総合商研株式会社 有価証券報告書 第49期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

提出書類 有価証券報告書-第49期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
提出日
提出者 総合商研株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       総合商研株式会社(E00735)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     北海道財務局長

    【提出日】                     令和2年10月27日

    【事業年度】                     第49期(自 令和元年8月1日 至 令和2年7月31日)

    【会社名】                     総合商研株式会社

    【英訳名】                     SOUGOU    SHOUKEN    CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役会長  加           藤  優

    【本店の所在の場所】                     札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

    【電話番号】                     011(780)5677

    【事務連絡者氏名】                     取締役企画管理本部長  長              岡 一    人

    【最寄りの連絡場所】                     札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

    【電話番号】                     011(780)5677

    【事務連絡者氏名】                     取締役企画管理本部長  長              岡 一    人

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    (1)連結経営指標等
            回次            第45期       第46期       第47期       第48期       第49期

           決算年月            平成28年7月       平成29年7月       平成30年7月       令和元年7月       令和2年7月

    売上高              (千円)     16,376,971       16,632,186       17,112,673       17,320,984       15,983,251

    経常利益又は経常損失(△)              (千円)       113,477       352,193       296,003        84,168      △ 88,362

    親会社株主に帰属する当期純
    利益又は親会社株主に帰属す              (千円)       91,203       204,882       195,886       △ 12,515      △ 169,855
    る当期純損失(△)
    包括利益              (千円)      △ 16,758       231,344       268,119       △ 73,315      △ 132,752
    純資産額              (千円)      2,038,309       2,209,632       2,415,937       2,282,594       2,089,852

    総資産額              (千円)      8,597,540       8,347,501       8,429,047       8,870,348       9,550,677

    1株当たり純資産額              (円)       679.18       734.80       803.76       760.87       696.81

    1株当たり当期純利益又は
                   (円)       30.39       68.27       65.30       △ 4.17      △ 56.63
    1株当たり当期純        損失  ( △ )
    潜在株式調整後
                   (円)         -       -       -       -       -
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率              (%)        23.7       26.4       28.6       25.7       21.9
    自己資本利益率              (%)        4.4       9.7       8.5      △ 0.5      △ 7.8

    株価収益率              (倍)        20.4       11.6       12.4        -       -

    営業活動による
                  (千円)       386,999       521,500       623,567       264,939       723,439
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                  (千円)      △ 572,102      △ 425,169      △ 474,109      △ 605,849     △ 1,163,576
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                  (千円)       286,614       △ 63,207      △ 509,209       525,893       810,711
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                  (千円)      1,373,720       1,406,893       1,047,145       1,232,110       1,602,659
    の期末残高
    従業員数
                           433       412       395       402       395
                   (人)
                         ( 166  )     ( 174  )     ( 181  )     ( 171  )     ( 161  )
    (外、平均臨時雇用者数)
    (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3   第48期及び第49期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
       4      従業員数は、就業人員数を表示しております。
       5 「従業員数」欄の(            )内は、外書で平均臨時雇用者数(最近1年間における平均雇用人数を1人1日8時間
        で換算し算出)を記載しております。
       6   「『  税効果   会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第48期の期
        首から適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
        等となっております。
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    (2)提出会社の経営指標等
            回次            第45期       第46期       第47期       第48期       第49期

           決算年月            平成28年7月       平成29年7月       平成30年7月       令和元年7月       令和2年7月
    売上高              (千円)     16,154,609       16,396,667       16,790,231       17,016,348       15,694,401
    経常利益又は
                  (千円)       138,453       310,630       277,334        68,274      △ 97,523
    経常損失(△)
    当期純利益又は
                  (千円)       76,426       166,615       179,842        19,777      △ 171,061
    当期純損失(△)
    資本金              (千円)       411,920       411,920       411,920       411,920       411,920
    発行済株式総数              (株)     3,060,110       3,060,110       3,060,110       3,060,110       3,060,110
    純資産額              (千円)      2,051,112       2,179,750       2,369,260       2,272,885       2,079,530
    総資産額              (千円)      8,606,467       8,286,448       8,359,279       8,835,101       9,399,142
    1株当たり純資産額              (円)       683.45       726.31       789.89       757.77       693.31
    1株当たり配当額
                          20.00       20.00       20.00       20.00       20.00
                  (円)
    (うち1株当たり
                        ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )
    中間配当額)
    1株当たり当期純利益又は
                  (円)       25.46       55.52       59.95        6.59      △ 57.03
    1株当たり当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                  (円)         -       -       -       -       -
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率              (%)        23.8       26.3       28.3       25.7       22.1
    自己資本利益率              (%)        3.6       7.9       7.9       0.9      △ 7.9
    株価収益率              (倍)        24.4       14.3       13.5       103.0         -
    配当性向              (%)        78.6       36.0       33.4       303.3         -
    従業員数
                           417       396       373       378       366
                  (人)
                         ( 164  )     ( 172  )     ( 176  )     ( 167  )     ( 158  )
    (外、平均臨時雇用者数)
    株主総利回り              (%)        80.9       105.2       109.5        95.8       86.4
    (比較指標:配当込み              (%)      ( 81.4  )    ( 101.8   )    ( 112.6   )    ( 102.9   )    ( 100.9   )
    TOPIX)
    最高株価              (円)        857       915       990       855       790
    最低株価              (円)        585       605       750       490       545
    (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3   第49期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
       4   第49期の配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
       5      従業員数は、就業人員数を記載しております。
       6 「従業員数」欄の(            )内は、外書で平均臨時雇用者数(最近1年間における平均雇用人数を1人1日8時間
        で換算し算出)を記載しております。
       7   「『  税効果   会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第48期の期
        首から適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
        等となっております。
       8 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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    2【沿革】
       年月                           概要
     昭和44年1月        現代表取締役加藤優が札幌市白石区菊水において個人で「プリント企画」を創業
     昭和45年4月        屋号を「総合印刷」に変更
     昭和47年12月        組織変更し、社内一貫生産を目的として札幌市白石区菊水に総合商研株式会社を設立
     昭和48年3月        ドイツ製印刷機ハイデルベルクSORDZ(A全版2色機)を導入、衣料を中心とする業種向
             けチラシで営業拡大を図る
     昭和52年8月        有限会社アリ印刷に出資(40%)し関連会社とする(平成5年7月に清算)
     昭和56年12月        札幌印刷株式会社と業務提携
     昭和57年4月        スタジオ部門を独立させ、有限会社スタジオユーを関係会社とする(平成3年10月資本関係を
             解消)
     昭和58年2月        札幌印刷株式会社の株式を取得し、関係会社とする(平成6年3月吸収合併)
         11月    年賀状印刷事業を開始する
     昭和61年5月        小森機械のオフセット輪転機B半裁・4色×4色を導入
     昭和62年3月        プリントハウス事業を開始し、札幌市中央区にプリントハウス北2条店(現時計台ビル店)を
             出店
     平成2年4月        菊水商事株式会社の株式を100%所有し子会社とする(平成6年3月吸収合併)
     平成3年7月        東京都品川区に東京営業所を開設(平成5年2月に東京都港区、平成17年9月に東京都千代田
             区、平成19年11月に東京都中央区、平成23年11月に東京都中央区内で移転、現東京支社)
     平成4年10月        札幌市豊平区に工場を賃借、本社年賀工場を移転(平成6年10月札幌市白石区に賃借移転、平
             成12年7月に閉鎖)
     平成7年7月        決算期を2月から7月に変更
         11月    札幌市白石区に菊水工場完成
     平成8年10月        E-print、CTPを稼動
     平成9年10月        大阪市中央区に大阪営業所を開設(平成14年3月大阪市阿倍野区に移転、平成15年8月大阪市
             北区に移転、現大阪支社)
     平成10年1月        協同組合札幌プリントピアを当社他8社にて設立
         9月    仙台市青葉区に仙台営業所開設
     平成11年5月        菊水本社と白石工場を統合し、現在地へ新本社工場として登記移転。パレタイジング、自動搬
             送機、自動倉庫を稼動開始
     平成12年2月        アイ・コミュニケーションズ株式会社に資本参加(30%)し、関連会社とする(平成17年11月
             増減資により関連会社から除外)
         10月    白石年賀工場(札幌市白石区)が稼動
     平成13年4月        厚木工場(神奈川県厚木市)が本格稼働(平成26年7月に閉鎖)
         7月    日本証券業協会に店頭登録
     平成14年2月        和歌山県和歌山市小雑賀に和歌山営業所開設
         8月    大阪工場(大阪府東大阪市)を設置(平成22年7月に閉鎖)
         9月    株式会社総合商業研究所を設立(平成18年7月に清算)
     平成15年4月        東京本部・大阪営業部を東京支社・大阪支社に格上し、本支社体制を構築
     平成16年4月        北海道旭川市豊岡に旭川営業所開設(平成17年11月北海道旭川市東光に移転後、平成22年12月
             北海道上川郡鷹栖町に移転)
         9月    株式会社味香り戦略研究所を設立(平成17年12月第三者割当増資により、関連会社に変更、平
             成22年8月株式取得、現連結子会社)
         12月    日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
     平成18年5月        名古屋市西区に名古屋営業所開設(平成19年6月名古屋市中区に移転、平成21年2月に閉鎖)
     平成19年5月        株式会社プリプレス・センター(札幌市中央区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする
             (平成24年4月株式一部売却により関連会社から除外)
     平成20年3月        システムデザイン開発株式会社を関連会社とする(平成26年12月に売却)
         8月    其水堂金井印刷株式会社(札幌市白石区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする(平成
             22年9月に清算)
     平成21年10月        北海道帯広市に帯広営業所開設(平成23年3月に閉鎖)
     平成22年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)
             に株式を上場
     平成22年5月        プリントハウス株式会社を設立(現連結子会社)
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       年月                           概要

     平成22年8月        伊勢原工場(神奈川県伊勢原市)を設置(平成28年1月に閉鎖)
         10月    大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場
             の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
         12月    旭川工場(北海道上川郡鷹栖町)を設置
     平成24年2月        九州支社(福岡市博多区)を開設
         3月    株式会社あるた出版(札幌市中央区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする
         12月    青森営業所(青森県八戸市)を開設
     平成25年7月        盛岡営業所(岩手県盛岡市)を開設
             大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタ
             ンダード)に株式を上場
     平成26年8月        伊勢原工場を伊勢原第二工場へ名称変更し、伊勢原第一工場(神奈川県伊勢原市)を設置(現
             伊勢原工場)
     平成27年3月        株式会社まち・ひと・しごと総研を設立(現子会社)
         7月    株式会社ゾーンを子会社とする(現子会社)
     平成29年6月        株式会社グリーンストーリープラスの株式を57.1%取得し子会社とする(現連結子会社)
     平成30年11月        協同組合札幌プリントピアを子会社とする(現子会社)
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    3【事業の内容】
      当社グループは当社及び連結子会社3社、非連結子会社3社、持分法非適用関連会社1社により構成されており、
     広告業界及び印刷業界の両分野にまたがる、情報コミュニケーション事業を主たる業務としております。
      主な内容としましては、商業印刷・年賀状印刷をはじめ、SP(セールスプロモーション)企画及びポスター、カ
     タログ、POP、ノベルティ等を自社生産する他、フリーペーパーの企画、印刷、発刊等を行っております。
      連結子会社のプリントハウス株式会社では、主にオンデマンド印刷による、小ロット・多機能・高品質に対応する
     印刷サービスを、法人から個人のお客様を対象にご提供しております。株式会社味香り戦略研究所では、主に食品の"
     味"を分析・デジタルデータ化し、小売企業・地方自治体等を対象とした販売促進・マーケティング・新商品開発等の
     支援を行っております。また、株式会社グリーンストーリープラスでは、銀座『お取り寄せダイニング十勝屋』の運
     営と、会員情報誌『北海道食べる通信』の発行を通じて、北海道の食材の魅力を伝えるサービスを行っております。
      非連結子会社の株式会社まち・ひと・しごと総研では、地域のまち・ひと・しごと(又は企業)のコミュニケー
     ション活動をサポートし、マーケティングや販促戦略によって地域の活性化促進を目的としたコンサルティングを
     行っております。また、株式会社ゾーンでは、シール、ディスプレイ、オリジナルグッズの製作等、コンサルティン
     グ業と印刷業の両機能を融合させた販売促進支援活動を行っております。協同組合札幌プリントピアは、当社本社及
     び札幌工場が所在する土地建物の維持・管理等を行っております。
      持分法非適用関連会社の株式会社あるた出版は、北海道の魅力を伝えることを目的とした出版社で、タウン誌・観
     光フリーペーパーなどの月刊誌、年刊誌をはじめ、PR誌、書籍等の企画・制作・出版を行っております。
     事業の系統図は、次のとおりであります。

    (注)☆は連結子会社、△は持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社であります。










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    4【関係会社の状況】
                                       議決権の
                            資本金      主要な
            名称            住所               所有割合          関係内容
                            (千円)     事業の内容
                                        (%)
    (連結子会社)                            オンデマンド
                       札幌市                     当社のオンデマンド印刷を依
                            40,000            100.0
                       白石区                     頼しております。
     プリントハウス株式会社                            印刷
                                            味覚に係る販促支援コンテン

    (連結子会社)
                                味覚データの            ツの提供を受けております。
                       東京都
     株式会社味香り戦略研究所                        85,675            90.1
                       中央区
                                分析・販売            役員の兼任は1名でありま
    (注)2
                                            す。
    (連結子会社)                   札幌市

                                            地方創生の取組み協力を受け
                            14,000    飲食店の運営         57.1
                                            ております。
     株式会社グリーンストーリープラス                    東区
    (注)1 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

       2 特定子会社に該当しております。
    5【従業員の状況】

     (1)連結会社の状況
                                              令和2年7月31日        現在
             従業員数(人)                                     395  ( 161  )
    (注)1 情報コミュニケーション事業の単一セグメントであるため、連結会社の従業員数の合計を記載しておりま
        す。
       2 従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除く)であります。
       3 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
       4 臨時雇用者には、季節雇用者、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。
     (2)提出会社の状況

                                              令和2年7月31日        現在
       従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
        366   ( 158  )         43.2             11.1             4,107

    (注)1 情報コミュニケーション事業の単一セグメントであるため、提出会社の従業員数の合計を記載しておりま
        す。
       2 従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除く)であります。
       3 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
       4 臨時雇用者には、季節雇用者、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。
       5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3)労働組合の状況

       労働組合は結成されておりません。
       また、労使関係については円滑な関係にあり、特に記載すべき事項はありません。
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    第2【事業の状況】
     消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の売上高、生産実績、販売実績等の金額に
    は、消費税等は含まれておりません。
    1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)会社の経営の基本方針

       当社グループは、創業以来、「総合的に商業や商売、商流について研究する」という社名の由来どおり、時流を
      先取りしつつ、取引先に対して最適かつ最良の販売促進支援を行い、そして付加価値の高いサービス・商品を提供
      することを経営の基本方針としております。
       取引先企業のお客様である消費者のニーズを満たすサービス・商品を共に考えパートナーとしてなくてはならな
      い存在「共創のパートナー」として、良好なパートナーシップを築くことが当社グループの最大の利益と考えてお
      ります。
       取引先企業に対して、本質的な課題の発掘から問題解決の企画・提案、実行、検証までを総合的に支援すること
      で、取引先企業が効果的かつ効率的な販売促進活動を実現できるよう支援を行っております。
       競争が激化する広告・印刷業界において当社グループの優位性を高め他社との差別化を図るため、当社グループ
      が持つ機能を拡充し、最大限強みとして活かしつつ企業価値の向上に努め、取引先企業そしてエンドユーザーであ
      る消費者に常に支持されるサービス・商品を提供してまいります。
     (2)中長期的な会社の経営戦略及び客観的な指標等

       当社グループは、広告業界や印刷業界が大きく変化する状況にある中、その変化に迅速に対応し、安定した企業
      体質のもと、当社グループの優位性と競争力を高めることが重要であると認識しております。そのため、当社グ
      ループとしては、創業以来培ってきた販売促進支援業としてのノウハウを基礎としながら、さらなる顧客や新規事
      業領域の開拓、また、あらゆる面で顧客の潜在的な需要に応えるためのリソースの確保と提案力の強化を中長期的
      な経営戦略として掲げ、実行してまいります。
       また、当社グループは、収益力の向上に重点を置いた企業体質の強化を推進しており、「売上総利益率」及び
      「自己資本利益率」を重要な経営指標としております。当期の売上総利益率は26.1%、自己資本利益率は△7.8%と
      なりました。今後は収益性をより強固に改善し、経営指標に忠実な企業経営に取り組んでまいります。
     (3)経営環境および優先的に対処すべき課題

       当社グループが属する広告業界や印刷業界においては、消費者のライフスタイルの変化により、電子書籍やイン
      ターネット広告等のデジタルメディア市場が拡大し、新聞や雑誌、折込み・ダイレクトメール等の紙媒体の需要減
      少が続いております。また、印刷用紙等の材料費の高騰や、同業者間の受注競争の激化も重なり、市場全体として
      厳しい状況にあり、この傾向は今後も続くものと予想されます。
       また、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費の急速な減少、製造業を中心とした企業収益の
      急速な悪化が進む中、当社グループにおいても各種イベントの中止や、チラシ・各種広告の自粛等により業績に大
      きな影響が出ており、先行きは不透明となっております。
       このような状況の中で、業績の向上に向け、当グループの強みである総合的な販売促進支援活動を強化した事業
      展開を推し進めていく中で、特に以下の点を重要課題として認識し、取り組んでまいります。
      ① 組織の見直しによる営業力の強化

        各部門、拠点間の統廃合や、各組織を統括する部門の新設など組織の再編を随時行っていくことで、分散・重
       複している機能や営業力を集約し、さまざまな商材や企画を提案することができる体制で業績の向上を目指しま
       す。来期においては、北海道営業部内の部門統合や、年賀事業本部の新設、及び関連組織を同本部内に集約する
       体制を構築し、より効率性を強化した組織で業績の向上を図ってまいります。
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      ② コスト削減による収益性の向上
        今後も持続的に企業価値を維持・向上させていくためには、コスト削減による収益性の向上が重要な課題とな
       ります。当社グループにおいては、外注業務を見直し、自社でリソースを確保して内製化を図っております。ま
       た、印刷作業工程の見直しや、AIソリューションの開発による作業工程のオートメーション化のほか、11月・
       12月にかけて繁忙期を迎える年賀事業・お歳暮などのコールセンター業務、夏にかけて繁忙期を迎えるお中元な
       どのコールセンター業務等のBPO事業など、繁閑期の異なる部門間に効率よく人員を配置するなどして人件費
       の削減を図りました。そのほか、不採算事業の見直し等を随時行い、コストを削減して収益力の強化を図ってま
       いります。
      ③ 新たな事業領域の拡大

        新聞・雑誌等の紙媒体需要が減少傾向にある中で、当社グループとしては、現状のリソースを活用した新たな
       事業領域での収益化が課題です。当期においては年賀状事業部門のノウハウを活かし、ネット通販等の需要拡大
       によるBPO事業への取組みを強化いたしました。また、地方創生事業に関しては、さいたま市が手掛ける東日
       本各地のヒト・モノ・情報の流れの創出拠点「東日本連携センター」の運営を受託し、当社の持つ総合的な販売
       促進支援のノウハウを活かしながら運営いたしております。今後も、地方にある魅力的な情報を発信することで
       持続可能な社会と活性化に貢献し、当社グループの存在価値を高めることにより、安定的な収益確保を図ってま
       いります。
      ④ 人財の確保・育成

        少子高齢化が進み、労働人口が減少し続ける中、生産性向上や新事業の展開を行っていくうえで優秀な人財の
       確保と育成が重要な課題となっております。当社グループの取り組みとして、社員のワーク・ライフ・バランス
       を重視することにより、会社の財産である社員一人ひとりが働きやすい環境を整えます。また、研修プログラム
       を充実させることで社員の成長を促すとともに、専門人財を確保するため、既存の方法にとらわれない積極的な
       採用活動を行います。
      ⑤ 新型コロナウイルス感染拡大への対応

        新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い発令された緊急事態宣言を受けて、当社グループの業績にも大きな影
       響が及んでいます。段階的に経済活動の再開が進められる中でさらなる感染拡大への懸念もあり、当社グループ
       にとっても大きな課題となっております。当社グループといたしましては、外注費及び業務委託費の削減、投資
       予算の見直しを行うなど費用圧縮に努めるほか、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が少ない新たな事
       業の開拓を模索してまいります。
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    2【事業等のリスク】
      当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因は以下に記載するとおりで
     すが、当社グループは、これらのリスクの存在を十分に認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避する
     ための努力を継続してまいります。
      文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(令和2年10月27日)現在において当社グループが判断したも
     のであります。
     (1)特定顧客業界への依存

       当社グループでは、大手流通・小売企業、及び日本郵政グループへの売上依存度が高いことから、これらの企業
      の業績悪化による受注の減少や、紙媒体からデジタル媒体へのシフトが加速するなどの要因で、取引額に大きな変
      動を生じ、業績に影響を与える可能性があります。当社グループとしては、新規顧客や新規事業の開拓により、特
      定の顧客の動向に左右されない事業基盤を築いてまいります。
     (2)材料価格の変動

       当社グループで使用する、印刷用紙・インク等の材料について、為替相場の変動や原油価格の高騰、製紙市場の
      需給バランスの崩れ等により価格が著しく高騰した場合には、業績等に影響を与える可能性があります。当社グ
      ループとしては、為替ヘッジ等により為替変動リスクの低減を検討するなど、安定的な確保と最適な価格の維持に
      努めてまいります。
     (3)取引先の信用リスク

       経済状況や、産業構造・需要構造の変化に伴い、取引先企業の業績が予想以上に悪化した場合には、貸倒れによ
      る損失が発生する可能性があります。当社グループとしては、特定の取引先への依存を低減するとともに、取引先
      の与信管理を徹底し、場合によっては取引停止などの措置も講じてまいります。
     (4)資産保有リスク

       当社グループでは、不動産・有価証券等の資産を保有しておりますが、時価の変動により、業績に影響を与える
      とともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。投資有価証券については、取締役会に加え、監査等委員
      会に対する定期的な報告を行っており、当該銘柄について保有する意義又は合理性が認められなくなったときは、
      市場への影響等を考慮したうえ、売却交渉を開始いたします。
       また、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、主として営業エリアを基本単位として資産のグルーピ
      ングを行い、収益性が著しく低下した資産グループについて、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
      該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の認識及び測定に当たっては、慎重に検討しております
      が、事業計画や経営環境等の前提条件の変化により、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
     (5)情報システムと個人情報保護

       当社グループでは、取引先との間で多くの個人情報や機密情報を取り扱っていることから、システム障害や、社
      員及び取引先による情報漏洩があった場合には、当社グループの信用が揺らぎ取引先を失うほか、損害賠償の責任
      の発生により、業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社においては、平成17年6月にプライバシーマー
      クを取得し、また、令和元年12月に年賀状印刷に関連する業務とその拠点においてISO27001(情報セキュリティマ
      ネジメントシステム)を取得しておりますが、引き続き社員教育の徹底と、情報システムの管理及び個人情報保護
      に万全を尽くします。
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     (6)自然災害・感染症等
       当社グループでは、災害による影響を最小限に留めるための対策をとっておりますが、災害による全ての影響を
      防止・軽減できる保証はありません。地震等の災害によりデータベースサーバや印刷工場等が重大な被害を受けた
      場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。工場の分散化やクラウドデータサービスの活用、各種保険へ
      の加入によりリスクを最小限に抑える対応を行っております。
       また、今後新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合、各種イベントの中止や、チラシ・各種広告の自
      粛等により当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。費用の圧縮を図るほか、新型コロナウイ
      ルス感染症の拡大による影響が少ない新たな事業の開拓を模索してまいります。
     (7)事業の季節的変動

       当社グループでは、上半期は年賀状印刷の売上が計上されること、及び商業印刷の年末年始商戦の受注があるこ
      とから、上半期と下半期の売上高・利益に著しい相違があります。したがって、上半期に災害等何らかのマイナス
      要因が発生した場合には、業績に大きな影響が及ぶ可能性があります。当社グループといたしましては、閑散期に
      おいて社内のリソースを最大限活用した総合的な販売促進事業を推進し、年間を通し安定的に売上の確保ができる
      体制を築いてまいります。
       上記リスクについて顕在化する程度は、当連結会計年度末現在において、一定程度予想されるものであります

      が、正確には予想できません。リスクが顕在化した場合には、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フローに重要な影響を及ぼす可能性がありますが、影響を最小限に抑えるため、上記のとおり、対策を講じ
      ております。
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    3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」と
      いう。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ① 経営成績の状況

        当連結会計年度における我が国経済は、雇用情勢や所得環境の改善が続く中、各種政策の効果もあり、景気は
       緩やかな回復基調が続きました。一方、足元では新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費の急速な減
       少、製造業を中心とした企業収益の急速な悪化が顕著となりました。新型コロナウイルス感染症による景気への
       影響は持ち直しの動きがみられるものの、段階的に経済活動の再開が進められる中でさらなる感染拡大への懸念
       もあり、依然として景気の先行は不透明な状況が続いております。
        広告業界や印刷業界においては、消費者のライフスタイルの変化により、電子書籍やインターネット広告等の
       デジタルメディア市場が拡大し、新聞や雑誌、折込み・ダイレクトメール等の紙媒体の需要減少が続いておりま
       す。
        このような状況の中で当社グループは、総合的な販売促進支援業として、グループシナジーを発揮するため、
       関連子会社の経営資源を有効活用した営業活動を推進し、グループの連携・総合力の強化に取り組んでまいりま
       した。既存事業である商業印刷においては、企業間の競争や技術革新等の経営環境の変化に対応するため、新た
       なエリア開拓や、商材の開発・販売等を目的とした企業との業務連携を進めたほか、地方自治体や各地の地域メ
       ディアとの連携により、地方創生事業の強化に取り組みました。さらに、年賀状印刷においては、昨今の人手不
       足や個人情報管理の強化を図るため、校正等のシステム化を順次進め、製造体制の見直しを行うとともに、年賀
       状事業のノウハウを活用し、コールセンターサービスやデータエントリーサービス等のBPO(ビジネス・プロ
       セス・アウトソーシング)事業の展開を図り、今期はお中元、お歳暮といったカタログ注文のエントリーやデー
       タチェックに関する業務を受託する等、新たな事業領域にも取り組んでおります。
        一方で、当期は新型コロナウイルス感染症の影響により、顧客企業の各種イベントの中止や、チラシ・各種広
       告の自粛等が目立ち、主に商業印刷部門において大幅な営業収益の減少となりました。
        以上の結果、当連結会計年度の売上高は、                    15,983百万円      (前年同期比      1,337百万円減       )となりました。また、利
       益率の高い年賀状印刷の受注減や、材料費及び人件費の増加等により営業損失は                                     188百万円     (前年同期は営業利益
       21百万円    )、経常損失は       88百万円    (前年同期は経常利益          84百万円    )、親会社株主に帰属する当期純損失は                  169百万
       円 (前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失                     12百万円    )となりました。
        また、当社グループは「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載
       を省略しております。
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      ② 財政状態の状況
      (資産)
        当連結会計年度末における流動資産は                  3,810百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                120百万円減少       しました。
       これは主に、現金及び預金が             370百万円     、未収還付法人税等が          40百万円    それぞれ増加した一方で、受取手形及び売
       掛金が   371百万円     、原材料及び貯蔵品が          182百万円     、それぞれ減少したことなどによるものであります。
        当連結会計年度末における固定資産は                  5,737百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                803百万円増加       しました。
       これは主に、建設仮勘定が            330百万円     減少した一方で、建物及び構築物が                877百万円     、リース資産が       180百万円     、ソ
       フトウエアが      101百万円     、それぞれ増加したことなどによるものであります。
        この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ                                  680百万円増加       し、  9,550百万円      とな
       りました。
      (負債)
        当連結会計年度末における流動負債は                  4,155百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                279百万円増加       しました。
       これは主に、支払手形及び買掛金が                257百万円     、1年内返済予定の長期借入金が               63百万円    、それぞれ減少した一方
       で、1年内償還予定の社債が             600百万円     増加したことなどによるものであります。
        当連結会計年度末における固定負債は                  3,305百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                593百万円増加       しました。
       これは主に、社債が         600百万円     減少した一方で、長期借入金が              1,067百万円      、リース債務が       107百万円     、それぞれ増
       加したことなどによるものであります。
        この結果、当連結会計年度末における総負債は、前連結会計年度末に比べ                                  873百万円増加       し、  7,460百万円      とな
       りました。
      (純資産)
        当連結会計年度末における純資産合計は                   2,089百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                192百万円減少       しまし
       た。これは主に、その他有価証券評価差額金が                      37百万円    増加した一方で、利益剰余金が              229百万円     減少したことな
       どによるものであります。
      ③ キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて                                                370百
       万円増加    し、  1,602百万円      となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果得られた資金は               723百万円     (前連結会計年度は         264百万円     の獲得)となりました。これは主に、
       税金等調整前当期純損失           186百万円     、仕入債務の減少        257百万円     等により資金が減少したのに対して、減価償却費
       530百万円     、売上債権の減少        368百万円     、たな卸資産の減少         192百万円     等により資金が増加したことによるものであ
       ります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果       使用した資金は1,163百万円             (前連結会計年度は         605百万円の使用        )となりました。これは主に
       有形及び無形固定資産の取得による支出1,159百万円等によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果得られた資金は               810百万円     (前連結会計年度は         525百万円の獲得        )となりました。これは主に、
       長期借入金の返済による           支出659百万円       、リース債務返済による支出             83百万円    、配当金の支払       59百万円    等により資
       金が減少したのに対して、長期借入れによる収入                      1,663百万円      により資金が増加したことによるものであります。
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      ④ 生産、受注及び販売の状況
      (生産実績)
        当連結会計年度の生産実績は以下のとおりであります。なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の
       単一セグメントであるため、地域別に記載しております。
            地域別                 生産高(千円)                 前年同期比(%)

     北海道エリア                               7,344,924                    96.2
     東北エリア                                768,285                   86.5
     東京エリア                               6,551,676                    89.7
     西日本エリア                               1,321,891                    88.6
             合計                       15,986,777                    92.3
    (注)金額は、販売価格によっております。
      (受注実績)

        当連結会計年度の受注実績は以下のとおりであります。なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の
       単一セグメントであるため、地域別に記載しております。
         地域別          受注高(千円)          前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)

     北海道エリア                  7,309,222             95.6         161,611            85.5
     東北エリア                   735,291            79.5         64,839           62.5
     東京エリア                  6,532,441             89.5         122,999            86.9
     西日本エリア                  1,258,365             80.5         41,296           39.5
          合計            15,835,320             90.9         390,746            72.5
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      (販売実績)
        当連結会計年度の販売実績は以下のとおりであります。なお、当社グループは情報コミュニケーション事業の
       単一セグメントであるため、地域別及びサービス別に記載しております。
          地域別               内訳          販売高(千円)            前年同期比(%)

                     商業印刷                    4,099,006               93.7
                     年賀状印刷                    3,203,154               99.9
     北海道エリア
                     その他                     34,427              71.3
                         合計               7,336,588               96.1
                     商業印刷                     774,133              87.9
                     年賀状印刷                       -             -
     東北エリア
                     その他                       -             -
                         合計                774,133              87.9
                     商業印刷                    3,351,686               84.6
                     年賀状印刷                    2,907,270               95.9
     東京エリア
                     その他                     291,963              90.2
                         合計               6,550,920               89.5
                     商業印刷                    1,321,609               88.6
                     年賀状印刷                       -             -
     西日本エリア
                     その他                       -             -
                         合計               1,321,609               88.6
                 合計                       15,983,251                92.3
    (注)主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
             相手先
                            至   令和元年7月31日        )       至   令和2年7月31日        )
                         販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
     株式会社郵便局物販サービス                      3,591,200           20.7      3,658,421           22.9
     株式会社マイプリント                      1,976,905           11.4      2,017,934           12.6
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     (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

      (経営成績等)
        当連結会計年度における経営成績等の前連結会計年度との比較分析については、「(1)経営成績等の状況の
       概要 ① 経営成績の状況及び、② 財政状態の状況」に記載のとおりであります。
      (当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因)
        「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
      (経営戦略の現状と見通し)
        「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
      ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

      (キャッシュ・フローの状況の分析・検討)
        当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ③ 
       キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
      (資本の財源及び資金の流動性)
        当社グループの主な資金需要は、運転資金と設備投資にあり、主に営業活動から創出するキャッシュ・フロー
       を中心とした自己資金のほか、金融機関からの短期・長期借入金により、十分な手元流動性を確保しておりま
       す。運転資金については、特に年賀事業において必要な短期的資金について、金融機関からの短期借入金により
       賄っております。設備投資については、成長領域における事業拡大や、生産性向上等による経営効率化などに向
       け、重点的に投資を行っております。
      ③ 重要な会計方針及び見積               り に用いた仮定

        当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
       ております。当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況                                              1.連結財務諸
       表等(1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであり
       ます。   この連結財務諸表の作成にあたって、見積りが必要となる事項については合理的な基準に基づき会計上の
       見積りを行っておりますが、これらの見積りに基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。連結財務諸
       表作成にあたって用いた会計上の見積りのうち、重要なものは以下のとおりであります
       ・繰延税金資産の回収可能性

        繰延税金資産の回収可能性の判断について、将来の課税所得見込額等を慎重に考慮して、将来の税金負担額を
       軽減する効果を確実に有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しています。将来課税所得の見積りの前提
       とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産および法
       人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
       ・固定資産の減損

        当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、主として営業エリアを基本単位として資
       産のグルーピングを行い、収益性が著しく低下した資産グループについて、固定資産の帳簿価額を回収可能価額
       まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の認識及び測定に当たっては、慎重に
       検討しておりますが、事業計画や経営環境等の前提条件の変化により、減損損失の計上が必要となる可能性があ
       ります。
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    4【経営上の重要な契約等】
     該当事項はありません。
    5【研究開発活動】

      当連結会計年度における研究開発活動として、主に、短期雇用の人出が不足しつつあることに加え、校正の精度を
     より向上させるため、人工知能(AI)の導入をすすめております。
      その結果、当連結会計年度における研究開発費の総額は                            11 百万円となりました。
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    第3【設備の状況】
     消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費税等は含まれておりませ
    ん。
    1【設備投資等の概要】

      当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は                         1,690   百万円であり、その主なものは、白石工場新設工事及び
     印刷関連設備への投資であります。
      前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当連結会計年度に完成したものは次のとお
     りであります。
      なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。
                                           設備投資金額(千円)
              事業所名
      会社名                 完成年月        設備の内容
             (所在地)
                                       建物及び       機械及び       工具器具
                                       附属設備        装置       備品
              白石工場
      提出会社                令和2年6月        白石工場の新設           946,287       119,079       21,720
           (札幌市     白石区)
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    2【主要な設備の状況】

     (1)提出会社
       当社は、本社の他、北海道内に4ヶ所の工場、1ヶ所の営業所及び2ヶ所の店舗を運営しております。
       また、本州には1ヶ所の工場、東京支社・大阪支社及び5ヶ所の営業所を設けております。主要な設備は、以下
      のとおりであります。
       なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
                                               令和2年7月31日        現在
                                 帳簿価額(千円)
       事業所名                                               従業員数
               設備の内容
       (所在地)                                                (人)
                     建物     機械装置       土地
                                     リース資産       その他      合計
                    及び構築物      及び運搬具      (面積㎡)
               印刷業務
    札幌工場                             276,146
                      196,608      94,788           529,374       5,893    1,102,811        37
    (札幌市東区)                           (4,447.05)
               販売業務
               管理業務
    本社                             34,869
                      90,896       629                47,394     173,790      148
                                         -
    (札幌市東区)                           (690.66)
               販売業務
    東京支社
                                   -
               販売業務       3,402                      21,601      25,004      57
                             -           -
    (東京都中央区)                             (-)
    大阪支社
                                   -
               販売業務        392                       996     1,388      19
                             -           -
                                 (-)
    (大阪市北区)
    福岡営業所
                                   -
               販売業務                                          3
                        -      -           -      -      -
    (福岡市博多区)                             (-)
    青森営業所
                                   -
               販売業務                                0      0     4
                        -      -           -
                                 (-)
    (青森県八戸市)
    盛岡営業所
                                   -
               販売業務                                0      0     3
                        -      -           -
                                 (-)
    (岩手県盛岡市)
    仙台営業所
                                   -
               販売業務        -                       0      0     8
                             -           -
                                 (-)
    (仙台市青葉区)
    和歌山営業所
                                   -
               販売業務       1,483                       8,642     10,125      15
                             -           -
    (和歌山県和歌山市)                             (-)
    旭川営業所
                                   -
               販売業務                               364      364     11
                        -      -           -
                                 (-)
    (北海道上川郡)
    旭川工場           印刷業務
                                 20,052
                      49,864     183,063              -    2,683     255,663       8
                               (5,349.19)
    (北海道上川郡)           販売業務
    白石工場           印刷業務
                                 682,532
                      892,768      220,080                 217,421     2,012,803        18
                                         -
                               (5,980.69)
    (札幌市白石区)           販売業務
    菊水工場           印刷業務
                                   -
                      18,734      44,142                  1,353     64,231       9
                                         -
                                 (-)
    (札幌市白石区)           販売業務
    伊勢原工場           印刷業務
                                 149,978
                      335,236      157,794            29,133      71,484     743,627       26
                               (3,683.55)
    (神奈川県伊勢原市)           販売業務
    プリントハウス2店           印刷業務
                                   -
                      55,612        0                998    56,611
                                         -                -
                                 (-)
    (北海道内)           販売業務
    (注)1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びにソフトウエアであり、建設仮勘定並びにソフトウ
        エア仮勘定は含んでおりません。
       2 従業員数には、臨時雇用者の人員を含んでおりません。
     (2)国内子会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    3【設備の新設、除却等の計画】

     (1)重要な設備の新設
       該当事項はありません。
     (2)重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
    1【株式等の状況】

     (1)【株式の総数等】
      ①   【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     8,000,000

                計                                   8,000,000

      ②   【発行済株式】

               事業年度末現在            提出日現在

                                   上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)           発行数(株)         名又は登録認可金融               内容
                                    商品取引業協会名
              ( 令和2年7月31日        )  (令和2年10月27日)
                                    東京証券取引所
                                             単元株式数は100株であり
       普通株式             3,060,110           3,060,110       JASDAQ
                                             ます。
                                    (スタンダード)
        計           3,060,110           3,060,110         ―            ―
     (2)【新株予約権等の状況】

      ①   【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②   【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③   【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

      該当事項はありません。
     (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                               資本金増減額       資本金残高
         年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                    (千円)       (千円)
    平成18年11月1日~
                    112,000      3,060,110        17,696      411,920       17,696      441,153
    平成19年1月31日(注)
    (注)新株予約権の行使による増加であります。
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     (5)【所有者別状況】
                                               令和2年7月31日        現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満株
                                                     式の状況
       区分
            政府及び
                                   外国法人等
                      金融商品     その他の                個人
                                                      (株)
            地方公共     金融機関                                計
                      取引業者      法人               その他
                                個人以外      個人
             団体
    株主数
               ―      2     6     23      3     ―     770     804      ―
    (人)
    所有株式数
               ―     300      22   16,806       22     ―   13,440     30,590      1,110
    (単元)
    所有株式数
               ―    0.98     0.07     54.94      0.07      ―    43.94     100.00        ―
    の割合(%)
    (注)自己株式60,677株は、「個人その他」に606単元、「単元未満株式の状況」に                                       77株が含まれております。
     (6)【大株主の状況】

                                               令和2年7月31日        現在
                                                    発行済株式
                                                   (自己株式を
                                            所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                             (千株)      総数に対する
                                                    所有株式数
                                                    の割合(%)
    合同会社実力養成会                札幌市白石区本通6丁目南5番1号                           808       26.94
    総合商研従業員持株会                札幌市東区東苗穂2条3丁目4-48                           241       8.05

    大丸株式会社                札幌市中央区南1条西3丁目2番地                           160       5.33

    株式会社小森コーポレーション                東京都墨田区吾妻橋3丁目11-1                           140       4.67

    大日精化工業株式会社                東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7-6                           140       4.67

    株式会社光文堂                愛知県名古屋市中区金山2丁目15-18                           100       3.33

    小松印刷株式会社                香川県高松市香南町由佐2100番地1                           100       3.33

    志田 秋子                札幌市厚別区                            84       2.82

    片岡 廣幸                札幌市白石区                            64       2.13

    東京インキ株式会社                東京都北区王子1丁目12-4                            63       2.10

           計                   ―                1,901        63.38

    (注)当社は自己株式60,677株(1.98%)を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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     (7)【議決権の状況】
      ①   【発行済株式】
                                               令和2年7月31日        現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                      ―          ―             ―

    議決権制限株式        (自己株式等)

                          ―          ―             ―
    議決権制限株式        (その他)

                          ―          ―             ―
                       (自己保有株式)
                                           権利内容になんら限定のない当社
    完全議決権株式        (自己株式等)
                                    ―
                      普通株式      60,600
                                           における標準となる株式
                      普通株式     2,998,400
    完全議決権株式        (その他)
                                       29,984           同上
                      普通株式       1,110

    単元未満株式(注)                                ―      1単元(100株)未満の株式
    発行済株式総数                      3,060,110          ―             ―

    総株主の議決権                      ―            29,984           ―

    (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。
      ②   【自己株式等】

                                               令和2年7月31日        現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                            所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
      (自己保有株式)           札幌市東区東苗穂2条3丁目
                                  60,600      ―       60,600        1.98
      総合商研株式会社           4-48
          計             ―           60,600      ―       60,600        1.98
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    2【自己株式の取得等の状況】
     【株式の種類等】 普通株式
     (1)【株主総会決議による取得の状況】

      該当事項はありません。
     (2)【取締役会決議による取得の状況】

      該当事項はありません。
     (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

      該当事項はありません。
     (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

           区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (円)                  (円)
    引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、会社分割に係る
                             ―         ―         ―         ―
    移転を行った取得自己株式
    その他(  ―  )                         ―         ―         ―         ―
    保有自己株式数                      60,677           ―       60,677            ―

    (注)当期間における保有自己株式数には、令和2年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
      及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
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    3【配当政策】
      当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題として捉え、企業体質を強化し、業績に対応した安定した
     配当を継続して行うことを基本方針としております。
      当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は取締役会で
     あります。
      当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当として1株当たり10円とし、中間配当10円と合わせて、年間
     配当を1株当たり20円としております。
      内部留保資金につきましては、今後の事業展開に対応した設備投資等の資金需要に備える所存であります。
      なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって
     剰余金の配当等を行う旨を定めております。
    (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
       決議年月日         配当金の総額(千円)           1株当たり配当額(円)
     令和2年3月13日
                       29,994             10
      取締役会決議
     令和2年9月29日
                       29,994             10
      取締役会決議
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    4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社及び当社グループは、下記企業理念に基づき、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高
       め、迅速な意思決定及び効率的な業務執行を行っていくことが、コーポレート・ガバナンスの充実に繋がると考
       えております。
        ・わが社は性善説を基本とする。いい土壌にはすばらしい花が咲き、実が実ることを信じて、畑を耕し続け
       る。
        ・わが社は動機が不純なことはやらない。
        ・株主、顧客、社員、取引先、地域社会そして消費者に対する「ウソ、ごまかし、だまし」はしない。
      ② 企業統治の体制
       ア 企業統治の体制の概要
        当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)の監査等委員である取締
       役により構成されています。監査等委員会は定期的に開催され、内部監査部門である内部監査室及び会計監査人
       と密接に連携し、監査の有効性・効率性を高めることとしております。監査等委員である取締役は取締役会に出
       席し業務執行の適法性・妥当性をチェックすることで、監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充
       実を図っております。
        取締役会は、取締役9名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名の計12名で構成
       されており、取締役会は、定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監
       視体制をとっております。
        本報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりであります。
        議 長:代表取締役社長 片岡 廣幸
        構成員:代表取締役会長 加藤 優、専務取締役 小林 直弘、取締役 髙谷 真琴、取締役 棟方 充、取
            締役 長岡 一人、取締役 竹田 利之、取締役 大平 亮一、社外取締役 藤丸 順子、取締役
            (監査等委員)加藤 憲夫、社外取締役(監査等委員)山川 寛之、社外取締役(監査等委員)谷
            藤 健治
        また、経営会議は取締役会の決議内容、経営方針及び業務上の重要事項等を確認、協議し、効率的な組織運営
       を行うため、部・課長以上の役員・役職者で構成されており、月1回以上開催し、当社及び当社グループの意識
       統一と推進・管理上の施策の浸透を図っております。
        本報告書提出日現在の経営会議の構成員は以下のとおりであります。
        議 長:代表取締役社長 片岡 廣幸
        構成員:代表取締役会長 加藤 優、専務取締役 小林 直弘、取締役 髙谷 真琴、取締役 棟方 充、取
            締役 長岡 一人、取締役 竹田 利之、取締役 大平 亮一、社外取締役 藤丸 順子、取締役
            (監査等委員)加藤 憲夫、各部門の部・課長
        監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(うち社外取締役2名)により構成され、定期的に監査等委員
       会を開催し、会計監査人や内部監査部門と密接に連携し、監査の有効性・効率性を高めております。また、監査
       等委員である取締役は、取締役会に出席し、業務執行の適法性・妥当性をチェックすることにより、監督機能の
       強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
        議 長:取締役(監査等委員)加藤 憲夫
        構成員:社外取締役(監査等委員)山川 寛之、社外取締役(監査等委員)谷藤 健治
        さらに、執行役員制度を導入しており、意思決定のスピードアップ、取締役会の監督機能強化を図るととも
       に、各部門に対する権限委譲を進め、業務執行の責任を明確にし、経営戦略のより迅速かつ正確な遂行を推進し
       ております。執行役員は、取締役会の承認を得て選任しております。
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       イ 当該企業統治の体制を採用する理由
        当社は、「監査等委員会設置会社」であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しておりま
       す。取締役会における議決権を有する3名の監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監査・監
       督機能を強化することができ、当社のコーポレート・ガバナンスをより一層充実させるとともに経営の効率化を
       図ることが可能であると判断し、現在の体制を採用しております。
       当社のコーポレート・ガバナンス体制の組織図は次のとおりであります。

       ウ 内部統制システムの整備状況








       (ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
        a 当社グループは、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会規範及び企業倫理を遵守した行
         動をとるため、「企業理念」、「社是」、「価値基準」を定め、全役職員に周知徹底を図る。
        b 企画管理本部長をコンプライアンス統括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築、運用にあた
         らせるとともに、法令違反の未然防止、早期発見のため「内部通報制度」を設置し、法令遵守に努めるもの
         とする。また、全役職員に対し、「コンプライアンス・マニュアル」の配付、教育を行うことにより、法令
         遵守に関する知識と意識を醸成する。
        c 当社及び子会社の取締役、使用人等は、当社又は子会社における法令違反その他重要な事実を発見した場
         合は、直ちに当社の監査等委員会又は子会社の監査役に報告するものとする。
        d 当社グループは、役職員その他当社の業務に従事する者が不利益を受けることなく通報できる「通報窓
         口」を「内部通報規程」に基づき設置・運営し、法令違反等の早期発見・是正に努める。
        e 財務計算に関する書類の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部
         統制の構築・運用を推進する。
       (イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

         情報の保存及び管理は「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を、取締役・監査等委員が適
        切かつ確実に閲覧可能な状態で、文書又は電磁的媒体に記録し保存する。
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       (ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
        a 当社グループは「リスク管理規程」に基づき経営に重要な影響を及ぼすリスクの予見と識別を行い、事前
         防止体制と発生時の迅速な対応、再発防止策を講じる体制を構築する。
        b リスク管理全般について企画管理本部が統括管理をするとともに、内部監査室が各部署のリスク管理状況
         を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員に報告する。
       (エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

        a 「取締役会規程」「職務権限規程」を定め、権限と責任を明確にする。これらの社内規程の改定は、取締
         役会の決定によるものとする。
        b 取締役会において、経営戦略の策定、経営資源の配分、組織の構築を行い、適切な進捗管理等を実施する
         ことを通じて職務執行の効率化を図る。
        c 当社グループの取締役会を補完するものとして、部課長以上の役職者で構成する経営会議を設置し、業績
         の進捗管理、社内情報の一元化と業務推進、重点施策、経営計画、リスク管理状況等の定期的な報告・確認
         と今後の対応策の検討を行う。
        d 取締役の職務執行状況については、定期的に取締役会において報告を行う。
       (オ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

        a 当社グループは、共通の経営理念の下でグループ各社相互の協調及び発展を目指す。
        b 当社グループの内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通の基盤として構築し、当社
         グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制を構築す
         る。
        c 当社の社内通報制度の相談窓口を子会社にも開放し、企業集団におけるコンプライアンスの実効性を図る
         とともに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する。
        d 当社は、子会社に対して、業績・財務状況等重要な情報について、当社への報告を義務付ける等、当社グ
         ループの報告体制を構築する。
       (カ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

         監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、代表取締役と協議の上、監査等委員会
        を補助する使用人を配置する。
       (キ)監査等委員会を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項

         監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員以外の取締役の指揮命令・監督を受けない。また、監
        査等委員会補助者の任命、解任、人事異動等は監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定するものとす
        る。
       (ク)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

        a 当社グループの取締役及び使用人は、職務執行に関して重要な法令・定款違反若しくは不正行為の事実、
         又は会社に著しい損害あるいは重大な影響を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員
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         会に報告しなければならない。また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報
         告を求めることができる。
        b 監査等委員は、経営会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするととも
         に、重要な稟議書は監査等委員に回覧することとする。
       (ケ)監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

         めの体制
         当社グループは、監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等
        の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。
       (コ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生

         ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
         当社は、監査等委員が職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委
        員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
       (サ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

        a 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見や情報の交
         換を行う。
        b 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求める等、緊密
         な連携を保ち、実効的な監査を実施することのできる体制とする。
       (シ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

        a 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら
         の反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応す
         ることを基本方針とする。
        b 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応部署は企画管理本部とし、情報の一元管理を行う。
        c 「コンプライアンス・マニュアル」に反社会的勢力排除に向けた基本方針とその取組みを定め、全社員へ
         の周知を図るものとする。 
       エ 責任限定契約の内容の概要

        当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423
       条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第
       425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務
       執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないとき
       に限られます。
      ③ 取締役の定数

       当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款
      に定めております。
      ④ 取締役の選任の決議要件

       当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任するものと
      し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
      もって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定め
      ております。
      ⑤ 剰余金の配当等の決定機関

       当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、
      取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限
      とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
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      ⑥ 取締役の責任免除
       当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締
      役であった者を含む。)の任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によっ
      て免除することができる旨を定款に定めております。
       また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を
      怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
      ⑦ 株主総会の特別決議要件

       当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の
      議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めておりま
      す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
      とするものであります。
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     (2)【役員の状況】

      ①役員一覧
      男性  11 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             8.3  %)
                                                      所有株式
                                                        数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              昭和44年1月      個人にてプリント企画創業
                              昭和45年4月      プリント企画を総合印刷に屋号変
                                    更
                              昭和47年12月      総合商研株式会社を設立(総合印
                                    刷を改組)
                                    代表取締役社長
                              昭和52年8月      有限会社アリ印刷代表取締役社長
                                    (有限会社アリ印刷は平成5年7
                                    月に清算)
                              昭和57年7月      札幌印刷株式会社代表取締役社長
                                    (札幌印刷株式会社は平成6年3
       代表取締役
               加 藤   優       昭和14年7月15日       生                      (注4)      ―
                                    月に当社が吸収合併)
        会長
                              平成2年6月      菊水商事株式会社代表取締役社長
                                    (菊水商事株式会社は平成6年3
                                    月に当社が吸収合併)
                              平成10年2月      協同組合札幌プリントピア設立
                                    理事長(現任)
                              平成16年10月      当社代表取締役会長兼管理部長
                              平成17年7月      当社代表取締役会長(現任)
                              平成17年12月      株式会社味香り戦略研究所取締役
                              平成22年5月      プリントハウス株式会社代表取締
                                    役
                              昭和55年4月      当社入社
                              平成5年4月      当社営業部長
                              平成7年8月      当社商業印刷事業部営業部長
                                    当社取締役商業印刷事業部事業部
                              平成9年10月
                                    長
                              平成11年2月      当社取締役営業本部長兼営業第2
                                    部長
                              平成14年4月      当社取締役札幌営業本部長
                                    (当社マーケティング部・特販営
                                    業部・大阪営業部担当)
                              平成15年4月      当社取締役営業本部長兼大阪支社
       代表取締役
               片 岡 廣 幸       昭和32年7月16日       生                      (注4)      64
                                    長
        社長
                              平成16年10月      当社取締役社長兼営業本部長
                              平成18年10月      当社代表取締役社長兼営業本部長
                              平成22年5月      当社代表取締役社長兼営業本部長
                                    兼企画管理本部長
                              平成25年8月      当社代表取締役社長兼営業本部長
                              平成27年3月      株式会社まち・ひと・しごと総研
                                    代表取締役
                              平成30年8月      当社代表取締役社長(現任)
                              令和2年10月      株式会社味香り戦略研究所取締役
                                    (現任)
                              平成13年4月      株式会社遠藤秀平建築研究所入社
                              平成16年2月      当社入社
                              平成19年10月      当社制作センター部長
                              平成23年10月      当社取締役制作本部長
                              平成25年8月      当社取締役制作統括本部長
       専務取締役
               小 林 直 弘       昭和51年8月10日       生                      (注4)      28
       北海道統括
                              平成28年10月      当社常務取締役制作統括本部長
                              平成30年8月      当社常務取締役北海道統括兼経営
                                    管理室担当
                              平成30年10月      当社専務取締役北海道統括兼経営
                                    管理室担当(現任)
                                30/95



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                                                       所有株式

                                                        数
        役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                       (千株)
                              昭和62年4月      株式会社千修入社
                              平成6年10月      当社入社
                              平成13年4月      当社営業第4部長
                              平成16年10月      当社執行役員事業開発部長
                              平成18年10月      当社取締役事業開発部長
                              平成24年10月      当社常務取締役東日本統括兼東京
                                    支社長
                              平成25年8月
                                    当社常務取締役年賀・物販事業統
        取締役
                                    括
       事業開発       髙 谷 真 琴       昭和40年2月10日       生                      (注4)       31
        部長
                              平成28年2月
                                    当社常務取締役まち・ひと・しご
                                    と部担当
                              平成29年8月      株式会社まち・ひと・しごと総研
                                    取締役(現任)
                              平成30年8月      当社常務取締役事業開発部担当
                              平成30年10月      当社取締役事業開発部担当
                              平成31年2月      当社取締役北海道営業本部長
                              令和2年2月      当社取締役事業開発部長(現任)
                              平成2年3月      当社入社
                              平成16年8月      当社東京支社営業部長
                              平成22年10月      当社執行役員東京支社営業部長
                              平成25年8月      当社執行役員商印事業部営業部長
                              平成27年2月      当社執行役員ふりっぱー事業部長
        取締役
                              平成28年8月      当社執行役員まち・ひと・しごと
       北海道営業        棟 方  充      昭和42年2月13日       生                      (注4)       14
                                    部長
        本部長
                              平成28年10月      当社取締役まち・ひと・しごと部
                                    長
                              平成29年8月      当社取締役ふりっぱー事業部長
                              平成30年8月      当社取締役北海道営業本部長(現
                                    任)
                              平成5年3月      当社入社
                              平成22年10月      当社東京支社営業部長
                              平成24年3月      当社大阪支社営業部長
                              平成24年10月      当社東京支社営業部長
                              平成25年8月      当社年賀・物販事業部長
        取締役
                              平成25年10月      当社執行役員年賀・物販事業部長
       企画管理       長 岡 一 人       昭和36年3月2日       生                      (注4)       6
                              平成28年2月      当社執行役員旭川営業部長
        本部長
                              平成29年1月      当社執行役員大阪支社営業部長
                              平成29年8月      当社執行役員東京支社営業部長
                              平成30年2月      当社執行役員企画管理本部長
                              平成30年10月      当社取締役企画管理本部長(現
                                    任)
                              平成15年6月      当社入社
                              平成25年10月      当社商印営業2部長
                              平成25年12月      当社青森営業所営業部長
                              平成27年2月      当社営業本部長
        取締役
       本州統括       竹 田 利 之       昭和50年11月20日       生                      (注4)       5
                              平成28年10月      当社執行役員営業本部長
       営業部長
                              平成30年2月      当社執行役員東京支社営業部長
                              令和元年8月      当社執行役員本州統括営業部長
                              令和元年10月      当社取締役本州統括営業部長(現
                                    任)
                                31/95




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                                                       総合商研株式会社(E00735)
                                                           有価証券報告書
                                                       所有株式
                                                        数
        役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                       (千株)
                              平成19年11月      当社入社
                              平成27年10月      当社ITS部長
        取締役
               大 平 亮 一       昭和53年4月17日       生                      (注4)       2
        ITS部長
                              令和元年10月      当社執行役員ITS部長
                              令和2年10月      当社取締役ITS部長(現任)
                              昭和53年4月      福岡市社会福祉事業団入団
                              平成13年4月      コマップ株式会社取締役
                              平成20年5月      ピットメディア・マーケティング
                                    ス株式会社代表取締役
                              平成25年7月      一般社団法人日本地域情報振興協
                                    会専務理事(現任)
        取締役       藤 丸 順 子       昭和31年4月3日       生                      (注4)      ―
                              平成29年6月      株式会社ニコア代表取締役(現
                                    任)
                              令和2年6月      株式会社味香り戦略研究所取締役
                                    (現任)
                              令和2年10月      当社取締役(現任)
                              昭和55年4月      株式会社ビッグ・エー入社
                              昭和59年5月      当社入社
                              平成12年8月      当社業部第4部長
                              平成13年4月      当社東京本部営業部長
                              平成17年3月      当社年賀事業部長
        取締役
               加 藤 憲 夫       昭和30年8月21日       生                      (注5)      10
                              平成24年4月      当社執行役員事業開発部長
     (常勤監査等委員)
                              平成25年8月      当社年賀・物販事業部長
                              平成28年8月      当社年賀営業部長
                              平成30年10月      当社執行役員年賀事業部長
                              令和2年10月      当社取締役(常勤監査等委員)
                                    (現任)
                              昭和44年4月      株式会社北海道銀行入行
                              平成8年6月      同行取締役本店営業部本店長
                              平成11年6月      同行執行役員本店営業部本店長
                              平成12年4月      カラカミ観光株式会社専務取締役
                              平成13年2月      大槻食材株式会社常務取締役
        取締役
               山 川 寛 之       昭和21年6月9日       生                      (注6)      ―
                              平成14年4月      同社専務取締役
      (監査等委員)
                              平成20年4月      札幌第一興産株式会社取締役副社
                                    長
                              平成22年10月      当社監査役
                              平成27年10月      当社取締役(監査等委員)(現
                                    任)
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                                                       所有株式
                                                        数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                              昭和53年4月      株式会社北海道新聞社入社
                              平成7年9月      同社東京支社広告局部次長
                              平成13年3月      同社東京支社広告局部長
                              平成15年3月      同社本社広告局部長
        取締役
               谷 藤 健 治       昭和28年4月30日       生                      (注6)      ―
                              平成17年12月      同社本社広告局局次長
      (監査等委員)
                              平成24年6月      株式会社北日本広告社代表取締役
                                    社長
                              令和元年10月      当社取締役(監査等委員)(現
                                    任)
                             計                            160
    (注)1 取締役のうち山川寛之は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けております。

       2 取締役藤丸順子、山川寛之及び谷藤健治は、社外取締役であります。
       3 当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会については次のとおりであります。
          委員長 加藤 憲夫、委員 山川 寛之、委員 谷藤 健治
       4 監査等委員以外の取締役の任期は令和2年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
       5 監査等委員である取締役加藤憲夫の任期は、令和2年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間で
        あります。
       6   監査等委員である取締役山川寛之、谷藤健治の任期は、令和元年10月25日開催の定時株主総会の終結の時か
        ら2年間であります。
       7   当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
        取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
                                                 所有株式
            氏名       生年月日                略歴            任期
                                                   数
                                                 (千株)
                         平成10年4月      弁護士登録
                         平成10年4月      藤田法律事務所(現藤田・荒木法律事
                               務所)入所
           荒木  健介
                 昭和45年3月27日                             (注)     ―
                         平成23年4月      札幌弁護士会副会長
                         平成24年4月      日本司法支援センター札幌地方事務所
                               副所長
    (注)補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員
      としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはで
      きないものとしております。なお、荒木健介は補欠の社外取締役であります。
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      ② 社外取締役との関係
       ア 員数
        当社の社外取締役は3名であり、うち2名が監査等委員であります。
       イ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

        社外取締役藤丸順子は、一般社団法人日本地域情報振興協会の専務理事であります。当社と一般社団法人日本
       地域情報振興協会との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するもので
       はありません。また、同氏は当社子会社である株式会社味香り戦略研究所の取締役を兼務し、同社は当社との間
       に製品販売等の取引関係があります。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、その他の利害関係につきまし
       ては、該当事項はありません。
        社外取締役(監査等委員)山川寛之は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀
       行との間で金融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取
       締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該
       当事項はありません。
        社外取締役(監査等委員)谷藤健治は、株式会社北海道新聞社の元広告局局次長であります。当社と株式会社
       北海道新聞社との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するもので
       はありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
       ウ 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え

        方
        各社外取締役は、経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果
       たすことが期待できるものと考えております。また、コーポレートガバナンスにおいては、社外取締役による監
       査等が実施されることにより、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が保たれるものと考えております。
        当社では、社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあ
       たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
       エ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携

        社外取締役は取締役会に出席し、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時
       に行い、取締役の業務執行の適切な監視、監督を行っております。
        社外取締役である監査等委員、内部監査担当及び会計監査人とは、適宜相互の情報交換、意見交換、監査結果
       報告を行うなど連携を密にして、監査の実行性と効率性の向上に努めております。
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     (3)【監査の状況】
       ① 監査等委員会監査及び内部監査の組織、人員及び手続
        監査等委員会は、社外取締役2名を含む取締役3名で構成されております。当該事業年度において、当社は監
       査等委員会を7回開催しており、個々の監査等委員の監査等委員会出席状況は次のとおりです。
           氏名        在任時開催回数            出席回数
         小笠原 博            7回          7回
         山川 寛之            7回          7回
         谷藤 健治            5回          5回
        監査等委員会における主な検討事項として                    、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の適性評価及び報
       酬に関する同意等があります。
        監査等委員会では、代表取締役及び内部監査室等から監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決
       議を行っております。
        また、常勤の監査等委員は、毎月の経営会議への出席や重要な稟議書の回覧によって、業務の意思決定及び業
       務の状況について、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行い、非常勤監査等委員に重要な事項を適
       宜報告しております。
        当事業年度における監査等委員の監査等委員会出席状況は監査等委員会出席状況は監査等委員会は、社外取締
       役2名を含む取締役3名で構成されております。監査等委員会は年7回開催し、代表取締役及び内部監査室等か
       ら監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。
       ② 内部監査の状況

        代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は2名で構成されており、監査等委員会及び他
       部門と連携のもとで、内部統制の有効性と効率性、業務実施・執行状況等の監査を実施し、監査結果を取締役会
       で報告し改善の徹底を図っております。
        内部監査室は監査等委員と連携し、監査等委員の職務遂行に必要な事項(内部監査の結果報告、調査依頼等)
       を適宣補助しております。
       ③ 会計監査の状況

        a.会計監査人の名称
         太陽有限責任監査法人
        b.継続監査期間

         6年間
        c.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名

         業務執行社員:石上卓哉、金子勝彦
         なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はあ
        りません。
        d.監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名であります。
        e.監査法人の選定方針と理由

         会計監査人の選任に際しては、品質管理基準の順守、監査計画、監査費用等を総合的に判断して会計監査人
        を選定しております。
         また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合
        は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査
        等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
        します。
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        f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
         監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人が独立を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視・検
        証するとともに、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当である
        ことを確認し、監査実績などを踏まえた上で総合的に評価を行っております。
       ④ 監査報酬の内容等

        a.監査公認会計に等に対する報酬の内容
                          前連結会計年度                   当連結会計年度
            区分
                     監査証明業務に          非監査業務に         監査証明業務に          非監査業務に
                    基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)
           提出会社              12,000            ―        15,000            ―
           連結子会社                 ―          ―          ―          ―

             計             12,000            ―        15,000            ―

        b.監査公認会計士と同一のネットワーク(                    税理士法人山田&パートナーズ)に                対する報酬(      a.を除く)

                          前連結会計年度                   当連結会計年度
            区分
                     監査証明業務に          非監査業務に         監査証明業務に          非監査業務に
                    基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)
           提出会社                 ―          ―          ―        5,915
           連結子会社                 ―          ―          ―          ―

             計               ―          ―          ―        5,915

         当社における非監査業務の内容は、税務関連支援業務であります。
        c.その他重要な報酬の内容

         該当事項はありません。
        d.監査報酬の方針決定

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合
        的に勘案し、適切に決定しております。
        e.監査等委員会が会計監査の報酬等に同意した理由

         監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりなどが当社の
        事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につ
        いて同意の判断を行っております               。
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     (4)【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        取締役の報酬につきましては、業績連動報酬の体系ではありませんが、世間水準および会社の業績や、従業員
       給与とのバランスを考慮して、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において、取締役会で決定し
       ております。
        当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、令和元年10月27日開催の取締役会の決議
       をもって決定をして、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議で決定をしております。
        平成27年10月27日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額
       は年額150百万円以内(決議当時7名)、監査等委員である取締役(決議当時3名)の報酬限度額は年額20百万円
       以内と決議されております。
        また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による当社業績への影響を鑑み、令和2年5月から7月までの取
       締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬を一部自主返上しております。
      ② 役員の報酬等

       ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                       報酬等の総額                            対象となる員数
          役員区分
                        (千円)                             (名)
                                  基本報酬           賞与
    取締役(監査等委員を除く。)
                           114,000          114,000             ―     9
    (社外取締役を除く。)
    取締役(監査等委員)
                            3,600          3,600            ―     1
    (社外取締役を除く。)
    社外取締役                       4,200          4,200            ―     2
    (注)1 対象となる役員の員数及び報酬等の総額には、令和元年10月25日開催の第48回定時株主総会終結の時をもっ
        て退任しました取締役1名を含んでおります。
       2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による当社業績への影響を鑑み、令和2年5月から7月までの取締役
        (監査等委員である取締役を除く)の報酬を一部自主返上しております。
       イ 役員ごとの報酬等の総額

        報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
       ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
        該当事項はありません。
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     (5)【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、売買目的有価証券、運用目的の金銭の信託、子会社株式及び関連会社株式を除く保有株式のうち、専
       ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「保有目的が純
       投資目的である投資株式」として区分し、それ以外の目的で保有する株式を「保有目的が純投資目的以外の目的
       である投資株式」として区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、原則として、「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」を保有しない方針です。ただ
        し、顧客や取引先等の株式を保有することにより、「業務提携、共同研究・開発をはじめとした戦略的パート
        ナーとして、取引の維持・発展が期待できる」等、当社企業グループと投資先の持続的な成長を想定できる銘
        柄については、取締役会・経営会議等において総合的な検討を行い、保有の適否を決定いたします。
         保有中の銘柄に関しては、取締役会に対する定期的な報告を行っております。また、当該銘柄について保有
        する意義又は合理性が認められなくなったときは、市場への影響等を考慮したうえ、売却交渉を開始いたしま
        す。
         なお、「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」に係る議決権行使については、議案の内容につ
        いて個別に精査し、投資先の経営方針、経営戦略、経営計画及び社会情勢等を勘案して妥当性を検討したうえ
        で行使することを基本としております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の

                     銘柄数
                     (銘柄)
                             合計額(千円)
        非上場株式               6             23,257
        非上場株式以外の株式               8            707,171
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式              -               -                  -
        非上場株式以外の株式               3             9,909   持株会を通じた取引により増加
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                     銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式               1             2,000
        非上場株式以外の株式              -               -
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
        特定投資株式

                      当事業年度         前事業年度
                                                     当社の株
                                      保有目的、定量的な保有効果
                     株式数(株)         株式数(株)
             銘柄                                        式の保有
                                       及び株式数が増加した理由
                    貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                       (千円)         (千円)
                                      商業印刷及び年賀状印刷等
                         412,800         421,800
                                      の取引を行っており、その
                                      関係の維持・発展を図るた
        イオン北海道株式会社                                              無
                                      め、継続して保有しており
                         314,241         312,132
                                      ます。
                                      商業印刷等の取引を行って
                         78,011         77,396
                                      おり、その関係の維持・発
                                      展を図るため、継続して保
        株式会社アークス                                              無
                                      有しております。また、持
                                      株会を通じた株式の取得に
                         190,972         176,075
                                      より増加しております。
                                      商業印刷等の取引を行って
                         94,181         88,821
                                      おり、その関係の維持・発
                                      展を図るため、継続して保
        株式会社オークワ                                              無
                                      有しております。また、持
                                      株会を通じた株式の取得に
                         138,257         95,748
                                      より増加しております。
                                      商業印刷及び年賀状印刷等
                         14,000         14,000
                                      の取引を行っており、その
        サツドラホールディング
                                      関係の維持・発展を図るた
                                                      無
        ス株式会社
                                      め、継続して保有しており
                         26,740         26,488
                                      ます。
                                      年賀状印刷等の取引を行っ
                         30,000         30,000
                                      ており、その関係の維持・
        日本郵政株式会社                                              無
                                      発展を図るため、継続して
                         21,519         32,040
                                      保有しております。
                                      金融機関との協力関係を築
                         11,800         11,800
                                      き、金融取引の関係維持・
        株式会社ほくほくフィナ
                                                      無
                                      発展を図るため継続して保
        ンシャルグループ
                         10,384         12,897
                                      有しております。
                                      生産設備関連の取引を行っ
                          7,066         6,000
                                      ており、その関係の維持・
        株式会社小森コーポレー                              発展を図るため、継続して
                                                      有
        ション                              保有しております。また、
                                      持株会を通じた株式の取得
                          4,918         6,636
                                      により増加しております。
                                      商業印刷などの取引を行っ
                           300         300
                                      ており、その関係の維持・
        株式会社中広                                              無
                                      発展を図るため、継続して
                           139         176
                                      保有しております。
        (注)1      ㈱中広は、貸借対照表計上額が資本金額の                    100分   の1以下でありますが、保有特定投資株式が60
             銘柄以下であるため、全保有特定投資株式を記載しております。
           2    特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であるため記載しておりません。保有の合
             理性に    関する検証方法は、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の
             保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しております。
        みなし保有株式

         該当項目はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
      号)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

      下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和元年8月1日から令和2年7月31
     日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和元年8月1日から令和2年7月31日まで)の財務諸表について、太陽有
     限責任監査法人により監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、又は会計基準等の変更時について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
     人財務会計基準機構へ加入し、同機構及び監査法人等の主催するセミナーに参加する等により、的確に対応すること
     ができる体制を整備しております。
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    1【連結財務諸表等】
     (1)【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (令和元年7月31日)              (令和2年7月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,232,110              1,602,659
        受取手形及び売掛金                              1,508,338              1,137,272
        商品及び製品                                25,319              28,503
        仕掛品                                34,362              21,070
        原材料及び貯蔵品                              1,018,761               835,917
        前払費用                                83,680              79,323
        未収還付法人税等                                  -            40,204
        その他                                29,264              66,490
                                        △ 446             △ 961
        貸倒引当金
        流動資産合計                              3,931,391              3,810,480
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※2   766,806           ※2   1,644,288
         建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具(純額)                              712,182              702,005
         工具、器具及び備品(純額)                               81,184              80,822
                                   ※2   1,163,579            ※2   1,163,579
         土地
         リース資産(純額)                              377,981              558,507
                                       354,057               24,000
         建設仮勘定
                                   ※1   3,455,792            ※1   4,173,203
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         商標権                                 43              23
         ソフトウエア                              197,233              298,809
         ソフトウエア仮勘定                               71,753              16,306
                                        13,499              13,499
         電話加入権
         無形固定資産合計                              282,530              328,639
        投資その他の資産
         投資有価証券                              687,616              730,594
                                     ※4   24,722            ※4   17,842
         関係会社株式
                                    ※4   362,126            ※4   362,146
         出資金
         保険積立金                               22,121              23,174
         差入保証金                               87,049              81,345
         その他                               76,555              80,355
                                      △ 64,151             △ 59,319
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,196,040              1,236,139
        固定資産合計                              4,934,363              5,737,983
      繰延資産
                                        4,593              2,213
        社債発行費
        繰延資産合計                                4,593              2,213
      資産合計                                8,870,348              9,550,677
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (令和元年7月31日)              (令和2年7月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                              1,040,907               783,143
                                   ※3   1,750,000            ※3   1,700,000
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                                  -            600,000
                                    ※2   586,835            ※2   523,281
        1年内返済予定の長期借入金
        未払金                               241,710              206,501
        リース債務                                50,752              85,298
        未払法人税等                                7,316              15,789
        賞与引当金                                14,435              14,678
        設備関係未払金                                1,944              44,859
        工場閉鎖損失引当金                                15,428              72,000
                                       166,254              109,641
        その他
        流動負債合計                              3,875,584              4,155,193
      固定負債
        社債                              1,300,000               700,000
                                   ※2   1,023,645            ※2   2,090,959
        長期借入金
        リース債務                               333,803              441,110
        繰延税金負債                                37,760              52,631
                                        16,960              20,931
        その他
        固定負債合計                              2,712,170              3,305,632
      負債合計                                6,587,754              7,460,825
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               411,920              411,920
        資本剰余金                               452,922              452,922
        利益剰余金                              1,212,385               982,541
                                      △ 21,878             △ 21,878
        自己株式
        株主資本合計                              2,055,349              1,825,505
      その他の包括利益累計額
                                       226,837              264,532
        その他有価証券評価差額金
        その他の包括利益累計額合計                               226,837              264,532
      非支配株主持分                                   406             △ 186
      純資産合計                                2,282,594              2,089,852
     負債純資産合計                                 8,870,348              9,550,677
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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成30年8月1日              (自 令和元年8月1日
                               至 令和元年7月31日)               至 令和2年7月31日)
     売上高                                 17,320,984              15,983,251
                                   ※1   12,748,625            ※1   11,804,638
     売上原価
     売上総利益                                 4,572,359              4,178,612
     販売費及び一般管理費
      運賃                                1,135,670              1,083,169
      給料及び手当                                1,484,527              1,488,508
      貸倒引当金繰入額                                  △ 196             2,222
      賞与引当金繰入額                                 10,852              11,328
                                   ※2   1,920,073            ※2   1,782,228
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                4,550,927              4,367,458
     営業利益又は営業損失(△)                                   21,431             △ 188,845
     営業外収益
      受取利息                                   431              295
      受取配当金                                 14,832              14,461
      受取手数料                                 34,084              34,200
      受取賃貸料                                 21,640              23,262
      助成金収入                                    -            36,689
      保険解約返戻金                                  2,533                -
      貸倒引当金戻入額                                 23,090               6,570
      作業くず売却益                                 12,944              10,014
                                        7,913              27,609
      その他
      営業外収益合計                                 117,471              153,103
     営業外費用
      支払利息                                 43,991              46,614
      アレンジメントフィー                                  7,666               495
                                        3,076              5,511
      その他
      営業外費用合計                                 54,734              52,620
     経常利益又は経常損失(△)                                   84,168             △ 88,362
     特別利益
      保険解約益                                 67,753                -
                                      ※3   128
                                                        -
      固定資産売却益
      特別利益合計                                 67,882                -
     特別損失
                                     ※4   40,715            ※4   7,534
      固定資産除却損
      投資有価証券評価損                                 59,328              19,028
      関係会社株式評価損                                 15,277               6,880
                                     ※5   5,519            ※5   8,354
      減損損失
                                     ※6   6,201
      のれん減損損失                                                  -
      工場閉鎖損失引当金繰入額                                 15,428              56,571
                                         108               -
      その他
      特別損失合計                                 142,577               98,370
     税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                        9,473            △ 186,732
     失(△)
     法人税、住民税及び事業税                                   38,670             △ 14,754
     法人税等調整額                                  △ 12,006              △ 1,530
     法人税等合計                                   26,663             △ 16,284
     当期純損失(△)                                  △ 17,190             △ 170,447
     非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                  △ 4,674              △ 592
     親会社株主に帰属する当期純損失(△)                                  △ 12,515             △ 169,855
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成30年8月1日              (自 令和元年8月1日
                               至 令和元年7月31日)               至 令和2年7月31日)
     当期純損失(△)                                  △ 17,190             △ 170,447
     その他の包括利益
                                      △ 56,125              37,695
      その他有価証券評価差額金
                                    ※1   △  56,125            ※1   37,695
      その他の包括利益合計
     包括利益                                  △ 73,315             △ 132,752
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                △ 68,640             △ 132,160
      非支配株主に係る包括利益                                 △ 4,674              △ 592
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      ③【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自           平成30年8月1日 至           令和元年7月31日) 
                                                   (単位:千円)
                         株主資本              その他の包括利益累計額
                                                非支配株主
                                       その他    その他の
                                                     純資産合計
                                  株主資本
                                                 持分
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     包括利益
                                   合計
                                       評価差額金     累計額合計
    当期首残高           411,920     452,922    1,284,890     △ 21,840   2,127,893      282,963     282,963      5,081   2,415,937
    当期変動額
     剰余金の配当                    △ 59,989         △ 59,989                  △ 59,989
     親会社株主に帰属する
                         △ 12,515         △ 12,515                  △ 12,515
     当期純損失(△)
     自己株式の取得                          △ 38    △ 38                  △ 38
     株主資本以外の項目の
                                       △ 56,125    △ 56,125    △ 4,674    △ 60,800
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -     -  △ 72,504      △ 38  △ 72,543    △ 56,125    △ 56,125    △ 4,674   △ 133,343
    当期末残高           411,920     452,922    1,212,385     △ 21,878   2,055,349      226,837     226,837      406  2,282,594
       当連結会計年度(自           令和元年8月1日 至           令和2年7月31日) 

                                                   (単位:千円)
                         株主資本              その他の包括利益累計額
                                                非支配株主
                                       その他    その他の
                                                     純資産合計
                                  株主資本
                                                 持分
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     包括利益
                                   合計
                                       評価差額金     累計額合計
    当期首残高           411,920     452,922    1,212,385     △ 21,878   2,055,349      226,837     226,837      406  2,282,594
    当期変動額
     剰余金の配当                    △ 59,988         △ 59,988                  △ 59,988
     親会社株主に帰属する
                        △ 169,855         △ 169,855                  △ 169,855
     当期純損失(△)
     自己株式の取得                                -                   -
     株主資本以外の項目の
                                        37,695     37,695     △ 592   37,102
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -     -  △ 229,844       -  △ 229,844     37,695     37,695     △ 592  △ 192,741
    当期末残高           411,920     452,922     982,541    △ 21,878   1,825,505      264,532     264,532      △ 186  2,089,852
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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成30年8月1日              (自 令和元年8月1日
                               至 令和元年7月31日)               至 令和2年7月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
                                        9,473            △ 186,732
      純損失(△)
      減価償却費                                 465,698              530,680
      減損損失                                  5,519              8,354
      のれん償却額                                   885               -
      のれん減損損失                                  6,201                -
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                △ 23,283              △ 4,317
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 6,222               242
      工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)                                 15,428              56,571
      受取利息及び受取配当金                                △ 15,264             △ 14,757
      保険解約返戻金                                 △ 2,533                -
      保険解約益                                △ 67,753                -
      支払利息                                 43,991              46,614
      為替差損益(△は益)                                    18              25
      固定資産売却益                                  △ 128               -
      固定資産除却損                                 40,715               7,534
      投資有価証券評価損益(△は益)                                 59,328              19,028
      関係会社株式評価損益(△は益)                                 15,277               6,880
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 129,510              368,503
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 209,808              192,952
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 101,348             △ 257,763
                                        71,194               △ 472
      その他
      小計                                 380,574              773,344
      利息及び配当金の受取額
                                        15,273              14,758
      利息の支払額                                △ 41,629             △ 47,027
      法人税等の還付額                                    -             8,496
                                      △ 89,279             △ 26,132
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 264,939              723,439
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 620,715             △ 999,623
      有形固定資産の売却による収入                                  5,531                -
      有形固定資産の除却による支出                                 △ 2,565              △ 940
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 8,958             △ 9,909
      投資有価証券の売却による収入                                  1,000              2,000
      貸付けによる支出                                 △ 2,000              △ 880
      貸付金の回収による収入                                  6,171              6,885
      無形固定資産の取得による支出                                △ 124,422             △ 160,021
      差入保証金の差入による支出                                  △ 407            △ 3,220
      差入保証金の回収による収入                                    12             8,923
      保険積立金の積立による支出                                △ 27,547              △ 1,053
      保険積立金の解約による収入                                 173,867                 -
                                       △ 5,817             △ 5,736
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 605,849            △ 1,163,576
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成30年8月1日              (自 令和元年8月1日
                               至 令和元年7月31日)               至 令和2年7月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                1,350,000               △ 50,000
      長期借入れによる収入                                    -           1,663,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 713,656             △ 659,241
      リース債務の返済による支出                                △ 50,604             △ 83,147
      配当金の支払額                                △ 59,807             △ 59,899
                                         △ 38              -
      自己株式の取得による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 525,893              810,711
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 18             △ 25
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  184,965              370,548
     現金及び現金同等物の期首残高                                 1,047,145              1,232,110
                                   ※1   1,232,110            ※1   1,602,659
     現金及び現金同等物の期末残高
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    【注記事項】
    (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
     (1)連結子会社の数
        3 社
     (2)連結子会社の名称

        プリントハウス株式会社
        株式会社味香り戦略研究所
        株式会社グリーンストーリープラス
     (3)非連結子会社の名称

        株式会社まち・ひと・しごと総研
        株式会社ゾーン
        協同組合札幌プリントピア
       連結の範囲から除いた理由
        非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利
       益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除
       外しております。
    2 持分法の適用に関する事項

     持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
      株式会社まち・ひと・しごと総研
      株式会社ゾーン
      協同組合札幌プリントピア
      株式会社あるた出版
     持分法を適用しない理由
      持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持
     分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適
     用範囲から除外しております。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

     連結子会社のうち、株式会社味香り戦略研究所及び株式会社グリーンストーリープラスの決算日は3月31日であり、
    連結財務諸表の作成にあたり、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。また、連結子
    会社のうちプリントハウス株式会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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    4 会計方針に関する事項
     (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
       その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
        より算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
      ② たな卸資産
       ア 商品
         主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
       イ 製品、仕掛品
         個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
       ウ 原材料及び貯蔵品
         総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
       建物(建物附属設備を除く)
       ア 平成10年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       イ 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの‥‥旧定額法
       ウ 平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
       建物附属設備及び構築物
       ア 平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       イ 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得したもの‥‥定率法
       ウ 平成28年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
       上記以外
       ア 平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       イ 平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定率法
        なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
        また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物                         15年~38年
       機械装置及び運搬具           2年~10年
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
       ります。
      ③ リース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     (3)重要な繰延資産の処理方法

       社債発行費は償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
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     (4)重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しており
       ます。
      ③ 工場閉鎖損失引当金
        白石工場建替による旧白石工場閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、当該損失見込額のうち当連結会計年度
       の負担額を計上しております。
     (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

       外貨建金銭債権債務は決算日直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
     (6)重要なヘッジ会計の方法

      ① ヘッジ会計の方法
        ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
       ア ヘッジ手段‥‥金利スワップ取引
       イ ヘッジ対象‥‥借入金利
      ③ ヘッジ方針
        当社グループの金利スワップ取引は、借入金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行
       わない方針であります。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法
        金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
     (7)のれんの償却方法及び償却期間

       5年間の定額法により償却しております。
     (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及
      び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限
      の到来する短期投資からなっております。
     (9)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        税抜方式によっております。
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     (未適用の会計基準等)
     1.収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                    令和2年3月31日 企業会計基準委員
      会)
      (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
      会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
      おいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は
      平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
      認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
       企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
      合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
      とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
      目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)適用予定日

       令和4年7月期の期首から適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

       「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
     2.時価の算定に関する会計基準等

     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元7月4日 企業会計基準
      委員  会)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                       令和2年    3月31日 企業会計
      基準委員会)
      (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳
      細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては
      Accounting      Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委
      員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合
      性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法
      を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを
      基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
      可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日

       令和4年7月期の期首から適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

       「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定で
      あります。
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     3.会計上の見積りの開示に関する会計基準

     ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日 企業会計基準委員
      会)
      (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下
      「IAS   第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表
      利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう
      要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基
      準」)が開発され、公表されたものです。
       企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではな
      く、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、
      開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
      (2)適用予定日

       令和3年7月期の年度末から適用予定であります。
     4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

     ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 令和2年3月31
      日 企業会計基準委員会)
      (1)概要

       「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充
      実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方
      針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
       なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情
      報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼ
      さないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
      (2)適用予定日

       令和3年7月期の年度末から適用予定であります。
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    (連結貸借対照表関係)
    ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和元年7月31日        )       ( 令和2年7月31日        )
                              4,662,160     千円            4,386,403     千円
    ※2 担保に供している資産及び対応する債務

      (担保資産)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和元年7月31日        )       ( 令和2年7月31日        )
       建物及び構築物                        373,186    千円            1,283,131     千円
       土地                        793,125    千円             793,125    千円
       計                       1,166,312     千円            2,076,257     千円
      (対応債務)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和元年7月31日        )       ( 令和2年7月31日        )
       1年以内返済予定の長期借入金                        219,544    千円             166,488    千円
       長期借入金                        447,386    千円            1,580,898     千円
       計                        666,930    千円            1,747,386     千円
    ※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

        運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結して
       おります。
        これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和元年7月31日        )       ( 令和2年7月31日        )
       当座貸越極度額及びコミットメント
                              5,400,000     千円            8,600,000     千円
       ラインの総額
       借入実行残高                       1,750,000     千円            1,700,000     千円
       差引額                       3,650,000     千円            6,900,000     千円
    ※4    非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和元年7月31日        )       ( 令和2年7月31日        )
       関係会社株式                        24,722   千円              17,842   千円
       出資金                        359,133    千円             359,133    千円
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                                                           有価証券報告書
    (連結損益計算書関係)
    ※1 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお
      ります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
                           至   令和元年7月31日        )      至   令和2年7月31日        )
                               60,551   千円              45,474   千円
    ※2 研究開発費の総額

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
                           至   令和元年7月31日        )      至   令和2年7月31日        )
       一般管理費に含まれる研究開発費                         1,907   千円             11,738   千円
    ※3 固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
                           至   令和元年7月31日        )      至   令和2年7月31日        )
       工具、器具及び備品                          128  千円                - 千円
       計                          128  千円                - 千円
    ※4 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
                           至   令和元年7月31日        )      至   令和2年7月31日        )
       建物及び構築物                         1,892   千円              2,535   千円
       機械装置及び運搬具                        38,057   千円              4,441   千円
       工具、器具及び備品                          765  千円               557  千円
       計                        40,715   千円              7,534   千円
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    ※5 減損損失
      当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
      前連結会計年度(自            平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )

      (1)減損損失を認識した資産グループの概要
          場所              用途         種類             減損損失額

                               機械装置及び運搬具                   2,706千円

        札幌市中央区                事業資産
                               工具、器具及び備品                   2,215千円
                               機械装置及び運搬具                    437千円
        札幌市白石区                事業資産
                               ソフトウエア                     34千円
        仙台市青葉区                事業資産        工具、器具及び備品                    124千円

      (2)資産のグルーピング方法

       当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に営業エリアを基本単位としてグルーピン
      グしております。
      (3)減損損失の認識に至った経緯
       営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることにより、資産グループの固定資産簿価を回収できないと
      判断した資産グループについて減損損失を認識しております。
      (4)回収可能価額の算定方法
       減損損失を認識するに至った営業エリアについては、固定資産簿価を回収可能価額まで減額しております。な
      お、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しておりますが、売却可能性が見込めないため零として
      おります。
      当連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

      (1)減損損失を認識した資産グループの概要
          場所              用途         種類             減損損失額

                               建物及び構築物                    578千円

        札幌市白石区
        (プリントハウス株式                事業資産        機械装置及び運搬具                   2,422千円
        会社)
                               工具、器具及び備品                    717千円
        青森県八戸市                事業資産        工具、器具及び備品                   1,545千円

        岩手県盛岡市                事業資産        工具、器具及び備品                   1,545千円

        仙台市青葉区                事業資産        工具、器具及び備品                   1,545千円

      (2)資産のグルーピング方法

       当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に営業エリアを基本単位としてグルーピン
      グしております。
      (3)減損損失の認識に至った経緯
       営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることにより、資産グループの固定資産簿価を回収できないと
      判断した資産グループについて減損損失を認識しております。
      (4)回収可能価額の算定方法
       減損損失を認識するに至った営業エリアについては、固定資産簿価を回収可能価額まで減額しております。な
      お、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しておりますが、売却可能性が見込めないため零として
      おります。
    ※6 のれん減損損失

      当社グループは以下の資産グループについてのれん減損損失を計上しました。
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      前連結会計年度(自            平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )

          場所              用途         種類             減損損失額

        札幌市中央区

        (株式会社グリーンス                 -       のれん                   6,201千円
        トーリープラス)
         上記ののれんは当社の連結子会社に係るものであり、収益力及び今後の事業計画を検討した結果、想定して
        いた収益が見込めなくなったことから未償却残高を減損損失として計上しております。
         なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により算定しており、回収可能価額を零として評価しておりま
        す。
      当連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

       該当事項はありません。
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    (連結包括利益計算書関係)
    ※1   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
                           至   令和元年7月31日        )      至   令和2年7月31日        )
        その他有価証券評価差額金:
        当期発生額                       △87,739    千円              35,068   千円
                                9,496   千円              19,028   千円
        組替調整額
         税効果調整前
                              △78,243    千円              54,097   千円
         税効果額                       22,118   千円             △16,401    千円
         その他有価証券評価差額金
                              △56,125    千円              37,695   千円
              その他包括利益合計                △56,125    千円              37,695   千円
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    (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自            平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )
    1 発行済株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)

                    3,060,110              -           -       3,060,110
    2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 60,628             49           -         60,677

    (変動事由の概要)
     単元未満株式の買取による増加                   49株
    3 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
    平成30年9月28日
               普通株式           29,994           10  平成30年7月31日         平成30年10月26日
    取締役会
    平成31年3月15日
               普通株式           29,994           10  平成31年1月31日         平成31年4月15日
    取締役会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    令和元年9月27日
              普通株式      利益剰余金         29,994         10  令和元年7月31日         令和元年10月28日
    取締役会
     当連結会計年度(自            令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

    1 発行済株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)

                    3,060,110              -           -       3,060,110
    2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 60,677             -           -         60,677

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    3 配当に関する事項
     (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
    令和元年9月27日
               普通株式           29,994           10  令和元年7月31日         令和元年10月28日
    取締役会
    令和2年3月13日
               普通株式           29,994           10  令和2年1月31日         令和2年4月13日
    取締役会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    令和2年9月29日
              普通株式      利益剰余金         29,994         10  令和2年7月31日         令和2年10月28日
    取締役会
    (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
                           至   令和元年7月31日        )      至   令和2年7月31日        )
       現金及び預金勘定                       1,232,110     千円            1,602,659     千円
                              1,232,110     千円            1,602,659     千円
       現金及び現金同等物
    (リース取引関係)

    1 ファイナンス・リース取引(借主側)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
     (1)    リース資産の内容
      有形固定資産
      主として、工場における印刷関連設備(機械装置及び運搬具)であります。
     (2)    リース資産の減価償却の方法

      連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償
     却の方法」に記載のとおりであります。
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    (金融商品関係)
    1 金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
       当社グループは、市場環境や長期、短期のバランスを勘案して、必要な資金(主に銀行借入)を調達しておりま
      す。また、資金運用は安全性の高い短期預金等で運用しております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

       売掛金は事業活動から生じた営業債権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
       投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。
       社債、長期借入金、設備関係未払金及びリース債務は主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであ
      ります。
       借入金のうち一部については、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引
      (金利スワップ)を利用してヘッジしております。
       デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり
      ます。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について
      は、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項(6)重要なヘッジ会
      計の方法」に記載されている ① ヘッジ会計の方法をご参照ください。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
        売掛金は、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、報告体制を構築し財務状況等の悪化による回収
       懸念の早期把握や軽減を図っており、デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限
       定しているため信用リスクはほとんどないものと認識しております。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財政状態を把握し、取引先企業との関係を
       勘案して保有状況を継続的に見直しております。 
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社は、各部署からの報告に基づき企画管理本部が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動
       性を一定レベルに維持することにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ
      ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    2 金融商品の時価等に関する事項

     連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極
    めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注2)をご参照ください。)
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     前連結会計年度(         令和元年7月31日        )
                                                   (単位:千円)
                               連結貸借対照表
                                           時価         差額
                                 計上額
    (1)現金及び預金                             1,232,110          1,232,110            -

    (2)受取手形及び売掛金                             1,508,338          1,508,338            -

    (3)投資有価証券

       その他有価証券                              662,193          662,193           -

    (4)支払手形及び買掛金                            ( 1,040,907     )    ( 1,040,907     )       -

    (5)短期借入金                            (1,750,000)          (1,750,000)             -

    (6)設備関係未払金                              ( 1,944   )      ( 1,944   )       -

    (7)社債                            ( 1,300,000     )    ( 1,300,193     )       193

    (8)長期借入金                            ( 1,610,481     )    ( 1,625,365     )     14,883

                                 ( 384,555    )     ( 387,013    )      2,457

    (9)リース債務
                                     -          -        -

    (10)デリバティブ取引
    (注)1 負債に計上されているものについては、(                         )内で示しております。

       2 負債の長期借入金及びリース債務は、1年内返済予定の長期借入金及び流動負債に計上したリース債務を含
        めて表示しております。
     当連結会計年度(         令和2年7月31日        )

                                                   (単位:千円)
                               連結貸借対照表
                                           時価         差額
                                 計上額
    (1)現金及び預金                             1,602,659          1,602,659            -

    (2)受取手形及び売掛金                             1,137,272          1,137,272            -

    (3)投資有価証券

       その他有価証券                              707,171          707,171           -

    (4)支払手形及び買掛金                             ( 783,143    )     ( 783,143    )       -

    (5)短期借入金                            (1,700,000)          (1,700,000)             -

    (6)設備関係未払金                              ( 44,859   )      ( 44,859   )       -

    (7)社債                            ( 1,300,000     )    ( 1,301,300     )      1,300

    (8)長期借入金                            ( 2,614,240     )    ( 2,617,593     )      3,353

                                 ( 526,408    )     ( 524,758    )     △1,649

    (9)リース債務
                                     -          -        -

    (10)デリバティブ取引
    (注)1 負債に計上されているものについては、(                         )内で示しております。

       2 負債の社債、長期借入金及びリース債務は、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及び流動
        負債に計上したリース債務を含めて表示しております。
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    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
     資産 
     (1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (3)投資有価証券
       これらの時価について、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
       また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
     負債 
     (4)支払手形及び買掛金、(5)短期借入金及び(6)設備関係未払金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (7)社債
       社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規社債の発行をした場合に想定される利率で割り引いた現在
      価値により算定しております。
     (8)長期借入金及び(9)リース債務
       長期借入金及びリース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入及びリース取引を行った場合
      に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
     (10)デリバティブ取引
       「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                  (単位:千円)
            区分               令和元年7月31日                  令和2年7月31日
    非上場株式                               25,422                  23,422

    非連結子会社株式及び関連会社株式                               24,722                  17,842

    出資金                               362,126                  362,146

    (注)これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めて
      おりません。
       前連結会計年度において、非上場株式について49,832千円の減損処理、非連結子会社株式及び関連会社株式につ
      いて15,277千円の減損処理を行っております。
       当連結会計年度において、非連結子会社株式及び関連会社株式について6,880千円の減損処理を行っております。
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    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
     前連結会計年度(         令和元年7月31日        )
                                                   (単位:千円)
                               1年超          5年超
                    1年以内                               10年超
                               5年以内          10年以内
    現金及び預金                  1,232,110              -          -          -
    受取手形及び売掛金                  1,508,338              -          -          -

    合計                  2,740,449              -          -          -

     当連結会計年度(         令和2年7月31日        )

                                                   (単位:千円)
                               1年超          5年超
                    1年以内                               10年超
                               5年以内          10年以内
    現金及び預金                  1,602,659              -          -          -
    受取手形及び売掛金                  1,137,272              -          -          -

    合計                  2,739,931              -          -          -

    (注4)社債及び借入金、その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

     前連結会計年度(         令和元年7月31日        )
                                                   (単位:千円)
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                   5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
    短期借入金              1,750,000          -       -       -       -       -
    社債                  -    600,000       400,000         -    300,000         -

    長期借入金               586,835       466,996       255,469       100,380       36,800      164,000

    リース債務                50,752       52,229       62,732       44,077       45,210      129,553

    合計              2,387,587       1,119,226        718,201       144,457       382,010       293,553

     当連結会計年度(         令和2年7月31日        )

                                                   (単位:千円)
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                   5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
    短期借入金              1,700,000          -       -       -       -       -
    社債               600,000       400,000         -    300,000         -       -

    長期借入金               523,281       408,543       251,180       191,687       146,600      1,092,949

    リース債務                85,298       93,647       81,372       80,382      185,706         -

    合計              2,908,579        902,190       332,552       572,069       332,306      1,092,949

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    (有価証券関係)
    1 満期保有目的の債券
      該当事項はありません。
    2 その他有価証券で時価のあるもの

     前連結会計年度(自            平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )
                              連結貸借対照表
                                         取得原価          差額
         区分            種類          計上額
                                         (千円)         (千円)
                               (千円)
                 (1)株式                617,080         290,043         327,036
                 (2)債券                   -         -         -

    貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
                 (3)その他                   -         -         -
                      小計            617,080         290,043         327,036

                 (1)株式                 45,113         63,080        △17,967

                 (2)債券                   -         -         -

    貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
                 (3)その他                   -         -         -
                      小計             45,113         63,080        △17,967

               合計                   662,193         353,123         309,069

     当連結会計年度(自            令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

                              連結貸借対照表
                                         取得原価          差額
         区分            種類          計上額
                                         (千円)         (千円)
                               (千円)
                 (1)株式                675,129         299,952         375,176
                 (2)債券                   -         -         -

    貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
                 (3)その他                   -         -         -
                      小計            675,129         299,952         375,176

                 (1)株式                 32,042         53,584        △21,541

                 (2)債券                   -         -         -

    貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
                 (3)その他                   -         -         -
                      小計             32,042         53,584        △21,541

               合計                   707,171         353,537         353,634

    3 減損処理を行った有価証券

      当連結会計年度において、その他有価証券について19,028千円の減損処理を行っております。
      なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上                                    下落  した場合には全て減損処理を行
     い、30~50%程度        下落  した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま
     す。
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    (デリバティブ取引関係)
    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      該当事項はありません。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      金利関連 
     前連結会計年度(自            平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )
                                       契約額等      契約額のうち
                                                     時価
     ヘッジ会計の方法          デリバティブ取引の種類等              主なヘッジ対象
                                                    (千円)
                                       (千円)     1年超(千円)
      金利スワップの          金利スワップ
                              長期借入金         2,000,000        454,514      (注)
       特例処理        支払固定・受取変動
    (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
      その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
     当連結会計年度(自            令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

                                       契約額等      契約額のうち
                                                     時価
     ヘッジ会計の方法          デリバティブ取引の種類等              主なヘッジ対象
                                                    (千円)
                                       (千円)     1年超(千円)
      金利スワップの          金利スワップ
                              長期借入金         1,800,000        291,024      (注)
       特例処理        支払固定・受取変動
    (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
      その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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    (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                              ( 令和元年7月31日        )    ( 令和2年7月31日        )
      繰延税金資産
       税務上の繰越欠損金                             - 千円           3,383   千円
       未払事業税                            3,151   千円           3,354   千円
       未払事業所税                            1,053   千円           1,052   千円
       貸倒引当金                             129  千円            290  千円
       賞与引当金                            4,223   千円           4,305   千円
       法定福利費                             678  千円            690  千円
       原材料評価損                           17,348   千円           12,765   千円
       商品評価損                            1,065   千円           1,062   千円
       前受収益                             823  千円            954  千円
       貸倒引当金                           20,508   千円           19,032   千円
       減価償却超過額                           11,991   千円           15,645   千円
       投資有価証券評価損                           58,604   千円           66,483   千円
       連結子会社の繰越欠損金                           23,115   千円           40,114   千円
       減損損失                            5,874   千円           4,407   千円
       研究開発費否認                            3,499   千円           5,311   千円
       工場閉鎖損失引当金
                                  4,691   千円           21,895   千円
                                   - 千円           3,607   千円
       その他
      繰延税金資産小計
                                 156,758    千円          204,358    千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                          △23,115    千円          △43,498    千円
                                △79,675    千円         △105,361     千円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価  性引当額小計(注)1                       △102,791     千円         △148,860     千円
      繰延税金資産合計                           53,967   千円           55,498   千円
      繰延税金負債
                                △91,728    千円         △108,130     千円
       その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                          △91,728    千円         △108,130     千円
      繰延税金負債の純額                          △37,760    千円          △52,631    千円
    (注)1.     評価性引当額が46,069千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において                                       将来の   課税所得    の見込
         みが減少したことに伴い、翌期以降解消予定の将来減算一時差異に係る評価性引当額を追加的に認識したこ
         とによるものです。
       2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        前連結会計年度(        令和元年7月31日        )                         (単位:千円)
                          1年超     2年超     3年超      4年超
                     1年以内                            5年超      合計
                          2年以内     3年以内     4年以内      5年以内
        税務上の繰越欠損金
                        -   13,939       -     -      -    9,176     23,115
        (a)
        評価性引当額                -  △13,939        -     -      -   △9,176     △23,115
        繰延税金資産                -     -     -     -      -      -      -
       (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        当連結会計年度(        令和2年7月31日        )                         (単位:千円)

                          1年超     2年超     3年超      4年超
                     1年以内                            5年超      合計
                          2年以内     3年以内     4年以内      5年以内
        税務上の繰越欠損金
                      13,099        -     -     -      -   30,398      43,498
        (a)
        評価性引当額             △13,099         -     -     -      -  △30,398      △43,498
        繰延税金資産                -     -     -     -      -      -      -
       (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                              ( 令和元年7月31日        )    ( 令和2年7月31日        )
      法定実効税率                             30.4  %             - %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                             26.5  %             -
       評価性引当額の増減                             147.5   %             -
       住民税均等割等                             55.8  %             -
       のれんの償却                              2.8  %             -
       のれんの減損
                                   19.9  %             -
                                   △1.5   %             -
       その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   281.5   %             -
      (注)当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
    (賃貸等不動産関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

     【セグメント情報】
      前連結会計年度(自           平成30年8月1日         至   令和元年7月31日        )
      当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           令和元年8月1日         至   令和2年7月31日        )

      当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     【関連情報】
      前連結会計年度(自           平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )
    1 製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                  商業印刷          年賀状印刷            その他           合計
    外部顧客への売上高               10,730,753           6,237,333            352,897         17,320,984
    2 地域ごとの情報

     (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3 主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
          顧客の名称又は氏名                      売上高             関連するセグメント名
    株式会社郵便局物販サービス                                3,591,200             ―

    株式会社マイプリント                                1,976,905             ―

     (注)当社グループは単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を行っておりません。
      当連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

    1 製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                  商業印刷          年賀状印刷            その他           合計
    外部顧客への売上高                9,546,436           6,110,425            326,390         15,983,251
    2 地域ごとの情報

     (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3 主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
          顧客の名称又は氏名                      売上高             関連するセグメント名
    株式会社郵便局物販サービス                                3,658,421             ―

    株式会社マイプリント                                2,017,934             ―

     (注)当社グループは単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を行っておりません。
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )
       当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

       当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
      前連結会計年度(自           平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )
       当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )

       該当事項はありません。
     【関連当事者情報】

    1 関連当事者との取引
    (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
      前連結会計年度(自           平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )
                            議決権等
                  資本金又
        会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                  (千円)
                            割合(%)
                                      家賃・水道光
                                             125,864     未払金      9,320
                                      熱費
                                                  出資金
                       当社札幌
                                 不動産管理
                                      出資預け金        8,785         359,133
                                                  (注3)
         協同組合札              工場土地
                                  の委託
               北海道
     子会社    幌プリント           2,100    建物の維       ―
                                                  その他
               札幌市
                                      利用分量配当
         ピア              持・管理
                                               -        39,549
                                                 (固定資
                                 役員の兼任
                                      金
                       等
                                                  産)
                                      保証金の差入         -  差入保証金       5,000
    (注)1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2 当社と協同組合札幌プリントピアとの取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同
        様に決定しております。
       3 出資金には、出資預け金358,633千円を含んでおります。
       4 債権に対し貸倒引当金13,311千円を計上しております。また、当連結会計年度において19,888千円の貸倒引
        当金戻入額を計上しております。
       5   協同組合札幌プリントピアは当連結会計年度において非営利団体としての目的を達成し、引き続き本施設の
        維持管理を主要な事業として活動する方針であるため、営利事業団体として認定されること、同組合資産の90%
        超が当社持分であるため実質支配関係に該当することから、当連結会計年度において子会社となりました。た
        だし、重要性が乏しいため連結の範囲からは除外しております。
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      当連結会計年度(自           令和元年8月1日         至    令和2年7月31日        )
                            議決権等
                  資本金又
        会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                  (千円)
                            割合(%)
                                      家賃・水道光
                                              95,682    未払金      8,983
                                      熱費
                                                  出資金
                       当社札幌
                                 不動産管理     出資預け金         -        359,133
                                                  (注3)
         協同組合札              工場土地
                                  の委託
               北海道
     子会社    幌プリント           2,100    建物の維       ―
                                                  その他
               札幌市
                                      利用分量配当
         ピア              持・管理
                                              6,105          46,265
                                                 (固定資
                                 役員の兼任
                                      金
                       等
                                                  産)
                                      保証金の差入         -  差入保証金       5,000
    (注)1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2 当社と協同組合札幌プリントピアとの取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同
        様に決定しております。
       3 出資金には、出資預け金358,633千円を含んでおります。
       4 債権に対し貸倒引当金11,985千円を計上しております。また、当連結会計年度において1,325千円の貸倒引当
        金戻入額を計上しております。
     (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       該当事項はありません。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

      該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                          前連結会計年度                   当連結会計年度
                        (自    平成30年8月1日                (自    令和元年8月1日
                         至   令和元年7月31日        )         至   令和2年7月31日        )
    1株当たり純資産額                                                 696円81銭
                                  760円87銭
    1株当たり当期純損失(△)                                                 △56円63銭

                                  △4円17銭
    (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

       2 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度               当連結会計年度

               項目               (自    平成30年8月1日            (自    令和元年8月1日
                               至   令和元年7月31日        )     至   令和2年7月31日        )
     連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
                                       △12,515               △169,855
     当期純損失(△)(千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                    -               -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                       △12,515               △169,855
     当期純損失(△)(千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                 2,999,469               2,999,433
    (重要な後発事象)

      該当事項はありません。 
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      ⑤【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                         当期首残高       当期末残高        利率
      会社名       銘柄     発行年月日                           担保      償還期限
                          (千円)       (千円)      (%)
                                  300,000
     総合商研       第1回      平成27年                                 令和2年
                           300,000             0.410      なし
     株式会社      無担保社債       8月14日                                 8月14日
                                 (300,000)
                                  300,000
     総合商研       第2回      平成27年                                 令和2年
                           300,000             0.525      なし
     株式会社      無担保社債       9月17日                                 9月17日
                                 (300,000)
     総合商研       第3回      平成28年                                 令和3年
                           300,000       300,000      0.250      なし
     株式会社      無担保社債       9月15日                                 9月15日
     総合商研       第4回      平成28年                                 令和5年
                           300,000       300,000      0.310      なし
     株式会社      無担保社債       9月29日                                 9月29日
     総合商研       第5回      平成29年                                 令和4年
                           100,000       100,000      0.280      なし
     株式会社      無担保社債       3月31日                                 3月31日
          合計           ―      1,300,000       1,300,000       ―      ―       ―

    (注)1      「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

       2   連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定の総額
       1年以内         1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
       (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
          600,000           400,000             -        300,000             -
        【借入金等明細表】

                         当期首残高        当期末残高       平均利率

            区分                                     返済期限
                         (千円)        (千円)       (%)
    短期借入金                      1,750,000        1,700,000       0.30         ―
    1年以内に返済予定の長期借入金                       586,835        523,281      0.68         ―

    1年以内に返済予定のリース債務                        50,752        85,298     2.55         ―

                                              令和2年8月1日から
    長期借入金(1年以内に返済予定のも
                          1,023,645        2,090,959       0.52
    のを除く。)
                                              令和17年5月31日まで
                                              令和2年8月1日から
    リース債務(1年以内に返済予定のも
                           333,803        441,110      2.44
    のを除く。)
                                              令和7年7月31日まで
            合計              3,745,037        4,840,648       ―        ―
    (注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
       2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定
        額の総額は以下のとおりであります。
                1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内

        区分
                  (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
    長期借入金                 408,543           251,180           191,687           146,600
    リース債務                 93,647           81,372           80,382          185,706

        【資産除去債務明細表】

         該当事項はありません。
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     (2)【その他】
      当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

                 (千円)

    売上高                    5,503,579         12,312,657          14,291,230          15,983,251
    税金等調整前四半期純利
    益金額又は税金等調整前
                 (千円)
                        △200,009           532,788          160,177         △186,732
    四半期(当期)純損失金
    額(△)
    親会社株主に帰属する四
    半期純利益金額又は親会
                 (千円)
    社株主に帰属する四半期                    △169,742           316,528          35,446        △169,855
    (当期)純損失金額
    (△)
    1株当たり四半期純利益
    金額又は1株当たり四半
                 (円)
                         △56.59          105.53          11.82         △56.63
    期(当期)純損失金額
    (△)
         (会計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

    1株当たり四半期純利益

                 (円)
    金額又は1株当たり四半                     △56.59          162.12         △93.71          △68.45
    期純損失金額(△)
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    2【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (令和元年7月31日)              (令和2年7月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,159,571              1,429,394
        受取手形                                41,260              15,716
                                   ※1   1,426,268            ※1   1,091,946
        売掛金
        商品及び製品                                9,460              12,585
        仕掛品                                34,284              19,926
        原材料及び貯蔵品                              1,017,264               835,171
        前払費用                                80,695              77,640
        未収還付法人税等                                  -            40,204
                                     ※1   53,688            ※1   77,806
        その他
                                        △ 454             △ 961
        貸倒引当金
        流動資産合計                              3,822,039              3,599,429
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※2   764,520           ※2   1,643,887
         建物(純額)
                                     ※2   1,688            ※2   1,112
         構築物(純額)
         機械及び装置(純額)                              709,531              700,004
         車両運搬具(純額)                                992              495
         工具、器具及び備品(純額)                               79,968              80,027
                                   ※2   1,163,579            ※2   1,163,579
         土地
         リース資産(純額)                              377,981              558,507
                                       354,057               24,000
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             3,452,320              4,171,612
        無形固定資産
         商標権                                 43              23
         ソフトウエア                              197,233              298,809
                                        85,253              29,806
         その他
         無形固定資産合計                              282,530              328,639
        投資その他の資産
         投資有価証券                              687,451              730,429
         関係会社株式                               65,463              58,330
         出資金                              362,106              362,116
                                     ※1   64,869            ※1   43,272
         長期貸付金
         保険積立金                               21,860              22,884
         その他                              139,304              142,798
                                      △ 67,439             △ 62,585
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,273,617              1,297,246
        固定資産合計                              5,008,468              5,797,499
      繰延資産
                                        4,593              2,213
        社債発行費
        繰延資産合計                                4,593              2,213
      資産合計                                8,835,101              9,399,142
                                73/95




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                                                       総合商研株式会社(E00735)
                                                           有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (令和元年7月31日)              (令和2年7月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形                               328,602              228,828
                                    ※1   700,764            ※1   547,409
        買掛金
                                   ※3   1,750,000            ※3   1,700,000
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                                  -            600,000
                                    ※2   580,944            ※2   511,317
        1年内返済予定の長期借入金
                                    ※1   247,868            ※1   208,616
        未払金
        未払費用                                39,865              33,930
        リース債務                                50,752              85,298
        賞与引当金                                13,889              14,157
        設備関係支払手形                                1,296              5,390
        設備関係未払金                                1,944              44,859
        工場閉鎖損失引当金                                15,428              72,000
                                    ※1   117,761            ※1   73,665
        その他
        流動負債合計                              3,849,118              4,125,472
      固定負債
        社債                              1,300,000               700,000
                                   ※2   1,018,470            ※2   1,973,353
        長期借入金
        リース債務                               333,803              441,110
        繰延税金負債                                37,751              52,631
                                     ※1   23,073            ※1   27,043
        その他
        固定負債合計                              2,713,098              3,194,138
      負債合計                                6,562,216              7,319,611
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               411,920              411,920
        資本剰余金
         資本準備金                              441,153              441,153
                                        12,393              12,393
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                              453,546              453,546
        利益剰余金
         利益準備金                               27,000              27,000
         その他利益剰余金
          別途積立金                             700,000              700,000
                                       475,458              244,408
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             1,202,458               971,408
        自己株式                               △ 21,878             △ 21,878
        株主資本合計                              2,046,047              1,814,997
      評価・換算差額等
                                       226,837              264,532
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               226,837              264,532
      純資産合計                                2,272,885              2,079,530
     負債純資産合計                                 8,835,101              9,399,142
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      ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 平成30年8月1日              (自 令和元年8月1日
                               至 令和元年7月31日)               至 令和2年7月31日)
     売上高
                                   ※1   14,686,269            ※1   13,739,412
      印刷売上高
      折込売上高                                2,281,817              1,920,562
                                        48,261              34,427
      その他の売上高
      売上高合計                               17,016,348              15,694,401
     売上原価
      印刷売上原価
        商品及び製品期首たな卸高                                10,381               9,460
                                   ※1   10,263,652            ※1   9,690,253
        当期製品製造原価
                                        43,874              56,536
        当期商品仕入高
        合計
                                     10,317,909               9,756,251
                                        9,460              12,585
        商品及び製品期末たな卸高
        印刷売上原価
                                     10,308,448               9,743,665
      折込売上原価                                2,220,354              1,864,448
                                        17,211              10,682
      その他の原価
      売上原価合計                               12,546,015              11,618,797
     売上総利益                                 4,470,332              4,075,604
     販売費及び一般管理費
      運賃                                1,134,538              1,082,043
      貸倒引当金繰入額                                  △ 196             2,222
      給料及び手当                                1,424,690              1,403,999
      賞与引当金繰入額                                 10,819              11,037
                                    ※1   570,477            ※1   446,955
      業務委託費
      減価償却費                                 71,195              69,453
                                   ※1   1,262,681            ※1   1,260,873
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                4,474,206              4,276,584
     営業損失(△)                                  △ 3,873            △ 200,980
     営業外収益
                                     ※1   1,642             ※1   964
      受取利息
      受取配当金                                 14,832              14,460
      助成金収入                                    -            36,689
      保険解約返戻金                                  2,533                -
      貸倒引当金戻入額                                 22,527               6,570
                                        84,924              96,761
      その他
      営業外収益合計                                 126,460              155,446
     営業外費用
      支払利息                                 43,729              46,304
      アレンジメントフィー                                  7,666               495
                                        2,916              5,189
      その他
      営業外費用合計                                 54,312              51,989
     経常利益又は経常損失(△)                                   68,274             △ 97,523
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 平成30年8月1日              (自 令和元年8月1日
                               至 令和元年7月31日)               至 令和2年7月31日)
     特別利益
      保険解約益                                 67,753                -
                                      ※2   128
                                                        -
      固定資産売却益
      特別利益合計                                 67,882                -
     特別損失
                                     ※3   40,547            ※3   7,534
      固定資産除却損
      投資有価証券評価損                                  9,496              19,028
      関係会社株式評価損                                 23,023               7,133
      減損損失                                  5,519              4,636
      工場閉鎖損失引当金繰入額                                 15,428              56,571
                                         108               -
      その他
      特別損失合計                                 94,122              94,904
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                   42,033             △ 192,427
     法人税、住民税及び事業税
                                        34,247             △ 19,845
                                      △ 11,992              △ 1,521
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   22,255             △ 21,366
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   19,777             △ 171,061
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        【製造原価明細書】
                            前事業年度                 当事業年度
                         (自 平成30年8月1日                 (自 令和元年8月1日
                          至 令和元年7月31日)                 至 令和2年7月31日)
                    注記               構成比                 構成比
          区分              金額(千円)                 金額(千円)
                    番号               (%)                 (%)
    Ⅰ 材料費                        3,694,964        36.0         3,582,825        37.0
    Ⅱ 労務費                         597,712        5.8          584,752        6.0

    Ⅲ 外注加工費                        5,085,575        49.5         4,586,577        47.4

                              898,777                 921,739

    Ⅳ 経費               ※2                  8.7                 9.5
      当期総製造費用                                100.0                 100.0

                            10,277,029                  9,675,895
                              20,907                 34,284

      期首仕掛品たな卸高
           合計

                            10,297,937                  9,710,180
                              34,284                 19,926

      期末仕掛品たな卸高
      当期製品製造原価                       10,263,652                  9,690,253

               前事業年度                           当事業年度

            (自 平成30年8月1日                           (自 令和元年8月1日
             至 令和元年7月31日)                            至 令和2年7月31日)
                                 1 原価計算の方法
     1 原価計算の方法
                                            同左
        原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を
       採用しております。
                                ※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
    ※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。
                                    減価償却費                      458,957千円
        減価償却費      392,397千円
                                    水道光熱費                      184,099千円
        水道光熱費      207,709千円
        【折込売上原価明細書】

                            前事業年度                 当事業年度
                         (自 平成30年8月1日                 (自 令和元年8月1日
                          至 令和元年7月31日)                 至 令和2年7月31日)
                    注記               構成比                 構成比
          区分              金額(千円)                 金額(千円)
                    番号               (%)                 (%)
    Ⅰ 経費
                            2,220,354                 1,864,448

     1 支払手数料
       折込売上原価                     2,220,354        100.0          1,864,448        100.0

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        【その他の原価明細書】
                            前事業年度                 当事業年度
                         (自 平成30年8月1日                 (自 令和元年8月1日
                          至 令和元年7月31日)                 至 令和2年7月31日)
                    注記               構成比                 構成比
          区分              金額(千円)                 金額(千円)
                    番号               (%)                 (%)
    Ⅰ 製品売上原価
     1 材料費                         8,726      51.3           3,551      33.5

     2 労務費                           -                 -

     3 外注加工費                         8,268      48.7           7,063      66.5

                                -                 -

     4 経費
        当期総製造費用                            100.0                 100.0

                              16,995                 10,615
                                54                 -

        期首仕掛品たな卸高
          合計

                              17,049                 10,615
                                -                 -

        期末仕掛品たな卸高
        当期製品製造原価

                              17,049                 10,615
                                -                 -

        期首製品たな卸高
          合計

                              17,049                 10,615
                                -                 -

        期末製品たな卸高
        製品売上原価

                              17,049                 10,615
    Ⅱ 商品売上原価

        期首商品たな卸高                        9                 -

                                152                  67

        当期商品仕入高
          合計

                                162                  67
                                -                 -

        期末商品たな卸高
        商品売上原価                       162                  67

      その他の原価

                              17,211                 10,682
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      ③【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自        平成30年8月1日 至           令和元年7月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                     利益剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                     合計
                                          別途積立金
                                                剰余金
    当期首残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     515,670     1,242,670
    当期変動額
     剰余金の配当                                           △ 59,989     △ 59,989
     当期純利益                                            19,777     19,777
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -     -     -     -     -     -   △ 40,211     △ 40,211
    当期末残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     475,458     1,202,458
                  株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                               評価・換算
               自己株式     株主資本合計      有価証券
                               差額等合計
                          評価差額金
    当期首残高            △ 21,840    2,086,297      282,963     282,963     2,369,260
    当期変動額
     剰余金の配当                △ 59,989               △ 59,989
     当期純利益                 19,777                19,777
     自己株式の取得            △ 38     △ 38               △ 38
     株主資本以外の項目の
                           △ 56,125     △ 56,125     △ 56,125
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計             △ 38   △ 40,250     △ 56,125     △ 56,125     △ 96,375
    当期末残高            △ 21,878    2,046,047      226,837     226,837     2,272,885
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      当事業年度(自        令和元年8月1日 至           令和2年7月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                     利益剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                     合計
                                          別途積立金
                                                剰余金
    当期首残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     475,458     1,202,458
    当期変動額
     剰余金の配当                                           △ 59,988     △ 59,988
     当期純損失(△)                                           △ 171,061     △ 171,061
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -     -     -     -     -     -  △ 231,049     △ 231,049
    当期末残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     244,408     971,408
                  株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                               評価・換算
               自己株式     株主資本合計      有価証券
                               差額等合計
                          評価差額金
    当期首残高            △ 21,878    2,046,047      226,837     226,837     2,272,885
    当期変動額
     剰余金の配当                △ 59,988               △ 59,988
     当期純損失(△)                △ 171,061               △ 171,061
     自己株式の取得                   -                -
     株主資本以外の項目の
                           37,695     37,695     37,695
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -  △ 231,049      37,695     37,695    △ 193,354
    当期末残高            △ 21,878    1,814,997      264,532     264,532     2,079,530
                                80/95










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    【注記事項】
    (重要な会計方針)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
     子会社株式及び関連会社株式
      移動平均法による原価法
     その他有価証券
      時価のあるもの
       決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
      算定)
      時価のないもの
       移動平均法による原価法
    2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

     商品
      主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     製品、仕掛品
      個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     原材料及び貯蔵品
      総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    3 固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
      建物(建物附属設備を除く)
       ① 平成10年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ② 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの‥‥旧定額法
       ③ 平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
      建物附属設備及び構築物
       ① 平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ② 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得したもの‥‥定率法
       ③ 平成28年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
      上記以外
       ① 平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ② 平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定率法
       なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
       また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物         15年~38年
       機械及び装置         2年~10年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)

      定額法
       なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しており
      ます。
     (3)リース資産

      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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    4 繰延資産の処理方法
     社債発行費は償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
    5 引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権
      等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)     工場閉鎖損失引当金

       白石工場建替による旧白石工場閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、工場閉鎖により発生すると合理的に見込
      まれる閉鎖関連損失額を計上しております。
    6 ヘッジ会計の方法

     (1)ヘッジ会計の方法
       ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

      ① ヘッジ手段‥‥金利スワップ取引
      ② ヘッジ対象‥‥借入金利
     (3)ヘッジ方針

       当社の金利スワップ取引は、借入金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針
      であります。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法

       金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
    7 その他財務諸表作成のための重要な事項

     消費税等の会計処理
      税抜方式によっております。
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    (貸借対照表関係)
    ※1 関係会社に対する資産及び負債
        関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和元年7月31日        )       ( 令和2年7月31日        )
       短期金銭債権                        40,247   千円              40,881   千円
       長期金銭債権                        467,483    千円             452,999    千円
       短期金銭債務                        28,558   千円              28,811   千円
       長期金銭債務                         6,112   千円              6,112   千円
    ※2 担保に供している資産及び対応する債務

      (担保資産)
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和元年7月31日        )       ( 令和2年7月31日        )
       建物                        371,967    千円            1,282,425     千円
       構築物                         1,219   千円               705  千円
       土地                        793,125    千円             793,125    千円
       計                       1,166,312     千円            2,076,257     千円
      (対応債務)
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和元年7月31日        )       ( 令和2年7月31日        )
       1年以内返済予定の長期借入金                        219,544    千円             166,488    千円
       長期借入金                        447,386    千円            1,580,898     千円
       計                        666,930    千円            1,747,386     千円
    ※3 当座貸越契約

        運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結して
       おります。
        これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和元年7月31日        )       ( 令和2年7月31日        )
       当座貸越契約の総額                       5,400,000     千円            8,600,000     千円
       借入実行残高                       1,750,000     千円            1,700,000     千円
       差引額                       3,650,000     千円            6,900,000     千円
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                                                           有価証券報告書
    (損益計算書関係)
    ※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引による取引高の総額は次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                          (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
                           至   令和元年7月31日        )      至   令和2年7月31日        )
       売上高                        46,268   千円              36,565   千円
       仕入高                        168,802    千円             151,860    千円
       その他営業取引                        108,004    千円             109,287    千円
       営業取引以外の取引高                        14,846   千円              19,404   千円
    ※2 固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。

                             前事業年度                 当事業年度
                          (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
                           至   令和元年7月31日        )      至   令和2年7月31日        )
       工具、器具及び備品                          128  千円                - 千円
       計                          128  千円                - 千円
    ※3 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                             前事業年度                 当事業年度
                          (自    平成30年8月1日              (自    令和元年8月1日
                           至   令和元年7月31日        )      至   令和2年7月31日        )
       建物                         1,892   千円              2,535   千円
       機械及び装置                        37,889   千円              4,015   千円
       工具、器具及び備品                          765  千円               557  千円
       車両運搬具                          - 千円               426  千円
       計                        40,547   千円              7,534   千円
    (有価証券関係)

      子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式
     及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとお
     りであります。
                                            (単位:千円)
                           前事業年度              当事業年度
              区分
                        ( 令和元年7月31日        )     ( 令和2年7月31日        )
        子会社株式                         55,463               55,211
        関連会社株式                         10,000               3,119
               計                   65,463               58,330
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    (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度              当事業年度
                              ( 令和元年7月31日        )    ( 令和2年7月31日        )
      繰延税金資産
       税務上の繰越欠損金                               - 千円           3,383   千円
       未払事業税                             3,151   千円           3,354   千円
       未払事業所税                             1,053   千円           1,052   千円
       貸倒引当金                              138  千円            292  千円
       賞与引当金                             4,223   千円           4,305   千円
       法定福利費                              678  千円            690  千円
       原材料評価損                            17,348   千円           12,765   千円
       商品評価損                             1,065   千円           1,062   千円
       前受収益                              823  千円            954  千円
       貸倒引当金                            20,508   千円           19,032   千円
       減価償却超過額                            11,991   千円           15,645   千円
       投資有価証券評価損                            31,648   千円           39,604   千円
       減損損失                             5,874   千円           4,407   千円
       研究開発費否認                             3,499   千円           5,311   千円
       工場閉鎖損失引当金
                                   4,691   千円           21,895   千円
                                     - 千円           3,607   千円
       その他
      繰延税金資産小計
                                  106,696    千円          137,366    千円
       将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                                 △52,720    千円          △81,868    千円
      繰延税金資産合計                            53,976   千円           55,498   千円
      繰延税金負債
                                 △91,728    千円         △108,130     千円
       その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                           △91,728    千円         △108,130     千円
      繰延税金負債の純額                           △37,751    千円          △52,631    千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目別の内訳

                                 前事業年度              当事業年度
                              ( 令和元年7月31日        )    ( 令和2年7月31日        )
      法定実効税率                             30.4  %             - %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              5.9  %             - %
       評価性引当額の増減                              7.2  %             - %
       住民税均等割等                              9.1  %             - %
                                    0.2  %             - %
       その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   52.9  %             - %
      (注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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      ④【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:千円)
    区
          資産の種類          当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高      減価償却累計額
    分
       建物             764,520      969,846       2,385      88,093     1,643,887        1,247,183

       構築物               1,688        -       0     575     1,112        18,196
       機械及び装置             709,531      173,238       3,766     178,999      700,004       2,124,345
       車両運搬具                992     1,700       426     1,770       495       54,952
    有
    形
       工具、器具及び備品              79,968      51,572       4,653      46,860      80,027        656,886
    固
                                 ( 4,636   )
    定
       土地
                    1,163,579          -      -      -   1,163,579            -
    資
    産
       リース資産             377,981      275,780         -    95,254      558,507        213,272
       建設仮勘定             354,057      909,690     1,239,748          -    24,000          -
            計        3,452,320      2,381,828      1,250,979       411,555     4,171,612        4,314,837
                                 ( 4,636   )
    無
       商標権                43      -      -      19      23        -
    形
       ソフトウエア             197,233      218,410         -    116,834      298,809           -
    固
    定
       その他              85,253      13,646      69,093        -    29,806          -
    資
            計         282,530      232,056       69,093      116,854      328,639           -
    産
    (注)1 当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
          建物        新白石工場新設工事等                            946,287    千円
          機械及び装置        新白石工場機械設備工事                            119,079    千円
          工具器具備品        新白石工場ネットワーク機器等                            21,720    千円
          建設仮勘定        新白石工場新設工事等                            840,493    千円
                  白石年賀工場       解体・駐車場舗装工事           着工金
                                              24,000    千円
          リース資産        札幌工場オフセット輪転機                            275,780    千円
          ソフトウエア        年賀システム開発費用                            201,623    千円
       2 当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
          建設仮勘定        新白石工場新設工事等                           1,190,093     千円
       3 「当期減少額」欄の(             )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
        【引当金明細表】

                                          (単位:千円)
         区分         当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

    貸倒引当金                67,894        63,546        67,894        63,546

    賞与引当金                13,889        14,157        13,889        14,157

    工場閉鎖損失引当金                15,428        56,571          -      72,000

     (2)【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)【その他】

       該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             8月1日から7月31日まで

    定時株主総会             10月中

    基準日             7月31日

    剰余金の配当の基準日             1月31日、7月31日

    1単元の株式数             100株

    単元未満株式の買取り

                 (特別口座)
      取扱場所
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                 (特別口座)
      株主名簿管理人
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所             ―
      買取手数料             無料

                 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由

                 によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載し
                 ております。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは
    公告掲載方法
                 次のとおりであります。
                 http://www.shouken.co.jp
                 毎年7月末現在における1,000株以上保有の株主に対し、「北海道の特産品(3,000円
    株主に対する特典             程度)」のお届けと「年賀状印刷の期間限定早期受付割引サービス」を実施しており
                 ます。
    (注)1 当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す
        る ことができません。
        (1)       会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2)      会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3)       株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        (4)       株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第7【提出会社の参考情報】
    1【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、親会社等はありません。
    2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

      事業年度        第48期   (自    平成30年8月1日         至    令和元年7月31日        )令和元年10月25日北海道財務局長に提出
     (2)内部統制報告書及びその添付書類

      令和元年10月25日北海道財務局長に提出
     (3)四半期報告書、四半期報告書の確認書

      第49期   第1四半期(自         令和元年8月1日         至    令和元年10月31日        )令和元年12月13日北海道財務局長に提出
      第49期   第2四半期(自         令和元年11月1日         至    令和2年1月31日        )令和2年3月13日北海道財務局長に提出
      第49期   第3四半期(自         令和2年2月1日         至    令和2年4月30日        )令和2年6月12日北海道財務局長に提出
     (4)臨時報告書

      該当事項はありません。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   令和2年10月27日

    総合商研株式会社
     取締役会 御中
                          太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

                                           札 幌 事 務 所

                          指定有限責任社員

                                          石      上      卓      哉
                                   公認会計士                   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                          金      子      勝      彦
                                   公認会計士                   印
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる総合商研株式会社の令和元年8月1日から令和2年7月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
    貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
    総合商研株式会社及び連結子会社の令和2年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
    営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適
    正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す
    るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
    開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を
    表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸
    表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、総合商研株式会社の令和2年7
    月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、総合商研株式会社が令和2年7月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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                                                           有価証券報告書
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
     する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
     及び適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
    た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

         出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                   令和2年10月27日

    総合商研株式会社
     取締役会 御中
                          太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

                                           札 幌 事 務 所

                          指定有限責任社員

                                          石      上      卓      哉
                                   公認会計士                   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                          金      子      勝      彦
                                   公認会計士                   印
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる総合商研株式会社の令和元年8月1日から令和2年7月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総合商
    研株式会社の令和2年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                       総合商研株式会社(E00735)
                                                           有価証券報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

         出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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