474              1,593,605
          土地
                                         3,769             466,165
          建設仮勘定
                                       3,440,179              3,975,859
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         9,596              9,724
          借地権
                                        29,256              35,391
          ソフトウエア
                                         6,289              6,289
          その他
                                        45,142              51,405
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                        442,230              406,577
          投資有価証券
                                       1,514,378              1,514,378
          関係会社株式
                                       1,762,424              1,762,424
          関係会社出資金
                                       1,197,300              1,046,800
          関係会社長期貸付金
                                         2,751              2,060
          破産更生債権等
                                         6,263              5,303
          長期前払費用
                                        18,187              22,719
          繰延税金資産
                                        131,286              112,414
          その他
                                        △ 3,948             △ 3,106
          貸倒引当金
                                       5,070,874              4,869,571
          投資その他の資産合計
                                       8,556,196              8,896,836
        固定資産合計
                                      22,472,272              23,034,025
       資産合計
                                63/81




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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年10月31日)              (2020年10月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        29,716              25,128
        支払手形
                                        15,478              28,273
        電子記録債務
                                     ※2  2,827,471            ※2  2,496,414
        買掛金
                                      ※2  432,059             ※2  727,035
        未払金
                                        99,724              102,859
        未払費用
                                        248,774              134,272
        未払法人税等
                                        228,800              457,600
        前受金
                                        179,349              186,764
        預り金
                                        202,691              194,325
        賞与引当金
                                        30,800              28,400
        役員賞与引当金
                                          337               -
        その他
                                       4,295,204              4,381,073
        流動負債合計
       固定負債
                                        115,010              107,016
        退職給付引当金
                                        312,661              331,141
        役員退職慰労引当金
                                         8,883              8,902
        資産除去債務
                                        199,368              204,569
        長期預り保証金
                                        635,923              651,629
        固定負債合計
                                       4,931,127              5,032,703
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                       1,626,340              1,626,340
        資本金
        資本剰余金
                                       3,316,538              3,316,538
          資本準備金
                                       3,316,538              3,316,538
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        168,600              168,600
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        70,000              70,000
           配当積立金
                                        72,149              72,149
           買換資産圧縮積立金
                                      11,508,000              12,108,000
           別途積立金
                                       1,118,417              1,008,371
           繰越利益剰余金
                                      12,937,166              13,427,120
          利益剰余金合計
                                       △ 516,255             △ 516,255
        自己株式
                                      17,363,788              17,853,743
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        177,356              147,579
        その他有価証券評価差額金
                                        177,356              147,579
        評価・換算差額等合計
                                      17,541,145              18,001,322
       純資産合計
                                      22,472,272              23,034,025
     負債純資産合計
                                64/81






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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年11月1日              (自 2019年11月1日
                                至 2019年10月31日)               至 2020年10月31日)
                                     ※1  12,515,033            ※1  11,392,687
     売上高
                                     ※1  9,144,020            ※1  8,379,882
     売上原価
                                       3,371,012              3,012,805
     売上総利益
                                     ※2  2,165,515            ※2  2,107,633
     販売費及び一般管理費
                                       1,205,496               905,171
     営業利益
     営業外収益
                                       ※1  42,780             ※1  41,201
       受取利息
                                      ※1  100,603             ※1  123,013
       受取配当金
                                       ※1  25,516             ※1  29,257
       受取ロイヤリティー
                                          -              304
       貸倒引当金戻入額
                                       ※1  46,401             ※1  48,455
       その他
                                        215,301              242,233
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          15               3
       支払利息
                                        71,732               2,342
       為替差損
                                        11,298              10,061
       売上割引
                                          742              895
       その他
                                        83,788              13,301
       営業外費用合計
                                       1,337,009              1,134,103
     経常利益
     特別利益
                                         ※3  77            ※3  189
       固定資産売却益
                                                     ※4  13,297
                                          -
       補助金収入
                                          77            13,486
       特別利益合計
     特別損失
                                       ※5  17,906             ※5  5,469
       固定資産処分損
                                                     ※6  13,146
                                          -
       固定資産圧縮損
                                          -            21,405
       ゴルフ会員権評価損
                                        17,906              40,020
       特別損失合計
                                       1,319,180              1,107,568
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   400,094              312,411
                                        △ 3,554              3,463
     法人税等調整額
                                        396,539              315,875
     法人税等合計
                                        922,640              791,693
     当期純利益
                                65/81








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                     資本剰余金                    利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                資本金
                                                       利益剰余金
                     資本準備金      利益準備金
                                      買換資産圧           繰越利益剰      合計
                                配当積立金           別途積立金
                                      縮積立金           余金
     当期首残高           1,626,340      3,316,538      168,600      70,000      72,149    10,908,000      1,082,428     12,301,178
     当期変動額
      別途積立金の積立                                       600,000     △ 600,000        -
      剰余金の配当
                                                  △ 286,652     △ 286,652
      当期純利益                                             922,640      922,640
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                   -      -      -      -      -    600,000      35,988     635,988
     当期末残高           1,626,340      3,316,538      168,600      70,000      72,149    11,508,000      1,118,417     12,937,166
                        株主資本               評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   自己株式          株主資本合計         その他有価証券評価差額金
     当期首残高
                      △ 516,255          16,727,800             175,273          16,903,074
     当期変動額
      別途積立金の積立                              -                       -
      剰余金の配当
                                 △ 286,652                      △ 286,652
      当期純利益                            922,640                      922,640
      株主資本以外の項目の
                                              2,082           2,082
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         635,988            2,082          638,070
     当期末残高
                      △ 516,255          17,363,788             177,356          17,541,145
                                66/81









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          当事業年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                     資本剰余金                    利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                資本金
                                                       利益剰余金
                     資本準備金      利益準備金
                                      買換資産圧           繰越利益剰      合計
                                配当積立金           別途積立金
                                      縮積立金           余金
     当期首残高
                1,626,340      3,316,538      168,600      70,000      72,149    11,508,000      1,118,417     12,937,166
     当期変動額
      別途積立金の積立                                       600,000     △ 600,000        -
      剰余金の配当                                            △ 301,739     △ 301,739
      当期純利益
                                                   791,693      791,693
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -      -    600,000     △ 110,045      489,954
     当期末残高
                1,626,340      3,316,538      168,600      70,000      72,149    12,108,000      1,008,371     13,427,120
                        株主資本               評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   自己株式          株主資本合計         その他有価証券評価差額金
     当期首残高                 △ 516,255          17,363,788             177,356          17,541,145
     当期変動額
      別途積立金の積立                              -                       -
      剰余金の配当                           △ 301,739                      △ 301,739
      当期純利益                            791,693                      791,693
      株主資本以外の項目の
                                             △ 29,776          △ 29,776
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         489,954           △ 29,776           460,177
     当期末残高                 △ 516,255          17,853,743             147,579          18,001,322
                                67/81









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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
           該当事項はありません。
         (重要な会計方針)

         1.資産の評価基準及び評価方法
          (1)有価証券の評価基準及び評価方法
           ・子会社株式、出資金
             移動平均法による原価法を採用しております。
           ・その他有価証券
             時価のあるもの
              決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
             平均法により算定)を採用しております。
             時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
          (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
           ・製品、半製品、原材料、仕掛品
             移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
            算定)を採用しております。
           ・貯蔵品
             最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
            より算定)を採用しております。
         2.固定資産の減価償却の方法
          (1)有形固定資産
            定率法を採用しております。
            ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得
           した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
          (2)無形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
           しております。
         3.引当金の計上基準
          (1)貸倒引当金
            債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
           権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
            従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
          (3)役員賞与引当金
            役員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
          (4)退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
           上しております。
            過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理しております。
            数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
           数(10年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
          (5)役員退職慰労引当金
            役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
         4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          (1)退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結
           財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
          (2)消費税等の会計処理
            消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事
           業年度の費用として処理しております。
                                68/81



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         (会計方針の変更)
           該当事項はありません。
         (表示方法の変更)

           該当事項はありません。
         (会計上の見積りの変更)

           該当事項はありません。
         (追加情報)

          (新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
           新型コロナウイルス感染症拡大による影響については、今後の収束時期等を正確に予測することは困難な
          状況にありますが、当社は、今後しばらくは一定程度の影響を受けるものの、緩やかに需要が回復し、翌事
          業年度末にかけて収束に向かうものと仮定して、繰延税金資産の回収可能性等に係る会計上の見積りを行っ
          ております。
           なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確実性が高く、今後の経過によっては、当社の財政
          状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         (貸借対照表関係)

          ※1 担保に供している資産
             担保に供している資産は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2019年10月31日)                 (2020年10月31日)
     定期預金                               100,000千円                    -千円
             上記担保提供資産は、子会社の金融機関借入に対する担保提供でありますが、前事業年度末の対応債務
            はありません。
          ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                               前事業年度                 当事業年度
                             (2019年10月31日)                 (2020年10月31日)
     短期金銭債権                               387,995千円                 334,398千円
     短期金銭債務                                38,347                 32,354
           3 保証債務

             子会社の土地賃貸借契約に係る契約残存期間の賃料に対し債務保証を行っております。
                前事業年度                            当事業年度
              (2019年10月31日)                            (2020年10月31日)
     有限会社豊川シーエムシー                     49,140千円      有限会社豊川シーエムシー                     46,020千円
            計              49,140             計              46,020
          ※4 期末日満期手形、電子記録債権

             期末日満期手形、電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をして
            おります。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権が
            期末残高に含まれております。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2019年10月31日)                 (2020年10月31日)
     受取手形                                 -千円               63,086千円
     電子記録債権                                 -               53,215
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          ※5 国庫補助金等による固定資産圧縮額
            前事業年度(2019年10月31日)
             国庫補助金等による圧縮記帳額は63,373千円であり、有形固定資産の取得価額からこの圧縮記帳額を
            控除しております。
             なお、その内訳は構築物1,748千円、機械及び装置18,037千円、工具、器具及び備品43,587千円であり
            ます。
            当事業年度(2020年10月31日)

             国庫補助金等による圧縮記帳額は76,519千円であり、有形固定資産の取得価額からこの圧縮記帳額を
            控除しております。
             なお、その内訳は構築物1,748千円、機械及び装置18,037千円、工具、器具及び備品56,733千円であり
            ます。
         (損益計算書関係)

          ※1 関係会社との取引高
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2018年11月1日                 (自 2019年11月1日
                             至 2019年10月31日)                 至 2020年10月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                              430,554千円                 484,867千円
      仕入高                              678,678                 572,045
     営業取引以外の取引による取引高                               172,943                 196,333
          ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度46%、当事業年度45%、一般管理費に属する費用の

            おおよその割合は前事業年度54%、当事業年度55%であります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2018年11月1日                 (自 2019年11月1日
                             至 2019年10月31日)                   至 2020年10月31日)
     運賃諸掛                               344,997    千円              325,424    千円
                                    394,302                 415,100
     給料及び手当
                                     60,242                 60,960
     賞与引当金繰入額
                                     30,800                 28,400
     役員賞与引当金繰入額
                                     13,792                 18,931
     退職給付費用
                                     19,906                 22,597
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     73,760                 66,549
     減価償却費
                                     2,302                   -
     貸倒引当金繰入額
                                    582,831                 546,822
     研究開発費
          ※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2018年11月1日                 (自 2019年11月1日
                             至 2019年10月31日)                 至 2020年10月31日)
     車両運搬具                                  68千円                 10千円
     工具、器具及び備品                                  8                178
              計                        77                 189
          ※4 補助金収入

           前事業年度     (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
            該当事項はありません。
           当事業年度     (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)

            補助金収入は、新あいち創造研究開発補助金を交付されたものであります。
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          ※5 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2018年11月1日                 (自 2019年11月1日
                             至 2019年10月31日)                 至 2020年10月31日)
     建物                                2,765千円                   34千円
                                       -                  0
     構築物
                                      440                1,145
     機械及び装置
     車両運搬具                                  0                448
     工具、器具及び備品                                 519                 168
     撤去費用                                14,180                  3,671
              計                      17,906                  5,469
          ※6 固定資産圧縮損

           前事業年度     (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
            該当事項はありません。
           当事業年度     (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)

            固定資産圧縮損は、上記※4の補助金収入を固定資産(工具、器具及び備品)の取得価額から直接減額し
           たものであります。
         (有価証券関係)

          子会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は1,514,378千円、当事業年度の貸借対照表計上額は1,514,378千
         円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2019年10月31日)              (2020年10月31日)
          繰延税金資産
           賞与引当金                             61,010千円              58,491千円
           未払事業税                             17,364              12,902
           未払費用                              8,876              10,337
           貸倒引当金                              2,657              2,341
           退職給付引当金                             34,618              32,212
           役員退職慰労引当金                             94,110              99,673
           関係会社出資金評価損                             59,068              59,068
           投資有価証券評価損                             25,976              25,976
           ゴルフ会員権評価損                               -            6,443
           減損損失                              1,928              1,911
                                         4,134              4,615
           その他
          繰延税金資産小計
                                        309,746              313,973
                                       △184,456              △192,153
          評価性引当額
          繰延税金資産合計
                                        125,289              121,820
          繰延税金負債
           買換資産圧縮積立金                            △31,068              △31,068
           その他有価証券評価差額金                            △75,992              △67,996
                                          △41              △35
           その他
          繰延税金負債合計                             △107,102               △99,100
          繰延税金資産(負債)の純額                              18,187              22,719
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         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
          となった主要な項目別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2019年10月31日)              (2020年10月31日)
           法定実効税率
                                   法定実効税率と税効果                     30.1%
           (調整)                       会計適用後の法人税等の
           交際費等永久に損金に算入されない項目                       負担率との間の差異が法                     1.1
           移転価格税制等により損金に算入されない項目                       定実効税率の100分の5                     0.2
           受取配当金等永久に損金算入されない項目                       以下であるため注記を省                    △3.1
           住民税均等割                       略しております。                     0.7
           評価性引当額の増減                                            0.7
           その他                                           △1.2
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                       28.5
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
        ④【附属明細表】

         【有形固定資産等明細表】
                                                      (単位:千円)
             資産の                                          減価償却
      区 分              当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
             種 類                                          累計額
          建物
                     4,790,366        35,591       13,668       85,563      4,812,289       3,566,694
     有形固
     定資産
          構築物           698,973       55,150        974      9,127      753,149       594,468
          機械及び装置           7,380,985        61,755       74,093       79,087      7,368,646       7,129,937
          車両運搬具           275,168       77,813       50,438       27,221      302,543       229,434
          工具、器具及び備品
                     1,229,986        133,272       63,211       92,588      1,300,047       1,100,052
          土地           1,587,474         6,130                   1,593,605
                                     -       -              -
          建設仮勘定            3,769      525,367       62,971             466,165
                                            -              -
              計       15,966,724        895,081       265,358       293,590      16,596,446       12,620,587
          借地権            9,596        127                    9,724
     無形固                                -       -              -
     定資産
          ソフトウエア
                      50,607       17,400       14,705       11,265       53,302       17,910
          その他            6,289                           6,289
                              -       -       -              -
              計        66,493       17,527       14,705       11,265       69,315       17,910
     (注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
          建物           本社工場           工場屋根防カビ塗装工事                       14,950千円
          構築物           本社工場           工場西側法面改修工事                      44,933千円
          機械及び装置           本社工場           第2工場ボールミル更新工事                       7,800千円
          車両運搬具           群馬工場           粉体工場搬送システム更新工事                       73,000千円
          工具、器具及び備品           中央研究所           電子顕微鏡                       34,119千円
                     中央研究所           ガスクロマトグラフィー質量分析計                       15,260千円
         2.取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。
          構築物                1,748千円
          機械及び装置               18,037千円
          工具、器具及び備品               56,733千円
         3.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
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         【引当金明細表】
                                                     (単位:千円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

     貸倒引当金                     8,828          5,835          6,885          7,778

     賞与引当金                    202,691          194,325          202,691          194,325

     役員賞与引当金                     30,800          28,400          30,800          28,400

                                              4,118
     役員退職慰労引当金                    312,661           22,598                    331,141
      (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】

          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  11月1日から10月31日まで
      定時株主総会                  1月中

      基準日                  10月31日

                        4月30日
      剰余金の配当の基準日
                       10月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                       (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                       三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
                       (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                       三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                   ──────

       買取手数料                 無料

      公告掲載方法                  日本経済新聞

      株主に対する特典                  なし

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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第       73  期)(自     2018年11月1日 至          2019年10月31日)2020年1月29日東海財務局長に提出。
      (2)内部統制報告書及びその添付書類
         2020年1月29日東海財務局長に提出。
      (3)四半期報告書及び確認書
         (第74期第1四半期)(自             2019年11月1日 至          2020年1月31日)2020年3月16日東海財務局長に提出。
         (第74期第2四半期)(自             2020年2月1日 至          2020年4月30日)2020年6月23日東海財務局長に提出。
         (第74期第3四半期)(自             2020年5月1日 至          2020年7月31日)2020年9月14日東海財務局長に提出。
      (4)臨時報告書
         2020年1月30日東海財務局長に提出。
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   2021年1月26日

    ナトコ株式会社

       取締役会 御中

                           有限責任     あずさ監査法人

                           名古屋事務所

                            指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             岸田 好彦        印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             加藤     浩幸    印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ているナトコ株式会社の2019年11月1日から2020年10月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
     対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ナ
     トコ株式会社及び連結子会社の2020年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
     びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
     る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
     る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
     任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
     どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
     する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
     る。
     連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
     示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
     することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
     しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する                            。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
     ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表
      に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる
      取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
      見に対して責任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
     並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
     ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     <内部統制監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ナトコ株式会社の2020年10
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、ナトコ株式会社が2020年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
     統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
     告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
     制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
     の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
     分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
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     内部統制監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
     いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
     ある。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
     を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
      適用される。
     ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
      統制報告書の表示を検討する。
     ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
      任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
     識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
     について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
     並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
     ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

           別途保管しております。
         2.  XBRLデータは監査の対象には含                まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                   2021年1月26日

    ナトコ株式会社

       取締役会 御中

                           有限責任     あずさ監査法人

                           名古屋事務所

                            指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             岸田 好彦        印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             加藤     浩幸    印
                            業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ているナトコ株式会社の2019年11月1日から2020年10月31日までの第74期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った                                                   。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ナトコ
     株式会社の2020年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
     る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
     業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
     評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
     がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
      る。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
     ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
     定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
     しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
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                                                           有価証券報告書
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する                                             。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する                 。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
      ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある                                       。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
      象を適正に表示しているかどうかを評価する                    。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
     並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
     ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が
           別途保管しております。
         2.  XBRLデータは監査の対象には含                まれていません。
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